2024 | 10 | 09 | 08 | 07 | 06 | 05 | 04 | 03 | 02 | 01 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
31 | 65 | 63 | 86 | 72 | 72 | 94 | 83 | 78 | 77 |
2023 | 12 | 11 | 10 | 09 | 08 | 07 | 06 | 05 | 04 | 03 | 02 | 01 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
84 | 73 | 85 | 58 | 69 | 69 | 79 | 85 | 78 | 106 | 69 | 91 |
2022 | 12 | 11 | 10 | 09 | 08 | 07 | 06 | 05 | 04 | 03 | 02 | 01 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
91 | 85 | 67 | 95 | 81 | 67 | 79 | 79 | 71 | 86 | 76 | 84 |
2021 | 12 | 11 | 10 | 09 | 08 | 07 | 06 | 05 | 04 | 03 | 02 | 01 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
75 | 93 | 90 | 70 | 71 | 70 | 69 | 76 | 80 | 90 | 88 | 98 |
2020 | 12 | 11 | 10 | 09 | 08 | 07 | 06 | 05 | 04 | 03 | 02 | 01 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
94 | 110 | 84 | 95 | 74 | 105 | 103 | 104 | 96 | 99 | 82 | 82 |
2019 | 12 | 11 | 10 | 09 | 08 | 07 | 06 | 05 | 04 | 03 | 02 | 01 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
98 | 101 | 102 | 102 | 89 | 94 | 91 | 106 | 79 | 86 | 81 | 94 |
2018 | 12 | 11 | 10 |
---|---|---|---|
56 | 10 | 3 |
2015 | 02 |
---|---|
1 |
Rozhodným údajem pro zařazení faktury do měsíce a roku je Datum plnění.
Není-li údaj vyplněn, faktury nejsou do statistiky zahrnuty.
Dodavatel | Účel platby | Položky | Částka bez DPH | Částka s DPH | Datum vystavení | Datum přijetí | Datum úhrady | Datum plnění |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
LUKSÍK-PROMEX s.r.o. | polomasky, filtry, kombinézy, přilba spec. | 111 02000 - Pořízení zásob - sklad MTZ; celkem 9 630,00 Kč | 9 630,00 Kč | 9 630,00 Kč | 20.6.2019 | 25.6.2019 | 4.7.2019 | |
MARSTAFIT CLUB, z. s. | LT - zam. Fričová Martina | 412 02004 - FKSP - čerpání dětské a příměstské tábory; celkem 2 500,00 Kč | 2 500,00 Kč | 2 500,00 Kč | 10.7.2019 | 11.7.2019 | 30.7.2019 | |
Pionýrská skupina | LT - zam. Jeránková Lucie | 412 02004 - FKSP - čerpání dětské a příměstské tábory; celkem 3 800,00 Kč | 3 800,00 Kč | 3 800,00 Kč | 12.7.2019 | 12.7.2019 | 30.7.2019 | |
Junák,svaz skautů a skautek | LT - zam. Bc. Vačilja David | 412 02004 - FKSP - čerpání dětské a příměstské tábory; celkem 4 400,00 Kč | 4 400,00 Kč | 4 400,00 Kč | 23.7.2019 | 23.7.2019 | 30.7.2019 | |
Výtahy Vaněrka , s.r.o. | Oprava výtahu - budova ,,G" - schodiště/442 | 511 01001 442 - opravy a údržba stavební, malování; celkem 24 150,00 Kč | 29 221,50 Kč | 24 150,00 Kč | 31.5.2019 | 3.6.2019 | 2.7.2019 | 27.5.2019 |
MM-PRAHA s.r.o. | Oprava podlahy 1B/421 a 1A/411 | 511 01001 421 - opravy a údržba stavební, malování; celkem 14 399,00 Kč 511 01001 411 - opravy a údržba stavební, malování; celkem 6 824,00 Kč | 25 679,83 Kč | 21 223,00 Kč | 6.6.2019 | 7.6.2019 | 4.7.2019 | 6.6.2019 |
Josef Ludvík | Oprava vodovodního potrubí a montáž vodoměru v areálu nemocnice 431/441/442 | 511 01001 442 - opravy a údržba stavební, malování; celkem 4 883,00 Kč 511 01001 442 - opravy a údržba stavební, malování; celkem 4 883,00 Kč 511 01001 431 - opravy a údržba stavební, malování; celkem 4 882,00 Kč | 17 724,08 Kč | 14 648,00 Kč | 16.6.2019 | 17.6.2019 | 15.7.2019 | 16.6.2019 |
Josef Ludvík | Úprava tepelných rozvodů v kotelně budovy,, F"/472+452 | 511 01001 452 - opravy a údržba stavební, malování; celkem 3 658,50 Kč 511 01001 472 - opravy a údržba stavební, malování; celkem 3 658,50 Kč | 8 853,57 Kč | 7 317,00 Kč | 17.6.2019 | 18.6.2019 | 15.7.2019 | 17.6.2019 |
Josef Ludvík | Výměna regulátoru tlaku páry ve stravovacím provozu. | 511 03001 740 - ostatní údržba a opravy; celkem 15 091,00 Kč | 18 260,11 Kč | 15 091,00 Kč | 21.6.2019 | 21.6.2019 | 18.7.2019 | 21.6.2019 |
Výtahy Vaněrka , s.r.o. | Servis výtahů 06/2019 | 518 10012 999 - ostatní nevýrobní služby - revize a kontroly,STK; celkem 2 400,00 Kč | 2 904,00 Kč | 2 400,00 Kč | 28.6.2019 | 28.6.2019 | 18.7.2019 | 28.6.2019 |
MM-PRAHA s.r.o. | Oprava podlahy 8A budova D/452 | 511 01001 452 - opravy a údržba stavební, malování; celkem 71 430,00 Kč | 86 430,30 Kč | 71 430,00 Kč | 24.6.2019 | 27.6.2019 | 23.7.2019 | 24.6.2019 |
Michal Bartko | Stavební práce - oprava kuchyňky a sesterny budova D odd. 8.A | 511 01001 452 - opravy a údržba stavební, malování; celkem 77 602,30 Kč | 93 898,78 Kč | 77 602,30 Kč | 28.6.2019 | 1.7.2019 | 25.7.2019 | 28.6.2019 |
RUBIN M-M, s.r.o. | Stavební práce v areálu nemocnice 06/2019 | 511 01001 799 - opravy a údržba stavební, malování; celkem 97 030,00 Kč 511 01001 451 - opravy a údržba stavební, malování; celkem 28 080,00 Kč celkem 0,00 Kč celkem 0,00 Kč | 151 383,10 Kč | 125 110,00 Kč | 30.6.2019 | 30.6.2019 | 25.7.2019 | 30.6.2019 |
Václav Hruška | 8.A/452 - úprava a výměna rozvodů ZTI a zařizovacích předmětů | 511 01001 452 - opravy a údržba stavební, malování; celkem 38 952,00 Kč | 47 131,92 Kč | 38 952,00 Kč | 27.6.2019 | 3.7.2019 | 25.7.2019 | 27.6.2019 |
MC Systems & Services, s.r.o. | Oprava kamery - venkovní hřiště (cvičiště) | 518 10013 901 - ostatní nevýrobní služby - údržba kamerového systému; celkem 7 620,00 Kč | 9 220,20 Kč | 7 620,00 Kč | 6.6.2019 | 6.6.2019 | 4.7.2019 | 6.6.2019 |
Michal Bartko | Vybudování lapolu na provozu dopravy | 042 07000 - NDHM stavební investice -stavební úpravy; celkem 219 366,43 Kč celkem 0,00 Kč | 265 433,39 Kč | 219 366,43 Kč | 23.7.2019 | 25.7.2019 | 29.7.2019 | 23.7.2019 |
Severočeské vodovody a kanalizace, a.s. | vodné - 07/2019 nemocnice | celkem 140 000,00 Kč celkem 45 000,00 Kč | 185 000,00 Kč | 185 000,00 Kč | 9.7.2019 | 9.7.2019 | 16.7.2019 | |
Severočeské vodovody a kanalizace, a.s. | vodné - 07/2019 byty 144/176 + 261 | celkem 23 840,00 Kč celkem 5 540,00 Kč | 29 380,00 Kč | 29 380,00 Kč | 9.7.2019 | 9.7.2019 | 16.7.2019 | |
Severočeské vodovody a kanalizace, a.s. | vodné - 07/2019 byty 262 + 259 | celkem 13 210,00 Kč celkem 7 370,00 Kč | 20 580,00 Kč | 20 580,00 Kč | 9.7.2019 | 9.7.2019 | 16.7.2019 | |
Severočeské vodovody a kanalizace, a.s. | vodné - 07/2019 Rariková D. | celkem 360,00 Kč | 360,00 Kč | 360,00 Kč | 9.7.2019 | 9.7.2019 | 15.7.2019 | |
ČESKÝ SERVIS OKEN A DVEŘÍ, s. r. o. | zálohová platba na zhotovení sítí do oken na oddělení | celkem 2 008,00 Kč | 2 008,00 Kč | 2 008,00 Kč | 11.7.2019 | 11.7.2019 | 15.7.2019 | |
Phoenix | Léky | 132 01000 - léky; celkem 686,99 Kč | 686,99 Kč | 755,69 Kč | 22.4.2019 | 24.4.2019 | 18.7.2019 | 16.4.2019 |
Phoenix | Léky | 132 01000 - léky; celkem 4 337,05 Kč 132 01000 - léky; celkem -0,06 Kč | 4 337,05 Kč | 4 770,76 Kč | 30.4.2019 | 30.4.2019 | 25.7.2019 | 30.4.2019 |
Phoenix | Léky | 132 01000 - léky; celkem 1 642,46 Kč | 1 642,46 Kč | 1 806,71 Kč | 30.4.2019 | 30.4.2019 | 11.7.2019 | 26.4.2019 |
Phoenix | Léky | 132 01000 - léky; celkem 509,14 Kč 132 01000 - léky; celkem 0,01 Kč | 509,14 Kč | 560,05 Kč | 30.4.2019 | 30.4.2019 | 25.7.2019 | 26.4.2019 |
VYROUBAL TEXTILES s.r.o. | perlan | 111 02000 - Pořízení zásob - sklad MTZ; celkem 38 357,00 Kč | 38 357,00 Kč | 38 357,00 Kč | 2.5.2019 | 6.5.2019 | 30.7.2019 | |
Phoenix | Léky | 132 01000 - léky; celkem 4 966,10 Kč 132 01000 - léky; celkem -0,01 Kč | 4 966,10 Kč | 5 462,71 Kč | 6.5.2019 | 10.5.2019 | 4.7.2019 | 7.5.2019 |
Phoenix | Léky | 132 01000 - léky; celkem 1 128,18 Kč | 1 128,18 Kč | 1 241,00 Kč | 7.5.2019 | 10.5.2019 | 15.7.2019 | 2.5.2019 |
Bc. Jana Pluhaříková Pomajzlová | Supervizní setkání pro zaměstnance na zajišťování chodu ,, Centra komplexní rehabilitace PN Horní Beřkovice" dne 21.6.2019 | 549 03000 312 - školení a sjezdové poplatky; celkem 2 400,00 Kč | 2 400,00 Kč | 2 400,00 Kč | 25.6.2019 | 25.6.2019 | 30.7.2019 | |
Granimex CZ s.r.o. | pytle odpadové | 111 02000 - Pořízení zásob - sklad MTZ; celkem 30 545,00 Kč | 30 545,00 Kč | 30 545,00 Kč | 24.6.2019 | 25.6.2019 | 23.7.2019 | |
Igefa Ústí, s. r. o. | utěrky barevné | 111 02000 - Pořízení zásob - sklad MTZ; celkem 363,00 Kč | 363,00 Kč | 363,00 Kč | 25.6.2019 | 25.6.2019 | 15.7.2019 | |
Phoenix | Léky | 132 01000 - léky; celkem 166 622,12 Kč 132 01000 - léky; celkem 13 002,73 Kč 132 01000 - léky; celkem 3 222,62 Kč 132 01000 - léky; celkem 0,18 Kč | 182 847,47 Kč | 202 136,84 Kč | 22.6.2019 | 25.6.2019 | 18.7.2019 | 24.6.2019 |
Phoenix | Léky | 132 01000 - léky; celkem 4 516,44 Kč 132 01000 - léky; celkem 0,01 Kč | 4 516,44 Kč | 4 968,08 Kč | 22.6.2019 | 25.6.2019 | 18.7.2019 | 24.6.2019 |
Phoenix | Léky | 132 01000 - léky; celkem 568,09 Kč | 568,09 Kč | 624,90 Kč | 22.6.2019 | 25.6.2019 | 18.7.2019 | 24.6.2019 |
FCC ČR,s.r.o.,Praha | Komplexní převzetí odpadu 05/2019 | 518 08000 799 - svoz a likvidace odpadu; celkem 115 388,00 Kč 518 08000 740 - svoz a likvidace odpadu; celkem 24 394,00 Kč 518 08000 650 - svoz a likvidace odpadu; celkem 882,00 Kč 518 08000 651 - svoz a likvidace odpadu; celkem 1 470,00 Kč 518 08000 654 - svoz a likvidace odpadu; celkem 882,00 Kč 518 08000 655 - svoz a likvidace odpadu; celkem 1 470,00 Kč 518 08000 657 - svoz a likvidace odpadu; celkem 2 352,00 Kč | 146 838,00 Kč | 146 838,00 Kč | 31.5.2019 | 25.6.2019 | 15.7.2019 | |
FCC ČR,s.r.o.,Praha | Odstranění odpadu | 518 08000 799 - svoz a likvidace odpadu; celkem 460,00 Kč | 460,00 Kč | 460,00 Kč | 16.7.2019 | 16.7.2019 | 18.7.2019 | |
Pharmos, a.s. | Léky | 132 01000 - léky; celkem 0,01 Kč 132 01000 - léky; celkem 3 347,10 Kč 132 01000 - léky; celkem 0,08 Kč 503 00000 220 - spotřeba jiných nesklad. dodávek - cenová odchylka; celkem 0,18 Kč | 3 347,29 Kč | 3 682,00 Kč | 24.6.2019 | 25.6.2019 | 11.7.2019 | 24.6.2019 |
magistraliterpharma Vičanová s.r.o. | Léky | 132 01000 - léky; celkem 974,01 Kč 132 01000 - léky; celkem -0,01 Kč | 974,01 Kč | 1 071,40 Kč | 24.6.2019 | 25.6.2019 | 11.7.2019 | 24.6.2019 |
BOLA spol s.r.o. | čerpadlo oběhové Grundfos | 111 02000 - Pořízení zásob - sklad MTZ; celkem 22 856,00 Kč | 22 856,00 Kč | 22 856,00 Kč | 19.6.2019 | 24.6.2019 | 4.7.2019 | |
Roman Helcl | STAPRO import - potraviny | 111 01000 - Pořízení zásob - kuchyně; celkem 6 671,80 Kč 503 00000 740 - spotřeba jiných nesklad. dodávek - cenová odchylka; celkem 0,20 Kč | 6 672,00 Kč | 6 672,00 Kč | 24.6.2019 | 24.6.2019 | 4.7.2019 | |
Phoenix | Léky | 132 01000 - léky; celkem 1 498,34 Kč 132 01000 - léky; celkem -0,01 Kč | 1 498,34 Kč | 1 648,17 Kč | 15.5.2019 | 16.5.2019 | 15.7.2019 | 16.5.2019 |
Česká pošta, s.p. | Poštovné II. dekáda 04/2019 | 518 01020 901 - poštovné; celkem 3 402,00 Kč | 3 402,00 Kč | 3 402,00 Kč | 3.5.2019 | 16.5.2019 | 3.7.2019 | |
Česká pošta, s.p. | Poštovné III. dekáda 04/2019 | 518 01020 901 - poštovné; celkem 3 688,00 Kč | 3 688,00 Kč | 3 688,00 Kč | 8.5.2019 | 16.5.2019 | 4.7.2019 | |
Phoenix | Léky | 132 01000 - léky; celkem 348,70 Kč | 348,70 Kč | 383,57 Kč | 15.5.2019 | 17.5.2019 | 23.7.2019 | 15.5.2019 |
Česká pošta, s.p. | Poštovné I. dekáda 05/2019 | 518 01020 901 - poštovné; celkem 4 978,00 Kč | 4 978,00 Kč | 4 978,00 Kč | 15.5.2019 | 20.5.2019 | 4.7.2019 | |
Phoenix | Léky | 132 01000 - léky; celkem 526,65 Kč | 526,65 Kč | 579,32 Kč | 20.5.2019 | 21.5.2019 | 18.7.2019 | 20.5.2019 |
Sanofi-aventis,s.r.o | Léky | 132 01000 - léky; celkem 2 390,10 Kč 132 01000 - léky; celkem -0,05 Kč | 2 390,10 Kč | 2 629,11 Kč | 22.5.2019 | 27.5.2019 | 18.7.2019 | 22.5.2019 |
JIZERSKÉ PEKÁRNY spol. s r.o. | STAPRO import - potraviny | 111 01000 - Pořízení zásob - kuchyně; celkem 3 294,75 Kč 111 01000 - Pořízení zásob - kuchyně; celkem 3 843,53 Kč 111 01000 - Pořízení zásob - kuchyně; celkem 4 581,60 Kč 111 01000 - Pořízení zásob - kuchyně; celkem 10 890,62 Kč 111 01000 - Pořízení zásob - kuchyně; celkem 4 292,38 Kč 503 00000 740 - spotřeba jiných nesklad. dodávek - cenová odchylka; celkem 0,02 Kč | 26 902,90 Kč | 26 902,90 Kč | 21.6.2019 | 21.6.2019 | 18.7.2019 | |
Tomáš Kraupner-junior | vložky FAB dle klíče | 111 02000 - Pořízení zásob - sklad MTZ; celkem 2 496,00 Kč | 2 496,00 Kč | 2 496,00 Kč | 25.6.2019 | 26.6.2019 | 2.7.2019 | |
Pharmos, a.s. | Léky | 132 01000 - léky; celkem 1 034,80 Kč 132 01000 - léky; celkem -0,06 Kč 503 00000 220 - spotřeba jiných nesklad. dodávek - cenová odchylka; celkem -0,02 Kč | 1 034,78 Kč | 1 190,00 Kč | 4.7.2019 | 8.7.2019 | 18.7.2019 | 4.7.2019 |
První certifikační autorita, a.s. | Vydané certefikáty | 518 10010 901 - ostatní nevýrobní služby; celkem 871,20 Kč | 871,20 Kč | 871,20 Kč | 30.6.2019 | 8.7.2019 | 25.7.2019 | |
NESS CZECH S. R. O. | Poplatek za uveřejnění formulářů | 518 10010 901 - ostatní nevýrobní služby; celkem 269,10 Kč | 269,10 Kč | 269,10 Kč | 8.7.2019 | 8.7.2019 | 18.7.2019 | |
COLORWAY | lepidlo chemopren, toluen | 111 02000 - Pořízení zásob - sklad MTZ; celkem 460,00 Kč | 460,00 Kč | 460,00 Kč | 30.6.2019 | 9.7.2019 | 15.7.2019 | |
Linde Gas a.s. | kyslík CONOXIA - zdravotní | 111 02000 - Pořízení zásob - sklad MTZ; celkem 6 366,40 Kč | 6 366,40 Kč | 6 366,40 Kč | 30.6.2019 | 8.7.2019 | 18.7.2019 | |
EP ENERGY TRADING, a.s. | záloha na el. energii 07/2019 - V Sídlišti 144 | 314 01000 - poskytnuté zálohy - energie; celkem 165,29 Kč | 165,29 Kč | 200,00 Kč | 9.7.2019 | 9.7.2019 | 15.7.2019 | 15.7.2019 |
Phoenix | Léky | 132 01000 - léky; celkem 1 155,70 Kč 132 01000 - léky; celkem -0,02 Kč | 1 155,70 Kč | 1 271,27 Kč | 28.5.2019 | 29.5.2019 | 25.7.2019 | 29.5.2019 |
2P SERVIS s.r.o. | pracovní oděv | 111 02000 - Pořízení zásob - sklad MTZ; celkem 21 083,00 Kč | 21 083,00 Kč | 21 083,00 Kč | 29.5.2019 | 4.6.2019 | 11.7.2019 | |
ha-vel internet s.r.o. | Provozní poplatek 06/2019 - připojení internet | 518 01030 799 - výkony spojů - internet; celkem 9 075,00 Kč | 9 075,00 Kč | 9 075,00 Kč | 3.6.2019 | 4.6.2019 | 2.7.2019 | |
JIZERSKÉ PEKÁRNY spol. s r.o. | STAPRO import - potraviny | 111 01000 - Pořízení zásob - kuchyně; celkem 5 191,68 Kč 111 01000 - Pořízení zásob - kuchyně; celkem 7 151,28 Kč 503 00000 740 - spotřeba jiných nesklad. dodávek - cenová odchylka; celkem 0,04 Kč | 12 343,00 Kč | 12 343,00 Kč | 3.6.2019 | 3.6.2019 | 2.7.2019 | |
Daniel Pilnaj | závitové tyče, tyč mosazná, matky a podložky | 111 02000 - Pořízení zásob - sklad MTZ; celkem 2 425,00 Kč | 2 425,00 Kč | 2 425,00 Kč | 5.6.2019 | 6.6.2019 | 4.7.2019 | |
Sanofi-aventis,s.r.o | Léky | 132 01000 - léky; celkem 1 654,61 Kč | 1 654,61 Kč | 1 820,07 Kč | 31.5.2019 | 4.6.2019 | 25.7.2019 | 31.5.2019 |
Alliance Healthcare s.r.o. | Léky | 132 01000 - léky; celkem 22 291,24 Kč 132 01000 - léky; celkem 0,58 Kč | 22 291,24 Kč | 24 520,37 Kč | 3.6.2019 | 4.6.2019 | 4.7.2019 | 4.6.2019 |
Fiala Petr - velkoobchod s | papírové ručníky | 111 02000 - Pořízení zásob - sklad MTZ; celkem 8 256,00 Kč | 8 256,00 Kč | 8 256,00 Kč | 4.6.2019 | 6.6.2019 | 4.7.2019 | |
VKUS-BUSTAN s.r.o. | papír kancelářský | 111 02000 - Pořízení zásob - sklad MTZ; celkem 12 351,00 Kč | 12 351,00 Kč | 12 351,00 Kč | 24.6.2019 | 26.6.2019 | 23.7.2019 | |
FarmTechnik, s.r.o. | Roční prohlídka strojů | 518 10012 721 - ostatní nevýrobní služby - revize a kontroly,STK; celkem 18 150,00 Kč | 18 150,00 Kč | 18 150,00 Kč | 26.6.2019 | 26.6.2019 | 23.7.2019 | |
Pharmos, a.s. | Léky | 132 01000 - léky; celkem 656,90 Kč 132 01000 - léky; celkem 276,12 Kč 132 01000 - léky; celkem -0,04 Kč 503 00000 220 - spotřeba jiných nesklad. dodávek - cenová odchylka; celkem -0,17 Kč | 932,85 Kč | 1 059,00 Kč | 25.6.2019 | 26.6.2019 | 11.7.2019 | 25.6.2019 |
Miloš Ježil | vystoupení skupiny Belcantos ZK442 | 518 10040 777 - služby pro pacienty; celkem 6 500,00 Kč | 6 500,00 Kč | 6 500,00 Kč | 21.6.2019 | 26.6.2019 | 11.7.2019 | |
Jindřich Kriegel | Divadelní představení Hodina duchů ZK443 | 518 10040 777 - služby pro pacienty; celkem 33 000,00 Kč | 33 000,00 Kč | 33 000,00 Kč | 24.6.2019 | 26.6.2019 | 11.7.2019 | |
CZ-Hamico s.r.o. | STAPRO import - potraviny | 111 01000 - Pořízení zásob - kuchyně; celkem 15 934,17 Kč 503 00000 740 - spotřeba jiných nesklad. dodávek - cenová odchylka; celkem -0,17 Kč | 15 934,00 Kč | 15 934,00 Kč | 25.6.2019 | 25.6.2019 | 18.7.2019 | |
Citus, s.r.o. | STAPRO import - potraviny | 111 01000 - Pořízení zásob - kuchyně; celkem 4 072,15 Kč 503 00000 740 - spotřeba jiných nesklad. dodávek - cenová odchylka; celkem -0,15 Kč | 4 072,00 Kč | 4 072,00 Kč | 26.6.2019 | 26.6.2019 | 18.7.2019 | |
GASTROPLUS LOUNY s.r.o. | STAPRO import - potraviny | 111 01000 - Pořízení zásob - kuchyně; celkem 37 315,09 Kč 503 00000 740 - spotřeba jiných nesklad. dodávek - cenová odchylka; celkem -0,09 Kč | 37 315,00 Kč | 37 315,00 Kč | 26.6.2019 | 26.6.2019 | 15.7.2019 | |
GASTROPLUS LOUNY s.r.o. | STAPRO import - potraviny | 111 01000 - Pořízení zásob - kuchyně; celkem 5 060,00 Kč | 5 060,00 Kč | 5 060,00 Kč | 26.6.2019 | 26.6.2019 | 18.7.2019 | |
Pewa, s.r.o. | STAPRO import - potraviny | 111 01000 - Pořízení zásob - kuchyně; celkem 28 015,71 Kč 503 00000 740 - spotřeba jiných nesklad. dodávek - cenová odchylka; celkem 0,29 Kč | 28 016,00 Kč | 28 016,00 Kč | 26.6.2019 | 26.6.2019 | 15.7.2019 | |
JIZERSKÉ PEKÁRNY spol. s r.o. | STAPRO import - potraviny | 111 01000 - Pořízení zásob - kuchyně; celkem 6 332,48 Kč 111 01000 - Pořízení zásob - kuchyně; celkem 13 862,10 Kč 111 01000 - Pořízení zásob - kuchyně; celkem 2 464,45 Kč 111 01000 - Pořízení zásob - kuchyně; celkem 2 924,11 Kč 111 01000 - Pořízení zásob - kuchyně; celkem 5 375,68 Kč 503 00000 740 - spotřeba jiných nesklad. dodávek - cenová odchylka; celkem 0,08 Kč | 30 958,90 Kč | 30 958,90 Kč | 26.6.2019 | 26.6.2019 | 25.7.2019 | |
EP ENERGY TRADING, a.s. | záloha na el. energii 07/2019 - V Sídlišti 156 | 314 01000 - poskytnuté zálohy - energie; celkem 165,29 Kč | 165,29 Kč | 200,00 Kč | 9.7.2019 | 9.7.2019 | 15.7.2019 | 15.7.2019 |
EP ENERGY TRADING, a.s. | záloha na el. energii 07/2019 - V Sídlišti 157 | 314 01000 - poskytnuté zálohy - energie; celkem 165,29 Kč | 165,29 Kč | 200,00 Kč | 9.7.2019 | 9.7.2019 | 15.7.2019 | 15.7.2019 |
EP ENERGY TRADING, a.s. | záloha na el. energii 07/2019 - V Sídlišti 158 | 314 01000 - poskytnuté zálohy - energie; celkem 165,29 Kč | 165,29 Kč | 200,00 Kč | 9.7.2019 | 9.7.2019 | 15.7.2019 | 15.7.2019 |
EP ENERGY TRADING, a.s. | záloha na el. energii 07/2019 - V Sídlišti 159 | 314 01000 - poskytnuté zálohy - energie; celkem 165,29 Kč | 165,29 Kč | 200,00 Kč | 9.7.2019 | 9.7.2019 | 15.7.2019 | 15.7.2019 |
EP ENERGY TRADING, a.s. | záloha na el. energii 07/2019 - V Sídlišti 176 | 314 01000 - poskytnuté zálohy - energie; celkem 165,29 Kč | 165,29 Kč | 200,00 Kč | 9.7.2019 | 9.7.2019 | 15.7.2019 | 15.7.2019 |
EP ENERGY TRADING, a.s. | záloha na el. energii 07/2019 - V Sídlišti 200 | 314 01000 - poskytnuté zálohy - energie; celkem 165,29 Kč | 165,29 Kč | 200,00 Kč | 9.7.2019 | 9.7.2019 | 15.7.2019 | 15.7.2019 |
EP ENERGY TRADING, a.s. | záloha na el. energii 07/2019 - V Sídlišti 201 | 314 01000 - poskytnuté zálohy - energie; celkem 165,29 Kč | 165,29 Kč | 200,00 Kč | 9.7.2019 | 9.7.2019 | 15.7.2019 | 15.7.2019 |
Testudo Cor. s.r.o. | Prodloužení registrace domény centrumberkovice. cz o 1. rok | celkem 2 070,00 Kč | 2 070,00 Kč | 2 070,00 Kč | 14.7.2019 | 15.7.2019 | 25.7.2019 | |
SPOJENÁ AKREDITAČNÍ | XI. výroční odborná konference SAK - Mgr. Minarčíková E. 30.9.2019 | celkem 1 850,00 Kč | 1 850,00 Kč | 1 850,00 Kč | 15.7.2019 | 15.7.2019 | 30.7.2019 | |
SPOJENÁ AKREDITAČNÍ | XI. výroční odborná konference SAK - Mgr. Bílková L.. 30.9.2019 | celkem 1 850,00 Kč | 1 850,00 Kč | 1 850,00 Kč | 15.7.2019 | 15.7.2019 | 25.7.2019 | |
Santé - zdravotní obuv, s.r.o. | obuv OOP | 111 02000 - Pořízení zásob - sklad MTZ; celkem 5 011,00 Kč | 5 011,00 Kč | 5 011,00 Kč | 4.6.2019 | 6.6.2019 | 4.7.2019 | |
Alliance Healthcare s.r.o. | Léky | 132 01000 - léky; celkem 21 413,22 Kč 132 01000 - léky; celkem -0,01 Kč | 21 413,22 Kč | 23 554,54 Kč | 3.6.2019 | 4.6.2019 | 4.7.2019 | 4.6.2019 |
Citus, s.r.o. | STAPRO import - potraviny | 111 01000 - Pořízení zásob - kuchyně; celkem 8 740,63 Kč 503 00000 740 - spotřeba jiných nesklad. dodávek - cenová odchylka; celkem 0,37 Kč | 8 741,00 Kč | 8 741,00 Kč | 6.6.2019 | 6.6.2019 | 11.7.2019 | |
KALVEI s.r.o. | sítka do pisoárů, závěsy vonné, kryty vůní | 111 02000 - Pořízení zásob - sklad MTZ; celkem 18 185,00 Kč | 18 185,00 Kč | 18 185,00 Kč | 4.6.2019 | 7.6.2019 | 4.7.2019 | |
Gerhard Horejsek a spol., s.r.o. | výměna oleje, garanční prohlídka 9U09348 | 511 02001 721 - oprava a údržba vozového parku; celkem 9 914,01 Kč | 9 914,01 Kč | 9 914,01 Kč | 3.6.2019 | 7.6.2019 | 4.7.2019 | |
Alliance Healthcare s.r.o. | Léky | 132 01000 - léky; celkem 24 606,89 Kč 132 01000 - léky; celkem -0,01 Kč | 24 606,89 Kč | 27 067,58 Kč | 4.6.2019 | 10.6.2019 | 4.7.2019 | 5.6.2019 |
MSM, spol. s r.o. | PZT | 132 01000 - léky; celkem 6 397,39 Kč 132 01000 - léky; celkem -0,01 Kč | 6 397,39 Kč | 7 357,00 Kč | 3.6.2019 | 10.6.2019 | 2.7.2019 | 3.6.2019 |
MSM, spol. s r.o. | PZT | 132 01000 - léky; celkem 2 380,87 Kč 132 01000 - léky; celkem -0,36 Kč | 2 380,87 Kč | 2 738,00 Kč | 3.6.2019 | 10.6.2019 | 2.7.2019 | 3.6.2019 |
MSM, spol. s r.o. | PZT | 132 01000 - léky; celkem 14 777,39 Kč 132 01000 - léky; celkem -0,16 Kč | 14 777,39 Kč | 16 994,00 Kč | 3.6.2019 | 10.6.2019 | 2.7.2019 | 3.6.2019 |
Phoenix | Léky | 132 01000 - léky; celkem 4 016,78 Kč 132 01000 - léky; celkem -0,01 Kč | 4 016,78 Kč | 4 418,46 Kč | 7.6.2019 | 11.6.2019 | 11.7.2019 | 7.6.2019 |
Pražská plynárenská, a.s. | Vyúčtování plynu - 05/2019- nemocnice | 502 03000 999 - spotřeba plynu; celkem 484 596,28 Kč 314 05000 - poskytnuté zálohy - plyn; celkem -395 702,48 Kč 503 00000 901 - spotřeba jiných nesklad. dodávek - cenová odchylka; celkem 0,50 Kč | 88 894,30 Kč | 107 562,00 Kč | 10.6.2019 | 11.6.2019 | 11.7.2019 | 31.5.2019 |
Pražská plynárenská, a.s. | Vyúčtování plynu - 05/2019- byty | 502 03000 659 - spotřeba plynu; celkem 40 123,39 Kč 314 05000 - poskytnuté zálohy - plyn; celkem -23 471,07 Kč 503 00000 901 - spotřeba jiných nesklad. dodávek - cenová odchylka; celkem -0,30 Kč | 16 652,02 Kč | 20 149,00 Kč | 10.6.2019 | 11.6.2019 | 11.7.2019 | 31.5.2019 |
Phoenix | Léky | 132 01000 - léky; celkem 89 276,92 Kč 132 01000 - léky; celkem 13 763,43 Kč 132 01000 - léky; celkem 2 673,05 Kč 132 01000 - léky; celkem -0,15 Kč | 105 713,40 Kč | 117 266,94 Kč | 7.6.2019 | 11.6.2019 | 11.7.2019 | 10.6.2019 |
EP ENERGY TRADING, a.s. | vyúčtování el. energie 05/2019 | 314 01000 - poskytnuté zálohy - energie; celkem -207 438,02 Kč 502 01000 999 - spotřeba elektrické energie; celkem 231 475,07 Kč 503 00000 901 - spotřeba jiných nesklad. dodávek - cenová odchylka; celkem 0,16 Kč | 24 037,21 Kč | 29 085,00 Kč | 6.6.2019 | 11.6.2019 | 4.7.2019 | 31.5.2019 |
CZ-Hamico s.r.o. | STAPRO import - potraviny | 111 01000 - Pořízení zásob - kuchyně; celkem 17 704,83 Kč 503 00000 740 - spotřeba jiných nesklad. dodávek - cenová odchylka; celkem 0,17 Kč | 17 705,00 Kč | 17 705,00 Kč | 10.6.2019 | 10.6.2019 | 11.7.2019 | |
Bidfood Czech Republic s.r.o. | STAPRO import - potraviny | 111 01000 - Pořízení zásob - kuchyně; celkem 3 605,02 Kč | 3 605,02 Kč | 3 605,02 Kč | 11.6.2019 | 11.6.2019 | 11.7.2019 |