2024 | 10 | 09 | 08 | 07 | 06 | 05 | 04 | 03 | 02 | 01 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
31 | 65 | 63 | 86 | 72 | 72 | 94 | 83 | 78 | 77 |
2023 | 12 | 11 | 10 | 09 | 08 | 07 | 06 | 05 | 04 | 03 | 02 | 01 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
84 | 73 | 85 | 58 | 69 | 69 | 79 | 85 | 78 | 106 | 69 | 91 |
2022 | 12 | 11 | 10 | 09 | 08 | 07 | 06 | 05 | 04 | 03 | 02 | 01 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
91 | 85 | 67 | 95 | 81 | 67 | 79 | 79 | 71 | 86 | 76 | 84 |
2021 | 12 | 11 | 10 | 09 | 08 | 07 | 06 | 05 | 04 | 03 | 02 | 01 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
75 | 93 | 90 | 70 | 71 | 70 | 69 | 76 | 80 | 90 | 88 | 98 |
2020 | 12 | 11 | 10 | 09 | 08 | 07 | 06 | 05 | 04 | 03 | 02 | 01 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
94 | 110 | 84 | 95 | 74 | 105 | 103 | 104 | 96 | 99 | 82 | 82 |
2019 | 12 | 11 | 10 | 09 | 08 | 07 | 06 | 05 | 04 | 03 | 02 | 01 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
98 | 101 | 102 | 102 | 89 | 94 | 91 | 106 | 79 | 86 | 81 | 94 |
2018 | 12 | 11 | 10 |
---|---|---|---|
56 | 10 | 3 |
2015 | 02 |
---|---|
1 |
Rozhodným údajem pro zařazení faktury do měsíce a roku je Datum plnění.
Není-li údaj vyplněn, faktury nejsou do statistiky zahrnuty.
Dodavatel | Účel platby | Položky | Částka bez DPH | Částka s DPH | Datum vystavení | Datum přijetí | Datum úhrady | Datum plnění |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
JAKUB Litoměřice s.r.o. | elektromateriál | 111 02000 - Pořízení zásob - sklad MTZ; celkem 2 028,79 Kč 111 02000 - Pořízení zásob - sklad MTZ; celkem 937,74 Kč 503 00000 740 - spotřeba jiných nesklad. dodávek - cenová odchylka; celkem -0,53 Kč | 2 966,00 Kč | 2 966,00 Kč | 30.8.2019 | 4.9.2019 | 12.9.2019 | |
AKME, spol. s r.o. | hrudní pás | 111 02000 - Pořízení zásob - sklad MTZ; celkem 466,70 Kč | 466,70 Kč | 466,70 Kč | 2.9.2019 | 5.9.2019 | 26.9.2019 | |
Česká pošta, s.p. | Poštovní datová zpráva k datové schránce | 518 01020 901 - poštovné; celkem 52,47 Kč | 52,47 Kč | 52,47 Kč | 3.9.2019 | 4.9.2019 | 16.9.2019 | |
LAB MARK a.s. | Kontrolní materiál | 501 04020 520 - laboratorní materiál; celkem 13 068,00 Kč | 13 068,00 Kč | 13 068,00 Kč | 2.9.2019 | 4.9.2019 | 17.9.2019 | |
Dräger Safety s.r.o. | Oprava Alcotest | 511 03001 323 - ostatní údržba a opravy; celkem 7 823,26 Kč | 7 823,26 Kč | 7 823,26 Kč | 30.8.2019 | 4.9.2019 | 12.9.2019 | |
FISCHER DENTAL s.r.o. | Oprava nefunkční kleštiny u zubní frézy. | 511 03001 203 - ostatní údržba a opravy; celkem 9 989,00 Kč | 9 989,00 Kč | 9 989,00 Kč | 26.8.2019 | 4.9.2019 | 12.9.2019 | |
Rozálie Víznerová | Divadelní představení Zelňačka | 518 10040 777 - služby pro pacienty; celkem 40 000,00 Kč | 40 000,00 Kč | 40 000,00 Kč | 4.9.2019 | 5.9.2019 | 16.9.2019 | |
O2 Czech Republic a.s. | Vyúčtování mob. hovorů 01.08 .2019 - 31.08.2019 | 518 01010 323 - telefonní poplatky - mobilní telefony; celkem 83,49 Kč 518 01010 100 - telefonní poplatky - mobilní telefony; celkem 281,69 Kč 518 01010 471 - telefonní poplatky - mobilní telefony; celkem 108,90 Kč 518 01010 451 - telefonní poplatky - mobilní telefony; celkem 874,10 Kč 518 01010 312 - telefonní poplatky - mobilní telefony; celkem 83,49 Kč 518 01010 100 - telefonní poplatky - mobilní telefony; celkem 499,00 Kč 518 01010 710 - telefonní poplatky - mobilní telefony; celkem 83,49 Kč 518 01010 901 - telefonní poplatky - mobilní telefony; celkem 43,03 Kč 518 01010 810 - telefonní poplatky - mobilní telefony; celkem 83,49 Kč 518 01010 710 - telefonní poplatky - mobilní telefony; celkem 83,49 Kč 518 01010 451 - telefonní poplatky - mobilní telefony; celkem 307,15 Kč 518 01010 710 - telefonní poplatky - mobilní telefony; celkem 272,25 Kč 518 01010 771 - telefonní poplatky - mobilní telefony; celkem 313,03 Kč 518 01010 721 - telefonní poplatky - mobilní telefony; celkem 83,49 Kč 518 01010 771 - telefonní poplatky - mobilní telefony; celkem 114,35 Kč 518 01010 750 - telefonní poplatky - mobilní telefony; celkem 83,49 Kč 518 01010 312 - telefonní poplatky - mobilní telefony; celkem 83,49 Kč 518 01010 471 - telefonní poplatky - mobilní telefony; celkem 83,49 Kč 518 01010 462 - telefonní poplatky - mobilní telefony; celkem 83,49 Kč 518 01010 760 - telefonní poplatky - mobilní telefony; celkem 83,49 Kč 518 01010 777 - telefonní poplatky - mobilní telefony; celkem 272,25 Kč 518 01010 481 - telefonní poplatky - mobilní telefony; celkem 272,25 Kč 518 01010 321 - telefonní poplatky - mobilní telefony; celkem 234,74 Kč 518 01010 721 - telefonní poplatky - mobilní telefony; celkem 83,49 Kč 518 01010 312 - telefonní poplatky - mobilní telefony; celkem 83,49 Kč 518 01010 901 - telefonní poplatky - mobilní telefony; celkem 83,49 Kč 518 01010 481 - telefonní poplatky - mobilní telefony; celkem 284,16 Kč 518 01010 481 - telefonní poplatky - mobilní telefony; celkem 83,49 Kč 518 01010 760 - telefonní poplatky - mobilní telefony; celkem 83,49 Kč 518 01010 810 - telefonní poplatky - mobilní telefony; celkem 375,10 Kč 518 01010 710 - telefonní poplatky - mobilní telefony; celkem 691,25 Kč 518 01010 761 - telefonní poplatky - mobilní telefony; celkem 83,49 Kč 518 01010 810 - telefonní poplatky - mobilní telefony; celkem 85,91 Kč 518 01010 220 - telefonní poplatky - mobilní telefony; celkem 411,40 Kč 518 01010 820 - telefonní poplatky - mobilní telefony; celkem 83,49 Kč 518 01010 820 - telefonní poplatky - mobilní telefony; celkem 83,49 Kč 518 01010 810 - telefonní poplatky - mobilní telefony; celkem 320,65 Kč 518 01010 820 - telefonní poplatky - mobilní telefony; celkem 276,97 Kč 518 01010 740 - telefonní poplatky - mobilní telefony; celkem 83,49 Kč 518 01010 730 - telefonní poplatky - mobilní telefony; celkem 83,49 Kč 518 01010 501 - telefonní poplatky - mobilní telefony; celkem 272,25 Kč 518 01010 313 - telefonní poplatky - mobilní telefony; celkem 30,25 Kč 518 01010 481 - telefonní poplatky - mobilní telefony; celkem 96,00 Kč 503 00000 901 - spotřeba jiných nesklad. dodávek - cenová odchylka; celkem -0,01 Kč | 8 189,96 Kč | 8 189,96 Kč | 31.8.2019 | 5.9.2019 | 26.9.2019 | |
Jaromír Strach | montáž sítí do oken budova ,,B"/799 | 511 01001 799 - opravy a údržba stavební, malování; celkem 880,00 Kč | 1 064,80 Kč | 880,00 Kč | 26.8.2019 | 3.9.2019 | 12.9.2019 | 26.8.2019 |
RUBIN M-M, s.r.o. | Stavební práce v areálu nemocnice 08/2019 | 511 01001 799 - opravy a údržba stavební, malování; celkem 103 695,00 Kč 511 01001 659 - opravy a údržba stavební, malování; celkem 75 860,00 Kč | 217 261,55 Kč | 179 555,00 Kč | 31.8.2019 | 31.8.2019 | 26.9.2019 | 31.8.2019 |
A - TREND KLADNO s.r.o. | Stavební práce na akci ,,Oprava rozvodů topení v budově R/432 a G/2442 v areálu Psychiatrické nemocnice Horní Beřkovice" | 511 01001 442 - opravy a údržba stavební, malování; celkem 299 988,33 Kč 511 01001 432 - opravy a údržba stavební, malování; celkem 213 974,67 Kč | 621 895,23 Kč | 513 963,00 Kč | 24.8.2019 | 5.9.2019 | 17.9.2019 | 24.8.2019 |
Michal Bartko | Vybudování lapolu na provozu dopravy | 042 07000 - NDHM stavební investice -stavební úpravy; celkem 109 676,02 Kč | 132 707,99 Kč | 109 676,02 Kč | 2.9.2019 | 6.9.2019 | 19.9.2019 | 2.9.2019 |
Michal Bartko | Vybudování lapolu na provozu dopravy - vícepráce | 042 07000 - NDHM stavební investice -stavební úpravy; celkem 43 340,76 Kč | 52 442,32 Kč | 43 340,76 Kč | 2.9.2019 | 6.9.2019 | 19.9.2019 | 2.9.2019 |
ELDATA pražská s.r.o. | Oprava části páteřní optické sítě /799 | 511 01001 799 - opravy a údržba stavební, malování; celkem 483 738,00 Kč | 585 322,98 Kč | 483 738,00 Kč | 9.9.2019 | 9.9.2019 | 16.9.2019 | 9.9.2019 |
MAFRA, a.s. | záloha na předplatné deníku Mladá fronta DNES | celkem 3 960,00 Kč | 3 960,00 Kč | 3 960,00 Kč | 12.8.2019 | 27.8.2019 | 5.9.2019 | |
Zen systems s.r.o. | Nastavení software NextCloud | 518 09020 901 - údržba softwaru,upgrade,webhosting; celkem 9 680,00 Kč | 9 680,00 Kč | 9 680,00 Kč | 19.8.2019 | 21.8.2019 | 17.9.2019 | |
Citus, s.r.o. | STAPRO import - potraviny | 111 01000 - Pořízení zásob - kuchyně; celkem 4 367,70 Kč 503 00000 220 - spotřeba jiných nesklad. dodávek - cenová odchylka; celkem 0,30 Kč | 4 368,00 Kč | 4 368,00 Kč | 22.8.2019 | 22.8.2019 | 10.9.2019 | |
Václav Zoubek | STAPRO import - potraviny | 111 01000 - Pořízení zásob - kuchyně; celkem 5 202,43 Kč 503 00000 220 - spotřeba jiných nesklad. dodávek - cenová odchylka; celkem -0,43 Kč | 5 202,00 Kč | 5 202,00 Kč | 22.8.2019 | 22.8.2019 | 5.9.2019 | |
Pewa, s.r.o. | STAPRO import - potraviny | 111 01000 - Pořízení zásob - kuchyně; celkem 5 176,34 Kč 503 00000 740 - spotřeba jiných nesklad. dodávek - cenová odchylka; celkem -0,34 Kč | 5 176,00 Kč | 5 176,00 Kč | 22.8.2019 | 22.8.2019 | 10.9.2019 | |
JIZERSKÉ PEKÁRNY spol. s r.o. | STAPRO import - potraviny | 111 01000 - Pořízení zásob - kuchyně; celkem 7 016,15 Kč 111 01000 - Pořízení zásob - kuchyně; celkem 8 696,30 Kč 111 01000 - Pořízení zásob - kuchyně; celkem 5 118,65 Kč 111 01000 - Pořízení zásob - kuchyně; celkem 3 308,55 Kč 111 01000 - Pořízení zásob - kuchyně; celkem 2 914,79 Kč 111 01000 - Pořízení zásob - kuchyně; celkem 3 996,25 Kč 503 00000 740 - spotřeba jiných nesklad. dodávek - cenová odchylka; celkem 0,01 Kč | 31 050,70 Kč | 31 050,70 Kč | 21.8.2019 | 21.8.2019 | 17.9.2019 | |
Helcl Ovoce zelenina s.r.o. | STAPRO import - potraviny | 111 01000 - Pořízení zásob - kuchyně; celkem 6 092,60 Kč | 6 092,60 Kč | 6 092,60 Kč | 22.8.2019 | 22.8.2019 | 3.9.2019 | |
STILUS TRADE spol. s r.o. | kancelářský materiál | 111 02000 - Pořízení zásob - sklad MTZ; celkem 7 909,00 Kč | 7 909,00 Kč | 7 909,00 Kč | 21.8.2019 | 23.8.2019 | 17.9.2019 | |
IVJ - export/import, spol. s r.o. | etikety | 111 02000 - Pořízení zásob - sklad MTZ; celkem 2 986,00 Kč | 2 986,00 Kč | 2 986,00 Kč | 19.8.2019 | 23.8.2019 | 17.9.2019 | |
VČAS s.r.o. | dózy, koše odpadkové, vruty, stěrky podlahové, hmoždinky, kartáče na radiátory | 111 02000 - Pořízení zásob - sklad MTZ; celkem 14 270,00 Kč | 14 270,00 Kč | 14 270,00 Kč | 22.8.2019 | 23.8.2019 | 10.9.2019 | |
BioVendor - Laboratorní medicína a.s. | Ethyl Glucuronide Calibrator | 501 04020 520 - laboratorní materiál; celkem 4 356,00 Kč | 4 356,00 Kč | 4 356,00 Kč | 21.8.2019 | 22.8.2019 | 9.9.2019 | |
Česká pošta, s.p. | Poštovné I. dekáda 08/2019 | 518 01020 901 - poštovné; celkem 4 960,00 Kč | 4 960,00 Kč | 4 960,00 Kč | 21.8.2019 | 23.8.2019 | 4.9.2019 | |
Chironax Estra s.r.o. | Oprava REISTER | 511 03001 210 - ostatní údržba a opravy; celkem 538,00 Kč | 538,00 Kč | 538,00 Kč | 21.8.2019 | 23.8.2019 | 3.9.2019 | |
ROBUR | Revize teplovzdušných agregátů | 518 10012 782 - ostatní nevýrobní služby - revize a kontroly,STK; celkem 2 450,50 Kč 518 10012 771 - ostatní nevýrobní služby - revize a kontroly,STK; celkem 2 450,50 Kč | 4 901,00 Kč | 4 901,00 Kč | 22.8.2019 | 23.8.2019 | 5.9.2019 | |
BioVendor - Laboratorní medicína a.s. | Ethyl Glucuronide HEIA-RGT | 501 04020 520 - laboratorní materiál; celkem 16 335,00 Kč | 16 335,00 Kč | 16 335,00 Kč | 23.8.2019 | 23.8.2019 | 9.9.2019 | |
Perfect Distribution a.s. | Dezinfekce | 132 01000 - léky; celkem 7 506,10 Kč 132 01000 - léky; celkem 0,03 Kč | 7 506,10 Kč | 9 082,38 Kč | 21.8.2019 | 23.8.2019 | 3.9.2019 | 21.8.2019 |
Pharmos, a.s. | Léky | 132 01000 - léky; celkem 6 124,51 Kč 132 01000 - léky; celkem 0,04 Kč 503 00000 220 - spotřeba jiných nesklad. dodávek - cenová odchylka; celkem 0,04 Kč | 6 124,55 Kč | 6 737,00 Kč | 22.8.2019 | 23.8.2019 | 17.9.2019 | 22.8.2019 |
Phoenix | Léky | 132 01000 - léky; celkem 4 385,00 Kč 132 01000 - léky; celkem -0,01 Kč | 4 385,00 Kč | 4 823,50 Kč | 22.8.2019 | 26.8.2019 | 17.9.2019 | 21.8.2019 |
Phoenix | Léky | 132 01000 - léky; celkem 155 003,81 Kč 132 01000 - léky; celkem 16 499,79 Kč 132 01000 - léky; celkem 3 299,56 Kč 132 01000 - léky; celkem 0,49 Kč | 174 803,16 Kč | 193 471,42 Kč | 22.8.2019 | 26.8.2019 | 17.9.2019 | 23.8.2019 |
Citus, s.r.o. | STAPRO import - potraviny | 111 01000 - Pořízení zásob - kuchyně; celkem 5 148,55 Kč 503 00000 740 - spotřeba jiných nesklad. dodávek - cenová odchylka; celkem 0,45 Kč | 5 149,00 Kč | 5 149,00 Kč | 26.8.2019 | 26.8.2019 | 12.9.2019 | |
Bidfood Czech Republic s.r.o. | STAPRO import - potraviny | 111 01000 - Pořízení zásob - kuchyně; celkem 1 581,25 Kč | 1 581,25 Kč | 1 581,25 Kč | 26.8.2019 | 26.8.2019 | 17.9.2019 | |
GASTROPLUS LOUNY s.r.o. | STAPRO import - potraviny | 111 01000 - Pořízení zásob - kuchyně; celkem 5 287,70 Kč 503 00000 740 - spotřeba jiných nesklad. dodávek - cenová odchylka; celkem 0,30 Kč | 5 288,00 Kč | 5 288,00 Kč | 26.8.2019 | 26.8.2019 | 10.9.2019 | |
ALIMPEX-LOUNY, S.R.O | STAPRO import - potraviny | 111 01000 - Pořízení zásob - kuchyně; celkem 15 016,59 Kč 111 01000 - Pořízení zásob - kuchyně; celkem 10 824,95 Kč | 25 841,54 Kč | 25 841,54 Kč | 26.8.2019 | 26.8.2019 | 5.9.2019 | |
Pewa, s.r.o. | STAPRO import - potraviny | 111 01000 - Pořízení zásob - kuchyně; celkem 20 885,41 Kč 503 00000 740 - spotřeba jiných nesklad. dodávek - cenová odchylka; celkem -0,41 Kč | 20 885,00 Kč | 20 885,00 Kč | 26.8.2019 | 26.8.2019 | 12.9.2019 | |
Martin Růzha | STAPRO import - potraviny | 111 01000 - Pořízení zásob - kuchyně; celkem 12 848,38 Kč 111 01000 - Pořízení zásob - kuchyně; celkem 13 113,48 Kč 111 01000 - Pořízení zásob - kuchyně; celkem 13 842,90 Kč | 39 804,76 Kč | 39 804,76 Kč | 26.8.2019 | 26.8.2019 | 3.9.2019 | |
Martin Růzha | STAPRO import - potraviny | 111 01000 - Pořízení zásob - kuchyně; celkem 19 169,24 Kč | 19 169,24 Kč | 19 169,24 Kč | 26.8.2019 | 26.8.2019 | 3.9.2019 | |
NAVOSTRO | Vystoupení skupiny Claymore ZK448 | 518 10040 777 - služby pro pacienty; celkem 10 000,00 Kč | 10 000,00 Kč | 10 000,00 Kč | 27.8.2019 | 27.8.2019 | 5.9.2019 | |
Helcl Ovoce zelenina s.r.o. | STAPRO import - potraviny | 111 01000 - Pořízení zásob - kuchyně; celkem 4 771,30 Kč | 4 771,30 Kč | 4 771,30 Kč | 26.8.2019 | 26.8.2019 | 5.9.2019 | |
Lukáš Záveský | Správa internetů a webových stránek 08/2019 - dle smlouvy | 518 09020 901 - údržba softwaru,upgrade,webhosting; celkem 17 000,00 Kč | 17 000,00 Kč | 17 000,00 Kč | 31.8.2019 | 5.9.2019 | 17.9.2019 | |
Lukáš Záveský | Realizační,poradenská a konzultační činnost za 08/2019- dle příkazní smlouvy ze dne 18.8.2017 | 549 01010 100 - právní a poradenská činnost; celkem 36 637,00 Kč | 36 637,00 Kč | 36 637,00 Kč | 2.9.2019 | 5.9.2019 | 16.9.2019 | |
NESS CZECH S. R. O. | Poplatek za uveřejnění formulářů | 518 10010 220 - ostatní nevýrobní služby; celkem 807,31 Kč | 807,31 Kč | 807,31 Kč | 5.9.2019 | 5.9.2019 | 17.9.2019 | |
Pražská plynárenská, a.s. | Plyn - nemocnice 09/2019 | 314 05000 - poskytnuté zálohy - plyn; celkem 342 727,27 Kč | 342 727,27 Kč | 414 700,00 Kč | 6.9.2019 | 6.9.2019 | 12.9.2019 | 15.9.2019 |
KCR Trade, s.r.o. | Krycí plachta | celkem 10 739,00 Kč | 10 739,00 Kč | 10 739,00 Kč | 3.9.2019 | 3.9.2019 | 4.9.2019 | |
Verlag Dashofer s.r.o. | Předplatné aktualizací a doplnků k příručce - Ceník stavebních prací se vzorovými rozpočty | celkem 12 021,00 Kč | 12 021,00 Kč | 12 021,00 Kč | 3.9.2019 | 3.9.2019 | 9.9.2019 | |
dTest | záloha na předplatné dTEST 2019/11-2020/10 | celkem 949,00 Kč | 949,00 Kč | 949,00 Kč | 3.9.2019 | 3.9.2019 | 10.9.2019 | |
Severočeské vodovody a kanalizace, a.s. | vodné - 09/2019 nemocnice | celkem 140 000,00 Kč celkem 45 000,00 Kč | 185 000,00 Kč | 185 000,00 Kč | 6.9.2019 | 6.9.2019 | 16.9.2019 | |
Severočeské vodovody a kanalizace, a.s. | vodné - 09/2019 Rariková D. | celkem 360,00 Kč | 360,00 Kč | 360,00 Kč | 6.9.2019 | 6.9.2019 | 12.9.2019 | |
Severočeské vodovody a kanalizace, a.s. | vodné - 09/2019 byty 262 + 259 | celkem 13 210,00 Kč celkem 7 370,00 Kč | 20 580,00 Kč | 20 580,00 Kč | 6.9.2019 | 6.9.2019 | 16.9.2019 | |
Severočeské vodovody a kanalizace, a.s. | vodné - 09/2019 byty 144/176 + 261 | celkem 23 840,00 Kč celkem 5 540,00 Kč | 29 380,00 Kč | 29 380,00 Kč | 6.9.2019 | 6.9.2019 | 16.9.2019 | |
Zenit, spol. s r.o. | záloha - plexizrcadlo | celkem 5 695,00 Kč | 5 695,00 Kč | 5 695,00 Kč | 9.9.2019 | 12.9.2019 | 17.9.2019 | |
VŠa SP sv. Alžběty | studium bakalářské - Lenka Soukupová | celkem 10 029,25 Kč | 10 029,25 Kč | 10 029,25 Kč | 3.9.2019 | 3.9.2019 | 3.9.2019 | |
Wolters Kluwer ČR, a.s. | záloha na předplatné Personální ,soc.práv kart 2020 | celkem 3 299,00 Kč | 3 299,00 Kč | 3 299,00 Kč | 12.9.2019 | 12.9.2019 | 17.9.2019 | |
Studio W, s.r.o. | Kurzy profesního vzdělávání 2019 | celkem 4 598,00 Kč | 4 598,00 Kč | 4 598,00 Kč | 11.9.2019 | 13.9.2019 | 17.9.2019 | |
Studio W, s.r.o. | Kurzy profesního vzdělávání 2020 | celkem 18 392,00 Kč | 18 392,00 Kč | 18 392,00 Kč | 11.9.2019 | 13.9.2019 | 17.9.2019 | |
Institut TRANSFERO Praha | Seminář - Vedení spisové služby - Kyselová Odeta | celkem 1 760,00 Kč | 1 760,00 Kč | 1 760,00 Kč | 13.9.2019 | 13.9.2019 | 26.9.2019 | |
ATLAS consulting spol. s r.o. | Předplatné - PRÁVNÍ VÝPOČTY CLOUD samostatné | celkem 9 559,00 Kč | 9 559,00 Kč | 9 559,00 Kč | 16.9.2019 | 16.9.2019 | 24.9.2019 | |
ČESKÝ SERVIS OKEN A DVEŘÍ, s. r. o. | záloha - výroba žaluziií na míru | celkem 2 594,00 Kč | 2 594,00 Kč | 2 594,00 Kč | 19.9.2019 | 20.9.2019 | 26.9.2019 | |
Zásobování a.s. | konvice,kalkulačka, redukce, konektor, vysavač, sprej | 111 02000 - Pořízení zásob - sklad MTZ; celkem 5 914,00 Kč | 5 914,00 Kč | 5 914,00 Kč | 3.9.2019 | 3.9.2019 | 9.9.2019 | |
Pražská plynárenská, a.s. | Plyn - byty 09/2019 | 314 05000 - poskytnuté zálohy - plyn; celkem 24 710,74 Kč | 24 710,74 Kč | 29 900,00 Kč | 6.9.2019 | 6.9.2019 | 12.9.2019 | 15.9.2019 |
Severočeské vodovody a kanalizace, a.s. | Vyúčtování vodné - 08/2019 - nemocnice | 314 08000 - poskytnuté zálohy - voda; celkem -121 739,13 Kč 502 02000 999 - spotřeba vody; celkem 213 017,77 Kč 503 00000 901 - spotřeba jiných nesklad. dodávek - cenová odchylka; celkem -0,44 Kč | 91 278,20 Kč | 104 970,00 Kč | 30.8.2019 | 6.9.2019 | 12.9.2019 | 30.8.2019 |
Severočeské vodovody a kanalizace, a.s. | Vyúčtování vodné - 08/2019 - nemocnice | 314 08000 - poskytnuté zálohy - voda; celkem -39 130,43 Kč 502 02000 999 - spotřeba vody; celkem 45 102,97 Kč 503 00000 901 - spotřeba jiných nesklad. dodávek - cenová odchylka; celkem -0,42 Kč | 5 972,12 Kč | 6 868,00 Kč | 30.8.2019 | 6.9.2019 | 12.9.2019 | 30.8.2019 |
EP ENERGY TRADING, a.s. | záloha na el. energii 09/2019 - V Sídlišti 144 | 314 01000 - poskytnuté zálohy - energie; celkem 165,29 Kč | 165,29 Kč | 200,00 Kč | 6.9.2019 | 6.9.2019 | 12.9.2019 | 15.9.2019 |
EP ENERGY TRADING, a.s. | záloha na el. energii 09/2019 - V Sídlišti 156 | 314 01000 - poskytnuté zálohy - energie; celkem 165,29 Kč | 165,29 Kč | 200,00 Kč | 6.9.2019 | 6.9.2019 | 12.9.2019 | 15.9.2019 |
EP ENERGY TRADING, a.s. | záloha na el. energii 09/2019 - V Sídlišti 157 | 314 01000 - poskytnuté zálohy - energie; celkem 165,29 Kč | 165,29 Kč | 200,00 Kč | 6.9.2019 | 6.9.2019 | 12.9.2019 | 15.9.2019 |
EP ENERGY TRADING, a.s. | záloha na el. energii 09/2019 - V Sídlišti 158 | 314 01000 - poskytnuté zálohy - energie; celkem 165,29 Kč | 165,29 Kč | 200,00 Kč | 6.9.2019 | 6.9.2019 | 12.9.2019 | 15.9.2019 |
EP ENERGY TRADING, a.s. | záloha na el. energii 09/2019 - V Sídlišti 159 | 314 01000 - poskytnuté zálohy - energie; celkem 165,29 Kč | 165,29 Kč | 200,00 Kč | 6.9.2019 | 6.9.2019 | 12.9.2019 | 15.9.2019 |
Pharmos, a.s. | Léky | 132 01000 - léky; celkem 4 675,36 Kč 132 01000 - léky; celkem 0,19 Kč 503 00000 220 - spotřeba jiných nesklad. dodávek - cenová odchylka; celkem 0,10 Kč | 4 675,46 Kč | 5 143,00 Kč | 4.9.2019 | 6.9.2019 | 17.9.2019 | 4.9.2019 |
EP ENERGY TRADING, a.s. | záloha na el. energii 09/2019 - V Sídlišti 176 | 314 01000 - poskytnuté zálohy - energie; celkem 165,29 Kč | 165,29 Kč | 200,00 Kč | 6.9.2019 | 6.9.2019 | 12.9.2019 | 15.9.2019 |
EP ENERGY TRADING, a.s. | záloha na el. energii 09/2019 - V Sídlišti 200 | 314 01000 - poskytnuté zálohy - energie; celkem 165,29 Kč | 165,29 Kč | 200,00 Kč | 6.9.2019 | 6.9.2019 | 12.9.2019 | 15.9.2019 |
EP ENERGY TRADING, a.s. | záloha na el. energii 09/2019 - V Sídlišti 201 | 314 01000 - poskytnuté zálohy - energie; celkem 165,29 Kč | 165,29 Kč | 200,00 Kč | 6.9.2019 | 6.9.2019 | 12.9.2019 | 15.9.2019 |
Perfect Distribution a.s. | Dezinfekce | 132 01000 - léky; celkem 13 251,42 Kč 132 01000 - léky; celkem 0,07 Kč | 13 251,42 Kč | 16 034,22 Kč | 4.9.2019 | 6.9.2019 | 17.9.2019 | 4.9.2019 |
EP ENERGY TRADING, a.s. | záloha na el. energii 09/2019 - V Sídlišti 259 | 314 01000 - poskytnuté zálohy - energie; celkem 165,29 Kč | 165,29 Kč | 200,00 Kč | 6.9.2019 | 6.9.2019 | 12.9.2019 | 15.9.2019 |
EP ENERGY TRADING, a.s. | záloha na el. energii 09/2019 - V Sídlišti 261 | 314 01000 - poskytnuté zálohy - energie; celkem 165,29 Kč | 165,29 Kč | 200,00 Kč | 6.9.2019 | 6.9.2019 | 12.9.2019 | 15.9.2019 |
EP ENERGY TRADING, a.s. | záloha na el. energii 09/2019 - V Sídlišti 262 | 314 01000 - poskytnuté zálohy - energie; celkem 4 049,59 Kč | 4 049,59 Kč | 4 900,00 Kč | 6.9.2019 | 6.9.2019 | 12.9.2019 | 15.9.2019 |
DERMIA | PZT | 132 01000 - léky; celkem 8 107,92 Kč 132 01000 - léky; celkem 7 185,84 Kč 132 01000 - léky; celkem 0,83 Kč 503 00000 220 - spotřeba jiných nesklad. dodávek - cenová odchylka; celkem 0,02 Kč | 15 293,78 Kč | 18 019,00 Kč | 2.9.2019 | 6.9.2019 | 12.9.2019 | 2.9.2019 |
EP ENERGY TRADING, a.s. | záloha na el. energii 09/2019 - V Sídlišti 262 | 314 01000 - poskytnuté zálohy - energie; celkem 495,87 Kč | 495,87 Kč | 600,00 Kč | 6.9.2019 | 6.9.2019 | 12.9.2019 | 15.9.2019 |
EP ENERGY TRADING, a.s. | záloha na el. energii 09/2019 - V Sídlišti 262 | 314 01000 - poskytnuté zálohy - energie; celkem 165,29 Kč | 165,29 Kč | 200,00 Kč | 6.9.2019 | 6.9.2019 | 12.9.2019 | 15.9.2019 |
VYROUBAL TEXTILES s.r.o. | perlan role | 111 02000 - Pořízení zásob - sklad MTZ; celkem 41 290,00 Kč | 41 290,00 Kč | 41 290,00 Kč | 10.6.2019 | 11.6.2019 | 5.9.2019 | |
Phoenix | Léky | 132 01000 - léky; celkem 133,44 Kč 132 01000 - léky; celkem 0,01 Kč | 133,44 Kč | 146,78 Kč | 7.6.2019 | 11.6.2019 | 3.9.2019 | 11.6.2019 |
Phoenix | Léky | 132 01000 - léky; celkem 4 665,93 Kč 132 01000 - léky; celkem 0,01 Kč | 4 665,93 Kč | 5 132,52 Kč | 7.6.2019 | 11.6.2019 | 3.9.2019 | 7.6.2019 |
Pharmos, a.s. | Léky | 132 01000 - léky; celkem 6 249,50 Kč 132 01000 - léky; celkem 0,05 Kč 503 00000 220 - spotřeba jiných nesklad. dodávek - cenová odchylka; celkem -0,45 Kč | 6 249,05 Kč | 6 874,00 Kč | 23.8.2019 | 27.8.2019 | 17.9.2019 | 23.8.2019 |
Alliance Healthcare s.r.o. | Léky | 132 01000 - léky; celkem 36 541,32 Kč 132 01000 - léky; celkem -0,21 Kč | 36 541,32 Kč | 40 195,46 Kč | 23.8.2019 | 27.8.2019 | 24.9.2019 | 26.8.2019 |
EP ENERGY TRADING, a.s. | záloha na el. energii 09/2019 - V Sídlišti 262 | 314 01000 - poskytnuté zálohy - energie; celkem 247,93 Kč | 247,93 Kč | 300,00 Kč | 6.9.2019 | 6.9.2019 | 12.9.2019 | 15.9.2019 |
EP ENERGY TRADING, a.s. | záloha na el. energii 09/2019 - V Sídlišti 262 | 314 01000 - poskytnuté zálohy - energie; celkem 165,29 Kč | 165,29 Kč | 200,00 Kč | 6.9.2019 | 6.9.2019 | 12.9.2019 | 15.9.2019 |
Citus, s.r.o. | STAPRO import - potraviny | 111 01000 - Pořízení zásob - kuchyně; celkem 12 156,65 Kč 503 00000 740 - spotřeba jiných nesklad. dodávek - cenová odchylka; celkem 0,35 Kč | 12 157,00 Kč | 12 157,00 Kč | 6.9.2019 | 6.9.2019 | 24.9.2019 | |
GASTROPLUS LOUNY s.r.o. | STAPRO import - potraviny | 111 01000 - Pořízení zásob - kuchyně; celkem 3 485,08 Kč 503 00000 740 - spotřeba jiných nesklad. dodávek - cenová odchylka; celkem -0,08 Kč | 3 485,00 Kč | 3 485,00 Kč | 6.9.2019 | 6.9.2019 | 24.9.2019 | |
GASTROPLUS LOUNY s.r.o. | STAPRO import - potraviny | 111 01000 - Pořízení zásob - kuchyně; celkem 4 754,68 Kč 503 00000 740 - spotřeba jiných nesklad. dodávek - cenová odchylka; celkem 0,32 Kč | 4 755,00 Kč | 4 755,00 Kč | 6.9.2019 | 6.9.2019 | 26.9.2019 | |
Roman Helcl | STAPRO import - potraviny | 111 01000 - Pořízení zásob - kuchyně; celkem 6 590,31 Kč 503 00000 740 - spotřeba jiných nesklad. dodávek - cenová odchylka; celkem 0,69 Kč | 6 591,00 Kč | 6 591,00 Kč | 6.9.2019 | 6.9.2019 | 17.9.2019 | |
Phoenix | Léky | 132 01000 - léky; celkem 4 274,26 Kč 132 01000 - léky; celkem 0,01 Kč | 4 274,26 Kč | 4 701,69 Kč | 14.6.2019 | 18.6.2019 | 10.9.2019 | 13.6.2019 |
Phoenix | Léky | 132 01000 - léky; celkem 5 021,91 Kč | 5 021,91 Kč | 5 524,10 Kč | 22.6.2019 | 25.6.2019 | 17.9.2019 | 20.6.2019 |
Phoenix | Léky | 132 01000 - léky; celkem 589,00 Kč | 589,00 Kč | 647,90 Kč | 22.6.2019 | 25.6.2019 | 17.9.2019 | 18.6.2019 |
Phoenix | Léky | 132 01000 - léky; celkem 686,99 Kč | 686,99 Kč | 755,69 Kč | 30.6.2019 | 30.6.2019 | 26.9.2019 | 26.6.2019 |
Phoenix | Léky | 132 01000 - léky; celkem 4 226,15 Kč 132 01000 - léky; celkem -0,01 Kč | 4 226,15 Kč | 4 648,77 Kč | 16.7.2019 | 18.7.2019 | 12.9.2019 | 17.7.2019 |
Phoenix | Léky | 132 01000 - léky; celkem 178,01 Kč | 178,01 Kč | 195,81 Kč | 18.7.2019 | 22.7.2019 | 12.9.2019 | 18.7.2019 |
Sanofi-aventis,s.r.o | Léky | 132 01000 - léky; celkem 3 735,15 Kč 132 01000 - léky; celkem -0,01 Kč | 3 735,15 Kč | 4 108,67 Kč | 22.7.2019 | 24.7.2019 | 17.9.2019 | 22.7.2019 |
DENTIMED s.r.o. | PZT | 132 01000 - léky; celkem 983,25 Kč 132 01000 - léky; celkem 0,22 Kč 503 00000 220 - spotřeba jiných nesklad. dodávek - cenová odchylka; celkem 0,27 Kč | 983,52 Kč | 1 190,00 Kč | 23.8.2019 | 27.8.2019 | 5.9.2019 | 23.8.2019 |