Psychiatrická nemocnice Horní Beřkovice


Celkem faktur

20535

Stav doplněnosti faktur po měsících

2024 08 07 06 05 04 03 02 01
31 78 69 72 94 83 78 77
2023 12 11 10 09 08 07 06 05 04 03 02 01
84 73 85 58 69 69 79 85 78 106 69 91
2022 12 11 10 09 08 07 06 05 04 03 02 01
91 85 67 95 81 67 79 79 71 86 76 84
2021 12 11 10 09 08 07 06 05 04 03 02 01
75 93 89 70 71 70 69 76 80 90 88 98
2020 12 11 10 09 08 07 06 05 04 03 02 01
94 110 84 95 74 105 103 104 96 99 82 82
2019 12 11 10 09 08 07 06 05 04 03 02 01
98 101 102 102 89 94 91 106 79 86 81 94
2018 12 11 10
56 10 3
2015 02
1

Rozhodným údajem pro zařazení faktury do měsíce a roku je Datum plnění.
Není-li údaj vyplněn, faktury nejsou do statistiky zahrnuty.


Analytické účty

to
Rychlá volba: Rok 2018, Rok 2019

Zobrazeno 1 401-1 500 z 20 535 záznamů.
DodavatelÚčel platbyPoložkyČástka bez DPHČástka s DPHDatum vystaveníDatum přijetíDatum úhradyDatum plnění
Perfect Distribution a.s.Dezinfekce132 01000 - léky; celkem 920,00 Kč
132 01000 - léky; celkem 11 445,40 Kč
12 365,40 Kč14 906,93 Kč30.4.20193.5.201920.5.201930.4.2019
Alliance Healthcare s.r.o.Léky132 01000 - léky; celkem 2 504,50 Kč
2 504,50 Kč2 754,95 Kč10.4.201911.4.201920.5.201910.4.2019
Alliance Healthcare s.r.o.Léky132 01000 - léky; celkem 2 539,14 Kč
132 01000 - léky; celkem 0,01 Kč
2 539,14 Kč2 793,06 Kč10.4.201911.4.201920.5.201911.4.2019
Pharmos, a.s.Léky132 01000 - léky; celkem 61,90 Kč
132 01000 - léky; celkem 0,01 Kč
503 00000 220 - spotřeba jiných nesklad. dodávek - cenová odchylka; celkem -0,09 Kč
61,81 Kč68,00 Kč2.5.20193.5.201920.5.20192.5.2019
BioVendor - Laboratorní medicína a.s.Ethyl Glucuronide HEIA-RGT501 04020 520 - laboratorní materiál; celkem 16 335,00 Kč
16 335,00 Kč16 335,00 Kč2.5.20193.5.201920.5.2019
BioVendor - Laboratorní medicína a.s.CRP CONTROL. CRP CONTROL HIGH, CRP501 04020 520 - laboratorní materiál; celkem 14 435,50 Kč
14 435,50 Kč14 435,50 Kč2.5.20193.5.201920.5.2019
ALIMPEX-LOUNY, S.R.OSTAPRO import - potraviny111 01000 - Pořízení zásob - kuchyně; celkem 5 991,50 Kč
503 00000 740 - spotřeba jiných nesklad. dodávek - cenová odchylka; celkem 0,50 Kč
5 992,00 Kč5 992,00 Kč2.5.20192.5.201920.5.2019
Roman HelclSTAPRO import - potraviny111 01000 - Pořízení zásob - kuchyně; celkem 10 442,54 Kč
503 00000 740 - spotřeba jiných nesklad. dodávek - cenová odchylka; celkem 0,46 Kč
10 443,00 Kč10 443,00 Kč3.5.20193.5.201920.5.2019
Martin RůzhaSTAPRO import - potraviny111 01000 - Pořízení zásob - kuchyně; celkem 12 288,22 Kč
111 01000 - Pořízení zásob - kuchyně; celkem 15 552,38 Kč
503 00000 740 - spotřeba jiných nesklad. dodávek - cenová odchylka; celkem -0,04 Kč
27 840,56 Kč27 840,56 Kč3.5.20193.5.201920.5.2019
Martin RůzhaSTAPRO import - potraviny111 01000 - Pořízení zásob - kuchyně; celkem 11 950,29 Kč
111 01000 - Pořízení zásob - kuchyně; celkem 18 587,22 Kč
30 537,51 Kč30 537,51 Kč3.5.20193.5.201920.5.2019
Profi DDD s.r.o.Deratizace kuchyně 04/2019518 10010 740 - ostatní nevýrobní služby; celkem 3 345,65 Kč
3 345,65 Kč3 345,65 Kč12.4.201912.4.201920.5.2019
ha-vel internet s.r.o.Vyúčtování - pevná linka 03/2019518 01011 999 - telefonní poplatky - pevná linka; celkem 2 783,00 Kč
2 783,00 Kč2 783,00 Kč12.3.201915.4.201920.5.2019
synlab czech s.r.o.Agregované výkony 03/2019518 10011 999 - ostatní nevýrobní služby - agregované výkony; celkem 3 846,00 Kč
3 846,00 Kč3 846,00 Kč12.4.201915.4.201920.5.2019
MC Systems & Services, s.r.o.Servis kamerového systému 04/2019518 10013 799 - ostatní nevýrobní služby - údržba kamerového systému; celkem 16 329,00 Kč
16 329,00 Kč16 329,00 Kč15.4.201915.4.201920.5.2019
Jaroslav SalačBJ2019-Křížek,Linka,Slza,Mišík,Zamilovaný sukničkář,Pěvecký sbor,Písně známé i neznámé518 10101 777 - služby pro pacienty - Beřkovické jaro, podzim; celkem 17 500,00 Kč
17 500,00 Kč17 500,00 Kč15.4.201916.4.201920.5.2019
TechnotonTonery111 02000 - Pořízení zásob - sklad MTZ; celkem 14 041,00 Kč
14 041,00 Kč14 041,00 Kč15.4.201916.4.201920.5.2019
MAPO medical s.r.o.PZT132 01000 - léky; celkem 8 591,70 Kč
132 01000 - léky; celkem 31 940,00 Kč
132 01000 - léky; celkem -0,61 Kč
40 531,70 Kč48 527,86 Kč12.4.201917.4.201920.5.201912.4.2019
KVD Plus s.r.o.Písek maltový511 01001 799 - opravy a údržba stavební, malování; celkem 1 927,00 Kč
1 927,00 Kč1 927,00 Kč30.4.20196.5.201920.5.2019
LHL s.r.o.BTK elektrokardiografu518 10012 206 - ostatní nevýrobní služby - revize a kontroly,STK; celkem 3 654,20 Kč
3 654,20 Kč3 654,20 Kč2.5.20196.5.201920.5.2019
Dentamed (ČR), spol. s r.o.zubní materiál501 14750 203 - stomatologický materiál; celkem 6 471,00 Kč
6 471,00 Kč6 471,00 Kč30.4.20196.5.201920.5.2019
Dentamed (ČR), spol. s r.o.zubní materiál501 14750 203 - stomatologický materiál; celkem 1 116,00 Kč
1 116,00 Kč1 116,00 Kč2.5.20196.5.201920.5.2019
JUNAK - Svaz skautů a skautekLT - zam. Votíková S412 02004 - FKSP - čerpání dětské a příměstské tábory; celkem 3 400,00 Kč
3 400,00 Kč3 400,00 Kč25.4.20199.5.201920.5.2019
PhoenixLéky132 01000 - léky; celkem 254,57 Kč
254,57 Kč280,03 Kč15.4.201917.4.201920.5.20199.4.2019
PhoenixLéky132 01000 - léky; celkem 133 027,02 Kč
132 01000 - léky; celkem 6 570,05 Kč
132 01000 - léky; celkem 5 160,12 Kč
132 01000 - léky; celkem 0,40 Kč
144 757,19 Kč160 129,03 Kč15.4.201917.4.201920.5.201916.4.2019
CZ-Hamico s.r.o.STAPRO import - potraviny111 01000 - Pořízení zásob - kuchyně; celkem 16 415,34 Kč
503 00000 740 - spotřeba jiných nesklad. dodávek - cenová odchylka; celkem -0,34 Kč
16 415,00 Kč16 415,00 Kč16.4.201916.4.201920.5.2019
Ing. František ZáveskýPoradenská a konzultační činnost 04/2019549 01010 710 - právní a poradenská činnost; celkem 34 790,00 Kč
34 790,00 Kč34 790,00 Kč6.5.20196.5.201920.5.2019
Pehak v.o.s.STAPRO import - potraviny649 02000 740 - ostatní výnosy z činnosti; celkem -4 022,40 Kč
503 00000 740 - spotřeba jiných nesklad. dodávek - cenová odchylka; celkem 0,35 Kč
111 01000 - Pořízení zásob - kuchyně; celkem 6 064,31 Kč
111 01000 - Pořízení zásob - kuchyně; celkem 17 247,79 Kč
111 01000 - Pořízení zásob - kuchyně; celkem 3 428,15 Kč
111 01000 - Pořízení zásob - kuchyně; celkem 3 659,88 Kč
111 01000 - Pořízení zásob - kuchyně; celkem 3 281,18 Kč
111 01000 - Pořízení zásob - kuchyně; celkem 17 150,74 Kč
46 810,00 Kč46 810,00 Kč3.5.20193.5.201920.5.2019
Alliance Healthcare s.r.o.Léky132 01000 - léky; celkem 34 628,84 Kč
132 01000 - léky; celkem 0,05 Kč
34 628,84 Kč38 091,73 Kč16.4.201918.4.201920.5.201917.4.2019
Bidfood Czech Republic s.r.o.STAPRO import - potraviny111 01000 - Pořízení zásob - kuchyně; celkem 1 492,70 Kč
1 492,70 Kč1 492,70 Kč18.4.201918.4.201920.5.2019
FAGRON a.s.Suroviny132 01000 - léky; celkem 291,20 Kč
132 01000 - léky; celkem 825,20 Kč
132 01000 - léky; celkem 2 563,65 Kč
132 01000 - léky; celkem -0,25 Kč
503 00000 220 - spotřeba jiných nesklad. dodávek - cenová odchylka; celkem -0,32 Kč
3 679,73 Kč4 371,00 Kč17.4.201923.4.201920.5.201917.4.2019
Daniel Pilnajhutní materiál501 07040 799 - materiál na údržbu, stavební materiál; celkem 4 912,00 Kč
501 07040 613 - materiál na údržbu, stavební materiál; celkem 2 052,00 Kč
6 964,00 Kč6 964,00 Kč18.4.201923.4.201920.5.2019
ALIMPEX-LOUNY, S.R.OSTAPRO import - potraviny111 01000 - Pořízení zásob - kuchyně; celkem 13 125,83 Kč
503 00000 740 - spotřeba jiných nesklad. dodávek - cenová odchylka; celkem 0,17 Kč
13 126,00 Kč13 126,00 Kč6.5.20196.5.201920.5.2019
Roman HelclSTAPRO import - potraviny111 01000 - Pořízení zásob - kuchyně; celkem 8 230,90 Kč
503 00000 740 - spotřeba jiných nesklad. dodávek - cenová odchylka; celkem 0,10 Kč
8 231,00 Kč8 231,00 Kč6.5.20196.5.201920.5.2019
CZ-Hamico s.r.o.STAPRO import - potraviny111 01000 - Pořízení zásob - kuchyně; celkem 17 872,85 Kč
503 00000 740 - spotřeba jiných nesklad. dodávek - cenová odchylka; celkem 0,15 Kč
17 873,00 Kč17 873,00 Kč23.4.201923.4.201920.5.2019
Citus, s.r.o.STAPRO import - potraviny111 01000 - Pořízení zásob - kuchyně; celkem 1 939,48 Kč
503 00000 740 - spotřeba jiných nesklad. dodávek - cenová odchylka; celkem -0,48 Kč
1 939,00 Kč1 939,00 Kč25.4.201925.4.201920.5.2019
GASTROPLUS LOUNY s.r.o.STAPRO import - potraviny111 01000 - Pořízení zásob - kuchyně; celkem 36 023,88 Kč
503 00000 740 - spotřeba jiných nesklad. dodávek - cenová odchylka; celkem 0,12 Kč
36 024,00 Kč36 024,00 Kč25.4.201925.4.201920.5.2019
GASTROPLUS LOUNY s.r.o.STAPRO import - potraviny111 01000 - Pořízení zásob - kuchyně; celkem 3 685,18 Kč
503 00000 740 - spotřeba jiných nesklad. dodávek - cenová odchylka; celkem -0,18 Kč
3 685,00 Kč3 685,00 Kč25.4.201925.4.201920.5.2019
DERMIAPZT132 01000 - léky; celkem 8 107,92 Kč
132 01000 - léky; celkem 2 872,44 Kč
132 01000 - léky; celkem 0,63 Kč
503 00000 220 - spotřeba jiných nesklad. dodávek - cenová odchylka; celkem 0,23 Kč
10 980,59 Kč12 800,00 Kč2.5.20197.5.201920.5.20192.5.2019
Dialab spol. s r.o.PZT132 01000 - léky; celkem 790,00 Kč
132 01000 - léky; celkem 0,08 Kč
503 00000 220 - spotřeba jiných nesklad. dodávek - cenová odchylka; celkem 0,10 Kč
790,10 Kč956,00 Kč3.5.20197.5.201920.5.20193.5.2019
Mgr. Jitka Suchápřístup na web pro aktivizaci - Myslivcová K.501 10000 312 - knihy, učební pomůcky a časopisy,CD směrnice; celkem 550,00 Kč
550,00 Kč550,00 Kč7.5.20197.5.201920.5.2019
Vzdělávání IN s.r.o.Předplatné odbor. časopisu ,,Léčba ran" celkem 240,00 Kč
240,00 Kč240,00 Kč6.5.20196.5.201920.5.2019
SIHERA s.r.o.sprchový kout celkem 7 048,00 Kč
7 048,00 Kč7 048,00 Kč9.5.201910.5.201920.5.2019
MAREK Industrial a.s.píst k polohovacímu křeslu celkem 6 828,00 Kč
6 828,00 Kč6 828,00 Kč9.5.201910.5.201920.5.2019
Dialab spol. s r.o.PZT132 01000 - léky; celkem 12 978,40 Kč
132 01000 - léky; celkem -0,35 Kč
503 00000 220 - spotřeba jiných nesklad. dodávek - cenová odchylka; celkem 0,14 Kč
12 978,54 Kč15 704,00 Kč2.5.20197.5.201920.5.20192.5.2019
Chireón a.s.PZT132 01000 - léky; celkem 2 458,00 Kč
2 458,00 Kč2 974,18 Kč3.5.20197.5.201920.5.20193.5.2019
Pharmos, a.s.Léky132 01000 - léky; celkem 2 822,60 Kč
132 01000 - léky; celkem -0,05 Kč
503 00000 220 - spotřeba jiných nesklad. dodávek - cenová odchylka; celkem 0,14 Kč
2 822,74 Kč3 105,00 Kč7.5.20197.5.201920.5.20197.5.2019
magistraliterpharma Vičanová s.r.o.Léky132 01000 - léky; celkem 1 086,01 Kč
132 01000 - léky; celkem -0,01 Kč
1 086,01 Kč1 194,60 Kč6.5.20197.5.201920.5.20196.5.2019
Advokátní kancelář JUDr. Jan OpletalPrávní služby 04/2019549 01010 100 - právní a poradenská činnost; celkem 18 337,50 Kč
18 337,50 Kč18 337,50 Kč7.5.20197.5.201920.5.2019
Zásobování a.s.myčka nádobí, vařič indukční111 02000 - Pořízení zásob - sklad MTZ; celkem 7 680,00 Kč
7 680,00 Kč7 680,00 Kč14.5.201916.5.201920.5.2019
GASTROPLUS LOUNY s.r.o.STAPRO import - potraviny111 01000 - Pořízení zásob - kuchyně; celkem 1 270,75 Kč
503 00000 740 - spotřeba jiných nesklad. dodávek - cenová odchylka; celkem 0,25 Kč
1 271,00 Kč1 271,00 Kč26.4.201926.4.201920.5.2019
Václav ZoubekSTAPRO import - potraviny111 01000 - Pořízení zásob - kuchyně; celkem 5 163,33 Kč
503 00000 740 - spotřeba jiných nesklad. dodávek - cenová odchylka; celkem -0,33 Kč
5 163,00 Kč5 163,00 Kč26.4.201926.4.201920.5.2019
Pewa, s.r.o.STAPRO import - potraviny111 01000 - Pořízení zásob - kuchyně; celkem 1 389,20 Kč
503 00000 740 - spotřeba jiných nesklad. dodávek - cenová odchylka; celkem -0,20 Kč
1 389,00 Kč1 389,00 Kč26.4.201926.4.201920.5.2019
Dentamed (ČR), spol. s r.o.Léky132 01000 - léky; celkem 1 641,82 Kč
1 641,82 Kč1 806,00 Kč7.5.20199.5.201920.5.20197.5.2019
Natur comfort NP s.r.o.zdravotní polohovací křeslo111 02000 - Pořízení zásob - sklad MTZ; celkem 17 998,00 Kč
17 998,00 Kč17 998,00 Kč6.5.20199.5.201920.5.2019
Česká pošta, s.p.Poštovní datová zpráva k datové schránce518 01020 901 - poštovné; celkem 38,33 Kč
38,33 Kč38,33 Kč6.5.20199.5.201920.5.2019
STAVMAT Mazourek, s. r. o.stavební materiál511 01001 613 - opravy a údržba stavební, malování; celkem 5 950,00 Kč
5 950,00 Kč5 950,00 Kč29.4.20199.5.201920.5.2019
Roman HelclSTAPRO import - potraviny111 01000 - Pořízení zásob - kuchyně; celkem 11 322,05 Kč
503 00000 740 - spotřeba jiných nesklad. dodávek - cenová odchylka; celkem 0,95 Kč
11 323,00 Kč11 323,00 Kč9.5.20199.5.201920.5.2019
Pehak v.o.s.STAPRO import - potraviny649 02000 740 - ostatní výnosy z činnosti; celkem -1 703,15 Kč
503 00000 740 - spotřeba jiných nesklad. dodávek - cenová odchylka; celkem 0,29 Kč
111 01000 - Pořízení zásob - kuchyně; celkem 11 320,86 Kč
111 01000 - Pořízení zásob - kuchyně; celkem 5 556,03 Kč
111 01000 - Pořízení zásob - kuchyně; celkem 6 533,51 Kč
111 01000 - Pořízení zásob - kuchyně; celkem 16 242,83 Kč
111 01000 - Pořízení zásob - kuchyně; celkem 3 649,64 Kč
503 00000 740 - spotřeba jiných nesklad. dodávek - cenová odchylka; celkem -0,01 Kč
41 600,00 Kč41 600,00 Kč6.5.20196.5.201920.5.2019
ANAG, spol. s r. o.odborná publikace - GDPR v personalistice, Veřejné zakázky501 10000 100 - knihy, učební pomůcky a časopisy,CD směrnice; celkem 371,00 Kč
371,00 Kč371,00 Kč6.5.20199.5.201920.5.2019
Aura - Pont s.r.o.autorská odměna - Zamilovaný sukničkář BJ2019518 10101 777 - služby pro pacienty - Beřkovické jaro, podzim; celkem 1 575,92 Kč
1 575,92 Kč1 575,92 Kč29.4.201926.4.201920.5.2019
Citus, s.r.o.STAPRO import - potraviny111 01000 - Pořízení zásob - kuchyně; celkem 32 175,39 Kč
503 00000 740 - spotřeba jiných nesklad. dodávek - cenová odchylka; celkem -0,39 Kč
32 175,00 Kč32 175,00 Kč30.4.201930.4.201920.5.2019
GASTROPLUS LOUNY s.r.o.STAPRO import - potraviny111 01000 - Pořízení zásob - kuchyně; celkem 6 703,35 Kč
503 00000 740 - spotřeba jiných nesklad. dodávek - cenová odchylka; celkem -0,35 Kč
6 703,00 Kč6 703,00 Kč30.4.201930.4.201920.5.2019
GASTROPLUS LOUNY s.r.o.STAPRO import - potraviny111 01000 - Pořízení zásob - kuchyně; celkem 4 320,55 Kč
503 00000 740 - spotřeba jiných nesklad. dodávek - cenová odchylka; celkem 0,45 Kč
4 321,00 Kč4 321,00 Kč30.4.201930.4.201920.5.2019
Pewa, s.r.o.STAPRO import - potraviny111 01000 - Pořízení zásob - kuchyně; celkem 12 295,87 Kč
503 00000 740 - spotřeba jiných nesklad. dodávek - cenová odchylka; celkem 0,13 Kč
12 296,00 Kč12 296,00 Kč30.4.201930.4.201920.5.2019
Pewa, s.r.o.STAPRO import - potraviny111 01000 - Pořízení zásob - kuchyně; celkem 9 099,72 Kč
503 00000 740 - spotřeba jiných nesklad. dodávek - cenová odchylka; celkem 0,28 Kč
9 100,00 Kč9 100,00 Kč30.4.201930.4.201920.5.2019
Roman HelclSTAPRO import - potraviny111 01000 - Pořízení zásob - kuchyně; celkem 8 261,98 Kč
503 00000 740 - spotřeba jiných nesklad. dodávek - cenová odchylka; celkem 0,02 Kč
8 262,00 Kč8 262,00 Kč30.4.201930.4.201920.5.2019
Květiny SINCO s.r.o.květiny k osázení501 14730 799 - osivo, krmivo, stelivo, sadba; celkem 42 282,00 Kč
42 282,00 Kč42 282,00 Kč9.5.201910.5.201920.5.2019
DERMIAPZT132 01000 - léky; celkem 4 195,42 Kč
132 01000 - léky; celkem 518,21 Kč
132 01000 - léky; celkem -0,27 Kč
503 00000 220 - spotřeba jiných nesklad. dodávek - cenová odchylka; celkem 0,23 Kč
4 713,86 Kč5 452,00 Kč2.5.201910.5.201920.5.20192.5.2019
DERMIAPZT132 01000 - léky; celkem 5 399,83 Kč
132 01000 - léky; celkem 4 510,27 Kč
132 01000 - léky; celkem 0,02 Kč
503 00000 220 - spotřeba jiných nesklad. dodávek - cenová odchylka; celkem 0,77 Kč
9 910,87 Kč11 668,00 Kč2.5.201910.5.201920.5.20192.5.2019
Perfect Distribution a.s.Dezinfekce132 01000 - léky; celkem 9 789,00 Kč
132 01000 - léky; celkem -0,19 Kč
9 789,00 Kč11 844,69 Kč7.5.201910.5.201920.5.20197.5.2019
DERMIAPZT132 01000 - léky; celkem 1 296,26 Kč
132 01000 - léky; celkem -0,02 Kč
503 00000 220 - spotřeba jiných nesklad. dodávek - cenová odchylka; celkem 0,30 Kč
1 296,56 Kč1 491,00 Kč2.5.201910.5.201920.5.20192.5.2019
DERMIAPZT132 01000 - léky; celkem 21 729,88 Kč
132 01000 - léky; celkem 1 376,76 Kč
132 01000 - léky; celkem -0,02 Kč
503 00000 220 - spotřeba jiných nesklad. dodávek - cenová odchylka; celkem 0,76 Kč
23 107,40 Kč26 656,00 Kč2.5.201910.5.201920.5.20192.5.2019
COLORWAYbarvy, lepidlo, toluen111 02000 - Pořízení zásob - sklad MTZ; celkem 500,00 Kč
111 02000 - Pořízení zásob - sklad MTZ; celkem 520,00 Kč
111 02000 - Pořízení zásob - sklad MTZ; celkem 1 000,00 Kč
503 00000 750 - spotřeba jiných nesklad. dodávek - cenová odchylka; celkem 200,00 Kč
2 220,00 Kč2 220,00 Kč30.4.201914.5.201920.5.2019
PhoenixLéky132 01000 - léky; celkem 1 552,45 Kč
1 552,45 Kč1 707,70 Kč22.2.201926.2.201921.5.201921.2.2019
Sanofi-aventis,s.r.oLéky132 01000 - léky; celkem 2 379,01 Kč
132 01000 - léky; celkem -0,04 Kč
2 379,01 Kč2 616,91 Kč26.3.201927.3.201921.5.201926.3.2019
PhoenixLéky132 01000 - léky; celkem 581,84 Kč
581,84 Kč640,02 Kč27.3.201928.3.201921.5.201928.3.2019
Pewa, s.r.o.STAPRO import - potraviny111 01000 - Pořízení zásob - kuchyně; celkem 7 212,36 Kč
503 00000 740 - spotřeba jiných nesklad. dodávek - cenová odchylka; celkem -0,36 Kč
7 212,00 Kč7 212,00 Kč3.5.20193.5.201921.5.2019
Technicom Technology s.r.o.Oprava EZS - laboratoř / 820 OIVT511 03001 820 - ostatní údržba a opravy; celkem 10 542,00 Kč
12 755,82 Kč10 542,00 Kč25.4.201926.4.201921.5.201924.4.2019
Citus, s.r.o.STAPRO import - potraviny111 01000 - Pořízení zásob - kuchyně; celkem 27 266,96 Kč
503 00000 740 - spotřeba jiných nesklad. dodávek - cenová odchylka; celkem 0,04 Kč
27 267,00 Kč27 267,00 Kč6.5.20196.5.201921.5.2019
GASTROPLUS LOUNY s.r.o.STAPRO import - potraviny111 01000 - Pořízení zásob - kuchyně; celkem 2 365,55 Kč
503 00000 740 - spotřeba jiných nesklad. dodávek - cenová odchylka; celkem 0,45 Kč
2 366,00 Kč2 366,00 Kč6.5.20196.5.201921.5.2019
GASTROPLUS LOUNY s.r.o.STAPRO import - potraviny111 01000 - Pořízení zásob - kuchyně; celkem 8 895,25 Kč
503 00000 740 - spotřeba jiných nesklad. dodávek - cenová odchylka; celkem -0,25 Kč
8 895,00 Kč8 895,00 Kč6.5.20196.5.201921.5.2019
Václav ZoubekSTAPRO import - potraviny111 01000 - Pořízení zásob - kuchyně; celkem 3 762,18 Kč
503 00000 740 - spotřeba jiných nesklad. dodávek - cenová odchylka; celkem -0,18 Kč
3 762,00 Kč3 762,00 Kč6.5.20196.5.201921.5.2019
PhoenixLéky132 01000 - léky; celkem 1 728,26 Kč
132 01000 - léky; celkem -0,01 Kč
1 728,26 Kč1 901,09 Kč22.4.201924.4.201921.5.201923.4.2019
PhoenixLéky132 01000 - léky; celkem 307,47 Kč
307,47 Kč338,22 Kč22.4.201924.4.201921.5.201918.4.2019
PhoenixLéky132 01000 - léky; celkem 127 483,77 Kč
132 01000 - léky; celkem 11 228,48 Kč
132 01000 - léky; celkem 2 680,58 Kč
132 01000 - léky; celkem -0,93 Kč
141 392,83 Kč156 388,40 Kč22.4.201924.4.201921.5.201923.4.2019
Alliance Healthcare s.r.o.Léky132 01000 - léky; celkem 16 482,40 Kč
132 01000 - léky; celkem -0,22 Kč
16 482,40 Kč18 130,64 Kč24.4.201924.4.201921.5.201924.4.2019
Mělnická zdravotní, a.s.stomatolog. RTG 04/2019501 14750 203 - stomatologický materiál; celkem 550,00 Kč
550,00 Kč550,00 Kč2.5.20197.5.201921.5.2019
Fiala Petr - velkoobchod sručník papírový111 02000 - Pořízení zásob - sklad MTZ; celkem 7 163,00 Kč
7 163,00 Kč7 163,00 Kč25.4.201926.4.201921.5.2019
Alliance Healthcare s.r.o.Léky132 01000 - léky; celkem 5 486,25 Kč
132 01000 - léky; celkem -0,02 Kč
5 486,25 Kč6 034,88 Kč24.4.201926.4.201921.5.201925.4.2019
CZ-Hamico s.r.o.STAPRO import - potraviny111 01000 - Pořízení zásob - kuchyně; celkem 19 489,17 Kč
503 00000 740 - spotřeba jiných nesklad. dodávek - cenová odchylka; celkem -0,17 Kč
19 489,00 Kč19 489,00 Kč26.4.201926.4.201921.5.2019
NESS CZECH S. R. O.Poplatek za uveřejnění formulářů518 10010 901 - ostatní nevýrobní služby; celkem 269,10 Kč
269,10 Kč269,10 Kč9.5.20199.5.201921.5.2019
Pewa, s.r.o.STAPRO import - potraviny111 01000 - Pořízení zásob - kuchyně; celkem 18 757,75 Kč
503 00000 740 - spotřeba jiných nesklad. dodávek - cenová odchylka; celkem 0,25 Kč
18 758,00 Kč18 758,00 Kč6.5.20196.5.201921.5.2019
Pewa, s.r.o.STAPRO import - potraviny111 01000 - Pořízení zásob - kuchyně; celkem 149,50 Kč
503 00000 740 - spotřeba jiných nesklad. dodávek - cenová odchylka; celkem 0,50 Kč
150,00 Kč150,00 Kč6.5.20196.5.201921.5.2019
Netfox s.r.o.IT komponenty111 02000 - Pořízení zásob - sklad MTZ; celkem 22 394,68 Kč
22 394,68 Kč22 394,68 Kč26.4.201910.5.201921.5.2019
HIPPO spol. s. r. o.Výjezd specialisty dne 24.4.2019518 02000 820 - dopravné - přeprava osob i materiálu; celkem 2 420,00 Kč
2 420,00 Kč2 420,00 Kč25.4.201925.4.201921.5.2019
STAPRO s. r. o.Servisní služby dle smlouvy 04/2019518 09020 740 - údržba softwaru,upgrade,webhosting; celkem 11 450,56 Kč
11 450,56 Kč11 450,56 Kč9.5.20199.5.201921.5.2019
LUKSÍK-PROMEX s.r.o.obuv OOPP, polomasky , rukavice111 02000 - Pořízení zásob - sklad MTZ; celkem 5 352,00 Kč
5 352,00 Kč5 352,00 Kč10.5.201910.5.201921.5.2019
Jan Vyskočilvystoupení skupiny Czech It518 10040 777 - služby pro pacienty; celkem 7 500,00 Kč
7 500,00 Kč7 500,00 Kč10.5.201913.5.201921.5.2019
ALIMPEX-LOUNY, S.R.OSTAPRO import - potraviny111 01000 - Pořízení zásob - kuchyně; celkem 16 973,17 Kč
111 01000 - Pořízení zásob - kuchyně; celkem 5 729,76 Kč
503 00000 740 - spotřeba jiných nesklad. dodávek - cenová odchylka; celkem 0,07 Kč
22 703,00 Kč22 703,00 Kč13.5.201913.5.201921.5.2019
Roman HelclSTAPRO import - potraviny111 01000 - Pořízení zásob - kuchyně; celkem 9 858,23 Kč
503 00000 740 - spotřeba jiných nesklad. dodávek - cenová odchylka; celkem 0,77 Kč
9 859,00 Kč9 859,00 Kč13.5.201913.5.201921.5.2019
Zobrazeno 1 401-1 500 z 20 535 záznamů.