2024 | 08 | 07 | 06 | 05 | 04 | 03 | 02 | 01 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
31 | 78 | 69 | 72 | 94 | 83 | 78 | 77 |
2023 | 12 | 11 | 10 | 09 | 08 | 07 | 06 | 05 | 04 | 03 | 02 | 01 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
84 | 73 | 85 | 58 | 69 | 69 | 79 | 85 | 78 | 106 | 69 | 91 |
2022 | 12 | 11 | 10 | 09 | 08 | 07 | 06 | 05 | 04 | 03 | 02 | 01 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
91 | 85 | 67 | 95 | 81 | 67 | 79 | 79 | 71 | 86 | 76 | 84 |
2021 | 12 | 11 | 10 | 09 | 08 | 07 | 06 | 05 | 04 | 03 | 02 | 01 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
75 | 93 | 89 | 70 | 71 | 70 | 69 | 76 | 80 | 90 | 88 | 98 |
2020 | 12 | 11 | 10 | 09 | 08 | 07 | 06 | 05 | 04 | 03 | 02 | 01 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
94 | 110 | 84 | 95 | 74 | 105 | 103 | 104 | 96 | 99 | 82 | 82 |
2019 | 12 | 11 | 10 | 09 | 08 | 07 | 06 | 05 | 04 | 03 | 02 | 01 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
98 | 101 | 102 | 102 | 89 | 94 | 91 | 106 | 79 | 86 | 81 | 94 |
2018 | 12 | 11 | 10 |
---|---|---|---|
56 | 10 | 3 |
2015 | 02 |
---|---|
1 |
Rozhodným údajem pro zařazení faktury do měsíce a roku je Datum plnění.
Není-li údaj vyplněn, faktury nejsou do statistiky zahrnuty.
Dodavatel | Účel platby | Položky | Částka bez DPH | Částka s DPH | Datum vystavení | Datum přijetí | Datum úhrady | Datum plnění |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Dräger Safety s.r.o. | kalibrace Alcotest | 518 10012 323 - ostatní nevýrobní služby - revize a kontroly,STK; celkem 5 276,81 Kč | 5 276,81 Kč | 5 276,81 Kč | 9.12.2022 | 16.12.2022 | 29.12.2022 | |
KALIST AKL s.r.o. | Kalibrace teploty - vlhkosti Loggeru | 518 10012 220 - ostatní nevýrobní služby - revize a kontroly,STK; celkem 1 794,00 Kč | 1 794,00 Kč | 1 794,00 Kč | 14.12.2022 | 16.12.2022 | 29.12.2022 | |
Citus, s.r.o. | STAPRO import - potraviny | 111 01000 - Pořízení zásob - kuchyně; celkem 5 796,00 Kč | 5 796,00 Kč | 5 796,00 Kč | 11.11.2022 | 11.11.2022 | 8.12.2022 | |
Bidfood Czech Republic s.r.o. | STAPRO import - potraviny | 111 01000 - Pořízení zásob - kuchyně; celkem 4 654,05 Kč | 4 654,05 Kč | 4 654,05 Kč | 11.11.2022 | 11.11.2022 | 8.12.2022 | |
Granimex CZ s.r.o. | Pytle odpadové | 111 02000 - Pořízení zásob - sklad MTZ; celkem 8 454,27 Kč | 8 454,27 Kč | 8 454,27 Kč | 10.11.2022 | 14.11.2022 | 8.12.2022 | |
IKEM | agregované výkony | 518 10011 999 - ostatní nevýrobní služby - agregované výkony; celkem 3 696,00 Kč | 3 696,00 Kč | 3 696,00 Kč | 7.11.2022 | 15.11.2022 | 5.12.2022 | |
ASTUR-KA, s.r.o. | STAPRO import - potraviny | 111 01000 - Pořízení zásob - kuchyně; celkem 14 287,96 Kč 111 01000 - Pořízení zásob - kuchyně; celkem 25 590,03 Kč 111 01000 - Pořízení zásob - kuchyně; celkem 15 338,93 Kč 111 01000 - Pořízení zásob - kuchyně; celkem 10 429,75 Kč | 65 646,67 Kč | 65 646,67 Kč | 15.11.2022 | 15.11.2022 | 13.12.2022 | |
Santé - zdravotní obuv, s.r.o. | obuv OOPP | 111 02000 - Pořízení zásob - sklad MTZ; celkem 6 167,00 Kč | 6 167,00 Kč | 6 167,00 Kč | 15.11.2022 | 18.11.2022 | 13.12.2022 | |
STAVMAT Mazourek, s. r. o. | Stavební materiál | 511 01001 782 - opravy a údržba stavební, malování; celkem 14 798,89 Kč | 14 798,89 Kč | 14 798,89 Kč | 15.12.2022 | 16.12.2022 | 21.12.2022 | |
KVD Plus s.r.o. | Nákup kameniva - opravy ochodníků v PNHoB | 511 01001 799 - opravy a údržba stavební, malování; celkem 25 775,06 Kč | 25 775,06 Kč | 25 775,06 Kč | 15.12.2022 | 16.12.2022 | 21.12.2022 | |
KVD Plus s.r.o. | Likvidace stavebního odpadu po asfaltování | 511 01001 799 - opravy a údržba stavební, malování; celkem 387 302,12 Kč | 387 302,12 Kč | 387 302,12 Kč | 15.12.2022 | 16.12.2022 | 21.12.2022 | |
ZONT s.r.o. | NPO-servis a údržba kom. systému Alcatel OmniPCX Office I.Q.2023 | 381 01000 - náklady příštích období - z DOFA; celkem 30 782,00 Kč | 30 782,00 Kč | 30 782,00 Kč | 15.12.2022 | 16.12.2022 | 23.12.2022 | |
Václav Zoubek | STAPRO import - potraviny | 111 01000 - Pořízení zásob - kuchyně; celkem 3 412,14 Kč 503 00000 740 - spotřeba jiných nesklad. dodávek - cenová odchylka; celkem -0,01 Kč | 3 412,13 Kč | 3 412,13 Kč | 14.12.2022 | 14.12.2022 | 23.12.2022 | |
LOBB & VERI GROUP, s.r.o. | STAPRO import - potraviny | 111 01000 - Pořízení zásob - kuchyně; celkem 6 159,14 Kč 111 01000 - Pořízení zásob - kuchyně; celkem 7 775,46 Kč 111 01000 - Pořízení zásob - kuchyně; celkem 12 803,95 Kč 111 01000 - Pořízení zásob - kuchyně; celkem 8 012,32 Kč 111 01000 - Pořízení zásob - kuchyně; celkem 5 065,07 Kč 503 00000 740 - spotřeba jiných nesklad. dodávek - cenová odchylka; celkem 0,01 Kč | 39 815,95 Kč | 39 815,95 Kč | 16.12.2022 | 16.12.2022 | 23.12.2022 | |
LOBB & VERI GROUP, s.r.o. | STAPRO import - potraviny | 111 01000 - Pořízení zásob - kuchyně; celkem 6 210,00 Kč 111 01000 - Pořízení zásob - kuchyně; celkem 4 968,00 Kč 111 01000 - Pořízení zásob - kuchyně; celkem 7 762,50 Kč 111 01000 - Pořízení zásob - kuchyně; celkem 9 936,00 Kč 111 01000 - Pořízení zásob - kuchyně; celkem 6 831,00 Kč | 35 707,50 Kč | 35 707,50 Kč | 16.12.2022 | 16.12.2022 | 23.12.2022 | |
GASTROPLUS LOUNY s.r.o. | STAPRO import - potraviny | 503 00000 740 - spotřeba jiných nesklad. dodávek - cenová odchylka; celkem -0,47 Kč 111 01000 - Pořízení zásob - kuchyně; celkem 8 116,47 Kč | 8 116,00 Kč | 8 116,00 Kč | 14.12.2022 | 14.12.2022 | 23.12.2022 | |
Pekárna Kněževes, s.r.o. | STAPRO import - potraviny | 111 01000 - Pořízení zásob - kuchyně; celkem 4 601,28 Kč 111 01000 - Pořízení zásob - kuchyně; celkem 7 418,93 Kč 111 01000 - Pořízení zásob - kuchyně; celkem 17 693,67 Kč 111 01000 - Pořízení zásob - kuchyně; celkem 2 626,57 Kč 111 01000 - Pořízení zásob - kuchyně; celkem 4 048,97 Kč 111 01000 - Pořízení zásob - kuchyně; celkem 4 951,58 Kč 111 01000 - Pořízení zásob - kuchyně; celkem 11 034,64 Kč 111 01000 - Pořízení zásob - kuchyně; celkem 6 635,25 Kč 111 01000 - Pořízení zásob - kuchyně; celkem 8 197,53 Kč 111 01000 - Pořízení zásob - kuchyně; celkem 23 489,51 Kč 111 01000 - Pořízení zásob - kuchyně; celkem 649,06 Kč 503 00000 740 - spotřeba jiných nesklad. dodávek - cenová odchylka; celkem 0,64 Kč | 91 347,63 Kč | 91 347,63 Kč | 14.12.2022 | 14.12.2022 | 23.12.2022 | |
ACCOM Gastro s.r.o. | STAPRO import - potraviny | 111 01000 - Pořízení zásob - kuchyně; celkem 14 430,65 Kč 503 00000 740 - spotřeba jiných nesklad. dodávek - cenová odchylka; celkem -0,01 Kč | 14 430,64 Kč | 14 430,64 Kč | 16.12.2022 | 16.12.2022 | 23.12.2022 | |
ACCOM Gastro s.r.o. | STAPRO import - potraviny | 111 01000 - Pořízení zásob - kuchyně; celkem 32 587,90 Kč 503 00000 740 - spotřeba jiných nesklad. dodávek - cenová odchylka; celkem -0,04 Kč | 32 587,86 Kč | 32 587,86 Kč | 20.12.2022 | 20.12.2022 | 29.12.2022 | |
Ministerstvo zdravotnictví | Nákl. na zadávací řízení ,,Centralizovaný nákup el.en. a plynu pro odběrná místa MZČR r.2023" | 381 01000 - náklady příštích období - z DOFA; celkem 6 738,22 Kč | 6 738,22 Kč | 6 738,22 Kč | 12.12.2022 | 12.12.2022 | 12.12.2022 | |
Marek Macák | Seminář psychologů 13.12.2022 | 549 03000 901 - školení a sjezdové poplatky; celkem 5 000,00 Kč | 5 000,00 Kč | 5 000,00 Kč | 18.12.2022 | 20.12.2022 | 23.12.2022 | |
IPVZ | Specializační kurz Klinická psychologie - Mgr. Anna Artlová | 549 03000 432 - školení a sjezdové poplatky; celkem 1 600,00 Kč | 1 600,00 Kč | 1 600,00 Kč | 28.11.2022 | 22.12.2022 | 22.12.2022 | |
KRÁSNÝ - zdravotnická technika s.r.o. | Kabel EKG pacientský | 111 02000 - Pořízení zásob - sklad MTZ; celkem 6 720,00 Kč | 6 720,00 Kč | 6 720,00 Kč | 16.12.2022 | 22.12.2022 | 23.12.2022 | |
Pekárna Kněževes, s.r.o. | STAPRO import - potraviny | 111 01000 - Pořízení zásob - kuchyně; celkem 2 521,94 Kč 111 01000 - Pořízení zásob - kuchyně; celkem 3 898,32 Kč 111 01000 - Pořízení zásob - kuchyně; celkem 6 291,49 Kč 111 01000 - Pořízení zásob - kuchyně; celkem 9 548,30 Kč 111 01000 - Pořízení zásob - kuchyně; celkem 6 989,81 Kč 111 01000 - Pořízení zásob - kuchyně; celkem 6 938,46 Kč 111 01000 - Pořízení zásob - kuchyně; celkem 20 010,91 Kč 111 01000 - Pořízení zásob - kuchyně; celkem 2 764,54 Kč 111 01000 - Pořízení zásob - kuchyně; celkem 3 655,68 Kč 111 01000 - Pořízení zásob - kuchyně; celkem 5 755,11 Kč 503 00000 740 - spotřeba jiných nesklad. dodávek - cenová odchylka; celkem -0,07 Kč | 68 374,49 Kč | 68 374,49 Kč | 22.12.2022 | 22.12.2022 | 29.12.2022 | |
synlab czech s.r.o. | Agregované výkony 10/2022 | 518 10011 999 - ostatní nevýrobní služby - agregované výkony; celkem 1 124,88 Kč | 1 124,88 Kč | 1 124,88 Kč | 31.10.2022 | 16.11.2022 | 13.12.2022 | |
Fiala Petr - velkoobchod s | Čisticí prostředky | 111 02000 - Pořízení zásob - sklad MTZ; celkem 23 243,01 Kč | 23 243,01 Kč | 23 243,01 Kč | 14.11.2022 | 18.11.2022 | 8.12.2022 | |
Jiří Kafka | Cestopisná přednáška Chile - BP2022 | 518 10101 777 - služby pro pacienty - Beřkovické jaro, podzim; celkem 2 300,00 Kč | 2 300,00 Kč | 2 300,00 Kč | 16.11.2022 | 18.11.2022 | 13.12.2022 | |
JKM Straškov, s.r.o. | Poklopy studna v zahradnictví ZK530 | 042 07000 - NDHM stavební investice -stavební úpravy; celkem 4 318,00 Kč | 4 318,00 Kč | 4 318,00 Kč | 16.11.2022 | 18.11.2022 | 13.12.2022 | |
Technoton | Tonery | 111 02000 - Pořízení zásob - sklad MTZ; celkem 54 913,43 Kč | 54 913,43 Kč | 54 913,43 Kč | 10.11.2022 | 18.11.2022 | 8.12.2022 | |
synlab czech s.r.o. | Agregované výkony 10/2022 | 518 10011 206 - ostatní nevýrobní služby - agregované výkony; celkem 365,00 Kč | 365,00 Kč | 365,00 Kč | 15.11.2022 | 18.11.2022 | 13.12.2022 | |
Marek Macák | Seminář psychologů 8.11.2022 | 549 03000 901 - školení a sjezdové poplatky; celkem 5 000,00 Kč | 5 000,00 Kč | 5 000,00 Kč | 13.11.2022 | 21.11.2022 | 8.12.2022 | |
Martin Sovadina | KG - trubky, kolena, odbočky, přechodky | 111 02000 - Pořízení zásob - sklad MTZ; celkem 6 602,00 Kč | 6 602,00 Kč | 6 602,00 Kč | 14.11.2022 | 22.11.2022 | 21.12.2022 | |
LAB MARK a.s. | Seronom Human | 501 04020 520 - laboratorní materiál; celkem 15 246,00 Kč | 15 246,00 Kč | 15 246,00 Kč | 28.11.2022 | 2.12.2022 | 15.12.2022 | |
PPL CZ s.r.o. | přeprava zásilek | 518 02000 901 - dopravné - přeprava osob i materiálu; celkem 734,99 Kč | 734,99 Kč | 734,99 Kč | 1.12.2022 | 5.12.2022 | 13.12.2022 | |
PhDr. Jiří Broža | supervize Specializovaná péče 1 - Návykové nemoci 2.12.22 | 549 03000 901 - školení a sjezdové poplatky; celkem 6 000,00 Kč | 6 000,00 Kč | 6 000,00 Kč | 2.12.2022 | 5.12.2022 | 13.12.2022 | |
JIZERSKÉ PEKÁRNY spol. s r.o. | STAPRO import - potraviny | 111 01000 - Pořízení zásob - kuchyně; celkem 5 161,78 Kč 111 01000 - Pořízení zásob - kuchyně; celkem 12 011,18 Kč 111 01000 - Pořízení zásob - kuchyně; celkem 2 507,23 Kč 111 01000 - Pořízení zásob - kuchyně; celkem 2 558,18 Kč 111 01000 - Pořízení zásob - kuchyně; celkem 3 856,53 Kč 503 00000 740 - spotřeba jiných nesklad. dodávek - cenová odchylka; celkem -0,02 Kč | 26 094,88 Kč | 26 094,88 Kč | 16.2.2022 | 16.2.2022 | 15.3.2022 | |
PEGAS spol. s r.o. | STAPRO import - potraviny | 111 01000 - Pořízení zásob - kuchyně; celkem 12 914,53 Kč 503 00000 740 - spotřeba jiných nesklad. dodávek - cenová odchylka; celkem 0,47 Kč | 12 915,00 Kč | 12 915,00 Kč | 18.2.2022 | 18.2.2022 | 1.3.2022 | |
PEGAS spol. s r.o. | STAPRO import - potraviny | 111 01000 - Pořízení zásob - kuchyně; celkem 4 049,69 Kč 503 00000 740 - spotřeba jiných nesklad. dodávek - cenová odchylka; celkem 0,31 Kč | 4 050,00 Kč | 4 050,00 Kč | 18.2.2022 | 18.2.2022 | 1.3.2022 | |
Stanislav Šindelář | STAPRO import - potraviny | 111 01000 - Pořízení zásob - kuchyně; celkem 6 670,00 Kč 111 01000 - Pořízení zásob - kuchyně; celkem 5 060,00 Kč 111 01000 - Pořízení zásob - kuchyně; celkem 7 130,00 Kč 111 01000 - Pořízení zásob - kuchyně; celkem 4 600,00 Kč | 23 460,00 Kč | 23 460,00 Kč | 18.2.2022 | 18.2.2022 | 1.3.2022 | |
ALFA Software s.r.o. | Oprava zásuvná karta - docházkový systém | 511 03001 901 - ostatní údržba a opravy; celkem 10 841,60 Kč | 10 841,60 Kč | 10 841,60 Kč | 18.2.2022 | 21.2.2022 | 1.3.2022 | |
TZB Kladno s.r.o. | Servisní práce na parním kotli Bosch | 518 10012 782 - ostatní nevýrobní služby - revize a kontroly,STK; celkem 21 684,00 Kč | 21 684,00 Kč | 21 684,00 Kč | 20.2.2022 | 21.2.2022 | 1.3.2022 | |
Starý a partner s.r.o. | Projektová dokumentace - Oprava fasády objektu zámku - A1 | 518 04010 799 - průzkumné a projektové práce; celkem 90 750,00 Kč | 90 750,00 Kč | 90 750,00 Kč | 18.2.2022 | 21.2.2022 | 3.3.2022 | |
Happy tools s.r.o. | Záloha- akumulátor a nabíječka do vysavače DeWALT | celkem 4 723,00 Kč | 4 723,00 Kč | 4 723,00 Kč | 28.2.2022 | 1.3.2022 | 3.3.2022 | |
Severočeské vodovody a kanalizace, a.s. | vodné - 3/2022 nemocnice | celkem 140 000,00 Kč celkem 45 000,00 Kč | 185 000,00 Kč | 185 000,00 Kč | 1.3.2022 | 1.3.2022 | 16.3.2022 | |
Severočeské vodovody a kanalizace, a.s. | vodné -3/2022 byty 144/176 + 261 | celkem 29 450,00 Kč celkem 4 700,00 Kč | 34 150,00 Kč | 34 150,00 Kč | 1.3.2022 | 1.3.2022 | 16.3.2022 | |
Severočeské vodovody a kanalizace, a.s. | vodné - 3/2022 byty 262 + 259 | celkem 11 920,00 Kč celkem 8 530,00 Kč | 20 450,00 Kč | 20 450,00 Kč | 1.3.2022 | 1.3.2022 | 16.3.2022 | |
Severočeské vodovody a kanalizace, a.s. | vodné - 3/2022 Roškotová D. | celkem 480,00 Kč | 480,00 Kč | 480,00 Kč | 1.3.2022 | 1.3.2022 | 9.3.2022 | |
Pražská plynárenská, a.s. | záloha na el. energii 3/2022 - V Sídlišti 144, vs 2 | celkem 200,00 Kč | 200,00 Kč | 200,00 Kč | 1.3.2022 | 1.3.2022 | 17.3.2022 | |
Pražská plynárenská, a.s. | záloha na el. energii 3/2022 - V Sídlišti 156, vs 8 | celkem 100,00 Kč | 100,00 Kč | 100,00 Kč | 1.3.2022 | 1.3.2022 | 17.3.2022 | |
Pražská plynárenská, a.s. | záloha na el. energii 3/2022 - V Sídlišti 157, vs 3 | celkem 100,00 Kč | 100,00 Kč | 100,00 Kč | 1.3.2022 | 1.3.2022 | 17.3.2022 | |
Pražská plynárenská, a.s. | záloha na el. energii 3/2022 - V Sídlišti 158, vs 7 | celkem 200,00 Kč | 200,00 Kč | 200,00 Kč | 1.3.2022 | 1.3.2022 | 17.3.2022 | |
Pražská plynárenská, a.s. | záloha na el. energii 3/2022 - V Sídlišti 159, vs 4 | celkem 100,00 Kč | 100,00 Kč | 100,00 Kč | 1.3.2022 | 1.3.2022 | 17.3.2022 | |
Pražská plynárenská, a.s. | záloha na el. energii 3/2022 - V Sídlišti 176, vs 12 | celkem 100,00 Kč | 100,00 Kč | 100,00 Kč | 1.3.2022 | 1.3.2022 | 17.3.2022 | |
Pražská plynárenská, a.s. | záloha na el. energii 3/2022 V Sídlišti 200, vs 5 | celkem 100,00 Kč | 100,00 Kč | 100,00 Kč | 1.3.2022 | 1.3.2022 | 17.3.2022 | |
Pražská plynárenská, a.s. | záloha na el. energii 3/2022 V Sídlišti 201, vs 9 | celkem 100,00 Kč | 100,00 Kč | 100,00 Kč | 1.3.2022 | 1.3.2022 | 17.3.2022 | |
Pražská plynárenská, a.s. | záloha na el. energii 3/2022 - V Sídlišti 259, vs 10 | celkem 200,00 Kč | 200,00 Kč | 200,00 Kč | 1.3.2022 | 1.3.2022 | 17.3.2022 | |
Pražská plynárenská, a.s. | záloha na el. energii 2/2022 - V Sídlišti 262, byt č. 9, v.s.1 | celkem 100,00 Kč | 100,00 Kč | 100,00 Kč | 1.3.2022 | 1.3.2022 | 17.3.2022 | |
Pražská plynárenská, a.s. | záloha na el. energii 2/2022 - V Sídlišti 262 vs13 | celkem 200,00 Kč | 200,00 Kč | 200,00 Kč | 1.3.2022 | 1.3.2022 | 17.3.2022 | |
Pražská plynárenská, a.s. | záloha na el. energii 3/2022 - V Sídlišti 262, (plyn. kotelna) vs14 | celkem 4 800,00 Kč | 4 800,00 Kč | 4 800,00 Kč | 1.3.2022 | 1.3.2022 | 17.3.2022 | |
Pražská plynárenská, a.s. | záloha na el. energii 3/2022 - V Sídlišti 262, byt č.6, vs15 | celkem 100,00 Kč | 100,00 Kč | 100,00 Kč | 1.3.2022 | 1.3.2022 | 17.3.2022 | |
Pražská plynárenská, a.s. | záloha na el. energii 3/2022 - V Sídlišti 262, byt č.10 vs 6 | celkem 100,00 Kč | 100,00 Kč | 100,00 Kč | 1.3.2022 | 1.3.2022 | 17.3.2022 | |
Profi DDD s.r.o. | Dezinsekce - stravovací provoz | 518 10010 799 - ostatní nevýrobní služby; celkem 181,50 Kč 518 10010 740 - ostatní nevýrobní služby; celkem 2 807,20 Kč | 2 988,70 Kč | 2 988,70 Kč | 15.2.2022 | 21.1.2022 | 17.3.2022 | |
OLYMPIA Hotel, s.r.o. | ZK525 Léčebný pobyt Brožová Renata | 518 09030 901 - Léčebný pobyt COVID-19 ZK525; celkem 8 151,00 Kč | 8 151,00 Kč | 8 151,00 Kč | 17.2.2022 | 21.2.2022 | 17.3.2022 | |
OLYMPIA Hotel, s.r.o. | ZK525 Léčebný pobyt Truxová Petra | 518 09030 901 - Léčebný pobyt COVID-19 ZK525; celkem 8 151,00 Kč | 8 151,00 Kč | 8 151,00 Kč | 17.2.2022 | 21.2.2022 | 17.3.2022 | |
OLYMPIA Hotel, s.r.o. | ZK525 Léčebný pobyt Brůžová Miroslava | 518 09030 901 - Léčebný pobyt COVID-19 ZK525; celkem 8 151,00 Kč | 8 151,00 Kč | 8 151,00 Kč | 17.2.2022 | 21.2.2022 | 17.3.2022 | |
TZB Kladno s.r.o. | Oprava MaR na parní kotelně objek J | 511 03001 782 - ostatní údržba a opravy; celkem 11 718,00 Kč | 11 718,00 Kč | 11 718,00 Kč | 20.2.2022 | 21.2.2022 | 17.3.2022 | |
Karel Kdýr, Gastroone | Oprava myčky Elektrolux | 511 03001 740 - ostatní údržba a opravy; celkem 11 156,20 Kč | 11 156,20 Kč | 11 156,20 Kč | 19.2.2022 | 22.2.2022 | 7.3.2022 | |
Karel Kdýr, Gastroone | Oprava konvektomatu Alba | 511 03001 740 - ostatní údržba a opravy; celkem 4 585,90 Kč | 4 585,90 Kč | 4 585,90 Kč | 19.2.2022 | 22.2.2022 | 7.3.2022 | |
Seneka Ústí n.L., s.r.o. | kontejnery na zdravotní odpad | 111 02000 - Pořízení zásob - sklad MTZ; celkem 2 323,20 Kč | 2 323,20 Kč | 2 323,20 Kč | 23.2.2022 | 2.3.2022 | 10.3.2022 | |
CGB - Consult,s.r.o. | Daňové poradenství a kontrola účetnictví 02/2021 | 549 01010 810 - právní a poradenská činnost; celkem 10 890,00 Kč | 10 890,00 Kč | 10 890,00 Kč | 4.3.2022 | 4.3.2022 | 21.3.2022 | |
JKM Straškov, s.r.o. | Stavební materiál | 501 07040 771 - materiál na údržbu, stavební materiál; celkem 20 719,00 Kč | 20 719,00 Kč | 20 719,00 Kč | 3.3.2022 | 4.3.2022 | 30.3.2022 | |
Česká pošta, s.p. | Poštovné I. dekáda 02/2022 | 518 01020 901 - poštovné; celkem 2 623,00 Kč | 2 623,00 Kč | 2 623,00 Kč | 28.2.2022 | 3.3.2022 | 14.3.2022 | |
Česká pošta, s.p. | Poštovné II. dekáda 02/2022 | 518 01020 901 - poštovné; celkem 2 435,00 Kč | 2 435,00 Kč | 2 435,00 Kč | 28.2.2022 | 3.3.2022 | 14.3.2022 | |
Provazník Pavel | STAPRO import - potraviny | 111 01000 - Pořízení zásob - kuchyně; celkem 8 477,24 Kč 111 01000 - Pořízení zásob - kuchyně; celkem 14 874,16 Kč 111 01000 - Pořízení zásob - kuchyně; celkem 4 940,40 Kč 503 00000 740 - spotřeba jiných nesklad. dodávek - cenová odchylka; celkem -0,02 Kč | 28 291,78 Kč | 28 291,78 Kč | 22.2.2022 | 22.2.2022 | 17.3.2022 | |
GASTROPLUS LOUNY s.r.o. | STAPRO import - potraviny | 111 01000 - Pořízení zásob - kuchyně; celkem 13 195,19 Kč 503 00000 740 - spotřeba jiných nesklad. dodávek - cenová odchylka; celkem -0,19 Kč | 13 195,00 Kč | 13 195,00 Kč | 22.2.2022 | 22.2.2022 | 7.3.2022 | |
GASTROPLUS LOUNY s.r.o. | STAPRO import - potraviny | 111 01000 - Pořízení zásob - kuchyně; celkem 13 919,60 Kč 503 00000 740 - spotřeba jiných nesklad. dodávek - cenová odchylka; celkem 0,40 Kč | 13 920,00 Kč | 13 920,00 Kč | 22.2.2022 | 22.2.2022 | 9.3.2022 | |
ALIMPEX-LOUNY, S.R.O | STAPRO import - potraviny | 111 01000 - Pořízení zásob - kuchyně; celkem 26 086,79 Kč 111 01000 - Pořízení zásob - kuchyně; celkem 15 141,16 Kč 111 01000 - Pořízení zásob - kuchyně; celkem 6 791,67 Kč | 48 019,62 Kč | 48 019,62 Kč | 21.2.2022 | 21.2.2022 | 1.3.2022 | |
JIZERSKÉ PEKÁRNY spol. s r.o. | STAPRO import - potraviny | 111 01000 - Pořízení zásob - kuchyně; celkem 5 280,23 Kč 111 01000 - Pořízení zásob - kuchyně; celkem 3 475,88 Kč 111 01000 - Pořízení zásob - kuchyně; celkem 14 155,93 Kč 111 01000 - Pořízení zásob - kuchyně; celkem 12 734,53 Kč 111 01000 - Pořízení zásob - kuchyně; celkem 2 128,65 Kč 503 00000 740 - spotřeba jiných nesklad. dodávek - cenová odchylka; celkem -0,02 Kč | 37 775,20 Kč | 37 775,20 Kč | 21.2.2022 | 21.2.2022 | 21.3.2022 | |
KVD Plus s.r.o. | kamenivo PDK na multifunční hřiště ZK523 | 042 06000 - NDHM ostatní samostatné movité věci; celkem 52 376,00 Kč | 52 376,00 Kč | 52 376,00 Kč | 18.2.2022 | 22.2.2022 | 3.3.2022 | |
Nisa shop s.r.o. | OOPP - trička, montérky | 111 02000 - Pořízení zásob - sklad MTZ; celkem 2 454,00 Kč | 2 454,00 Kč | 2 454,00 Kč | 21.2.2022 | 23.2.2022 | 3.3.2022 | |
STAPRO s. r. o. | Servisní služby dle smlouvy 02/2022 - GURMED M | 518 09020 740 - údržba softwaru,upgrade,webhosting; celkem 12 609,48 Kč | 12 609,48 Kč | 12 609,48 Kč | 3.3.2022 | 4.3.2022 | 15.3.2022 | |
PPL CZ s.r.o. | Přeprava zásilek | 518 02000 799 - dopravné - přeprava osob i materiálu; celkem 831,34 Kč | 831,34 Kč | 831,34 Kč | 1.3.2022 | 3.3.2022 | 15.3.2022 | |
Lukáš Záveský | Správa internetů a webových stránek 02/2022 - dle smlouvy | 549 01010 901 - právní a poradenská činnost; celkem 20 000,00 Kč | 20 000,00 Kč | 20 000,00 Kč | 28.2.2022 | 4.3.2022 | 10.3.2022 | |
Lukáš Záveský | Realizační,poradenská a konzultační činnost 02/2022 | 549 01010 100 - právní a poradenská činnost; celkem 54 862,00 Kč | 54 862,00 Kč | 54 862,00 Kč | 28.2.2022 | 4.3.2022 | 15.3.2022 | |
S & T Plus s.r.o. | BTK defibrilátor | 518 10012 212 - ostatní nevýrobní služby - revize a kontroly,STK; celkem 6 400,90 Kč | 6 400,90 Kč | 6 400,90 Kč | 28.2.2022 | 4.3.2022 | 15.3.2022 | |
Marek Macák | seminář psychologů 1.3.2022 | 549 03000 901 - školení a sjezdové poplatky; celkem 5 000,00 Kč | 5 000,00 Kč | 5 000,00 Kč | 1.3.2022 | 4.3.2022 | 30.3.2022 | |
Ing. František Záveský | Poradenská a konzultační činnost 02/2022 | 549 01010 710 - právní a poradenská činnost; celkem 23 117,50 Kč | 23 117,50 Kč | 23 117,50 Kč | 6.3.2022 | 7.3.2022 | 17.3.2022 | |
Pražská plynárenská, a.s. | záloha na el. energii 3/2022 - V Sídlišti 261, vs 11 | celkem 200,00 Kč | 200,00 Kč | 200,00 Kč | 1.3.2022 | 1.3.2022 | 17.3.2022 | |
Verlag Dashofer s.r.o. | Účetní souvstažnosti pro příspěvkové organizace | celkem 2 662,00 Kč | 2 662,00 Kč | 2 662,00 Kč | 28.2.2022 | 2.3.2022 | 9.3.2022 | |
ANAG, spol. s r. o. | odborná literatura | celkem 2 028,00 Kč | 2 028,00 Kč | 2 028,00 Kč | 2.3.2022 | 4.3.2022 | 15.3.2022 | |
Jaroslav Salač | Ozvučení představení Holan a Karban loví v kotlíku | 518 10040 777 - služby pro pacienty; celkem 5 000,00 Kč | 5 000,00 Kč | 5 000,00 Kč | 15.2.2022 | 23.2.2022 | 15.3.2022 | |
NTT Czech Republic s.r.o. | WEBEX licence renewal na 1 rok ( 3.2.2022 - 2.2.2023 ) | 518 09020 901 - údržba softwaru,upgrade,webhosting; celkem 11 186,06 Kč | 11 186,06 Kč | 11 186,06 Kč | 22.2.2022 | 23.2.2022 | 21.3.2022 | |
Petr Buzrla | Kácení stromu s postupným spouštěním koruny a kmene, úklid dendroodpadu | 518 10010 799 - ostatní nevýrobní služby; celkem 41 745,00 Kč | 41 745,00 Kč | 41 745,00 Kč | 22.2.2022 | 23.2.2022 | 4.3.2022 | |
BIO-RAD spol.s r.o. | QUAL URINE TOX LIQ SP | 501 04020 520 - laboratorní materiál; celkem 6 730,02 Kč | 6 730,02 Kč | 6 730,02 Kč | 23.2.2022 | 23.2.2022 | 15.3.2022 | |
KOVE TOOLS s.r.o. | Vysavač aku | 111 02000 - Pořízení zásob - sklad MTZ; celkem 5 881,00 Kč | 5 881,00 Kč | 5 881,00 Kč | 21.2.2022 | 25.2.2022 | 3.3.2022 | |
VENCL, s r.o. | ručník pap. skl - stravovací provoz | 111 02000 - Pořízení zásob - sklad MTZ; celkem 10 986,80 Kč | 10 986,80 Kč | 10 986,80 Kč | 24.2.2022 | 25.2.2022 | 21.3.2022 | |
Ivona Drdlová | vozík invalidní | 111 02000 - Pořízení zásob - sklad MTZ; celkem 9 441,00 Kč | 9 441,00 Kč | 9 441,00 Kč | 4.3.2022 | 8.3.2022 | 10.3.2022 | |
O2 Czech Republic a.s. | Vyúčtování mob. hovorů 2/2022 | 518 01010 323 - telefonní poplatky - mobilní telefony; celkem 177,87 Kč 518 01010 100 - telefonní poplatky - mobilní telefony; celkem 266,20 Kč 518 01010 471 - telefonní poplatky - mobilní telefony; celkem 58,08 Kč 518 01010 312 - telefonní poplatky - mobilní telefony; celkem 47,19 Kč 518 01010 740 - telefonní poplatky - mobilní telefony; celkem 30,25 Kč 518 01010 732 - telefonní poplatky - mobilní telefony; celkem 30,25 Kč 518 01010 520 - telefonní poplatky - mobilní telefony; celkem 30,25 Kč 518 01010 612 - telefonní poplatky - mobilní telefony; celkem 30,25 Kč 518 01010 100 - telefonní poplatky - mobilní telefony; celkem 499,00 Kč 518 01010 710 - telefonní poplatky - mobilní telefony; celkem 53,24 Kč 518 01010 901 - telefonní poplatky - mobilní telefony; celkem 36,64 Kč 518 01010 810 - telefonní poplatky - mobilní telefony; celkem 47,19 Kč 518 01010 721 - telefonní poplatky - mobilní telefony; celkem 53,24 Kč 518 01010 820 - telefonní poplatky - mobilní telefony; celkem 47,19 Kč 518 01010 710 - telefonní poplatky - mobilní telefony; celkem 270,92 Kč 518 01010 771 - telefonní poplatky - mobilní telefony; celkem 275,64 Kč 518 01010 721 - telefonní poplatky - mobilní telefony; celkem 47,19 Kč 518 01010 771 - telefonní poplatky - mobilní telefony; celkem 145,81 Kč 518 01010 750 - telefonní poplatky - mobilní telefony; celkem 56,87 Kč 518 01010 312 - telefonní poplatky - mobilní telefony; celkem 47,19 Kč 518 01010 471 - telefonní poplatky - mobilní telefony; celkem 49,61 Kč 518 01010 820 - telefonní poplatky - mobilní telefony; celkem 47,19 Kč 518 01010 760 - telefonní poplatky - mobilní telefony; celkem 71,39 Kč 518 01010 777 - telefonní poplatky - mobilní telefony; celkem 266,20 Kč 518 01010 481 - telefonní poplatky - mobilní telefony; celkem 266,20 Kč 518 01010 321 - telefonní poplatky - mobilní telefony; celkem 231,72 Kč 518 01010 721 - telefonní poplatky - mobilní telefony; celkem 47,19 Kč 518 01010 312 - telefonní poplatky - mobilní telefony; celkem 47,19 Kč 518 01010 901 - telefonní poplatky - mobilní telefony; celkem 47,19 Kč 518 01010 481 - telefonní poplatky - mobilní telefony; celkem 326,10 Kč 518 01010 481 - telefonní poplatky - mobilní telefony; celkem 47,19 Kč 518 01010 760 - telefonní poplatky - mobilní telefony; celkem 47,19 Kč 518 01010 810 - telefonní poplatky - mobilní telefony; celkem 361,79 Kč 518 01010 710 - telefonní poplatky - mobilní telefony; celkem 759,92 Kč 518 01010 761 - telefonní poplatky - mobilní telefony; celkem 47,19 Kč 518 01010 810 - telefonní poplatky - mobilní telefony; celkem 47,19 Kč 518 01010 220 - telefonní poplatky - mobilní telefony; celkem 266,20 Kč 518 01010 204 - telefonní poplatky - mobilní telefony; celkem 47,19 Kč 518 01010 820 - telefonní poplatky - mobilní telefony; celkem 47,19 Kč 518 01010 810 - telefonní poplatky - mobilní telefony; celkem 266,20 Kč 518 01010 820 - telefonní poplatky - mobilní telefony; celkem 280,36 Kč 518 01010 740 - telefonní poplatky - mobilní telefony; celkem 47,19 Kč 518 01010 730 - telefonní poplatky - mobilní telefony; celkem 61,71 Kč 518 01010 501 - telefonní poplatky - mobilní telefony; celkem 266,20 Kč 518 01010 491 - telefonní poplatky - mobilní telefony; celkem 266,20 Kč 518 01010 313 - telefonní poplatky - mobilní telefony; celkem 30,25 Kč 503 00000 901 - spotřeba jiných nesklad. dodávek - cenová odchylka; celkem -0,02 Kč | 6 539,58 Kč | 6 539,58 Kč | 28.2.2022 | 28.2.2022 | 24.3.2022 | |
STRATOS.INF.CZ s.r.o. | Servisní činnost 02/2022 | 518 09020 810 - údržba softwaru,upgrade,webhosting; celkem 18 150,00 Kč | 18 150,00 Kč | 18 150,00 Kč | 4.3.2022 | 7.3.2022 | 15.3.2022 | |
LKQ CZ s.r.o. | stěrače, olej, filtry | 111 02000 - Pořízení zásob - sklad MTZ; celkem 16 613,00 Kč | 16 613,00 Kč | 16 613,00 Kč | 3.3.2022 | 8.3.2022 | 15.3.2022 |