2024 | 10 | 09 | 08 | 07 | 06 | 05 | 04 | 03 | 02 | 01 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
31 | 65 | 63 | 86 | 72 | 72 | 94 | 83 | 78 | 77 |
2023 | 12 | 11 | 10 | 09 | 08 | 07 | 06 | 05 | 04 | 03 | 02 | 01 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
84 | 73 | 85 | 58 | 69 | 69 | 79 | 85 | 78 | 106 | 69 | 91 |
2022 | 12 | 11 | 10 | 09 | 08 | 07 | 06 | 05 | 04 | 03 | 02 | 01 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
91 | 85 | 67 | 95 | 81 | 67 | 79 | 79 | 71 | 86 | 76 | 84 |
2021 | 12 | 11 | 10 | 09 | 08 | 07 | 06 | 05 | 04 | 03 | 02 | 01 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
75 | 93 | 90 | 70 | 71 | 70 | 69 | 76 | 80 | 90 | 88 | 98 |
2020 | 12 | 11 | 10 | 09 | 08 | 07 | 06 | 05 | 04 | 03 | 02 | 01 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
94 | 110 | 84 | 95 | 74 | 105 | 103 | 104 | 96 | 99 | 82 | 82 |
2019 | 12 | 11 | 10 | 09 | 08 | 07 | 06 | 05 | 04 | 03 | 02 | 01 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
98 | 101 | 102 | 102 | 89 | 94 | 91 | 106 | 79 | 86 | 81 | 94 |
2018 | 12 | 11 | 10 |
---|---|---|---|
56 | 10 | 3 |
2015 | 02 |
---|---|
1 |
Rozhodným údajem pro zařazení faktury do měsíce a roku je Datum plnění.
Není-li údaj vyplněn, faktury nejsou do statistiky zahrnuty.
Dodavatel | Účel platby | Položky | Částka bez DPH | Částka s DPH | Datum vystavení | Datum přijetí | Datum úhrady | Datum plnění |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Severočeské vodovody a kanalizace, a.s. | vodné - 08/2019 byty 144/176 + 261 | celkem 23 840,00 Kč celkem 5 540,00 Kč | 29 380,00 Kč | 29 380,00 Kč | 5.8.2019 | 5.8.2019 | 16.8.2019 | |
INISOFT Consulting s.r.o. | Kurz - nakládání z odpady ze zdrav. zařízení | celkem 2 885,85 Kč | 2 885,85 Kč | 2 885,85 Kč | 8.8.2019 | 8.8.2019 | 19.8.2019 | |
HighTech Industries s.r.o. | dvoukolový vozík | celkem 2 319,00 Kč | 2 319,00 Kč | 2 319,00 Kč | 8.8.2019 | 9.8.2019 | 13.8.2019 | |
Profivoda s.r.o. | Roční servis filtračního zařízení Sintra, INOX 1800 | celkem 6 357,00 Kč | 6 357,00 Kč | 6 357,00 Kč | 12.8.2019 | 12.8.2019 | 22.8.2019 | |
ČESKÝ SERVIS OKEN A DVEŘÍ, s. r. o. | zálohová platba na zhotovení sítí do oken na oddělení | celkem 3 594,00 Kč | 3 594,00 Kč | 3 594,00 Kč | 15.8.2019 | 15.8.2019 | 27.8.2019 | |
Zásobování a.s. | jídlonosiče, olej, vrtáky, pistole PUR pěny, poklop mikrovlnka | 111 02000 - Pořízení zásob - sklad MTZ; celkem 1 474,00 Kč | 1 474,00 Kč | 1 474,00 Kč | 5.8.2019 | 6.8.2019 | 8.8.2019 | |
Alza.cz a.s. | mobilní telefony | 111 02000 - Pořízení zásob - sklad MTZ; celkem 12 050,00 Kč | 12 050,00 Kč | 12 050,00 Kč | 2.8.2019 | 6.8.2019 | 7.8.2019 | |
Zásobování a.s. | kompresor | 111 02000 - Pořízení zásob - sklad MTZ; celkem 10 498,00 Kč | 10 498,00 Kč | 10 498,00 Kč | 15.8.2019 | 15.8.2019 | 19.8.2019 | |
Zásobování a.s. | vařič, zastřihovač, kalkulačka, minutka | 111 02000 - Pořízení zásob - sklad MTZ; celkem 1 866,00 Kč | 1 866,00 Kč | 1 866,00 Kč | 15.8.2019 | 15.8.2019 | 19.8.2019 | |
STILUS TRADE spol. s r.o. | kancelářské potřeby | 111 02000 - Pořízení zásob - sklad MTZ; celkem 7 027,00 Kč | 7 027,00 Kč | 7 027,00 Kč | 22.7.2019 | 23.7.2019 | 20.8.2019 | |
Filip Latislav | obálky, razítka | 111 02000 - Pořízení zásob - sklad MTZ; celkem 13 830,00 Kč | 13 830,00 Kč | 13 830,00 Kč | 10.7.2019 | 23.7.2019 | 8.8.2019 | |
Jiří Sovadina-S.B.CH.instal. | WC mísa, baterie | 111 02000 - Pořízení zásob - sklad MTZ; celkem 1 706,00 Kč | 1 706,00 Kč | 1 706,00 Kč | 19.7.2019 | 23.7.2019 | 27.8.2019 | |
Démos trade, a.s. | desky překližka | 111 02000 - Pořízení zásob - sklad MTZ; celkem 2 067,00 Kč | 2 067,00 Kč | 2 067,00 Kč | 19.7.2019 | 23.7.2019 | 15.8.2019 | |
Citus, s.r.o. | STAPRO import - potraviny | 111 01000 - Pořízení zásob - kuchyně; celkem 17 171,80 Kč 503 00000 740 - spotřeba jiných nesklad. dodávek - cenová odchylka; celkem 0,20 Kč | 17 172,00 Kč | 17 172,00 Kč | 23.7.2019 | 23.7.2019 | 8.8.2019 | |
Bidfood Czech Republic s.r.o. | STAPRO import - potraviny | 111 01000 - Pořízení zásob - kuchyně; celkem 5 317,60 Kč | 5 317,60 Kč | 5 317,60 Kč | 23.7.2019 | 23.7.2019 | 15.8.2019 | |
GASTROPLUS LOUNY s.r.o. | STAPRO import - potraviny | 111 01000 - Pořízení zásob - kuchyně; celkem 1 802,63 Kč 503 00000 740 - spotřeba jiných nesklad. dodávek - cenová odchylka; celkem 0,37 Kč | 1 803,00 Kč | 1 803,00 Kč | 23.7.2019 | 23.7.2019 | 6.8.2019 | |
BioVendor - Laboratorní medicína a.s. | BENZODIAZEPINES | 501 04020 520 - laboratorní materiál; celkem 12 450,17 Kč | 12 450,17 Kč | 12 450,17 Kč | 1.8.2019 | 2.8.2019 | 27.8.2019 | |
Daniel Pilnaj | spojovací materiál | 511 01001 799 - opravy a údržba stavební, malování; celkem 3 297,00 Kč | 3 297,00 Kč | 3 297,00 Kč | 2.8.2019 | 5.8.2019 | 27.8.2019 | |
Knoblochová Olga, JUDr. | Právní služby 07/2019 | 549 01010 100 - právní a poradenská činnost; celkem 49 225,00 Kč | 49 225,00 Kč | 49 225,00 Kč | 5.8.2019 | 5.8.2019 | 8.8.2019 | |
Lukáš Záveský | Správa internetů a webových stránek 07/2019 - dle smlouvy | 518 09020 901 - údržba softwaru,upgrade,webhosting; celkem 17 000,00 Kč | 17 000,00 Kč | 17 000,00 Kč | 31.7.2019 | 5.8.2019 | 8.8.2019 | |
Lukáš Záveský | Realizační,poradenská a konzultační činnost za 07/2019- dle příkazní smlouvy ze dne 18.8.2017 | 549 01010 100 - právní a poradenská činnost; celkem 51 487,00 Kč | 51 487,00 Kč | 51 487,00 Kč | 31.7.2019 | 5.8.2019 | 8.8.2019 | |
MSM, spol. s r.o. | PZT | 132 01000 - léky; celkem 2 356,52 Kč 132 01000 - léky; celkem 0,41 Kč | 2 356,52 Kč | 2 710,00 Kč | 1.8.2019 | 5.8.2019 | 27.8.2019 | 1.8.2019 |
MSM, spol. s r.o. | PZT | 132 01000 - léky; celkem 8 417,39 Kč 132 01000 - léky; celkem 0,22 Kč | 8 417,39 Kč | 9 680,00 Kč | 1.8.2019 | 5.8.2019 | 27.8.2019 | 1.8.2019 |
GASTROPLUS LOUNY s.r.o. | STAPRO import - potraviny | 111 01000 - Pořízení zásob - kuchyně; celkem 3 605,25 Kč 503 00000 740 - spotřeba jiných nesklad. dodávek - cenová odchylka; celkem -0,25 Kč | 3 605,00 Kč | 3 605,00 Kč | 23.7.2019 | 23.7.2019 | 8.8.2019 | |
GASTROPLUS LOUNY s.r.o. | STAPRO import - potraviny | 111 01000 - Pořízení zásob - kuchyně; celkem 3 845,60 Kč 503 00000 740 - spotřeba jiných nesklad. dodávek - cenová odchylka; celkem 0,40 Kč | 3 846,00 Kč | 3 846,00 Kč | 23.7.2019 | 23.7.2019 | 8.8.2019 | |
ALIMPEX-LOUNY, S.R.O | STAPRO import - potraviny | 111 01000 - Pořízení zásob - kuchyně; celkem 9 919,61 Kč 111 01000 - Pořízení zásob - kuchyně; celkem 13 484,44 Kč 111 01000 - Pořízení zásob - kuchyně; celkem 1 926,48 Kč 503 00000 740 - spotřeba jiných nesklad. dodávek - cenová odchylka; celkem 0,47 Kč | 25 331,00 Kč | 25 331,00 Kč | 22.7.2019 | 22.7.2019 | 5.8.2019 | |
Pewa, s.r.o. | STAPRO import - potraviny | 111 01000 - Pořízení zásob - kuchyně; celkem 9 268,80 Kč 503 00000 740 - spotřeba jiných nesklad. dodávek - cenová odchylka; celkem 0,20 Kč | 9 269,00 Kč | 9 269,00 Kč | 23.7.2019 | 23.7.2019 | 6.8.2019 | |
Pewa, s.r.o. | STAPRO import - potraviny | 111 01000 - Pořízení zásob - kuchyně; celkem 22 456,98 Kč 503 00000 740 - spotřeba jiných nesklad. dodávek - cenová odchylka; celkem 0,02 Kč | 22 457,00 Kč | 22 457,00 Kč | 23.7.2019 | 23.7.2019 | 8.8.2019 | |
Roman Helcl | STAPRO import - potraviny | 111 01000 - Pořízení zásob - kuchyně; celkem 9 968,60 Kč 503 00000 740 - spotřeba jiných nesklad. dodávek - cenová odchylka; celkem 0,40 Kč | 9 969,00 Kč | 9 969,00 Kč | 23.7.2019 | 23.7.2019 | 5.8.2019 | |
JIZERSKÉ PEKÁRNY spol. s r.o. | STAPRO import - potraviny | 111 01000 - Pořízení zásob - kuchyně; celkem 2 537,48 Kč 111 01000 - Pořízení zásob - kuchyně; celkem 11 716,44 Kč 111 01000 - Pořízení zásob - kuchyně; celkem 5 140,51 Kč 111 01000 - Pořízení zásob - kuchyně; celkem 6 541,78 Kč 111 01000 - Pořízení zásob - kuchyně; celkem 17 138,45 Kč 503 00000 740 - spotřeba jiných nesklad. dodávek - cenová odchylka; celkem 0,04 Kč | 43 074,70 Kč | 43 074,70 Kč | 22.7.2019 | 22.7.2019 | 20.8.2019 | |
Phoenix | Léky | 132 01000 - léky; celkem 2 592,39 Kč 132 01000 - léky; celkem -0,01 Kč | 2 592,39 Kč | 2 851,63 Kč | 22.7.2019 | 24.7.2019 | 20.8.2019 | 23.7.2019 |
Phoenix | Léky | 132 01000 - léky; celkem 123 193,56 Kč 132 01000 - léky; celkem 9 223,68 Kč 132 01000 - léky; celkem 1 911,54 Kč 132 01000 - léky; celkem 0,60 Kč | 134 328,78 Kč | 148 433,11 Kč | 22.7.2019 | 24.7.2019 | 20.8.2019 | 23.7.2019 |
Pewa, s.r.o. | Potraviny pro Multicentrum | 513 01000 100 - náklady na reprezentaci; celkem 500,00 Kč | 500,00 Kč | 500,00 Kč | 24.7.2019 | 24.7.2019 | 8.8.2019 | |
MSM, spol. s r.o. | PZT | 132 01000 - léky; celkem 20 705,22 Kč 132 01000 - léky; celkem -0,19 Kč | 20 705,22 Kč | 23 811,00 Kč | 1.8.2019 | 5.8.2019 | 27.8.2019 | 1.8.2019 |
LIMPA s.r.o. | Betonová směs P400, C16/20 | 518 10020 452 - ostatní služby materiální povahy,betonová směs; celkem 2 505,30 Kč 518 10020 652 - ostatní služby materiální povahy,betonová směs; celkem 3 506,40 Kč 518 10020 799 - ostatní služby materiální povahy,betonová směs; celkem 7 574,30 Kč | 13 586,00 Kč | 13 586,00 Kč | 31.7.2019 | 5.8.2019 | 13.8.2019 | |
Severočeské vodovody a kanalizace, a.s. | Vyúčtování vodné - 06/2019 - nemocnice | 314 08000 - poskytnuté zálohy - voda; celkem -121 739,13 Kč 502 02000 999 - spotřeba vody; celkem 250 076,53 Kč 503 00000 901 - spotřeba jiných nesklad. dodávek - cenová odchylka; celkem -0,01 Kč | 128 337,39 Kč | 147 588,00 Kč | 31.7.2019 | 5.8.2019 | 15.8.2019 | 31.7.2019 |
Severočeské vodovody a kanalizace, a.s. | Vyúčtování vodné - 07/2019 - nemocnice | 314 08000 - poskytnuté zálohy - voda; celkem -39 130,43 Kč 502 02000 999 - spotřeba vody; celkem 42 592,44 Kč 503 00000 901 - spotřeba jiných nesklad. dodávek - cenová odchylka; celkem -0,31 Kč | 3 461,70 Kč | 3 981,00 Kč | 31.7.2019 | 5.8.2019 | 15.8.2019 | 31.7.2019 |
Elektro-Account s.r.o. | Revize na elektrických zařízeních a strojích. | 518 10012 799 - ostatní nevýrobní služby - revize a kontroly,STK; celkem 46 827,00 Kč | 46 827,00 Kč | 46 827,00 Kč | 28.7.2019 | 5.8.2019 | 15.8.2019 | |
Elektro-Account s.r.o. | Revize na elektroinstalacích. | 518 10012 799 - ostatní nevýrobní služby - revize a kontroly,STK; celkem 14 036,00 Kč | 14 036,00 Kč | 14 036,00 Kč | 28.7.2019 | 5.8.2019 | 13.8.2019 | |
Fyzická osoba | Koncert Guitar Arte Trio ZK445 | 518 10040 777 - služby pro pacienty; celkem 5 000,00 Kč | 5 000,00 Kč | 5 000,00 Kč | 23.7.2019 | 24.7.2019 | 5.8.2019 | |
VKUS-BUSTAN s.r.o. | kancelářský papír | 111 02000 - Pořízení zásob - sklad MTZ; celkem 11 579,70 Kč | 11 579,70 Kč | 11 579,70 Kč | 24.7.2019 | 25.7.2019 | 22.8.2019 | |
COLORWAY | tmel, štětka | 111 02000 - Pořízení zásob - sklad MTZ; celkem 780,00 Kč | 780,00 Kč | 780,00 Kč | 22.7.2019 | 25.7.2019 | 13.8.2019 | |
Šinfelt s.r.o. | elektromateriál | 111 02000 - Pořízení zásob - sklad MTZ; celkem 3 874,00 Kč | 3 874,00 Kč | 3 874,00 Kč | 31.7.2019 | 2.8.2019 | 13.8.2019 | |
COLORWAY | barvy, tmel | 111 02000 - Pořízení zásob - sklad MTZ; celkem 2 080,00 Kč 111 02000 - Pořízení zásob - sklad MTZ; celkem 625,00 Kč 111 02000 - Pořízení zásob - sklad MTZ; celkem 500,00 Kč | 3 205,00 Kč | 3 205,00 Kč | 31.7.2019 | 5.8.2019 | 13.8.2019 | |
2P SERVIS s.r.o. | oděvy OOP | 111 02000 - Pořízení zásob - sklad MTZ; celkem 9 194,00 Kč | 9 194,00 Kč | 9 194,00 Kč | 31.7.2019 | 6.8.2019 | 27.8.2019 | |
Advokátní kancelář JUDr. Jan Opletal | Právní služby 07/2019 | 549 01010 100 - právní a poradenská činnost; celkem 14 700,00 Kč | 14 700,00 Kč | 14 700,00 Kč | 6.8.2019 | 6.8.2019 | 8.8.2019 | |
2P SERVIS s.r.o. | oděvy OOP | 111 02000 - Pořízení zásob - sklad MTZ; celkem 32 000,00 Kč | 32 000,00 Kč | 32 000,00 Kč | 1.8.2019 | 6.8.2019 | 27.8.2019 | |
JK-Trading s.r.o. Praha | PZT | 132 01000 - léky; celkem 5 954,76 Kč 132 01000 - léky; celkem -0,15 Kč | 5 954,76 Kč | 6 847,97 Kč | 1.8.2019 | 6.8.2019 | 15.8.2019 | 1.8.2019 |
DERMIA | PZT | 132 01000 - léky; celkem 6 864,48 Kč 132 01000 - léky; celkem 5 441,22 Kč 132 01000 - léky; celkem 0,39 Kč 503 00000 220 - spotřeba jiných nesklad. dodávek - cenová odchylka; celkem 0,98 Kč | 12 306,68 Kč | 14 479,00 Kč | 2.8.2019 | 6.8.2019 | 15.8.2019 | 2.8.2019 |
DERMIA | PZT | 132 01000 - léky; celkem 1 194,00 Kč 132 01000 - léky; celkem 61,99 Kč 132 01000 - léky; celkem -0,02 Kč 503 00000 220 - spotřeba jiných nesklad. dodávek - cenová odchylka; celkem 0,89 Kč | 1 256,88 Kč | 1 449,00 Kč | 2.8.2019 | 6.8.2019 | 15.8.2019 | 2.8.2019 |
DERMIA | PZT | 132 01000 - léky; celkem 1 533,90 Kč 132 01000 - léky; celkem 371,94 Kč 132 01000 - léky; celkem 0,47 Kč 503 00000 220 - spotřeba jiných nesklad. dodávek - cenová odchylka; celkem 0,96 Kč | 1 906,80 Kč | 2 215,00 Kč | 2.8.2019 | 6.8.2019 | 15.8.2019 | 2.8.2019 |
DERMIA | PZT | 132 01000 - léky; celkem 3 961,67 Kč 132 01000 - léky; celkem 4 136,29 Kč 132 01000 - léky; celkem 0,06 Kč 503 00000 220 - spotřeba jiných nesklad. dodávek - cenová odchylka; celkem 0,17 Kč | 8 098,13 Kč | 9 561,00 Kč | 6.8.2019 | 6.8.2019 | 15.8.2019 | 2.8.2019 |
DERMIA | PZT | 132 01000 - léky; celkem 23 185,92 Kč 132 01000 - léky; celkem 2 038,33 Kč 132 01000 - léky; celkem 0,16 Kč 503 00000 220 - spotřeba jiných nesklad. dodávek - cenová odchylka; celkem 0,81 Kč | 25 225,06 Kč | 29 131,00 Kč | 2.8.2019 | 6.8.2019 | 15.8.2019 | 2.8.2019 |
ORTIKA a.s. | PZT | 132 01000 - léky; celkem 243,48 Kč | 243,48 Kč | 280,00 Kč | 2.8.2019 | 6.8.2019 | 15.8.2019 | 2.8.2019 |
Alliance Healthcare s.r.o. | Léky | 132 01000 - léky; celkem 5 310,41 Kč 132 01000 - léky; celkem 400,86 Kč 132 01000 - léky; celkem 0,02 Kč | 5 711,27 Kč | 6 326,49 Kč | 23.7.2019 | 25.7.2019 | 22.8.2019 | 24.7.2019 |
Pharmos, a.s. | Léky | 132 01000 - léky; celkem 12 207,49 Kč 132 01000 - léky; celkem 0,01 Kč 503 00000 220 - spotřeba jiných nesklad. dodávek - cenová odchylka; celkem -0,24 Kč | 12 207,25 Kč | 13 428,00 Kč | 24.7.2019 | 25.7.2019 | 6.8.2019 | 24.7.2019 |
Alliance Healthcare s.r.o. | Léky | 132 01000 - léky; celkem 3 054,00 Kč 132 01000 - léky; celkem 0,09 Kč | 3 054,00 Kč | 3 359,40 Kč | 24.7.2019 | 25.7.2019 | 22.8.2019 | 25.7.2019 |
Technoton | Tonery | 111 02000 - Pořízení zásob - sklad MTZ; celkem 16 123,00 Kč | 16 123,00 Kč | 16 123,00 Kč | 25.7.2019 | 25.7.2019 | 8.8.2019 | |
Citus, s.r.o. | STAPRO import - potraviny | 111 01000 - Pořízení zásob - kuchyně; celkem 7 140,35 Kč 503 00000 740 - spotřeba jiných nesklad. dodávek - cenová odchylka; celkem -0,35 Kč | 7 140,00 Kč | 7 140,00 Kč | 25.7.2019 | 25.7.2019 | 13.8.2019 | |
GASTROPLUS LOUNY s.r.o. | STAPRO import - potraviny | 111 01000 - Pořízení zásob - kuchyně; celkem 33 489,96 Kč 503 00000 740 - spotřeba jiných nesklad. dodávek - cenová odchylka; celkem 0,04 Kč | 33 490,00 Kč | 33 490,00 Kč | 25.7.2019 | 25.7.2019 | 8.8.2019 | |
Phoenix | Léky | 132 01000 - léky; celkem 2 459,57 Kč | 2 459,57 Kč | 2 705,53 Kč | 7.5.2019 | 10.5.2019 | 5.8.2019 | 6.5.2019 |
Phoenix | Léky | 132 01000 - léky; celkem 1 169,36 Kč | 1 169,36 Kč | 1 286,30 Kč | 7.5.2019 | 10.5.2019 | 5.8.2019 | 7.5.2019 |
Phoenix | Léky | 132 01000 - léky; celkem 2 317,82 Kč 132 01000 - léky; celkem 0,01 Kč | 2 317,82 Kč | 2 549,60 Kč | 15.5.2019 | 17.5.2019 | 8.8.2019 | 15.5.2019 |
Phoenix | Léky | 132 01000 - léky; celkem 1 552,45 Kč | 1 552,45 Kč | 1 707,70 Kč | 22.5.2019 | 27.5.2019 | 19.8.2019 | 23.5.2019 |
Phoenix | Léky | 132 01000 - léky; celkem 1 169,36 Kč | 1 169,36 Kč | 1 286,30 Kč | 31.5.2019 | 31.5.2019 | 27.8.2019 | 31.5.2019 |
Phoenix | Léky | 132 01000 - léky; celkem 2 416,66 Kč 132 01000 - léky; celkem 0,01 Kč | 2 416,66 Kč | 2 658,33 Kč | 31.5.2019 | 31.5.2019 | 27.8.2019 | 31.5.2019 |
Phoenix | Léky | 132 01000 - léky; celkem 203,97 Kč | 203,97 Kč | 224,37 Kč | 7.6.2019 | 10.6.2019 | 5.8.2019 | 7.6.2019 |
Phoenix | Léky | 132 01000 - léky; celkem 1 128,18 Kč | 1 128,18 Kč | 1 241,00 Kč | 7.6.2019 | 11.6.2019 | 15.8.2019 | 4.6.2019 |
Phoenix | Léky | 132 01000 - léky; celkem 571,90 Kč | 571,90 Kč | 629,09 Kč | 11.6.2019 | 12.6.2019 | 8.8.2019 | 12.6.2019 |
Sanofi-aventis,s.r.o | Léky | 132 01000 - léky; celkem 2 757,69 Kč 132 01000 - léky; celkem -0,01 Kč | 2 757,69 Kč | 3 033,46 Kč | 11.6.2019 | 13.6.2019 | 8.8.2019 | 11.6.2019 |
Sanofi-aventis,s.r.o | Léky | 132 01000 - léky; celkem 3 467,57 Kč 132 01000 - léky; celkem -0,02 Kč | 3 467,57 Kč | 3 814,33 Kč | 14.6.2019 | 18.6.2019 | 8.8.2019 | 14.6.2019 |
Phoenix | Léky | 132 01000 - léky; celkem 1 168,23 Kč | 1 168,23 Kč | 1 285,05 Kč | 14.6.2019 | 18.6.2019 | 22.8.2019 | 14.6.2019 |
Phoenix | Léky | 132 01000 - léky; celkem 3 205,23 Kč | 3 205,23 Kč | 3 525,75 Kč | 18.6.2019 | 19.6.2019 | 15.8.2019 | 19.6.2019 |
Phoenix | Léky | 132 01000 - léky; celkem 178,01 Kč | 178,01 Kč | 195,81 Kč | 20.6.2019 | 21.6.2019 | 15.8.2019 | 20.6.2019 |
Jiří Sovadina-S.B.CH.instal. | instalatérský materiál | 111 02000 - Pořízení zásob - sklad MTZ; celkem 2 635,00 Kč | 2 635,00 Kč | 2 635,00 Kč | 20.6.2019 | 21.6.2019 | 5.8.2019 | |
Phoenix | Léky | 132 01000 - léky; celkem 145,80 Kč | 145,80 Kč | 160,38 Kč | 21.6.2019 | 24.6.2019 | 19.8.2019 | 21.6.2019 |
GASTROPLUS LOUNY s.r.o. | STAPRO import - potraviny | 111 01000 - Pořízení zásob - kuchyně; celkem 4 411,40 Kč 503 00000 740 - spotřeba jiných nesklad. dodávek - cenová odchylka; celkem -0,40 Kč | 4 411,00 Kč | 4 411,00 Kč | 25.7.2019 | 25.7.2019 | 13.8.2019 | |
Václav Zoubek | STAPRO import - potraviny | 111 01000 - Pořízení zásob - kuchyně; celkem 3 305,76 Kč 503 00000 740 - spotřeba jiných nesklad. dodávek - cenová odchylka; celkem 0,24 Kč | 3 306,00 Kč | 3 306,00 Kč | 25.7.2019 | 25.7.2019 | 13.8.2019 | |
Pewa, s.r.o. | STAPRO import - potraviny | 111 01000 - Pořízení zásob - kuchyně; celkem 5 531,04 Kč 503 00000 740 - spotřeba jiných nesklad. dodávek - cenová odchylka; celkem -0,04 Kč | 5 531,00 Kč | 5 531,00 Kč | 25.7.2019 | 25.7.2019 | 13.8.2019 | |
Roman Helcl | STAPRO import - potraviny | 111 01000 - Pořízení zásob - kuchyně; celkem 11 723,68 Kč 503 00000 740 - spotřeba jiných nesklad. dodávek - cenová odchylka; celkem 0,32 Kč | 11 724,00 Kč | 11 724,00 Kč | 25.7.2019 | 25.7.2019 | 8.8.2019 | |
Martin Růzha | STAPRO import - potraviny | 111 01000 - Pořízení zásob - kuchyně; celkem 24 920,86 Kč 503 00000 740 - spotřeba jiných nesklad. dodávek - cenová odchylka; celkem -0,01 Kč | 24 920,85 Kč | 24 920,85 Kč | 25.7.2019 | 25.7.2019 | 8.8.2019 | |
Martin Růzha | STAPRO import - potraviny | 111 01000 - Pořízení zásob - kuchyně; celkem 17 668,03 Kč 111 01000 - Pořízení zásob - kuchyně; celkem 17 001,31 Kč 111 01000 - Pořízení zásob - kuchyně; celkem 9 717,39 Kč | 44 386,73 Kč | 44 386,73 Kč | 25.7.2019 | 25.7.2019 | 8.8.2019 | |
CZ-Hamico s.r.o. | STAPRO import - potraviny | 111 01000 - Pořízení zásob - kuchyně; celkem 16 216,73 Kč 503 00000 740 - spotřeba jiných nesklad. dodávek - cenová odchylka; celkem 0,27 Kč | 16 217,00 Kč | 16 217,00 Kč | 2.8.2019 | 2.8.2019 | 27.8.2019 | |
Zemědělská Cítov, a.s. | STAPRO import - potraviny | 111 01000 - Pořízení zásob - kuchyně; celkem 2 173,50 Kč 111 01000 - Pořízení zásob - kuchyně; celkem 2 173,50 Kč 111 01000 - Pořízení zásob - kuchyně; celkem 2 173,50 Kč 111 01000 - Pořízení zásob - kuchyně; celkem 1 086,75 Kč 111 01000 - Pořízení zásob - kuchyně; celkem 1 449,00 Kč 111 01000 - Pořízení zásob - kuchyně; celkem 1 449,00 Kč 503 00000 740 - spotřeba jiných nesklad. dodávek - cenová odchylka; celkem -0,25 Kč | 10 505,00 Kč | 10 505,00 Kč | 6.8.2019 | 6.8.2019 | 13.8.2019 | |
Citus, s.r.o. | STAPRO import - potraviny | 111 01000 - Pořízení zásob - kuchyně; celkem 13 613,24 Kč 503 00000 740 - spotřeba jiných nesklad. dodávek - cenová odchylka; celkem -0,24 Kč | 13 613,00 Kč | 13 613,00 Kč | 6.8.2019 | 6.8.2019 | 22.8.2019 | |
Bidfood Czech Republic s.r.o. | STAPRO import - potraviny | 111 01000 - Pořízení zásob - kuchyně; celkem 5 035,62 Kč | 5 035,62 Kč | 5 035,62 Kč | 6.8.2019 | 6.8.2019 | 27.8.2019 | |
GASTROPLUS LOUNY s.r.o. | STAPRO import - potraviny | 111 01000 - Pořízení zásob - kuchyně; celkem 4 566,65 Kč 503 00000 740 - spotřeba jiných nesklad. dodávek - cenová odchylka; celkem 0,35 Kč | 4 567,00 Kč | 4 567,00 Kč | 6.8.2019 | 6.8.2019 | 22.8.2019 | |
Pewa, s.r.o. | STAPRO import - potraviny | 111 01000 - Pořízení zásob - kuchyně; celkem 21 944,24 Kč 503 00000 740 - spotřeba jiných nesklad. dodávek - cenová odchylka; celkem 0,76 Kč | 21 945,00 Kč | 21 945,00 Kč | 6.8.2019 | 6.8.2019 | 22.8.2019 | |
ARITMET s.r.o. | Geodetické práce - trasování inženýrských sítí | 518 04020 799 - inženýrská činnost; celkem 7 865,00 Kč | 7 865,00 Kč | 7 865,00 Kč | 25.7.2019 | 25.7.2019 | 22.8.2019 | |
Všeobecná fakultní nemocnice | Agregované výkony 03-05 / 2019 | 518 10011 999 - ostatní nevýrobní služby - agregované výkony; celkem 732,00 Kč | 732,00 Kč | 732,00 Kč | 24.7.2019 | 25.7.2019 | 5.8.2019 | |
MC Systems & Services, s.r.o. | Práce technika - | 518 09020 901 - údržba softwaru,upgrade,webhosting; celkem 4 138,00 Kč | 4 138,00 Kč | 4 138,00 Kč | 25.7.2019 | 26.7.2019 | 22.8.2019 | |
BioVendor - Laboratorní medicína a.s. | AMPHETAMINES | 501 04020 520 - laboratorní materiál; celkem 12 450,17 Kč | 12 450,17 Kč | 12 450,17 Kč | 25.7.2019 | 26.7.2019 | 8.8.2019 | |
BioVendor - Laboratorní medicína a.s. | CRP CONTROL. CRP CONTROL HIGH, CLEANING SOLUTION, LYTIC SOLUTION | 501 04020 520 - laboratorní materiál; celkem 13 056,61 Kč | 13 056,61 Kč | 13 056,61 Kč | 25.7.2019 | 26.7.2019 | 8.8.2019 | |
Česká pošta, s.p. | Poštovné I. dekáda 07/2019 | 518 01020 901 - poštovné; celkem 5 099,00 Kč | 5 099,00 Kč | 5 099,00 Kč | 23.7.2019 | 26.7.2019 | 6.8.2019 | |
Perfect Distribution a.s. | Dezinfekce | 132 01000 - léky; celkem 11 601,00 Kč 132 01000 - léky; celkem -0,01 Kč | 11 601,00 Kč | 14 037,21 Kč | 24.7.2019 | 26.7.2019 | 6.8.2019 | 24.7.2019 |
Roman Helcl | STAPRO import - potraviny | 111 01000 - Pořízení zásob - kuchyně; celkem 8 629,96 Kč 503 00000 740 - spotřeba jiných nesklad. dodávek - cenová odchylka; celkem 0,04 Kč | 8 630,00 Kč | 8 630,00 Kč | 6.8.2019 | 6.8.2019 | 15.8.2019 | |
Martin Růzha | STAPRO import - potraviny | 111 01000 - Pořízení zásob - kuchyně; celkem 11 180,36 Kč 111 01000 - Pořízení zásob - kuchyně; celkem 9 346,05 Kč 111 01000 - Pořízení zásob - kuchyně; celkem 15 920,72 Kč 111 01000 - Pořízení zásob - kuchyně; celkem 10 960,43 Kč 503 00000 740 - spotřeba jiných nesklad. dodávek - cenová odchylka; celkem -0,01 Kč | 47 407,55 Kč | 47 407,55 Kč | 6.8.2019 | 6.8.2019 | 13.8.2019 | |
Martin Růzha | STAPRO import - potraviny | 111 01000 - Pořízení zásob - kuchyně; celkem 20 178,02 Kč 111 01000 - Pořízení zásob - kuchyně; celkem 225,40 Kč 111 01000 - Pořízení zásob - kuchyně; celkem 17 634,74 Kč 503 00000 740 - spotřeba jiných nesklad. dodávek - cenová odchylka; celkem -0,01 Kč | 38 038,15 Kč | 38 038,15 Kč | 6.8.2019 | 6.8.2019 | 13.8.2019 | |
Podřipská nemocnice s poliklinikou | Roztok | 501 02000 471 - spotřeba léčivých přípravků; celkem 212,40 Kč | 212,40 Kč | 212,40 Kč | 6.8.2019 | 6.8.2019 | 13.8.2019 | |
První certifikační autorita, a.s. | Vydané certefikáty | 518 10010 901 - ostatní nevýrobní služby; celkem 871,20 Kč | 871,20 Kč | 871,20 Kč | 6.8.2019 | 6.8.2019 | 27.8.2019 |