Psychiatrická nemocnice Horní Beřkovice


Celkem faktur

21150

Stav doplněnosti faktur po měsících

2024 10 09 08 07 06 05 04 03 02 01
31 65 63 86 72 72 94 83 78 77
2023 12 11 10 09 08 07 06 05 04 03 02 01
84 73 85 58 69 69 79 85 78 106 69 91
2022 12 11 10 09 08 07 06 05 04 03 02 01
91 85 67 95 81 67 79 79 71 86 76 84
2021 12 11 10 09 08 07 06 05 04 03 02 01
75 93 90 70 71 70 69 76 80 90 88 98
2020 12 11 10 09 08 07 06 05 04 03 02 01
94 110 84 95 74 105 103 104 96 99 82 82
2019 12 11 10 09 08 07 06 05 04 03 02 01
98 101 102 102 89 94 91 106 79 86 81 94
2018 12 11 10
56 10 3
2015 02
1

Rozhodným údajem pro zařazení faktury do měsíce a roku je Datum plnění.
Není-li údaj vyplněn, faktury nejsou do statistiky zahrnuty.


Analytické účty

to
Rychlá volba: Rok 2018, Rok 2019

Zobrazeno 14 401-14 500 z 21 150 záznamů.
DodavatelÚčel platbyPoložkyČástka bez DPHČástka s DPHDatum vystaveníDatum přijetíDatum úhradyDatum plnění
Dentamed (ČR), spol. s r.o.zubní materiál501 14750 203 - stomatologický materiál; celkem 7 510,00 Kč
7 510,00 Kč7 510,00 Kč27.6.201927.6.20194.7.2019
CES. ASOCIACE ERGOT.31.celostátní ergoterapeutická konference ČAE - září 2019 - Bc Pešková Ivana, Bc. Myslivcová Květa, Bc. Malíková Michaela549 03000 312 - školení a sjezdové poplatky; celkem 4 800,00 Kč
4 800,00 Kč4 800,00 Kč25.6.201926.6.201915.7.2019
Dialab spol. s r.o.PZT132 01000 - léky; celkem 7 720,20 Kč
132 01000 - léky; celkem -0,22 Kč
503 00000 220 - spotřeba jiných nesklad. dodávek - cenová odchylka; celkem -0,44 Kč
7 719,76 Kč9 341,00 Kč24.6.201927.6.201911.7.201924.6.2019
Česká pošta, s.p.Poštovné I. dekáda 06/2019518 01020 901 - poštovné; celkem 4 133,00 Kč
4 133,00 Kč4 133,00 Kč24.6.201927.6.20198.7.2019
Nemocnice Na BulovceSpecializační stáž - MUDr. Magyarová Eva 1.7.-31.7. 2019549 03000 472 - školení a sjezdové poplatky; celkem 5 000,00 Kč
5 000,00 Kč5 000,00 Kč24.6.201927.6.201910.7.2019
Chironax Estra s.r.o.Oprava tonometru T40511 03001 452 - ostatní údržba a opravy; celkem 711,00 Kč
711,00 Kč711,00 Kč24.6.201927.6.201915.7.2019
Vladislav Korčákčisticí prostředky111 02000 - Pořízení zásob - sklad MTZ; celkem 28 199,00 Kč
28 199,00 Kč28 199,00 Kč27.6.201927.6.201925.7.2019
Jiří MaťákKamerová zkouška518 10010 799 - ostatní nevýrobní služby; celkem 11 858,00 Kč
11 858,00 Kč11 858,00 Kč24.6.201927.6.201923.7.2019
EP ENERGY TRADING, a.s.el. energie 07/2019314 01000 - poskytnuté zálohy - energie; celkem 204 132,23 Kč
204 132,23 Kč247 000,00 Kč1.7.20191.7.20192.7.20195.7.2019
Perfect Distribution a.s.Dezinfekce132 01000 - léky; celkem 8 203,58 Kč
132 01000 - léky; celkem 0,06 Kč
8 203,58 Kč9 926,33 Kč26.6.201928.6.201911.7.201926.6.2019
MEDILAB ČR s.r.o.PZT132 01000 - léky; celkem 1 610,00 Kč
132 01000 - léky; celkem -0,08 Kč
1 610,00 Kč1 948,10 Kč26.6.201928.6.201911.7.201926.6.2019
Filip LatislavJmenovky bez tisku501 07060 799 - všeobecný materiál - ostatní materiál; celkem 39 448,00 Kč
39 448,00 Kč39 448,00 Kč27.6.201928.6.201925.7.2019
BioVendor - Laboratorní medicína a.s.Ethyl Glucuronide Controls501 04020 520 - laboratorní materiál; celkem 7 441,50 Kč
7 441,50 Kč7 441,50 Kč28.6.201928.6.201915.7.2019
ČEZ ESCO, a.s.energie 07/2019, RT /byt č.4 - 657314 01000 - poskytnuté zálohy - energie; celkem 363,64 Kč
363,64 Kč440,00 Kč1.7.20191.7.201911.7.20199.7.2019
ČEZ ESCO, a.s.energie 07/2019, RT /byt č.16 - 657314 01000 - poskytnuté zálohy - energie; celkem 132,23 Kč
132,23 Kč160,00 Kč1.7.20191.7.201911.7.20199.7.2019
Pražská plynárenská, a.s.Plyn - nemocnice 07/2019314 05000 - poskytnuté zálohy - plyn; celkem 314 545,45 Kč
314 545,45 Kč380 600,00 Kč1.7.20191.7.201915.7.201915.7.2019
Pražská plynárenská, a.s.Plyn - byty 07/2019314 05000 - poskytnuté zálohy - plyn; celkem 18 512,40 Kč
18 512,40 Kč22 400,00 Kč1.7.20191.7.201915.7.201915.7.2019
ČESKÁ TELEVIZEpoplatek za TV na III.Q/2019518 10010 999 - ostatní nevýrobní služby; celkem 20 250,00 Kč
20 250,00 Kč20 250,00 Kč1.7.20191.7.201915.7.2019
Česká pošta, s.p.poplatek za rozhl.přij.na III.Q/2019518 10010 999 - ostatní nevýrobní služby; celkem 5 400,00 Kč
5 400,00 Kč5 400,00 Kč1.7.20191.7.201915.7.2019
HASAP Gastro Consulting, s.r.o.Revize stravovacího provozu 06/2019518 10012 740 - ostatní nevýrobní služby - revize a kontroly,STK; celkem 4 130,22 Kč
4 130,22 Kč4 130,22 Kč28.6.201928.6.201925.7.2019
Česká pošta, s.p.Poštovné II. dekáda 06/2019518 01020 901 - poštovné; celkem 5 615,00 Kč
5 615,00 Kč5 615,00 Kč25.6.201928.6.20199.7.2019
ALFA Software s.r.o.programátorský servis k docházkovému systému 07/2019 - 09/2019518 09020 810 - údržba softwaru,upgrade,webhosting; celkem 1 854,93 Kč
1 854,93 Kč1 854,93 Kč1.7.20191.7.201915.7.2019
HIPPO spol. s. r. o.údržba aplikačního software 07/2019518 09020 901 - údržba softwaru,upgrade,webhosting; celkem 118 394,00 Kč
118 394,00 Kč118 394,00 Kč1.7.20191.7.201930.7.2019
JK-Trading s.r.o. PrahaPZT132 01000 - léky; celkem 5 954,76 Kč
132 01000 - léky; celkem -0,15 Kč
5 954,76 Kč6 847,97 Kč26.6.201928.6.201918.7.201926.6.2019
EP ENERGY TRADING, a.s.záloha na el. energii 07/2019 - V Sídlišti 259314 01000 - poskytnuté zálohy - energie; celkem 165,29 Kč
165,29 Kč200,00 Kč9.7.20199.7.201915.7.201915.7.2019
EP ENERGY TRADING, a.s.záloha na el. energii 07/2019 - V Sídlišti 261314 01000 - poskytnuté zálohy - energie; celkem 165,29 Kč
165,29 Kč200,00 Kč9.7.20199.7.201915.7.201915.7.2019
EP ENERGY TRADING, a.s.záloha na el. energii 07/2019 - V Sídlišti 262314 01000 - poskytnuté zálohy - energie; celkem 4 049,59 Kč
4 049,59 Kč4 900,00 Kč9.7.20199.7.201915.7.201915.7.2019
EP ENERGY TRADING, a.s.záloha na el. energii 07/2019 - V Sídlišti 262314 01000 - poskytnuté zálohy - energie; celkem 495,87 Kč
495,87 Kč600,00 Kč9.7.20199.7.201915.7.201915.7.2019
EP ENERGY TRADING, a.s.záloha na el. energii 07/2019 - V Sídlišti 262314 01000 - poskytnuté zálohy - energie; celkem 165,29 Kč
165,29 Kč200,00 Kč9.7.20199.7.201915.7.201915.7.2019
EP ENERGY TRADING, a.s.záloha na el. energii 07/2019 - V Sídlišti 262314 01000 - poskytnuté zálohy - energie; celkem 247,93 Kč
247,93 Kč300,00 Kč9.7.20199.7.201915.7.201915.7.2019
EP ENERGY TRADING, a.s.záloha na el. energii 07/2019 - V Sídlišti 262314 01000 - poskytnuté zálohy - energie; celkem 165,29 Kč
165,29 Kč200,00 Kč9.7.20199.7.201915.7.201915.7.2019
Pharmos, a.s.Léky132 01000 - léky; celkem 1 138,14 Kč
132 01000 - léky; celkem -0,01 Kč
503 00000 220 - spotřeba jiných nesklad. dodávek - cenová odchylka; celkem 0,05 Kč
1 138,19 Kč1 252,00 Kč25.7.201929.7.20198.8.201925.7.2019
Alliance Healthcare s.r.o.Léky132 01000 - léky; celkem 39 074,31 Kč
132 01000 - léky; celkem -0,01 Kč
39 074,31 Kč42 981,75 Kč25.7.201929.7.201922.8.201926.7.2019
Citus, s.r.o.STAPRO import - potraviny111 01000 - Pořízení zásob - kuchyně; celkem 26 206,64 Kč
503 00000 740 - spotřeba jiných nesklad. dodávek - cenová odchylka; celkem 0,36 Kč
26 207,00 Kč26 207,00 Kč26.7.201926.7.201915.8.2019
Bidfood Czech Republic s.r.o.STAPRO import - potraviny111 01000 - Pořízení zásob - kuchyně; celkem 1 984,90 Kč
1 984,90 Kč1 984,90 Kč26.7.201926.7.201922.8.2019
GASTROPLUS LOUNY s.r.o.STAPRO import - potraviny111 01000 - Pořízení zásob - kuchyně; celkem 1 922,80 Kč
503 00000 740 - spotřeba jiných nesklad. dodávek - cenová odchylka; celkem 0,20 Kč
1 923,00 Kč1 923,00 Kč25.7.201925.7.201913.8.2019
GASTROPLUS LOUNY s.r.o.STAPRO import - potraviny111 01000 - Pořízení zásob - kuchyně; celkem 4 566,65 Kč
503 00000 740 - spotřeba jiných nesklad. dodávek - cenová odchylka; celkem 0,35 Kč
4 567,00 Kč4 567,00 Kč29.7.201929.7.201915.8.2019
PhoenixLéky132 01000 - léky; celkem 348,70 Kč
348,70 Kč383,57 Kč22.6.201925.6.201927.8.201919.6.2019
Jiří Sovadina-S.B.CH.instal.instalatérský materiál111 02000 - Pořízení zásob - sklad MTZ; celkem 1 783,00 Kč
1 783,00 Kč1 783,00 Kč25.6.201926.6.20198.8.2019
Sanofi-aventis,s.r.oLéky132 01000 - léky; celkem 3 735,15 Kč
132 01000 - léky; celkem -0,01 Kč
3 735,15 Kč4 108,67 Kč24.6.201926.6.201922.8.201924.6.2019
ALIMPEX-LOUNY, S.R.OSTAPRO import - potraviny111 01000 - Pořízení zásob - kuchyně; celkem 15 274,00 Kč
111 01000 - Pořízení zásob - kuchyně; celkem 5 972,87 Kč
503 00000 740 - spotřeba jiných nesklad. dodávek - cenová odchylka; celkem 0,13 Kč
21 247,00 Kč21 247,00 Kč29.7.201929.7.20198.8.2019
Pewa, s.r.o.STAPRO import - potraviny111 01000 - Pořízení zásob - kuchyně; celkem 16 882,03 Kč
503 00000 740 - spotřeba jiných nesklad. dodávek - cenová odchylka; celkem -0,03 Kč
16 882,00 Kč16 882,00 Kč29.7.201929.7.201915.8.2019
Roman HelclSTAPRO import - potraviny111 01000 - Pořízení zásob - kuchyně; celkem 7 503,99 Kč
503 00000 740 - spotřeba jiných nesklad. dodávek - cenová odchylka; celkem 0,01 Kč
7 504,00 Kč7 504,00 Kč29.7.201929.7.20198.8.2019
Domanský s.r.o.Ojeté vozidlo - PEUGEOT BOXER III L3H2042 03000 - NDHM dopravní prostředky; celkem 385 000,00 Kč
385 000,00 Kč385 000,00 Kč29.7.201929.7.20191.8.2019
JIZERSKÉ PEKÁRNY spol. s r.o.STAPRO import - potraviny111 01000 - Pořízení zásob - kuchyně; celkem 2 464,45 Kč
111 01000 - Pořízení zásob - kuchyně; celkem 2 970,11 Kč
111 01000 - Pořízení zásob - kuchyně; celkem 5 810,96 Kč
111 01000 - Pořízení zásob - kuchyně; celkem 7 466,38 Kč
111 01000 - Pořízení zásob - kuchyně; celkem 4 715,58 Kč
503 00000 740 - spotřeba jiných nesklad. dodávek - cenová odchylka; celkem 0,02 Kč
23 427,50 Kč23 427,50 Kč26.7.201926.7.201922.8.2019
Fiala Petr - velkoobchod sručníky papírové111 02000 - Pořízení zásob - sklad MTZ; celkem 6 939,00 Kč
6 939,00 Kč6 939,00 Kč26.7.201930.7.201922.8.2019
Vladislav Korčákčisticí prostředky111 02000 - Pořízení zásob - sklad MTZ; celkem 31 780,00 Kč
31 780,00 Kč31 780,00 Kč25.7.201930.7.201922.8.2019
JIZERSKÉ PEKÁRNY spol. s r.o.STAPRO import - potraviny111 01000 - Pořízení zásob - kuchyně; celkem 7 323,78 Kč
111 01000 - Pořízení zásob - kuchyně; celkem 8 228,25 Kč
111 01000 - Pořízení zásob - kuchyně; celkem 6 800,53 Kč
111 01000 - Pořízení zásob - kuchyně; celkem 13 907,41 Kč
111 01000 - Pořízení zásob - kuchyně; celkem 3 326,95 Kč
503 00000 740 - spotřeba jiných nesklad. dodávek - cenová odchylka; celkem 0,08 Kč
39 587,00 Kč39 587,00 Kč1.7.20191.7.20195.8.2019
JIZERSKÉ PEKÁRNY spol. s r.o.Občerstvení zaměstnanců 28. 6. 2019513 01000 100 - náklady na reprezentaci; celkem 1 437,50 Kč
1 437,50 Kč1 437,50 Kč30.6.20191.7.20195.8.2019
VENCL, s r.o.ručníky pap.111 02000 - Pořízení zásob - sklad MTZ; celkem 8 235,26 Kč
8 235,26 Kč8 235,26 Kč3.7.20193.7.20195.8.2019
PhoenixLéky132 01000 - léky; celkem 1 163,68 Kč
132 01000 - léky; celkem -0,01 Kč
1 163,68 Kč1 280,05 Kč2.7.20193.7.201927.8.20193.7.2019
Zen systems s.r.o.Údržba a servis serverů a sítě 06/2019518 09020 901 - údržba softwaru,upgrade,webhosting; celkem 18 150,00 Kč
18 150,00 Kč18 150,00 Kč28.6.20193.7.20198.8.2019
Bidfood Czech Republic s.r.o.STAPRO import - potraviny111 01000 - Pořízení zásob - kuchyně; celkem 6 285,90 Kč
6 285,90 Kč6 285,90 Kč3.7.20193.7.20195.8.2019
PhoenixLéky132 01000 - léky; celkem 127,93 Kč
127,93 Kč140,72 Kč3.7.20198.7.201927.8.20194.7.2019
PhoenixLéky132 01000 - léky; celkem 722,65 Kč
132 01000 - léky; celkem -0,01 Kč
722,65 Kč794,92 Kč4.7.20198.7.201927.8.20194.7.2019
Santé - zdravotní obuv, s.r.o.zdravotní obuv111 02000 - Pořízení zásob - sklad MTZ; celkem 426,00 Kč
426,00 Kč426,00 Kč23.7.201930.7.201920.8.2019
LUKSÍK-PROMEX s.r.o.bezpečnostní obuv111 02000 - Pořízení zásob - sklad MTZ; celkem 1 634,00 Kč
1 634,00 Kč1 634,00 Kč16.7.201930.7.20195.8.2019
LUKSÍK-PROMEX s.r.o.bezpečnostní obuv111 02000 - Pořízení zásob - sklad MTZ; celkem 8 320,00 Kč
8 320,00 Kč8 320,00 Kč16.7.201930.7.20195.8.2019
Granimex CZ s.r.o.plastové pytle111 02000 - Pořízení zásob - sklad MTZ; celkem 26 542,00 Kč
26 542,00 Kč26 542,00 Kč29.7.201930.7.201927.8.2019
Alliance Healthcare s.r.o.Léky132 01000 - léky; celkem 4 606,95 Kč
4 606,95 Kč5 067,65 Kč26.7.201930.7.201927.8.201929.7.2019
Fyzická osobaVystoupení skupiny NESTEL POSTEL ZK446518 10040 777 - služby pro pacienty; celkem 6 000,00 Kč
6 000,00 Kč6 000,00 Kč26.7.201929.7.201913.8.2019
PROMOS Valašské Meziříčí s.r.oBTK - pulsní oxymetr PC-60C1518 10012 461 - ostatní nevýrobní služby - revize a kontroly,STK; celkem 847,00 Kč
847,00 Kč847,00 Kč19.7.201930.7.20198.8.2019
Alliance Healthcare s.r.o.Léky132 01000 - léky; celkem 4 606,95 Kč
132 01000 - léky; celkem -0,09 Kč
4 606,95 Kč5 067,65 Kč4.7.20198.7.20195.8.20194.7.2019
Jiří Sovadina-S.B.CH.instal.instalatérský materiál111 02000 - Pořízení zásob - sklad MTZ; celkem 2 002,00 Kč
2 002,00 Kč2 002,00 Kč8.7.20199.7.201920.8.2019
Zdravotní ústav v Ústí n. L.Zkouška vzorku teplé vody518 10012 799 - ostatní nevýrobní služby - revize a kontroly,STK; celkem 7 889,00 Kč
7 889,00 Kč7 889,00 Kč8.7.20199.7.20195.8.2019
Zen systems s.r.o.Oprava záložních zdrojů511 03001 820 - ostatní údržba a opravy; celkem 13 274,00 Kč
13 274,00 Kč13 274,00 Kč9.7.20199.7.20195.8.2019
FAGRON a.s.Suroviny132 01000 - léky; celkem 2 341,45 Kč
132 01000 - léky; celkem 680,54 Kč
132 01000 - léky; celkem -0,46 Kč
503 00000 220 - spotřeba jiných nesklad. dodávek - cenová odchylka; celkem -0,12 Kč
3 021,87 Kč3 516,00 Kč8.7.20199.7.20196.8.20198.7.2019
CZ-Hamico s.r.o.STAPRO import - potraviny111 01000 - Pořízení zásob - kuchyně; celkem 18 265,68 Kč
503 00000 740 - spotřeba jiných nesklad. dodávek - cenová odchylka; celkem 0,32 Kč
18 266,00 Kč18 266,00 Kč8.7.20198.7.20195.8.2019
Dialab spol. s r.o.PZT132 01000 - léky; celkem 7 329,80 Kč
132 01000 - léky; celkem -0,29 Kč
503 00000 220 - spotřeba jiných nesklad. dodávek - cenová odchylka; celkem -0,06 Kč
7 329,74 Kč8 869,00 Kč26.7.201931.7.20198.8.201926.7.2019
FISCHER DENTAL s.r.o.ZS Diplomat - oprava stomatologické soupravy - stomatologiecká ambulance511 03001 203 - ostatní údržba a opravy; celkem 3 009,00 Kč
3 009,00 Kč3 009,00 Kč28.6.201931.7.20198.8.2019
Pharmos, a.s.Léky132 01000 - léky; celkem 328,45 Kč
132 01000 - léky; celkem 640,29 Kč
132 01000 - léky; celkem -0,02 Kč
503 00000 220 - spotřeba jiných nesklad. dodávek - cenová odchylka; celkem -0,04 Kč
968,70 Kč1 082,00 Kč30.7.201931.7.201913.8.201930.7.2019
PhoenixLéky132 01000 - léky; celkem 43 375,19 Kč
132 01000 - léky; celkem 477,85 Kč
132 01000 - léky; celkem 279,13 Kč
132 01000 - léky; celkem -0,23 Kč
44 132,17 Kč48 599,99 Kč30.7.201931.7.201927.8.201931.7.2019
BLACK STORM s.r.o.PZT132 01000 - léky; celkem 1 720,00 Kč
132 01000 - léky; celkem 0,58 Kč
503 00000 220 - spotřeba jiných nesklad. dodávek - cenová odchylka; celkem 0,80 Kč
1 720,80 Kč2 082,00 Kč25.7.201931.7.201922.8.201925.7.2019
JIZERSKÉ PEKÁRNY spol. s r.o.STAPRO import - potraviny111 01000 - Pořízení zásob - kuchyně; celkem 2 995,75 Kč
111 01000 - Pořízení zásob - kuchyně; celkem 4 951,10 Kč
111 01000 - Pořízení zásob - kuchyně; celkem 12 930,60 Kč
111 01000 - Pořízení zásob - kuchyně; celkem 4 272,83 Kč
111 01000 - Pořízení zásob - kuchyně; celkem 4 853,58 Kč
503 00000 740 - spotřeba jiných nesklad. dodávek - cenová odchylka; celkem 0,04 Kč
30 003,90 Kč30 003,90 Kč8.7.20198.7.20196.8.2019
PhoenixLéky132 01000 - léky; celkem 2 451,76 Kč
132 01000 - léky; celkem -0,01 Kč
2 451,76 Kč2 696,94 Kč7.7.201910.7.20195.8.20193.7.2019
PhoenixLéky132 01000 - léky; celkem 134 175,68 Kč
132 01000 - léky; celkem 16 290,69 Kč
132 01000 - léky; celkem 2 539,34 Kč
132 01000 - léky; celkem 0,20 Kč
153 005,71 Kč169 400,14 Kč7.7.201910.7.20195.8.20198.7.2019
HIPPO spol. s. r. o.práce programátora511 03001 901 - ostatní údržba a opravy; celkem 1 452,00 Kč
1 452,00 Kč1 452,00 Kč10.7.201911.7.20198.8.2019
Santé - zdravotní obuv, s.r.o.zdravotní obuv111 02000 - Pořízení zásob - sklad MTZ; celkem 7 323,00 Kč
7 323,00 Kč7 323,00 Kč9.7.201911.7.20196.8.2019
Professional support s.r.o.prací prostředek111 02000 - Pořízení zásob - sklad MTZ; celkem 44 454,72 Kč
44 454,72 Kč44 454,72 Kč4.7.201911.7.20195.8.2019
OBALY VYSOČINA s.r.o.provaz, sáčky, poháry, tácky, pásky111 02000 - Pořízení zásob - sklad MTZ; celkem 3 754,00 Kč
3 754,00 Kč3 754,00 Kč4.7.201911.7.20195.8.2019
JIZERSKÉ PEKÁRNY spol. s r.o.STAPRO import - potraviny111 01000 - Pořízení zásob - kuchyně; celkem 15 828,60 Kč
111 01000 - Pořízení zásob - kuchyně; celkem 3 361,45 Kč
111 01000 - Pořízení zásob - kuchyně; celkem 3 221,15 Kč
111 01000 - Pořízení zásob - kuchyně; celkem 4 272,60 Kč
111 01000 - Pořízení zásob - kuchyně; celkem 11 402,83 Kč
503 00000 740 - spotřeba jiných nesklad. dodávek - cenová odchylka; celkem 0,07 Kč
38 086,70 Kč38 086,70 Kč11.7.201911.7.20198.8.2019
CZ-Hamico s.r.o.STAPRO import - potraviny111 01000 - Pořízení zásob - kuchyně; celkem 15 890,01 Kč
503 00000 740 - spotřeba jiných nesklad. dodávek - cenová odchylka; celkem -0,01 Kč
15 890,00 Kč15 890,00 Kč31.7.201931.7.201927.8.2019
CZ-Hamico s.r.o.STAPRO import - potraviny111 01000 - Pořízení zásob - kuchyně; celkem 19 483,65 Kč
503 00000 740 - spotřeba jiných nesklad. dodávek - cenová odchylka; celkem 0,35 Kč
19 484,00 Kč19 484,00 Kč31.7.201931.7.201927.8.2019
Bidfood Czech Republic s.r.o.STAPRO import - potraviny111 01000 - Pořízení zásob - kuchyně; celkem 1 315,60 Kč
1 315,60 Kč1 315,60 Kč31.7.201931.7.201927.8.2019
GASTROPLUS LOUNY s.r.o.STAPRO import - potraviny111 01000 - Pořízení zásob - kuchyně; celkem 34 888,68 Kč
503 00000 740 - spotřeba jiných nesklad. dodávek - cenová odchylka; celkem 0,32 Kč
34 889,00 Kč34 889,00 Kč31.7.201931.7.201919.8.2019
HASAP Gastro Consulting, s.r.o.Revize stravovacího provozu 07/2019518 10012 740 - ostatní nevýrobní služby - revize a kontroly,STK; celkem 4 130,22 Kč
4 130,22 Kč4 130,22 Kč31.7.201931.7.201927.8.2019
EP ENERGY TRADING, a.s.el. energie 08/2019314 01000 - poskytnuté zálohy - energie; celkem 203 305,78 Kč
203 305,78 Kč246 000,00 Kč1.8.20191.8.20195.8.20195.8.2019
Zen systems s.r.o.Údržba a servis serverů a sítě 07/2019518 09020 901 - údržba softwaru,upgrade,webhosting; celkem 18 150,00 Kč
18 150,00 Kč18 150,00 Kč31.7.201931.7.201927.8.2019
Zen systems s.r.o.Monitoring sítě pnhberkovice.cz518 09020 901 - údržba softwaru,upgrade,webhosting; celkem 14 520,00 Kč
14 520,00 Kč14 520,00 Kč19.7.201931.7.201915.8.2019
HIPPO spol. s. r. o.Licenční tisková úprava pro tisk z HIPPA518 09020 901 - údržba softwaru,upgrade,webhosting; celkem 5 445,00 Kč
5 445,00 Kč5 445,00 Kč30.7.201931.7.201927.8.2019
ČEZ ESCO, a.s.energie 08/2019, RT /byt č.4 - 657314 01000 - poskytnuté zálohy - energie; celkem 363,64 Kč
363,64 Kč440,00 Kč1.8.20191.8.20196.8.20198.8.2019
Exbio s.r.oPZT132 01000 - léky; celkem 2 960,00 Kč
503 00000 220 - spotřeba jiných nesklad. dodávek - cenová odchylka; celkem 0,40 Kč
2 960,40 Kč3 582,00 Kč30.7.201931.7.20198.8.201930.7.2019
ČEZ ESCO, a.s.energie 08/2019, RT /byt č.16 - 657314 01000 - poskytnuté zálohy - energie; celkem 132,23 Kč
132,23 Kč160,00 Kč1.8.20191.8.20196.8.20198.8.2019
PhoenixLéky132 01000 - léky; celkem 331,38 Kč
331,38 Kč364,52 Kč31.7.201931.7.201927.8.201925.7.2019
PhoenixLéky132 01000 - léky; celkem 114 755,63 Kč
132 01000 - léky; celkem 14 736,02 Kč
132 01000 - léky; celkem 3 125,96 Kč
132 01000 - léky; celkem 0,66 Kč
132 617,61 Kč146 960,02 Kč31.7.201931.7.201927.8.201931.7.2019
Perfect Distribution a.s.Dezinfekce132 01000 - léky; celkem 920,00 Kč
132 01000 - léky; celkem 4 231,90 Kč
132 01000 - léky; celkem -0,06 Kč
5 151,90 Kč6 178,60 Kč31.7.20191.8.201913.8.201931.7.2019
Ivana Koudelkovápráce dle smlouvy 07/2019549 01010 901 - právní a poradenská činnost; celkem 15 000,00 Kč
15 000,00 Kč15 000,00 Kč29.7.20191.8.20198.8.2019
CGB - Consult,s.r.o.Daňové poradenství a kontrola účetnictví provedená Ing. Charvátem , 07/2019549 01010 810 - právní a poradenská činnost; celkem 10 890,00 Kč
10 890,00 Kč10 890,00 Kč31.7.20191.8.201927.8.2019
HIPPO spol. s. r. o.údržba aplikačního software 08/2019518 09020 901 - údržba softwaru,upgrade,webhosting; celkem 118 394,00 Kč
118 394,00 Kč118 394,00 Kč1.8.20191.8.201927.8.2019
Vladislav Korčáktoaletní papír, tablety do myčky111 02000 - Pořízení zásob - sklad MTZ; celkem 7 775,00 Kč
7 775,00 Kč7 775,00 Kč1.8.20191.8.201927.8.2019
Zobrazeno 14 401-14 500 z 21 150 záznamů.