Psychiatrická nemocnice Horní Beřkovice


Celkem faktur

22077

Stav doplněnosti faktur po měsících

2025 02 01
18 69
2024 12 11 10 09 08 07 06 05 04 03 02 01
68 54 43 71 63 86 72 72 94 83 78 77
2023 12 11 10 09 08 07 06 05 04 03 02 01
84 73 85 58 69 69 79 85 78 106 69 91
2022 12 11 10 09 08 07 06 05 04 03 02 01
91 85 67 95 81 67 79 79 71 86 76 84
2021 12 11 10 09 08 07 06 05 04 03 02 01
75 93 90 70 71 70 69 76 80 90 88 98
2020 12 11 10 09 08 07 06 05 04 03 02 01
94 110 84 95 74 105 103 104 96 99 82 82
2019 12 11 10 09 08 07 06 05 04 03 02 01
98 101 102 102 89 94 91 106 79 86 81 94
2018 12 11 10
56 10 3
2015 02
1

Rozhodným údajem pro zařazení faktury do měsíce a roku je Datum plnění.
Není-li údaj vyplněn, faktury nejsou do statistiky zahrnuty.


Analytické účty

to
Rychlá volba: Rok 2018, Rok 2019

Zobrazeno 1 401-1 500 z 22 077 záznamů.
DodavatelÚčel platbyPoložkyČástka bez DPHČástka s DPHDatum vystaveníDatum přijetíDatum úhradyDatum plnění
Pražská plynárenská, a.s.záloha na el. energii 8/2024 - V Sídlišti 262, (plyn. kotelna) vs27 celkem 8 100,00 Kč
8 100,00 Kč8 100,00 Kč2.9.20242.9.202413.9.2024
Pražská plynárenská, a.s.záloha na el. energii 9/2024 - V Sídlišti 262, byt č.6, vs28 celkem 1 100,00 Kč
1 100,00 Kč1 100,00 Kč2.9.20242.9.202413.9.2024
Pražská plynárenská, a.s.záloha na el. energii 9/2024 - V Sídlišti 262, byt č.6, vs30 celkem 100,00 Kč
100,00 Kč100,00 Kč2.9.20242.9.202413.9.2024
Pražská plynárenská, a.s.záloha na el. energii 9/2024 - V Sídlišti 262, byt č. 9, v.s.29 OM42100 celkem 100,00 Kč
100,00 Kč100,00 Kč2.9.20242.9.202413.9.2024
Severočeské vodovody a kanalizace, a.s.vodné - 9/2024 nemocnice celkem 140 000,00 Kč
celkem 45 000,00 Kč
185 000,00 Kč185 000,00 Kč2.9.20242.9.202416.9.2024
Severočeské vodovody a kanalizace, a.s.vodné 9/2024 byty 144/176 + 261 celkem 33 920,00 Kč
celkem 5 320,00 Kč
39 240,00 Kč39 240,00 Kč2.9.20242.9.202416.9.2024
Severočeské vodovody a kanalizace, a.s.vodné -9/2024 byty 262 + 259 celkem 10 500,00 Kč
celkem 8 400,00 Kč
18 900,00 Kč18 900,00 Kč2.9.20242.9.202416.9.2024
Univerzita KarlovaKurz Elektokonvulzivní terapie 10.9.24 - MUDr. Gregorová celkem 3 500,00 Kč
3 500,00 Kč3 500,00 Kč27.8.20242.9.20245.9.2024
Zásobování a.s.sprej na vosy a sršně111 02000 - Pořízení zásob - sklad MTZ; celkem 356,00 Kč
356,00 Kč356,00 Kč2.9.20242.9.20244.9.2024
Zásobování a.s.prodlužky, spreje barva, trouba mikrovlna111 02000 - Pořízení zásob - sklad MTZ; celkem 1 785,00 Kč
1 785,00 Kč1 785,00 Kč30.8.20242.9.20244.9.2024
Pražská plynárenská, a.s.Elektrická energie - nemocnice 9/2024314 01000 - poskytnuté zálohy - energie; celkem 468 429,75 Kč
468 429,75 Kč566 800,00 Kč1.9.20241.9.202413.9.20241.9.2024
Eldorádo z.s.LT - zam. Ort Michael412 02004 - FKSP - čerpání dětské a příměstské tábory; celkem 3 900,00 Kč
3 900,00 Kč3 900,00 Kč1.9.20241.9.202414.10.2024
magistraliterpharma Vičanová s.r.o.Léky132 01000 - léky; celkem 2 261,00 Kč
2 261,00 Kč2 532,32 Kč29.8.202431.8.20246.9.202429.8.2024
Merck Sharp & Dohme s.r.o.Léky132 01000 - léky; celkem 589,24 Kč
132 01000 - léky; celkem -0,01 Kč
589,24 Kč659,95 Kč31.8.202431.8.202424.9.202429.8.2024
PhoenixLéky132 01000 - léky; celkem 287,56 Kč
132 01000 - léky; celkem -0,01 Kč
287,56 Kč322,07 Kč31.8.202431.8.202424.9.202428.8.2024
PhoenixLéky132 01000 - léky; celkem 81 937,88 Kč
132 01000 - léky; celkem 629,80 Kč
132 01000 - léky; celkem -2,16 Kč
82 567,68 Kč92 532,49 Kč31.8.202431.8.202424.9.202430.8.2024
POPROKAN s.r.okancelářské potřeby111 02000 - Pořízení zásob - sklad MTZ; celkem 1 697,94 Kč
1 697,94 Kč1 697,94 Kč29.8.202430.8.202424.9.2024
POPROKAN s.r.obločky lepící111 02000 - Pořízení zásob - sklad MTZ; celkem 149,62 Kč
149,62 Kč149,62 Kč29.8.202430.8.202424.9.2024
Univerzita KarlovaLékařská první pomoc 16.-18.9.24 - MUDr. Pokorný549 03000 491 - školení a sjezdové poplatky; celkem 2 700,00 Kč
2 700,00 Kč2 700,00 Kč29.8.202430.8.20245.9.2024
Polar Trading s.r.o.STAPRO import - potraviny111 01000 - Pořízení zásob - kuchyně; celkem 13 000,90 Kč
503 00000 740 - spotřeba jiných nesklad. dodávek - cenová odchylka; celkem 0,10 Kč
13 001,00 Kč13 001,00 Kč30.8.202430.8.202424.9.2024
CZ-Hamico s.r.o.STAPRO import - potraviny111 01000 - Pořízení zásob - kuchyně; celkem 635,04 Kč
111 01000 - Pořízení zásob - kuchyně; celkem 20 289,92 Kč
503 00000 740 - spotřeba jiných nesklad. dodávek - cenová odchylka; celkem 0,04 Kč
20 925,00 Kč20 925,00 Kč30.8.202430.8.202424.9.2024
CZ-Hamico s.r.o.STAPRO import - potraviny111 01000 - Pořízení zásob - kuchyně; celkem 108 660,76 Kč
503 00000 740 - spotřeba jiných nesklad. dodávek - cenová odchylka; celkem 0,24 Kč
108 661,00 Kč108 661,00 Kč30.8.202430.8.202424.9.2024
Lotinar s.r.o.STAPRO import - potraviny111 01000 - Pořízení zásob - kuchyně; celkem 12 348,23 Kč
111 01000 - Pořízení zásob - kuchyně; celkem 10 647,84 Kč
111 01000 - Pořízení zásob - kuchyně; celkem 4 072,77 Kč
111 01000 - Pořízení zásob - kuchyně; celkem 6 920,36 Kč
111 01000 - Pořízení zásob - kuchyně; celkem 7 514,08 Kč
111 01000 - Pořízení zásob - kuchyně; celkem 4 435,20 Kč
111 01000 - Pořízení zásob - kuchyně; celkem 10 984,80 Kč
111 01000 - Pořízení zásob - kuchyně; celkem 6 926,08 Kč
111 01000 - Pořízení zásob - kuchyně; celkem 2 417,24 Kč
111 01000 - Pořízení zásob - kuchyně; celkem 7 550,87 Kč
503 00000 740 - spotřeba jiných nesklad. dodávek - cenová odchylka; celkem -0,47 Kč
73 817,00 Kč73 817,00 Kč30.8.202430.8.202413.9.2024
ASTUR-KA, s.r.o.STAPRO import - potraviny111 01000 - Pořízení zásob - kuchyně; celkem 12 595,02 Kč
111 01000 - Pořízení zásob - kuchyně; celkem 18 233,38 Kč
111 01000 - Pořízení zásob - kuchyně; celkem 9 608,65 Kč
111 01000 - Pořízení zásob - kuchyně; celkem 22 253,45 Kč
111 01000 - Pořízení zásob - kuchyně; celkem 21 478,75 Kč
111 01000 - Pořízení zásob - kuchyně; celkem 13 296,42 Kč
97 465,67 Kč97 465,67 Kč30.8.202430.8.202424.9.2024
Bidfood Czech Republic s.r.o.STAPRO import - potraviny111 01000 - Pořízení zásob - kuchyně; celkem 10 479,98 Kč
503 00000 740 - spotřeba jiných nesklad. dodávek - cenová odchylka; celkem 0,01 Kč
10 479,99 Kč10 479,99 Kč30.8.202430.8.202424.9.2024
Bidfood Czech Republic s.r.o.STAPRO import - potraviny111 01000 - Pořízení zásob - kuchyně; celkem 972,31 Kč
972,31 Kč972,31 Kč30.8.202430.8.202424.9.2024
SVOBODA - velkoobchod - maloobchod - export - import spol. s r.o.ZK587 - Činnost TDI 8/2024 - Rekonstrukce budovy G na odd.4A042 07000 - NDHM stavební investice -stavební úpravy; celkem 59 290,00 Kč
59 290,00 Kč59 290,00 Kč30.8.202430.8.202424.9.2024
SVOBODA - velkoobchod - maloobchod - export - import spol. s r.o.ZK552 - Činnost TDI 8/2024 - Spodní vrátnice v areálu PNHoB042 07000 - NDHM stavební investice -stavební úpravy; celkem 56 870,00 Kč
56 870,00 Kč56 870,00 Kč29.9.202430.8.202424.9.2024
KÁMEN Zbraslav, a.s.Přírodní drcené kamenivo 2/5501 07100 799 - materiál na údržbu - spotřeba areál; celkem 20 563,47 Kč
20 563,47 Kč20 563,47 Kč23.8.202430.8.202413.9.2024
IKEA Česká republika, s.r.o.poličky, zrcadlo,kontejner,křesla, stolek, lampa111 02000 - Pořízení zásob - sklad MTZ; celkem 9 335,00 Kč
316 02000 - mylná platba; celkem 500,00 Kč
9 835,00 Kč9 835,00 Kč28.8.202429.8.202430.8.2024
BLACK STORM s.r.o.Likvidátor pachu 20l111 02000 - Pořízení zásob - sklad MTZ; celkem 10 406,00 Kč
10 406,00 Kč10 406,00 Kč20.8.202429.8.202413.9.2024
Karolina Libjakovávystoupení kapely Napořád518 10040 777 - služby pro pacienty; 648 04000 777 - RF dary; 414 02003 - RF - čerpání prostředků z darů; celkem 15 000,00 Kč
15 000,00 Kč15 000,00 Kč26.8.202429.8.20246.9.2024
Pharmos, a.s.Léky132 01000 - léky; celkem 974,50 Kč
132 01000 - léky; celkem -0,04 Kč
974,50 Kč1 091,44 Kč28.8.202429.8.20246.9.202428.8.2024
Pharmos, a.s.Léky132 01000 - léky; celkem 3 875,50 Kč
132 01000 - léky; celkem -0,05 Kč
3 875,50 Kč4 340,56 Kč28.8.202429.8.202424.9.202428.8.2024
BioVendor - Laboratorní medicína a.s.Biliruin , Creatinine, Gamma501 04020 520 - laboratorní materiál; celkem 14 501,85 Kč
14 501,85 Kč14 501,85 Kč27.8.202429.8.20243.9.2024
Česká pošta, s.p.Poštovné II. dekáda 8/2024518 01020 901 - poštovné; celkem 1 476,00 Kč
1 476,00 Kč1 476,00 Kč26.8.202429.8.20249.9.2024
Zásobování a.s.Ubrousky proti zabarvení prádla, sprej na vosy111 02000 - Pořízení zásob - sklad MTZ; celkem 5 455,00 Kč
5 455,00 Kč5 455,00 Kč29.8.202429.8.20242.9.2024
Pharmos, a.s.Léky132 01000 - léky; celkem 1 566,60 Kč
132 01000 - léky; celkem 0,01 Kč
1 566,60 Kč1 754,59 Kč28.8.202429.8.202422.10.202428.8.2024
Ivana Benedetta PrejzováRozpočet na akci "Úprava SDK příček na odd. 3A a 3B v budově H"042 07000 - NDHM stavební investice -stavební úpravy; celkem 4 500,00 Kč
4 500,00 Kč4 500,00 Kč27.8.202428.8.20246.9.2024
STAVMAT Mazourek, s. r. o.ZK587 - stavební materiál - stavební úpravy 4A, budova G042 07000 - NDHM stavební investice -stavební úpravy; celkem 12 414,06 Kč
12 414,06 Kč12 414,06 Kč28.8.202428.8.20245.9.2024
STAVMAT Mazourek, s. r. o.oprava ploch v areálu navazujících na opravované plochy před spodní vrátnicí511 01001 799 - opravy a údržba stavební, malování; celkem 17 347,85 Kč
17 347,85 Kč17 347,85 Kč28.8.202428.8.20243.9.2024
Marek MacákSeminář psychologů 20.8.2024549 03000 901 - školení a sjezdové poplatky; celkem 5 000,00 Kč
5 000,00 Kč5 000,00 Kč21.8.202428.8.202417.9.2024
Pharmos, a.s.Léky132 01000 - léky; celkem 22 123,80 Kč
132 01000 - léky; celkem -0,01 Kč
22 123,80 Kč24 778,66 Kč27.8.202428.8.202424.9.202427.8.2024
Pharmos, a.s.Léky132 01000 - léky; celkem 947,05 Kč
947,05 Kč1 060,70 Kč27.8.202428.8.20246.9.202427.8.2024
STABE GROUP s.r.o.ZK 587 gumová dlažba Play oddělení 4A celkem 169 977,00 Kč
169 977,00 Kč169 977,00 Kč28.8.202428.8.20243.9.2024
IKEA Česká republika, s.r.o.stůl psací, knihovny, skříň celkem 14 111,00 Kč
14 111,00 Kč14 111,00 Kč27.8.202427.8.202428.8.2024
FAGRON a.s.Suroviny132 01000 - léky; celkem 2 069,01 Kč
132 01000 - léky; celkem 1 328,16 Kč
132 01000 - léky; celkem 0,07 Kč
3 397,17 Kč3 924,36 Kč26.8.202427.8.202423.9.202426.8.2024
BioVendor - Laboratorní medicína a.s.ARK Ethyl Glucuronide501 04020 520 - laboratorní materiál; celkem 27 442,80 Kč
27 442,80 Kč27 442,80 Kč26.8.202427.8.20243.9.2024
Pewa, s.r.o.STAPRO import - potraviny111 01000 - Pořízení zásob - kuchyně; celkem 14 797,61 Kč
503 00000 740 - spotřeba jiných nesklad. dodávek - cenová odchylka; celkem 0,28 Kč
14 797,89 Kč14 797,89 Kč27.8.202427.8.202417.9.2024
CZ-Hamico s.r.o.STAPRO import - potraviny111 01000 - Pořízení zásob - kuchyně; celkem 77 208,72 Kč
503 00000 740 - spotřeba jiných nesklad. dodávek - cenová odchylka; celkem 0,28 Kč
77 209,00 Kč77 209,00 Kč27.8.202427.8.202417.9.2024
CZ-Hamico s.r.o.STAPRO import - potraviny111 01000 - Pořízení zásob - kuchyně; celkem 2 219,17 Kč
503 00000 740 - spotřeba jiných nesklad. dodávek - cenová odchylka; celkem -0,17 Kč
2 219,00 Kč2 219,00 Kč27.8.202427.8.202417.9.2024
ASTUR-KA, s.r.o.STAPRO import - potraviny111 01000 - Pořízení zásob - kuchyně; celkem 16 779,34 Kč
16 779,34 Kč16 779,34 Kč27.8.202427.8.20243.9.2024
ASTUR-KA, s.r.o.STAPRO import - potraviny111 01000 - Pořízení zásob - kuchyně; celkem 6 227,20 Kč
6 227,20 Kč6 227,20 Kč27.8.202427.8.20243.9.2024
Bidfood Czech Republic s.r.o.STAPRO import - potraviny111 01000 - Pořízení zásob - kuchyně; celkem 19 967,29 Kč
503 00000 740 - spotřeba jiných nesklad. dodávek - cenová odchylka; celkem 0,01 Kč
19 967,30 Kč19 967,30 Kč27.8.202427.8.202417.9.2024
Bidfood Czech Republic s.r.o.STAPRO import - potraviny111 01000 - Pořízení zásob - kuchyně; celkem 10 727,66 Kč
10 727,66 Kč10 727,66 Kč27.8.202427.8.202423.9.2024
Bidfood Czech Republic s.r.o.STAPRO import - potraviny111 01000 - Pořízení zásob - kuchyně; celkem 2 797,20 Kč
2 797,20 Kč2 797,20 Kč27.8.202427.8.202424.9.2024
Bramborárna Bukovice, s.r.o.STAPRO import - potraviny111 01000 - Pořízení zásob - kuchyně; celkem 6 718,32 Kč
111 01000 - Pořízení zásob - kuchyně; celkem 8 124,48 Kč
111 01000 - Pořízení zásob - kuchyně; celkem 6 562,08 Kč
111 01000 - Pořízení zásob - kuchyně; celkem 4 062,24 Kč
111 01000 - Pořízení zásob - kuchyně; celkem 7 343,28 Kč
32 810,40 Kč32 810,40 Kč27.8.202427.8.20243.9.2024
ALFA Software s.r.o.Docházkový terminál budova J511 03001 901 - ostatní údržba a opravy; celkem 20 993,50 Kč
20 993,50 Kč20 993,50 Kč27.8.202427.8.202413.9.2024
2P SERVIS s.r.o.Zdravotnické oděvy111 02000 - Pořízení zásob - sklad MTZ; celkem 36 651,00 Kč
36 651,00 Kč36 651,00 Kč22.8.202427.8.202417.9.2024
POPROKAN s.r.okancelářské potřeby111 02000 - Pořízení zásob - sklad MTZ; celkem 5 538,23 Kč
5 538,23 Kč5 538,23 Kč26.8.202427.8.202423.9.2024
Martin Sovadinainstalační materiál-oprava plochy před hlavním vchodem budova A511 01001 799 - opravy a údržba stavební, malování; celkem 3 789,00 Kč
3 789,00 Kč3 789,00 Kč22.8.202426.8.202427.9.2024
POPROKAN s.r.ovýtvarné potřeby111 02000 - Pořízení zásob - sklad MTZ; celkem 2 360,71 Kč
2 360,71 Kč2 360,71 Kč26.8.202426.8.202423.9.2024
POPROKAN s.r.okancelářské potřeby111 02000 - Pořízení zásob - sklad MTZ; celkem 881,07 Kč
881,07 Kč881,07 Kč26.8.202426.8.202423.9.2024
VP ElektroMontStav s.r.o.Výměna osvětletní na budově S,montáž ( oprava ) zvonku na budově A1 - vrátnice511 01001 453 - opravy a údržba stavební, malování; celkem 22 853,00 Kč
511 01001 799 - opravy a údržba stavební, malování; celkem 33 641,00 Kč
56 494,00 Kč56 494,00 Kč23.8.202426.8.202417.9.2024
PhoenixLéky132 01000 - léky; celkem 91 996,52 Kč
132 01000 - léky; celkem 1 965,43 Kč
132 01000 - léky; celkem -2,03 Kč
93 961,95 Kč105 414,27 Kč22.8.202426.8.202417.9.202423.8.2024
Merck Sharp & Dohme s.r.o.Léky132 01000 - léky; celkem 303,17 Kč
303,17 Kč339,55 Kč22.8.202426.8.202417.9.202422.8.2024
PhoenixLéky132 01000 - léky; celkem 431,34 Kč
132 01000 - léky; celkem -0,01 Kč
431,34 Kč483,10 Kč22.8.202426.8.202417.9.202422.8.2024
Pharmos, a.s.Léky132 01000 - léky; celkem 2 293,70 Kč
132 01000 - léky; celkem 0,05 Kč
2 293,70 Kč2 568,94 Kč22.8.202426.8.202417.9.202422.8.2024
PhoenixLéky132 01000 - léky; celkem 572,19 Kč
572,19 Kč640,85 Kč22.8.202426.8.202429.10.202422.8.2024
Vermat s.r.o.záloha na materiál ZK587 4A budova G celkem 5 100,00 Kč
5 100,00 Kč5 100,00 Kč23.8.202423.8.202426.8.2024
Marcela VajnerováNerezová revizní dvířka ZK 587 4A budova G celkem 6 186,00 Kč
6 186,00 Kč6 186,00 Kč23.8.202423.8.202426.8.2024
ASTUR-KA, s.r.o.STAPRO import - potraviny111 01000 - Pořízení zásob - kuchyně; celkem 12 189,24 Kč
111 01000 - Pořízení zásob - kuchyně; celkem 17 929,86 Kč
111 01000 - Pořízení zásob - kuchyně; celkem 13 257,83 Kč
111 01000 - Pořízení zásob - kuchyně; celkem 21 213,03 Kč
64 589,96 Kč64 589,96 Kč23.8.202423.8.202429.8.2024
Pekárna Kněževes, s.r.o.STAPRO import - potraviny111 01000 - Pořízení zásob - kuchyně; celkem 3 979,36 Kč
111 01000 - Pořízení zásob - kuchyně; celkem 5 720,96 Kč
111 01000 - Pořízení zásob - kuchyně; celkem 9 486,31 Kč
111 01000 - Pořízení zásob - kuchyně; celkem 4 829,44 Kč
111 01000 - Pořízení zásob - kuchyně; celkem 5 880,00 Kč
111 01000 - Pořízení zásob - kuchyně; celkem 19 967,38 Kč
111 01000 - Pořízení zásob - kuchyně; celkem 3 935,68 Kč
111 01000 - Pořízení zásob - kuchyně; celkem 5 631,36 Kč
59 430,49 Kč59 430,49 Kč23.8.202423.8.202429.8.2024
EMS 3000 s.r.o.Elektromontážní práce - výměna domovních rozvaděčů budova P511 03001 799 - ostatní údržba a opravy; celkem 260 463,00 Kč
315 160,23 Kč260 463,00 Kč22.8.202423.8.202428.8.202422.8.2024
Pavel OpelkaMalířské a lakýrnické práce budova G a S511 01001 453 - opravy a údržba stavební, malování; celkem 438 592,17 Kč
530 696,53 Kč438 592,17 Kč23.8.202423.8.202417.9.202423.8.2024
ZONT s.r.o.výměna IP kamer oddělení 1B511 03001 491 - ostatní údržba a opravy; celkem 41 781,00 Kč
41 781,00 Kč41 781,00 Kč22.8.202423.8.202417.9.2024
Polar Trading s.r.o.STAPRO import - potraviny111 01000 - Pořízení zásob - kuchyně; celkem 2 858,24 Kč
503 00000 740 - spotřeba jiných nesklad. dodávek - cenová odchylka; celkem -0,24 Kč
2 858,00 Kč2 858,00 Kč23.8.202423.8.202413.9.2024
Polar Trading s.r.o.STAPRO import - potraviny111 01000 - Pořízení zásob - kuchyně; celkem 4 118,80 Kč
503 00000 740 - spotřeba jiných nesklad. dodávek - cenová odchylka; celkem 0,20 Kč
4 119,00 Kč4 119,00 Kč23.8.202423.8.202417.9.2024
Pewa, s.r.o.STAPRO import - potraviny111 01000 - Pořízení zásob - kuchyně; celkem 26 659,38 Kč
503 00000 740 - spotřeba jiných nesklad. dodávek - cenová odchylka; celkem 0,41 Kč
26 659,79 Kč26 659,79 Kč23.8.202423.8.202413.9.2024
Pewa, s.r.o.STAPRO import - potraviny111 01000 - Pořízení zásob - kuchyně; celkem 9 241,12 Kč
503 00000 740 - spotřeba jiných nesklad. dodávek - cenová odchylka; celkem -0,11 Kč
9 241,01 Kč9 241,01 Kč23.8.202423.8.202413.9.2024
Václav ZoubekSTAPRO import - potraviny111 01000 - Pořízení zásob - kuchyně; celkem 2 711,45 Kč
503 00000 740 - spotřeba jiných nesklad. dodávek - cenová odchylka; celkem -0,45 Kč
2 711,00 Kč2 711,00 Kč23.8.202423.8.20243.9.2024
CZ-Hamico s.r.o.STAPRO import - potraviny111 01000 - Pořízení zásob - kuchyně; celkem 1 626,24 Kč
111 01000 - Pořízení zásob - kuchyně; celkem 647,36 Kč
503 00000 740 - spotřeba jiných nesklad. dodávek - cenová odchylka; celkem 0,40 Kč
2 274,00 Kč2 274,00 Kč23.8.202423.8.202413.9.2024
CZ-Hamico s.r.o.STAPRO import - potraviny111 01000 - Pořízení zásob - kuchyně; celkem 15 303,68 Kč
111 01000 - Pořízení zásob - kuchyně; celkem 15 241,78 Kč
111 01000 - Pořízení zásob - kuchyně; celkem 62 603,52 Kč
503 00000 740 - spotřeba jiných nesklad. dodávek - cenová odchylka; celkem 1,02 Kč
93 150,00 Kč93 150,00 Kč23.8.202423.8.202413.9.2024
Farma Cítov s.r.o.STAPRO import - potraviny111 01000 - Pořízení zásob - kuchyně; celkem 3 265,92 Kč
3 265,92 Kč3 265,92 Kč23.8.202423.8.202417.9.2024
Bidfood Czech Republic s.r.o.STAPRO import - potraviny111 01000 - Pořízení zásob - kuchyně; celkem 4 638,67 Kč
4 638,67 Kč4 638,67 Kč23.8.202423.8.202413.9.2024
Univerzita KarlovaKurz Elektokonvulzivní terapie 10.9.2024 - MUDr. Pokorný Jan celkem 3 500,00 Kč
3 500,00 Kč3 500,00 Kč8.8.202422.8.202428.8.2024
Radek Vařákstř. 481 - 7B, pozáruční oprava myčky511 03001 481 - ostatní údržba a opravy; celkem 1 694,00 Kč
1 694,00 Kč1 694,00 Kč21.8.202422.8.202423.8.2024
BioVendor - Laboratorní medicína a.s.Mythic 18 cyanide free501 04020 520 - laboratorní materiál; celkem 1 500,40 Kč
1 500,40 Kč1 500,40 Kč21.8.202422.8.20243.9.2024
IKEA Česká republika, s.r.o.2x pohovka celkem 15 980,00 Kč
15 980,00 Kč15 980,00 Kč20.8.202421.8.202423.8.2024
COLORWAYbarvy, štětka malířská,tmel,ředidlo111 02000 - Pořízení zásob - sklad MTZ; celkem 3 490,00 Kč
111 02000 - Pořízení zásob - sklad MTZ; celkem 1 000,00 Kč
111 02000 - Pořízení zásob - sklad MTZ; celkem 6 600,00 Kč
11 090,00 Kč11 090,00 Kč15.8.202421.8.202423.8.2024
Stěhování Tavočer s.r.o.odvoz a likvidace 2 trezorů518 10010 901 - ostatní nevýrobní služby; celkem 27 830,00 Kč
27 830,00 Kč27 830,00 Kč21.8.202421.8.202423.8.2024
Pharmos, a.s.Léky132 01000 - léky; celkem 2 341,14 Kč
132 01000 - léky; celkem -0,01 Kč
2 341,14 Kč2 622,08 Kč19.8.202421.8.202428.8.202419.8.2024
Pharmos, a.s.Léky132 01000 - léky; celkem 65,76 Kč
65,76 Kč73,65 Kč19.8.202421.8.202413.9.202419.8.2024
BioVendor - Laboratorní medicína a.s.Cannabinoids, Total protein plus501 04020 520 - laboratorní materiál; celkem 13 796,42 Kč
13 796,42 Kč13 796,42 Kč20.8.202421.8.20243.9.2024
BioVendor - Laboratorní medicína a.s.Bilirubin, opiates501 04020 520 - laboratorní materiál; celkem 15 500,10 Kč
15 500,10 Kč15 500,10 Kč20.8.202421.8.20243.9.2024
BioVendor - Laboratorní medicína a.s.výměna záložního zdroje501 04020 520 - laboratorní materiál; celkem 21 531,95 Kč
21 531,95 Kč21 531,95 Kč20.8.202421.8.20243.9.2024
ALFA Software s.r.o.přístupový systém ředitelství511 03001 100 - ostatní údržba a opravy; celkem 17 811,20 Kč
17 811,20 Kč17 811,20 Kč20.8.202421.8.20245.9.2024
MK MOBILTECH, s.r.o.Oprava elektroinstalace budova G518 10010 799 - ostatní nevýrobní služby; celkem 16 638,00 Kč
16 638,00 Kč16 638,00 Kč20.8.202421.8.202413.9.2024
Rozenberg VincencMontáž SDK a minerálních podhledů na budově S042 07000 - NDHM stavební investice -stavební úpravy; celkem 83 694,00 Kč
101 269,74 Kč83 694,00 Kč19.8.202421.8.202413.9.202419.8.2024
MAFRA, a.s.Předplatné deníku Mladá fronta Dnes 1.10.2024 - 30.9.2025 celkem 5 079,00 Kč
5 079,00 Kč5 079,00 Kč16.8.202420.8.202423.8.2024
Zobrazeno 1 401-1 500 z 22 077 záznamů.