2024 | 10 | 09 | 08 | 07 | 06 | 05 | 04 | 03 | 02 | 01 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
31 | 65 | 63 | 86 | 72 | 72 | 94 | 83 | 78 | 77 |
2023 | 12 | 11 | 10 | 09 | 08 | 07 | 06 | 05 | 04 | 03 | 02 | 01 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
84 | 73 | 85 | 58 | 69 | 69 | 79 | 85 | 78 | 106 | 69 | 91 |
2022 | 12 | 11 | 10 | 09 | 08 | 07 | 06 | 05 | 04 | 03 | 02 | 01 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
91 | 85 | 67 | 95 | 81 | 67 | 79 | 79 | 71 | 86 | 76 | 84 |
2021 | 12 | 11 | 10 | 09 | 08 | 07 | 06 | 05 | 04 | 03 | 02 | 01 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
75 | 93 | 90 | 70 | 71 | 70 | 69 | 76 | 80 | 90 | 88 | 98 |
2020 | 12 | 11 | 10 | 09 | 08 | 07 | 06 | 05 | 04 | 03 | 02 | 01 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
94 | 110 | 84 | 95 | 74 | 105 | 103 | 104 | 96 | 99 | 82 | 82 |
2019 | 12 | 11 | 10 | 09 | 08 | 07 | 06 | 05 | 04 | 03 | 02 | 01 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
98 | 101 | 102 | 102 | 89 | 94 | 91 | 106 | 79 | 86 | 81 | 94 |
2018 | 12 | 11 | 10 |
---|---|---|---|
56 | 10 | 3 |
2015 | 02 |
---|---|
1 |
Rozhodným údajem pro zařazení faktury do měsíce a roku je Datum plnění.
Není-li údaj vyplněn, faktury nejsou do statistiky zahrnuty.
Dodavatel | Účel platby | Položky | Částka bez DPH | Částka s DPH | Datum vystavení | Datum přijetí | Datum úhrady | Datum plnění |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Dentamed (ČR), spol. s r.o. | zubní materiál | 501 14750 203 - stomatologický materiál; celkem 7 510,00 Kč | 7 510,00 Kč | 7 510,00 Kč | 27.6.2019 | 27.6.2019 | 4.7.2019 | |
CES. ASOCIACE ERGOT. | 31.celostátní ergoterapeutická konference ČAE - září 2019 - Bc Pešková Ivana, Bc. Myslivcová Květa, Bc. Malíková Michaela | 549 03000 312 - školení a sjezdové poplatky; celkem 4 800,00 Kč | 4 800,00 Kč | 4 800,00 Kč | 25.6.2019 | 26.6.2019 | 15.7.2019 | |
Dialab spol. s r.o. | PZT | 132 01000 - léky; celkem 7 720,20 Kč 132 01000 - léky; celkem -0,22 Kč 503 00000 220 - spotřeba jiných nesklad. dodávek - cenová odchylka; celkem -0,44 Kč | 7 719,76 Kč | 9 341,00 Kč | 24.6.2019 | 27.6.2019 | 11.7.2019 | 24.6.2019 |
Česká pošta, s.p. | Poštovné I. dekáda 06/2019 | 518 01020 901 - poštovné; celkem 4 133,00 Kč | 4 133,00 Kč | 4 133,00 Kč | 24.6.2019 | 27.6.2019 | 8.7.2019 | |
Nemocnice Na Bulovce | Specializační stáž - MUDr. Magyarová Eva 1.7.-31.7. 2019 | 549 03000 472 - školení a sjezdové poplatky; celkem 5 000,00 Kč | 5 000,00 Kč | 5 000,00 Kč | 24.6.2019 | 27.6.2019 | 10.7.2019 | |
Chironax Estra s.r.o. | Oprava tonometru T40 | 511 03001 452 - ostatní údržba a opravy; celkem 711,00 Kč | 711,00 Kč | 711,00 Kč | 24.6.2019 | 27.6.2019 | 15.7.2019 | |
Vladislav Korčák | čisticí prostředky | 111 02000 - Pořízení zásob - sklad MTZ; celkem 28 199,00 Kč | 28 199,00 Kč | 28 199,00 Kč | 27.6.2019 | 27.6.2019 | 25.7.2019 | |
Jiří Maťák | Kamerová zkouška | 518 10010 799 - ostatní nevýrobní služby; celkem 11 858,00 Kč | 11 858,00 Kč | 11 858,00 Kč | 24.6.2019 | 27.6.2019 | 23.7.2019 | |
EP ENERGY TRADING, a.s. | el. energie 07/2019 | 314 01000 - poskytnuté zálohy - energie; celkem 204 132,23 Kč | 204 132,23 Kč | 247 000,00 Kč | 1.7.2019 | 1.7.2019 | 2.7.2019 | 5.7.2019 |
Perfect Distribution a.s. | Dezinfekce | 132 01000 - léky; celkem 8 203,58 Kč 132 01000 - léky; celkem 0,06 Kč | 8 203,58 Kč | 9 926,33 Kč | 26.6.2019 | 28.6.2019 | 11.7.2019 | 26.6.2019 |
MEDILAB ČR s.r.o. | PZT | 132 01000 - léky; celkem 1 610,00 Kč 132 01000 - léky; celkem -0,08 Kč | 1 610,00 Kč | 1 948,10 Kč | 26.6.2019 | 28.6.2019 | 11.7.2019 | 26.6.2019 |
Filip Latislav | Jmenovky bez tisku | 501 07060 799 - všeobecný materiál - ostatní materiál; celkem 39 448,00 Kč | 39 448,00 Kč | 39 448,00 Kč | 27.6.2019 | 28.6.2019 | 25.7.2019 | |
BioVendor - Laboratorní medicína a.s. | Ethyl Glucuronide Controls | 501 04020 520 - laboratorní materiál; celkem 7 441,50 Kč | 7 441,50 Kč | 7 441,50 Kč | 28.6.2019 | 28.6.2019 | 15.7.2019 | |
ČEZ ESCO, a.s. | energie 07/2019, RT /byt č.4 - 657 | 314 01000 - poskytnuté zálohy - energie; celkem 363,64 Kč | 363,64 Kč | 440,00 Kč | 1.7.2019 | 1.7.2019 | 11.7.2019 | 9.7.2019 |
ČEZ ESCO, a.s. | energie 07/2019, RT /byt č.16 - 657 | 314 01000 - poskytnuté zálohy - energie; celkem 132,23 Kč | 132,23 Kč | 160,00 Kč | 1.7.2019 | 1.7.2019 | 11.7.2019 | 9.7.2019 |
Pražská plynárenská, a.s. | Plyn - nemocnice 07/2019 | 314 05000 - poskytnuté zálohy - plyn; celkem 314 545,45 Kč | 314 545,45 Kč | 380 600,00 Kč | 1.7.2019 | 1.7.2019 | 15.7.2019 | 15.7.2019 |
Pražská plynárenská, a.s. | Plyn - byty 07/2019 | 314 05000 - poskytnuté zálohy - plyn; celkem 18 512,40 Kč | 18 512,40 Kč | 22 400,00 Kč | 1.7.2019 | 1.7.2019 | 15.7.2019 | 15.7.2019 |
ČESKÁ TELEVIZE | poplatek za TV na III.Q/2019 | 518 10010 999 - ostatní nevýrobní služby; celkem 20 250,00 Kč | 20 250,00 Kč | 20 250,00 Kč | 1.7.2019 | 1.7.2019 | 15.7.2019 | |
Česká pošta, s.p. | poplatek za rozhl.přij.na III.Q/2019 | 518 10010 999 - ostatní nevýrobní služby; celkem 5 400,00 Kč | 5 400,00 Kč | 5 400,00 Kč | 1.7.2019 | 1.7.2019 | 15.7.2019 | |
HASAP Gastro Consulting, s.r.o. | Revize stravovacího provozu 06/2019 | 518 10012 740 - ostatní nevýrobní služby - revize a kontroly,STK; celkem 4 130,22 Kč | 4 130,22 Kč | 4 130,22 Kč | 28.6.2019 | 28.6.2019 | 25.7.2019 | |
Česká pošta, s.p. | Poštovné II. dekáda 06/2019 | 518 01020 901 - poštovné; celkem 5 615,00 Kč | 5 615,00 Kč | 5 615,00 Kč | 25.6.2019 | 28.6.2019 | 9.7.2019 | |
ALFA Software s.r.o. | programátorský servis k docházkovému systému 07/2019 - 09/2019 | 518 09020 810 - údržba softwaru,upgrade,webhosting; celkem 1 854,93 Kč | 1 854,93 Kč | 1 854,93 Kč | 1.7.2019 | 1.7.2019 | 15.7.2019 | |
HIPPO spol. s. r. o. | údržba aplikačního software 07/2019 | 518 09020 901 - údržba softwaru,upgrade,webhosting; celkem 118 394,00 Kč | 118 394,00 Kč | 118 394,00 Kč | 1.7.2019 | 1.7.2019 | 30.7.2019 | |
JK-Trading s.r.o. Praha | PZT | 132 01000 - léky; celkem 5 954,76 Kč 132 01000 - léky; celkem -0,15 Kč | 5 954,76 Kč | 6 847,97 Kč | 26.6.2019 | 28.6.2019 | 18.7.2019 | 26.6.2019 |
EP ENERGY TRADING, a.s. | záloha na el. energii 07/2019 - V Sídlišti 259 | 314 01000 - poskytnuté zálohy - energie; celkem 165,29 Kč | 165,29 Kč | 200,00 Kč | 9.7.2019 | 9.7.2019 | 15.7.2019 | 15.7.2019 |
EP ENERGY TRADING, a.s. | záloha na el. energii 07/2019 - V Sídlišti 261 | 314 01000 - poskytnuté zálohy - energie; celkem 165,29 Kč | 165,29 Kč | 200,00 Kč | 9.7.2019 | 9.7.2019 | 15.7.2019 | 15.7.2019 |
EP ENERGY TRADING, a.s. | záloha na el. energii 07/2019 - V Sídlišti 262 | 314 01000 - poskytnuté zálohy - energie; celkem 4 049,59 Kč | 4 049,59 Kč | 4 900,00 Kč | 9.7.2019 | 9.7.2019 | 15.7.2019 | 15.7.2019 |
EP ENERGY TRADING, a.s. | záloha na el. energii 07/2019 - V Sídlišti 262 | 314 01000 - poskytnuté zálohy - energie; celkem 495,87 Kč | 495,87 Kč | 600,00 Kč | 9.7.2019 | 9.7.2019 | 15.7.2019 | 15.7.2019 |
EP ENERGY TRADING, a.s. | záloha na el. energii 07/2019 - V Sídlišti 262 | 314 01000 - poskytnuté zálohy - energie; celkem 165,29 Kč | 165,29 Kč | 200,00 Kč | 9.7.2019 | 9.7.2019 | 15.7.2019 | 15.7.2019 |
EP ENERGY TRADING, a.s. | záloha na el. energii 07/2019 - V Sídlišti 262 | 314 01000 - poskytnuté zálohy - energie; celkem 247,93 Kč | 247,93 Kč | 300,00 Kč | 9.7.2019 | 9.7.2019 | 15.7.2019 | 15.7.2019 |
EP ENERGY TRADING, a.s. | záloha na el. energii 07/2019 - V Sídlišti 262 | 314 01000 - poskytnuté zálohy - energie; celkem 165,29 Kč | 165,29 Kč | 200,00 Kč | 9.7.2019 | 9.7.2019 | 15.7.2019 | 15.7.2019 |
Pharmos, a.s. | Léky | 132 01000 - léky; celkem 1 138,14 Kč 132 01000 - léky; celkem -0,01 Kč 503 00000 220 - spotřeba jiných nesklad. dodávek - cenová odchylka; celkem 0,05 Kč | 1 138,19 Kč | 1 252,00 Kč | 25.7.2019 | 29.7.2019 | 8.8.2019 | 25.7.2019 |
Alliance Healthcare s.r.o. | Léky | 132 01000 - léky; celkem 39 074,31 Kč 132 01000 - léky; celkem -0,01 Kč | 39 074,31 Kč | 42 981,75 Kč | 25.7.2019 | 29.7.2019 | 22.8.2019 | 26.7.2019 |
Citus, s.r.o. | STAPRO import - potraviny | 111 01000 - Pořízení zásob - kuchyně; celkem 26 206,64 Kč 503 00000 740 - spotřeba jiných nesklad. dodávek - cenová odchylka; celkem 0,36 Kč | 26 207,00 Kč | 26 207,00 Kč | 26.7.2019 | 26.7.2019 | 15.8.2019 | |
Bidfood Czech Republic s.r.o. | STAPRO import - potraviny | 111 01000 - Pořízení zásob - kuchyně; celkem 1 984,90 Kč | 1 984,90 Kč | 1 984,90 Kč | 26.7.2019 | 26.7.2019 | 22.8.2019 | |
GASTROPLUS LOUNY s.r.o. | STAPRO import - potraviny | 111 01000 - Pořízení zásob - kuchyně; celkem 1 922,80 Kč 503 00000 740 - spotřeba jiných nesklad. dodávek - cenová odchylka; celkem 0,20 Kč | 1 923,00 Kč | 1 923,00 Kč | 25.7.2019 | 25.7.2019 | 13.8.2019 | |
GASTROPLUS LOUNY s.r.o. | STAPRO import - potraviny | 111 01000 - Pořízení zásob - kuchyně; celkem 4 566,65 Kč 503 00000 740 - spotřeba jiných nesklad. dodávek - cenová odchylka; celkem 0,35 Kč | 4 567,00 Kč | 4 567,00 Kč | 29.7.2019 | 29.7.2019 | 15.8.2019 | |
Phoenix | Léky | 132 01000 - léky; celkem 348,70 Kč | 348,70 Kč | 383,57 Kč | 22.6.2019 | 25.6.2019 | 27.8.2019 | 19.6.2019 |
Jiří Sovadina-S.B.CH.instal. | instalatérský materiál | 111 02000 - Pořízení zásob - sklad MTZ; celkem 1 783,00 Kč | 1 783,00 Kč | 1 783,00 Kč | 25.6.2019 | 26.6.2019 | 8.8.2019 | |
Sanofi-aventis,s.r.o | Léky | 132 01000 - léky; celkem 3 735,15 Kč 132 01000 - léky; celkem -0,01 Kč | 3 735,15 Kč | 4 108,67 Kč | 24.6.2019 | 26.6.2019 | 22.8.2019 | 24.6.2019 |
ALIMPEX-LOUNY, S.R.O | STAPRO import - potraviny | 111 01000 - Pořízení zásob - kuchyně; celkem 15 274,00 Kč 111 01000 - Pořízení zásob - kuchyně; celkem 5 972,87 Kč 503 00000 740 - spotřeba jiných nesklad. dodávek - cenová odchylka; celkem 0,13 Kč | 21 247,00 Kč | 21 247,00 Kč | 29.7.2019 | 29.7.2019 | 8.8.2019 | |
Pewa, s.r.o. | STAPRO import - potraviny | 111 01000 - Pořízení zásob - kuchyně; celkem 16 882,03 Kč 503 00000 740 - spotřeba jiných nesklad. dodávek - cenová odchylka; celkem -0,03 Kč | 16 882,00 Kč | 16 882,00 Kč | 29.7.2019 | 29.7.2019 | 15.8.2019 | |
Roman Helcl | STAPRO import - potraviny | 111 01000 - Pořízení zásob - kuchyně; celkem 7 503,99 Kč 503 00000 740 - spotřeba jiných nesklad. dodávek - cenová odchylka; celkem 0,01 Kč | 7 504,00 Kč | 7 504,00 Kč | 29.7.2019 | 29.7.2019 | 8.8.2019 | |
Domanský s.r.o. | Ojeté vozidlo - PEUGEOT BOXER III L3H2 | 042 03000 - NDHM dopravní prostředky; celkem 385 000,00 Kč | 385 000,00 Kč | 385 000,00 Kč | 29.7.2019 | 29.7.2019 | 1.8.2019 | |
JIZERSKÉ PEKÁRNY spol. s r.o. | STAPRO import - potraviny | 111 01000 - Pořízení zásob - kuchyně; celkem 2 464,45 Kč 111 01000 - Pořízení zásob - kuchyně; celkem 2 970,11 Kč 111 01000 - Pořízení zásob - kuchyně; celkem 5 810,96 Kč 111 01000 - Pořízení zásob - kuchyně; celkem 7 466,38 Kč 111 01000 - Pořízení zásob - kuchyně; celkem 4 715,58 Kč 503 00000 740 - spotřeba jiných nesklad. dodávek - cenová odchylka; celkem 0,02 Kč | 23 427,50 Kč | 23 427,50 Kč | 26.7.2019 | 26.7.2019 | 22.8.2019 | |
Fiala Petr - velkoobchod s | ručníky papírové | 111 02000 - Pořízení zásob - sklad MTZ; celkem 6 939,00 Kč | 6 939,00 Kč | 6 939,00 Kč | 26.7.2019 | 30.7.2019 | 22.8.2019 | |
Vladislav Korčák | čisticí prostředky | 111 02000 - Pořízení zásob - sklad MTZ; celkem 31 780,00 Kč | 31 780,00 Kč | 31 780,00 Kč | 25.7.2019 | 30.7.2019 | 22.8.2019 | |
JIZERSKÉ PEKÁRNY spol. s r.o. | STAPRO import - potraviny | 111 01000 - Pořízení zásob - kuchyně; celkem 7 323,78 Kč 111 01000 - Pořízení zásob - kuchyně; celkem 8 228,25 Kč 111 01000 - Pořízení zásob - kuchyně; celkem 6 800,53 Kč 111 01000 - Pořízení zásob - kuchyně; celkem 13 907,41 Kč 111 01000 - Pořízení zásob - kuchyně; celkem 3 326,95 Kč 503 00000 740 - spotřeba jiných nesklad. dodávek - cenová odchylka; celkem 0,08 Kč | 39 587,00 Kč | 39 587,00 Kč | 1.7.2019 | 1.7.2019 | 5.8.2019 | |
JIZERSKÉ PEKÁRNY spol. s r.o. | Občerstvení zaměstnanců 28. 6. 2019 | 513 01000 100 - náklady na reprezentaci; celkem 1 437,50 Kč | 1 437,50 Kč | 1 437,50 Kč | 30.6.2019 | 1.7.2019 | 5.8.2019 | |
VENCL, s r.o. | ručníky pap. | 111 02000 - Pořízení zásob - sklad MTZ; celkem 8 235,26 Kč | 8 235,26 Kč | 8 235,26 Kč | 3.7.2019 | 3.7.2019 | 5.8.2019 | |
Phoenix | Léky | 132 01000 - léky; celkem 1 163,68 Kč 132 01000 - léky; celkem -0,01 Kč | 1 163,68 Kč | 1 280,05 Kč | 2.7.2019 | 3.7.2019 | 27.8.2019 | 3.7.2019 |
Zen systems s.r.o. | Údržba a servis serverů a sítě 06/2019 | 518 09020 901 - údržba softwaru,upgrade,webhosting; celkem 18 150,00 Kč | 18 150,00 Kč | 18 150,00 Kč | 28.6.2019 | 3.7.2019 | 8.8.2019 | |
Bidfood Czech Republic s.r.o. | STAPRO import - potraviny | 111 01000 - Pořízení zásob - kuchyně; celkem 6 285,90 Kč | 6 285,90 Kč | 6 285,90 Kč | 3.7.2019 | 3.7.2019 | 5.8.2019 | |
Phoenix | Léky | 132 01000 - léky; celkem 127,93 Kč | 127,93 Kč | 140,72 Kč | 3.7.2019 | 8.7.2019 | 27.8.2019 | 4.7.2019 |
Phoenix | Léky | 132 01000 - léky; celkem 722,65 Kč 132 01000 - léky; celkem -0,01 Kč | 722,65 Kč | 794,92 Kč | 4.7.2019 | 8.7.2019 | 27.8.2019 | 4.7.2019 |
Santé - zdravotní obuv, s.r.o. | zdravotní obuv | 111 02000 - Pořízení zásob - sklad MTZ; celkem 426,00 Kč | 426,00 Kč | 426,00 Kč | 23.7.2019 | 30.7.2019 | 20.8.2019 | |
LUKSÍK-PROMEX s.r.o. | bezpečnostní obuv | 111 02000 - Pořízení zásob - sklad MTZ; celkem 1 634,00 Kč | 1 634,00 Kč | 1 634,00 Kč | 16.7.2019 | 30.7.2019 | 5.8.2019 | |
LUKSÍK-PROMEX s.r.o. | bezpečnostní obuv | 111 02000 - Pořízení zásob - sklad MTZ; celkem 8 320,00 Kč | 8 320,00 Kč | 8 320,00 Kč | 16.7.2019 | 30.7.2019 | 5.8.2019 | |
Granimex CZ s.r.o. | plastové pytle | 111 02000 - Pořízení zásob - sklad MTZ; celkem 26 542,00 Kč | 26 542,00 Kč | 26 542,00 Kč | 29.7.2019 | 30.7.2019 | 27.8.2019 | |
Alliance Healthcare s.r.o. | Léky | 132 01000 - léky; celkem 4 606,95 Kč | 4 606,95 Kč | 5 067,65 Kč | 26.7.2019 | 30.7.2019 | 27.8.2019 | 29.7.2019 |
Fyzická osoba | Vystoupení skupiny NESTEL POSTEL ZK446 | 518 10040 777 - služby pro pacienty; celkem 6 000,00 Kč | 6 000,00 Kč | 6 000,00 Kč | 26.7.2019 | 29.7.2019 | 13.8.2019 | |
PROMOS Valašské Meziříčí s.r.o | BTK - pulsní oxymetr PC-60C1 | 518 10012 461 - ostatní nevýrobní služby - revize a kontroly,STK; celkem 847,00 Kč | 847,00 Kč | 847,00 Kč | 19.7.2019 | 30.7.2019 | 8.8.2019 | |
Alliance Healthcare s.r.o. | Léky | 132 01000 - léky; celkem 4 606,95 Kč 132 01000 - léky; celkem -0,09 Kč | 4 606,95 Kč | 5 067,65 Kč | 4.7.2019 | 8.7.2019 | 5.8.2019 | 4.7.2019 |
Jiří Sovadina-S.B.CH.instal. | instalatérský materiál | 111 02000 - Pořízení zásob - sklad MTZ; celkem 2 002,00 Kč | 2 002,00 Kč | 2 002,00 Kč | 8.7.2019 | 9.7.2019 | 20.8.2019 | |
Zdravotní ústav v Ústí n. L. | Zkouška vzorku teplé vody | 518 10012 799 - ostatní nevýrobní služby - revize a kontroly,STK; celkem 7 889,00 Kč | 7 889,00 Kč | 7 889,00 Kč | 8.7.2019 | 9.7.2019 | 5.8.2019 | |
Zen systems s.r.o. | Oprava záložních zdrojů | 511 03001 820 - ostatní údržba a opravy; celkem 13 274,00 Kč | 13 274,00 Kč | 13 274,00 Kč | 9.7.2019 | 9.7.2019 | 5.8.2019 | |
FAGRON a.s. | Suroviny | 132 01000 - léky; celkem 2 341,45 Kč 132 01000 - léky; celkem 680,54 Kč 132 01000 - léky; celkem -0,46 Kč 503 00000 220 - spotřeba jiných nesklad. dodávek - cenová odchylka; celkem -0,12 Kč | 3 021,87 Kč | 3 516,00 Kč | 8.7.2019 | 9.7.2019 | 6.8.2019 | 8.7.2019 |
CZ-Hamico s.r.o. | STAPRO import - potraviny | 111 01000 - Pořízení zásob - kuchyně; celkem 18 265,68 Kč 503 00000 740 - spotřeba jiných nesklad. dodávek - cenová odchylka; celkem 0,32 Kč | 18 266,00 Kč | 18 266,00 Kč | 8.7.2019 | 8.7.2019 | 5.8.2019 | |
Dialab spol. s r.o. | PZT | 132 01000 - léky; celkem 7 329,80 Kč 132 01000 - léky; celkem -0,29 Kč 503 00000 220 - spotřeba jiných nesklad. dodávek - cenová odchylka; celkem -0,06 Kč | 7 329,74 Kč | 8 869,00 Kč | 26.7.2019 | 31.7.2019 | 8.8.2019 | 26.7.2019 |
FISCHER DENTAL s.r.o. | ZS Diplomat - oprava stomatologické soupravy - stomatologiecká ambulance | 511 03001 203 - ostatní údržba a opravy; celkem 3 009,00 Kč | 3 009,00 Kč | 3 009,00 Kč | 28.6.2019 | 31.7.2019 | 8.8.2019 | |
Pharmos, a.s. | Léky | 132 01000 - léky; celkem 328,45 Kč 132 01000 - léky; celkem 640,29 Kč 132 01000 - léky; celkem -0,02 Kč 503 00000 220 - spotřeba jiných nesklad. dodávek - cenová odchylka; celkem -0,04 Kč | 968,70 Kč | 1 082,00 Kč | 30.7.2019 | 31.7.2019 | 13.8.2019 | 30.7.2019 |
Phoenix | Léky | 132 01000 - léky; celkem 43 375,19 Kč 132 01000 - léky; celkem 477,85 Kč 132 01000 - léky; celkem 279,13 Kč 132 01000 - léky; celkem -0,23 Kč | 44 132,17 Kč | 48 599,99 Kč | 30.7.2019 | 31.7.2019 | 27.8.2019 | 31.7.2019 |
BLACK STORM s.r.o. | PZT | 132 01000 - léky; celkem 1 720,00 Kč 132 01000 - léky; celkem 0,58 Kč 503 00000 220 - spotřeba jiných nesklad. dodávek - cenová odchylka; celkem 0,80 Kč | 1 720,80 Kč | 2 082,00 Kč | 25.7.2019 | 31.7.2019 | 22.8.2019 | 25.7.2019 |
JIZERSKÉ PEKÁRNY spol. s r.o. | STAPRO import - potraviny | 111 01000 - Pořízení zásob - kuchyně; celkem 2 995,75 Kč 111 01000 - Pořízení zásob - kuchyně; celkem 4 951,10 Kč 111 01000 - Pořízení zásob - kuchyně; celkem 12 930,60 Kč 111 01000 - Pořízení zásob - kuchyně; celkem 4 272,83 Kč 111 01000 - Pořízení zásob - kuchyně; celkem 4 853,58 Kč 503 00000 740 - spotřeba jiných nesklad. dodávek - cenová odchylka; celkem 0,04 Kč | 30 003,90 Kč | 30 003,90 Kč | 8.7.2019 | 8.7.2019 | 6.8.2019 | |
Phoenix | Léky | 132 01000 - léky; celkem 2 451,76 Kč 132 01000 - léky; celkem -0,01 Kč | 2 451,76 Kč | 2 696,94 Kč | 7.7.2019 | 10.7.2019 | 5.8.2019 | 3.7.2019 |
Phoenix | Léky | 132 01000 - léky; celkem 134 175,68 Kč 132 01000 - léky; celkem 16 290,69 Kč 132 01000 - léky; celkem 2 539,34 Kč 132 01000 - léky; celkem 0,20 Kč | 153 005,71 Kč | 169 400,14 Kč | 7.7.2019 | 10.7.2019 | 5.8.2019 | 8.7.2019 |
HIPPO spol. s. r. o. | práce programátora | 511 03001 901 - ostatní údržba a opravy; celkem 1 452,00 Kč | 1 452,00 Kč | 1 452,00 Kč | 10.7.2019 | 11.7.2019 | 8.8.2019 | |
Santé - zdravotní obuv, s.r.o. | zdravotní obuv | 111 02000 - Pořízení zásob - sklad MTZ; celkem 7 323,00 Kč | 7 323,00 Kč | 7 323,00 Kč | 9.7.2019 | 11.7.2019 | 6.8.2019 | |
Professional support s.r.o. | prací prostředek | 111 02000 - Pořízení zásob - sklad MTZ; celkem 44 454,72 Kč | 44 454,72 Kč | 44 454,72 Kč | 4.7.2019 | 11.7.2019 | 5.8.2019 | |
OBALY VYSOČINA s.r.o. | provaz, sáčky, poháry, tácky, pásky | 111 02000 - Pořízení zásob - sklad MTZ; celkem 3 754,00 Kč | 3 754,00 Kč | 3 754,00 Kč | 4.7.2019 | 11.7.2019 | 5.8.2019 | |
JIZERSKÉ PEKÁRNY spol. s r.o. | STAPRO import - potraviny | 111 01000 - Pořízení zásob - kuchyně; celkem 15 828,60 Kč 111 01000 - Pořízení zásob - kuchyně; celkem 3 361,45 Kč 111 01000 - Pořízení zásob - kuchyně; celkem 3 221,15 Kč 111 01000 - Pořízení zásob - kuchyně; celkem 4 272,60 Kč 111 01000 - Pořízení zásob - kuchyně; celkem 11 402,83 Kč 503 00000 740 - spotřeba jiných nesklad. dodávek - cenová odchylka; celkem 0,07 Kč | 38 086,70 Kč | 38 086,70 Kč | 11.7.2019 | 11.7.2019 | 8.8.2019 | |
CZ-Hamico s.r.o. | STAPRO import - potraviny | 111 01000 - Pořízení zásob - kuchyně; celkem 15 890,01 Kč 503 00000 740 - spotřeba jiných nesklad. dodávek - cenová odchylka; celkem -0,01 Kč | 15 890,00 Kč | 15 890,00 Kč | 31.7.2019 | 31.7.2019 | 27.8.2019 | |
CZ-Hamico s.r.o. | STAPRO import - potraviny | 111 01000 - Pořízení zásob - kuchyně; celkem 19 483,65 Kč 503 00000 740 - spotřeba jiných nesklad. dodávek - cenová odchylka; celkem 0,35 Kč | 19 484,00 Kč | 19 484,00 Kč | 31.7.2019 | 31.7.2019 | 27.8.2019 | |
Bidfood Czech Republic s.r.o. | STAPRO import - potraviny | 111 01000 - Pořízení zásob - kuchyně; celkem 1 315,60 Kč | 1 315,60 Kč | 1 315,60 Kč | 31.7.2019 | 31.7.2019 | 27.8.2019 | |
GASTROPLUS LOUNY s.r.o. | STAPRO import - potraviny | 111 01000 - Pořízení zásob - kuchyně; celkem 34 888,68 Kč 503 00000 740 - spotřeba jiných nesklad. dodávek - cenová odchylka; celkem 0,32 Kč | 34 889,00 Kč | 34 889,00 Kč | 31.7.2019 | 31.7.2019 | 19.8.2019 | |
HASAP Gastro Consulting, s.r.o. | Revize stravovacího provozu 07/2019 | 518 10012 740 - ostatní nevýrobní služby - revize a kontroly,STK; celkem 4 130,22 Kč | 4 130,22 Kč | 4 130,22 Kč | 31.7.2019 | 31.7.2019 | 27.8.2019 | |
EP ENERGY TRADING, a.s. | el. energie 08/2019 | 314 01000 - poskytnuté zálohy - energie; celkem 203 305,78 Kč | 203 305,78 Kč | 246 000,00 Kč | 1.8.2019 | 1.8.2019 | 5.8.2019 | 5.8.2019 |
Zen systems s.r.o. | Údržba a servis serverů a sítě 07/2019 | 518 09020 901 - údržba softwaru,upgrade,webhosting; celkem 18 150,00 Kč | 18 150,00 Kč | 18 150,00 Kč | 31.7.2019 | 31.7.2019 | 27.8.2019 | |
Zen systems s.r.o. | Monitoring sítě pnhberkovice.cz | 518 09020 901 - údržba softwaru,upgrade,webhosting; celkem 14 520,00 Kč | 14 520,00 Kč | 14 520,00 Kč | 19.7.2019 | 31.7.2019 | 15.8.2019 | |
HIPPO spol. s. r. o. | Licenční tisková úprava pro tisk z HIPPA | 518 09020 901 - údržba softwaru,upgrade,webhosting; celkem 5 445,00 Kč | 5 445,00 Kč | 5 445,00 Kč | 30.7.2019 | 31.7.2019 | 27.8.2019 | |
ČEZ ESCO, a.s. | energie 08/2019, RT /byt č.4 - 657 | 314 01000 - poskytnuté zálohy - energie; celkem 363,64 Kč | 363,64 Kč | 440,00 Kč | 1.8.2019 | 1.8.2019 | 6.8.2019 | 8.8.2019 |
Exbio s.r.o | PZT | 132 01000 - léky; celkem 2 960,00 Kč 503 00000 220 - spotřeba jiných nesklad. dodávek - cenová odchylka; celkem 0,40 Kč | 2 960,40 Kč | 3 582,00 Kč | 30.7.2019 | 31.7.2019 | 8.8.2019 | 30.7.2019 |
ČEZ ESCO, a.s. | energie 08/2019, RT /byt č.16 - 657 | 314 01000 - poskytnuté zálohy - energie; celkem 132,23 Kč | 132,23 Kč | 160,00 Kč | 1.8.2019 | 1.8.2019 | 6.8.2019 | 8.8.2019 |
Phoenix | Léky | 132 01000 - léky; celkem 331,38 Kč | 331,38 Kč | 364,52 Kč | 31.7.2019 | 31.7.2019 | 27.8.2019 | 25.7.2019 |
Phoenix | Léky | 132 01000 - léky; celkem 114 755,63 Kč 132 01000 - léky; celkem 14 736,02 Kč 132 01000 - léky; celkem 3 125,96 Kč 132 01000 - léky; celkem 0,66 Kč | 132 617,61 Kč | 146 960,02 Kč | 31.7.2019 | 31.7.2019 | 27.8.2019 | 31.7.2019 |
Perfect Distribution a.s. | Dezinfekce | 132 01000 - léky; celkem 920,00 Kč 132 01000 - léky; celkem 4 231,90 Kč 132 01000 - léky; celkem -0,06 Kč | 5 151,90 Kč | 6 178,60 Kč | 31.7.2019 | 1.8.2019 | 13.8.2019 | 31.7.2019 |
Ivana Koudelková | práce dle smlouvy 07/2019 | 549 01010 901 - právní a poradenská činnost; celkem 15 000,00 Kč | 15 000,00 Kč | 15 000,00 Kč | 29.7.2019 | 1.8.2019 | 8.8.2019 | |
CGB - Consult,s.r.o. | Daňové poradenství a kontrola účetnictví provedená Ing. Charvátem , 07/2019 | 549 01010 810 - právní a poradenská činnost; celkem 10 890,00 Kč | 10 890,00 Kč | 10 890,00 Kč | 31.7.2019 | 1.8.2019 | 27.8.2019 | |
HIPPO spol. s. r. o. | údržba aplikačního software 08/2019 | 518 09020 901 - údržba softwaru,upgrade,webhosting; celkem 118 394,00 Kč | 118 394,00 Kč | 118 394,00 Kč | 1.8.2019 | 1.8.2019 | 27.8.2019 | |
Vladislav Korčák | toaletní papír, tablety do myčky | 111 02000 - Pořízení zásob - sklad MTZ; celkem 7 775,00 Kč | 7 775,00 Kč | 7 775,00 Kč | 1.8.2019 | 1.8.2019 | 27.8.2019 |