2025 | 02 | 01 |
---|---|---|
18 | 69 |
2024 | 12 | 11 | 10 | 09 | 08 | 07 | 06 | 05 | 04 | 03 | 02 | 01 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
68 | 54 | 43 | 71 | 63 | 86 | 72 | 72 | 94 | 83 | 78 | 77 |
2023 | 12 | 11 | 10 | 09 | 08 | 07 | 06 | 05 | 04 | 03 | 02 | 01 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
84 | 73 | 85 | 58 | 69 | 69 | 79 | 85 | 78 | 106 | 69 | 91 |
2022 | 12 | 11 | 10 | 09 | 08 | 07 | 06 | 05 | 04 | 03 | 02 | 01 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
91 | 85 | 67 | 95 | 81 | 67 | 79 | 79 | 71 | 86 | 76 | 84 |
2021 | 12 | 11 | 10 | 09 | 08 | 07 | 06 | 05 | 04 | 03 | 02 | 01 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
75 | 93 | 90 | 70 | 71 | 70 | 69 | 76 | 80 | 90 | 88 | 98 |
2020 | 12 | 11 | 10 | 09 | 08 | 07 | 06 | 05 | 04 | 03 | 02 | 01 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
94 | 110 | 84 | 95 | 74 | 105 | 103 | 104 | 96 | 99 | 82 | 82 |
2019 | 12 | 11 | 10 | 09 | 08 | 07 | 06 | 05 | 04 | 03 | 02 | 01 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
98 | 101 | 102 | 102 | 89 | 94 | 91 | 106 | 79 | 86 | 81 | 94 |
2018 | 12 | 11 | 10 |
---|---|---|---|
56 | 10 | 3 |
2015 | 02 |
---|---|
1 |
Rozhodným údajem pro zařazení faktury do měsíce a roku je Datum plnění.
Není-li údaj vyplněn, faktury nejsou do statistiky zahrnuty.
Dodavatel | Účel platby | Položky | Částka bez DPH | Částka s DPH | Datum vystavení | Datum přijetí | Datum úhrady | Datum plnění |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Pražská plynárenská, a.s. | záloha na el. energii 8/2024 - V Sídlišti 262, (plyn. kotelna) vs27 | celkem 8 100,00 Kč | 8 100,00 Kč | 8 100,00 Kč | 2.9.2024 | 2.9.2024 | 13.9.2024 | |
Pražská plynárenská, a.s. | záloha na el. energii 9/2024 - V Sídlišti 262, byt č.6, vs28 | celkem 1 100,00 Kč | 1 100,00 Kč | 1 100,00 Kč | 2.9.2024 | 2.9.2024 | 13.9.2024 | |
Pražská plynárenská, a.s. | záloha na el. energii 9/2024 - V Sídlišti 262, byt č.6, vs30 | celkem 100,00 Kč | 100,00 Kč | 100,00 Kč | 2.9.2024 | 2.9.2024 | 13.9.2024 | |
Pražská plynárenská, a.s. | záloha na el. energii 9/2024 - V Sídlišti 262, byt č. 9, v.s.29 OM42100 | celkem 100,00 Kč | 100,00 Kč | 100,00 Kč | 2.9.2024 | 2.9.2024 | 13.9.2024 | |
Severočeské vodovody a kanalizace, a.s. | vodné - 9/2024 nemocnice | celkem 140 000,00 Kč celkem 45 000,00 Kč | 185 000,00 Kč | 185 000,00 Kč | 2.9.2024 | 2.9.2024 | 16.9.2024 | |
Severočeské vodovody a kanalizace, a.s. | vodné 9/2024 byty 144/176 + 261 | celkem 33 920,00 Kč celkem 5 320,00 Kč | 39 240,00 Kč | 39 240,00 Kč | 2.9.2024 | 2.9.2024 | 16.9.2024 | |
Severočeské vodovody a kanalizace, a.s. | vodné -9/2024 byty 262 + 259 | celkem 10 500,00 Kč celkem 8 400,00 Kč | 18 900,00 Kč | 18 900,00 Kč | 2.9.2024 | 2.9.2024 | 16.9.2024 | |
Univerzita Karlova | Kurz Elektokonvulzivní terapie 10.9.24 - MUDr. Gregorová | celkem 3 500,00 Kč | 3 500,00 Kč | 3 500,00 Kč | 27.8.2024 | 2.9.2024 | 5.9.2024 | |
Zásobování a.s. | sprej na vosy a sršně | 111 02000 - Pořízení zásob - sklad MTZ; celkem 356,00 Kč | 356,00 Kč | 356,00 Kč | 2.9.2024 | 2.9.2024 | 4.9.2024 | |
Zásobování a.s. | prodlužky, spreje barva, trouba mikrovlna | 111 02000 - Pořízení zásob - sklad MTZ; celkem 1 785,00 Kč | 1 785,00 Kč | 1 785,00 Kč | 30.8.2024 | 2.9.2024 | 4.9.2024 | |
Pražská plynárenská, a.s. | Elektrická energie - nemocnice 9/2024 | 314 01000 - poskytnuté zálohy - energie; celkem 468 429,75 Kč | 468 429,75 Kč | 566 800,00 Kč | 1.9.2024 | 1.9.2024 | 13.9.2024 | 1.9.2024 |
Eldorádo z.s. | LT - zam. Ort Michael | 412 02004 - FKSP - čerpání dětské a příměstské tábory; celkem 3 900,00 Kč | 3 900,00 Kč | 3 900,00 Kč | 1.9.2024 | 1.9.2024 | 14.10.2024 | |
magistraliterpharma Vičanová s.r.o. | Léky | 132 01000 - léky; celkem 2 261,00 Kč | 2 261,00 Kč | 2 532,32 Kč | 29.8.2024 | 31.8.2024 | 6.9.2024 | 29.8.2024 |
Merck Sharp & Dohme s.r.o. | Léky | 132 01000 - léky; celkem 589,24 Kč 132 01000 - léky; celkem -0,01 Kč | 589,24 Kč | 659,95 Kč | 31.8.2024 | 31.8.2024 | 24.9.2024 | 29.8.2024 |
Phoenix | Léky | 132 01000 - léky; celkem 287,56 Kč 132 01000 - léky; celkem -0,01 Kč | 287,56 Kč | 322,07 Kč | 31.8.2024 | 31.8.2024 | 24.9.2024 | 28.8.2024 |
Phoenix | Léky | 132 01000 - léky; celkem 81 937,88 Kč 132 01000 - léky; celkem 629,80 Kč 132 01000 - léky; celkem -2,16 Kč | 82 567,68 Kč | 92 532,49 Kč | 31.8.2024 | 31.8.2024 | 24.9.2024 | 30.8.2024 |
POPROKAN s.r.o | kancelářské potřeby | 111 02000 - Pořízení zásob - sklad MTZ; celkem 1 697,94 Kč | 1 697,94 Kč | 1 697,94 Kč | 29.8.2024 | 30.8.2024 | 24.9.2024 | |
POPROKAN s.r.o | bločky lepící | 111 02000 - Pořízení zásob - sklad MTZ; celkem 149,62 Kč | 149,62 Kč | 149,62 Kč | 29.8.2024 | 30.8.2024 | 24.9.2024 | |
Univerzita Karlova | Lékařská první pomoc 16.-18.9.24 - MUDr. Pokorný | 549 03000 491 - školení a sjezdové poplatky; celkem 2 700,00 Kč | 2 700,00 Kč | 2 700,00 Kč | 29.8.2024 | 30.8.2024 | 5.9.2024 | |
Polar Trading s.r.o. | STAPRO import - potraviny | 111 01000 - Pořízení zásob - kuchyně; celkem 13 000,90 Kč 503 00000 740 - spotřeba jiných nesklad. dodávek - cenová odchylka; celkem 0,10 Kč | 13 001,00 Kč | 13 001,00 Kč | 30.8.2024 | 30.8.2024 | 24.9.2024 | |
CZ-Hamico s.r.o. | STAPRO import - potraviny | 111 01000 - Pořízení zásob - kuchyně; celkem 635,04 Kč 111 01000 - Pořízení zásob - kuchyně; celkem 20 289,92 Kč 503 00000 740 - spotřeba jiných nesklad. dodávek - cenová odchylka; celkem 0,04 Kč | 20 925,00 Kč | 20 925,00 Kč | 30.8.2024 | 30.8.2024 | 24.9.2024 | |
CZ-Hamico s.r.o. | STAPRO import - potraviny | 111 01000 - Pořízení zásob - kuchyně; celkem 108 660,76 Kč 503 00000 740 - spotřeba jiných nesklad. dodávek - cenová odchylka; celkem 0,24 Kč | 108 661,00 Kč | 108 661,00 Kč | 30.8.2024 | 30.8.2024 | 24.9.2024 | |
Lotinar s.r.o. | STAPRO import - potraviny | 111 01000 - Pořízení zásob - kuchyně; celkem 12 348,23 Kč 111 01000 - Pořízení zásob - kuchyně; celkem 10 647,84 Kč 111 01000 - Pořízení zásob - kuchyně; celkem 4 072,77 Kč 111 01000 - Pořízení zásob - kuchyně; celkem 6 920,36 Kč 111 01000 - Pořízení zásob - kuchyně; celkem 7 514,08 Kč 111 01000 - Pořízení zásob - kuchyně; celkem 4 435,20 Kč 111 01000 - Pořízení zásob - kuchyně; celkem 10 984,80 Kč 111 01000 - Pořízení zásob - kuchyně; celkem 6 926,08 Kč 111 01000 - Pořízení zásob - kuchyně; celkem 2 417,24 Kč 111 01000 - Pořízení zásob - kuchyně; celkem 7 550,87 Kč 503 00000 740 - spotřeba jiných nesklad. dodávek - cenová odchylka; celkem -0,47 Kč | 73 817,00 Kč | 73 817,00 Kč | 30.8.2024 | 30.8.2024 | 13.9.2024 | |
ASTUR-KA, s.r.o. | STAPRO import - potraviny | 111 01000 - Pořízení zásob - kuchyně; celkem 12 595,02 Kč 111 01000 - Pořízení zásob - kuchyně; celkem 18 233,38 Kč 111 01000 - Pořízení zásob - kuchyně; celkem 9 608,65 Kč 111 01000 - Pořízení zásob - kuchyně; celkem 22 253,45 Kč 111 01000 - Pořízení zásob - kuchyně; celkem 21 478,75 Kč 111 01000 - Pořízení zásob - kuchyně; celkem 13 296,42 Kč | 97 465,67 Kč | 97 465,67 Kč | 30.8.2024 | 30.8.2024 | 24.9.2024 | |
Bidfood Czech Republic s.r.o. | STAPRO import - potraviny | 111 01000 - Pořízení zásob - kuchyně; celkem 10 479,98 Kč 503 00000 740 - spotřeba jiných nesklad. dodávek - cenová odchylka; celkem 0,01 Kč | 10 479,99 Kč | 10 479,99 Kč | 30.8.2024 | 30.8.2024 | 24.9.2024 | |
Bidfood Czech Republic s.r.o. | STAPRO import - potraviny | 111 01000 - Pořízení zásob - kuchyně; celkem 972,31 Kč | 972,31 Kč | 972,31 Kč | 30.8.2024 | 30.8.2024 | 24.9.2024 | |
SVOBODA - velkoobchod - maloobchod - export - import spol. s r.o. | ZK587 - Činnost TDI 8/2024 - Rekonstrukce budovy G na odd.4A | 042 07000 - NDHM stavební investice -stavební úpravy; celkem 59 290,00 Kč | 59 290,00 Kč | 59 290,00 Kč | 30.8.2024 | 30.8.2024 | 24.9.2024 | |
SVOBODA - velkoobchod - maloobchod - export - import spol. s r.o. | ZK552 - Činnost TDI 8/2024 - Spodní vrátnice v areálu PNHoB | 042 07000 - NDHM stavební investice -stavební úpravy; celkem 56 870,00 Kč | 56 870,00 Kč | 56 870,00 Kč | 29.9.2024 | 30.8.2024 | 24.9.2024 | |
KÁMEN Zbraslav, a.s. | Přírodní drcené kamenivo 2/5 | 501 07100 799 - materiál na údržbu - spotřeba areál; celkem 20 563,47 Kč | 20 563,47 Kč | 20 563,47 Kč | 23.8.2024 | 30.8.2024 | 13.9.2024 | |
IKEA Česká republika, s.r.o. | poličky, zrcadlo,kontejner,křesla, stolek, lampa | 111 02000 - Pořízení zásob - sklad MTZ; celkem 9 335,00 Kč 316 02000 - mylná platba; celkem 500,00 Kč | 9 835,00 Kč | 9 835,00 Kč | 28.8.2024 | 29.8.2024 | 30.8.2024 | |
BLACK STORM s.r.o. | Likvidátor pachu 20l | 111 02000 - Pořízení zásob - sklad MTZ; celkem 10 406,00 Kč | 10 406,00 Kč | 10 406,00 Kč | 20.8.2024 | 29.8.2024 | 13.9.2024 | |
Karolina Libjaková | vystoupení kapely Napořád | 518 10040 777 - služby pro pacienty; 648 04000 777 - RF dary; 414 02003 - RF - čerpání prostředků z darů; celkem 15 000,00 Kč | 15 000,00 Kč | 15 000,00 Kč | 26.8.2024 | 29.8.2024 | 6.9.2024 | |
Pharmos, a.s. | Léky | 132 01000 - léky; celkem 974,50 Kč 132 01000 - léky; celkem -0,04 Kč | 974,50 Kč | 1 091,44 Kč | 28.8.2024 | 29.8.2024 | 6.9.2024 | 28.8.2024 |
Pharmos, a.s. | Léky | 132 01000 - léky; celkem 3 875,50 Kč 132 01000 - léky; celkem -0,05 Kč | 3 875,50 Kč | 4 340,56 Kč | 28.8.2024 | 29.8.2024 | 24.9.2024 | 28.8.2024 |
BioVendor - Laboratorní medicína a.s. | Biliruin , Creatinine, Gamma | 501 04020 520 - laboratorní materiál; celkem 14 501,85 Kč | 14 501,85 Kč | 14 501,85 Kč | 27.8.2024 | 29.8.2024 | 3.9.2024 | |
Česká pošta, s.p. | Poštovné II. dekáda 8/2024 | 518 01020 901 - poštovné; celkem 1 476,00 Kč | 1 476,00 Kč | 1 476,00 Kč | 26.8.2024 | 29.8.2024 | 9.9.2024 | |
Zásobování a.s. | Ubrousky proti zabarvení prádla, sprej na vosy | 111 02000 - Pořízení zásob - sklad MTZ; celkem 5 455,00 Kč | 5 455,00 Kč | 5 455,00 Kč | 29.8.2024 | 29.8.2024 | 2.9.2024 | |
Pharmos, a.s. | Léky | 132 01000 - léky; celkem 1 566,60 Kč 132 01000 - léky; celkem 0,01 Kč | 1 566,60 Kč | 1 754,59 Kč | 28.8.2024 | 29.8.2024 | 22.10.2024 | 28.8.2024 |
Ivana Benedetta Prejzová | Rozpočet na akci "Úprava SDK příček na odd. 3A a 3B v budově H" | 042 07000 - NDHM stavební investice -stavební úpravy; celkem 4 500,00 Kč | 4 500,00 Kč | 4 500,00 Kč | 27.8.2024 | 28.8.2024 | 6.9.2024 | |
STAVMAT Mazourek, s. r. o. | ZK587 - stavební materiál - stavební úpravy 4A, budova G | 042 07000 - NDHM stavební investice -stavební úpravy; celkem 12 414,06 Kč | 12 414,06 Kč | 12 414,06 Kč | 28.8.2024 | 28.8.2024 | 5.9.2024 | |
STAVMAT Mazourek, s. r. o. | oprava ploch v areálu navazujících na opravované plochy před spodní vrátnicí | 511 01001 799 - opravy a údržba stavební, malování; celkem 17 347,85 Kč | 17 347,85 Kč | 17 347,85 Kč | 28.8.2024 | 28.8.2024 | 3.9.2024 | |
Marek Macák | Seminář psychologů 20.8.2024 | 549 03000 901 - školení a sjezdové poplatky; celkem 5 000,00 Kč | 5 000,00 Kč | 5 000,00 Kč | 21.8.2024 | 28.8.2024 | 17.9.2024 | |
Pharmos, a.s. | Léky | 132 01000 - léky; celkem 22 123,80 Kč 132 01000 - léky; celkem -0,01 Kč | 22 123,80 Kč | 24 778,66 Kč | 27.8.2024 | 28.8.2024 | 24.9.2024 | 27.8.2024 |
Pharmos, a.s. | Léky | 132 01000 - léky; celkem 947,05 Kč | 947,05 Kč | 1 060,70 Kč | 27.8.2024 | 28.8.2024 | 6.9.2024 | 27.8.2024 |
STABE GROUP s.r.o. | ZK 587 gumová dlažba Play oddělení 4A | celkem 169 977,00 Kč | 169 977,00 Kč | 169 977,00 Kč | 28.8.2024 | 28.8.2024 | 3.9.2024 | |
IKEA Česká republika, s.r.o. | stůl psací, knihovny, skříň | celkem 14 111,00 Kč | 14 111,00 Kč | 14 111,00 Kč | 27.8.2024 | 27.8.2024 | 28.8.2024 | |
FAGRON a.s. | Suroviny | 132 01000 - léky; celkem 2 069,01 Kč 132 01000 - léky; celkem 1 328,16 Kč 132 01000 - léky; celkem 0,07 Kč | 3 397,17 Kč | 3 924,36 Kč | 26.8.2024 | 27.8.2024 | 23.9.2024 | 26.8.2024 |
BioVendor - Laboratorní medicína a.s. | ARK Ethyl Glucuronide | 501 04020 520 - laboratorní materiál; celkem 27 442,80 Kč | 27 442,80 Kč | 27 442,80 Kč | 26.8.2024 | 27.8.2024 | 3.9.2024 | |
Pewa, s.r.o. | STAPRO import - potraviny | 111 01000 - Pořízení zásob - kuchyně; celkem 14 797,61 Kč 503 00000 740 - spotřeba jiných nesklad. dodávek - cenová odchylka; celkem 0,28 Kč | 14 797,89 Kč | 14 797,89 Kč | 27.8.2024 | 27.8.2024 | 17.9.2024 | |
CZ-Hamico s.r.o. | STAPRO import - potraviny | 111 01000 - Pořízení zásob - kuchyně; celkem 77 208,72 Kč 503 00000 740 - spotřeba jiných nesklad. dodávek - cenová odchylka; celkem 0,28 Kč | 77 209,00 Kč | 77 209,00 Kč | 27.8.2024 | 27.8.2024 | 17.9.2024 | |
CZ-Hamico s.r.o. | STAPRO import - potraviny | 111 01000 - Pořízení zásob - kuchyně; celkem 2 219,17 Kč 503 00000 740 - spotřeba jiných nesklad. dodávek - cenová odchylka; celkem -0,17 Kč | 2 219,00 Kč | 2 219,00 Kč | 27.8.2024 | 27.8.2024 | 17.9.2024 | |
ASTUR-KA, s.r.o. | STAPRO import - potraviny | 111 01000 - Pořízení zásob - kuchyně; celkem 16 779,34 Kč | 16 779,34 Kč | 16 779,34 Kč | 27.8.2024 | 27.8.2024 | 3.9.2024 | |
ASTUR-KA, s.r.o. | STAPRO import - potraviny | 111 01000 - Pořízení zásob - kuchyně; celkem 6 227,20 Kč | 6 227,20 Kč | 6 227,20 Kč | 27.8.2024 | 27.8.2024 | 3.9.2024 | |
Bidfood Czech Republic s.r.o. | STAPRO import - potraviny | 111 01000 - Pořízení zásob - kuchyně; celkem 19 967,29 Kč 503 00000 740 - spotřeba jiných nesklad. dodávek - cenová odchylka; celkem 0,01 Kč | 19 967,30 Kč | 19 967,30 Kč | 27.8.2024 | 27.8.2024 | 17.9.2024 | |
Bidfood Czech Republic s.r.o. | STAPRO import - potraviny | 111 01000 - Pořízení zásob - kuchyně; celkem 10 727,66 Kč | 10 727,66 Kč | 10 727,66 Kč | 27.8.2024 | 27.8.2024 | 23.9.2024 | |
Bidfood Czech Republic s.r.o. | STAPRO import - potraviny | 111 01000 - Pořízení zásob - kuchyně; celkem 2 797,20 Kč | 2 797,20 Kč | 2 797,20 Kč | 27.8.2024 | 27.8.2024 | 24.9.2024 | |
Bramborárna Bukovice, s.r.o. | STAPRO import - potraviny | 111 01000 - Pořízení zásob - kuchyně; celkem 6 718,32 Kč 111 01000 - Pořízení zásob - kuchyně; celkem 8 124,48 Kč 111 01000 - Pořízení zásob - kuchyně; celkem 6 562,08 Kč 111 01000 - Pořízení zásob - kuchyně; celkem 4 062,24 Kč 111 01000 - Pořízení zásob - kuchyně; celkem 7 343,28 Kč | 32 810,40 Kč | 32 810,40 Kč | 27.8.2024 | 27.8.2024 | 3.9.2024 | |
ALFA Software s.r.o. | Docházkový terminál budova J | 511 03001 901 - ostatní údržba a opravy; celkem 20 993,50 Kč | 20 993,50 Kč | 20 993,50 Kč | 27.8.2024 | 27.8.2024 | 13.9.2024 | |
2P SERVIS s.r.o. | Zdravotnické oděvy | 111 02000 - Pořízení zásob - sklad MTZ; celkem 36 651,00 Kč | 36 651,00 Kč | 36 651,00 Kč | 22.8.2024 | 27.8.2024 | 17.9.2024 | |
POPROKAN s.r.o | kancelářské potřeby | 111 02000 - Pořízení zásob - sklad MTZ; celkem 5 538,23 Kč | 5 538,23 Kč | 5 538,23 Kč | 26.8.2024 | 27.8.2024 | 23.9.2024 | |
Martin Sovadina | instalační materiál-oprava plochy před hlavním vchodem budova A | 511 01001 799 - opravy a údržba stavební, malování; celkem 3 789,00 Kč | 3 789,00 Kč | 3 789,00 Kč | 22.8.2024 | 26.8.2024 | 27.9.2024 | |
POPROKAN s.r.o | výtvarné potřeby | 111 02000 - Pořízení zásob - sklad MTZ; celkem 2 360,71 Kč | 2 360,71 Kč | 2 360,71 Kč | 26.8.2024 | 26.8.2024 | 23.9.2024 | |
POPROKAN s.r.o | kancelářské potřeby | 111 02000 - Pořízení zásob - sklad MTZ; celkem 881,07 Kč | 881,07 Kč | 881,07 Kč | 26.8.2024 | 26.8.2024 | 23.9.2024 | |
VP ElektroMontStav s.r.o. | Výměna osvětletní na budově S,montáž ( oprava ) zvonku na budově A1 - vrátnice | 511 01001 453 - opravy a údržba stavební, malování; celkem 22 853,00 Kč 511 01001 799 - opravy a údržba stavební, malování; celkem 33 641,00 Kč | 56 494,00 Kč | 56 494,00 Kč | 23.8.2024 | 26.8.2024 | 17.9.2024 | |
Phoenix | Léky | 132 01000 - léky; celkem 91 996,52 Kč 132 01000 - léky; celkem 1 965,43 Kč 132 01000 - léky; celkem -2,03 Kč | 93 961,95 Kč | 105 414,27 Kč | 22.8.2024 | 26.8.2024 | 17.9.2024 | 23.8.2024 |
Merck Sharp & Dohme s.r.o. | Léky | 132 01000 - léky; celkem 303,17 Kč | 303,17 Kč | 339,55 Kč | 22.8.2024 | 26.8.2024 | 17.9.2024 | 22.8.2024 |
Phoenix | Léky | 132 01000 - léky; celkem 431,34 Kč 132 01000 - léky; celkem -0,01 Kč | 431,34 Kč | 483,10 Kč | 22.8.2024 | 26.8.2024 | 17.9.2024 | 22.8.2024 |
Pharmos, a.s. | Léky | 132 01000 - léky; celkem 2 293,70 Kč 132 01000 - léky; celkem 0,05 Kč | 2 293,70 Kč | 2 568,94 Kč | 22.8.2024 | 26.8.2024 | 17.9.2024 | 22.8.2024 |
Phoenix | Léky | 132 01000 - léky; celkem 572,19 Kč | 572,19 Kč | 640,85 Kč | 22.8.2024 | 26.8.2024 | 29.10.2024 | 22.8.2024 |
Vermat s.r.o. | záloha na materiál ZK587 4A budova G | celkem 5 100,00 Kč | 5 100,00 Kč | 5 100,00 Kč | 23.8.2024 | 23.8.2024 | 26.8.2024 | |
Marcela Vajnerová | Nerezová revizní dvířka ZK 587 4A budova G | celkem 6 186,00 Kč | 6 186,00 Kč | 6 186,00 Kč | 23.8.2024 | 23.8.2024 | 26.8.2024 | |
ASTUR-KA, s.r.o. | STAPRO import - potraviny | 111 01000 - Pořízení zásob - kuchyně; celkem 12 189,24 Kč 111 01000 - Pořízení zásob - kuchyně; celkem 17 929,86 Kč 111 01000 - Pořízení zásob - kuchyně; celkem 13 257,83 Kč 111 01000 - Pořízení zásob - kuchyně; celkem 21 213,03 Kč | 64 589,96 Kč | 64 589,96 Kč | 23.8.2024 | 23.8.2024 | 29.8.2024 | |
Pekárna Kněževes, s.r.o. | STAPRO import - potraviny | 111 01000 - Pořízení zásob - kuchyně; celkem 3 979,36 Kč 111 01000 - Pořízení zásob - kuchyně; celkem 5 720,96 Kč 111 01000 - Pořízení zásob - kuchyně; celkem 9 486,31 Kč 111 01000 - Pořízení zásob - kuchyně; celkem 4 829,44 Kč 111 01000 - Pořízení zásob - kuchyně; celkem 5 880,00 Kč 111 01000 - Pořízení zásob - kuchyně; celkem 19 967,38 Kč 111 01000 - Pořízení zásob - kuchyně; celkem 3 935,68 Kč 111 01000 - Pořízení zásob - kuchyně; celkem 5 631,36 Kč | 59 430,49 Kč | 59 430,49 Kč | 23.8.2024 | 23.8.2024 | 29.8.2024 | |
EMS 3000 s.r.o. | Elektromontážní práce - výměna domovních rozvaděčů budova P | 511 03001 799 - ostatní údržba a opravy; celkem 260 463,00 Kč | 315 160,23 Kč | 260 463,00 Kč | 22.8.2024 | 23.8.2024 | 28.8.2024 | 22.8.2024 |
Pavel Opelka | Malířské a lakýrnické práce budova G a S | 511 01001 453 - opravy a údržba stavební, malování; celkem 438 592,17 Kč | 530 696,53 Kč | 438 592,17 Kč | 23.8.2024 | 23.8.2024 | 17.9.2024 | 23.8.2024 |
ZONT s.r.o. | výměna IP kamer oddělení 1B | 511 03001 491 - ostatní údržba a opravy; celkem 41 781,00 Kč | 41 781,00 Kč | 41 781,00 Kč | 22.8.2024 | 23.8.2024 | 17.9.2024 | |
Polar Trading s.r.o. | STAPRO import - potraviny | 111 01000 - Pořízení zásob - kuchyně; celkem 2 858,24 Kč 503 00000 740 - spotřeba jiných nesklad. dodávek - cenová odchylka; celkem -0,24 Kč | 2 858,00 Kč | 2 858,00 Kč | 23.8.2024 | 23.8.2024 | 13.9.2024 | |
Polar Trading s.r.o. | STAPRO import - potraviny | 111 01000 - Pořízení zásob - kuchyně; celkem 4 118,80 Kč 503 00000 740 - spotřeba jiných nesklad. dodávek - cenová odchylka; celkem 0,20 Kč | 4 119,00 Kč | 4 119,00 Kč | 23.8.2024 | 23.8.2024 | 17.9.2024 | |
Pewa, s.r.o. | STAPRO import - potraviny | 111 01000 - Pořízení zásob - kuchyně; celkem 26 659,38 Kč 503 00000 740 - spotřeba jiných nesklad. dodávek - cenová odchylka; celkem 0,41 Kč | 26 659,79 Kč | 26 659,79 Kč | 23.8.2024 | 23.8.2024 | 13.9.2024 | |
Pewa, s.r.o. | STAPRO import - potraviny | 111 01000 - Pořízení zásob - kuchyně; celkem 9 241,12 Kč 503 00000 740 - spotřeba jiných nesklad. dodávek - cenová odchylka; celkem -0,11 Kč | 9 241,01 Kč | 9 241,01 Kč | 23.8.2024 | 23.8.2024 | 13.9.2024 | |
Václav Zoubek | STAPRO import - potraviny | 111 01000 - Pořízení zásob - kuchyně; celkem 2 711,45 Kč 503 00000 740 - spotřeba jiných nesklad. dodávek - cenová odchylka; celkem -0,45 Kč | 2 711,00 Kč | 2 711,00 Kč | 23.8.2024 | 23.8.2024 | 3.9.2024 | |
CZ-Hamico s.r.o. | STAPRO import - potraviny | 111 01000 - Pořízení zásob - kuchyně; celkem 1 626,24 Kč 111 01000 - Pořízení zásob - kuchyně; celkem 647,36 Kč 503 00000 740 - spotřeba jiných nesklad. dodávek - cenová odchylka; celkem 0,40 Kč | 2 274,00 Kč | 2 274,00 Kč | 23.8.2024 | 23.8.2024 | 13.9.2024 | |
CZ-Hamico s.r.o. | STAPRO import - potraviny | 111 01000 - Pořízení zásob - kuchyně; celkem 15 303,68 Kč 111 01000 - Pořízení zásob - kuchyně; celkem 15 241,78 Kč 111 01000 - Pořízení zásob - kuchyně; celkem 62 603,52 Kč 503 00000 740 - spotřeba jiných nesklad. dodávek - cenová odchylka; celkem 1,02 Kč | 93 150,00 Kč | 93 150,00 Kč | 23.8.2024 | 23.8.2024 | 13.9.2024 | |
Farma Cítov s.r.o. | STAPRO import - potraviny | 111 01000 - Pořízení zásob - kuchyně; celkem 3 265,92 Kč | 3 265,92 Kč | 3 265,92 Kč | 23.8.2024 | 23.8.2024 | 17.9.2024 | |
Bidfood Czech Republic s.r.o. | STAPRO import - potraviny | 111 01000 - Pořízení zásob - kuchyně; celkem 4 638,67 Kč | 4 638,67 Kč | 4 638,67 Kč | 23.8.2024 | 23.8.2024 | 13.9.2024 | |
Univerzita Karlova | Kurz Elektokonvulzivní terapie 10.9.2024 - MUDr. Pokorný Jan | celkem 3 500,00 Kč | 3 500,00 Kč | 3 500,00 Kč | 8.8.2024 | 22.8.2024 | 28.8.2024 | |
Radek Vařák | stř. 481 - 7B, pozáruční oprava myčky | 511 03001 481 - ostatní údržba a opravy; celkem 1 694,00 Kč | 1 694,00 Kč | 1 694,00 Kč | 21.8.2024 | 22.8.2024 | 23.8.2024 | |
BioVendor - Laboratorní medicína a.s. | Mythic 18 cyanide free | 501 04020 520 - laboratorní materiál; celkem 1 500,40 Kč | 1 500,40 Kč | 1 500,40 Kč | 21.8.2024 | 22.8.2024 | 3.9.2024 | |
IKEA Česká republika, s.r.o. | 2x pohovka | celkem 15 980,00 Kč | 15 980,00 Kč | 15 980,00 Kč | 20.8.2024 | 21.8.2024 | 23.8.2024 | |
COLORWAY | barvy, štětka malířská,tmel,ředidlo | 111 02000 - Pořízení zásob - sklad MTZ; celkem 3 490,00 Kč 111 02000 - Pořízení zásob - sklad MTZ; celkem 1 000,00 Kč 111 02000 - Pořízení zásob - sklad MTZ; celkem 6 600,00 Kč | 11 090,00 Kč | 11 090,00 Kč | 15.8.2024 | 21.8.2024 | 23.8.2024 | |
Stěhování Tavočer s.r.o. | odvoz a likvidace 2 trezorů | 518 10010 901 - ostatní nevýrobní služby; celkem 27 830,00 Kč | 27 830,00 Kč | 27 830,00 Kč | 21.8.2024 | 21.8.2024 | 23.8.2024 | |
Pharmos, a.s. | Léky | 132 01000 - léky; celkem 2 341,14 Kč 132 01000 - léky; celkem -0,01 Kč | 2 341,14 Kč | 2 622,08 Kč | 19.8.2024 | 21.8.2024 | 28.8.2024 | 19.8.2024 |
Pharmos, a.s. | Léky | 132 01000 - léky; celkem 65,76 Kč | 65,76 Kč | 73,65 Kč | 19.8.2024 | 21.8.2024 | 13.9.2024 | 19.8.2024 |
BioVendor - Laboratorní medicína a.s. | Cannabinoids, Total protein plus | 501 04020 520 - laboratorní materiál; celkem 13 796,42 Kč | 13 796,42 Kč | 13 796,42 Kč | 20.8.2024 | 21.8.2024 | 3.9.2024 | |
BioVendor - Laboratorní medicína a.s. | Bilirubin, opiates | 501 04020 520 - laboratorní materiál; celkem 15 500,10 Kč | 15 500,10 Kč | 15 500,10 Kč | 20.8.2024 | 21.8.2024 | 3.9.2024 | |
BioVendor - Laboratorní medicína a.s. | výměna záložního zdroje | 501 04020 520 - laboratorní materiál; celkem 21 531,95 Kč | 21 531,95 Kč | 21 531,95 Kč | 20.8.2024 | 21.8.2024 | 3.9.2024 | |
ALFA Software s.r.o. | přístupový systém ředitelství | 511 03001 100 - ostatní údržba a opravy; celkem 17 811,20 Kč | 17 811,20 Kč | 17 811,20 Kč | 20.8.2024 | 21.8.2024 | 5.9.2024 | |
MK MOBILTECH, s.r.o. | Oprava elektroinstalace budova G | 518 10010 799 - ostatní nevýrobní služby; celkem 16 638,00 Kč | 16 638,00 Kč | 16 638,00 Kč | 20.8.2024 | 21.8.2024 | 13.9.2024 | |
Rozenberg Vincenc | Montáž SDK a minerálních podhledů na budově S | 042 07000 - NDHM stavební investice -stavební úpravy; celkem 83 694,00 Kč | 101 269,74 Kč | 83 694,00 Kč | 19.8.2024 | 21.8.2024 | 13.9.2024 | 19.8.2024 |
MAFRA, a.s. | Předplatné deníku Mladá fronta Dnes 1.10.2024 - 30.9.2025 | celkem 5 079,00 Kč | 5 079,00 Kč | 5 079,00 Kč | 16.8.2024 | 20.8.2024 | 23.8.2024 |