Psychiatrická nemocnice Horní Beřkovice


Celkem faktur

20535

Stav doplněnosti faktur po měsících

2024 08 07 06 05 04 03 02 01
31 78 69 72 94 83 78 77
2023 12 11 10 09 08 07 06 05 04 03 02 01
84 73 85 58 69 69 79 85 78 106 69 91
2022 12 11 10 09 08 07 06 05 04 03 02 01
91 85 67 95 81 67 79 79 71 86 76 84
2021 12 11 10 09 08 07 06 05 04 03 02 01
75 93 89 70 71 70 69 76 80 90 88 98
2020 12 11 10 09 08 07 06 05 04 03 02 01
94 110 84 95 74 105 103 104 96 99 82 82
2019 12 11 10 09 08 07 06 05 04 03 02 01
98 101 102 102 89 94 91 106 79 86 81 94
2018 12 11 10
56 10 3
2015 02
1

Rozhodným údajem pro zařazení faktury do měsíce a roku je Datum plnění.
Není-li údaj vyplněn, faktury nejsou do statistiky zahrnuty.


Analytické účty

to
Rychlá volba: Rok 2018, Rok 2019

Zobrazeno 14 601-14 700 z 20 535 záznamů.
DodavatelÚčel platbyPoložkyČástka bez DPHČástka s DPHDatum vystaveníDatum přijetíDatum úhradyDatum plnění
Severočeské vodovody a kanalizace, a.s.vodné - 08/2019 byty 144/176 + 261 celkem 23 840,00 Kč
celkem 5 540,00 Kč
29 380,00 Kč29 380,00 Kč5.8.20195.8.201916.8.2019
INISOFT Consulting s.r.o.Kurz - nakládání z odpady ze zdrav. zařízení celkem 2 885,85 Kč
2 885,85 Kč2 885,85 Kč8.8.20198.8.201919.8.2019
HighTech Industries s.r.o.dvoukolový vozík celkem 2 319,00 Kč
2 319,00 Kč2 319,00 Kč8.8.20199.8.201913.8.2019
Profivoda s.r.o.Roční servis filtračního zařízení Sintra, INOX 1800 celkem 6 357,00 Kč
6 357,00 Kč6 357,00 Kč12.8.201912.8.201922.8.2019
ČESKÝ SERVIS OKEN A DVEŘÍ, s. r. o.zálohová platba na zhotovení sítí do oken na oddělení celkem 3 594,00 Kč
3 594,00 Kč3 594,00 Kč15.8.201915.8.201927.8.2019
Zásobování a.s.jídlonosiče, olej, vrtáky, pistole PUR pěny, poklop mikrovlnka111 02000 - Pořízení zásob - sklad MTZ; celkem 1 474,00 Kč
1 474,00 Kč1 474,00 Kč5.8.20196.8.20198.8.2019
Alza.cz a.s.mobilní telefony111 02000 - Pořízení zásob - sklad MTZ; celkem 12 050,00 Kč
12 050,00 Kč12 050,00 Kč2.8.20196.8.20197.8.2019
Zásobování a.s.kompresor111 02000 - Pořízení zásob - sklad MTZ; celkem 10 498,00 Kč
10 498,00 Kč10 498,00 Kč15.8.201915.8.201919.8.2019
Zásobování a.s.vařič, zastřihovač, kalkulačka, minutka111 02000 - Pořízení zásob - sklad MTZ; celkem 1 866,00 Kč
1 866,00 Kč1 866,00 Kč15.8.201915.8.201919.8.2019
STILUS TRADE spol. s r.o.kancelářské potřeby111 02000 - Pořízení zásob - sklad MTZ; celkem 7 027,00 Kč
7 027,00 Kč7 027,00 Kč22.7.201923.7.201920.8.2019
Filip Latislavobálky, razítka111 02000 - Pořízení zásob - sklad MTZ; celkem 13 830,00 Kč
13 830,00 Kč13 830,00 Kč10.7.201923.7.20198.8.2019
Jiří Sovadina-S.B.CH.instal.WC mísa, baterie111 02000 - Pořízení zásob - sklad MTZ; celkem 1 706,00 Kč
1 706,00 Kč1 706,00 Kč19.7.201923.7.201927.8.2019
Démos trade, a.s.desky překližka111 02000 - Pořízení zásob - sklad MTZ; celkem 2 067,00 Kč
2 067,00 Kč2 067,00 Kč19.7.201923.7.201915.8.2019
Citus, s.r.o.STAPRO import - potraviny111 01000 - Pořízení zásob - kuchyně; celkem 17 171,80 Kč
503 00000 740 - spotřeba jiných nesklad. dodávek - cenová odchylka; celkem 0,20 Kč
17 172,00 Kč17 172,00 Kč23.7.201923.7.20198.8.2019
Bidfood Czech Republic s.r.o.STAPRO import - potraviny111 01000 - Pořízení zásob - kuchyně; celkem 5 317,60 Kč
5 317,60 Kč5 317,60 Kč23.7.201923.7.201915.8.2019
GASTROPLUS LOUNY s.r.o.STAPRO import - potraviny111 01000 - Pořízení zásob - kuchyně; celkem 1 802,63 Kč
503 00000 740 - spotřeba jiných nesklad. dodávek - cenová odchylka; celkem 0,37 Kč
1 803,00 Kč1 803,00 Kč23.7.201923.7.20196.8.2019
BioVendor - Laboratorní medicína a.s.BENZODIAZEPINES501 04020 520 - laboratorní materiál; celkem 12 450,17 Kč
12 450,17 Kč12 450,17 Kč1.8.20192.8.201927.8.2019
Daniel Pilnajspojovací materiál511 01001 799 - opravy a údržba stavební, malování; celkem 3 297,00 Kč
3 297,00 Kč3 297,00 Kč2.8.20195.8.201927.8.2019
Knoblochová Olga, JUDr.Právní služby 07/2019549 01010 100 - právní a poradenská činnost; celkem 49 225,00 Kč
49 225,00 Kč49 225,00 Kč5.8.20195.8.20198.8.2019
Lukáš ZáveskýSpráva internetů a webových stránek 07/2019 - dle smlouvy518 09020 901 - údržba softwaru,upgrade,webhosting; celkem 17 000,00 Kč
17 000,00 Kč17 000,00 Kč31.7.20195.8.20198.8.2019
Lukáš ZáveskýRealizační,poradenská a konzultační činnost za 07/2019- dle příkazní smlouvy ze dne 18.8.2017549 01010 100 - právní a poradenská činnost; celkem 51 487,00 Kč
51 487,00 Kč51 487,00 Kč31.7.20195.8.20198.8.2019
MSM, spol. s r.o.PZT132 01000 - léky; celkem 2 356,52 Kč
132 01000 - léky; celkem 0,41 Kč
2 356,52 Kč2 710,00 Kč1.8.20195.8.201927.8.20191.8.2019
MSM, spol. s r.o.PZT132 01000 - léky; celkem 8 417,39 Kč
132 01000 - léky; celkem 0,22 Kč
8 417,39 Kč9 680,00 Kč1.8.20195.8.201927.8.20191.8.2019
GASTROPLUS LOUNY s.r.o.STAPRO import - potraviny111 01000 - Pořízení zásob - kuchyně; celkem 3 605,25 Kč
503 00000 740 - spotřeba jiných nesklad. dodávek - cenová odchylka; celkem -0,25 Kč
3 605,00 Kč3 605,00 Kč23.7.201923.7.20198.8.2019
GASTROPLUS LOUNY s.r.o.STAPRO import - potraviny111 01000 - Pořízení zásob - kuchyně; celkem 3 845,60 Kč
503 00000 740 - spotřeba jiných nesklad. dodávek - cenová odchylka; celkem 0,40 Kč
3 846,00 Kč3 846,00 Kč23.7.201923.7.20198.8.2019
ALIMPEX-LOUNY, S.R.OSTAPRO import - potraviny111 01000 - Pořízení zásob - kuchyně; celkem 9 919,61 Kč
111 01000 - Pořízení zásob - kuchyně; celkem 13 484,44 Kč
111 01000 - Pořízení zásob - kuchyně; celkem 1 926,48 Kč
503 00000 740 - spotřeba jiných nesklad. dodávek - cenová odchylka; celkem 0,47 Kč
25 331,00 Kč25 331,00 Kč22.7.201922.7.20195.8.2019
Pewa, s.r.o.STAPRO import - potraviny111 01000 - Pořízení zásob - kuchyně; celkem 9 268,80 Kč
503 00000 740 - spotřeba jiných nesklad. dodávek - cenová odchylka; celkem 0,20 Kč
9 269,00 Kč9 269,00 Kč23.7.201923.7.20196.8.2019
Pewa, s.r.o.STAPRO import - potraviny111 01000 - Pořízení zásob - kuchyně; celkem 22 456,98 Kč
503 00000 740 - spotřeba jiných nesklad. dodávek - cenová odchylka; celkem 0,02 Kč
22 457,00 Kč22 457,00 Kč23.7.201923.7.20198.8.2019
Roman HelclSTAPRO import - potraviny111 01000 - Pořízení zásob - kuchyně; celkem 9 968,60 Kč
503 00000 740 - spotřeba jiných nesklad. dodávek - cenová odchylka; celkem 0,40 Kč
9 969,00 Kč9 969,00 Kč23.7.201923.7.20195.8.2019
JIZERSKÉ PEKÁRNY spol. s r.o.STAPRO import - potraviny111 01000 - Pořízení zásob - kuchyně; celkem 2 537,48 Kč
111 01000 - Pořízení zásob - kuchyně; celkem 11 716,44 Kč
111 01000 - Pořízení zásob - kuchyně; celkem 5 140,51 Kč
111 01000 - Pořízení zásob - kuchyně; celkem 6 541,78 Kč
111 01000 - Pořízení zásob - kuchyně; celkem 17 138,45 Kč
503 00000 740 - spotřeba jiných nesklad. dodávek - cenová odchylka; celkem 0,04 Kč
43 074,70 Kč43 074,70 Kč22.7.201922.7.201920.8.2019
PhoenixLéky132 01000 - léky; celkem 2 592,39 Kč
132 01000 - léky; celkem -0,01 Kč
2 592,39 Kč2 851,63 Kč22.7.201924.7.201920.8.201923.7.2019
PhoenixLéky132 01000 - léky; celkem 123 193,56 Kč
132 01000 - léky; celkem 9 223,68 Kč
132 01000 - léky; celkem 1 911,54 Kč
132 01000 - léky; celkem 0,60 Kč
134 328,78 Kč148 433,11 Kč22.7.201924.7.201920.8.201923.7.2019
Pewa, s.r.o.Potraviny pro Multicentrum513 01000 100 - náklady na reprezentaci; celkem 500,00 Kč
500,00 Kč500,00 Kč24.7.201924.7.20198.8.2019
MSM, spol. s r.o.PZT132 01000 - léky; celkem 20 705,22 Kč
132 01000 - léky; celkem -0,19 Kč
20 705,22 Kč23 811,00 Kč1.8.20195.8.201927.8.20191.8.2019
LIMPA s.r.o.Betonová směs P400, C16/20518 10020 452 - ostatní služby materiální povahy,betonová směs; celkem 2 505,30 Kč
518 10020 652 - ostatní služby materiální povahy,betonová směs; celkem 3 506,40 Kč
518 10020 799 - ostatní služby materiální povahy,betonová směs; celkem 7 574,30 Kč
13 586,00 Kč13 586,00 Kč31.7.20195.8.201913.8.2019
Severočeské vodovody a kanalizace, a.s.Vyúčtování vodné - 06/2019 - nemocnice314 08000 - poskytnuté zálohy - voda; celkem -121 739,13 Kč
502 02000 999 - spotřeba vody; celkem 250 076,53 Kč
503 00000 901 - spotřeba jiných nesklad. dodávek - cenová odchylka; celkem -0,01 Kč
128 337,39 Kč147 588,00 Kč31.7.20195.8.201915.8.201931.7.2019
Severočeské vodovody a kanalizace, a.s.Vyúčtování vodné - 07/2019 - nemocnice314 08000 - poskytnuté zálohy - voda; celkem -39 130,43 Kč
502 02000 999 - spotřeba vody; celkem 42 592,44 Kč
503 00000 901 - spotřeba jiných nesklad. dodávek - cenová odchylka; celkem -0,31 Kč
3 461,70 Kč3 981,00 Kč31.7.20195.8.201915.8.201931.7.2019
Elektro-Account s.r.o.Revize na elektrických zařízeních a strojích.518 10012 799 - ostatní nevýrobní služby - revize a kontroly,STK; celkem 46 827,00 Kč
46 827,00 Kč46 827,00 Kč28.7.20195.8.201915.8.2019
Elektro-Account s.r.o.Revize na elektroinstalacích.518 10012 799 - ostatní nevýrobní služby - revize a kontroly,STK; celkem 14 036,00 Kč
14 036,00 Kč14 036,00 Kč28.7.20195.8.201913.8.2019
Fyzická osobaKoncert Guitar Arte Trio ZK445518 10040 777 - služby pro pacienty; celkem 5 000,00 Kč
5 000,00 Kč5 000,00 Kč23.7.201924.7.20195.8.2019
VKUS-BUSTAN s.r.o.kancelářský papír111 02000 - Pořízení zásob - sklad MTZ; celkem 11 579,70 Kč
11 579,70 Kč11 579,70 Kč24.7.201925.7.201922.8.2019
COLORWAYtmel, štětka111 02000 - Pořízení zásob - sklad MTZ; celkem 780,00 Kč
780,00 Kč780,00 Kč22.7.201925.7.201913.8.2019
Šinfelt s.r.o.elektromateriál111 02000 - Pořízení zásob - sklad MTZ; celkem 3 874,00 Kč
3 874,00 Kč3 874,00 Kč31.7.20192.8.201913.8.2019
COLORWAYbarvy, tmel111 02000 - Pořízení zásob - sklad MTZ; celkem 2 080,00 Kč
111 02000 - Pořízení zásob - sklad MTZ; celkem 625,00 Kč
111 02000 - Pořízení zásob - sklad MTZ; celkem 500,00 Kč
3 205,00 Kč3 205,00 Kč31.7.20195.8.201913.8.2019
2P SERVIS s.r.o.oděvy OOP111 02000 - Pořízení zásob - sklad MTZ; celkem 9 194,00 Kč
9 194,00 Kč9 194,00 Kč31.7.20196.8.201927.8.2019
Advokátní kancelář JUDr. Jan OpletalPrávní služby 07/2019549 01010 100 - právní a poradenská činnost; celkem 14 700,00 Kč
14 700,00 Kč14 700,00 Kč6.8.20196.8.20198.8.2019
2P SERVIS s.r.o.oděvy OOP111 02000 - Pořízení zásob - sklad MTZ; celkem 32 000,00 Kč
32 000,00 Kč32 000,00 Kč1.8.20196.8.201927.8.2019
JK-Trading s.r.o. PrahaPZT132 01000 - léky; celkem 5 954,76 Kč
132 01000 - léky; celkem -0,15 Kč
5 954,76 Kč6 847,97 Kč1.8.20196.8.201915.8.20191.8.2019
DERMIAPZT132 01000 - léky; celkem 6 864,48 Kč
132 01000 - léky; celkem 5 441,22 Kč
132 01000 - léky; celkem 0,39 Kč
503 00000 220 - spotřeba jiných nesklad. dodávek - cenová odchylka; celkem 0,98 Kč
12 306,68 Kč14 479,00 Kč2.8.20196.8.201915.8.20192.8.2019
DERMIAPZT132 01000 - léky; celkem 1 194,00 Kč
132 01000 - léky; celkem 61,99 Kč
132 01000 - léky; celkem -0,02 Kč
503 00000 220 - spotřeba jiných nesklad. dodávek - cenová odchylka; celkem 0,89 Kč
1 256,88 Kč1 449,00 Kč2.8.20196.8.201915.8.20192.8.2019
DERMIAPZT132 01000 - léky; celkem 1 533,90 Kč
132 01000 - léky; celkem 371,94 Kč
132 01000 - léky; celkem 0,47 Kč
503 00000 220 - spotřeba jiných nesklad. dodávek - cenová odchylka; celkem 0,96 Kč
1 906,80 Kč2 215,00 Kč2.8.20196.8.201915.8.20192.8.2019
DERMIAPZT132 01000 - léky; celkem 3 961,67 Kč
132 01000 - léky; celkem 4 136,29 Kč
132 01000 - léky; celkem 0,06 Kč
503 00000 220 - spotřeba jiných nesklad. dodávek - cenová odchylka; celkem 0,17 Kč
8 098,13 Kč9 561,00 Kč6.8.20196.8.201915.8.20192.8.2019
DERMIAPZT132 01000 - léky; celkem 23 185,92 Kč
132 01000 - léky; celkem 2 038,33 Kč
132 01000 - léky; celkem 0,16 Kč
503 00000 220 - spotřeba jiných nesklad. dodávek - cenová odchylka; celkem 0,81 Kč
25 225,06 Kč29 131,00 Kč2.8.20196.8.201915.8.20192.8.2019
ORTIKA a.s.PZT132 01000 - léky; celkem 243,48 Kč
243,48 Kč280,00 Kč2.8.20196.8.201915.8.20192.8.2019
Alliance Healthcare s.r.o.Léky132 01000 - léky; celkem 5 310,41 Kč
132 01000 - léky; celkem 400,86 Kč
132 01000 - léky; celkem 0,02 Kč
5 711,27 Kč6 326,49 Kč23.7.201925.7.201922.8.201924.7.2019
Pharmos, a.s.Léky132 01000 - léky; celkem 12 207,49 Kč
132 01000 - léky; celkem 0,01 Kč
503 00000 220 - spotřeba jiných nesklad. dodávek - cenová odchylka; celkem -0,24 Kč
12 207,25 Kč13 428,00 Kč24.7.201925.7.20196.8.201924.7.2019
Alliance Healthcare s.r.o.Léky132 01000 - léky; celkem 3 054,00 Kč
132 01000 - léky; celkem 0,09 Kč
3 054,00 Kč3 359,40 Kč24.7.201925.7.201922.8.201925.7.2019
TechnotonTonery111 02000 - Pořízení zásob - sklad MTZ; celkem 16 123,00 Kč
16 123,00 Kč16 123,00 Kč25.7.201925.7.20198.8.2019
Citus, s.r.o.STAPRO import - potraviny111 01000 - Pořízení zásob - kuchyně; celkem 7 140,35 Kč
503 00000 740 - spotřeba jiných nesklad. dodávek - cenová odchylka; celkem -0,35 Kč
7 140,00 Kč7 140,00 Kč25.7.201925.7.201913.8.2019
GASTROPLUS LOUNY s.r.o.STAPRO import - potraviny111 01000 - Pořízení zásob - kuchyně; celkem 33 489,96 Kč
503 00000 740 - spotřeba jiných nesklad. dodávek - cenová odchylka; celkem 0,04 Kč
33 490,00 Kč33 490,00 Kč25.7.201925.7.20198.8.2019
PhoenixLéky132 01000 - léky; celkem 2 459,57 Kč
2 459,57 Kč2 705,53 Kč7.5.201910.5.20195.8.20196.5.2019
PhoenixLéky132 01000 - léky; celkem 1 169,36 Kč
1 169,36 Kč1 286,30 Kč7.5.201910.5.20195.8.20197.5.2019
PhoenixLéky132 01000 - léky; celkem 2 317,82 Kč
132 01000 - léky; celkem 0,01 Kč
2 317,82 Kč2 549,60 Kč15.5.201917.5.20198.8.201915.5.2019
PhoenixLéky132 01000 - léky; celkem 1 552,45 Kč
1 552,45 Kč1 707,70 Kč22.5.201927.5.201919.8.201923.5.2019
PhoenixLéky132 01000 - léky; celkem 1 169,36 Kč
1 169,36 Kč1 286,30 Kč31.5.201931.5.201927.8.201931.5.2019
PhoenixLéky132 01000 - léky; celkem 2 416,66 Kč
132 01000 - léky; celkem 0,01 Kč
2 416,66 Kč2 658,33 Kč31.5.201931.5.201927.8.201931.5.2019
PhoenixLéky132 01000 - léky; celkem 203,97 Kč
203,97 Kč224,37 Kč7.6.201910.6.20195.8.20197.6.2019
PhoenixLéky132 01000 - léky; celkem 1 128,18 Kč
1 128,18 Kč1 241,00 Kč7.6.201911.6.201915.8.20194.6.2019
PhoenixLéky132 01000 - léky; celkem 571,90 Kč
571,90 Kč629,09 Kč11.6.201912.6.20198.8.201912.6.2019
Sanofi-aventis,s.r.oLéky132 01000 - léky; celkem 2 757,69 Kč
132 01000 - léky; celkem -0,01 Kč
2 757,69 Kč3 033,46 Kč11.6.201913.6.20198.8.201911.6.2019
Sanofi-aventis,s.r.oLéky132 01000 - léky; celkem 3 467,57 Kč
132 01000 - léky; celkem -0,02 Kč
3 467,57 Kč3 814,33 Kč14.6.201918.6.20198.8.201914.6.2019
PhoenixLéky132 01000 - léky; celkem 1 168,23 Kč
1 168,23 Kč1 285,05 Kč14.6.201918.6.201922.8.201914.6.2019
PhoenixLéky132 01000 - léky; celkem 3 205,23 Kč
3 205,23 Kč3 525,75 Kč18.6.201919.6.201915.8.201919.6.2019
PhoenixLéky132 01000 - léky; celkem 178,01 Kč
178,01 Kč195,81 Kč20.6.201921.6.201915.8.201920.6.2019
Jiří Sovadina-S.B.CH.instal.instalatérský materiál111 02000 - Pořízení zásob - sklad MTZ; celkem 2 635,00 Kč
2 635,00 Kč2 635,00 Kč20.6.201921.6.20195.8.2019
PhoenixLéky132 01000 - léky; celkem 145,80 Kč
145,80 Kč160,38 Kč21.6.201924.6.201919.8.201921.6.2019
GASTROPLUS LOUNY s.r.o.STAPRO import - potraviny111 01000 - Pořízení zásob - kuchyně; celkem 4 411,40 Kč
503 00000 740 - spotřeba jiných nesklad. dodávek - cenová odchylka; celkem -0,40 Kč
4 411,00 Kč4 411,00 Kč25.7.201925.7.201913.8.2019
Václav ZoubekSTAPRO import - potraviny111 01000 - Pořízení zásob - kuchyně; celkem 3 305,76 Kč
503 00000 740 - spotřeba jiných nesklad. dodávek - cenová odchylka; celkem 0,24 Kč
3 306,00 Kč3 306,00 Kč25.7.201925.7.201913.8.2019
Pewa, s.r.o.STAPRO import - potraviny111 01000 - Pořízení zásob - kuchyně; celkem 5 531,04 Kč
503 00000 740 - spotřeba jiných nesklad. dodávek - cenová odchylka; celkem -0,04 Kč
5 531,00 Kč5 531,00 Kč25.7.201925.7.201913.8.2019
Roman HelclSTAPRO import - potraviny111 01000 - Pořízení zásob - kuchyně; celkem 11 723,68 Kč
503 00000 740 - spotřeba jiných nesklad. dodávek - cenová odchylka; celkem 0,32 Kč
11 724,00 Kč11 724,00 Kč25.7.201925.7.20198.8.2019
Martin RůzhaSTAPRO import - potraviny111 01000 - Pořízení zásob - kuchyně; celkem 24 920,86 Kč
503 00000 740 - spotřeba jiných nesklad. dodávek - cenová odchylka; celkem -0,01 Kč
24 920,85 Kč24 920,85 Kč25.7.201925.7.20198.8.2019
Martin RůzhaSTAPRO import - potraviny111 01000 - Pořízení zásob - kuchyně; celkem 17 668,03 Kč
111 01000 - Pořízení zásob - kuchyně; celkem 17 001,31 Kč
111 01000 - Pořízení zásob - kuchyně; celkem 9 717,39 Kč
44 386,73 Kč44 386,73 Kč25.7.201925.7.20198.8.2019
CZ-Hamico s.r.o.STAPRO import - potraviny111 01000 - Pořízení zásob - kuchyně; celkem 16 216,73 Kč
503 00000 740 - spotřeba jiných nesklad. dodávek - cenová odchylka; celkem 0,27 Kč
16 217,00 Kč16 217,00 Kč2.8.20192.8.201927.8.2019
Zemědělská Cítov, a.s.STAPRO import - potraviny111 01000 - Pořízení zásob - kuchyně; celkem 2 173,50 Kč
111 01000 - Pořízení zásob - kuchyně; celkem 2 173,50 Kč
111 01000 - Pořízení zásob - kuchyně; celkem 2 173,50 Kč
111 01000 - Pořízení zásob - kuchyně; celkem 1 086,75 Kč
111 01000 - Pořízení zásob - kuchyně; celkem 1 449,00 Kč
111 01000 - Pořízení zásob - kuchyně; celkem 1 449,00 Kč
503 00000 740 - spotřeba jiných nesklad. dodávek - cenová odchylka; celkem -0,25 Kč
10 505,00 Kč10 505,00 Kč6.8.20196.8.201913.8.2019
Citus, s.r.o.STAPRO import - potraviny111 01000 - Pořízení zásob - kuchyně; celkem 13 613,24 Kč
503 00000 740 - spotřeba jiných nesklad. dodávek - cenová odchylka; celkem -0,24 Kč
13 613,00 Kč13 613,00 Kč6.8.20196.8.201922.8.2019
Bidfood Czech Republic s.r.o.STAPRO import - potraviny111 01000 - Pořízení zásob - kuchyně; celkem 5 035,62 Kč
5 035,62 Kč5 035,62 Kč6.8.20196.8.201927.8.2019
GASTROPLUS LOUNY s.r.o.STAPRO import - potraviny111 01000 - Pořízení zásob - kuchyně; celkem 4 566,65 Kč
503 00000 740 - spotřeba jiných nesklad. dodávek - cenová odchylka; celkem 0,35 Kč
4 567,00 Kč4 567,00 Kč6.8.20196.8.201922.8.2019
Pewa, s.r.o.STAPRO import - potraviny111 01000 - Pořízení zásob - kuchyně; celkem 21 944,24 Kč
503 00000 740 - spotřeba jiných nesklad. dodávek - cenová odchylka; celkem 0,76 Kč
21 945,00 Kč21 945,00 Kč6.8.20196.8.201922.8.2019
ARITMET s.r.o.Geodetické práce - trasování inženýrských sítí518 04020 799 - inženýrská činnost; celkem 7 865,00 Kč
7 865,00 Kč7 865,00 Kč25.7.201925.7.201922.8.2019
Všeobecná fakultní nemocniceAgregované výkony 03-05 / 2019518 10011 999 - ostatní nevýrobní služby - agregované výkony; celkem 732,00 Kč
732,00 Kč732,00 Kč24.7.201925.7.20195.8.2019
MC Systems & Services, s.r.o.Práce technika -518 09020 901 - údržba softwaru,upgrade,webhosting; celkem 4 138,00 Kč
4 138,00 Kč4 138,00 Kč25.7.201926.7.201922.8.2019
BioVendor - Laboratorní medicína a.s.AMPHETAMINES501 04020 520 - laboratorní materiál; celkem 12 450,17 Kč
12 450,17 Kč12 450,17 Kč25.7.201926.7.20198.8.2019
BioVendor - Laboratorní medicína a.s.CRP CONTROL. CRP CONTROL HIGH, CLEANING SOLUTION, LYTIC SOLUTION501 04020 520 - laboratorní materiál; celkem 13 056,61 Kč
13 056,61 Kč13 056,61 Kč25.7.201926.7.20198.8.2019
Česká pošta, s.p.Poštovné I. dekáda 07/2019518 01020 901 - poštovné; celkem 5 099,00 Kč
5 099,00 Kč5 099,00 Kč23.7.201926.7.20196.8.2019
Perfect Distribution a.s.Dezinfekce132 01000 - léky; celkem 11 601,00 Kč
132 01000 - léky; celkem -0,01 Kč
11 601,00 Kč14 037,21 Kč24.7.201926.7.20196.8.201924.7.2019
Roman HelclSTAPRO import - potraviny111 01000 - Pořízení zásob - kuchyně; celkem 8 629,96 Kč
503 00000 740 - spotřeba jiných nesklad. dodávek - cenová odchylka; celkem 0,04 Kč
8 630,00 Kč8 630,00 Kč6.8.20196.8.201915.8.2019
Martin RůzhaSTAPRO import - potraviny111 01000 - Pořízení zásob - kuchyně; celkem 11 180,36 Kč
111 01000 - Pořízení zásob - kuchyně; celkem 9 346,05 Kč
111 01000 - Pořízení zásob - kuchyně; celkem 15 920,72 Kč
111 01000 - Pořízení zásob - kuchyně; celkem 10 960,43 Kč
503 00000 740 - spotřeba jiných nesklad. dodávek - cenová odchylka; celkem -0,01 Kč
47 407,55 Kč47 407,55 Kč6.8.20196.8.201913.8.2019
Martin RůzhaSTAPRO import - potraviny111 01000 - Pořízení zásob - kuchyně; celkem 20 178,02 Kč
111 01000 - Pořízení zásob - kuchyně; celkem 225,40 Kč
111 01000 - Pořízení zásob - kuchyně; celkem 17 634,74 Kč
503 00000 740 - spotřeba jiných nesklad. dodávek - cenová odchylka; celkem -0,01 Kč
38 038,15 Kč38 038,15 Kč6.8.20196.8.201913.8.2019
Podřipská nemocnice s poliklinikouRoztok501 02000 471 - spotřeba léčivých přípravků; celkem 212,40 Kč
212,40 Kč212,40 Kč6.8.20196.8.201913.8.2019
První certifikační autorita, a.s.Vydané certefikáty518 10010 901 - ostatní nevýrobní služby; celkem 871,20 Kč
871,20 Kč871,20 Kč6.8.20196.8.201927.8.2019
Zobrazeno 14 601-14 700 z 20 535 záznamů.