Psychiatrická nemocnice Horní Beřkovice


Celkem faktur

20535

Stav doplněnosti faktur po měsících

2024 08 07 06 05 04 03 02 01
31 78 69 72 94 83 78 77
2023 12 11 10 09 08 07 06 05 04 03 02 01
84 73 85 58 69 69 79 85 78 106 69 91
2022 12 11 10 09 08 07 06 05 04 03 02 01
91 85 67 95 81 67 79 79 71 86 76 84
2021 12 11 10 09 08 07 06 05 04 03 02 01
75 93 89 70 71 70 69 76 80 90 88 98
2020 12 11 10 09 08 07 06 05 04 03 02 01
94 110 84 95 74 105 103 104 96 99 82 82
2019 12 11 10 09 08 07 06 05 04 03 02 01
98 101 102 102 89 94 91 106 79 86 81 94
2018 12 11 10
56 10 3
2015 02
1

Rozhodným údajem pro zařazení faktury do měsíce a roku je Datum plnění.
Není-li údaj vyplněn, faktury nejsou do statistiky zahrnuty.


Analytické účty

to
Rychlá volba: Rok 2018, Rok 2019

Zobrazeno 14 801-14 900 z 20 535 záznamů.
DodavatelÚčel platbyPoložkyČástka bez DPHČástka s DPHDatum vystaveníDatum přijetíDatum úhradyDatum plnění
JAKUB Litoměřice s.r.o.elektromateriál111 02000 - Pořízení zásob - sklad MTZ; celkem 2 028,79 Kč
111 02000 - Pořízení zásob - sklad MTZ; celkem 937,74 Kč
503 00000 740 - spotřeba jiných nesklad. dodávek - cenová odchylka; celkem -0,53 Kč
2 966,00 Kč2 966,00 Kč30.8.20194.9.201912.9.2019
AKME, spol. s r.o.hrudní pás111 02000 - Pořízení zásob - sklad MTZ; celkem 466,70 Kč
466,70 Kč466,70 Kč2.9.20195.9.201926.9.2019
Česká pošta, s.p.Poštovní datová zpráva k datové schránce518 01020 901 - poštovné; celkem 52,47 Kč
52,47 Kč52,47 Kč3.9.20194.9.201916.9.2019
LAB MARK a.s.Kontrolní materiál501 04020 520 - laboratorní materiál; celkem 13 068,00 Kč
13 068,00 Kč13 068,00 Kč2.9.20194.9.201917.9.2019
Dräger Safety s.r.o.Oprava Alcotest511 03001 323 - ostatní údržba a opravy; celkem 7 823,26 Kč
7 823,26 Kč7 823,26 Kč30.8.20194.9.201912.9.2019
FISCHER DENTAL s.r.o.Oprava nefunkční kleštiny u zubní frézy.511 03001 203 - ostatní údržba a opravy; celkem 9 989,00 Kč
9 989,00 Kč9 989,00 Kč26.8.20194.9.201912.9.2019
Rozálie VíznerováDivadelní představení Zelňačka518 10040 777 - služby pro pacienty; celkem 40 000,00 Kč
40 000,00 Kč40 000,00 Kč4.9.20195.9.201916.9.2019
O2 Czech Republic a.s.Vyúčtování mob. hovorů 01.08 .2019 - 31.08.2019518 01010 323 - telefonní poplatky - mobilní telefony; celkem 83,49 Kč
518 01010 100 - telefonní poplatky - mobilní telefony; celkem 281,69 Kč
518 01010 471 - telefonní poplatky - mobilní telefony; celkem 108,90 Kč
518 01010 451 - telefonní poplatky - mobilní telefony; celkem 874,10 Kč
518 01010 312 - telefonní poplatky - mobilní telefony; celkem 83,49 Kč
518 01010 100 - telefonní poplatky - mobilní telefony; celkem 499,00 Kč
518 01010 710 - telefonní poplatky - mobilní telefony; celkem 83,49 Kč
518 01010 901 - telefonní poplatky - mobilní telefony; celkem 43,03 Kč
518 01010 810 - telefonní poplatky - mobilní telefony; celkem 83,49 Kč
518 01010 710 - telefonní poplatky - mobilní telefony; celkem 83,49 Kč
518 01010 451 - telefonní poplatky - mobilní telefony; celkem 307,15 Kč
518 01010 710 - telefonní poplatky - mobilní telefony; celkem 272,25 Kč
518 01010 771 - telefonní poplatky - mobilní telefony; celkem 313,03 Kč
518 01010 721 - telefonní poplatky - mobilní telefony; celkem 83,49 Kč
518 01010 771 - telefonní poplatky - mobilní telefony; celkem 114,35 Kč
518 01010 750 - telefonní poplatky - mobilní telefony; celkem 83,49 Kč
518 01010 312 - telefonní poplatky - mobilní telefony; celkem 83,49 Kč
518 01010 471 - telefonní poplatky - mobilní telefony; celkem 83,49 Kč
518 01010 462 - telefonní poplatky - mobilní telefony; celkem 83,49 Kč
518 01010 760 - telefonní poplatky - mobilní telefony; celkem 83,49 Kč
518 01010 777 - telefonní poplatky - mobilní telefony; celkem 272,25 Kč
518 01010 481 - telefonní poplatky - mobilní telefony; celkem 272,25 Kč
518 01010 321 - telefonní poplatky - mobilní telefony; celkem 234,74 Kč
518 01010 721 - telefonní poplatky - mobilní telefony; celkem 83,49 Kč
518 01010 312 - telefonní poplatky - mobilní telefony; celkem 83,49 Kč
518 01010 901 - telefonní poplatky - mobilní telefony; celkem 83,49 Kč
518 01010 481 - telefonní poplatky - mobilní telefony; celkem 284,16 Kč
518 01010 481 - telefonní poplatky - mobilní telefony; celkem 83,49 Kč
518 01010 760 - telefonní poplatky - mobilní telefony; celkem 83,49 Kč
518 01010 810 - telefonní poplatky - mobilní telefony; celkem 375,10 Kč
518 01010 710 - telefonní poplatky - mobilní telefony; celkem 691,25 Kč
518 01010 761 - telefonní poplatky - mobilní telefony; celkem 83,49 Kč
518 01010 810 - telefonní poplatky - mobilní telefony; celkem 85,91 Kč
518 01010 220 - telefonní poplatky - mobilní telefony; celkem 411,40 Kč
518 01010 820 - telefonní poplatky - mobilní telefony; celkem 83,49 Kč
518 01010 820 - telefonní poplatky - mobilní telefony; celkem 83,49 Kč
518 01010 810 - telefonní poplatky - mobilní telefony; celkem 320,65 Kč
518 01010 820 - telefonní poplatky - mobilní telefony; celkem 276,97 Kč
518 01010 740 - telefonní poplatky - mobilní telefony; celkem 83,49 Kč
518 01010 730 - telefonní poplatky - mobilní telefony; celkem 83,49 Kč
518 01010 501 - telefonní poplatky - mobilní telefony; celkem 272,25 Kč
518 01010 313 - telefonní poplatky - mobilní telefony; celkem 30,25 Kč
518 01010 481 - telefonní poplatky - mobilní telefony; celkem 96,00 Kč
503 00000 901 - spotřeba jiných nesklad. dodávek - cenová odchylka; celkem -0,01 Kč
8 189,96 Kč8 189,96 Kč31.8.20195.9.201926.9.2019
Jaromír Strachmontáž sítí do oken budova ,,B"/799511 01001 799 - opravy a údržba stavební, malování; celkem 880,00 Kč
1 064,80 Kč880,00 Kč26.8.20193.9.201912.9.201926.8.2019
RUBIN M-M, s.r.o.Stavební práce v areálu nemocnice 08/2019511 01001 799 - opravy a údržba stavební, malování; celkem 103 695,00 Kč
511 01001 659 - opravy a údržba stavební, malování; celkem 75 860,00 Kč
217 261,55 Kč179 555,00 Kč31.8.201931.8.201926.9.201931.8.2019
A - TREND KLADNO s.r.o.Stavební práce na akci ,,Oprava rozvodů topení v budově R/432 a G/2442 v areálu Psychiatrické nemocnice Horní Beřkovice"511 01001 442 - opravy a údržba stavební, malování; celkem 299 988,33 Kč
511 01001 432 - opravy a údržba stavební, malování; celkem 213 974,67 Kč
621 895,23 Kč513 963,00 Kč24.8.20195.9.201917.9.201924.8.2019
Michal BartkoVybudování lapolu na provozu dopravy042 07000 - NDHM stavební investice -stavební úpravy; celkem 109 676,02 Kč
132 707,99 Kč109 676,02 Kč2.9.20196.9.201919.9.20192.9.2019
Michal BartkoVybudování lapolu na provozu dopravy - vícepráce042 07000 - NDHM stavební investice -stavební úpravy; celkem 43 340,76 Kč
52 442,32 Kč43 340,76 Kč2.9.20196.9.201919.9.20192.9.2019
ELDATA pražská s.r.o.Oprava části páteřní optické sítě /799511 01001 799 - opravy a údržba stavební, malování; celkem 483 738,00 Kč
585 322,98 Kč483 738,00 Kč9.9.20199.9.201916.9.20199.9.2019
MAFRA, a.s.záloha na předplatné deníku Mladá fronta DNES celkem 3 960,00 Kč
3 960,00 Kč3 960,00 Kč12.8.201927.8.20195.9.2019
Zen systems s.r.o.Nastavení software NextCloud518 09020 901 - údržba softwaru,upgrade,webhosting; celkem 9 680,00 Kč
9 680,00 Kč9 680,00 Kč19.8.201921.8.201917.9.2019
Citus, s.r.o.STAPRO import - potraviny111 01000 - Pořízení zásob - kuchyně; celkem 4 367,70 Kč
503 00000 220 - spotřeba jiných nesklad. dodávek - cenová odchylka; celkem 0,30 Kč
4 368,00 Kč4 368,00 Kč22.8.201922.8.201910.9.2019
Václav ZoubekSTAPRO import - potraviny111 01000 - Pořízení zásob - kuchyně; celkem 5 202,43 Kč
503 00000 220 - spotřeba jiných nesklad. dodávek - cenová odchylka; celkem -0,43 Kč
5 202,00 Kč5 202,00 Kč22.8.201922.8.20195.9.2019
Pewa, s.r.o.STAPRO import - potraviny111 01000 - Pořízení zásob - kuchyně; celkem 5 176,34 Kč
503 00000 740 - spotřeba jiných nesklad. dodávek - cenová odchylka; celkem -0,34 Kč
5 176,00 Kč5 176,00 Kč22.8.201922.8.201910.9.2019
JIZERSKÉ PEKÁRNY spol. s r.o.STAPRO import - potraviny111 01000 - Pořízení zásob - kuchyně; celkem 7 016,15 Kč
111 01000 - Pořízení zásob - kuchyně; celkem 8 696,30 Kč
111 01000 - Pořízení zásob - kuchyně; celkem 5 118,65 Kč
111 01000 - Pořízení zásob - kuchyně; celkem 3 308,55 Kč
111 01000 - Pořízení zásob - kuchyně; celkem 2 914,79 Kč
111 01000 - Pořízení zásob - kuchyně; celkem 3 996,25 Kč
503 00000 740 - spotřeba jiných nesklad. dodávek - cenová odchylka; celkem 0,01 Kč
31 050,70 Kč31 050,70 Kč21.8.201921.8.201917.9.2019
Helcl Ovoce zelenina s.r.o.STAPRO import - potraviny111 01000 - Pořízení zásob - kuchyně; celkem 6 092,60 Kč
6 092,60 Kč6 092,60 Kč22.8.201922.8.20193.9.2019
STILUS TRADE spol. s r.o.kancelářský materiál111 02000 - Pořízení zásob - sklad MTZ; celkem 7 909,00 Kč
7 909,00 Kč7 909,00 Kč21.8.201923.8.201917.9.2019
IVJ - export/import, spol. s r.o.etikety111 02000 - Pořízení zásob - sklad MTZ; celkem 2 986,00 Kč
2 986,00 Kč2 986,00 Kč19.8.201923.8.201917.9.2019
VČAS s.r.o.dózy, koše odpadkové, vruty, stěrky podlahové, hmoždinky, kartáče na radiátory111 02000 - Pořízení zásob - sklad MTZ; celkem 14 270,00 Kč
14 270,00 Kč14 270,00 Kč22.8.201923.8.201910.9.2019
BioVendor - Laboratorní medicína a.s.Ethyl Glucuronide Calibrator501 04020 520 - laboratorní materiál; celkem 4 356,00 Kč
4 356,00 Kč4 356,00 Kč21.8.201922.8.20199.9.2019
Česká pošta, s.p.Poštovné I. dekáda 08/2019518 01020 901 - poštovné; celkem 4 960,00 Kč
4 960,00 Kč4 960,00 Kč21.8.201923.8.20194.9.2019
Chironax Estra s.r.o.Oprava REISTER511 03001 210 - ostatní údržba a opravy; celkem 538,00 Kč
538,00 Kč538,00 Kč21.8.201923.8.20193.9.2019
ROBURRevize teplovzdušných agregátů518 10012 782 - ostatní nevýrobní služby - revize a kontroly,STK; celkem 2 450,50 Kč
518 10012 771 - ostatní nevýrobní služby - revize a kontroly,STK; celkem 2 450,50 Kč
4 901,00 Kč4 901,00 Kč22.8.201923.8.20195.9.2019
BioVendor - Laboratorní medicína a.s.Ethyl Glucuronide HEIA-RGT501 04020 520 - laboratorní materiál; celkem 16 335,00 Kč
16 335,00 Kč16 335,00 Kč23.8.201923.8.20199.9.2019
Perfect Distribution a.s.Dezinfekce132 01000 - léky; celkem 7 506,10 Kč
132 01000 - léky; celkem 0,03 Kč
7 506,10 Kč9 082,38 Kč21.8.201923.8.20193.9.201921.8.2019
Pharmos, a.s.Léky132 01000 - léky; celkem 6 124,51 Kč
132 01000 - léky; celkem 0,04 Kč
503 00000 220 - spotřeba jiných nesklad. dodávek - cenová odchylka; celkem 0,04 Kč
6 124,55 Kč6 737,00 Kč22.8.201923.8.201917.9.201922.8.2019
PhoenixLéky132 01000 - léky; celkem 4 385,00 Kč
132 01000 - léky; celkem -0,01 Kč
4 385,00 Kč4 823,50 Kč22.8.201926.8.201917.9.201921.8.2019
PhoenixLéky132 01000 - léky; celkem 155 003,81 Kč
132 01000 - léky; celkem 16 499,79 Kč
132 01000 - léky; celkem 3 299,56 Kč
132 01000 - léky; celkem 0,49 Kč
174 803,16 Kč193 471,42 Kč22.8.201926.8.201917.9.201923.8.2019
Citus, s.r.o.STAPRO import - potraviny111 01000 - Pořízení zásob - kuchyně; celkem 5 148,55 Kč
503 00000 740 - spotřeba jiných nesklad. dodávek - cenová odchylka; celkem 0,45 Kč
5 149,00 Kč5 149,00 Kč26.8.201926.8.201912.9.2019
Bidfood Czech Republic s.r.o.STAPRO import - potraviny111 01000 - Pořízení zásob - kuchyně; celkem 1 581,25 Kč
1 581,25 Kč1 581,25 Kč26.8.201926.8.201917.9.2019
GASTROPLUS LOUNY s.r.o.STAPRO import - potraviny111 01000 - Pořízení zásob - kuchyně; celkem 5 287,70 Kč
503 00000 740 - spotřeba jiných nesklad. dodávek - cenová odchylka; celkem 0,30 Kč
5 288,00 Kč5 288,00 Kč26.8.201926.8.201910.9.2019
ALIMPEX-LOUNY, S.R.OSTAPRO import - potraviny111 01000 - Pořízení zásob - kuchyně; celkem 15 016,59 Kč
111 01000 - Pořízení zásob - kuchyně; celkem 10 824,95 Kč
25 841,54 Kč25 841,54 Kč26.8.201926.8.20195.9.2019
Pewa, s.r.o.STAPRO import - potraviny111 01000 - Pořízení zásob - kuchyně; celkem 20 885,41 Kč
503 00000 740 - spotřeba jiných nesklad. dodávek - cenová odchylka; celkem -0,41 Kč
20 885,00 Kč20 885,00 Kč26.8.201926.8.201912.9.2019
Martin RůzhaSTAPRO import - potraviny111 01000 - Pořízení zásob - kuchyně; celkem 12 848,38 Kč
111 01000 - Pořízení zásob - kuchyně; celkem 13 113,48 Kč
111 01000 - Pořízení zásob - kuchyně; celkem 13 842,90 Kč
39 804,76 Kč39 804,76 Kč26.8.201926.8.20193.9.2019
Martin RůzhaSTAPRO import - potraviny111 01000 - Pořízení zásob - kuchyně; celkem 19 169,24 Kč
19 169,24 Kč19 169,24 Kč26.8.201926.8.20193.9.2019
NAVOSTROVystoupení skupiny Claymore ZK448518 10040 777 - služby pro pacienty; celkem 10 000,00 Kč
10 000,00 Kč10 000,00 Kč27.8.201927.8.20195.9.2019
Helcl Ovoce zelenina s.r.o.STAPRO import - potraviny111 01000 - Pořízení zásob - kuchyně; celkem 4 771,30 Kč
4 771,30 Kč4 771,30 Kč26.8.201926.8.20195.9.2019
Lukáš ZáveskýSpráva internetů a webových stránek 08/2019 - dle smlouvy518 09020 901 - údržba softwaru,upgrade,webhosting; celkem 17 000,00 Kč
17 000,00 Kč17 000,00 Kč31.8.20195.9.201917.9.2019
Lukáš ZáveskýRealizační,poradenská a konzultační činnost za 08/2019- dle příkazní smlouvy ze dne 18.8.2017549 01010 100 - právní a poradenská činnost; celkem 36 637,00 Kč
36 637,00 Kč36 637,00 Kč2.9.20195.9.201916.9.2019
NESS CZECH S. R. O.Poplatek za uveřejnění formulářů518 10010 220 - ostatní nevýrobní služby; celkem 807,31 Kč
807,31 Kč807,31 Kč5.9.20195.9.201917.9.2019
Pražská plynárenská, a.s.Plyn - nemocnice 09/2019314 05000 - poskytnuté zálohy - plyn; celkem 342 727,27 Kč
342 727,27 Kč414 700,00 Kč6.9.20196.9.201912.9.201915.9.2019
KCR Trade, s.r.o.Krycí plachta celkem 10 739,00 Kč
10 739,00 Kč10 739,00 Kč3.9.20193.9.20194.9.2019
Verlag Dashofer s.r.o.Předplatné aktualizací a doplnků k příručce - Ceník stavebních prací se vzorovými rozpočty celkem 12 021,00 Kč
12 021,00 Kč12 021,00 Kč3.9.20193.9.20199.9.2019
dTestzáloha na předplatné dTEST 2019/11-2020/10 celkem 949,00 Kč
949,00 Kč949,00 Kč3.9.20193.9.201910.9.2019
Severočeské vodovody a kanalizace, a.s.vodné - 09/2019 nemocnice celkem 140 000,00 Kč
celkem 45 000,00 Kč
185 000,00 Kč185 000,00 Kč6.9.20196.9.201916.9.2019
Severočeské vodovody a kanalizace, a.s.vodné - 09/2019 Rariková D. celkem 360,00 Kč
360,00 Kč360,00 Kč6.9.20196.9.201912.9.2019
Severočeské vodovody a kanalizace, a.s.vodné - 09/2019 byty 262 + 259 celkem 13 210,00 Kč
celkem 7 370,00 Kč
20 580,00 Kč20 580,00 Kč6.9.20196.9.201916.9.2019
Severočeské vodovody a kanalizace, a.s.vodné - 09/2019 byty 144/176 + 261 celkem 23 840,00 Kč
celkem 5 540,00 Kč
29 380,00 Kč29 380,00 Kč6.9.20196.9.201916.9.2019
Zenit, spol. s r.o.záloha - plexizrcadlo celkem 5 695,00 Kč
5 695,00 Kč5 695,00 Kč9.9.201912.9.201917.9.2019
VŠa SP sv. Alžbětystudium bakalářské - Lenka Soukupová celkem 10 029,25 Kč
10 029,25 Kč10 029,25 Kč3.9.20193.9.20193.9.2019
Wolters Kluwer ČR, a.s.záloha na předplatné Personální ,soc.práv kart 2020 celkem 3 299,00 Kč
3 299,00 Kč3 299,00 Kč12.9.201912.9.201917.9.2019
Studio W, s.r.o.Kurzy profesního vzdělávání 2019 celkem 4 598,00 Kč
4 598,00 Kč4 598,00 Kč11.9.201913.9.201917.9.2019
Studio W, s.r.o.Kurzy profesního vzdělávání 2020 celkem 18 392,00 Kč
18 392,00 Kč18 392,00 Kč11.9.201913.9.201917.9.2019
Institut TRANSFERO PrahaSeminář - Vedení spisové služby - Kyselová Odeta celkem 1 760,00 Kč
1 760,00 Kč1 760,00 Kč13.9.201913.9.201926.9.2019
ATLAS consulting spol. s r.o.Předplatné - PRÁVNÍ VÝPOČTY CLOUD samostatné celkem 9 559,00 Kč
9 559,00 Kč9 559,00 Kč16.9.201916.9.201924.9.2019
ČESKÝ SERVIS OKEN A DVEŘÍ, s. r. o.záloha - výroba žaluziií na míru celkem 2 594,00 Kč
2 594,00 Kč2 594,00 Kč19.9.201920.9.201926.9.2019
Zásobování a.s.konvice,kalkulačka, redukce, konektor, vysavač, sprej111 02000 - Pořízení zásob - sklad MTZ; celkem 5 914,00 Kč
5 914,00 Kč5 914,00 Kč3.9.20193.9.20199.9.2019
Pražská plynárenská, a.s.Plyn - byty 09/2019314 05000 - poskytnuté zálohy - plyn; celkem 24 710,74 Kč
24 710,74 Kč29 900,00 Kč6.9.20196.9.201912.9.201915.9.2019
Severočeské vodovody a kanalizace, a.s.Vyúčtování vodné - 08/2019 - nemocnice314 08000 - poskytnuté zálohy - voda; celkem -121 739,13 Kč
502 02000 999 - spotřeba vody; celkem 213 017,77 Kč
503 00000 901 - spotřeba jiných nesklad. dodávek - cenová odchylka; celkem -0,44 Kč
91 278,20 Kč104 970,00 Kč30.8.20196.9.201912.9.201930.8.2019
Severočeské vodovody a kanalizace, a.s.Vyúčtování vodné - 08/2019 - nemocnice314 08000 - poskytnuté zálohy - voda; celkem -39 130,43 Kč
502 02000 999 - spotřeba vody; celkem 45 102,97 Kč
503 00000 901 - spotřeba jiných nesklad. dodávek - cenová odchylka; celkem -0,42 Kč
5 972,12 Kč6 868,00 Kč30.8.20196.9.201912.9.201930.8.2019
EP ENERGY TRADING, a.s.záloha na el. energii 09/2019 - V Sídlišti 144314 01000 - poskytnuté zálohy - energie; celkem 165,29 Kč
165,29 Kč200,00 Kč6.9.20196.9.201912.9.201915.9.2019
EP ENERGY TRADING, a.s.záloha na el. energii 09/2019 - V Sídlišti 156314 01000 - poskytnuté zálohy - energie; celkem 165,29 Kč
165,29 Kč200,00 Kč6.9.20196.9.201912.9.201915.9.2019
EP ENERGY TRADING, a.s.záloha na el. energii 09/2019 - V Sídlišti 157314 01000 - poskytnuté zálohy - energie; celkem 165,29 Kč
165,29 Kč200,00 Kč6.9.20196.9.201912.9.201915.9.2019
EP ENERGY TRADING, a.s.záloha na el. energii 09/2019 - V Sídlišti 158314 01000 - poskytnuté zálohy - energie; celkem 165,29 Kč
165,29 Kč200,00 Kč6.9.20196.9.201912.9.201915.9.2019
EP ENERGY TRADING, a.s.záloha na el. energii 09/2019 - V Sídlišti 159314 01000 - poskytnuté zálohy - energie; celkem 165,29 Kč
165,29 Kč200,00 Kč6.9.20196.9.201912.9.201915.9.2019
Pharmos, a.s.Léky132 01000 - léky; celkem 4 675,36 Kč
132 01000 - léky; celkem 0,19 Kč
503 00000 220 - spotřeba jiných nesklad. dodávek - cenová odchylka; celkem 0,10 Kč
4 675,46 Kč5 143,00 Kč4.9.20196.9.201917.9.20194.9.2019
EP ENERGY TRADING, a.s.záloha na el. energii 09/2019 - V Sídlišti 176314 01000 - poskytnuté zálohy - energie; celkem 165,29 Kč
165,29 Kč200,00 Kč6.9.20196.9.201912.9.201915.9.2019
EP ENERGY TRADING, a.s.záloha na el. energii 09/2019 - V Sídlišti 200314 01000 - poskytnuté zálohy - energie; celkem 165,29 Kč
165,29 Kč200,00 Kč6.9.20196.9.201912.9.201915.9.2019
EP ENERGY TRADING, a.s.záloha na el. energii 09/2019 - V Sídlišti 201314 01000 - poskytnuté zálohy - energie; celkem 165,29 Kč
165,29 Kč200,00 Kč6.9.20196.9.201912.9.201915.9.2019
Perfect Distribution a.s.Dezinfekce132 01000 - léky; celkem 13 251,42 Kč
132 01000 - léky; celkem 0,07 Kč
13 251,42 Kč16 034,22 Kč4.9.20196.9.201917.9.20194.9.2019
EP ENERGY TRADING, a.s.záloha na el. energii 09/2019 - V Sídlišti 259314 01000 - poskytnuté zálohy - energie; celkem 165,29 Kč
165,29 Kč200,00 Kč6.9.20196.9.201912.9.201915.9.2019
EP ENERGY TRADING, a.s.záloha na el. energii 09/2019 - V Sídlišti 261314 01000 - poskytnuté zálohy - energie; celkem 165,29 Kč
165,29 Kč200,00 Kč6.9.20196.9.201912.9.201915.9.2019
EP ENERGY TRADING, a.s.záloha na el. energii 09/2019 - V Sídlišti 262314 01000 - poskytnuté zálohy - energie; celkem 4 049,59 Kč
4 049,59 Kč4 900,00 Kč6.9.20196.9.201912.9.201915.9.2019
DERMIAPZT132 01000 - léky; celkem 8 107,92 Kč
132 01000 - léky; celkem 7 185,84 Kč
132 01000 - léky; celkem 0,83 Kč
503 00000 220 - spotřeba jiných nesklad. dodávek - cenová odchylka; celkem 0,02 Kč
15 293,78 Kč18 019,00 Kč2.9.20196.9.201912.9.20192.9.2019
EP ENERGY TRADING, a.s.záloha na el. energii 09/2019 - V Sídlišti 262314 01000 - poskytnuté zálohy - energie; celkem 495,87 Kč
495,87 Kč600,00 Kč6.9.20196.9.201912.9.201915.9.2019
EP ENERGY TRADING, a.s.záloha na el. energii 09/2019 - V Sídlišti 262314 01000 - poskytnuté zálohy - energie; celkem 165,29 Kč
165,29 Kč200,00 Kč6.9.20196.9.201912.9.201915.9.2019
VYROUBAL TEXTILES s.r.o.perlan role111 02000 - Pořízení zásob - sklad MTZ; celkem 41 290,00 Kč
41 290,00 Kč41 290,00 Kč10.6.201911.6.20195.9.2019
PhoenixLéky132 01000 - léky; celkem 133,44 Kč
132 01000 - léky; celkem 0,01 Kč
133,44 Kč146,78 Kč7.6.201911.6.20193.9.201911.6.2019
PhoenixLéky132 01000 - léky; celkem 4 665,93 Kč
132 01000 - léky; celkem 0,01 Kč
4 665,93 Kč5 132,52 Kč7.6.201911.6.20193.9.20197.6.2019
Pharmos, a.s.Léky132 01000 - léky; celkem 6 249,50 Kč
132 01000 - léky; celkem 0,05 Kč
503 00000 220 - spotřeba jiných nesklad. dodávek - cenová odchylka; celkem -0,45 Kč
6 249,05 Kč6 874,00 Kč23.8.201927.8.201917.9.201923.8.2019
Alliance Healthcare s.r.o.Léky132 01000 - léky; celkem 36 541,32 Kč
132 01000 - léky; celkem -0,21 Kč
36 541,32 Kč40 195,46 Kč23.8.201927.8.201924.9.201926.8.2019
EP ENERGY TRADING, a.s.záloha na el. energii 09/2019 - V Sídlišti 262314 01000 - poskytnuté zálohy - energie; celkem 247,93 Kč
247,93 Kč300,00 Kč6.9.20196.9.201912.9.201915.9.2019
EP ENERGY TRADING, a.s.záloha na el. energii 09/2019 - V Sídlišti 262314 01000 - poskytnuté zálohy - energie; celkem 165,29 Kč
165,29 Kč200,00 Kč6.9.20196.9.201912.9.201915.9.2019
Citus, s.r.o.STAPRO import - potraviny111 01000 - Pořízení zásob - kuchyně; celkem 12 156,65 Kč
503 00000 740 - spotřeba jiných nesklad. dodávek - cenová odchylka; celkem 0,35 Kč
12 157,00 Kč12 157,00 Kč6.9.20196.9.201924.9.2019
GASTROPLUS LOUNY s.r.o.STAPRO import - potraviny111 01000 - Pořízení zásob - kuchyně; celkem 3 485,08 Kč
503 00000 740 - spotřeba jiných nesklad. dodávek - cenová odchylka; celkem -0,08 Kč
3 485,00 Kč3 485,00 Kč6.9.20196.9.201924.9.2019
GASTROPLUS LOUNY s.r.o.STAPRO import - potraviny111 01000 - Pořízení zásob - kuchyně; celkem 4 754,68 Kč
503 00000 740 - spotřeba jiných nesklad. dodávek - cenová odchylka; celkem 0,32 Kč
4 755,00 Kč4 755,00 Kč6.9.20196.9.201926.9.2019
Roman HelclSTAPRO import - potraviny111 01000 - Pořízení zásob - kuchyně; celkem 6 590,31 Kč
503 00000 740 - spotřeba jiných nesklad. dodávek - cenová odchylka; celkem 0,69 Kč
6 591,00 Kč6 591,00 Kč6.9.20196.9.201917.9.2019
PhoenixLéky132 01000 - léky; celkem 4 274,26 Kč
132 01000 - léky; celkem 0,01 Kč
4 274,26 Kč4 701,69 Kč14.6.201918.6.201910.9.201913.6.2019
PhoenixLéky132 01000 - léky; celkem 5 021,91 Kč
5 021,91 Kč5 524,10 Kč22.6.201925.6.201917.9.201920.6.2019
PhoenixLéky132 01000 - léky; celkem 589,00 Kč
589,00 Kč647,90 Kč22.6.201925.6.201917.9.201918.6.2019
PhoenixLéky132 01000 - léky; celkem 686,99 Kč
686,99 Kč755,69 Kč30.6.201930.6.201926.9.201926.6.2019
PhoenixLéky132 01000 - léky; celkem 4 226,15 Kč
132 01000 - léky; celkem -0,01 Kč
4 226,15 Kč4 648,77 Kč16.7.201918.7.201912.9.201917.7.2019
PhoenixLéky132 01000 - léky; celkem 178,01 Kč
178,01 Kč195,81 Kč18.7.201922.7.201912.9.201918.7.2019
Sanofi-aventis,s.r.oLéky132 01000 - léky; celkem 3 735,15 Kč
132 01000 - léky; celkem -0,01 Kč
3 735,15 Kč4 108,67 Kč22.7.201924.7.201917.9.201922.7.2019
DENTIMED s.r.o.PZT132 01000 - léky; celkem 983,25 Kč
132 01000 - léky; celkem 0,22 Kč
503 00000 220 - spotřeba jiných nesklad. dodávek - cenová odchylka; celkem 0,27 Kč
983,52 Kč1 190,00 Kč23.8.201927.8.20195.9.201923.8.2019
Zobrazeno 14 801-14 900 z 20 535 záznamů.