Psychiatrická nemocnice Horní Beřkovice


Celkem faktur

20535

Stav doplněnosti faktur po měsících

2024 08 07 06 05 04 03 02 01
31 78 69 72 94 83 78 77
2023 12 11 10 09 08 07 06 05 04 03 02 01
84 73 85 58 69 69 79 85 78 106 69 91
2022 12 11 10 09 08 07 06 05 04 03 02 01
91 85 67 95 81 67 79 79 71 86 76 84
2021 12 11 10 09 08 07 06 05 04 03 02 01
75 93 89 70 71 70 69 76 80 90 88 98
2020 12 11 10 09 08 07 06 05 04 03 02 01
94 110 84 95 74 105 103 104 96 99 82 82
2019 12 11 10 09 08 07 06 05 04 03 02 01
98 101 102 102 89 94 91 106 79 86 81 94
2018 12 11 10
56 10 3
2015 02
1

Rozhodným údajem pro zařazení faktury do měsíce a roku je Datum plnění.
Není-li údaj vyplněn, faktury nejsou do statistiky zahrnuty.


Analytické účty

to
Rychlá volba: Rok 2018, Rok 2019

Zobrazeno 14 701-14 800 z 20 535 záznamů.
DodavatelÚčel platbyPoložkyČástka bez DPHČástka s DPHDatum vystaveníDatum přijetíDatum úhradyDatum plnění
Ing. Alena DrvotováOdhad ceny nájemného nebytových prostor zubní ambulance.518 10020 901 - ostatní služby materiální povahy,betonová směs; celkem 6 050,00 Kč
6 050,00 Kč6 050,00 Kč5.8.20197.8.201915.8.2019
EP ENERGY TRADING, a.s.záloha na el. energii 08/2019 - V Sídlišti 144314 01000 - poskytnuté zálohy - energie; celkem 165,29 Kč
165,29 Kč200,00 Kč7.8.20197.8.201913.8.201915.8.2019
EP ENERGY TRADING, a.s.záloha na el. energii 08/2019 - V Sídlišti 156314 01000 - poskytnuté zálohy - energie; celkem 165,29 Kč
165,29 Kč200,00 Kč7.8.20197.8.201913.8.201915.8.2019
EP ENERGY TRADING, a.s.záloha na el. energii 08/2019 - V Sídlišti 157314 01000 - poskytnuté zálohy - energie; celkem 165,29 Kč
165,29 Kč200,00 Kč7.8.20197.8.201913.8.201915.8.2019
EP ENERGY TRADING, a.s.záloha na el. energii 08/2019 - V Sídlišti 158314 01000 - poskytnuté zálohy - energie; celkem 165,29 Kč
165,29 Kč200,00 Kč7.8.20197.8.201913.8.201915.8.2019
EP ENERGY TRADING, a.s.záloha na el. energii 08/2019 - V Sídlišti 159314 01000 - poskytnuté zálohy - energie; celkem 165,29 Kč
165,29 Kč200,00 Kč7.8.20197.8.201913.8.201915.8.2019
EP ENERGY TRADING, a.s.záloha na el. energii 08/2019 - V Sídlišti 176314 01000 - poskytnuté zálohy - energie; celkem 165,29 Kč
165,29 Kč200,00 Kč7.8.20197.8.201913.8.201915.8.2019
EP ENERGY TRADING, a.s.záloha na el. energii 08/2019 - V Sídlišti 200314 01000 - poskytnuté zálohy - energie; celkem 165,29 Kč
165,29 Kč200,00 Kč7.8.20197.8.201913.8.201915.8.2019
EP ENERGY TRADING, a.s.záloha na el. energii 08/2019 - V Sídlišti 201314 01000 - poskytnuté zálohy - energie; celkem 165,29 Kč
165,29 Kč200,00 Kč7.8.20197.8.201913.8.201915.8.2019
EP ENERGY TRADING, a.s.záloha na el. energii 08/2019 - V Sídlišti 259314 01000 - poskytnuté zálohy - energie; celkem 165,29 Kč
165,29 Kč200,00 Kč7.8.20197.8.201913.8.201915.8.2019
Pharmos, a.s.Léky132 01000 - léky; celkem 3 484,07 Kč
132 01000 - léky; celkem 0,07 Kč
503 00000 220 - spotřeba jiných nesklad. dodávek - cenová odchylka; celkem -0,48 Kč
3 483,59 Kč3 832,00 Kč6.8.20197.8.201920.8.20196.8.2019
EP ENERGY TRADING, a.s.záloha na el. energii 08/2019 - V Sídlišti 261314 01000 - poskytnuté zálohy - energie; celkem 165,29 Kč
165,29 Kč200,00 Kč7.8.20197.8.201913.8.201915.8.2019
EP ENERGY TRADING, a.s.záloha na el. energii 08/2019 - V Sídlišti 262314 01000 - poskytnuté zálohy - energie; celkem 4 049,59 Kč
4 049,59 Kč4 900,00 Kč7.8.20197.8.201913.8.201915.8.2019
EP ENERGY TRADING, a.s.záloha na el. energii 08/2019 - V Sídlišti 262314 01000 - poskytnuté zálohy - energie; celkem 495,87 Kč
495,87 Kč600,00 Kč7.8.20197.8.201913.8.201915.8.2019
EP ENERGY TRADING, a.s.záloha na el. energii 08/2019 - V Sídlišti 262314 01000 - poskytnuté zálohy - energie; celkem 165,29 Kč
165,29 Kč200,00 Kč7.8.20197.8.201913.8.201915.8.2019
EP ENERGY TRADING, a.s.záloha na el. energii 08/2019 - V Sídlišti 262314 01000 - poskytnuté zálohy - energie; celkem 247,93 Kč
247,93 Kč300,00 Kč7.8.20197.8.201913.8.201915.8.2019
EP ENERGY TRADING, a.s.záloha na el. energii 08/2019 - V Sídlišti 262314 01000 - poskytnuté zálohy - energie; celkem 165,29 Kč
165,29 Kč200,00 Kč7.8.20197.8.201913.8.201915.8.2019
Citus, s.r.o.STAPRO import - potraviny111 01000 - Pořízení zásob - kuchyně; celkem 2 825,55 Kč
503 00000 740 - spotřeba jiných nesklad. dodávek - cenová odchylka; celkem 0,45 Kč
2 826,00 Kč2 826,00 Kč7.8.20197.8.201927.8.2019
GASTROPLUS LOUNY s.r.o.STAPRO import - potraviny111 01000 - Pořízení zásob - kuchyně; celkem 32 020,26 Kč
503 00000 740 - spotřeba jiných nesklad. dodávek - cenová odchylka; celkem -0,26 Kč
32 020,00 Kč32 020,00 Kč7.8.20197.8.201922.8.2019
GASTROPLUS LOUNY s.r.o.STAPRO import - potraviny111 01000 - Pořízení zásob - kuchyně; celkem 4 326,30 Kč
503 00000 740 - spotřeba jiných nesklad. dodávek - cenová odchylka; celkem -0,30 Kč
4 326,00 Kč4 326,00 Kč7.8.20197.8.201927.8.2019
ALIMPEX-LOUNY, S.R.OSTAPRO import - potraviny111 01000 - Pořízení zásob - kuchyně; celkem 14 067,72 Kč
503 00000 740 - spotřeba jiných nesklad. dodávek - cenová odchylka; celkem 0,28 Kč
14 068,00 Kč14 068,00 Kč5.8.20195.8.201915.8.2019
ALVAO s.r.o.Prodloužení licence a 1. rok.518 09020 820 - údržba softwaru,upgrade,webhosting; celkem 21 142,00 Kč
21 142,00 Kč21 142,00 Kč2.8.20197.8.201922.8.2019
Ing. František ZáveskýPoradenská a konzultační činnost 07/2019549 01010 710 - právní a poradenská činnost; celkem 37 502,50 Kč
37 502,50 Kč37 502,50 Kč6.8.20197.8.201919.8.2019
STAVMAT Mazourek, s. r. o.stavební materiál111 02000 - Pořízení zásob - sklad MTZ; celkem 694,00 Kč
111 02000 - Pořízení zásob - sklad MTZ; celkem 694,00 Kč
503 00000 220 - spotřeba jiných nesklad. dodávek - cenová odchylka; celkem -1,00 Kč
1 387,00 Kč1 387,00 Kč7.8.20198.8.201915.8.2019
O2 Czech Republic a.s.Vyúčtování mob. hovorů 01.07 .2019 - 31.07.2019518 01010 323 - telefonní poplatky - mobilní telefony; celkem 83,49 Kč
518 01010 100 - telefonní poplatky - mobilní telefony; celkem 301,96 Kč
518 01010 471 - telefonní poplatky - mobilní telefony; celkem 88,33 Kč
518 01010 451 - telefonní poplatky - mobilní telefony; celkem 1 872,11 Kč
518 01010 312 - telefonní poplatky - mobilní telefony; celkem 83,49 Kč
518 01010 100 - telefonní poplatky - mobilní telefony; celkem 547,39 Kč
518 01010 710 - telefonní poplatky - mobilní telefony; celkem 83,49 Kč
518 01010 901 - telefonní poplatky - mobilní telefony; celkem 35,04 Kč
518 01010 810 - telefonní poplatky - mobilní telefony; celkem 83,49 Kč
518 01010 710 - telefonní poplatky - mobilní telefony; celkem 83,49 Kč
518 01010 451 - telefonní poplatky - mobilní telefony; celkem 272,25 Kč
518 01010 710 - telefonní poplatky - mobilní telefony; celkem 272,25 Kč
518 01010 771 - telefonní poplatky - mobilní telefony; celkem 328,76 Kč
518 01010 721 - telefonní poplatky - mobilní telefony; celkem 83,49 Kč
518 01010 771 - telefonní poplatky - mobilní telefony; celkem 150,65 Kč
518 01010 750 - telefonní poplatky - mobilní telefony; celkem 83,49 Kč
518 01010 312 - telefonní poplatky - mobilní telefony; celkem 83,49 Kč
518 01010 471 - telefonní poplatky - mobilní telefony; celkem 83,49 Kč
518 01010 462 - telefonní poplatky - mobilní telefony; celkem 83,49 Kč
518 01010 760 - telefonní poplatky - mobilní telefony; celkem 83,49 Kč
518 01010 777 - telefonní poplatky - mobilní telefony; celkem 272,25 Kč
518 01010 481 - telefonní poplatky - mobilní telefony; celkem 384,25 Kč
518 01010 321 - telefonní poplatky - mobilní telefony; celkem 288,59 Kč
518 01010 721 - telefonní poplatky - mobilní telefony; celkem 83,49 Kč
518 01010 312 - telefonní poplatky - mobilní telefony; celkem 83,49 Kč
518 01010 901 - telefonní poplatky - mobilní telefony; celkem 83,49 Kč
518 01010 481 - telefonní poplatky - mobilní telefony; celkem 145,20 Kč
518 01010 481 - telefonní poplatky - mobilní telefony; celkem 83,49 Kč
518 01010 760 - telefonní poplatky - mobilní telefony; celkem 83,49 Kč
518 01010 810 - telefonní poplatky - mobilní telefony; celkem 375,10 Kč
518 01010 710 - telefonní poplatky - mobilní telefony; celkem 468,44 Kč
518 01010 761 - telefonní poplatky - mobilní telefony; celkem 83,49 Kč
518 01010 810 - telefonní poplatky - mobilní telefony; celkem 83,49 Kč
518 01010 220 - telefonní poplatky - mobilní telefony; celkem 280,72 Kč
518 01010 820 - telefonní poplatky - mobilní telefony; celkem 83,49 Kč
518 01010 820 - telefonní poplatky - mobilní telefony; celkem 83,49 Kč
518 01010 810 - telefonní poplatky - mobilní telefony; celkem 485,25 Kč
518 01010 820 - telefonní poplatky - mobilní telefony; celkem 272,25 Kč
518 01010 740 - telefonní poplatky - mobilní telefony; celkem 83,49 Kč
518 01010 730 - telefonní poplatky - mobilní telefony; celkem 83,49 Kč
518 01010 501 - telefonní poplatky - mobilní telefony; celkem 272,25 Kč
518 01010 313 - telefonní poplatky - mobilní telefony; celkem 30,25 Kč
503 00000 901 - spotřeba jiných nesklad. dodávek - cenová odchylka; celkem -0,01 Kč
8 980,06 Kč8 980,06 Kč31.7.20197.8.201922.8.2019
Démos trade, a.s.překližky111 02000 - Pořízení zásob - sklad MTZ; celkem 3 556,00 Kč
3 556,00 Kč3 556,00 Kč13.8.201915.8.201910.9.2019
ELCO-ELEKTRO, s.r.o.flexo šňůry 10m111 02000 - Pořízení zásob - sklad MTZ; celkem 560,00 Kč
560,00 Kč560,00 Kč15.8.201915.8.201912.9.2019
ElPe CZ, s.r.o.elektromateriál111 02000 - Pořízení zásob - sklad MTZ; celkem 9 322,00 Kč
9 322,00 Kč9 322,00 Kč15.8.201916.8.201912.9.2019
TRIO HAVEL s.r.o.oděvy OOP111 02000 - Pořízení zásob - sklad MTZ; celkem 6 042,00 Kč
6 042,00 Kč6 042,00 Kč15.8.201916.8.201912.9.2019
PhoenixLéky132 01000 - léky; celkem 1 728,26 Kč
132 01000 - léky; celkem -0,01 Kč
1 728,26 Kč1 901,09 Kč14.8.201916.8.201912.9.201913.8.2019
Merck Sharp & Dohme s.r.o.Léky132 01000 - léky; celkem 647,98 Kč
647,98 Kč712,78 Kč14.8.201916.8.201912.9.201913.8.2019
České filtry s.r.o.filtry kapsové111 02000 - Pořízení zásob - sklad MTZ; celkem 7 236,00 Kč
7 236,00 Kč7 236,00 Kč10.9.201910.9.201924.9.2019
Siemens Healthcare, s.r.o.laboratorní materiál501 04020 520 - laboratorní materiál; celkem 1 908,17 Kč
1 908,17 Kč1 908,17 Kč12.9.201912.9.201924.9.2019
Budgets4U s.r.o.Vypracování kontrolních a slepých rozpočtů518 10010 799 - ostatní nevýrobní služby; celkem 16 335,00 Kč
042 07000 - NDHM stavební investice -stavební úpravy; celkem 605,00 Kč
416 02000 - FRIM - čerpání z vlastních zdrojů - stav. činnost; celkem 605,00 Kč
16 940,00 Kč16 940,00 Kč12.9.201913.9.201924.9.2019
Budgets4U s.r.o.Vypracování kontrolních a slepých rozpočtů518 10010 799 - ostatní nevýrobní služby; celkem 16 335,00 Kč
042 07000 - NDHM stavební investice -stavební úpravy; celkem 605,00 Kč
416 02000 - FRIM - čerpání z vlastních zdrojů - stav. činnost; celkem 605,00 Kč
16 940,00 Kč16 940,00 Kč12.9.201913.9.201924.9.2019
Perfect Distribution a.s.Dezinfekce132 01000 - léky; celkem 2 570,00 Kč
132 01000 - léky; celkem 4 444,10 Kč
132 01000 - léky; celkem -0,03 Kč
7 014,10 Kč8 332,86 Kč11.9.201913.9.201924.9.201911.9.2019
Pharmos, a.s.Léky132 01000 - léky; celkem 1 280,04 Kč
132 01000 - léky; celkem 3 828,00 Kč
132 01000 - léky; celkem 0,11 Kč
503 00000 220 - spotřeba jiných nesklad. dodávek - cenová odchylka; celkem 0,15 Kč
5 108,19 Kč5 683,00 Kč12.9.201913.9.201926.9.201912.9.2019
GASTROPLUS LOUNY s.r.o.STAPRO import - potraviny111 01000 - Pořízení zásob - kuchyně; celkem 39 346,92 Kč
503 00000 740 - spotřeba jiných nesklad. dodávek - cenová odchylka; celkem 0,08 Kč
39 347,00 Kč39 347,00 Kč13.9.201913.9.201926.9.2019
PhoenixLéky132 01000 - léky; celkem 109 577,78 Kč
132 01000 - léky; celkem 5 166,48 Kč
132 01000 - léky; celkem 1 873,99 Kč
132 01000 - léky; celkem 1,20 Kč
116 618,25 Kč128 744,54 Kč14.8.201916.8.201912.9.201915.8.2019
Pewa, s.r.o.STAPRO import - potraviny111 01000 - Pořízení zásob - kuchyně; celkem 9 925,06 Kč
503 00000 740 - spotřeba jiných nesklad. dodávek - cenová odchylka; celkem -0,06 Kč
9 925,00 Kč9 925,00 Kč16.8.201916.8.20193.9.2019
Pewa, s.r.o.STAPRO import - potraviny111 01000 - Pořízení zásob - kuchyně; celkem 7 882,10 Kč
503 00000 740 - spotřeba jiných nesklad. dodávek - cenová odchylka; celkem -0,10 Kč
7 882,00 Kč7 882,00 Kč16.8.201916.8.20193.9.2019
Fiala Petr - velkoobchod spapírové ručníky111 02000 - Pořízení zásob - sklad MTZ; celkem 7 163,00 Kč
7 163,00 Kč7 163,00 Kč16.8.201916.8.201912.9.2019
TechnotonTonery111 02000 - Pořízení zásob - sklad MTZ; celkem 8 882,00 Kč
8 882,00 Kč8 882,00 Kč12.8.201916.8.201910.9.2019
MC Systems & Services, s.r.o.Servis kamerového systému 08/2019518 10013 799 - ostatní nevýrobní služby - údržba kamerového systému; celkem 16 329,00 Kč
16 329,00 Kč16 329,00 Kč15.8.201916.8.201912.9.2019
Roman HelclSTAPRO import - potraviny111 01000 - Pořízení zásob - kuchyně; celkem 13 083,98 Kč
503 00000 740 - spotřeba jiných nesklad. dodávek - cenová odchylka; celkem 0,02 Kč
13 084,00 Kč13 084,00 Kč13.9.201913.9.201924.9.2019
Martin RůzhaSTAPRO import - potraviny111 01000 - Pořízení zásob - kuchyně; celkem 19 381,07 Kč
111 01000 - Pořízení zásob - kuchyně; celkem 16 025,90 Kč
503 00000 740 - spotřeba jiných nesklad. dodávek - cenová odchylka; celkem -0,01 Kč
35 406,96 Kč35 406,96 Kč13.9.201913.9.201924.9.2019
Martin RůzhaSTAPRO import - potraviny111 01000 - Pořízení zásob - kuchyně; celkem 11 302,55 Kč
111 01000 - Pořízení zásob - kuchyně; celkem 21 595,40 Kč
503 00000 740 - spotřeba jiných nesklad. dodávek - cenová odchylka; celkem -0,01 Kč
32 897,94 Kč32 897,94 Kč13.9.201913.9.201924.9.2019
DERMIAPZT132 01000 - léky; celkem 1 879,20 Kč
503 00000 220 - spotřeba jiných nesklad. dodávek - cenová odchylka; celkem 0,92 Kč
1 880,12 Kč2 162,00 Kč10.9.201916.9.201924.9.201910.9.2019
JK-Trading s.r.o. PrahaPZT132 01000 - léky; celkem 5 954,76 Kč
132 01000 - léky; celkem -0,15 Kč
5 954,76 Kč6 847,97 Kč10.9.201916.9.201924.9.201910.9.2019
STATECH s.r.o.Pronájem prac. plošiny JLG TOUCAN 12E Plus - 27.8.2019518 03030 782 - nájemné - movité věci; celkem 5 711,00 Kč
5 711,00 Kč5 711,00 Kč31.8.201916.9.201926.9.2019
BioVendor - Laboratorní medicína a.s.ALBUMIN (BCP), Total Protein Plus, DILUENT III501 04020 520 - laboratorní materiál; celkem 3 538,72 Kč
3 538,72 Kč3 538,72 Kč15.8.201916.8.20193.9.2019
BIO-RAD spol.s r.o.LIQUIC QUAJI. URINE TOX.ECHANT501 04020 520 - laboratorní materiál; celkem 6 730,02 Kč
6 730,02 Kč6 730,02 Kč8.8.201915.8.20193.9.2019
Alliance Healthcare s.r.o.Léky132 01000 - léky; celkem 1 601,25 Kč
132 01000 - léky; celkem -0,02 Kč
1 601,25 Kč1 761,38 Kč15.8.201919.8.201912.9.201916.8.2019
OBALY VYSOČINA s.r.o.provaz,sáčky,folie111 02000 - Pořízení zásob - sklad MTZ; celkem 2 081,00 Kč
2 081,00 Kč2 081,00 Kč14.8.201919.8.201912.9.2019
TRIO HAVEL s.r.o.oděvy OOP111 02000 - Pořízení zásob - sklad MTZ; celkem 442,00 Kč
442,00 Kč442,00 Kč12.8.201919.8.201917.9.2019
DITIS - spol. s r. o.tiskopis111 02000 - Pořízení zásob - sklad MTZ; celkem 1 450,00 Kč
1 450,00 Kč1 450,00 Kč15.8.201919.8.201912.9.2019
DITIS - spol. s r. o.tiskopisy111 02000 - Pořízení zásob - sklad MTZ; celkem 3 873,00 Kč
3 873,00 Kč3 873,00 Kč15.8.201919.8.201912.9.2019
Kopřiva fire, s.r.o.Revize hasících přístrojů - byty518 10012 650 - ostatní nevýrobní služby - revize a kontroly,STK; celkem 4 439,00 Kč
518 10012 651 - ostatní nevýrobní služby - revize a kontroly,STK; celkem 9 570,00 Kč
518 10012 652 - ostatní nevýrobní služby - revize a kontroly,STK; celkem 9 160,00 Kč
518 10012 653 - ostatní nevýrobní služby - revize a kontroly,STK; celkem 3 130,00 Kč
518 10012 654 - ostatní nevýrobní služby - revize a kontroly,STK; celkem 8 716,00 Kč
518 10012 655 - ostatní nevýrobní služby - revize a kontroly,STK; celkem 5 427,00 Kč
518 10012 656 - ostatní nevýrobní služby - revize a kontroly,STK; celkem 3 189,00 Kč
518 10012 657 - ostatní nevýrobní služby - revize a kontroly,STK; celkem 4 573,00 Kč
518 10012 659 - ostatní nevýrobní služby - revize a kontroly,STK; celkem 599,00 Kč
48 803,00 Kč48 803,00 Kč15.9.201916.9.201926.9.2019
Kopřiva fire, s.r.o.Revize hasících přístrojů - nemocnice518 10012 799 - ostatní nevýrobní služby - revize a kontroly,STK; celkem 66 341,00 Kč
66 341,00 Kč66 341,00 Kč15.9.201916.9.201926.9.2019
MARY&POP´S AGENCYNárodní konference - Výzvy komplexní péče o duševně nemocné. 14.-15.11. 2019 Mgr. Bílková L.549 03000 321 - školení a sjezdové poplatky; celkem 1 000,00 Kč
1 000,00 Kč1 000,00 Kč16.9.201916.9.201927.9.2019
MARY&POP´S AGENCYNárodní konference - Výzvy komplexní péče o duševně nemocné. 14.-15.11. 2019 Mgr. Minarčíková E.549 03000 501 - školení a sjezdové poplatky; celkem 1 000,00 Kč
1 000,00 Kč1 000,00 Kč16.9.201916.9.201927.9.2019
ALIMPEX-LOUNY, S.R.OSTAPRO import - potraviny111 01000 - Pořízení zásob - kuchyně; celkem 3 232,97 Kč
111 01000 - Pořízení zásob - kuchyně; celkem 9 853,20 Kč
503 00000 740 - spotřeba jiných nesklad. dodávek - cenová odchylka; celkem 0,14 Kč
13 086,31 Kč13 086,31 Kč16.9.201916.9.201926.9.2019
Roman HelclSTAPRO import - potraviny111 01000 - Pořízení zásob - kuchyně; celkem 8 734,66 Kč
503 00000 740 - spotřeba jiných nesklad. dodávek - cenová odchylka; celkem 0,34 Kč
8 735,00 Kč8 735,00 Kč16.9.201916.9.201926.9.2019
ZONT s.r.o.za servis a údržbu kom. systému Alcatel OmniPCX Office IV.Q.2019518 09020 901 - údržba softwaru,upgrade,webhosting; celkem 30 782,00 Kč
30 782,00 Kč30 782,00 Kč9.9.201917.9.201926.9.2019
Vistex Medical s.r.o.identifikační náramky111 02000 - Pořízení zásob - sklad MTZ; celkem 5 397,00 Kč
5 397,00 Kč5 397,00 Kč14.8.201919.8.201912.9.2019
Alliance Healthcare s.r.o.Léky132 01000 - léky; celkem 5 346,46 Kč
132 01000 - léky; celkem -0,01 Kč
5 346,46 Kč5 881,11 Kč16.8.201920.8.201917.9.201919.8.2019
VitaHarmony, s.r.o.Léky132 01000 - léky; celkem 1 283,13 Kč
132 01000 - léky; celkem 0,01 Kč
503 00000 220 - spotřeba jiných nesklad. dodávek - cenová odchylka; celkem 0,37 Kč
1 283,50 Kč1 476,00 Kč16.8.201920.8.20195.9.201916.8.2019
Citus, s.r.o.STAPRO import - potraviny111 01000 - Pořízení zásob - kuchyně; celkem 16 930,30 Kč
503 00000 740 - spotřeba jiných nesklad. dodávek - cenová odchylka; celkem -0,30 Kč
16 930,00 Kč16 930,00 Kč20.8.201920.8.20195.9.2019
Citus, s.r.o.STAPRO import - potraviny111 01000 - Pořízení zásob - kuchyně; celkem 897,00 Kč
897,00 Kč897,00 Kč20.8.201920.8.20195.9.2019
GASTROPLUS LOUNY s.r.o.STAPRO import - potraviny111 01000 - Pořízení zásob - kuchyně; celkem 2 884,20 Kč
503 00000 740 - spotřeba jiných nesklad. dodávek - cenová odchylka; celkem -0,20 Kč
2 884,00 Kč2 884,00 Kč20.8.201920.8.20195.9.2019
SEGAS-OIL s.r.o.Revize parních kotlů518 10012 999 - ostatní nevýrobní služby - revize a kontroly,STK; celkem 61 347,00 Kč
61 347,00 Kč61 347,00 Kč23.9.201917.9.201926.9.2019
Pharmos, a.s.Léky132 01000 - léky; celkem 1 043,71 Kč
132 01000 - léky; celkem 0,02 Kč
503 00000 220 - spotřeba jiných nesklad. dodávek - cenová odchylka; celkem -0,08 Kč
1 043,63 Kč1 148,00 Kč16.9.201917.9.201926.9.201916.9.2019
PAPEI, a.s.STAPRO import - potraviny111 01000 - Pořízení zásob - kuchyně; celkem 4 574,70 Kč
4 574,70 Kč4 574,70 Kč17.9.201917.9.201924.9.2019
Anna Linhartová Říhovádary 462/2B - dekorace111 02000 - Pořízení zásob - sklad MTZ; celkem 1 013,00 Kč
1 013,00 Kč1 013,00 Kč14.9.201920.9.201926.9.2019
Anna Linhartová Říhovádary 411/1B - dekorace111 02000 - Pořízení zásob - sklad MTZ; celkem 1 028,00 Kč
1 028,00 Kč1 028,00 Kč14.9.201920.9.201926.9.2019
GASTROPLUS LOUNY s.r.o.STAPRO import - potraviny111 01000 - Pořízení zásob - kuchyně; celkem 4 686,83 Kč
503 00000 740 - spotřeba jiných nesklad. dodávek - cenová odchylka; celkem 0,17 Kč
4 687,00 Kč4 687,00 Kč20.8.201920.8.20195.9.2019
Pewa, s.r.o.STAPRO import - potraviny111 01000 - Pořízení zásob - kuchyně; celkem 15 985,99 Kč
503 00000 740 - spotřeba jiných nesklad. dodávek - cenová odchylka; celkem 0,01 Kč
15 986,00 Kč15 986,00 Kč20.8.201920.8.20195.9.2019
JIZERSKÉ PEKÁRNY spol. s r.o.STAPRO import - potraviny111 01000 - Pořízení zásob - kuchyně; celkem 2 464,45 Kč
111 01000 - Pořízení zásob - kuchyně; celkem 2 861,43 Kč
111 01000 - Pořízení zásob - kuchyně; celkem 5 299,32 Kč
111 01000 - Pořízení zásob - kuchyně; celkem 7 691,78 Kč
111 01000 - Pořízení zásob - kuchyně; celkem 16 399,58 Kč
503 00000 740 - spotřeba jiných nesklad. dodávek - cenová odchylka; celkem 0,04 Kč
34 716,60 Kč34 716,60 Kč16.8.201916.8.201916.9.2019
magistraliterpharma Vičanová s.r.o.Suroviny132 01000 - léky; celkem 1 518,02 Kč
132 01000 - léky; celkem -0,02 Kč
1 518,02 Kč1 669,80 Kč19.8.201921.8.20193.9.201919.8.2019
Alliance Healthcare s.r.o.Léky132 01000 - léky; celkem 3 544,74 Kč
132 01000 - léky; celkem 0,01 Kč
3 544,74 Kč3 899,21 Kč19.8.201921.8.201917.9.201920.8.2019
Pharmos, a.s.Léky132 01000 - léky; celkem 7 883,00 Kč
503 00000 220 - spotřeba jiných nesklad. dodávek - cenová odchylka; celkem -0,30 Kč
7 882,70 Kč8 671,00 Kč20.8.201921.8.201917.9.201920.8.2019
Karel Kdýr, GastrooneOprava konvektomatu Alba511 03001 740 - ostatní údržba a opravy; celkem 2 565,00 Kč
2 565,00 Kč2 565,00 Kč20.8.201920.8.20193.9.2019
Martin RůzhaSTAPRO import - potraviny111 01000 - Pořízení zásob - kuchyně; celkem 19 236,63 Kč
111 01000 - Pořízení zásob - kuchyně; celkem 21 091,58 Kč
503 00000 740 - spotřeba jiných nesklad. dodávek - cenová odchylka; celkem 0,02 Kč
40 328,23 Kč40 328,23 Kč4.9.20194.9.201910.9.2019
Josef Klečkabroušení kotoučů518 10020 771 - ostatní služby materiální povahy,betonová směs; celkem 1 888,00 Kč
1 888,00 Kč1 888,00 Kč19.9.201924.9.201926.9.2019
FarmTechnik, s.r.o.střižní kolíčky - zahradní sekačka111 02000 - Pořízení zásob - sklad MTZ; celkem 1 329,00 Kč
1 329,00 Kč1 329,00 Kč2.7.201924.9.201926.9.2019
REHABILITACE ZBYNĚK TEPLÝ s.r.o.Masáže412 02008 - FKSP - čerpání masáže zaměstnanci; celkem 1 500,00 Kč
1 500,00 Kč1 500,00 Kč2.9.20193.9.201917.9.2019
CLEOPATRA MUSICAL, s.r.o.Vstupenky - KVÍTEK MANDRAGORY412 02001 - FKSP - čerpání kultura a tělovýchova; celkem 32 033,00 Kč
32 033,00 Kč32 033,00 Kč10.9.201912.9.201920.9.2019
Mgr. Martina PospíšilováMasáže 8/2019412 02008 - FKSP - čerpání masáže zaměstnanci; celkem 2 000,00 Kč
2 000,00 Kč2 000,00 Kč31.8.201917.9.201926.9.2019
Václav Hruška8.A/452 - úprava topení v denní místnost personálu511 01001 452 - opravy a údržba stavební, malování; celkem 21 577,00 Kč
26 108,17 Kč21 577,00 Kč21.8.201929.8.201917.9.201921.8.2019
Výtahy Vaněrka , s.r.o.Servis výtahů 08/2019518 10012 999 - ostatní nevýrobní služby - revize a kontroly,STK; celkem 2 400,00 Kč
2 904,00 Kč2 400,00 Kč2.9.20192.9.201926.9.201930.8.2019
Démos trade, a.s.plynové vzpěry111 02000 - Pořízení zásob - sklad MTZ; celkem 710,00 Kč
710,00 Kč710,00 Kč19.8.201921.8.201917.9.2019
Filip Latislavrazítka, vizitky111 02000 - Pořízení zásob - sklad MTZ; celkem 3 057,00 Kč
3 057,00 Kč3 057,00 Kč15.8.201921.8.201912.9.2019
Ing. Jakub SlavíčekZpracování průkazů energetické náročnosti pro budovy R a X.518 10010 901 - ostatní nevýrobní služby; celkem 35 000,00 Kč
35 000,00 Kč35 000,00 Kč21.8.201921.8.201917.9.2019
CZ-Hamico s.r.o.STAPRO import - potraviny111 01000 - Pořízení zásob - kuchyně; celkem 15 543,98 Kč
503 00000 740 - spotřeba jiných nesklad. dodávek - cenová odchylka; celkem 0,02 Kč
15 544,00 Kč15 544,00 Kč21.8.201921.8.201917.9.2019
Bidfood Czech Republic s.r.o.STAPRO import - potraviny111 01000 - Pořízení zásob - kuchyně; celkem 2 577,15 Kč
2 577,15 Kč2 577,15 Kč21.8.201921.8.201917.9.2019
GASTROPLUS LOUNY s.r.o.STAPRO import - potraviny111 01000 - Pořízení zásob - kuchyně; celkem 45 242,27 Kč
503 00000 740 - spotřeba jiných nesklad. dodávek - cenová odchylka; celkem -0,27 Kč
45 242,00 Kč45 242,00 Kč21.8.201921.8.20199.9.2019
Ex-ka, s. r. o.Chemikálie pro kotelní vodu501 07020 782 - čistící prostředky; celkem 16 732,00 Kč
16 732,00 Kč16 732,00 Kč19.8.201921.8.201917.9.2019
Roman HelclSTAPRO import - potraviny111 01000 - Pořízení zásob - kuchyně; celkem 11 488,63 Kč
503 00000 740 - spotřeba jiných nesklad. dodávek - cenová odchylka; celkem 0,37 Kč
11 489,00 Kč11 489,00 Kč4.9.20194.9.201912.9.2019
LIMPA s.r.o.Betonová směs C20/25518 10020 740 - ostatní služby materiální povahy,betonová směs; celkem 6 498,00 Kč
6 498,00 Kč6 498,00 Kč30.8.20194.9.201912.9.2019
STAVMAT Mazourek, s. r. o.stavební materiál111 02000 - Pořízení zásob - sklad MTZ; celkem 694,00 Kč
111 02000 - Pořízení zásob - sklad MTZ; celkem 542,00 Kč
111 02000 - Pořízení zásob - sklad MTZ; celkem 125,00 Kč
111 02000 - Pořízení zásob - sklad MTZ; celkem 1 444,00 Kč
503 00000 750 - spotřeba jiných nesklad. dodávek - cenová odchylka; celkem -51,00 Kč
503 00000 750 - spotřeba jiných nesklad. dodávek - cenová odchylka; celkem -1,00 Kč
2 753,00 Kč2 753,00 Kč3.9.20194.9.201912.9.2019
Zobrazeno 14 701-14 800 z 20 535 záznamů.