2024 | 10 | 09 | 08 | 07 | 06 | 05 | 04 | 03 | 02 | 01 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
31 | 65 | 63 | 86 | 72 | 72 | 94 | 83 | 78 | 77 |
2023 | 12 | 11 | 10 | 09 | 08 | 07 | 06 | 05 | 04 | 03 | 02 | 01 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
84 | 73 | 85 | 58 | 69 | 69 | 79 | 85 | 78 | 106 | 69 | 91 |
2022 | 12 | 11 | 10 | 09 | 08 | 07 | 06 | 05 | 04 | 03 | 02 | 01 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
91 | 85 | 67 | 95 | 81 | 67 | 79 | 79 | 71 | 86 | 76 | 84 |
2021 | 12 | 11 | 10 | 09 | 08 | 07 | 06 | 05 | 04 | 03 | 02 | 01 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
75 | 93 | 90 | 70 | 71 | 70 | 69 | 76 | 80 | 90 | 88 | 98 |
2020 | 12 | 11 | 10 | 09 | 08 | 07 | 06 | 05 | 04 | 03 | 02 | 01 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
94 | 110 | 84 | 95 | 74 | 105 | 103 | 104 | 96 | 99 | 82 | 82 |
2019 | 12 | 11 | 10 | 09 | 08 | 07 | 06 | 05 | 04 | 03 | 02 | 01 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
98 | 101 | 102 | 102 | 89 | 94 | 91 | 106 | 79 | 86 | 81 | 94 |
2018 | 12 | 11 | 10 |
---|---|---|---|
56 | 10 | 3 |
2015 | 02 |
---|---|
1 |
Rozhodným údajem pro zařazení faktury do měsíce a roku je Datum plnění.
Není-li údaj vyplněn, faktury nejsou do statistiky zahrnuty.
Dodavatel | Účel platby | Položky | Částka bez DPH | Částka s DPH | Datum vystavení | Datum přijetí | Datum úhrady | Datum plnění |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Santé - zdravotní obuv, s.r.o. | zdravotní obuv | 111 02000 - Pořízení zásob - sklad MTZ; celkem 4 794,00 Kč | 4 794,00 Kč | 4 794,00 Kč | 30.7.2019 | 1.8.2019 | 27.8.2019 | |
ALIMPEX-LOUNY, S.R.O | STAPRO import - potraviny | 111 01000 - Pořízení zásob - kuchyně; celkem 15 650,35 Kč 503 00000 740 - spotřeba jiných nesklad. dodávek - cenová odchylka; celkem -0,35 Kč | 15 650,00 Kč | 15 650,00 Kč | 1.8.2019 | 1.8.2019 | 13.8.2019 | |
Jaroslav Salač | Ozvučení Crazy Dogs, Letní večer s kytarou, Nestel postel | 518 10040 777 - služby pro pacienty; celkem 2 500,00 Kč 518 10040 777 - služby pro pacienty; celkem 2 500,00 Kč 518 10040 777 - služby pro pacienty; celkem 2 500,00 Kč | 7 500,00 Kč | 7 500,00 Kč | 29.7.2019 | 1.8.2019 | 22.8.2019 | |
Citus, s.r.o. | STAPRO import - potraviny | 111 01000 - Pořízení zásob - kuchyně; celkem 3 053,25 Kč 503 00000 740 - spotřeba jiných nesklad. dodávek - cenová odchylka; celkem -0,25 Kč | 3 053,00 Kč | 3 053,00 Kč | 2.8.2019 | 2.8.2019 | 20.8.2019 | |
GASTROPLUS LOUNY s.r.o. | STAPRO import - potraviny | 111 01000 - Pořízení zásob - kuchyně; celkem 4 553,54 Kč 503 00000 740 - spotřeba jiných nesklad. dodávek - cenová odchylka; celkem 0,46 Kč | 4 554,00 Kč | 4 554,00 Kč | 2.8.2019 | 2.8.2019 | 20.8.2019 | |
Pewa, s.r.o. | STAPRO import - potraviny | 111 01000 - Pořízení zásob - kuchyně; celkem 4 892,12 Kč 503 00000 740 - spotřeba jiných nesklad. dodávek - cenová odchylka; celkem -0,12 Kč | 4 892,00 Kč | 4 892,00 Kč | 2.8.2019 | 2.8.2019 | 20.8.2019 | |
Roman Helcl | STAPRO import - potraviny | 111 01000 - Pořízení zásob - kuchyně; celkem 8 433,75 Kč 503 00000 740 - spotřeba jiných nesklad. dodávek - cenová odchylka; celkem 0,25 Kč | 8 434,00 Kč | 8 434,00 Kč | 2.8.2019 | 2.8.2019 | 13.8.2019 | |
JIZERSKÉ PEKÁRNY spol. s r.o. | STAPRO import - potraviny | 111 01000 - Pořízení zásob - kuchyně; celkem 6 269,80 Kč 111 01000 - Pořízení zásob - kuchyně; celkem 19 556,44 Kč 111 01000 - Pořízení zásob - kuchyně; celkem 3 194,13 Kč 111 01000 - Pořízení zásob - kuchyně; celkem 3 105,81 Kč 111 01000 - Pořízení zásob - kuchyně; celkem 5 004,23 Kč 111 01000 - Pořízení zásob - kuchyně; celkem 9 825,14 Kč 503 00000 740 - spotřeba jiných nesklad. dodávek - cenová odchylka; celkem 0,05 Kč | 46 955,60 Kč | 46 955,60 Kč | 1.8.2019 | 1.8.2019 | 27.8.2019 | |
Pharmos, a.s. | Léky | 132 01000 - léky; celkem 271,21 Kč 132 01000 - léky; celkem 2 071,73 Kč 132 01000 - léky; celkem 797,40 Kč 132 01000 - léky; celkem 0,04 Kč 503 00000 220 - spotřeba jiných nesklad. dodávek - cenová odchylka; celkem 0,21 Kč | 3 140,55 Kč | 3 588,00 Kč | 7.8.2019 | 8.8.2019 | 20.8.2019 | 7.8.2019 |
Státní zdravotní ústav | Agregované výkony 06/2019 | 518 10011 442 - ostatní nevýrobní služby - agregované výkony; celkem 45,05 Kč | 45,05 Kč | 45,05 Kč | 6.8.2019 | 8.8.2019 | 16.8.2019 | |
Igefa Ústí, s. r. o. | mopy, tyče, utěrky barevné | 111 02000 - Pořízení zásob - sklad MTZ; celkem 1 612,00 Kč | 1 612,00 Kč | 1 612,00 Kč | 8.8.2019 | 9.8.2019 | 27.8.2019 | |
Česká pošta, s.p. | Poštovné III. dekáda 07/2019 | 518 01020 901 - poštovné; celkem 3 736,00 Kč | 3 736,00 Kč | 3 736,00 Kč | 5.8.2019 | 8.8.2019 | 19.8.2019 | |
STAVMAT Mazourek, s. r. o. | stavební materiál od.8.A | 511 01001 452 - opravy a údržba stavební, malování; celkem 3 789,00 Kč | 3 789,00 Kč | 3 789,00 Kč | 7.8.2019 | 8.8.2019 | 15.8.2019 | |
Technoton | Tonery | 111 02000 - Pořízení zásob - sklad MTZ; celkem 17 884,00 Kč | 17 884,00 Kč | 17 884,00 Kč | 24.6.2019 | 2.7.2019 | 6.8.2019 | |
ha-vel internet s.r.o. | Vyúčtování - pevná linka 06/2019 | 518 01011 999 - telefonní poplatky - pevná linka; celkem 2 797,00 Kč | 2 797,00 Kč | 2 797,00 Kč | 15.7.2019 | 15.7.2019 | 13.8.2019 | |
CZ-Hamico s.r.o. | STAPRO import - potraviny | 111 01000 - Pořízení zásob - kuchyně; celkem 16 457,66 Kč 503 00000 740 - spotřeba jiných nesklad. dodávek - cenová odchylka; celkem 0,34 Kč | 16 458,00 Kč | 16 458,00 Kč | 12.7.2019 | 12.7.2019 | 8.8.2019 | |
Multised, spol. s r.o. | kancelářská židle | 111 02000 - Pořízení zásob - sklad MTZ; celkem 6 655,00 Kč | 6 655,00 Kč | 6 655,00 Kč | 10.7.2019 | 16.7.2019 | 8.8.2019 | |
Démos trade, a.s. | hrana lepící nábytková | 111 02000 - Pořízení zásob - sklad MTZ; celkem 3 299,00 Kč | 3 299,00 Kč | 3 299,00 Kč | 10.7.2019 | 16.7.2019 | 8.8.2019 | |
Phoenix | Léky | 132 01000 - léky; celkem 99 993,08 Kč 132 01000 - léky; celkem 4 473,66 Kč 132 01000 - léky; celkem 1 857,47 Kč 132 01000 - léky; celkem 0,27 Kč | 106 324,21 Kč | 117 384,64 Kč | 14.7.2019 | 16.7.2019 | 13.8.2019 | 15.7.2019 |
Alliance Healthcare s.r.o. | Léky | 132 01000 - léky; celkem 44 227,44 Kč | 44 227,44 Kč | 48 650,19 Kč | 15.7.2019 | 16.7.2019 | 13.8.2019 | 16.7.2019 |
AUTO BOUŠKA s.r.o. | Oprava pneu. | 511 02001 721 - oprava a údržba vozového parku; celkem 29 258,00 Kč | 29 258,00 Kč | 29 258,00 Kč | 10.7.2019 | 16.7.2019 | 8.8.2019 | |
Phoenix | Léky | 132 01000 - léky; celkem 41 708,91 Kč | 41 708,91 Kč | 45 879,80 Kč | 16.7.2019 | 17.7.2019 | 13.8.2019 | 16.7.2019 |
Phoenix | Léky | 132 01000 - léky; celkem 44 565,03 Kč 132 01000 - léky; celkem 237,02 Kč 132 01000 - léky; celkem -0,35 Kč | 44 802,05 Kč | 49 294,10 Kč | 16.7.2019 | 17.7.2019 | 13.8.2019 | 17.7.2019 |
Profi DDD s.r.o. | Deratizace kuchyně + 6B/451 | 518 10010 740 - ostatní nevýrobní služby; celkem 2 519,83 Kč 518 10010 451 - ostatní nevýrobní služby; celkem 1 672,82 Kč | 4 192,65 Kč | 4 192,65 Kč | 11.7.2019 | 15.7.2019 | 8.8.2019 | |
Technicom Technology s.r.o. | Kontrola EPS | 518 10012 799 - ostatní nevýrobní služby - revize a kontroly,STK; celkem 3 744,00 Kč | 3 744,00 Kč | 3 744,00 Kč | 15.7.2019 | 15.7.2019 | 8.8.2019 | |
MC Systems & Services, s.r.o. | Servis kamerového systému 07/2019 | 518 10013 799 - ostatní nevýrobní služby - údržba kamerového systému; celkem 16 329,00 Kč | 16 329,00 Kč | 16 329,00 Kč | 16.7.2019 | 16.7.2019 | 13.8.2019 | |
synlab czech s.r.o. | Agregované výkony 06/2019 | 518 10011 999 - ostatní nevýrobní služby - agregované výkony; celkem 4 942,50 Kč | 4 942,50 Kč | 4 942,50 Kč | 12.7.2019 | 15.7.2019 | 8.8.2019 | |
Citus, s.r.o. | STAPRO import - potraviny | 111 01000 - Pořízení zásob - kuchyně; celkem 12 590,20 Kč 503 00000 740 - spotřeba jiných nesklad. dodávek - cenová odchylka; celkem -0,20 Kč | 12 590,00 Kč | 12 590,00 Kč | 17.7.2019 | 17.7.2019 | 6.8.2019 | |
Citus, s.r.o. | STAPRO import - potraviny | 111 01000 - Pořízení zásob - kuchyně; celkem 2 631,78 Kč 503 00000 740 - spotřeba jiných nesklad. dodávek - cenová odchylka; celkem 0,22 Kč | 2 632,00 Kč | 2 632,00 Kč | 17.7.2019 | 17.7.2019 | 5.8.2019 | |
GASTROPLUS LOUNY s.r.o. | STAPRO import - potraviny | 111 01000 - Pořízení zásob - kuchyně; celkem 2 116,00 Kč | 2 116,00 Kč | 2 116,00 Kč | 17.7.2019 | 17.7.2019 | 5.8.2019 | |
GASTROPLUS LOUNY s.r.o. | STAPRO import - potraviny | 111 01000 - Pořízení zásob - kuchyně; celkem 42 916,97 Kč 503 00000 740 - spotřeba jiných nesklad. dodávek - cenová odchylka; celkem 0,03 Kč | 42 917,00 Kč | 42 917,00 Kč | 17.7.2019 | 17.7.2019 | 5.8.2019 | |
Pewa, s.r.o. | STAPRO import - potraviny | 111 01000 - Pořízení zásob - kuchyně; celkem 17 974,73 Kč 503 00000 740 - spotřeba jiných nesklad. dodávek - cenová odchylka; celkem 0,27 Kč | 17 975,00 Kč | 17 975,00 Kč | 17.7.2019 | 17.7.2019 | 5.8.2019 | |
JIZERSKÉ PEKÁRNY spol. s r.o. | STAPRO import - potraviny | 111 01000 - Pořízení zásob - kuchyně; celkem 17 833,06 Kč 111 01000 - Pořízení zásob - kuchyně; celkem 5 921,36 Kč 111 01000 - Pořízení zásob - kuchyně; celkem 14 228,95 Kč 111 01000 - Pořízení zásob - kuchyně; celkem 2 464,45 Kč 111 01000 - Pořízení zásob - kuchyně; celkem 4 247,76 Kč 503 00000 740 - spotřeba jiných nesklad. dodávek - cenová odchylka; celkem 0,02 Kč | 44 695,60 Kč | 44 695,60 Kč | 16.7.2019 | 16.7.2019 | 15.8.2019 | |
Perfect Distribution a.s. | Dezinfekce | 132 01000 - léky; celkem 1 650,00 Kč 132 01000 - léky; celkem 8 884,10 Kč 132 01000 - léky; celkem 0,07 Kč | 10 534,10 Kč | 12 647,26 Kč | 7.8.2019 | 9.8.2019 | 20.8.2019 | 7.8.2019 |
DENTIMED s.r.o. | PZT | 132 01000 - léky; celkem 466,85 Kč 132 01000 - léky; celkem 0,09 Kč 503 00000 220 - spotřeba jiných nesklad. dodávek - cenová odchylka; celkem 0,11 Kč | 466,96 Kč | 565,00 Kč | 7.8.2019 | 9.8.2019 | 20.8.2019 | 7.8.2019 |
GASTROPLUS LOUNY s.r.o. | STAPRO import - potraviny | 111 01000 - Pořízení zásob - kuchyně; celkem 7 539,06 Kč 503 00000 740 - spotřeba jiných nesklad. dodávek - cenová odchylka; celkem -0,06 Kč | 7 539,00 Kč | 7 539,00 Kč | 9.8.2019 | 9.8.2019 | 27.8.2019 | |
Václav Zoubek | STAPRO import - potraviny | 111 01000 - Pořízení zásob - kuchyně; celkem 3 721,14 Kč 503 00000 740 - spotřeba jiných nesklad. dodávek - cenová odchylka; celkem -0,14 Kč | 3 721,00 Kč | 3 721,00 Kč | 9.8.2019 | 9.8.2019 | 27.8.2019 | |
Pewa, s.r.o. | STAPRO import - potraviny | 111 01000 - Pořízení zásob - kuchyně; celkem 6 971,97 Kč 503 00000 740 - spotřeba jiných nesklad. dodávek - cenová odchylka; celkem 0,03 Kč | 6 972,00 Kč | 6 972,00 Kč | 9.8.2019 | 9.8.2019 | 27.8.2019 | |
Roman Helcl | STAPRO import - potraviny | 111 01000 - Pořízení zásob - kuchyně; celkem 12 977,39 Kč 503 00000 740 - spotřeba jiných nesklad. dodávek - cenová odchylka; celkem 0,61 Kč | 12 978,00 Kč | 12 978,00 Kč | 9.8.2019 | 9.8.2019 | 20.8.2019 | |
FCC ČR,s.r.o.,Praha | Komplexní převzetí odpadu 07/2019 | 518 08000 799 - svoz a likvidace odpadu; celkem 96 419,00 Kč 518 08000 740 - svoz a likvidace odpadu; celkem 32 017,00 Kč 518 08000 650 - svoz a likvidace odpadu; celkem 588,00 Kč 518 08000 651 - svoz a likvidace odpadu; celkem 1 470,00 Kč 518 08000 654 - svoz a likvidace odpadu; celkem 588,00 Kč 518 08000 655 - svoz a likvidace odpadu; celkem 1 470,00 Kč 518 08000 657 - svoz a likvidace odpadu; celkem 2 058,00 Kč | 134 610,00 Kč | 134 610,00 Kč | 31.7.2019 | 9.8.2019 | 22.8.2019 | |
Citus, s.r.o. | STAPRO import - potraviny | 111 01000 - Pořízení zásob - kuchyně; celkem 12 479,69 Kč 503 00000 740 - spotřeba jiných nesklad. dodávek - cenová odchylka; celkem 0,31 Kč | 12 480,00 Kč | 12 480,00 Kč | 9.8.2019 | 9.8.2019 | 27.8.2019 | |
GASTROPLUS LOUNY s.r.o. | STAPRO import - potraviny | 111 01000 - Pořízení zásob - kuchyně; celkem 7 931,55 Kč 503 00000 740 - spotřeba jiných nesklad. dodávek - cenová odchylka; celkem 0,45 Kč | 7 932,00 Kč | 7 932,00 Kč | 12.8.2019 | 12.8.2019 | 27.8.2019 | |
ALIMPEX-LOUNY, S.R.O | STAPRO import - potraviny | 111 01000 - Pořízení zásob - kuchyně; celkem 16 719,39 Kč 111 01000 - Pořízení zásob - kuchyně; celkem 14 591,66 Kč 503 00000 740 - spotřeba jiných nesklad. dodávek - cenová odchylka; celkem -0,05 Kč | 31 311,00 Kč | 31 311,00 Kč | 12.8.2019 | 12.8.2019 | 22.8.2019 | |
Pewa, s.r.o. | STAPRO import - potraviny | 111 01000 - Pořízení zásob - kuchyně; celkem 17 785,20 Kč 503 00000 740 - spotřeba jiných nesklad. dodávek - cenová odchylka; celkem -0,20 Kč | 17 785,00 Kč | 17 785,00 Kč | 12.8.2019 | 12.8.2019 | 27.8.2019 | |
Roman Helcl | STAPRO import - potraviny | 111 01000 - Pořízení zásob - kuchyně; celkem 5 845,75 Kč 503 00000 740 - spotřeba jiných nesklad. dodávek - cenová odchylka; celkem 0,25 Kč | 5 846,00 Kč | 5 846,00 Kč | 12.8.2019 | 12.8.2019 | 22.8.2019 | |
Tomáš Kraupner-junior | zámky dveřní. vložky FAB | 111 02000 - Pořízení zásob - sklad MTZ; celkem 6 788,00 Kč | 6 788,00 Kč | 6 788,00 Kč | 9.8.2019 | 13.8.2019 | 15.8.2019 | |
MEDISTA spol.s r.o. | EtG CAL 2000, Negative Urine CAL | 501 04020 520 - laboratorní materiál; celkem 9 159,70 Kč | 9 159,70 Kč | 9 159,70 Kč | 9.8.2019 | 12.8.2019 | 27.8.2019 | |
Profi DDD s.r.o. | Dezinsekce - lezoucí hmyz | 518 10010 323 - ostatní nevýrobní služby; celkem 1 893,65 Kč | 1 893,65 Kč | 1 893,65 Kč | 31.7.2019 | 12.8.2019 | 27.8.2019 | |
Technicom Technology s.r.o. | Měsíční kontroly EPS, 1/2 roční kontroly EPS pavilon V a F | 518 10012 799 - ostatní nevýrobní služby - revize a kontroly,STK; celkem 2 572,00 Kč | 2 572,00 Kč | 2 572,00 Kč | 8.8.2019 | 13.8.2019 | 19.8.2019 | |
Pharmos, a.s. | Léky | 132 01000 - léky; celkem 4 746,72 Kč 132 01000 - léky; celkem -0,22 Kč 503 00000 220 - spotřeba jiných nesklad. dodávek - cenová odchylka; celkem -0,39 Kč | 4 746,33 Kč | 5 221,00 Kč | 12.8.2019 | 13.8.2019 | 22.8.2019 | 12.8.2019 |
ZONT s.r.o. | Oprava vadné karty SLI16 telefonní ústředny Alcatel-Lucent OmniPCX Office | 511 03001 901 - ostatní údržba a opravy; celkem 12 152,00 Kč | 12 152,00 Kč | 12 152,00 Kč | 13.8.2019 | 13.8.2019 | 22.8.2019 | |
GASTROPLUS LOUNY s.r.o. | STAPRO import - potraviny | 111 01000 - Pořízení zásob - kuchyně; celkem 36 458,81 Kč 503 00000 740 - spotřeba jiných nesklad. dodávek - cenová odchylka; celkem 0,19 Kč | 36 459,00 Kč | 36 459,00 Kč | 13.8.2019 | 13.8.2019 | 27.8.2019 | |
Martin Růzha | STAPRO import - potraviny | 111 01000 - Pořízení zásob - kuchyně; celkem 690,00 Kč 111 01000 - Pořízení zásob - kuchyně; celkem 14 019,94 Kč 111 01000 - Pořízení zásob - kuchyně; celkem 19 822,78 Kč | 34 532,72 Kč | 34 532,72 Kč | 14.8.2019 | 14.8.2019 | 20.8.2019 | |
Martin Růzha | STAPRO import - potraviny | 111 01000 - Pořízení zásob - kuchyně; celkem 13 291,36 Kč 111 01000 - Pořízení zásob - kuchyně; celkem 15 402,64 Kč | 28 694,00 Kč | 28 694,00 Kč | 14.8.2019 | 14.8.2019 | 22.8.2019 | |
Perfect Distribution a.s. | Dezinfekce | 132 01000 - léky; celkem 8 043,61 Kč 132 01000 - léky; celkem -0,01 Kč | 8 043,61 Kč | 9 732,77 Kč | 14.8.2019 | 15.8.2019 | 27.8.2019 | 14.8.2019 |
Bilson Trade s.r.o. | pásy kurtovací | 111 02000 - Pořízení zásob - sklad MTZ; celkem 2 768,00 Kč | 2 768,00 Kč | 2 768,00 Kč | 11.8.2019 | 15.8.2019 | 22.8.2019 | |
BLACK STORM s.r.o. | likvidátor pachu | 111 02000 - Pořízení zásob - sklad MTZ; celkem 7 805,00 Kč | 7 805,00 Kč | 7 805,00 Kč | 16.7.2019 | 18.7.2019 | 13.8.2019 | |
Jiří Sovadina-S.B.CH.instal. | instalatérský materiál | 111 02000 - Pořízení zásob - sklad MTZ; celkem 3 813,00 Kč | 3 813,00 Kč | 3 813,00 Kč | 16.7.2019 | 18.7.2019 | 27.8.2019 | |
Phoenix | Léky | 132 01000 - léky; celkem 44 437,81 Kč 132 01000 - léky; celkem 270,30 Kč 132 01000 - léky; celkem 235,91 Kč 132 01000 - léky; celkem 0,26 Kč | 44 944,02 Kč | 49 477,89 Kč | 16.7.2019 | 18.7.2019 | 13.8.2019 | 17.7.2019 |
MAPO medical s.r.o. | PZT | 132 01000 - léky; celkem 5 008,00 Kč 132 01000 - léky; celkem 30 696,00 Kč | 35 704,00 Kč | 42 901,36 Kč | 15.7.2019 | 18.7.2019 | 13.8.2019 | 15.7.2019 |
Pewa, s.r.o. | STAPRO import - potraviny | 111 01000 - Pořízení zásob - kuchyně; celkem 7 724,55 Kč 503 00000 740 - spotřeba jiných nesklad. dodávek - cenová odchylka; celkem 0,45 Kč | 7 725,00 Kč | 7 725,00 Kč | 18.7.2019 | 18.7.2019 | 6.8.2019 | |
STAPRO s. r. o. | Servisní služby dle smlouvy 07/2019 | 518 09020 740 - údržba softwaru,upgrade,webhosting; celkem 11 450,56 Kč | 11 450,56 Kč | 11 450,56 Kč | 1.8.2019 | 2.8.2019 | 13.8.2019 | |
Alliance Healthcare s.r.o. | Léky | 132 01000 - léky; celkem 39 517,79 Kč 132 01000 - léky; celkem -0,02 Kč | 39 517,79 Kč | 43 469,57 Kč | 1.8.2019 | 2.8.2019 | 27.8.2019 | 2.8.2019 |
Roman Helcl | STAPRO import - potraviny | 111 01000 - Pořízení zásob - kuchyně; celkem 13 058,91 Kč 503 00000 740 - spotřeba jiných nesklad. dodávek - cenová odchylka; celkem 0,09 Kč | 13 059,00 Kč | 13 059,00 Kč | 16.8.2019 | 16.8.2019 | 27.8.2019 | |
VAKOS XT a.s. | Léky | 132 01000 - léky; celkem 540,00 Kč 132 01000 - léky; celkem 148,80 Kč 132 01000 - léky; celkem -0,04 Kč | 688,80 Kč | 801,00 Kč | 23.7.2019 | 16.8.2019 | 27.8.2019 | 23.7.2019 |
STRATOS.INF.CZ s.r.o. | Servisní činnost 07/2019 | 518 09020 810 - údržba softwaru,upgrade,webhosting; celkem 18 150,00 Kč | 18 150,00 Kč | 18 150,00 Kč | 14.8.2019 | 19.8.2019 | 27.8.2019 | |
Watek | Roční servis - DEMIWA - 5 roi | 518 10012 520 - ostatní nevýrobní služby - revize a kontroly,STK; celkem 5 420,00 Kč | 5 420,00 Kč | 5 420,00 Kč | 17.7.2019 | 19.7.2019 | 9.8.2019 | |
Pharmos, a.s. | Léky | 132 01000 - léky; celkem 0,01 Kč 132 01000 - léky; celkem 58,76 Kč 132 01000 - léky; celkem 2 274,11 Kč 132 01000 - léky; celkem -0,01 Kč 503 00000 220 - spotřeba jiných nesklad. dodávek - cenová odchylka; celkem -0,10 Kč | 2 332,78 Kč | 2 569,00 Kč | 18.7.2019 | 22.7.2019 | 5.8.2019 | 18.7.2019 |
Alliance Healthcare s.r.o. | Léky | 132 01000 - léky; celkem 4 517,37 Kč 132 01000 - léky; celkem 0,08 Kč | 4 517,37 Kč | 4 969,11 Kč | 18.7.2019 | 22.7.2019 | 15.8.2019 | 19.7.2019 |
MAPO medical s.r.o. | PZT | 132 01000 - léky; celkem 4 005,00 Kč 132 01000 - léky; celkem 366,80 Kč 132 01000 - léky; celkem 0,45 Kč | 4 371,80 Kč | 5 049,58 Kč | 18.7.2019 | 22.7.2019 | 15.8.2019 | 18.7.2019 |
Zen systems s.r.o. | Disky do serveru - 4x | 511 03001 820 - ostatní údržba a opravy; celkem 23 668,00 Kč | 23 668,00 Kč | 23 668,00 Kč | 12.7.2019 | 16.7.2019 | 8.8.2019 | |
MALKOL CZO, spol. s r.o. | PZT | 132 01000 - léky; celkem 271,30 Kč | 271,30 Kč | 312,00 Kč | 17.7.2019 | 23.7.2019 | 15.8.2019 | 17.7.2019 |
ha-vel internet s.r.o. | Provozní poplatek 08/2019 - připojení internet | 518 01030 799 - výkony spojů - internet; celkem 9 075,00 Kč | 9 075,00 Kč | 9 075,00 Kč | 1.8.2019 | 2.8.2019 | 27.8.2019 | |
Pražská plynárenská, a.s. | Plyn - nemocnice 08/2019 | 314 05000 - poskytnuté zálohy - plyn; celkem 275 950,41 Kč | 275 950,41 Kč | 333 900,00 Kč | 2.8.2019 | 2.8.2019 | 13.8.2019 | 15.8.2019 |
Pražská plynárenská, a.s. | Plyn - byty 08/2019 | 314 05000 - poskytnuté zálohy - plyn; celkem 19 008,26 Kč | 19 008,26 Kč | 23 000,00 Kč | 2.8.2019 | 2.8.2019 | 13.8.2019 | 15.8.2019 |
Pragoperun, s.r.o. | Opravy prádelenských strojů | 511 03001 730 - ostatní údržba a opravy; celkem 453,00 Kč | 453,00 Kč | 453,00 Kč | 2.8.2019 | 2.8.2019 | 15.8.2019 | |
BioVendor - Laboratorní medicína a.s. | Kontrola pro Mythic 18 | 501 04020 520 - laboratorní materiál; celkem 2 795,10 Kč | 2 795,10 Kč | 2 795,10 Kč | 1.8.2019 | 2.8.2019 | 27.8.2019 | |
BioVendor - Laboratorní medicína a.s. | KONELAB CUVETTE | 501 04020 520 - laboratorní materiál; celkem 16 227,55 Kč | 16 227,55 Kč | 16 227,55 Kč | 1.8.2019 | 2.8.2019 | 27.8.2019 | |
BioVendor - Laboratorní medicína a.s. | Ethyl Glucuronide HEIA-RGT | 501 04020 520 - laboratorní materiál; celkem 16 335,00 Kč | 16 335,00 Kč | 16 335,00 Kč | 1.8.2019 | 2.8.2019 | 27.8.2019 | |
ALIMPEX-LOUNY, S.R.O | STAPRO import - potraviny | 111 01000 - Pořízení zásob - kuchyně; celkem 15 391,49 Kč 111 01000 - Pořízení zásob - kuchyně; celkem 5 694,80 Kč 503 00000 740 - spotřeba jiných nesklad. dodávek - cenová odchylka; celkem -0,29 Kč | 21 086,00 Kč | 21 086,00 Kč | 19.8.2019 | 19.8.2019 | 27.8.2019 | |
Helcl Ovoce zelenina s.r.o. | STAPRO import - potraviny | 111 01000 - Pořízení zásob - kuchyně; celkem 7 636,78 Kč | 7 636,78 Kč | 7 636,78 Kč | 20.8.2019 | 20.8.2019 | 27.8.2019 | |
Karel Kdýr, Gastroone | Oprava kotel Tenax, oprava kráječe Lozamed | 511 03001 740 - ostatní údržba a opravy; celkem 5 651,00 Kč | 5 651,00 Kč | 5 651,00 Kč | 20.8.2019 | 20.8.2019 | 27.8.2019 | |
Josef Ludvík | STAPRO import - potraviny | 111 01000 - Pořízení zásob - kuchyně; celkem 870,00 Kč | 870,00 Kč | 870,00 Kč | 21.8.2019 | 21.8.2019 | 27.8.2019 | |
FTW s.r.o. | Vystoupení kapely Mo/Fo Cat Clarion ZK447 | 518 10040 777 - služby pro pacienty; celkem 8 000,00 Kč | 8 000,00 Kč | 8 000,00 Kč | 20.8.2019 | 21.8.2019 | 27.8.2019 | |
Ing. Antonín Macháček | Vyhotovení statistického posouzení spolehlivosti dřevěných konstrukcí krovu a stropu pod půdou budovy bývalého zámku budova A ZK370 | 042 07000 - NDHM stavební investice -stavební úpravy; celkem 30 000,00 Kč 416 02000 - FRIM - čerpání z vlastních zdrojů - stav. činnost; celkem 30 000,00 Kč | 30 000,00 Kč | 30 000,00 Kč | 21.6.2019 | 21.8.2019 | 27.8.2019 | |
Romana Víchová Zelenková | LT - zam. Paulíčková Alena | 412 02004 - FKSP - čerpání dětské a příměstské tábory; celkem 2 980,00 Kč | 2 980,00 Kč | 2 980,00 Kč | 2.8.2019 | 2.8.2019 | 13.8.2019 | |
Mgr. Martina Pospíšilová | Masáže | 412 02008 - FKSP - čerpání masáže zaměstnanci; celkem 1 500,00 Kč | 1 500,00 Kč | 1 500,00 Kč | 9.8.2019 | 9.8.2019 | 27.8.2019 | |
Josef Ludvík | Oprava kondenzačního potrubí z parní kotelny do kuchyně / 782 | 511 01001 782 - opravy a údržba stavební, malování; celkem 18 743,00 Kč | 22 679,03 Kč | 18 743,00 Kč | 16.7.2019 | 17.7.2019 | 8.8.2019 | 16.7.2019 |
ELZA systém s.r.o. | Úprava elektroinstalace budova ,,D" odd. 8 a 2.NP /452 | 511 01001 452 - opravy a údržba stavební, malování; celkem 99 181,48 Kč | 120 011,70 Kč | 99 181,48 Kč | 9.7.2019 | 12.7.2019 | 8.8.2019 | 9.7.2019 |
Jaromír Strach | montáž žaluzií budova E / 6B /451 | 511 01001 451 - opravy a údržba stavební, malování; celkem 16 800,00 Kč | 20 328,00 Kč | 16 800,00 Kč | 19.7.2019 | 22.7.2019 | 15.8.2019 | 19.7.2019 |
MC Systems & Services, s.r.o. | Montáž a demontáž kamer stř. 901 | 518 10013 901 - ostatní nevýrobní služby - údržba kamerového systému; celkem 5 050,00 Kč | 6 110,50 Kč | 5 050,00 Kč | 25.7.2019 | 26.7.2019 | 27.8.2019 | 25.7.2019 |
Výtahy Vaněrka , s.r.o. | Servis výtahů 07/2019 | 518 10012 999 - ostatní nevýrobní služby - revize a kontroly,STK; celkem 2 400,00 Kč | 2 904,00 Kč | 2 400,00 Kč | 31.7.2019 | 31.7.2019 | 27.8.2019 | 31.7.2019 |
RUBIN M-M, s.r.o. | Stavební práce v areálu nemocnice 07/2019 | 511 01001 452 - opravy a údržba stavební, malování; celkem 72 385,00 Kč 511 01001 452 - opravy a údržba stavební, malování; celkem 6 820,00 Kč 511 01001 799 - opravy a údržba stavební, malování; celkem 66 595,00 Kč | 176 418,00 Kč | 145 800,00 Kč | 31.7.2019 | 31.7.2019 | 27.8.2019 | 31.7.2019 |
ELDATA pražská s.r.o. | Oprava havarijního stavu propojení budov stř. 901 | 511 01001 901 - opravy a údržba stavební, malování; celkem 34 299,00 Kč | 41 501,79 Kč | 34 299,00 Kč | 1.4.2019 | 16.8.2019 | 20.8.2019 | 1.4.2019 |
Stichting 32nd ECNP Congress | Konference Denmark MUDr. Hadjipapanicolaou Demetra | 549 03000 422 - školení a sjezdové poplatky; celkem 24 623,05 Kč 414 02003 - RF - čerpání prostředků z darů; celkem 24 623,05 Kč | 24 623,05 Kč | 24 623,05 Kč | 21.8.2019 | 23.8.2019 | 27.8.2019 | 21.8.2019 |
Stichting 32nd ECNP Congress | Konference Denmark MUDr. Mišlanová Andrea | 549 03000 411 - školení a sjezdové poplatky; celkem 24 623,05 Kč 414 02003 - RF - čerpání prostředků z darů; celkem 24 623,05 Kč | 24 623,05 Kč | 24 623,05 Kč | 20.8.2019 | 26.8.2019 | 27.8.2019 | 20.8.2019 |
Stichting 32nd ECNP Congress | Konference Denmark MUDr. Kapras Filip | 549 03000 432 - školení a sjezdové poplatky; celkem 24 623,05 Kč 414 02003 - RF - čerpání prostředků z darů; celkem 24 623,05 Kč | 24 623,05 Kč | 24 623,05 Kč | 20.8.2019 | 26.8.2019 | 27.8.2019 | 20.8.2019 |
Severočeské vodovody a kanalizace, a.s. | vodné - 08/2019 nemocnice | celkem 140 000,00 Kč celkem 45 000,00 Kč | 185 000,00 Kč | 185 000,00 Kč | 5.8.2019 | 5.8.2019 | 16.8.2019 | |
Severočeské vodovody a kanalizace, a.s. | vodné - 08/2019 Rariková D. | celkem 360,00 Kč | 360,00 Kč | 360,00 Kč | 5.8.2019 | 5.8.2019 | 8.8.2019 | |
Severočeské vodovody a kanalizace, a.s. | vodné - 08/2019 byty 262 + 259 | celkem 13 210,00 Kč celkem 7 370,00 Kč | 20 580,00 Kč | 20 580,00 Kč | 5.8.2019 | 5.8.2019 | 16.8.2019 |