2024 | 10 | 09 | 08 | 07 | 06 | 05 | 04 | 03 | 02 | 01 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
31 | 65 | 63 | 86 | 72 | 72 | 94 | 83 | 78 | 77 |
2023 | 12 | 11 | 10 | 09 | 08 | 07 | 06 | 05 | 04 | 03 | 02 | 01 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
84 | 73 | 85 | 58 | 69 | 69 | 79 | 85 | 78 | 106 | 69 | 91 |
2022 | 12 | 11 | 10 | 09 | 08 | 07 | 06 | 05 | 04 | 03 | 02 | 01 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
91 | 85 | 67 | 95 | 81 | 67 | 79 | 79 | 71 | 86 | 76 | 84 |
2021 | 12 | 11 | 10 | 09 | 08 | 07 | 06 | 05 | 04 | 03 | 02 | 01 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
75 | 93 | 90 | 70 | 71 | 70 | 69 | 76 | 80 | 90 | 88 | 98 |
2020 | 12 | 11 | 10 | 09 | 08 | 07 | 06 | 05 | 04 | 03 | 02 | 01 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
94 | 110 | 84 | 95 | 74 | 105 | 103 | 104 | 96 | 99 | 82 | 82 |
2019 | 12 | 11 | 10 | 09 | 08 | 07 | 06 | 05 | 04 | 03 | 02 | 01 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
98 | 101 | 102 | 102 | 89 | 94 | 91 | 106 | 79 | 86 | 81 | 94 |
2018 | 12 | 11 | 10 |
---|---|---|---|
56 | 10 | 3 |
2015 | 02 |
---|---|
1 |
Rozhodným údajem pro zařazení faktury do měsíce a roku je Datum plnění.
Není-li údaj vyplněn, faktury nejsou do statistiky zahrnuty.
Dodavatel | Účel platby | Položky | Částka bez DPH | Částka s DPH | Datum vystavení | Datum přijetí | Datum úhrady | Datum plnění |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Ing. Alena Drvotová | Odhad ceny nájemného nebytových prostor zubní ambulance. | 518 10020 901 - ostatní služby materiální povahy,betonová směs; celkem 6 050,00 Kč | 6 050,00 Kč | 6 050,00 Kč | 5.8.2019 | 7.8.2019 | 15.8.2019 | |
EP ENERGY TRADING, a.s. | záloha na el. energii 08/2019 - V Sídlišti 144 | 314 01000 - poskytnuté zálohy - energie; celkem 165,29 Kč | 165,29 Kč | 200,00 Kč | 7.8.2019 | 7.8.2019 | 13.8.2019 | 15.8.2019 |
EP ENERGY TRADING, a.s. | záloha na el. energii 08/2019 - V Sídlišti 156 | 314 01000 - poskytnuté zálohy - energie; celkem 165,29 Kč | 165,29 Kč | 200,00 Kč | 7.8.2019 | 7.8.2019 | 13.8.2019 | 15.8.2019 |
EP ENERGY TRADING, a.s. | záloha na el. energii 08/2019 - V Sídlišti 157 | 314 01000 - poskytnuté zálohy - energie; celkem 165,29 Kč | 165,29 Kč | 200,00 Kč | 7.8.2019 | 7.8.2019 | 13.8.2019 | 15.8.2019 |
EP ENERGY TRADING, a.s. | záloha na el. energii 08/2019 - V Sídlišti 158 | 314 01000 - poskytnuté zálohy - energie; celkem 165,29 Kč | 165,29 Kč | 200,00 Kč | 7.8.2019 | 7.8.2019 | 13.8.2019 | 15.8.2019 |
EP ENERGY TRADING, a.s. | záloha na el. energii 08/2019 - V Sídlišti 159 | 314 01000 - poskytnuté zálohy - energie; celkem 165,29 Kč | 165,29 Kč | 200,00 Kč | 7.8.2019 | 7.8.2019 | 13.8.2019 | 15.8.2019 |
EP ENERGY TRADING, a.s. | záloha na el. energii 08/2019 - V Sídlišti 176 | 314 01000 - poskytnuté zálohy - energie; celkem 165,29 Kč | 165,29 Kč | 200,00 Kč | 7.8.2019 | 7.8.2019 | 13.8.2019 | 15.8.2019 |
EP ENERGY TRADING, a.s. | záloha na el. energii 08/2019 - V Sídlišti 200 | 314 01000 - poskytnuté zálohy - energie; celkem 165,29 Kč | 165,29 Kč | 200,00 Kč | 7.8.2019 | 7.8.2019 | 13.8.2019 | 15.8.2019 |
EP ENERGY TRADING, a.s. | záloha na el. energii 08/2019 - V Sídlišti 201 | 314 01000 - poskytnuté zálohy - energie; celkem 165,29 Kč | 165,29 Kč | 200,00 Kč | 7.8.2019 | 7.8.2019 | 13.8.2019 | 15.8.2019 |
EP ENERGY TRADING, a.s. | záloha na el. energii 08/2019 - V Sídlišti 259 | 314 01000 - poskytnuté zálohy - energie; celkem 165,29 Kč | 165,29 Kč | 200,00 Kč | 7.8.2019 | 7.8.2019 | 13.8.2019 | 15.8.2019 |
Pharmos, a.s. | Léky | 132 01000 - léky; celkem 3 484,07 Kč 132 01000 - léky; celkem 0,07 Kč 503 00000 220 - spotřeba jiných nesklad. dodávek - cenová odchylka; celkem -0,48 Kč | 3 483,59 Kč | 3 832,00 Kč | 6.8.2019 | 7.8.2019 | 20.8.2019 | 6.8.2019 |
EP ENERGY TRADING, a.s. | záloha na el. energii 08/2019 - V Sídlišti 261 | 314 01000 - poskytnuté zálohy - energie; celkem 165,29 Kč | 165,29 Kč | 200,00 Kč | 7.8.2019 | 7.8.2019 | 13.8.2019 | 15.8.2019 |
EP ENERGY TRADING, a.s. | záloha na el. energii 08/2019 - V Sídlišti 262 | 314 01000 - poskytnuté zálohy - energie; celkem 4 049,59 Kč | 4 049,59 Kč | 4 900,00 Kč | 7.8.2019 | 7.8.2019 | 13.8.2019 | 15.8.2019 |
EP ENERGY TRADING, a.s. | záloha na el. energii 08/2019 - V Sídlišti 262 | 314 01000 - poskytnuté zálohy - energie; celkem 495,87 Kč | 495,87 Kč | 600,00 Kč | 7.8.2019 | 7.8.2019 | 13.8.2019 | 15.8.2019 |
EP ENERGY TRADING, a.s. | záloha na el. energii 08/2019 - V Sídlišti 262 | 314 01000 - poskytnuté zálohy - energie; celkem 165,29 Kč | 165,29 Kč | 200,00 Kč | 7.8.2019 | 7.8.2019 | 13.8.2019 | 15.8.2019 |
EP ENERGY TRADING, a.s. | záloha na el. energii 08/2019 - V Sídlišti 262 | 314 01000 - poskytnuté zálohy - energie; celkem 247,93 Kč | 247,93 Kč | 300,00 Kč | 7.8.2019 | 7.8.2019 | 13.8.2019 | 15.8.2019 |
EP ENERGY TRADING, a.s. | záloha na el. energii 08/2019 - V Sídlišti 262 | 314 01000 - poskytnuté zálohy - energie; celkem 165,29 Kč | 165,29 Kč | 200,00 Kč | 7.8.2019 | 7.8.2019 | 13.8.2019 | 15.8.2019 |
Citus, s.r.o. | STAPRO import - potraviny | 111 01000 - Pořízení zásob - kuchyně; celkem 2 825,55 Kč 503 00000 740 - spotřeba jiných nesklad. dodávek - cenová odchylka; celkem 0,45 Kč | 2 826,00 Kč | 2 826,00 Kč | 7.8.2019 | 7.8.2019 | 27.8.2019 | |
GASTROPLUS LOUNY s.r.o. | STAPRO import - potraviny | 111 01000 - Pořízení zásob - kuchyně; celkem 32 020,26 Kč 503 00000 740 - spotřeba jiných nesklad. dodávek - cenová odchylka; celkem -0,26 Kč | 32 020,00 Kč | 32 020,00 Kč | 7.8.2019 | 7.8.2019 | 22.8.2019 | |
GASTROPLUS LOUNY s.r.o. | STAPRO import - potraviny | 111 01000 - Pořízení zásob - kuchyně; celkem 4 326,30 Kč 503 00000 740 - spotřeba jiných nesklad. dodávek - cenová odchylka; celkem -0,30 Kč | 4 326,00 Kč | 4 326,00 Kč | 7.8.2019 | 7.8.2019 | 27.8.2019 | |
ALIMPEX-LOUNY, S.R.O | STAPRO import - potraviny | 111 01000 - Pořízení zásob - kuchyně; celkem 14 067,72 Kč 503 00000 740 - spotřeba jiných nesklad. dodávek - cenová odchylka; celkem 0,28 Kč | 14 068,00 Kč | 14 068,00 Kč | 5.8.2019 | 5.8.2019 | 15.8.2019 | |
ALVAO s.r.o. | Prodloužení licence a 1. rok. | 518 09020 820 - údržba softwaru,upgrade,webhosting; celkem 21 142,00 Kč | 21 142,00 Kč | 21 142,00 Kč | 2.8.2019 | 7.8.2019 | 22.8.2019 | |
Ing. František Záveský | Poradenská a konzultační činnost 07/2019 | 549 01010 710 - právní a poradenská činnost; celkem 37 502,50 Kč | 37 502,50 Kč | 37 502,50 Kč | 6.8.2019 | 7.8.2019 | 19.8.2019 | |
STAVMAT Mazourek, s. r. o. | stavební materiál | 111 02000 - Pořízení zásob - sklad MTZ; celkem 694,00 Kč 111 02000 - Pořízení zásob - sklad MTZ; celkem 694,00 Kč 503 00000 220 - spotřeba jiných nesklad. dodávek - cenová odchylka; celkem -1,00 Kč | 1 387,00 Kč | 1 387,00 Kč | 7.8.2019 | 8.8.2019 | 15.8.2019 | |
O2 Czech Republic a.s. | Vyúčtování mob. hovorů 01.07 .2019 - 31.07.2019 | 518 01010 323 - telefonní poplatky - mobilní telefony; celkem 83,49 Kč 518 01010 100 - telefonní poplatky - mobilní telefony; celkem 301,96 Kč 518 01010 471 - telefonní poplatky - mobilní telefony; celkem 88,33 Kč 518 01010 451 - telefonní poplatky - mobilní telefony; celkem 1 872,11 Kč 518 01010 312 - telefonní poplatky - mobilní telefony; celkem 83,49 Kč 518 01010 100 - telefonní poplatky - mobilní telefony; celkem 547,39 Kč 518 01010 710 - telefonní poplatky - mobilní telefony; celkem 83,49 Kč 518 01010 901 - telefonní poplatky - mobilní telefony; celkem 35,04 Kč 518 01010 810 - telefonní poplatky - mobilní telefony; celkem 83,49 Kč 518 01010 710 - telefonní poplatky - mobilní telefony; celkem 83,49 Kč 518 01010 451 - telefonní poplatky - mobilní telefony; celkem 272,25 Kč 518 01010 710 - telefonní poplatky - mobilní telefony; celkem 272,25 Kč 518 01010 771 - telefonní poplatky - mobilní telefony; celkem 328,76 Kč 518 01010 721 - telefonní poplatky - mobilní telefony; celkem 83,49 Kč 518 01010 771 - telefonní poplatky - mobilní telefony; celkem 150,65 Kč 518 01010 750 - telefonní poplatky - mobilní telefony; celkem 83,49 Kč 518 01010 312 - telefonní poplatky - mobilní telefony; celkem 83,49 Kč 518 01010 471 - telefonní poplatky - mobilní telefony; celkem 83,49 Kč 518 01010 462 - telefonní poplatky - mobilní telefony; celkem 83,49 Kč 518 01010 760 - telefonní poplatky - mobilní telefony; celkem 83,49 Kč 518 01010 777 - telefonní poplatky - mobilní telefony; celkem 272,25 Kč 518 01010 481 - telefonní poplatky - mobilní telefony; celkem 384,25 Kč 518 01010 321 - telefonní poplatky - mobilní telefony; celkem 288,59 Kč 518 01010 721 - telefonní poplatky - mobilní telefony; celkem 83,49 Kč 518 01010 312 - telefonní poplatky - mobilní telefony; celkem 83,49 Kč 518 01010 901 - telefonní poplatky - mobilní telefony; celkem 83,49 Kč 518 01010 481 - telefonní poplatky - mobilní telefony; celkem 145,20 Kč 518 01010 481 - telefonní poplatky - mobilní telefony; celkem 83,49 Kč 518 01010 760 - telefonní poplatky - mobilní telefony; celkem 83,49 Kč 518 01010 810 - telefonní poplatky - mobilní telefony; celkem 375,10 Kč 518 01010 710 - telefonní poplatky - mobilní telefony; celkem 468,44 Kč 518 01010 761 - telefonní poplatky - mobilní telefony; celkem 83,49 Kč 518 01010 810 - telefonní poplatky - mobilní telefony; celkem 83,49 Kč 518 01010 220 - telefonní poplatky - mobilní telefony; celkem 280,72 Kč 518 01010 820 - telefonní poplatky - mobilní telefony; celkem 83,49 Kč 518 01010 820 - telefonní poplatky - mobilní telefony; celkem 83,49 Kč 518 01010 810 - telefonní poplatky - mobilní telefony; celkem 485,25 Kč 518 01010 820 - telefonní poplatky - mobilní telefony; celkem 272,25 Kč 518 01010 740 - telefonní poplatky - mobilní telefony; celkem 83,49 Kč 518 01010 730 - telefonní poplatky - mobilní telefony; celkem 83,49 Kč 518 01010 501 - telefonní poplatky - mobilní telefony; celkem 272,25 Kč 518 01010 313 - telefonní poplatky - mobilní telefony; celkem 30,25 Kč 503 00000 901 - spotřeba jiných nesklad. dodávek - cenová odchylka; celkem -0,01 Kč | 8 980,06 Kč | 8 980,06 Kč | 31.7.2019 | 7.8.2019 | 22.8.2019 | |
Démos trade, a.s. | překližky | 111 02000 - Pořízení zásob - sklad MTZ; celkem 3 556,00 Kč | 3 556,00 Kč | 3 556,00 Kč | 13.8.2019 | 15.8.2019 | 10.9.2019 | |
ELCO-ELEKTRO, s.r.o. | flexo šňůry 10m | 111 02000 - Pořízení zásob - sklad MTZ; celkem 560,00 Kč | 560,00 Kč | 560,00 Kč | 15.8.2019 | 15.8.2019 | 12.9.2019 | |
ElPe CZ, s.r.o. | elektromateriál | 111 02000 - Pořízení zásob - sklad MTZ; celkem 9 322,00 Kč | 9 322,00 Kč | 9 322,00 Kč | 15.8.2019 | 16.8.2019 | 12.9.2019 | |
TRIO HAVEL s.r.o. | oděvy OOP | 111 02000 - Pořízení zásob - sklad MTZ; celkem 6 042,00 Kč | 6 042,00 Kč | 6 042,00 Kč | 15.8.2019 | 16.8.2019 | 12.9.2019 | |
Phoenix | Léky | 132 01000 - léky; celkem 1 728,26 Kč 132 01000 - léky; celkem -0,01 Kč | 1 728,26 Kč | 1 901,09 Kč | 14.8.2019 | 16.8.2019 | 12.9.2019 | 13.8.2019 |
Merck Sharp & Dohme s.r.o. | Léky | 132 01000 - léky; celkem 647,98 Kč | 647,98 Kč | 712,78 Kč | 14.8.2019 | 16.8.2019 | 12.9.2019 | 13.8.2019 |
České filtry s.r.o. | filtry kapsové | 111 02000 - Pořízení zásob - sklad MTZ; celkem 7 236,00 Kč | 7 236,00 Kč | 7 236,00 Kč | 10.9.2019 | 10.9.2019 | 24.9.2019 | |
Siemens Healthcare, s.r.o. | laboratorní materiál | 501 04020 520 - laboratorní materiál; celkem 1 908,17 Kč | 1 908,17 Kč | 1 908,17 Kč | 12.9.2019 | 12.9.2019 | 24.9.2019 | |
Budgets4U s.r.o. | Vypracování kontrolních a slepých rozpočtů | 518 10010 799 - ostatní nevýrobní služby; celkem 16 335,00 Kč 042 07000 - NDHM stavební investice -stavební úpravy; celkem 605,00 Kč 416 02000 - FRIM - čerpání z vlastních zdrojů - stav. činnost; celkem 605,00 Kč | 16 940,00 Kč | 16 940,00 Kč | 12.9.2019 | 13.9.2019 | 24.9.2019 | |
Budgets4U s.r.o. | Vypracování kontrolních a slepých rozpočtů | 518 10010 799 - ostatní nevýrobní služby; celkem 16 335,00 Kč 042 07000 - NDHM stavební investice -stavební úpravy; celkem 605,00 Kč 416 02000 - FRIM - čerpání z vlastních zdrojů - stav. činnost; celkem 605,00 Kč | 16 940,00 Kč | 16 940,00 Kč | 12.9.2019 | 13.9.2019 | 24.9.2019 | |
Perfect Distribution a.s. | Dezinfekce | 132 01000 - léky; celkem 2 570,00 Kč 132 01000 - léky; celkem 4 444,10 Kč 132 01000 - léky; celkem -0,03 Kč | 7 014,10 Kč | 8 332,86 Kč | 11.9.2019 | 13.9.2019 | 24.9.2019 | 11.9.2019 |
Pharmos, a.s. | Léky | 132 01000 - léky; celkem 1 280,04 Kč 132 01000 - léky; celkem 3 828,00 Kč 132 01000 - léky; celkem 0,11 Kč 503 00000 220 - spotřeba jiných nesklad. dodávek - cenová odchylka; celkem 0,15 Kč | 5 108,19 Kč | 5 683,00 Kč | 12.9.2019 | 13.9.2019 | 26.9.2019 | 12.9.2019 |
GASTROPLUS LOUNY s.r.o. | STAPRO import - potraviny | 111 01000 - Pořízení zásob - kuchyně; celkem 39 346,92 Kč 503 00000 740 - spotřeba jiných nesklad. dodávek - cenová odchylka; celkem 0,08 Kč | 39 347,00 Kč | 39 347,00 Kč | 13.9.2019 | 13.9.2019 | 26.9.2019 | |
Phoenix | Léky | 132 01000 - léky; celkem 109 577,78 Kč 132 01000 - léky; celkem 5 166,48 Kč 132 01000 - léky; celkem 1 873,99 Kč 132 01000 - léky; celkem 1,20 Kč | 116 618,25 Kč | 128 744,54 Kč | 14.8.2019 | 16.8.2019 | 12.9.2019 | 15.8.2019 |
Pewa, s.r.o. | STAPRO import - potraviny | 111 01000 - Pořízení zásob - kuchyně; celkem 9 925,06 Kč 503 00000 740 - spotřeba jiných nesklad. dodávek - cenová odchylka; celkem -0,06 Kč | 9 925,00 Kč | 9 925,00 Kč | 16.8.2019 | 16.8.2019 | 3.9.2019 | |
Pewa, s.r.o. | STAPRO import - potraviny | 111 01000 - Pořízení zásob - kuchyně; celkem 7 882,10 Kč 503 00000 740 - spotřeba jiných nesklad. dodávek - cenová odchylka; celkem -0,10 Kč | 7 882,00 Kč | 7 882,00 Kč | 16.8.2019 | 16.8.2019 | 3.9.2019 | |
Fiala Petr - velkoobchod s | papírové ručníky | 111 02000 - Pořízení zásob - sklad MTZ; celkem 7 163,00 Kč | 7 163,00 Kč | 7 163,00 Kč | 16.8.2019 | 16.8.2019 | 12.9.2019 | |
Technoton | Tonery | 111 02000 - Pořízení zásob - sklad MTZ; celkem 8 882,00 Kč | 8 882,00 Kč | 8 882,00 Kč | 12.8.2019 | 16.8.2019 | 10.9.2019 | |
MC Systems & Services, s.r.o. | Servis kamerového systému 08/2019 | 518 10013 799 - ostatní nevýrobní služby - údržba kamerového systému; celkem 16 329,00 Kč | 16 329,00 Kč | 16 329,00 Kč | 15.8.2019 | 16.8.2019 | 12.9.2019 | |
Roman Helcl | STAPRO import - potraviny | 111 01000 - Pořízení zásob - kuchyně; celkem 13 083,98 Kč 503 00000 740 - spotřeba jiných nesklad. dodávek - cenová odchylka; celkem 0,02 Kč | 13 084,00 Kč | 13 084,00 Kč | 13.9.2019 | 13.9.2019 | 24.9.2019 | |
Martin Růzha | STAPRO import - potraviny | 111 01000 - Pořízení zásob - kuchyně; celkem 19 381,07 Kč 111 01000 - Pořízení zásob - kuchyně; celkem 16 025,90 Kč 503 00000 740 - spotřeba jiných nesklad. dodávek - cenová odchylka; celkem -0,01 Kč | 35 406,96 Kč | 35 406,96 Kč | 13.9.2019 | 13.9.2019 | 24.9.2019 | |
Martin Růzha | STAPRO import - potraviny | 111 01000 - Pořízení zásob - kuchyně; celkem 11 302,55 Kč 111 01000 - Pořízení zásob - kuchyně; celkem 21 595,40 Kč 503 00000 740 - spotřeba jiných nesklad. dodávek - cenová odchylka; celkem -0,01 Kč | 32 897,94 Kč | 32 897,94 Kč | 13.9.2019 | 13.9.2019 | 24.9.2019 | |
DERMIA | PZT | 132 01000 - léky; celkem 1 879,20 Kč 503 00000 220 - spotřeba jiných nesklad. dodávek - cenová odchylka; celkem 0,92 Kč | 1 880,12 Kč | 2 162,00 Kč | 10.9.2019 | 16.9.2019 | 24.9.2019 | 10.9.2019 |
JK-Trading s.r.o. Praha | PZT | 132 01000 - léky; celkem 5 954,76 Kč 132 01000 - léky; celkem -0,15 Kč | 5 954,76 Kč | 6 847,97 Kč | 10.9.2019 | 16.9.2019 | 24.9.2019 | 10.9.2019 |
STATECH s.r.o. | Pronájem prac. plošiny JLG TOUCAN 12E Plus - 27.8.2019 | 518 03030 782 - nájemné - movité věci; celkem 5 711,00 Kč | 5 711,00 Kč | 5 711,00 Kč | 31.8.2019 | 16.9.2019 | 26.9.2019 | |
BioVendor - Laboratorní medicína a.s. | ALBUMIN (BCP), Total Protein Plus, DILUENT III | 501 04020 520 - laboratorní materiál; celkem 3 538,72 Kč | 3 538,72 Kč | 3 538,72 Kč | 15.8.2019 | 16.8.2019 | 3.9.2019 | |
BIO-RAD spol.s r.o. | LIQUIC QUAJI. URINE TOX.ECHANT | 501 04020 520 - laboratorní materiál; celkem 6 730,02 Kč | 6 730,02 Kč | 6 730,02 Kč | 8.8.2019 | 15.8.2019 | 3.9.2019 | |
Alliance Healthcare s.r.o. | Léky | 132 01000 - léky; celkem 1 601,25 Kč 132 01000 - léky; celkem -0,02 Kč | 1 601,25 Kč | 1 761,38 Kč | 15.8.2019 | 19.8.2019 | 12.9.2019 | 16.8.2019 |
OBALY VYSOČINA s.r.o. | provaz,sáčky,folie | 111 02000 - Pořízení zásob - sklad MTZ; celkem 2 081,00 Kč | 2 081,00 Kč | 2 081,00 Kč | 14.8.2019 | 19.8.2019 | 12.9.2019 | |
TRIO HAVEL s.r.o. | oděvy OOP | 111 02000 - Pořízení zásob - sklad MTZ; celkem 442,00 Kč | 442,00 Kč | 442,00 Kč | 12.8.2019 | 19.8.2019 | 17.9.2019 | |
DITIS - spol. s r. o. | tiskopis | 111 02000 - Pořízení zásob - sklad MTZ; celkem 1 450,00 Kč | 1 450,00 Kč | 1 450,00 Kč | 15.8.2019 | 19.8.2019 | 12.9.2019 | |
DITIS - spol. s r. o. | tiskopisy | 111 02000 - Pořízení zásob - sklad MTZ; celkem 3 873,00 Kč | 3 873,00 Kč | 3 873,00 Kč | 15.8.2019 | 19.8.2019 | 12.9.2019 | |
Kopřiva fire, s.r.o. | Revize hasících přístrojů - byty | 518 10012 650 - ostatní nevýrobní služby - revize a kontroly,STK; celkem 4 439,00 Kč 518 10012 651 - ostatní nevýrobní služby - revize a kontroly,STK; celkem 9 570,00 Kč 518 10012 652 - ostatní nevýrobní služby - revize a kontroly,STK; celkem 9 160,00 Kč 518 10012 653 - ostatní nevýrobní služby - revize a kontroly,STK; celkem 3 130,00 Kč 518 10012 654 - ostatní nevýrobní služby - revize a kontroly,STK; celkem 8 716,00 Kč 518 10012 655 - ostatní nevýrobní služby - revize a kontroly,STK; celkem 5 427,00 Kč 518 10012 656 - ostatní nevýrobní služby - revize a kontroly,STK; celkem 3 189,00 Kč 518 10012 657 - ostatní nevýrobní služby - revize a kontroly,STK; celkem 4 573,00 Kč 518 10012 659 - ostatní nevýrobní služby - revize a kontroly,STK; celkem 599,00 Kč | 48 803,00 Kč | 48 803,00 Kč | 15.9.2019 | 16.9.2019 | 26.9.2019 | |
Kopřiva fire, s.r.o. | Revize hasících přístrojů - nemocnice | 518 10012 799 - ostatní nevýrobní služby - revize a kontroly,STK; celkem 66 341,00 Kč | 66 341,00 Kč | 66 341,00 Kč | 15.9.2019 | 16.9.2019 | 26.9.2019 | |
MARY&POP´S AGENCY | Národní konference - Výzvy komplexní péče o duševně nemocné. 14.-15.11. 2019 Mgr. Bílková L. | 549 03000 321 - školení a sjezdové poplatky; celkem 1 000,00 Kč | 1 000,00 Kč | 1 000,00 Kč | 16.9.2019 | 16.9.2019 | 27.9.2019 | |
MARY&POP´S AGENCY | Národní konference - Výzvy komplexní péče o duševně nemocné. 14.-15.11. 2019 Mgr. Minarčíková E. | 549 03000 501 - školení a sjezdové poplatky; celkem 1 000,00 Kč | 1 000,00 Kč | 1 000,00 Kč | 16.9.2019 | 16.9.2019 | 27.9.2019 | |
ALIMPEX-LOUNY, S.R.O | STAPRO import - potraviny | 111 01000 - Pořízení zásob - kuchyně; celkem 3 232,97 Kč 111 01000 - Pořízení zásob - kuchyně; celkem 9 853,20 Kč 503 00000 740 - spotřeba jiných nesklad. dodávek - cenová odchylka; celkem 0,14 Kč | 13 086,31 Kč | 13 086,31 Kč | 16.9.2019 | 16.9.2019 | 26.9.2019 | |
Roman Helcl | STAPRO import - potraviny | 111 01000 - Pořízení zásob - kuchyně; celkem 8 734,66 Kč 503 00000 740 - spotřeba jiných nesklad. dodávek - cenová odchylka; celkem 0,34 Kč | 8 735,00 Kč | 8 735,00 Kč | 16.9.2019 | 16.9.2019 | 26.9.2019 | |
ZONT s.r.o. | za servis a údržbu kom. systému Alcatel OmniPCX Office IV.Q.2019 | 518 09020 901 - údržba softwaru,upgrade,webhosting; celkem 30 782,00 Kč | 30 782,00 Kč | 30 782,00 Kč | 9.9.2019 | 17.9.2019 | 26.9.2019 | |
Vistex Medical s.r.o. | identifikační náramky | 111 02000 - Pořízení zásob - sklad MTZ; celkem 5 397,00 Kč | 5 397,00 Kč | 5 397,00 Kč | 14.8.2019 | 19.8.2019 | 12.9.2019 | |
Alliance Healthcare s.r.o. | Léky | 132 01000 - léky; celkem 5 346,46 Kč 132 01000 - léky; celkem -0,01 Kč | 5 346,46 Kč | 5 881,11 Kč | 16.8.2019 | 20.8.2019 | 17.9.2019 | 19.8.2019 |
VitaHarmony, s.r.o. | Léky | 132 01000 - léky; celkem 1 283,13 Kč 132 01000 - léky; celkem 0,01 Kč 503 00000 220 - spotřeba jiných nesklad. dodávek - cenová odchylka; celkem 0,37 Kč | 1 283,50 Kč | 1 476,00 Kč | 16.8.2019 | 20.8.2019 | 5.9.2019 | 16.8.2019 |
Citus, s.r.o. | STAPRO import - potraviny | 111 01000 - Pořízení zásob - kuchyně; celkem 16 930,30 Kč 503 00000 740 - spotřeba jiných nesklad. dodávek - cenová odchylka; celkem -0,30 Kč | 16 930,00 Kč | 16 930,00 Kč | 20.8.2019 | 20.8.2019 | 5.9.2019 | |
Citus, s.r.o. | STAPRO import - potraviny | 111 01000 - Pořízení zásob - kuchyně; celkem 897,00 Kč | 897,00 Kč | 897,00 Kč | 20.8.2019 | 20.8.2019 | 5.9.2019 | |
GASTROPLUS LOUNY s.r.o. | STAPRO import - potraviny | 111 01000 - Pořízení zásob - kuchyně; celkem 2 884,20 Kč 503 00000 740 - spotřeba jiných nesklad. dodávek - cenová odchylka; celkem -0,20 Kč | 2 884,00 Kč | 2 884,00 Kč | 20.8.2019 | 20.8.2019 | 5.9.2019 | |
SEGAS-OIL s.r.o. | Revize parních kotlů | 518 10012 999 - ostatní nevýrobní služby - revize a kontroly,STK; celkem 61 347,00 Kč | 61 347,00 Kč | 61 347,00 Kč | 23.9.2019 | 17.9.2019 | 26.9.2019 | |
Pharmos, a.s. | Léky | 132 01000 - léky; celkem 1 043,71 Kč 132 01000 - léky; celkem 0,02 Kč 503 00000 220 - spotřeba jiných nesklad. dodávek - cenová odchylka; celkem -0,08 Kč | 1 043,63 Kč | 1 148,00 Kč | 16.9.2019 | 17.9.2019 | 26.9.2019 | 16.9.2019 |
PAPEI, a.s. | STAPRO import - potraviny | 111 01000 - Pořízení zásob - kuchyně; celkem 4 574,70 Kč | 4 574,70 Kč | 4 574,70 Kč | 17.9.2019 | 17.9.2019 | 24.9.2019 | |
Anna Linhartová Říhová | dary 462/2B - dekorace | 111 02000 - Pořízení zásob - sklad MTZ; celkem 1 013,00 Kč | 1 013,00 Kč | 1 013,00 Kč | 14.9.2019 | 20.9.2019 | 26.9.2019 | |
Anna Linhartová Říhová | dary 411/1B - dekorace | 111 02000 - Pořízení zásob - sklad MTZ; celkem 1 028,00 Kč | 1 028,00 Kč | 1 028,00 Kč | 14.9.2019 | 20.9.2019 | 26.9.2019 | |
GASTROPLUS LOUNY s.r.o. | STAPRO import - potraviny | 111 01000 - Pořízení zásob - kuchyně; celkem 4 686,83 Kč 503 00000 740 - spotřeba jiných nesklad. dodávek - cenová odchylka; celkem 0,17 Kč | 4 687,00 Kč | 4 687,00 Kč | 20.8.2019 | 20.8.2019 | 5.9.2019 | |
Pewa, s.r.o. | STAPRO import - potraviny | 111 01000 - Pořízení zásob - kuchyně; celkem 15 985,99 Kč 503 00000 740 - spotřeba jiných nesklad. dodávek - cenová odchylka; celkem 0,01 Kč | 15 986,00 Kč | 15 986,00 Kč | 20.8.2019 | 20.8.2019 | 5.9.2019 | |
JIZERSKÉ PEKÁRNY spol. s r.o. | STAPRO import - potraviny | 111 01000 - Pořízení zásob - kuchyně; celkem 2 464,45 Kč 111 01000 - Pořízení zásob - kuchyně; celkem 2 861,43 Kč 111 01000 - Pořízení zásob - kuchyně; celkem 5 299,32 Kč 111 01000 - Pořízení zásob - kuchyně; celkem 7 691,78 Kč 111 01000 - Pořízení zásob - kuchyně; celkem 16 399,58 Kč 503 00000 740 - spotřeba jiných nesklad. dodávek - cenová odchylka; celkem 0,04 Kč | 34 716,60 Kč | 34 716,60 Kč | 16.8.2019 | 16.8.2019 | 16.9.2019 | |
magistraliterpharma Vičanová s.r.o. | Suroviny | 132 01000 - léky; celkem 1 518,02 Kč 132 01000 - léky; celkem -0,02 Kč | 1 518,02 Kč | 1 669,80 Kč | 19.8.2019 | 21.8.2019 | 3.9.2019 | 19.8.2019 |
Alliance Healthcare s.r.o. | Léky | 132 01000 - léky; celkem 3 544,74 Kč 132 01000 - léky; celkem 0,01 Kč | 3 544,74 Kč | 3 899,21 Kč | 19.8.2019 | 21.8.2019 | 17.9.2019 | 20.8.2019 |
Pharmos, a.s. | Léky | 132 01000 - léky; celkem 7 883,00 Kč 503 00000 220 - spotřeba jiných nesklad. dodávek - cenová odchylka; celkem -0,30 Kč | 7 882,70 Kč | 8 671,00 Kč | 20.8.2019 | 21.8.2019 | 17.9.2019 | 20.8.2019 |
Karel Kdýr, Gastroone | Oprava konvektomatu Alba | 511 03001 740 - ostatní údržba a opravy; celkem 2 565,00 Kč | 2 565,00 Kč | 2 565,00 Kč | 20.8.2019 | 20.8.2019 | 3.9.2019 | |
Martin Růzha | STAPRO import - potraviny | 111 01000 - Pořízení zásob - kuchyně; celkem 19 236,63 Kč 111 01000 - Pořízení zásob - kuchyně; celkem 21 091,58 Kč 503 00000 740 - spotřeba jiných nesklad. dodávek - cenová odchylka; celkem 0,02 Kč | 40 328,23 Kč | 40 328,23 Kč | 4.9.2019 | 4.9.2019 | 10.9.2019 | |
Josef Klečka | broušení kotoučů | 518 10020 771 - ostatní služby materiální povahy,betonová směs; celkem 1 888,00 Kč | 1 888,00 Kč | 1 888,00 Kč | 19.9.2019 | 24.9.2019 | 26.9.2019 | |
FarmTechnik, s.r.o. | střižní kolíčky - zahradní sekačka | 111 02000 - Pořízení zásob - sklad MTZ; celkem 1 329,00 Kč | 1 329,00 Kč | 1 329,00 Kč | 2.7.2019 | 24.9.2019 | 26.9.2019 | |
REHABILITACE ZBYNĚK TEPLÝ s.r.o. | Masáže | 412 02008 - FKSP - čerpání masáže zaměstnanci; celkem 1 500,00 Kč | 1 500,00 Kč | 1 500,00 Kč | 2.9.2019 | 3.9.2019 | 17.9.2019 | |
CLEOPATRA MUSICAL, s.r.o. | Vstupenky - KVÍTEK MANDRAGORY | 412 02001 - FKSP - čerpání kultura a tělovýchova; celkem 32 033,00 Kč | 32 033,00 Kč | 32 033,00 Kč | 10.9.2019 | 12.9.2019 | 20.9.2019 | |
Mgr. Martina Pospíšilová | Masáže 8/2019 | 412 02008 - FKSP - čerpání masáže zaměstnanci; celkem 2 000,00 Kč | 2 000,00 Kč | 2 000,00 Kč | 31.8.2019 | 17.9.2019 | 26.9.2019 | |
Václav Hruška | 8.A/452 - úprava topení v denní místnost personálu | 511 01001 452 - opravy a údržba stavební, malování; celkem 21 577,00 Kč | 26 108,17 Kč | 21 577,00 Kč | 21.8.2019 | 29.8.2019 | 17.9.2019 | 21.8.2019 |
Výtahy Vaněrka , s.r.o. | Servis výtahů 08/2019 | 518 10012 999 - ostatní nevýrobní služby - revize a kontroly,STK; celkem 2 400,00 Kč | 2 904,00 Kč | 2 400,00 Kč | 2.9.2019 | 2.9.2019 | 26.9.2019 | 30.8.2019 |
Démos trade, a.s. | plynové vzpěry | 111 02000 - Pořízení zásob - sklad MTZ; celkem 710,00 Kč | 710,00 Kč | 710,00 Kč | 19.8.2019 | 21.8.2019 | 17.9.2019 | |
Filip Latislav | razítka, vizitky | 111 02000 - Pořízení zásob - sklad MTZ; celkem 3 057,00 Kč | 3 057,00 Kč | 3 057,00 Kč | 15.8.2019 | 21.8.2019 | 12.9.2019 | |
Ing. Jakub Slavíček | Zpracování průkazů energetické náročnosti pro budovy R a X. | 518 10010 901 - ostatní nevýrobní služby; celkem 35 000,00 Kč | 35 000,00 Kč | 35 000,00 Kč | 21.8.2019 | 21.8.2019 | 17.9.2019 | |
CZ-Hamico s.r.o. | STAPRO import - potraviny | 111 01000 - Pořízení zásob - kuchyně; celkem 15 543,98 Kč 503 00000 740 - spotřeba jiných nesklad. dodávek - cenová odchylka; celkem 0,02 Kč | 15 544,00 Kč | 15 544,00 Kč | 21.8.2019 | 21.8.2019 | 17.9.2019 | |
Bidfood Czech Republic s.r.o. | STAPRO import - potraviny | 111 01000 - Pořízení zásob - kuchyně; celkem 2 577,15 Kč | 2 577,15 Kč | 2 577,15 Kč | 21.8.2019 | 21.8.2019 | 17.9.2019 | |
GASTROPLUS LOUNY s.r.o. | STAPRO import - potraviny | 111 01000 - Pořízení zásob - kuchyně; celkem 45 242,27 Kč 503 00000 740 - spotřeba jiných nesklad. dodávek - cenová odchylka; celkem -0,27 Kč | 45 242,00 Kč | 45 242,00 Kč | 21.8.2019 | 21.8.2019 | 9.9.2019 | |
Ex-ka, s. r. o. | Chemikálie pro kotelní vodu | 501 07020 782 - čistící prostředky; celkem 16 732,00 Kč | 16 732,00 Kč | 16 732,00 Kč | 19.8.2019 | 21.8.2019 | 17.9.2019 | |
Roman Helcl | STAPRO import - potraviny | 111 01000 - Pořízení zásob - kuchyně; celkem 11 488,63 Kč 503 00000 740 - spotřeba jiných nesklad. dodávek - cenová odchylka; celkem 0,37 Kč | 11 489,00 Kč | 11 489,00 Kč | 4.9.2019 | 4.9.2019 | 12.9.2019 | |
LIMPA s.r.o. | Betonová směs C20/25 | 518 10020 740 - ostatní služby materiální povahy,betonová směs; celkem 6 498,00 Kč | 6 498,00 Kč | 6 498,00 Kč | 30.8.2019 | 4.9.2019 | 12.9.2019 | |
STAVMAT Mazourek, s. r. o. | stavební materiál | 111 02000 - Pořízení zásob - sklad MTZ; celkem 694,00 Kč 111 02000 - Pořízení zásob - sklad MTZ; celkem 542,00 Kč 111 02000 - Pořízení zásob - sklad MTZ; celkem 125,00 Kč 111 02000 - Pořízení zásob - sklad MTZ; celkem 1 444,00 Kč 503 00000 750 - spotřeba jiných nesklad. dodávek - cenová odchylka; celkem -51,00 Kč 503 00000 750 - spotřeba jiných nesklad. dodávek - cenová odchylka; celkem -1,00 Kč | 2 753,00 Kč | 2 753,00 Kč | 3.9.2019 | 4.9.2019 | 12.9.2019 |