Psychiatrická nemocnice Horní Beřkovice


Celkem faktur

21150

Stav doplněnosti faktur po měsících

2024 10 09 08 07 06 05 04 03 02 01
31 65 63 86 72 72 94 83 78 77
2023 12 11 10 09 08 07 06 05 04 03 02 01
84 73 85 58 69 69 79 85 78 106 69 91
2022 12 11 10 09 08 07 06 05 04 03 02 01
91 85 67 95 81 67 79 79 71 86 76 84
2021 12 11 10 09 08 07 06 05 04 03 02 01
75 93 90 70 71 70 69 76 80 90 88 98
2020 12 11 10 09 08 07 06 05 04 03 02 01
94 110 84 95 74 105 103 104 96 99 82 82
2019 12 11 10 09 08 07 06 05 04 03 02 01
98 101 102 102 89 94 91 106 79 86 81 94
2018 12 11 10
56 10 3
2015 02
1

Rozhodným údajem pro zařazení faktury do měsíce a roku je Datum plnění.
Není-li údaj vyplněn, faktury nejsou do statistiky zahrnuty.


Analytické účty

to
Rychlá volba: Rok 2018, Rok 2019

Zobrazeno 14 501-14 600 z 21 150 záznamů.
DodavatelÚčel platbyPoložkyČástka bez DPHČástka s DPHDatum vystaveníDatum přijetíDatum úhradyDatum plnění
Santé - zdravotní obuv, s.r.o.zdravotní obuv111 02000 - Pořízení zásob - sklad MTZ; celkem 4 794,00 Kč
4 794,00 Kč4 794,00 Kč30.7.20191.8.201927.8.2019
ALIMPEX-LOUNY, S.R.OSTAPRO import - potraviny111 01000 - Pořízení zásob - kuchyně; celkem 15 650,35 Kč
503 00000 740 - spotřeba jiných nesklad. dodávek - cenová odchylka; celkem -0,35 Kč
15 650,00 Kč15 650,00 Kč1.8.20191.8.201913.8.2019
Jaroslav SalačOzvučení Crazy Dogs, Letní večer s kytarou, Nestel postel518 10040 777 - služby pro pacienty; celkem 2 500,00 Kč
518 10040 777 - služby pro pacienty; celkem 2 500,00 Kč
518 10040 777 - služby pro pacienty; celkem 2 500,00 Kč
7 500,00 Kč7 500,00 Kč29.7.20191.8.201922.8.2019
Citus, s.r.o.STAPRO import - potraviny111 01000 - Pořízení zásob - kuchyně; celkem 3 053,25 Kč
503 00000 740 - spotřeba jiných nesklad. dodávek - cenová odchylka; celkem -0,25 Kč
3 053,00 Kč3 053,00 Kč2.8.20192.8.201920.8.2019
GASTROPLUS LOUNY s.r.o.STAPRO import - potraviny111 01000 - Pořízení zásob - kuchyně; celkem 4 553,54 Kč
503 00000 740 - spotřeba jiných nesklad. dodávek - cenová odchylka; celkem 0,46 Kč
4 554,00 Kč4 554,00 Kč2.8.20192.8.201920.8.2019
Pewa, s.r.o.STAPRO import - potraviny111 01000 - Pořízení zásob - kuchyně; celkem 4 892,12 Kč
503 00000 740 - spotřeba jiných nesklad. dodávek - cenová odchylka; celkem -0,12 Kč
4 892,00 Kč4 892,00 Kč2.8.20192.8.201920.8.2019
Roman HelclSTAPRO import - potraviny111 01000 - Pořízení zásob - kuchyně; celkem 8 433,75 Kč
503 00000 740 - spotřeba jiných nesklad. dodávek - cenová odchylka; celkem 0,25 Kč
8 434,00 Kč8 434,00 Kč2.8.20192.8.201913.8.2019
JIZERSKÉ PEKÁRNY spol. s r.o.STAPRO import - potraviny111 01000 - Pořízení zásob - kuchyně; celkem 6 269,80 Kč
111 01000 - Pořízení zásob - kuchyně; celkem 19 556,44 Kč
111 01000 - Pořízení zásob - kuchyně; celkem 3 194,13 Kč
111 01000 - Pořízení zásob - kuchyně; celkem 3 105,81 Kč
111 01000 - Pořízení zásob - kuchyně; celkem 5 004,23 Kč
111 01000 - Pořízení zásob - kuchyně; celkem 9 825,14 Kč
503 00000 740 - spotřeba jiných nesklad. dodávek - cenová odchylka; celkem 0,05 Kč
46 955,60 Kč46 955,60 Kč1.8.20191.8.201927.8.2019
Pharmos, a.s.Léky132 01000 - léky; celkem 271,21 Kč
132 01000 - léky; celkem 2 071,73 Kč
132 01000 - léky; celkem 797,40 Kč
132 01000 - léky; celkem 0,04 Kč
503 00000 220 - spotřeba jiných nesklad. dodávek - cenová odchylka; celkem 0,21 Kč
3 140,55 Kč3 588,00 Kč7.8.20198.8.201920.8.20197.8.2019
Státní zdravotní ústavAgregované výkony 06/2019518 10011 442 - ostatní nevýrobní služby - agregované výkony; celkem 45,05 Kč
45,05 Kč45,05 Kč6.8.20198.8.201916.8.2019
Igefa Ústí, s. r. o.mopy, tyče, utěrky barevné111 02000 - Pořízení zásob - sklad MTZ; celkem 1 612,00 Kč
1 612,00 Kč1 612,00 Kč8.8.20199.8.201927.8.2019
Česká pošta, s.p.Poštovné III. dekáda 07/2019518 01020 901 - poštovné; celkem 3 736,00 Kč
3 736,00 Kč3 736,00 Kč5.8.20198.8.201919.8.2019
STAVMAT Mazourek, s. r. o.stavební materiál od.8.A511 01001 452 - opravy a údržba stavební, malování; celkem 3 789,00 Kč
3 789,00 Kč3 789,00 Kč7.8.20198.8.201915.8.2019
TechnotonTonery111 02000 - Pořízení zásob - sklad MTZ; celkem 17 884,00 Kč
17 884,00 Kč17 884,00 Kč24.6.20192.7.20196.8.2019
ha-vel internet s.r.o.Vyúčtování - pevná linka 06/2019518 01011 999 - telefonní poplatky - pevná linka; celkem 2 797,00 Kč
2 797,00 Kč2 797,00 Kč15.7.201915.7.201913.8.2019
CZ-Hamico s.r.o.STAPRO import - potraviny111 01000 - Pořízení zásob - kuchyně; celkem 16 457,66 Kč
503 00000 740 - spotřeba jiných nesklad. dodávek - cenová odchylka; celkem 0,34 Kč
16 458,00 Kč16 458,00 Kč12.7.201912.7.20198.8.2019
Multised, spol. s r.o.kancelářská židle111 02000 - Pořízení zásob - sklad MTZ; celkem 6 655,00 Kč
6 655,00 Kč6 655,00 Kč10.7.201916.7.20198.8.2019
Démos trade, a.s.hrana lepící nábytková111 02000 - Pořízení zásob - sklad MTZ; celkem 3 299,00 Kč
3 299,00 Kč3 299,00 Kč10.7.201916.7.20198.8.2019
PhoenixLéky132 01000 - léky; celkem 99 993,08 Kč
132 01000 - léky; celkem 4 473,66 Kč
132 01000 - léky; celkem 1 857,47 Kč
132 01000 - léky; celkem 0,27 Kč
106 324,21 Kč117 384,64 Kč14.7.201916.7.201913.8.201915.7.2019
Alliance Healthcare s.r.o.Léky132 01000 - léky; celkem 44 227,44 Kč
44 227,44 Kč48 650,19 Kč15.7.201916.7.201913.8.201916.7.2019
AUTO BOUŠKA s.r.o.Oprava pneu.511 02001 721 - oprava a údržba vozového parku; celkem 29 258,00 Kč
29 258,00 Kč29 258,00 Kč10.7.201916.7.20198.8.2019
PhoenixLéky132 01000 - léky; celkem 41 708,91 Kč
41 708,91 Kč45 879,80 Kč16.7.201917.7.201913.8.201916.7.2019
PhoenixLéky132 01000 - léky; celkem 44 565,03 Kč
132 01000 - léky; celkem 237,02 Kč
132 01000 - léky; celkem -0,35 Kč
44 802,05 Kč49 294,10 Kč16.7.201917.7.201913.8.201917.7.2019
Profi DDD s.r.o.Deratizace kuchyně + 6B/451518 10010 740 - ostatní nevýrobní služby; celkem 2 519,83 Kč
518 10010 451 - ostatní nevýrobní služby; celkem 1 672,82 Kč
4 192,65 Kč4 192,65 Kč11.7.201915.7.20198.8.2019
Technicom Technology s.r.o.Kontrola EPS518 10012 799 - ostatní nevýrobní služby - revize a kontroly,STK; celkem 3 744,00 Kč
3 744,00 Kč3 744,00 Kč15.7.201915.7.20198.8.2019
MC Systems & Services, s.r.o.Servis kamerového systému 07/2019518 10013 799 - ostatní nevýrobní služby - údržba kamerového systému; celkem 16 329,00 Kč
16 329,00 Kč16 329,00 Kč16.7.201916.7.201913.8.2019
synlab czech s.r.o.Agregované výkony 06/2019518 10011 999 - ostatní nevýrobní služby - agregované výkony; celkem 4 942,50 Kč
4 942,50 Kč4 942,50 Kč12.7.201915.7.20198.8.2019
Citus, s.r.o.STAPRO import - potraviny111 01000 - Pořízení zásob - kuchyně; celkem 12 590,20 Kč
503 00000 740 - spotřeba jiných nesklad. dodávek - cenová odchylka; celkem -0,20 Kč
12 590,00 Kč12 590,00 Kč17.7.201917.7.20196.8.2019
Citus, s.r.o.STAPRO import - potraviny111 01000 - Pořízení zásob - kuchyně; celkem 2 631,78 Kč
503 00000 740 - spotřeba jiných nesklad. dodávek - cenová odchylka; celkem 0,22 Kč
2 632,00 Kč2 632,00 Kč17.7.201917.7.20195.8.2019
GASTROPLUS LOUNY s.r.o.STAPRO import - potraviny111 01000 - Pořízení zásob - kuchyně; celkem 2 116,00 Kč
2 116,00 Kč2 116,00 Kč17.7.201917.7.20195.8.2019
GASTROPLUS LOUNY s.r.o.STAPRO import - potraviny111 01000 - Pořízení zásob - kuchyně; celkem 42 916,97 Kč
503 00000 740 - spotřeba jiných nesklad. dodávek - cenová odchylka; celkem 0,03 Kč
42 917,00 Kč42 917,00 Kč17.7.201917.7.20195.8.2019
Pewa, s.r.o.STAPRO import - potraviny111 01000 - Pořízení zásob - kuchyně; celkem 17 974,73 Kč
503 00000 740 - spotřeba jiných nesklad. dodávek - cenová odchylka; celkem 0,27 Kč
17 975,00 Kč17 975,00 Kč17.7.201917.7.20195.8.2019
JIZERSKÉ PEKÁRNY spol. s r.o.STAPRO import - potraviny111 01000 - Pořízení zásob - kuchyně; celkem 17 833,06 Kč
111 01000 - Pořízení zásob - kuchyně; celkem 5 921,36 Kč
111 01000 - Pořízení zásob - kuchyně; celkem 14 228,95 Kč
111 01000 - Pořízení zásob - kuchyně; celkem 2 464,45 Kč
111 01000 - Pořízení zásob - kuchyně; celkem 4 247,76 Kč
503 00000 740 - spotřeba jiných nesklad. dodávek - cenová odchylka; celkem 0,02 Kč
44 695,60 Kč44 695,60 Kč16.7.201916.7.201915.8.2019
Perfect Distribution a.s.Dezinfekce132 01000 - léky; celkem 1 650,00 Kč
132 01000 - léky; celkem 8 884,10 Kč
132 01000 - léky; celkem 0,07 Kč
10 534,10 Kč12 647,26 Kč7.8.20199.8.201920.8.20197.8.2019
DENTIMED s.r.o.PZT132 01000 - léky; celkem 466,85 Kč
132 01000 - léky; celkem 0,09 Kč
503 00000 220 - spotřeba jiných nesklad. dodávek - cenová odchylka; celkem 0,11 Kč
466,96 Kč565,00 Kč7.8.20199.8.201920.8.20197.8.2019
GASTROPLUS LOUNY s.r.o.STAPRO import - potraviny111 01000 - Pořízení zásob - kuchyně; celkem 7 539,06 Kč
503 00000 740 - spotřeba jiných nesklad. dodávek - cenová odchylka; celkem -0,06 Kč
7 539,00 Kč7 539,00 Kč9.8.20199.8.201927.8.2019
Václav ZoubekSTAPRO import - potraviny111 01000 - Pořízení zásob - kuchyně; celkem 3 721,14 Kč
503 00000 740 - spotřeba jiných nesklad. dodávek - cenová odchylka; celkem -0,14 Kč
3 721,00 Kč3 721,00 Kč9.8.20199.8.201927.8.2019
Pewa, s.r.o.STAPRO import - potraviny111 01000 - Pořízení zásob - kuchyně; celkem 6 971,97 Kč
503 00000 740 - spotřeba jiných nesklad. dodávek - cenová odchylka; celkem 0,03 Kč
6 972,00 Kč6 972,00 Kč9.8.20199.8.201927.8.2019
Roman HelclSTAPRO import - potraviny111 01000 - Pořízení zásob - kuchyně; celkem 12 977,39 Kč
503 00000 740 - spotřeba jiných nesklad. dodávek - cenová odchylka; celkem 0,61 Kč
12 978,00 Kč12 978,00 Kč9.8.20199.8.201920.8.2019
FCC ČR,s.r.o.,PrahaKomplexní převzetí odpadu 07/2019518 08000 799 - svoz a likvidace odpadu; celkem 96 419,00 Kč
518 08000 740 - svoz a likvidace odpadu; celkem 32 017,00 Kč
518 08000 650 - svoz a likvidace odpadu; celkem 588,00 Kč
518 08000 651 - svoz a likvidace odpadu; celkem 1 470,00 Kč
518 08000 654 - svoz a likvidace odpadu; celkem 588,00 Kč
518 08000 655 - svoz a likvidace odpadu; celkem 1 470,00 Kč
518 08000 657 - svoz a likvidace odpadu; celkem 2 058,00 Kč
134 610,00 Kč134 610,00 Kč31.7.20199.8.201922.8.2019
Citus, s.r.o.STAPRO import - potraviny111 01000 - Pořízení zásob - kuchyně; celkem 12 479,69 Kč
503 00000 740 - spotřeba jiných nesklad. dodávek - cenová odchylka; celkem 0,31 Kč
12 480,00 Kč12 480,00 Kč9.8.20199.8.201927.8.2019
GASTROPLUS LOUNY s.r.o.STAPRO import - potraviny111 01000 - Pořízení zásob - kuchyně; celkem 7 931,55 Kč
503 00000 740 - spotřeba jiných nesklad. dodávek - cenová odchylka; celkem 0,45 Kč
7 932,00 Kč7 932,00 Kč12.8.201912.8.201927.8.2019
ALIMPEX-LOUNY, S.R.OSTAPRO import - potraviny111 01000 - Pořízení zásob - kuchyně; celkem 16 719,39 Kč
111 01000 - Pořízení zásob - kuchyně; celkem 14 591,66 Kč
503 00000 740 - spotřeba jiných nesklad. dodávek - cenová odchylka; celkem -0,05 Kč
31 311,00 Kč31 311,00 Kč12.8.201912.8.201922.8.2019
Pewa, s.r.o.STAPRO import - potraviny111 01000 - Pořízení zásob - kuchyně; celkem 17 785,20 Kč
503 00000 740 - spotřeba jiných nesklad. dodávek - cenová odchylka; celkem -0,20 Kč
17 785,00 Kč17 785,00 Kč12.8.201912.8.201927.8.2019
Roman HelclSTAPRO import - potraviny111 01000 - Pořízení zásob - kuchyně; celkem 5 845,75 Kč
503 00000 740 - spotřeba jiných nesklad. dodávek - cenová odchylka; celkem 0,25 Kč
5 846,00 Kč5 846,00 Kč12.8.201912.8.201922.8.2019
Tomáš Kraupner-juniorzámky dveřní. vložky FAB111 02000 - Pořízení zásob - sklad MTZ; celkem 6 788,00 Kč
6 788,00 Kč6 788,00 Kč9.8.201913.8.201915.8.2019
MEDISTA spol.s r.o.EtG CAL 2000, Negative Urine CAL501 04020 520 - laboratorní materiál; celkem 9 159,70 Kč
9 159,70 Kč9 159,70 Kč9.8.201912.8.201927.8.2019
Profi DDD s.r.o.Dezinsekce - lezoucí hmyz518 10010 323 - ostatní nevýrobní služby; celkem 1 893,65 Kč
1 893,65 Kč1 893,65 Kč31.7.201912.8.201927.8.2019
Technicom Technology s.r.o.Měsíční kontroly EPS, 1/2 roční kontroly EPS pavilon V a F518 10012 799 - ostatní nevýrobní služby - revize a kontroly,STK; celkem 2 572,00 Kč
2 572,00 Kč2 572,00 Kč8.8.201913.8.201919.8.2019
Pharmos, a.s.Léky132 01000 - léky; celkem 4 746,72 Kč
132 01000 - léky; celkem -0,22 Kč
503 00000 220 - spotřeba jiných nesklad. dodávek - cenová odchylka; celkem -0,39 Kč
4 746,33 Kč5 221,00 Kč12.8.201913.8.201922.8.201912.8.2019
ZONT s.r.o.Oprava vadné karty SLI16 telefonní ústředny Alcatel-Lucent OmniPCX Office511 03001 901 - ostatní údržba a opravy; celkem 12 152,00 Kč
12 152,00 Kč12 152,00 Kč13.8.201913.8.201922.8.2019
GASTROPLUS LOUNY s.r.o.STAPRO import - potraviny111 01000 - Pořízení zásob - kuchyně; celkem 36 458,81 Kč
503 00000 740 - spotřeba jiných nesklad. dodávek - cenová odchylka; celkem 0,19 Kč
36 459,00 Kč36 459,00 Kč13.8.201913.8.201927.8.2019
Martin RůzhaSTAPRO import - potraviny111 01000 - Pořízení zásob - kuchyně; celkem 690,00 Kč
111 01000 - Pořízení zásob - kuchyně; celkem 14 019,94 Kč
111 01000 - Pořízení zásob - kuchyně; celkem 19 822,78 Kč
34 532,72 Kč34 532,72 Kč14.8.201914.8.201920.8.2019
Martin RůzhaSTAPRO import - potraviny111 01000 - Pořízení zásob - kuchyně; celkem 13 291,36 Kč
111 01000 - Pořízení zásob - kuchyně; celkem 15 402,64 Kč
28 694,00 Kč28 694,00 Kč14.8.201914.8.201922.8.2019
Perfect Distribution a.s.Dezinfekce132 01000 - léky; celkem 8 043,61 Kč
132 01000 - léky; celkem -0,01 Kč
8 043,61 Kč9 732,77 Kč14.8.201915.8.201927.8.201914.8.2019
Bilson Trade s.r.o.pásy kurtovací111 02000 - Pořízení zásob - sklad MTZ; celkem 2 768,00 Kč
2 768,00 Kč2 768,00 Kč11.8.201915.8.201922.8.2019
BLACK STORM s.r.o.likvidátor pachu111 02000 - Pořízení zásob - sklad MTZ; celkem 7 805,00 Kč
7 805,00 Kč7 805,00 Kč16.7.201918.7.201913.8.2019
Jiří Sovadina-S.B.CH.instal.instalatérský materiál111 02000 - Pořízení zásob - sklad MTZ; celkem 3 813,00 Kč
3 813,00 Kč3 813,00 Kč16.7.201918.7.201927.8.2019
PhoenixLéky132 01000 - léky; celkem 44 437,81 Kč
132 01000 - léky; celkem 270,30 Kč
132 01000 - léky; celkem 235,91 Kč
132 01000 - léky; celkem 0,26 Kč
44 944,02 Kč49 477,89 Kč16.7.201918.7.201913.8.201917.7.2019
MAPO medical s.r.o.PZT132 01000 - léky; celkem 5 008,00 Kč
132 01000 - léky; celkem 30 696,00 Kč
35 704,00 Kč42 901,36 Kč15.7.201918.7.201913.8.201915.7.2019
Pewa, s.r.o.STAPRO import - potraviny111 01000 - Pořízení zásob - kuchyně; celkem 7 724,55 Kč
503 00000 740 - spotřeba jiných nesklad. dodávek - cenová odchylka; celkem 0,45 Kč
7 725,00 Kč7 725,00 Kč18.7.201918.7.20196.8.2019
STAPRO s. r. o.Servisní služby dle smlouvy 07/2019518 09020 740 - údržba softwaru,upgrade,webhosting; celkem 11 450,56 Kč
11 450,56 Kč11 450,56 Kč1.8.20192.8.201913.8.2019
Alliance Healthcare s.r.o.Léky132 01000 - léky; celkem 39 517,79 Kč
132 01000 - léky; celkem -0,02 Kč
39 517,79 Kč43 469,57 Kč1.8.20192.8.201927.8.20192.8.2019
Roman HelclSTAPRO import - potraviny111 01000 - Pořízení zásob - kuchyně; celkem 13 058,91 Kč
503 00000 740 - spotřeba jiných nesklad. dodávek - cenová odchylka; celkem 0,09 Kč
13 059,00 Kč13 059,00 Kč16.8.201916.8.201927.8.2019
VAKOS XT a.s.Léky132 01000 - léky; celkem 540,00 Kč
132 01000 - léky; celkem 148,80 Kč
132 01000 - léky; celkem -0,04 Kč
688,80 Kč801,00 Kč23.7.201916.8.201927.8.201923.7.2019
STRATOS.INF.CZ s.r.o.Servisní činnost 07/2019518 09020 810 - údržba softwaru,upgrade,webhosting; celkem 18 150,00 Kč
18 150,00 Kč18 150,00 Kč14.8.201919.8.201927.8.2019
WatekRoční servis - DEMIWA - 5 roi518 10012 520 - ostatní nevýrobní služby - revize a kontroly,STK; celkem 5 420,00 Kč
5 420,00 Kč5 420,00 Kč17.7.201919.7.20199.8.2019
Pharmos, a.s.Léky132 01000 - léky; celkem 0,01 Kč
132 01000 - léky; celkem 58,76 Kč
132 01000 - léky; celkem 2 274,11 Kč
132 01000 - léky; celkem -0,01 Kč
503 00000 220 - spotřeba jiných nesklad. dodávek - cenová odchylka; celkem -0,10 Kč
2 332,78 Kč2 569,00 Kč18.7.201922.7.20195.8.201918.7.2019
Alliance Healthcare s.r.o.Léky132 01000 - léky; celkem 4 517,37 Kč
132 01000 - léky; celkem 0,08 Kč
4 517,37 Kč4 969,11 Kč18.7.201922.7.201915.8.201919.7.2019
MAPO medical s.r.o.PZT132 01000 - léky; celkem 4 005,00 Kč
132 01000 - léky; celkem 366,80 Kč
132 01000 - léky; celkem 0,45 Kč
4 371,80 Kč5 049,58 Kč18.7.201922.7.201915.8.201918.7.2019
Zen systems s.r.o.Disky do serveru - 4x511 03001 820 - ostatní údržba a opravy; celkem 23 668,00 Kč
23 668,00 Kč23 668,00 Kč12.7.201916.7.20198.8.2019
MALKOL CZO, spol. s r.o.PZT132 01000 - léky; celkem 271,30 Kč
271,30 Kč312,00 Kč17.7.201923.7.201915.8.201917.7.2019
ha-vel internet s.r.o.Provozní poplatek 08/2019 - připojení internet518 01030 799 - výkony spojů - internet; celkem 9 075,00 Kč
9 075,00 Kč9 075,00 Kč1.8.20192.8.201927.8.2019
Pražská plynárenská, a.s.Plyn - nemocnice 08/2019314 05000 - poskytnuté zálohy - plyn; celkem 275 950,41 Kč
275 950,41 Kč333 900,00 Kč2.8.20192.8.201913.8.201915.8.2019
Pražská plynárenská, a.s.Plyn - byty 08/2019314 05000 - poskytnuté zálohy - plyn; celkem 19 008,26 Kč
19 008,26 Kč23 000,00 Kč2.8.20192.8.201913.8.201915.8.2019
Pragoperun, s.r.o.Opravy prádelenských strojů511 03001 730 - ostatní údržba a opravy; celkem 453,00 Kč
453,00 Kč453,00 Kč2.8.20192.8.201915.8.2019
BioVendor - Laboratorní medicína a.s.Kontrola pro Mythic 18501 04020 520 - laboratorní materiál; celkem 2 795,10 Kč
2 795,10 Kč2 795,10 Kč1.8.20192.8.201927.8.2019
BioVendor - Laboratorní medicína a.s.KONELAB CUVETTE501 04020 520 - laboratorní materiál; celkem 16 227,55 Kč
16 227,55 Kč16 227,55 Kč1.8.20192.8.201927.8.2019
BioVendor - Laboratorní medicína a.s.Ethyl Glucuronide HEIA-RGT501 04020 520 - laboratorní materiál; celkem 16 335,00 Kč
16 335,00 Kč16 335,00 Kč1.8.20192.8.201927.8.2019
ALIMPEX-LOUNY, S.R.OSTAPRO import - potraviny111 01000 - Pořízení zásob - kuchyně; celkem 15 391,49 Kč
111 01000 - Pořízení zásob - kuchyně; celkem 5 694,80 Kč
503 00000 740 - spotřeba jiných nesklad. dodávek - cenová odchylka; celkem -0,29 Kč
21 086,00 Kč21 086,00 Kč19.8.201919.8.201927.8.2019
Helcl Ovoce zelenina s.r.o.STAPRO import - potraviny111 01000 - Pořízení zásob - kuchyně; celkem 7 636,78 Kč
7 636,78 Kč7 636,78 Kč20.8.201920.8.201927.8.2019
Karel Kdýr, GastrooneOprava kotel Tenax, oprava kráječe Lozamed511 03001 740 - ostatní údržba a opravy; celkem 5 651,00 Kč
5 651,00 Kč5 651,00 Kč20.8.201920.8.201927.8.2019
Josef LudvíkSTAPRO import - potraviny111 01000 - Pořízení zásob - kuchyně; celkem 870,00 Kč
870,00 Kč870,00 Kč21.8.201921.8.201927.8.2019
FTW s.r.o.Vystoupení kapely Mo/Fo Cat Clarion ZK447518 10040 777 - služby pro pacienty; celkem 8 000,00 Kč
8 000,00 Kč8 000,00 Kč20.8.201921.8.201927.8.2019
Ing. Antonín MacháčekVyhotovení statistického posouzení spolehlivosti dřevěných konstrukcí krovu a stropu pod půdou budovy bývalého zámku budova A ZK370042 07000 - NDHM stavební investice -stavební úpravy; celkem 30 000,00 Kč
416 02000 - FRIM - čerpání z vlastních zdrojů - stav. činnost; celkem 30 000,00 Kč
30 000,00 Kč30 000,00 Kč21.6.201921.8.201927.8.2019
Romana Víchová ZelenkováLT - zam. Paulíčková Alena412 02004 - FKSP - čerpání dětské a příměstské tábory; celkem 2 980,00 Kč
2 980,00 Kč2 980,00 Kč2.8.20192.8.201913.8.2019
Mgr. Martina PospíšilováMasáže412 02008 - FKSP - čerpání masáže zaměstnanci; celkem 1 500,00 Kč
1 500,00 Kč1 500,00 Kč9.8.20199.8.201927.8.2019
Josef LudvíkOprava kondenzačního potrubí z parní kotelny do kuchyně / 782511 01001 782 - opravy a údržba stavební, malování; celkem 18 743,00 Kč
22 679,03 Kč18 743,00 Kč16.7.201917.7.20198.8.201916.7.2019
ELZA systém s.r.o.Úprava elektroinstalace budova ,,D" odd. 8 a 2.NP /452511 01001 452 - opravy a údržba stavební, malování; celkem 99 181,48 Kč
120 011,70 Kč99 181,48 Kč9.7.201912.7.20198.8.20199.7.2019
Jaromír Strachmontáž žaluzií budova E / 6B /451511 01001 451 - opravy a údržba stavební, malování; celkem 16 800,00 Kč
20 328,00 Kč16 800,00 Kč19.7.201922.7.201915.8.201919.7.2019
MC Systems & Services, s.r.o.Montáž a demontáž kamer stř. 901518 10013 901 - ostatní nevýrobní služby - údržba kamerového systému; celkem 5 050,00 Kč
6 110,50 Kč5 050,00 Kč25.7.201926.7.201927.8.201925.7.2019
Výtahy Vaněrka , s.r.o.Servis výtahů 07/2019518 10012 999 - ostatní nevýrobní služby - revize a kontroly,STK; celkem 2 400,00 Kč
2 904,00 Kč2 400,00 Kč31.7.201931.7.201927.8.201931.7.2019
RUBIN M-M, s.r.o.Stavební práce v areálu nemocnice 07/2019511 01001 452 - opravy a údržba stavební, malování; celkem 72 385,00 Kč
511 01001 452 - opravy a údržba stavební, malování; celkem 6 820,00 Kč
511 01001 799 - opravy a údržba stavební, malování; celkem 66 595,00 Kč
176 418,00 Kč145 800,00 Kč31.7.201931.7.201927.8.201931.7.2019
ELDATA pražská s.r.o.Oprava havarijního stavu propojení budov stř. 901511 01001 901 - opravy a údržba stavební, malování; celkem 34 299,00 Kč
41 501,79 Kč34 299,00 Kč1.4.201916.8.201920.8.20191.4.2019
Stichting 32nd ECNP CongressKonference Denmark MUDr. Hadjipapanicolaou Demetra549 03000 422 - školení a sjezdové poplatky; celkem 24 623,05 Kč
414 02003 - RF - čerpání prostředků z darů; celkem 24 623,05 Kč
24 623,05 Kč24 623,05 Kč21.8.201923.8.201927.8.201921.8.2019
Stichting 32nd ECNP CongressKonference Denmark MUDr. Mišlanová Andrea549 03000 411 - školení a sjezdové poplatky; celkem 24 623,05 Kč
414 02003 - RF - čerpání prostředků z darů; celkem 24 623,05 Kč
24 623,05 Kč24 623,05 Kč20.8.201926.8.201927.8.201920.8.2019
Stichting 32nd ECNP CongressKonference Denmark MUDr. Kapras Filip549 03000 432 - školení a sjezdové poplatky; celkem 24 623,05 Kč
414 02003 - RF - čerpání prostředků z darů; celkem 24 623,05 Kč
24 623,05 Kč24 623,05 Kč20.8.201926.8.201927.8.201920.8.2019
Severočeské vodovody a kanalizace, a.s.vodné - 08/2019 nemocnice celkem 140 000,00 Kč
celkem 45 000,00 Kč
185 000,00 Kč185 000,00 Kč5.8.20195.8.201916.8.2019
Severočeské vodovody a kanalizace, a.s.vodné - 08/2019 Rariková D. celkem 360,00 Kč
360,00 Kč360,00 Kč5.8.20195.8.20198.8.2019
Severočeské vodovody a kanalizace, a.s.vodné - 08/2019 byty 262 + 259 celkem 13 210,00 Kč
celkem 7 370,00 Kč
20 580,00 Kč20 580,00 Kč5.8.20195.8.201916.8.2019
Zobrazeno 14 501-14 600 z 21 150 záznamů.