2024 | 08 | 07 | 06 | 05 | 04 | 03 | 02 | 01 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
31 | 78 | 69 | 72 | 94 | 83 | 78 | 77 |
2023 | 12 | 11 | 10 | 09 | 08 | 07 | 06 | 05 | 04 | 03 | 02 | 01 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
84 | 73 | 85 | 58 | 69 | 69 | 79 | 85 | 78 | 106 | 69 | 91 |
2022 | 12 | 11 | 10 | 09 | 08 | 07 | 06 | 05 | 04 | 03 | 02 | 01 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
91 | 85 | 67 | 95 | 81 | 67 | 79 | 79 | 71 | 86 | 76 | 84 |
2021 | 12 | 11 | 10 | 09 | 08 | 07 | 06 | 05 | 04 | 03 | 02 | 01 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
75 | 93 | 89 | 70 | 71 | 70 | 69 | 76 | 80 | 90 | 88 | 98 |
2020 | 12 | 11 | 10 | 09 | 08 | 07 | 06 | 05 | 04 | 03 | 02 | 01 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
94 | 110 | 84 | 95 | 74 | 105 | 103 | 104 | 96 | 99 | 82 | 82 |
2019 | 12 | 11 | 10 | 09 | 08 | 07 | 06 | 05 | 04 | 03 | 02 | 01 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
98 | 101 | 102 | 102 | 89 | 94 | 91 | 106 | 79 | 86 | 81 | 94 |
2018 | 12 | 11 | 10 |
---|---|---|---|
56 | 10 | 3 |
2015 | 02 |
---|---|
1 |
Rozhodným údajem pro zařazení faktury do měsíce a roku je Datum plnění.
Není-li údaj vyplněn, faktury nejsou do statistiky zahrnuty.
Dodavatel | Účel platby | Položky | Částka bez DPH | Částka s DPH | Datum vystavení | Datum přijetí | Datum úhrady | Datum plnění |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Václav Zoubek | STAPRO import - potraviny | 111 01000 - Pořízení zásob - kuchyně; celkem 5 163,33 Kč 503 00000 740 - spotřeba jiných nesklad. dodávek - cenová odchylka; celkem -0,33 Kč | 5 163,00 Kč | 5 163,00 Kč | 26.4.2019 | 26.4.2019 | 20.5.2019 | |
Pewa, s.r.o. | STAPRO import - potraviny | 111 01000 - Pořízení zásob - kuchyně; celkem 1 389,20 Kč 503 00000 740 - spotřeba jiných nesklad. dodávek - cenová odchylka; celkem -0,20 Kč | 1 389,00 Kč | 1 389,00 Kč | 26.4.2019 | 26.4.2019 | 20.5.2019 | |
Martin Růzha | STAPRO import - potraviny | 111 01000 - Pořízení zásob - kuchyně; celkem 17 609,84 Kč 111 01000 - Pořízení zásob - kuchyně; celkem 22 183,50 Kč | 39 793,34 Kč | 39 793,34 Kč | 26.4.2019 | 26.4.2019 | 3.5.2019 | |
Martin Růzha | STAPRO import - potraviny | 111 01000 - Pořízení zásob - kuchyně; celkem 10 798,73 Kč 111 01000 - Pořízení zásob - kuchyně; celkem 15 914,17 Kč 503 00000 740 - spotřeba jiných nesklad. dodávek - cenová odchylka; celkem -0,01 Kč | 26 712,89 Kč | 26 712,89 Kč | 26.4.2019 | 26.4.2019 | 3.5.2019 | |
Igor Najšel | Opravy prádelenských strojů | 511 03001 730 - ostatní údržba a opravy; celkem 10 339,00 Kč | 10 339,00 Kč | 10 339,00 Kč | 24.4.2019 | 26.4.2019 | 14.5.2019 | |
Fénix Dental s.r.o. | zubní materiál | 501 14750 203 - stomatologický materiál; celkem 1 917,00 Kč | 1 917,00 Kč | 1 917,00 Kč | 23.4.2019 | 26.4.2019 | 14.5.2019 | |
Aura - Pont s.r.o. | autorská odměna - Zamilovaný sukničkář BJ2019 | 518 10101 777 - služby pro pacienty - Beřkovické jaro, podzim; celkem 1 575,92 Kč | 1 575,92 Kč | 1 575,92 Kč | 29.4.2019 | 26.4.2019 | 20.5.2019 | |
ALIMPEX-LOUNY, S.R.O | STAPRO import - potraviny | 111 01000 - Pořízení zásob - kuchyně; celkem 14 352,37 Kč 111 01000 - Pořízení zásob - kuchyně; celkem 13 012,48 Kč 503 00000 740 - spotřeba jiných nesklad. dodávek - cenová odchylka; celkem 0,15 Kč | 27 365,00 Kč | 27 365,00 Kč | 26.4.2019 | 26.4.2019 | 14.5.2019 | |
Pehak v.o.s. | STAPRO import - potraviny | 649 02000 740 - ostatní výnosy z činnosti; celkem -216,44 Kč 503 00000 740 - spotřeba jiných nesklad. dodávek - cenová odchylka; celkem -0,01 Kč 111 01000 - Pořízení zásob - kuchyně; celkem 4 816,20 Kč 111 01000 - Pořízení zásob - kuchyně; celkem 4 644,86 Kč 111 01000 - Pořízení zásob - kuchyně; celkem 10 480,33 Kč 111 01000 - Pořízení zásob - kuchyně; celkem 5 390,06 Kč 111 01000 - Pořízení zásob - kuchyně; celkem 552,00 Kč | 25 667,00 Kč | 25 667,00 Kč | 26.4.2019 | 26.4.2019 | 13.5.2019 | |
Sanofi-aventis,s.r.o | Léky | 132 01000 - léky; celkem 562,62 Kč | 562,62 Kč | 618,88 Kč | 25.4.2019 | 26.4.2019 | 25.6.2019 | 25.4.2019 |
Fénix Dental s.r.o. | zubní materiál | 501 14750 203 - stomatologický materiál; celkem 720,00 Kč | 720,00 Kč | 720,00 Kč | 18.4.2019 | 26.4.2019 | 25.6.2019 | |
Testudo Cor. s.r.o. | Prodloužení registrace domény pnhberkovice. cz o 1. rok | celkem 2 070,00 Kč | 2 070,00 Kč | 2 070,00 Kč | 27.4.2019 | 29.4.2019 | 15.5.2019 | |
Finanční úřad v Roudnici nad Labem | Daň z nemovitosti pro rok 2019 - 1. splátka | 532 00000 901 - daň z nemovitostí; celkem 13 360,00 Kč | 13 360,00 Kč | 13 360,00 Kč | 29.4.2019 | 29.4.2019 | 17.5.2019 | |
Finanční úřad v Roudnici nad Labem | Daň z nemovitosti pro rok 2019 - 2. splátka | 532 00000 901 - daň z nemovitostí; celkem 13 361,00 Kč | 13 361,00 Kč | 13 361,00 Kč | 29.4.2019 | 29.4.2019 | 20.11.2019 | |
Phoenix | Léky | 132 01000 - léky; celkem 107 337,02 Kč 132 01000 - léky; celkem 3 818,59 Kč 132 01000 - léky; celkem 2 798,42 Kč 132 01000 - léky; celkem 0,12 Kč | 113 954,03 Kč | 125 848,19 Kč | 30.4.2019 | 30.4.2019 | 30.5.2019 | 30.4.2019 |
Pehak v.o.s. | potraviny - haléřové vyrovnání | 503 00000 740 - spotřeba jiných nesklad. dodávek - cenová odchylka; celkem 242,20 Kč | 242,20 Kč | 242,20 Kč | 30.4.2019 | 30.4.2019 | 13.5.2019 | |
Kristýna Vrkočová | Ubytování v Kempu Alegro | 412 02003 - FKSP - čerpání rekreace; celkem 52 500,00 Kč | 52 500,00 Kč | 52 500,00 Kč | 28.4.2019 | 30.4.2019 | 14.5.2019 | |
RUBIN M-M, s.r.o. | Stavební práce v areálu nemocnice 04/2019 | 511 01001 799 - opravy a údržba stavební, malování; celkem 169 635,00 Kč 511 01001 613 - opravy a údržba stavební, malování; celkem 35 185,00 Kč 511 01001 452 - opravy a údržba stavební, malování; celkem 11 780,00 Kč | 262 086,00 Kč | 216 600,00 Kč | 30.4.2019 | 30.4.2019 | 30.5.2019 | 30.4.2019 |
Výtahy Vaněrka , s.r.o. | Servis výtahů 04/2019 | 518 10012 999 - ostatní nevýrobní služby - revize a kontroly,STK; celkem 2 400,00 Kč | 2 904,00 Kč | 2 400,00 Kč | 30.4.2019 | 30.4.2019 | 30.5.2019 | 30.4.2019 |
Zdeněk Fengl | oprava chladícího zařízení | 511 03001 740 - ostatní údržba a opravy; celkem 4 156,00 Kč | 4 156,00 Kč | 4 156,00 Kč | 4.4.2019 | 30.4.2019 | 3.5.2019 | |
Citus, s.r.o. | STAPRO import - potraviny | 111 01000 - Pořízení zásob - kuchyně; celkem 32 175,39 Kč 503 00000 740 - spotřeba jiných nesklad. dodávek - cenová odchylka; celkem -0,39 Kč | 32 175,00 Kč | 32 175,00 Kč | 30.4.2019 | 30.4.2019 | 20.5.2019 | |
GASTROPLUS LOUNY s.r.o. | STAPRO import - potraviny | 111 01000 - Pořízení zásob - kuchyně; celkem 6 703,35 Kč 503 00000 740 - spotřeba jiných nesklad. dodávek - cenová odchylka; celkem -0,35 Kč | 6 703,00 Kč | 6 703,00 Kč | 30.4.2019 | 30.4.2019 | 20.5.2019 | |
GASTROPLUS LOUNY s.r.o. | STAPRO import - potraviny | 111 01000 - Pořízení zásob - kuchyně; celkem 4 320,55 Kč 503 00000 740 - spotřeba jiných nesklad. dodávek - cenová odchylka; celkem 0,45 Kč | 4 321,00 Kč | 4 321,00 Kč | 30.4.2019 | 30.4.2019 | 20.5.2019 | |
Pewa, s.r.o. | STAPRO import - potraviny | 111 01000 - Pořízení zásob - kuchyně; celkem 12 295,87 Kč 503 00000 740 - spotřeba jiných nesklad. dodávek - cenová odchylka; celkem 0,13 Kč | 12 296,00 Kč | 12 296,00 Kč | 30.4.2019 | 30.4.2019 | 20.5.2019 | |
Pewa, s.r.o. | STAPRO import - potraviny | 111 01000 - Pořízení zásob - kuchyně; celkem 9 099,72 Kč 503 00000 740 - spotřeba jiných nesklad. dodávek - cenová odchylka; celkem 0,28 Kč | 9 100,00 Kč | 9 100,00 Kč | 30.4.2019 | 30.4.2019 | 20.5.2019 | |
Roman Helcl | STAPRO import - potraviny | 111 01000 - Pořízení zásob - kuchyně; celkem 8 261,98 Kč 503 00000 740 - spotřeba jiných nesklad. dodávek - cenová odchylka; celkem 0,02 Kč | 8 262,00 Kč | 8 262,00 Kč | 30.4.2019 | 30.4.2019 | 20.5.2019 | |
COLORWAY | Mořidlo na dřevo, | 501 07040 799 - materiál na údržbu, stavební materiál; celkem 9 630,00 Kč | 9 630,00 Kč | 9 630,00 Kč | 24.4.2019 | 30.4.2019 | 14.5.2019 | |
HASAP Gastro Consulting, s.r.o. | Revize stravovacího provozu 04/2019 | 518 10012 740 - ostatní nevýrobní služby - revize a kontroly,STK; celkem 4 130,22 Kč | 4 130,22 Kč | 4 130,22 Kč | 30.4.2019 | 30.4.2019 | 30.5.2019 | |
Phoenix | Léky | 132 01000 - léky; celkem 1 155,70 Kč 132 01000 - léky; celkem -0,02 Kč | 1 155,70 Kč | 1 271,27 Kč | 29.4.2019 | 30.4.2019 | 27.6.2019 | 30.4.2019 |
Avenier a.s. | ENGERIX-B 20MCG INJ | 501 02000 206 - spotřeba léčivých přípravků; celkem 7 690,00 Kč | 7 690,00 Kč | 7 690,00 Kč | 23.4.2019 | 30.4.2019 | 25.6.2019 | |
Phoenix | Léky | 132 01000 - léky; celkem 4 337,05 Kč 132 01000 - léky; celkem -0,06 Kč | 4 337,05 Kč | 4 770,76 Kč | 30.4.2019 | 30.4.2019 | 25.7.2019 | 30.4.2019 |
Phoenix | Léky | 132 01000 - léky; celkem 1 642,46 Kč | 1 642,46 Kč | 1 806,71 Kč | 30.4.2019 | 30.4.2019 | 11.7.2019 | 26.4.2019 |
Phoenix | Léky | 132 01000 - léky; celkem 509,14 Kč 132 01000 - léky; celkem 0,01 Kč | 509,14 Kč | 560,05 Kč | 30.4.2019 | 30.4.2019 | 25.7.2019 | 26.4.2019 |
Zemědělská Cítov, a.s. | STAPRO import - potraviny | 111 01000 - Pořízení zásob - kuchyně; celkem 2 272,86 Kč 111 01000 - Pořízení zásob - kuchyně; celkem 2 272,86 Kč 111 01000 - Pořízení zásob - kuchyně; celkem 2 272,86 Kč 111 01000 - Pořízení zásob - kuchyně; celkem 2 272,86 Kč 111 01000 - Pořízení zásob - kuchyně; celkem 2 272,86 Kč 111 01000 - Pořízení zásob - kuchyně; celkem 2 272,86 Kč 111 01000 - Pořízení zásob - kuchyně; celkem 2 272,86 Kč 111 01000 - Pořízení zásob - kuchyně; celkem 2 272,86 Kč 503 00000 740 - spotřeba jiných nesklad. dodávek - cenová odchylka; celkem 0,12 Kč | 18 183,00 Kč | 18 183,00 Kč | 2.5.2019 | 2.5.2019 | 20.5.2019 | |
GASTROPLUS LOUNY s.r.o. | STAPRO import - potraviny | 111 01000 - Pořízení zásob - kuchyně; celkem 40 444,59 Kč 503 00000 740 - spotřeba jiných nesklad. dodávek - cenová odchylka; celkem 0,41 Kč | 40 445,00 Kč | 40 445,00 Kč | 2.5.2019 | 2.5.2019 | 20.5.2019 | |
Pewa, s.r.o. | STAPRO import - potraviny | 111 01000 - Pořízení zásob - kuchyně; celkem 1 355,85 Kč 503 00000 740 - spotřeba jiných nesklad. dodávek - cenová odchylka; celkem 0,15 Kč | 1 356,00 Kč | 1 356,00 Kč | 2.5.2019 | 2.5.2019 | 20.5.2019 | |
Značkové nářadí s.r.o. | Oprava a seřízení formátovací pily | 511 03001 771 - ostatní údržba a opravy; celkem 7 898,00 Kč | 7 898,00 Kč | 7 898,00 Kč | 30.4.2019 | 2.5.2019 | 20.5.2019 | |
Ivana Koudelková | práce dle smlouvy 04/2019 | 549 01010 901 - právní a poradenská činnost; celkem 15 000,00 Kč | 15 000,00 Kč | 15 000,00 Kč | 2.5.2019 | 2.5.2019 | 14.5.2019 | |
HIPPO spol. s. r. o. | údržba aplikačního software 05/2019 | 518 09020 901 - údržba softwaru,upgrade,webhosting; celkem 118 394,00 Kč | 118 394,00 Kč | 118 394,00 Kč | 1.5.2019 | 2.5.2019 | 30.5.2019 | |
Lukáš Záveský | Správa internetů a webových stránek 04/2019 - dle smlouvy | 518 09020 901 - údržba softwaru,upgrade,webhosting; celkem 17 000,00 Kč | 17 000,00 Kč | 17 000,00 Kč | 30.4.2019 | 2.5.2019 | 14.5.2019 | |
Lukáš Záveský | Realizační,poradenská a konzultační činnost za duben 2019- dle příkazní smlouvy ze dne 18.8.2017 | 549 01010 100 - právní a poradenská činnost; celkem 41 062,00 Kč | 41 062,00 Kč | 41 062,00 Kč | 2.5.2019 | 2.5.2019 | 20.5.2019 | |
ALIMPEX-LOUNY, S.R.O | STAPRO import - potraviny | 111 01000 - Pořízení zásob - kuchyně; celkem 5 991,50 Kč 503 00000 740 - spotřeba jiných nesklad. dodávek - cenová odchylka; celkem 0,50 Kč | 5 992,00 Kč | 5 992,00 Kč | 2.5.2019 | 2.5.2019 | 20.5.2019 | |
ZOO, DVUR KRALOVE | Vstupenky | 412 02001 - FKSP - čerpání kultura a tělovýchova; celkem 12 915,00 Kč | 12 915,00 Kč | 12 915,00 Kč | 29.4.2019 | 2.5.2019 | 14.5.2019 | |
EP ENERGY TRADING, a.s. | el. energie 05/2019 | 314 01000 - poskytnuté zálohy - energie; celkem 207 438,02 Kč | 207 438,02 Kč | 251 000,00 Kč | 2.5.2019 | 2.5.2019 | 3.5.2019 | 5.5.2019 |
Igor Najšel | Opravy prádelenských strojů | 511 03001 730 - ostatní údržba a opravy; celkem 7 474,00 Kč | 7 474,00 Kč | 7 474,00 Kč | 24.4.2019 | 2.5.2019 | 14.5.2019 | |
Fénix Dental s.r.o. | zubní materiál | 501 14750 203 - stomatologický materiál; celkem 9 256,00 Kč | 9 256,00 Kč | 9 256,00 Kč | 25.4.2019 | 2.5.2019 | 14.5.2019 | |
ALFA Software s.r.o. | Programátorský servis k AVENSIU - 04/2019 - 06/2019 | 518 09020 810 - údržba softwaru,upgrade,webhosting; celkem 7 213,00 Kč | 7 213,00 Kč | 7 213,00 Kč | 2.4.2019 | 2.5.2019 | 13.5.2019 | |
FACSON, spol. s r.o. | Oprava tiskárny - mzdová účtárna | 511 03001 810 - ostatní údržba a opravy; celkem 16 562,00 Kč | 16 562,00 Kč | 16 562,00 Kč | 2.5.2019 | 2.5.2019 | 13.5.2019 | |
CZ-Hamico s.r.o. | STAPRO import - potraviny | 111 01000 - Pořízení zásob - kuchyně; celkem 14 045,07 Kč 503 00000 740 - spotřeba jiných nesklad. dodávek - cenová odchylka; celkem -0,07 Kč | 14 045,00 Kč | 14 045,00 Kč | 2.5.2019 | 2.5.2019 | 30.5.2019 | |
ha-vel internet s.r.o. | Provozní poplatek 05/2019 - připojení internet | 518 01030 799 - výkony spojů - internet; celkem 9 075,00 Kč | 9 075,00 Kč | 9 075,00 Kč | 1.5.2019 | 2.5.2019 | 3.6.2019 | |
RESPECT, a.s. | Pojištění majetku ( období 20.4.2019 - 19.4.2020) | 549 05000 901 - veškeré pojistky, povinné ručení; celkem 144 191,00 Kč | 144 191,00 Kč | 144 191,00 Kč | 3.5.2019 | 3.5.2019 | 13.5.2019 | |
Perfect Distribution a.s. | Dezinfekce | 132 01000 - léky; celkem 920,00 Kč 132 01000 - léky; celkem 11 445,40 Kč | 12 365,40 Kč | 14 906,93 Kč | 30.4.2019 | 3.5.2019 | 20.5.2019 | 30.4.2019 |
Phoenix | Léky | 132 01000 - léky; celkem 35 793,11 Kč 132 01000 - léky; celkem 1 898,56 Kč 132 01000 - léky; celkem 470,64 Kč 132 01000 - léky; celkem -0,04 Kč | 38 162,31 Kč | 42 125,23 Kč | 1.5.2019 | 3.5.2019 | 30.5.2019 | 2.5.2019 |
Pharmos, a.s. | Léky | 132 01000 - léky; celkem 61,90 Kč 132 01000 - léky; celkem 0,01 Kč 503 00000 220 - spotřeba jiných nesklad. dodávek - cenová odchylka; celkem -0,09 Kč | 61,81 Kč | 68,00 Kč | 2.5.2019 | 3.5.2019 | 20.5.2019 | 2.5.2019 |
BioVendor - Laboratorní medicína a.s. | Ethyl Glucuronide HEIA-RGT | 501 04020 520 - laboratorní materiál; celkem 16 335,00 Kč | 16 335,00 Kč | 16 335,00 Kč | 2.5.2019 | 3.5.2019 | 20.5.2019 | |
BioVendor - Laboratorní medicína a.s. | CRP CONTROL. CRP CONTROL HIGH, CRP | 501 04020 520 - laboratorní materiál; celkem 14 435,50 Kč | 14 435,50 Kč | 14 435,50 Kč | 2.5.2019 | 3.5.2019 | 20.5.2019 | |
Pewa, s.r.o. | STAPRO import - potraviny | 111 01000 - Pořízení zásob - kuchyně; celkem 7 212,36 Kč 503 00000 740 - spotřeba jiných nesklad. dodávek - cenová odchylka; celkem -0,36 Kč | 7 212,00 Kč | 7 212,00 Kč | 3.5.2019 | 3.5.2019 | 21.5.2019 | |
Roman Helcl | STAPRO import - potraviny | 111 01000 - Pořízení zásob - kuchyně; celkem 10 442,54 Kč 503 00000 740 - spotřeba jiných nesklad. dodávek - cenová odchylka; celkem 0,46 Kč | 10 443,00 Kč | 10 443,00 Kč | 3.5.2019 | 3.5.2019 | 20.5.2019 | |
Martin Růzha | STAPRO import - potraviny | 111 01000 - Pořízení zásob - kuchyně; celkem 12 288,22 Kč 111 01000 - Pořízení zásob - kuchyně; celkem 15 552,38 Kč 503 00000 740 - spotřeba jiných nesklad. dodávek - cenová odchylka; celkem -0,04 Kč | 27 840,56 Kč | 27 840,56 Kč | 3.5.2019 | 3.5.2019 | 20.5.2019 | |
Martin Růzha | STAPRO import - potraviny | 111 01000 - Pořízení zásob - kuchyně; celkem 11 950,29 Kč 111 01000 - Pořízení zásob - kuchyně; celkem 18 587,22 Kč | 30 537,51 Kč | 30 537,51 Kč | 3.5.2019 | 3.5.2019 | 20.5.2019 | |
Pražská plynárenská, a.s. | Plyn - nemocnice 05/2019 | 314 05000 - poskytnuté zálohy - plyn; celkem 395 702,48 Kč | 395 702,48 Kč | 478 800,00 Kč | 3.5.2019 | 3.5.2019 | 14.5.2019 | 15.5.2019 |
Pražská plynárenská, a.s. | Plyn - byty 05/2019 | 314 05000 - poskytnuté zálohy - plyn; celkem 23 471,07 Kč | 23 471,07 Kč | 28 400,00 Kč | 3.5.2019 | 3.5.2019 | 14.5.2019 | 15.5.2019 |
Severočeské vodovody a kanalizace, a.s. | vodné - 05/2019 Rariková D. | celkem 360,00 Kč | 360,00 Kč | 360,00 Kč | 3.5.2019 | 3.5.2019 | 14.5.2019 | |
Severočeské vodovody a kanalizace, a.s. | vodné - 05/2019 byty 259 | celkem 7 370,00 Kč | 7 370,00 Kč | 7 370,00 Kč | 3.5.2019 | 3.5.2019 | 16.5.2019 | |
Severočeské vodovody a kanalizace, a.s. | vodné - 05/2019 byty 262 | celkem 13 210,00 Kč | 13 210,00 Kč | 13 210,00 Kč | 3.5.2019 | 3.5.2019 | 16.5.2019 | |
Severočeské vodovody a kanalizace, a.s. | vodné - 05/2019 byty 261 | celkem 5 540,00 Kč | 5 540,00 Kč | 5 540,00 Kč | 3.5.2019 | 3.5.2019 | 16.5.2019 | |
Severočeské vodovody a kanalizace, a.s. | vodné - 05/2019 byty 144/176 | celkem 23 840,00 Kč | 23 840,00 Kč | 23 840,00 Kč | 3.5.2019 | 3.5.2019 | 16.5.2019 | |
Pehak v.o.s. | STAPRO import - potraviny | 649 02000 740 - ostatní výnosy z činnosti; celkem -4 022,40 Kč 503 00000 740 - spotřeba jiných nesklad. dodávek - cenová odchylka; celkem 0,35 Kč 111 01000 - Pořízení zásob - kuchyně; celkem 6 064,31 Kč 111 01000 - Pořízení zásob - kuchyně; celkem 17 247,79 Kč 111 01000 - Pořízení zásob - kuchyně; celkem 3 428,15 Kč 111 01000 - Pořízení zásob - kuchyně; celkem 3 659,88 Kč 111 01000 - Pořízení zásob - kuchyně; celkem 3 281,18 Kč 111 01000 - Pořízení zásob - kuchyně; celkem 17 150,74 Kč | 46 810,00 Kč | 46 810,00 Kč | 3.5.2019 | 3.5.2019 | 20.5.2019 | |
STAVMAT Mazourek, s. r. o. | zednické nářadí | 111 02000 - Pořízení zásob - sklad MTZ; celkem 957,00 Kč | 957,00 Kč | 957,00 Kč | 29.4.2019 | 3.5.2019 | 14.5.2019 | |
Severočeské vodovody a kanalizace, a.s. | vodné - 05/2019 nemocnice | celkem 140 000,00 Kč | 140 000,00 Kč | 140 000,00 Kč | 3.5.2019 | 3.5.2019 | 16.5.2019 | |
Daniel Pilnaj | Hutní materiál | 511 01001 799 - opravy a údržba stavební, malování; celkem 27 876,00 Kč | 27 876,00 Kč | 27 876,00 Kč | 3.5.2019 | 3.5.2019 | 3.6.2019 | |
BOLA spol s.r.o. | ventil, těsnění | 111 02000 - Pořízení zásob - sklad MTZ; celkem 9 748,00 Kč | 9 748,00 Kč | 9 748,00 Kč | 2.5.2019 | 6.5.2019 | 27.5.2019 | |
OBALY VYSOČINA s.r.o. | sáčky, kelímky, motouz | 111 02000 - Pořízení zásob - sklad MTZ; celkem 1 911,00 Kč | 1 911,00 Kč | 1 911,00 Kč | 29.4.2019 | 6.5.2019 | 30.5.2019 | |
Knoblochová Olga, JUDr. | Právní služby 04/2019 | 549 01010 100 - právní a poradenská činnost; celkem 54 037,00 Kč | 54 037,00 Kč | 54 037,00 Kč | 6.5.2019 | 6.5.2019 | 14.5.2019 | |
KVD Plus s.r.o. | Písek maltový | 511 01001 799 - opravy a údržba stavební, malování; celkem 1 927,00 Kč | 1 927,00 Kč | 1 927,00 Kč | 30.4.2019 | 6.5.2019 | 20.5.2019 | |
LHL s.r.o. | BTK elektrokardiografu | 518 10012 206 - ostatní nevýrobní služby - revize a kontroly,STK; celkem 3 654,20 Kč | 3 654,20 Kč | 3 654,20 Kč | 2.5.2019 | 6.5.2019 | 20.5.2019 | |
Dentamed (ČR), spol. s r.o. | zubní materiál | 501 14750 203 - stomatologický materiál; celkem 6 471,00 Kč | 6 471,00 Kč | 6 471,00 Kč | 30.4.2019 | 6.5.2019 | 20.5.2019 | |
Dentamed (ČR), spol. s r.o. | zubní materiál | 501 14750 203 - stomatologický materiál; celkem 1 116,00 Kč | 1 116,00 Kč | 1 116,00 Kč | 2.5.2019 | 6.5.2019 | 20.5.2019 | |
Star Line - pobyty pro děti, z.s. | LT - zam. Natalia Karous | 412 02004 - FKSP - čerpání dětské a příměstské tábory; celkem 4 850,00 Kč | 4 850,00 Kč | 4 850,00 Kč | 6.5.2019 | 6.5.2019 | 14.5.2019 | |
REHABILITACE ZBYNĚK TEPLÝ s.r.o. | Masáže | 412 02008 - FKSP - čerpání masáže zaměstnanci; celkem 2 500,00 Kč | 2 500,00 Kč | 2 500,00 Kč | 30.4.2019 | 6.5.2019 | 14.5.2019 | |
Eldorádo z.s. | LT - zam. Šimkovičová Terézia | 412 02004 - FKSP - čerpání dětské a příměstské tábory; celkem 8 560,00 Kč | 8 560,00 Kč | 8 560,00 Kč | 6.5.2019 | 6.5.2019 | 14.5.2019 | |
Josef Klečka | Oprava dveří - Internetová kavárna | 511 01001 613 - opravy a údržba stavební, malování; celkem 7 020,00 Kč | 8 494,20 Kč | 7 020,00 Kč | 3.5.2019 | 6.5.2019 | 14.5.2019 | 3.5.2019 |
SEGAS-OIL s.r.o. | Revize parních kotlů | 518 10012 782 - ostatní nevýrobní služby - revize a kontroly,STK; celkem 1 694,00 Kč | 1 694,00 Kč | 1 694,00 Kč | 3.5.2019 | 6.5.2019 | 27.5.2019 | |
Severočeské vodovody a kanalizace, a.s. | Vyúčtování vodné - 04/2019 - nemocnice | 314 08000 - poskytnuté zálohy - voda; celkem -121 739,13 Kč 502 02000 999 - spotřeba vody; celkem 248 721,28 Kč 503 00000 901 - spotřeba jiných nesklad. dodávek - cenová odchylka; celkem -0,47 Kč | 126 981,68 Kč | 146 029,00 Kč | 30.4.2019 | 6.5.2019 | 27.5.2019 | 30.4.2019 |
Ing. František Záveský | Poradenská a konzultační činnost 04/2019 | 549 01010 710 - právní a poradenská činnost; celkem 34 790,00 Kč | 34 790,00 Kč | 34 790,00 Kč | 6.5.2019 | 6.5.2019 | 20.5.2019 | |
Citus, s.r.o. | STAPRO import - potraviny | 111 01000 - Pořízení zásob - kuchyně; celkem 27 266,96 Kč 503 00000 740 - spotřeba jiných nesklad. dodávek - cenová odchylka; celkem 0,04 Kč | 27 267,00 Kč | 27 267,00 Kč | 6.5.2019 | 6.5.2019 | 21.5.2019 | |
GASTROPLUS LOUNY s.r.o. | STAPRO import - potraviny | 111 01000 - Pořízení zásob - kuchyně; celkem 2 365,55 Kč 503 00000 740 - spotřeba jiných nesklad. dodávek - cenová odchylka; celkem 0,45 Kč | 2 366,00 Kč | 2 366,00 Kč | 6.5.2019 | 6.5.2019 | 21.5.2019 | |
GASTROPLUS LOUNY s.r.o. | STAPRO import - potraviny | 111 01000 - Pořízení zásob - kuchyně; celkem 8 895,25 Kč 503 00000 740 - spotřeba jiných nesklad. dodávek - cenová odchylka; celkem -0,25 Kč | 8 895,00 Kč | 8 895,00 Kč | 6.5.2019 | 6.5.2019 | 21.5.2019 | |
ALIMPEX-LOUNY, S.R.O | STAPRO import - potraviny | 111 01000 - Pořízení zásob - kuchyně; celkem 13 125,83 Kč 503 00000 740 - spotřeba jiných nesklad. dodávek - cenová odchylka; celkem 0,17 Kč | 13 126,00 Kč | 13 126,00 Kč | 6.5.2019 | 6.5.2019 | 20.5.2019 | |
Václav Zoubek | STAPRO import - potraviny | 111 01000 - Pořízení zásob - kuchyně; celkem 3 762,18 Kč 503 00000 740 - spotřeba jiných nesklad. dodávek - cenová odchylka; celkem -0,18 Kč | 3 762,00 Kč | 3 762,00 Kč | 6.5.2019 | 6.5.2019 | 21.5.2019 | |
Roman Helcl | STAPRO import - potraviny | 111 01000 - Pořízení zásob - kuchyně; celkem 8 066,38 Kč 503 00000 740 - spotřeba jiných nesklad. dodávek - cenová odchylka; celkem 0,62 Kč | 8 067,00 Kč | 8 067,00 Kč | 6.5.2019 | 6.5.2019 | 14.5.2019 | |
Roman Helcl | STAPRO import - potraviny | 111 01000 - Pořízení zásob - kuchyně; celkem 8 230,90 Kč 503 00000 740 - spotřeba jiných nesklad. dodávek - cenová odchylka; celkem 0,10 Kč | 8 231,00 Kč | 8 231,00 Kč | 6.5.2019 | 6.5.2019 | 20.5.2019 | |
O2 Czech Republic a.s. | Vyúčtování mob. hovorů 01.04 .2019 - 30.04.2019 | 518 01010 323 - telefonní poplatky - mobilní telefony; celkem 84,70 Kč 518 01010 100 - telefonní poplatky - mobilní telefony; celkem 313,03 Kč 518 01010 471 - telefonní poplatky - mobilní telefony; celkem 109,06 Kč 518 01010 451 - telefonní poplatky - mobilní telefony; celkem 886,20 Kč 518 01010 100 - telefonní poplatky - mobilní telefony; celkem 499,00 Kč 518 01010 710 - telefonní poplatky - mobilní telefony; celkem 121,00 Kč 518 01010 810 - telefonní poplatky - mobilní telefony; celkem 84,70 Kč 518 01010 710 - telefonní poplatky - mobilní telefony; celkem 84,70 Kč 518 01010 451 - telefonní poplatky - mobilní telefony; celkem 272,25 Kč 518 01010 710 - telefonní poplatky - mobilní telefony; celkem 272,25 Kč 518 01010 771 - telefonní poplatky - mobilní telefony; celkem 265,84 Kč 518 01010 721 - telefonní poplatky - mobilní telefony; celkem 84,70 Kč 518 01010 771 - telefonní poplatky - mobilní telefony; celkem 84,70 Kč 518 01010 750 - telefonní poplatky - mobilní telefony; celkem 84,70 Kč 518 01010 312 - telefonní poplatky - mobilní telefony; celkem 84,70 Kč 518 01010 471 - telefonní poplatky - mobilní telefony; celkem 89,54 Kč 518 01010 462 - telefonní poplatky - mobilní telefony; celkem 84,70 Kč 518 01010 760 - telefonní poplatky - mobilní telefony; celkem 85,91 Kč 518 01010 777 - telefonní poplatky - mobilní telefony; celkem 272,25 Kč 518 01010 481 - telefonní poplatky - mobilní telefony; celkem 272,25 Kč 518 01010 321 - telefonní poplatky - mobilní telefony; celkem 187,25 Kč 518 01010 721 - telefonní poplatky - mobilní telefony; celkem 84,70 Kč 518 01010 312 - telefonní poplatky - mobilní telefony; celkem 84,70 Kč 518 01010 901 - telefonní poplatky - mobilní telefony; celkem 84,70 Kč 518 01010 481 - telefonní poplatky - mobilní telefony; celkem 101,94 Kč 518 01010 481 - telefonní poplatky - mobilní telefony; celkem 84,70 Kč 518 01010 760 - telefonní poplatky - mobilní telefony; celkem 84,70 Kč 518 01010 810 - telefonní poplatky - mobilní telefony; celkem 387,20 Kč 518 01010 710 - telefonní poplatky - mobilní telefony; celkem 576,30 Kč 518 01010 761 - telefonní poplatky - mobilní telefony; celkem 84,70 Kč 518 01010 810 - telefonní poplatky - mobilní telefony; celkem 84,70 Kč 518 01010 220 - telefonní poplatky - mobilní telefony; celkem 84,70 Kč 518 01010 820 - telefonní poplatky - mobilní telefony; celkem 84,70 Kč 518 01010 820 - telefonní poplatky - mobilní telefony; celkem 84,70 Kč 518 01010 730 - telefonní poplatky - mobilní telefony; celkem 84,70 Kč 518 01010 810 - telefonní poplatky - mobilní telefony; celkem 336,25 Kč 518 01010 820 - telefonní poplatky - mobilní telefony; celkem 272,25 Kč 518 01010 740 - telefonní poplatky - mobilní telefony; celkem 90,75 Kč 518 01010 901 - telefonní poplatky - mobilní telefony; celkem 41,87 Kč 518 01010 313 - telefonní poplatky - mobilní telefony; celkem 30,25 Kč 518 01010 501 - telefonní poplatky - mobilní telefony; celkem 272,25 Kč 518 01010 481 - telefonní poplatky - mobilní telefony; celkem 264,00 Kč 518 01010 312 - telefonní poplatky - mobilní telefony; celkem 84,70 Kč 503 00000 901 - spotřeba jiných nesklad. dodávek - cenová odchylka; celkem -0,01 Kč | 7 712,88 Kč | 7 712,88 Kč | 30.4.2019 | 6.5.2019 | 30.5.2019 | |
Zen systems s.r.o. | Údržba a servis serverů a sítě 04/2019 | 518 09020 901 - údržba softwaru,upgrade,webhosting; celkem 18 150,00 Kč | 18 150,00 Kč | 18 150,00 Kč | 30.4.2019 | 6.5.2019 | 30.5.2019 | |
Superdiskont, s.r.o. | kancelářská křesla | celkem 41 486,06 Kč | 41 486,06 Kč | 41 486,06 Kč | 3.5.2019 | 6.5.2019 | 14.5.2019 | |
Vzdělávání IN s.r.o. | Předplatné odbor. časopisu ,,Léčba ran" | celkem 240,00 Kč | 240,00 Kč | 240,00 Kč | 6.5.2019 | 6.5.2019 | 20.5.2019 | |
Pewa, s.r.o. | STAPRO import - potraviny | 111 01000 - Pořízení zásob - kuchyně; celkem 18 757,75 Kč 503 00000 740 - spotřeba jiných nesklad. dodávek - cenová odchylka; celkem 0,25 Kč | 18 758,00 Kč | 18 758,00 Kč | 6.5.2019 | 6.5.2019 | 21.5.2019 | |
Pewa, s.r.o. | STAPRO import - potraviny | 111 01000 - Pořízení zásob - kuchyně; celkem 149,50 Kč 503 00000 740 - spotřeba jiných nesklad. dodávek - cenová odchylka; celkem 0,50 Kč | 150,00 Kč | 150,00 Kč | 6.5.2019 | 6.5.2019 | 21.5.2019 | |
Pehak v.o.s. | STAPRO import - potraviny | 649 02000 740 - ostatní výnosy z činnosti; celkem -1 703,15 Kč 503 00000 740 - spotřeba jiných nesklad. dodávek - cenová odchylka; celkem 0,29 Kč 111 01000 - Pořízení zásob - kuchyně; celkem 11 320,86 Kč 111 01000 - Pořízení zásob - kuchyně; celkem 5 556,03 Kč 111 01000 - Pořízení zásob - kuchyně; celkem 6 533,51 Kč 111 01000 - Pořízení zásob - kuchyně; celkem 16 242,83 Kč 111 01000 - Pořízení zásob - kuchyně; celkem 3 649,64 Kč 503 00000 740 - spotřeba jiných nesklad. dodávek - cenová odchylka; celkem -0,01 Kč | 41 600,00 Kč | 41 600,00 Kč | 6.5.2019 | 6.5.2019 | 20.5.2019 | |
Jiří Sovadina-S.B.CH.instal. | instalatérský materiál | 111 02000 - Pořízení zásob - sklad MTZ; celkem 4 746,00 Kč | 4 746,00 Kč | 4 746,00 Kč | 3.5.2019 | 6.5.2019 | 25.6.2019 |