Psychiatrická nemocnice Horní Beřkovice


Celkem faktur

20535

Stav doplněnosti faktur po měsících

2024 08 07 06 05 04 03 02 01
31 78 69 72 94 83 78 77
2023 12 11 10 09 08 07 06 05 04 03 02 01
84 73 85 58 69 69 79 85 78 106 69 91
2022 12 11 10 09 08 07 06 05 04 03 02 01
91 85 67 95 81 67 79 79 71 86 76 84
2021 12 11 10 09 08 07 06 05 04 03 02 01
75 93 89 70 71 70 69 76 80 90 88 98
2020 12 11 10 09 08 07 06 05 04 03 02 01
94 110 84 95 74 105 103 104 96 99 82 82
2019 12 11 10 09 08 07 06 05 04 03 02 01
98 101 102 102 89 94 91 106 79 86 81 94
2018 12 11 10
56 10 3
2015 02
1

Rozhodným údajem pro zařazení faktury do měsíce a roku je Datum plnění.
Není-li údaj vyplněn, faktury nejsou do statistiky zahrnuty.


Analytické účty

to
Rychlá volba: Rok 2018, Rok 2019

Zobrazeno 1 401-1 500 z 20 535 záznamů.
DodavatelÚčel platbyPoložkyČástka bez DPHČástka s DPHDatum vystaveníDatum přijetíDatum úhradyDatum plnění
Václav ZoubekSTAPRO import - potraviny111 01000 - Pořízení zásob - kuchyně; celkem 5 163,33 Kč
503 00000 740 - spotřeba jiných nesklad. dodávek - cenová odchylka; celkem -0,33 Kč
5 163,00 Kč5 163,00 Kč26.4.201926.4.201920.5.2019
Pewa, s.r.o.STAPRO import - potraviny111 01000 - Pořízení zásob - kuchyně; celkem 1 389,20 Kč
503 00000 740 - spotřeba jiných nesklad. dodávek - cenová odchylka; celkem -0,20 Kč
1 389,00 Kč1 389,00 Kč26.4.201926.4.201920.5.2019
Martin RůzhaSTAPRO import - potraviny111 01000 - Pořízení zásob - kuchyně; celkem 17 609,84 Kč
111 01000 - Pořízení zásob - kuchyně; celkem 22 183,50 Kč
39 793,34 Kč39 793,34 Kč26.4.201926.4.20193.5.2019
Martin RůzhaSTAPRO import - potraviny111 01000 - Pořízení zásob - kuchyně; celkem 10 798,73 Kč
111 01000 - Pořízení zásob - kuchyně; celkem 15 914,17 Kč
503 00000 740 - spotřeba jiných nesklad. dodávek - cenová odchylka; celkem -0,01 Kč
26 712,89 Kč26 712,89 Kč26.4.201926.4.20193.5.2019
Igor NajšelOpravy prádelenských strojů511 03001 730 - ostatní údržba a opravy; celkem 10 339,00 Kč
10 339,00 Kč10 339,00 Kč24.4.201926.4.201914.5.2019
Fénix Dental s.r.o.zubní materiál501 14750 203 - stomatologický materiál; celkem 1 917,00 Kč
1 917,00 Kč1 917,00 Kč23.4.201926.4.201914.5.2019
Aura - Pont s.r.o.autorská odměna - Zamilovaný sukničkář BJ2019518 10101 777 - služby pro pacienty - Beřkovické jaro, podzim; celkem 1 575,92 Kč
1 575,92 Kč1 575,92 Kč29.4.201926.4.201920.5.2019
ALIMPEX-LOUNY, S.R.OSTAPRO import - potraviny111 01000 - Pořízení zásob - kuchyně; celkem 14 352,37 Kč
111 01000 - Pořízení zásob - kuchyně; celkem 13 012,48 Kč
503 00000 740 - spotřeba jiných nesklad. dodávek - cenová odchylka; celkem 0,15 Kč
27 365,00 Kč27 365,00 Kč26.4.201926.4.201914.5.2019
Pehak v.o.s.STAPRO import - potraviny649 02000 740 - ostatní výnosy z činnosti; celkem -216,44 Kč
503 00000 740 - spotřeba jiných nesklad. dodávek - cenová odchylka; celkem -0,01 Kč
111 01000 - Pořízení zásob - kuchyně; celkem 4 816,20 Kč
111 01000 - Pořízení zásob - kuchyně; celkem 4 644,86 Kč
111 01000 - Pořízení zásob - kuchyně; celkem 10 480,33 Kč
111 01000 - Pořízení zásob - kuchyně; celkem 5 390,06 Kč
111 01000 - Pořízení zásob - kuchyně; celkem 552,00 Kč
25 667,00 Kč25 667,00 Kč26.4.201926.4.201913.5.2019
Sanofi-aventis,s.r.oLéky132 01000 - léky; celkem 562,62 Kč
562,62 Kč618,88 Kč25.4.201926.4.201925.6.201925.4.2019
Fénix Dental s.r.o.zubní materiál501 14750 203 - stomatologický materiál; celkem 720,00 Kč
720,00 Kč720,00 Kč18.4.201926.4.201925.6.2019
Testudo Cor. s.r.o.Prodloužení registrace domény pnhberkovice. cz o 1. rok celkem 2 070,00 Kč
2 070,00 Kč2 070,00 Kč27.4.201929.4.201915.5.2019
Finanční úřad v Roudnici nad LabemDaň z nemovitosti pro rok 2019 - 1. splátka532 00000 901 - daň z nemovitostí; celkem 13 360,00 Kč
13 360,00 Kč13 360,00 Kč29.4.201929.4.201917.5.2019
Finanční úřad v Roudnici nad LabemDaň z nemovitosti pro rok 2019 - 2. splátka532 00000 901 - daň z nemovitostí; celkem 13 361,00 Kč
13 361,00 Kč13 361,00 Kč29.4.201929.4.201920.11.2019
PhoenixLéky132 01000 - léky; celkem 107 337,02 Kč
132 01000 - léky; celkem 3 818,59 Kč
132 01000 - léky; celkem 2 798,42 Kč
132 01000 - léky; celkem 0,12 Kč
113 954,03 Kč125 848,19 Kč30.4.201930.4.201930.5.201930.4.2019
Pehak v.o.s.potraviny - haléřové vyrovnání503 00000 740 - spotřeba jiných nesklad. dodávek - cenová odchylka; celkem 242,20 Kč
242,20 Kč242,20 Kč30.4.201930.4.201913.5.2019
Kristýna VrkočováUbytování v Kempu Alegro412 02003 - FKSP - čerpání rekreace; celkem 52 500,00 Kč
52 500,00 Kč52 500,00 Kč28.4.201930.4.201914.5.2019
RUBIN M-M, s.r.o.Stavební práce v areálu nemocnice 04/2019511 01001 799 - opravy a údržba stavební, malování; celkem 169 635,00 Kč
511 01001 613 - opravy a údržba stavební, malování; celkem 35 185,00 Kč
511 01001 452 - opravy a údržba stavební, malování; celkem 11 780,00 Kč
262 086,00 Kč216 600,00 Kč30.4.201930.4.201930.5.201930.4.2019
Výtahy Vaněrka , s.r.o.Servis výtahů 04/2019518 10012 999 - ostatní nevýrobní služby - revize a kontroly,STK; celkem 2 400,00 Kč
2 904,00 Kč2 400,00 Kč30.4.201930.4.201930.5.201930.4.2019
Zdeněk Fengloprava chladícího zařízení511 03001 740 - ostatní údržba a opravy; celkem 4 156,00 Kč
4 156,00 Kč4 156,00 Kč4.4.201930.4.20193.5.2019
Citus, s.r.o.STAPRO import - potraviny111 01000 - Pořízení zásob - kuchyně; celkem 32 175,39 Kč
503 00000 740 - spotřeba jiných nesklad. dodávek - cenová odchylka; celkem -0,39 Kč
32 175,00 Kč32 175,00 Kč30.4.201930.4.201920.5.2019
GASTROPLUS LOUNY s.r.o.STAPRO import - potraviny111 01000 - Pořízení zásob - kuchyně; celkem 6 703,35 Kč
503 00000 740 - spotřeba jiných nesklad. dodávek - cenová odchylka; celkem -0,35 Kč
6 703,00 Kč6 703,00 Kč30.4.201930.4.201920.5.2019
GASTROPLUS LOUNY s.r.o.STAPRO import - potraviny111 01000 - Pořízení zásob - kuchyně; celkem 4 320,55 Kč
503 00000 740 - spotřeba jiných nesklad. dodávek - cenová odchylka; celkem 0,45 Kč
4 321,00 Kč4 321,00 Kč30.4.201930.4.201920.5.2019
Pewa, s.r.o.STAPRO import - potraviny111 01000 - Pořízení zásob - kuchyně; celkem 12 295,87 Kč
503 00000 740 - spotřeba jiných nesklad. dodávek - cenová odchylka; celkem 0,13 Kč
12 296,00 Kč12 296,00 Kč30.4.201930.4.201920.5.2019
Pewa, s.r.o.STAPRO import - potraviny111 01000 - Pořízení zásob - kuchyně; celkem 9 099,72 Kč
503 00000 740 - spotřeba jiných nesklad. dodávek - cenová odchylka; celkem 0,28 Kč
9 100,00 Kč9 100,00 Kč30.4.201930.4.201920.5.2019
Roman HelclSTAPRO import - potraviny111 01000 - Pořízení zásob - kuchyně; celkem 8 261,98 Kč
503 00000 740 - spotřeba jiných nesklad. dodávek - cenová odchylka; celkem 0,02 Kč
8 262,00 Kč8 262,00 Kč30.4.201930.4.201920.5.2019
COLORWAYMořidlo na dřevo,501 07040 799 - materiál na údržbu, stavební materiál; celkem 9 630,00 Kč
9 630,00 Kč9 630,00 Kč24.4.201930.4.201914.5.2019
HASAP Gastro Consulting, s.r.o.Revize stravovacího provozu 04/2019518 10012 740 - ostatní nevýrobní služby - revize a kontroly,STK; celkem 4 130,22 Kč
4 130,22 Kč4 130,22 Kč30.4.201930.4.201930.5.2019
PhoenixLéky132 01000 - léky; celkem 1 155,70 Kč
132 01000 - léky; celkem -0,02 Kč
1 155,70 Kč1 271,27 Kč29.4.201930.4.201927.6.201930.4.2019
Avenier a.s.ENGERIX-B 20MCG INJ501 02000 206 - spotřeba léčivých přípravků; celkem 7 690,00 Kč
7 690,00 Kč7 690,00 Kč23.4.201930.4.201925.6.2019
PhoenixLéky132 01000 - léky; celkem 4 337,05 Kč
132 01000 - léky; celkem -0,06 Kč
4 337,05 Kč4 770,76 Kč30.4.201930.4.201925.7.201930.4.2019
PhoenixLéky132 01000 - léky; celkem 1 642,46 Kč
1 642,46 Kč1 806,71 Kč30.4.201930.4.201911.7.201926.4.2019
PhoenixLéky132 01000 - léky; celkem 509,14 Kč
132 01000 - léky; celkem 0,01 Kč
509,14 Kč560,05 Kč30.4.201930.4.201925.7.201926.4.2019
Zemědělská Cítov, a.s.STAPRO import - potraviny111 01000 - Pořízení zásob - kuchyně; celkem 2 272,86 Kč
111 01000 - Pořízení zásob - kuchyně; celkem 2 272,86 Kč
111 01000 - Pořízení zásob - kuchyně; celkem 2 272,86 Kč
111 01000 - Pořízení zásob - kuchyně; celkem 2 272,86 Kč
111 01000 - Pořízení zásob - kuchyně; celkem 2 272,86 Kč
111 01000 - Pořízení zásob - kuchyně; celkem 2 272,86 Kč
111 01000 - Pořízení zásob - kuchyně; celkem 2 272,86 Kč
111 01000 - Pořízení zásob - kuchyně; celkem 2 272,86 Kč
503 00000 740 - spotřeba jiných nesklad. dodávek - cenová odchylka; celkem 0,12 Kč
18 183,00 Kč18 183,00 Kč2.5.20192.5.201920.5.2019
GASTROPLUS LOUNY s.r.o.STAPRO import - potraviny111 01000 - Pořízení zásob - kuchyně; celkem 40 444,59 Kč
503 00000 740 - spotřeba jiných nesklad. dodávek - cenová odchylka; celkem 0,41 Kč
40 445,00 Kč40 445,00 Kč2.5.20192.5.201920.5.2019
Pewa, s.r.o.STAPRO import - potraviny111 01000 - Pořízení zásob - kuchyně; celkem 1 355,85 Kč
503 00000 740 - spotřeba jiných nesklad. dodávek - cenová odchylka; celkem 0,15 Kč
1 356,00 Kč1 356,00 Kč2.5.20192.5.201920.5.2019
Značkové nářadí s.r.o.Oprava a seřízení formátovací pily511 03001 771 - ostatní údržba a opravy; celkem 7 898,00 Kč
7 898,00 Kč7 898,00 Kč30.4.20192.5.201920.5.2019
Ivana Koudelkovápráce dle smlouvy 04/2019549 01010 901 - právní a poradenská činnost; celkem 15 000,00 Kč
15 000,00 Kč15 000,00 Kč2.5.20192.5.201914.5.2019
HIPPO spol. s. r. o.údržba aplikačního software 05/2019518 09020 901 - údržba softwaru,upgrade,webhosting; celkem 118 394,00 Kč
118 394,00 Kč118 394,00 Kč1.5.20192.5.201930.5.2019
Lukáš ZáveskýSpráva internetů a webových stránek 04/2019 - dle smlouvy518 09020 901 - údržba softwaru,upgrade,webhosting; celkem 17 000,00 Kč
17 000,00 Kč17 000,00 Kč30.4.20192.5.201914.5.2019
Lukáš ZáveskýRealizační,poradenská a konzultační činnost za duben 2019- dle příkazní smlouvy ze dne 18.8.2017549 01010 100 - právní a poradenská činnost; celkem 41 062,00 Kč
41 062,00 Kč41 062,00 Kč2.5.20192.5.201920.5.2019
ALIMPEX-LOUNY, S.R.OSTAPRO import - potraviny111 01000 - Pořízení zásob - kuchyně; celkem 5 991,50 Kč
503 00000 740 - spotřeba jiných nesklad. dodávek - cenová odchylka; celkem 0,50 Kč
5 992,00 Kč5 992,00 Kč2.5.20192.5.201920.5.2019
ZOO, DVUR KRALOVEVstupenky412 02001 - FKSP - čerpání kultura a tělovýchova; celkem 12 915,00 Kč
12 915,00 Kč12 915,00 Kč29.4.20192.5.201914.5.2019
EP ENERGY TRADING, a.s.el. energie 05/2019314 01000 - poskytnuté zálohy - energie; celkem 207 438,02 Kč
207 438,02 Kč251 000,00 Kč2.5.20192.5.20193.5.20195.5.2019
Igor NajšelOpravy prádelenských strojů511 03001 730 - ostatní údržba a opravy; celkem 7 474,00 Kč
7 474,00 Kč7 474,00 Kč24.4.20192.5.201914.5.2019
Fénix Dental s.r.o.zubní materiál501 14750 203 - stomatologický materiál; celkem 9 256,00 Kč
9 256,00 Kč9 256,00 Kč25.4.20192.5.201914.5.2019
ALFA Software s.r.o.Programátorský servis k AVENSIU - 04/2019 - 06/2019518 09020 810 - údržba softwaru,upgrade,webhosting; celkem 7 213,00 Kč
7 213,00 Kč7 213,00 Kč2.4.20192.5.201913.5.2019
FACSON, spol. s r.o.Oprava tiskárny - mzdová účtárna511 03001 810 - ostatní údržba a opravy; celkem 16 562,00 Kč
16 562,00 Kč16 562,00 Kč2.5.20192.5.201913.5.2019
CZ-Hamico s.r.o.STAPRO import - potraviny111 01000 - Pořízení zásob - kuchyně; celkem 14 045,07 Kč
503 00000 740 - spotřeba jiných nesklad. dodávek - cenová odchylka; celkem -0,07 Kč
14 045,00 Kč14 045,00 Kč2.5.20192.5.201930.5.2019
ha-vel internet s.r.o.Provozní poplatek 05/2019 - připojení internet518 01030 799 - výkony spojů - internet; celkem 9 075,00 Kč
9 075,00 Kč9 075,00 Kč1.5.20192.5.20193.6.2019
RESPECT, a.s.Pojištění majetku ( období 20.4.2019 - 19.4.2020)549 05000 901 - veškeré pojistky, povinné ručení; celkem 144 191,00 Kč
144 191,00 Kč144 191,00 Kč3.5.20193.5.201913.5.2019
Perfect Distribution a.s.Dezinfekce132 01000 - léky; celkem 920,00 Kč
132 01000 - léky; celkem 11 445,40 Kč
12 365,40 Kč14 906,93 Kč30.4.20193.5.201920.5.201930.4.2019
PhoenixLéky132 01000 - léky; celkem 35 793,11 Kč
132 01000 - léky; celkem 1 898,56 Kč
132 01000 - léky; celkem 470,64 Kč
132 01000 - léky; celkem -0,04 Kč
38 162,31 Kč42 125,23 Kč1.5.20193.5.201930.5.20192.5.2019
Pharmos, a.s.Léky132 01000 - léky; celkem 61,90 Kč
132 01000 - léky; celkem 0,01 Kč
503 00000 220 - spotřeba jiných nesklad. dodávek - cenová odchylka; celkem -0,09 Kč
61,81 Kč68,00 Kč2.5.20193.5.201920.5.20192.5.2019
BioVendor - Laboratorní medicína a.s.Ethyl Glucuronide HEIA-RGT501 04020 520 - laboratorní materiál; celkem 16 335,00 Kč
16 335,00 Kč16 335,00 Kč2.5.20193.5.201920.5.2019
BioVendor - Laboratorní medicína a.s.CRP CONTROL. CRP CONTROL HIGH, CRP501 04020 520 - laboratorní materiál; celkem 14 435,50 Kč
14 435,50 Kč14 435,50 Kč2.5.20193.5.201920.5.2019
Pewa, s.r.o.STAPRO import - potraviny111 01000 - Pořízení zásob - kuchyně; celkem 7 212,36 Kč
503 00000 740 - spotřeba jiných nesklad. dodávek - cenová odchylka; celkem -0,36 Kč
7 212,00 Kč7 212,00 Kč3.5.20193.5.201921.5.2019
Roman HelclSTAPRO import - potraviny111 01000 - Pořízení zásob - kuchyně; celkem 10 442,54 Kč
503 00000 740 - spotřeba jiných nesklad. dodávek - cenová odchylka; celkem 0,46 Kč
10 443,00 Kč10 443,00 Kč3.5.20193.5.201920.5.2019
Martin RůzhaSTAPRO import - potraviny111 01000 - Pořízení zásob - kuchyně; celkem 12 288,22 Kč
111 01000 - Pořízení zásob - kuchyně; celkem 15 552,38 Kč
503 00000 740 - spotřeba jiných nesklad. dodávek - cenová odchylka; celkem -0,04 Kč
27 840,56 Kč27 840,56 Kč3.5.20193.5.201920.5.2019
Martin RůzhaSTAPRO import - potraviny111 01000 - Pořízení zásob - kuchyně; celkem 11 950,29 Kč
111 01000 - Pořízení zásob - kuchyně; celkem 18 587,22 Kč
30 537,51 Kč30 537,51 Kč3.5.20193.5.201920.5.2019
Pražská plynárenská, a.s.Plyn - nemocnice 05/2019314 05000 - poskytnuté zálohy - plyn; celkem 395 702,48 Kč
395 702,48 Kč478 800,00 Kč3.5.20193.5.201914.5.201915.5.2019
Pražská plynárenská, a.s.Plyn - byty 05/2019314 05000 - poskytnuté zálohy - plyn; celkem 23 471,07 Kč
23 471,07 Kč28 400,00 Kč3.5.20193.5.201914.5.201915.5.2019
Severočeské vodovody a kanalizace, a.s.vodné - 05/2019 Rariková D. celkem 360,00 Kč
360,00 Kč360,00 Kč3.5.20193.5.201914.5.2019
Severočeské vodovody a kanalizace, a.s.vodné - 05/2019 byty 259 celkem 7 370,00 Kč
7 370,00 Kč7 370,00 Kč3.5.20193.5.201916.5.2019
Severočeské vodovody a kanalizace, a.s.vodné - 05/2019 byty 262 celkem 13 210,00 Kč
13 210,00 Kč13 210,00 Kč3.5.20193.5.201916.5.2019
Severočeské vodovody a kanalizace, a.s.vodné - 05/2019 byty 261 celkem 5 540,00 Kč
5 540,00 Kč5 540,00 Kč3.5.20193.5.201916.5.2019
Severočeské vodovody a kanalizace, a.s.vodné - 05/2019 byty 144/176 celkem 23 840,00 Kč
23 840,00 Kč23 840,00 Kč3.5.20193.5.201916.5.2019
Pehak v.o.s.STAPRO import - potraviny649 02000 740 - ostatní výnosy z činnosti; celkem -4 022,40 Kč
503 00000 740 - spotřeba jiných nesklad. dodávek - cenová odchylka; celkem 0,35 Kč
111 01000 - Pořízení zásob - kuchyně; celkem 6 064,31 Kč
111 01000 - Pořízení zásob - kuchyně; celkem 17 247,79 Kč
111 01000 - Pořízení zásob - kuchyně; celkem 3 428,15 Kč
111 01000 - Pořízení zásob - kuchyně; celkem 3 659,88 Kč
111 01000 - Pořízení zásob - kuchyně; celkem 3 281,18 Kč
111 01000 - Pořízení zásob - kuchyně; celkem 17 150,74 Kč
46 810,00 Kč46 810,00 Kč3.5.20193.5.201920.5.2019
STAVMAT Mazourek, s. r. o.zednické nářadí111 02000 - Pořízení zásob - sklad MTZ; celkem 957,00 Kč
957,00 Kč957,00 Kč29.4.20193.5.201914.5.2019
Severočeské vodovody a kanalizace, a.s.vodné - 05/2019 nemocnice celkem 140 000,00 Kč
140 000,00 Kč140 000,00 Kč3.5.20193.5.201916.5.2019
Daniel PilnajHutní materiál511 01001 799 - opravy a údržba stavební, malování; celkem 27 876,00 Kč
27 876,00 Kč27 876,00 Kč3.5.20193.5.20193.6.2019
BOLA spol s.r.o.ventil, těsnění111 02000 - Pořízení zásob - sklad MTZ; celkem 9 748,00 Kč
9 748,00 Kč9 748,00 Kč2.5.20196.5.201927.5.2019
OBALY VYSOČINA s.r.o.sáčky, kelímky, motouz111 02000 - Pořízení zásob - sklad MTZ; celkem 1 911,00 Kč
1 911,00 Kč1 911,00 Kč29.4.20196.5.201930.5.2019
Knoblochová Olga, JUDr.Právní služby 04/2019549 01010 100 - právní a poradenská činnost; celkem 54 037,00 Kč
54 037,00 Kč54 037,00 Kč6.5.20196.5.201914.5.2019
KVD Plus s.r.o.Písek maltový511 01001 799 - opravy a údržba stavební, malování; celkem 1 927,00 Kč
1 927,00 Kč1 927,00 Kč30.4.20196.5.201920.5.2019
LHL s.r.o.BTK elektrokardiografu518 10012 206 - ostatní nevýrobní služby - revize a kontroly,STK; celkem 3 654,20 Kč
3 654,20 Kč3 654,20 Kč2.5.20196.5.201920.5.2019
Dentamed (ČR), spol. s r.o.zubní materiál501 14750 203 - stomatologický materiál; celkem 6 471,00 Kč
6 471,00 Kč6 471,00 Kč30.4.20196.5.201920.5.2019
Dentamed (ČR), spol. s r.o.zubní materiál501 14750 203 - stomatologický materiál; celkem 1 116,00 Kč
1 116,00 Kč1 116,00 Kč2.5.20196.5.201920.5.2019
Star Line - pobyty pro děti, z.s.LT - zam. Natalia Karous412 02004 - FKSP - čerpání dětské a příměstské tábory; celkem 4 850,00 Kč
4 850,00 Kč4 850,00 Kč6.5.20196.5.201914.5.2019
REHABILITACE ZBYNĚK TEPLÝ s.r.o.Masáže412 02008 - FKSP - čerpání masáže zaměstnanci; celkem 2 500,00 Kč
2 500,00 Kč2 500,00 Kč30.4.20196.5.201914.5.2019
Eldorádo z.s.LT - zam. Šimkovičová Terézia412 02004 - FKSP - čerpání dětské a příměstské tábory; celkem 8 560,00 Kč
8 560,00 Kč8 560,00 Kč6.5.20196.5.201914.5.2019
Josef KlečkaOprava dveří - Internetová kavárna511 01001 613 - opravy a údržba stavební, malování; celkem 7 020,00 Kč
8 494,20 Kč7 020,00 Kč3.5.20196.5.201914.5.20193.5.2019
SEGAS-OIL s.r.o.Revize parních kotlů518 10012 782 - ostatní nevýrobní služby - revize a kontroly,STK; celkem 1 694,00 Kč
1 694,00 Kč1 694,00 Kč3.5.20196.5.201927.5.2019
Severočeské vodovody a kanalizace, a.s.Vyúčtování vodné - 04/2019 - nemocnice314 08000 - poskytnuté zálohy - voda; celkem -121 739,13 Kč
502 02000 999 - spotřeba vody; celkem 248 721,28 Kč
503 00000 901 - spotřeba jiných nesklad. dodávek - cenová odchylka; celkem -0,47 Kč
126 981,68 Kč146 029,00 Kč30.4.20196.5.201927.5.201930.4.2019
Ing. František ZáveskýPoradenská a konzultační činnost 04/2019549 01010 710 - právní a poradenská činnost; celkem 34 790,00 Kč
34 790,00 Kč34 790,00 Kč6.5.20196.5.201920.5.2019
Citus, s.r.o.STAPRO import - potraviny111 01000 - Pořízení zásob - kuchyně; celkem 27 266,96 Kč
503 00000 740 - spotřeba jiných nesklad. dodávek - cenová odchylka; celkem 0,04 Kč
27 267,00 Kč27 267,00 Kč6.5.20196.5.201921.5.2019
GASTROPLUS LOUNY s.r.o.STAPRO import - potraviny111 01000 - Pořízení zásob - kuchyně; celkem 2 365,55 Kč
503 00000 740 - spotřeba jiných nesklad. dodávek - cenová odchylka; celkem 0,45 Kč
2 366,00 Kč2 366,00 Kč6.5.20196.5.201921.5.2019
GASTROPLUS LOUNY s.r.o.STAPRO import - potraviny111 01000 - Pořízení zásob - kuchyně; celkem 8 895,25 Kč
503 00000 740 - spotřeba jiných nesklad. dodávek - cenová odchylka; celkem -0,25 Kč
8 895,00 Kč8 895,00 Kč6.5.20196.5.201921.5.2019
ALIMPEX-LOUNY, S.R.OSTAPRO import - potraviny111 01000 - Pořízení zásob - kuchyně; celkem 13 125,83 Kč
503 00000 740 - spotřeba jiných nesklad. dodávek - cenová odchylka; celkem 0,17 Kč
13 126,00 Kč13 126,00 Kč6.5.20196.5.201920.5.2019
Václav ZoubekSTAPRO import - potraviny111 01000 - Pořízení zásob - kuchyně; celkem 3 762,18 Kč
503 00000 740 - spotřeba jiných nesklad. dodávek - cenová odchylka; celkem -0,18 Kč
3 762,00 Kč3 762,00 Kč6.5.20196.5.201921.5.2019
Roman HelclSTAPRO import - potraviny111 01000 - Pořízení zásob - kuchyně; celkem 8 066,38 Kč
503 00000 740 - spotřeba jiných nesklad. dodávek - cenová odchylka; celkem 0,62 Kč
8 067,00 Kč8 067,00 Kč6.5.20196.5.201914.5.2019
Roman HelclSTAPRO import - potraviny111 01000 - Pořízení zásob - kuchyně; celkem 8 230,90 Kč
503 00000 740 - spotřeba jiných nesklad. dodávek - cenová odchylka; celkem 0,10 Kč
8 231,00 Kč8 231,00 Kč6.5.20196.5.201920.5.2019
O2 Czech Republic a.s.Vyúčtování mob. hovorů 01.04 .2019 - 30.04.2019518 01010 323 - telefonní poplatky - mobilní telefony; celkem 84,70 Kč
518 01010 100 - telefonní poplatky - mobilní telefony; celkem 313,03 Kč
518 01010 471 - telefonní poplatky - mobilní telefony; celkem 109,06 Kč
518 01010 451 - telefonní poplatky - mobilní telefony; celkem 886,20 Kč
518 01010 100 - telefonní poplatky - mobilní telefony; celkem 499,00 Kč
518 01010 710 - telefonní poplatky - mobilní telefony; celkem 121,00 Kč
518 01010 810 - telefonní poplatky - mobilní telefony; celkem 84,70 Kč
518 01010 710 - telefonní poplatky - mobilní telefony; celkem 84,70 Kč
518 01010 451 - telefonní poplatky - mobilní telefony; celkem 272,25 Kč
518 01010 710 - telefonní poplatky - mobilní telefony; celkem 272,25 Kč
518 01010 771 - telefonní poplatky - mobilní telefony; celkem 265,84 Kč
518 01010 721 - telefonní poplatky - mobilní telefony; celkem 84,70 Kč
518 01010 771 - telefonní poplatky - mobilní telefony; celkem 84,70 Kč
518 01010 750 - telefonní poplatky - mobilní telefony; celkem 84,70 Kč
518 01010 312 - telefonní poplatky - mobilní telefony; celkem 84,70 Kč
518 01010 471 - telefonní poplatky - mobilní telefony; celkem 89,54 Kč
518 01010 462 - telefonní poplatky - mobilní telefony; celkem 84,70 Kč
518 01010 760 - telefonní poplatky - mobilní telefony; celkem 85,91 Kč
518 01010 777 - telefonní poplatky - mobilní telefony; celkem 272,25 Kč
518 01010 481 - telefonní poplatky - mobilní telefony; celkem 272,25 Kč
518 01010 321 - telefonní poplatky - mobilní telefony; celkem 187,25 Kč
518 01010 721 - telefonní poplatky - mobilní telefony; celkem 84,70 Kč
518 01010 312 - telefonní poplatky - mobilní telefony; celkem 84,70 Kč
518 01010 901 - telefonní poplatky - mobilní telefony; celkem 84,70 Kč
518 01010 481 - telefonní poplatky - mobilní telefony; celkem 101,94 Kč
518 01010 481 - telefonní poplatky - mobilní telefony; celkem 84,70 Kč
518 01010 760 - telefonní poplatky - mobilní telefony; celkem 84,70 Kč
518 01010 810 - telefonní poplatky - mobilní telefony; celkem 387,20 Kč
518 01010 710 - telefonní poplatky - mobilní telefony; celkem 576,30 Kč
518 01010 761 - telefonní poplatky - mobilní telefony; celkem 84,70 Kč
518 01010 810 - telefonní poplatky - mobilní telefony; celkem 84,70 Kč
518 01010 220 - telefonní poplatky - mobilní telefony; celkem 84,70 Kč
518 01010 820 - telefonní poplatky - mobilní telefony; celkem 84,70 Kč
518 01010 820 - telefonní poplatky - mobilní telefony; celkem 84,70 Kč
518 01010 730 - telefonní poplatky - mobilní telefony; celkem 84,70 Kč
518 01010 810 - telefonní poplatky - mobilní telefony; celkem 336,25 Kč
518 01010 820 - telefonní poplatky - mobilní telefony; celkem 272,25 Kč
518 01010 740 - telefonní poplatky - mobilní telefony; celkem 90,75 Kč
518 01010 901 - telefonní poplatky - mobilní telefony; celkem 41,87 Kč
518 01010 313 - telefonní poplatky - mobilní telefony; celkem 30,25 Kč
518 01010 501 - telefonní poplatky - mobilní telefony; celkem 272,25 Kč
518 01010 481 - telefonní poplatky - mobilní telefony; celkem 264,00 Kč
518 01010 312 - telefonní poplatky - mobilní telefony; celkem 84,70 Kč
503 00000 901 - spotřeba jiných nesklad. dodávek - cenová odchylka; celkem -0,01 Kč
7 712,88 Kč7 712,88 Kč30.4.20196.5.201930.5.2019
Zen systems s.r.o.Údržba a servis serverů a sítě 04/2019518 09020 901 - údržba softwaru,upgrade,webhosting; celkem 18 150,00 Kč
18 150,00 Kč18 150,00 Kč30.4.20196.5.201930.5.2019
Superdiskont, s.r.o.kancelářská křesla celkem 41 486,06 Kč
41 486,06 Kč41 486,06 Kč3.5.20196.5.201914.5.2019
Vzdělávání IN s.r.o.Předplatné odbor. časopisu ,,Léčba ran" celkem 240,00 Kč
240,00 Kč240,00 Kč6.5.20196.5.201920.5.2019
Pewa, s.r.o.STAPRO import - potraviny111 01000 - Pořízení zásob - kuchyně; celkem 18 757,75 Kč
503 00000 740 - spotřeba jiných nesklad. dodávek - cenová odchylka; celkem 0,25 Kč
18 758,00 Kč18 758,00 Kč6.5.20196.5.201921.5.2019
Pewa, s.r.o.STAPRO import - potraviny111 01000 - Pořízení zásob - kuchyně; celkem 149,50 Kč
503 00000 740 - spotřeba jiných nesklad. dodávek - cenová odchylka; celkem 0,50 Kč
150,00 Kč150,00 Kč6.5.20196.5.201921.5.2019
Pehak v.o.s.STAPRO import - potraviny649 02000 740 - ostatní výnosy z činnosti; celkem -1 703,15 Kč
503 00000 740 - spotřeba jiných nesklad. dodávek - cenová odchylka; celkem 0,29 Kč
111 01000 - Pořízení zásob - kuchyně; celkem 11 320,86 Kč
111 01000 - Pořízení zásob - kuchyně; celkem 5 556,03 Kč
111 01000 - Pořízení zásob - kuchyně; celkem 6 533,51 Kč
111 01000 - Pořízení zásob - kuchyně; celkem 16 242,83 Kč
111 01000 - Pořízení zásob - kuchyně; celkem 3 649,64 Kč
503 00000 740 - spotřeba jiných nesklad. dodávek - cenová odchylka; celkem -0,01 Kč
41 600,00 Kč41 600,00 Kč6.5.20196.5.201920.5.2019
Jiří Sovadina-S.B.CH.instal.instalatérský materiál111 02000 - Pořízení zásob - sklad MTZ; celkem 4 746,00 Kč
4 746,00 Kč4 746,00 Kč3.5.20196.5.201925.6.2019
Zobrazeno 1 401-1 500 z 20 535 záznamů.