Psychiatrická nemocnice Horní Beřkovice


Celkem faktur

20535

Stav doplněnosti faktur po měsících

2024 08 07 06 05 04 03 02 01
31 78 69 72 94 83 78 77
2023 12 11 10 09 08 07 06 05 04 03 02 01
84 73 85 58 69 69 79 85 78 106 69 91
2022 12 11 10 09 08 07 06 05 04 03 02 01
91 85 67 95 81 67 79 79 71 86 76 84
2021 12 11 10 09 08 07 06 05 04 03 02 01
75 93 89 70 71 70 69 76 80 90 88 98
2020 12 11 10 09 08 07 06 05 04 03 02 01
94 110 84 95 74 105 103 104 96 99 82 82
2019 12 11 10 09 08 07 06 05 04 03 02 01
98 101 102 102 89 94 91 106 79 86 81 94
2018 12 11 10
56 10 3
2015 02
1

Rozhodným údajem pro zařazení faktury do měsíce a roku je Datum plnění.
Není-li údaj vyplněn, faktury nejsou do statistiky zahrnuty.


Analytické účty

to
Rychlá volba: Rok 2018, Rok 2019

Zobrazeno 14 301-14 400 z 20 535 záznamů.
DodavatelÚčel platbyPoložkyČástka bez DPHČástka s DPHDatum vystaveníDatum přijetíDatum úhradyDatum plnění
LUKSÍK-PROMEX s.r.o.polomasky, filtry, kombinézy, přilba spec.111 02000 - Pořízení zásob - sklad MTZ; celkem 9 630,00 Kč
9 630,00 Kč9 630,00 Kč20.6.201925.6.20194.7.2019
MARSTAFIT CLUB, z. s.LT - zam. Fričová Martina412 02004 - FKSP - čerpání dětské a příměstské tábory; celkem 2 500,00 Kč
2 500,00 Kč2 500,00 Kč10.7.201911.7.201930.7.2019
Pionýrská skupinaLT - zam. Jeránková Lucie412 02004 - FKSP - čerpání dětské a příměstské tábory; celkem 3 800,00 Kč
3 800,00 Kč3 800,00 Kč12.7.201912.7.201930.7.2019
Junák,svaz skautů a skautekLT - zam. Bc. Vačilja David412 02004 - FKSP - čerpání dětské a příměstské tábory; celkem 4 400,00 Kč
4 400,00 Kč4 400,00 Kč23.7.201923.7.201930.7.2019
Výtahy Vaněrka , s.r.o.Oprava výtahu - budova ,,G" - schodiště/442511 01001 442 - opravy a údržba stavební, malování; celkem 24 150,00 Kč
29 221,50 Kč24 150,00 Kč31.5.20193.6.20192.7.201927.5.2019
MM-PRAHA s.r.o.Oprava podlahy 1B/421 a 1A/411511 01001 421 - opravy a údržba stavební, malování; celkem 14 399,00 Kč
511 01001 411 - opravy a údržba stavební, malování; celkem 6 824,00 Kč
25 679,83 Kč21 223,00 Kč6.6.20197.6.20194.7.20196.6.2019
Josef LudvíkOprava vodovodního potrubí a montáž vodoměru v areálu nemocnice 431/441/442511 01001 442 - opravy a údržba stavební, malování; celkem 4 883,00 Kč
511 01001 442 - opravy a údržba stavební, malování; celkem 4 883,00 Kč
511 01001 431 - opravy a údržba stavební, malování; celkem 4 882,00 Kč
17 724,08 Kč14 648,00 Kč16.6.201917.6.201915.7.201916.6.2019
Josef LudvíkÚprava tepelných rozvodů v kotelně budovy,, F"/472+452511 01001 452 - opravy a údržba stavební, malování; celkem 3 658,50 Kč
511 01001 472 - opravy a údržba stavební, malování; celkem 3 658,50 Kč
8 853,57 Kč7 317,00 Kč17.6.201918.6.201915.7.201917.6.2019
Josef LudvíkVýměna regulátoru tlaku páry ve stravovacím provozu.511 03001 740 - ostatní údržba a opravy; celkem 15 091,00 Kč
18 260,11 Kč15 091,00 Kč21.6.201921.6.201918.7.201921.6.2019
Výtahy Vaněrka , s.r.o.Servis výtahů 06/2019518 10012 999 - ostatní nevýrobní služby - revize a kontroly,STK; celkem 2 400,00 Kč
2 904,00 Kč2 400,00 Kč28.6.201928.6.201918.7.201928.6.2019
MM-PRAHA s.r.o.Oprava podlahy 8A budova D/452511 01001 452 - opravy a údržba stavební, malování; celkem 71 430,00 Kč
86 430,30 Kč71 430,00 Kč24.6.201927.6.201923.7.201924.6.2019
Michal BartkoStavební práce - oprava kuchyňky a sesterny budova D odd. 8.A511 01001 452 - opravy a údržba stavební, malování; celkem 77 602,30 Kč
93 898,78 Kč77 602,30 Kč28.6.20191.7.201925.7.201928.6.2019
RUBIN M-M, s.r.o.Stavební práce v areálu nemocnice 06/2019511 01001 799 - opravy a údržba stavební, malování; celkem 97 030,00 Kč
511 01001 451 - opravy a údržba stavební, malování; celkem 28 080,00 Kč
celkem 0,00 Kč
celkem 0,00 Kč
151 383,10 Kč125 110,00 Kč30.6.201930.6.201925.7.201930.6.2019
Václav Hruška8.A/452 - úprava a výměna rozvodů ZTI a zařizovacích předmětů511 01001 452 - opravy a údržba stavební, malování; celkem 38 952,00 Kč
47 131,92 Kč38 952,00 Kč27.6.20193.7.201925.7.201927.6.2019
MC Systems & Services, s.r.o.Oprava kamery - venkovní hřiště (cvičiště)518 10013 901 - ostatní nevýrobní služby - údržba kamerového systému; celkem 7 620,00 Kč
9 220,20 Kč7 620,00 Kč6.6.20196.6.20194.7.20196.6.2019
Michal BartkoVybudování lapolu na provozu dopravy042 07000 - NDHM stavební investice -stavební úpravy; celkem 219 366,43 Kč
celkem 0,00 Kč
265 433,39 Kč219 366,43 Kč23.7.201925.7.201929.7.201923.7.2019
Severočeské vodovody a kanalizace, a.s.vodné - 07/2019 nemocnice celkem 140 000,00 Kč
celkem 45 000,00 Kč
185 000,00 Kč185 000,00 Kč9.7.20199.7.201916.7.2019
Severočeské vodovody a kanalizace, a.s.vodné - 07/2019 byty 144/176 + 261 celkem 23 840,00 Kč
celkem 5 540,00 Kč
29 380,00 Kč29 380,00 Kč9.7.20199.7.201916.7.2019
Severočeské vodovody a kanalizace, a.s.vodné - 07/2019 byty 262 + 259 celkem 13 210,00 Kč
celkem 7 370,00 Kč
20 580,00 Kč20 580,00 Kč9.7.20199.7.201916.7.2019
Severočeské vodovody a kanalizace, a.s.vodné - 07/2019 Rariková D. celkem 360,00 Kč
360,00 Kč360,00 Kč9.7.20199.7.201915.7.2019
ČESKÝ SERVIS OKEN A DVEŘÍ, s. r. o.zálohová platba na zhotovení sítí do oken na oddělení celkem 2 008,00 Kč
2 008,00 Kč2 008,00 Kč11.7.201911.7.201915.7.2019
PhoenixLéky132 01000 - léky; celkem 686,99 Kč
686,99 Kč755,69 Kč22.4.201924.4.201918.7.201916.4.2019
PhoenixLéky132 01000 - léky; celkem 4 337,05 Kč
132 01000 - léky; celkem -0,06 Kč
4 337,05 Kč4 770,76 Kč30.4.201930.4.201925.7.201930.4.2019
PhoenixLéky132 01000 - léky; celkem 1 642,46 Kč
1 642,46 Kč1 806,71 Kč30.4.201930.4.201911.7.201926.4.2019
PhoenixLéky132 01000 - léky; celkem 509,14 Kč
132 01000 - léky; celkem 0,01 Kč
509,14 Kč560,05 Kč30.4.201930.4.201925.7.201926.4.2019
VYROUBAL TEXTILES s.r.o.perlan111 02000 - Pořízení zásob - sklad MTZ; celkem 38 357,00 Kč
38 357,00 Kč38 357,00 Kč2.5.20196.5.201930.7.2019
PhoenixLéky132 01000 - léky; celkem 4 966,10 Kč
132 01000 - léky; celkem -0,01 Kč
4 966,10 Kč5 462,71 Kč6.5.201910.5.20194.7.20197.5.2019
PhoenixLéky132 01000 - léky; celkem 1 128,18 Kč
1 128,18 Kč1 241,00 Kč7.5.201910.5.201915.7.20192.5.2019
Bc. Jana Pluhaříková PomajzlováSupervizní setkání pro zaměstnance na zajišťování chodu ,, Centra komplexní rehabilitace PN Horní Beřkovice" dne 21.6.2019549 03000 312 - školení a sjezdové poplatky; celkem 2 400,00 Kč
2 400,00 Kč2 400,00 Kč25.6.201925.6.201930.7.2019
Granimex CZ s.r.o.pytle odpadové111 02000 - Pořízení zásob - sklad MTZ; celkem 30 545,00 Kč
30 545,00 Kč30 545,00 Kč24.6.201925.6.201923.7.2019
Igefa Ústí, s. r. o.utěrky barevné111 02000 - Pořízení zásob - sklad MTZ; celkem 363,00 Kč
363,00 Kč363,00 Kč25.6.201925.6.201915.7.2019
PhoenixLéky132 01000 - léky; celkem 166 622,12 Kč
132 01000 - léky; celkem 13 002,73 Kč
132 01000 - léky; celkem 3 222,62 Kč
132 01000 - léky; celkem 0,18 Kč
182 847,47 Kč202 136,84 Kč22.6.201925.6.201918.7.201924.6.2019
PhoenixLéky132 01000 - léky; celkem 4 516,44 Kč
132 01000 - léky; celkem 0,01 Kč
4 516,44 Kč4 968,08 Kč22.6.201925.6.201918.7.201924.6.2019
PhoenixLéky132 01000 - léky; celkem 568,09 Kč
568,09 Kč624,90 Kč22.6.201925.6.201918.7.201924.6.2019
FCC ČR,s.r.o.,PrahaKomplexní převzetí odpadu 05/2019518 08000 799 - svoz a likvidace odpadu; celkem 115 388,00 Kč
518 08000 740 - svoz a likvidace odpadu; celkem 24 394,00 Kč
518 08000 650 - svoz a likvidace odpadu; celkem 882,00 Kč
518 08000 651 - svoz a likvidace odpadu; celkem 1 470,00 Kč
518 08000 654 - svoz a likvidace odpadu; celkem 882,00 Kč
518 08000 655 - svoz a likvidace odpadu; celkem 1 470,00 Kč
518 08000 657 - svoz a likvidace odpadu; celkem 2 352,00 Kč
146 838,00 Kč146 838,00 Kč31.5.201925.6.201915.7.2019
FCC ČR,s.r.o.,PrahaOdstranění odpadu518 08000 799 - svoz a likvidace odpadu; celkem 460,00 Kč
460,00 Kč460,00 Kč16.7.201916.7.201918.7.2019
Pharmos, a.s.Léky132 01000 - léky; celkem 0,01 Kč
132 01000 - léky; celkem 3 347,10 Kč
132 01000 - léky; celkem 0,08 Kč
503 00000 220 - spotřeba jiných nesklad. dodávek - cenová odchylka; celkem 0,18 Kč
3 347,29 Kč3 682,00 Kč24.6.201925.6.201911.7.201924.6.2019
magistraliterpharma Vičanová s.r.o.Léky132 01000 - léky; celkem 974,01 Kč
132 01000 - léky; celkem -0,01 Kč
974,01 Kč1 071,40 Kč24.6.201925.6.201911.7.201924.6.2019
BOLA spol s.r.o.čerpadlo oběhové Grundfos111 02000 - Pořízení zásob - sklad MTZ; celkem 22 856,00 Kč
22 856,00 Kč22 856,00 Kč19.6.201924.6.20194.7.2019
Roman HelclSTAPRO import - potraviny111 01000 - Pořízení zásob - kuchyně; celkem 6 671,80 Kč
503 00000 740 - spotřeba jiných nesklad. dodávek - cenová odchylka; celkem 0,20 Kč
6 672,00 Kč6 672,00 Kč24.6.201924.6.20194.7.2019
PhoenixLéky132 01000 - léky; celkem 1 498,34 Kč
132 01000 - léky; celkem -0,01 Kč
1 498,34 Kč1 648,17 Kč15.5.201916.5.201915.7.201916.5.2019
Česká pošta, s.p.Poštovné II. dekáda 04/2019518 01020 901 - poštovné; celkem 3 402,00 Kč
3 402,00 Kč3 402,00 Kč3.5.201916.5.20193.7.2019
Česká pošta, s.p.Poštovné III. dekáda 04/2019518 01020 901 - poštovné; celkem 3 688,00 Kč
3 688,00 Kč3 688,00 Kč8.5.201916.5.20194.7.2019
PhoenixLéky132 01000 - léky; celkem 348,70 Kč
348,70 Kč383,57 Kč15.5.201917.5.201923.7.201915.5.2019
Česká pošta, s.p.Poštovné I. dekáda 05/2019518 01020 901 - poštovné; celkem 4 978,00 Kč
4 978,00 Kč4 978,00 Kč15.5.201920.5.20194.7.2019
PhoenixLéky132 01000 - léky; celkem 526,65 Kč
526,65 Kč579,32 Kč20.5.201921.5.201918.7.201920.5.2019
Sanofi-aventis,s.r.oLéky132 01000 - léky; celkem 2 390,10 Kč
132 01000 - léky; celkem -0,05 Kč
2 390,10 Kč2 629,11 Kč22.5.201927.5.201918.7.201922.5.2019
JIZERSKÉ PEKÁRNY spol. s r.o.STAPRO import - potraviny111 01000 - Pořízení zásob - kuchyně; celkem 3 294,75 Kč
111 01000 - Pořízení zásob - kuchyně; celkem 3 843,53 Kč
111 01000 - Pořízení zásob - kuchyně; celkem 4 581,60 Kč
111 01000 - Pořízení zásob - kuchyně; celkem 10 890,62 Kč
111 01000 - Pořízení zásob - kuchyně; celkem 4 292,38 Kč
503 00000 740 - spotřeba jiných nesklad. dodávek - cenová odchylka; celkem 0,02 Kč
26 902,90 Kč26 902,90 Kč21.6.201921.6.201918.7.2019
Tomáš Kraupner-juniorvložky FAB dle klíče111 02000 - Pořízení zásob - sklad MTZ; celkem 2 496,00 Kč
2 496,00 Kč2 496,00 Kč25.6.201926.6.20192.7.2019
Pharmos, a.s.Léky132 01000 - léky; celkem 1 034,80 Kč
132 01000 - léky; celkem -0,06 Kč
503 00000 220 - spotřeba jiných nesklad. dodávek - cenová odchylka; celkem -0,02 Kč
1 034,78 Kč1 190,00 Kč4.7.20198.7.201918.7.20194.7.2019
První certifikační autorita, a.s.Vydané certefikáty518 10010 901 - ostatní nevýrobní služby; celkem 871,20 Kč
871,20 Kč871,20 Kč30.6.20198.7.201925.7.2019
NESS CZECH S. R. O.Poplatek za uveřejnění formulářů518 10010 901 - ostatní nevýrobní služby; celkem 269,10 Kč
269,10 Kč269,10 Kč8.7.20198.7.201918.7.2019
COLORWAYlepidlo chemopren, toluen111 02000 - Pořízení zásob - sklad MTZ; celkem 460,00 Kč
460,00 Kč460,00 Kč30.6.20199.7.201915.7.2019
Linde Gas a.s.kyslík CONOXIA - zdravotní111 02000 - Pořízení zásob - sklad MTZ; celkem 6 366,40 Kč
6 366,40 Kč6 366,40 Kč30.6.20198.7.201918.7.2019
EP ENERGY TRADING, a.s.záloha na el. energii 07/2019 - V Sídlišti 144314 01000 - poskytnuté zálohy - energie; celkem 165,29 Kč
165,29 Kč200,00 Kč9.7.20199.7.201915.7.201915.7.2019
PhoenixLéky132 01000 - léky; celkem 1 155,70 Kč
132 01000 - léky; celkem -0,02 Kč
1 155,70 Kč1 271,27 Kč28.5.201929.5.201925.7.201929.5.2019
2P SERVIS s.r.o.pracovní oděv111 02000 - Pořízení zásob - sklad MTZ; celkem 21 083,00 Kč
21 083,00 Kč21 083,00 Kč29.5.20194.6.201911.7.2019
ha-vel internet s.r.o.Provozní poplatek 06/2019 - připojení internet518 01030 799 - výkony spojů - internet; celkem 9 075,00 Kč
9 075,00 Kč9 075,00 Kč3.6.20194.6.20192.7.2019
JIZERSKÉ PEKÁRNY spol. s r.o.STAPRO import - potraviny111 01000 - Pořízení zásob - kuchyně; celkem 5 191,68 Kč
111 01000 - Pořízení zásob - kuchyně; celkem 7 151,28 Kč
503 00000 740 - spotřeba jiných nesklad. dodávek - cenová odchylka; celkem 0,04 Kč
12 343,00 Kč12 343,00 Kč3.6.20193.6.20192.7.2019
Daniel Pilnajzávitové tyče, tyč mosazná, matky a podložky111 02000 - Pořízení zásob - sklad MTZ; celkem 2 425,00 Kč
2 425,00 Kč2 425,00 Kč5.6.20196.6.20194.7.2019
Sanofi-aventis,s.r.oLéky132 01000 - léky; celkem 1 654,61 Kč
1 654,61 Kč1 820,07 Kč31.5.20194.6.201925.7.201931.5.2019
Alliance Healthcare s.r.o.Léky132 01000 - léky; celkem 22 291,24 Kč
132 01000 - léky; celkem 0,58 Kč
22 291,24 Kč24 520,37 Kč3.6.20194.6.20194.7.20194.6.2019
Fiala Petr - velkoobchod spapírové ručníky111 02000 - Pořízení zásob - sklad MTZ; celkem 8 256,00 Kč
8 256,00 Kč8 256,00 Kč4.6.20196.6.20194.7.2019
VKUS-BUSTAN s.r.o.papír kancelářský111 02000 - Pořízení zásob - sklad MTZ; celkem 12 351,00 Kč
12 351,00 Kč12 351,00 Kč24.6.201926.6.201923.7.2019
FarmTechnik, s.r.o.Roční prohlídka strojů518 10012 721 - ostatní nevýrobní služby - revize a kontroly,STK; celkem 18 150,00 Kč
18 150,00 Kč18 150,00 Kč26.6.201926.6.201923.7.2019
Pharmos, a.s.Léky132 01000 - léky; celkem 656,90 Kč
132 01000 - léky; celkem 276,12 Kč
132 01000 - léky; celkem -0,04 Kč
503 00000 220 - spotřeba jiných nesklad. dodávek - cenová odchylka; celkem -0,17 Kč
932,85 Kč1 059,00 Kč25.6.201926.6.201911.7.201925.6.2019
Miloš Ježilvystoupení skupiny Belcantos ZK442518 10040 777 - služby pro pacienty; celkem 6 500,00 Kč
6 500,00 Kč6 500,00 Kč21.6.201926.6.201911.7.2019
Jindřich KriegelDivadelní představení Hodina duchů ZK443518 10040 777 - služby pro pacienty; celkem 33 000,00 Kč
33 000,00 Kč33 000,00 Kč24.6.201926.6.201911.7.2019
CZ-Hamico s.r.o.STAPRO import - potraviny111 01000 - Pořízení zásob - kuchyně; celkem 15 934,17 Kč
503 00000 740 - spotřeba jiných nesklad. dodávek - cenová odchylka; celkem -0,17 Kč
15 934,00 Kč15 934,00 Kč25.6.201925.6.201918.7.2019
Citus, s.r.o.STAPRO import - potraviny111 01000 - Pořízení zásob - kuchyně; celkem 4 072,15 Kč
503 00000 740 - spotřeba jiných nesklad. dodávek - cenová odchylka; celkem -0,15 Kč
4 072,00 Kč4 072,00 Kč26.6.201926.6.201918.7.2019
GASTROPLUS LOUNY s.r.o.STAPRO import - potraviny111 01000 - Pořízení zásob - kuchyně; celkem 37 315,09 Kč
503 00000 740 - spotřeba jiných nesklad. dodávek - cenová odchylka; celkem -0,09 Kč
37 315,00 Kč37 315,00 Kč26.6.201926.6.201915.7.2019
GASTROPLUS LOUNY s.r.o.STAPRO import - potraviny111 01000 - Pořízení zásob - kuchyně; celkem 5 060,00 Kč
5 060,00 Kč5 060,00 Kč26.6.201926.6.201918.7.2019
Pewa, s.r.o.STAPRO import - potraviny111 01000 - Pořízení zásob - kuchyně; celkem 28 015,71 Kč
503 00000 740 - spotřeba jiných nesklad. dodávek - cenová odchylka; celkem 0,29 Kč
28 016,00 Kč28 016,00 Kč26.6.201926.6.201915.7.2019
JIZERSKÉ PEKÁRNY spol. s r.o.STAPRO import - potraviny111 01000 - Pořízení zásob - kuchyně; celkem 6 332,48 Kč
111 01000 - Pořízení zásob - kuchyně; celkem 13 862,10 Kč
111 01000 - Pořízení zásob - kuchyně; celkem 2 464,45 Kč
111 01000 - Pořízení zásob - kuchyně; celkem 2 924,11 Kč
111 01000 - Pořízení zásob - kuchyně; celkem 5 375,68 Kč
503 00000 740 - spotřeba jiných nesklad. dodávek - cenová odchylka; celkem 0,08 Kč
30 958,90 Kč30 958,90 Kč26.6.201926.6.201925.7.2019
EP ENERGY TRADING, a.s.záloha na el. energii 07/2019 - V Sídlišti 156314 01000 - poskytnuté zálohy - energie; celkem 165,29 Kč
165,29 Kč200,00 Kč9.7.20199.7.201915.7.201915.7.2019
EP ENERGY TRADING, a.s.záloha na el. energii 07/2019 - V Sídlišti 157314 01000 - poskytnuté zálohy - energie; celkem 165,29 Kč
165,29 Kč200,00 Kč9.7.20199.7.201915.7.201915.7.2019
EP ENERGY TRADING, a.s.záloha na el. energii 07/2019 - V Sídlišti 158314 01000 - poskytnuté zálohy - energie; celkem 165,29 Kč
165,29 Kč200,00 Kč9.7.20199.7.201915.7.201915.7.2019
EP ENERGY TRADING, a.s.záloha na el. energii 07/2019 - V Sídlišti 159314 01000 - poskytnuté zálohy - energie; celkem 165,29 Kč
165,29 Kč200,00 Kč9.7.20199.7.201915.7.201915.7.2019
EP ENERGY TRADING, a.s.záloha na el. energii 07/2019 - V Sídlišti 176314 01000 - poskytnuté zálohy - energie; celkem 165,29 Kč
165,29 Kč200,00 Kč9.7.20199.7.201915.7.201915.7.2019
EP ENERGY TRADING, a.s.záloha na el. energii 07/2019 - V Sídlišti 200314 01000 - poskytnuté zálohy - energie; celkem 165,29 Kč
165,29 Kč200,00 Kč9.7.20199.7.201915.7.201915.7.2019
EP ENERGY TRADING, a.s.záloha na el. energii 07/2019 - V Sídlišti 201314 01000 - poskytnuté zálohy - energie; celkem 165,29 Kč
165,29 Kč200,00 Kč9.7.20199.7.201915.7.201915.7.2019
Testudo Cor. s.r.o.Prodloužení registrace domény centrumberkovice. cz o 1. rok celkem 2 070,00 Kč
2 070,00 Kč2 070,00 Kč14.7.201915.7.201925.7.2019
SPOJENÁ AKREDITAČNÍXI. výroční odborná konference SAK - Mgr. Minarčíková E. 30.9.2019 celkem 1 850,00 Kč
1 850,00 Kč1 850,00 Kč15.7.201915.7.201930.7.2019
SPOJENÁ AKREDITAČNÍXI. výroční odborná konference SAK - Mgr. Bílková L.. 30.9.2019 celkem 1 850,00 Kč
1 850,00 Kč1 850,00 Kč15.7.201915.7.201925.7.2019
Santé - zdravotní obuv, s.r.o.obuv OOP111 02000 - Pořízení zásob - sklad MTZ; celkem 5 011,00 Kč
5 011,00 Kč5 011,00 Kč4.6.20196.6.20194.7.2019
Alliance Healthcare s.r.o.Léky132 01000 - léky; celkem 21 413,22 Kč
132 01000 - léky; celkem -0,01 Kč
21 413,22 Kč23 554,54 Kč3.6.20194.6.20194.7.20194.6.2019
Citus, s.r.o.STAPRO import - potraviny111 01000 - Pořízení zásob - kuchyně; celkem 8 740,63 Kč
503 00000 740 - spotřeba jiných nesklad. dodávek - cenová odchylka; celkem 0,37 Kč
8 741,00 Kč8 741,00 Kč6.6.20196.6.201911.7.2019
KALVEI s.r.o.sítka do pisoárů, závěsy vonné, kryty vůní111 02000 - Pořízení zásob - sklad MTZ; celkem 18 185,00 Kč
18 185,00 Kč18 185,00 Kč4.6.20197.6.20194.7.2019
Gerhard Horejsek a spol., s.r.o.výměna oleje, garanční prohlídka 9U09348511 02001 721 - oprava a údržba vozového parku; celkem 9 914,01 Kč
9 914,01 Kč9 914,01 Kč3.6.20197.6.20194.7.2019
Alliance Healthcare s.r.o.Léky132 01000 - léky; celkem 24 606,89 Kč
132 01000 - léky; celkem -0,01 Kč
24 606,89 Kč27 067,58 Kč4.6.201910.6.20194.7.20195.6.2019
MSM, spol. s r.o.PZT132 01000 - léky; celkem 6 397,39 Kč
132 01000 - léky; celkem -0,01 Kč
6 397,39 Kč7 357,00 Kč3.6.201910.6.20192.7.20193.6.2019
MSM, spol. s r.o.PZT132 01000 - léky; celkem 2 380,87 Kč
132 01000 - léky; celkem -0,36 Kč
2 380,87 Kč2 738,00 Kč3.6.201910.6.20192.7.20193.6.2019
MSM, spol. s r.o.PZT132 01000 - léky; celkem 14 777,39 Kč
132 01000 - léky; celkem -0,16 Kč
14 777,39 Kč16 994,00 Kč3.6.201910.6.20192.7.20193.6.2019
PhoenixLéky132 01000 - léky; celkem 4 016,78 Kč
132 01000 - léky; celkem -0,01 Kč
4 016,78 Kč4 418,46 Kč7.6.201911.6.201911.7.20197.6.2019
Pražská plynárenská, a.s.Vyúčtování plynu - 05/2019- nemocnice502 03000 999 - spotřeba plynu; celkem 484 596,28 Kč
314 05000 - poskytnuté zálohy - plyn; celkem -395 702,48 Kč
503 00000 901 - spotřeba jiných nesklad. dodávek - cenová odchylka; celkem 0,50 Kč
88 894,30 Kč107 562,00 Kč10.6.201911.6.201911.7.201931.5.2019
Pražská plynárenská, a.s.Vyúčtování plynu - 05/2019- byty502 03000 659 - spotřeba plynu; celkem 40 123,39 Kč
314 05000 - poskytnuté zálohy - plyn; celkem -23 471,07 Kč
503 00000 901 - spotřeba jiných nesklad. dodávek - cenová odchylka; celkem -0,30 Kč
16 652,02 Kč20 149,00 Kč10.6.201911.6.201911.7.201931.5.2019
PhoenixLéky132 01000 - léky; celkem 89 276,92 Kč
132 01000 - léky; celkem 13 763,43 Kč
132 01000 - léky; celkem 2 673,05 Kč
132 01000 - léky; celkem -0,15 Kč
105 713,40 Kč117 266,94 Kč7.6.201911.6.201911.7.201910.6.2019
EP ENERGY TRADING, a.s.vyúčtování el. energie 05/2019314 01000 - poskytnuté zálohy - energie; celkem -207 438,02 Kč
502 01000 999 - spotřeba elektrické energie; celkem 231 475,07 Kč
503 00000 901 - spotřeba jiných nesklad. dodávek - cenová odchylka; celkem 0,16 Kč
24 037,21 Kč29 085,00 Kč6.6.201911.6.20194.7.201931.5.2019
CZ-Hamico s.r.o.STAPRO import - potraviny111 01000 - Pořízení zásob - kuchyně; celkem 17 704,83 Kč
503 00000 740 - spotřeba jiných nesklad. dodávek - cenová odchylka; celkem 0,17 Kč
17 705,00 Kč17 705,00 Kč10.6.201910.6.201911.7.2019
Bidfood Czech Republic s.r.o.STAPRO import - potraviny111 01000 - Pořízení zásob - kuchyně; celkem 3 605,02 Kč
3 605,02 Kč3 605,02 Kč11.6.201911.6.201911.7.2019
Zobrazeno 14 301-14 400 z 20 535 záznamů.