2024 | 08 | 07 | 06 | 05 | 04 | 03 | 02 | 01 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
31 | 78 | 69 | 72 | 94 | 83 | 78 | 77 |
2023 | 12 | 11 | 10 | 09 | 08 | 07 | 06 | 05 | 04 | 03 | 02 | 01 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
84 | 73 | 85 | 58 | 69 | 69 | 79 | 85 | 78 | 106 | 69 | 91 |
2022 | 12 | 11 | 10 | 09 | 08 | 07 | 06 | 05 | 04 | 03 | 02 | 01 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
91 | 85 | 67 | 95 | 81 | 67 | 79 | 79 | 71 | 86 | 76 | 84 |
2021 | 12 | 11 | 10 | 09 | 08 | 07 | 06 | 05 | 04 | 03 | 02 | 01 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
75 | 93 | 89 | 70 | 71 | 70 | 69 | 76 | 80 | 90 | 88 | 98 |
2020 | 12 | 11 | 10 | 09 | 08 | 07 | 06 | 05 | 04 | 03 | 02 | 01 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
94 | 110 | 84 | 95 | 74 | 105 | 103 | 104 | 96 | 99 | 82 | 82 |
2019 | 12 | 11 | 10 | 09 | 08 | 07 | 06 | 05 | 04 | 03 | 02 | 01 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
98 | 101 | 102 | 102 | 89 | 94 | 91 | 106 | 79 | 86 | 81 | 94 |
2018 | 12 | 11 | 10 |
---|---|---|---|
56 | 10 | 3 |
2015 | 02 |
---|---|
1 |
Rozhodným údajem pro zařazení faktury do měsíce a roku je Datum plnění.
Není-li údaj vyplněn, faktury nejsou do statistiky zahrnuty.
Dodavatel | Účel platby | Položky | Částka bez DPH | Částka s DPH | Datum vystavení | Datum přijetí | Datum úhrady | Datum plnění |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Perfect Distribution a.s. | Dezinfekce | 132 01000 - léky; celkem 920,00 Kč 132 01000 - léky; celkem 11 445,40 Kč | 12 365,40 Kč | 14 906,93 Kč | 30.4.2019 | 3.5.2019 | 20.5.2019 | 30.4.2019 |
Alliance Healthcare s.r.o. | Léky | 132 01000 - léky; celkem 2 504,50 Kč | 2 504,50 Kč | 2 754,95 Kč | 10.4.2019 | 11.4.2019 | 20.5.2019 | 10.4.2019 |
Alliance Healthcare s.r.o. | Léky | 132 01000 - léky; celkem 2 539,14 Kč 132 01000 - léky; celkem 0,01 Kč | 2 539,14 Kč | 2 793,06 Kč | 10.4.2019 | 11.4.2019 | 20.5.2019 | 11.4.2019 |
Pharmos, a.s. | Léky | 132 01000 - léky; celkem 61,90 Kč 132 01000 - léky; celkem 0,01 Kč 503 00000 220 - spotřeba jiných nesklad. dodávek - cenová odchylka; celkem -0,09 Kč | 61,81 Kč | 68,00 Kč | 2.5.2019 | 3.5.2019 | 20.5.2019 | 2.5.2019 |
BioVendor - Laboratorní medicína a.s. | Ethyl Glucuronide HEIA-RGT | 501 04020 520 - laboratorní materiál; celkem 16 335,00 Kč | 16 335,00 Kč | 16 335,00 Kč | 2.5.2019 | 3.5.2019 | 20.5.2019 | |
BioVendor - Laboratorní medicína a.s. | CRP CONTROL. CRP CONTROL HIGH, CRP | 501 04020 520 - laboratorní materiál; celkem 14 435,50 Kč | 14 435,50 Kč | 14 435,50 Kč | 2.5.2019 | 3.5.2019 | 20.5.2019 | |
ALIMPEX-LOUNY, S.R.O | STAPRO import - potraviny | 111 01000 - Pořízení zásob - kuchyně; celkem 5 991,50 Kč 503 00000 740 - spotřeba jiných nesklad. dodávek - cenová odchylka; celkem 0,50 Kč | 5 992,00 Kč | 5 992,00 Kč | 2.5.2019 | 2.5.2019 | 20.5.2019 | |
Roman Helcl | STAPRO import - potraviny | 111 01000 - Pořízení zásob - kuchyně; celkem 10 442,54 Kč 503 00000 740 - spotřeba jiných nesklad. dodávek - cenová odchylka; celkem 0,46 Kč | 10 443,00 Kč | 10 443,00 Kč | 3.5.2019 | 3.5.2019 | 20.5.2019 | |
Martin Růzha | STAPRO import - potraviny | 111 01000 - Pořízení zásob - kuchyně; celkem 12 288,22 Kč 111 01000 - Pořízení zásob - kuchyně; celkem 15 552,38 Kč 503 00000 740 - spotřeba jiných nesklad. dodávek - cenová odchylka; celkem -0,04 Kč | 27 840,56 Kč | 27 840,56 Kč | 3.5.2019 | 3.5.2019 | 20.5.2019 | |
Martin Růzha | STAPRO import - potraviny | 111 01000 - Pořízení zásob - kuchyně; celkem 11 950,29 Kč 111 01000 - Pořízení zásob - kuchyně; celkem 18 587,22 Kč | 30 537,51 Kč | 30 537,51 Kč | 3.5.2019 | 3.5.2019 | 20.5.2019 | |
Profi DDD s.r.o. | Deratizace kuchyně 04/2019 | 518 10010 740 - ostatní nevýrobní služby; celkem 3 345,65 Kč | 3 345,65 Kč | 3 345,65 Kč | 12.4.2019 | 12.4.2019 | 20.5.2019 | |
ha-vel internet s.r.o. | Vyúčtování - pevná linka 03/2019 | 518 01011 999 - telefonní poplatky - pevná linka; celkem 2 783,00 Kč | 2 783,00 Kč | 2 783,00 Kč | 12.3.2019 | 15.4.2019 | 20.5.2019 | |
synlab czech s.r.o. | Agregované výkony 03/2019 | 518 10011 999 - ostatní nevýrobní služby - agregované výkony; celkem 3 846,00 Kč | 3 846,00 Kč | 3 846,00 Kč | 12.4.2019 | 15.4.2019 | 20.5.2019 | |
MC Systems & Services, s.r.o. | Servis kamerového systému 04/2019 | 518 10013 799 - ostatní nevýrobní služby - údržba kamerového systému; celkem 16 329,00 Kč | 16 329,00 Kč | 16 329,00 Kč | 15.4.2019 | 15.4.2019 | 20.5.2019 | |
Jaroslav Salač | BJ2019-Křížek,Linka,Slza,Mišík,Zamilovaný sukničkář,Pěvecký sbor,Písně známé i neznámé | 518 10101 777 - služby pro pacienty - Beřkovické jaro, podzim; celkem 17 500,00 Kč | 17 500,00 Kč | 17 500,00 Kč | 15.4.2019 | 16.4.2019 | 20.5.2019 | |
Technoton | Tonery | 111 02000 - Pořízení zásob - sklad MTZ; celkem 14 041,00 Kč | 14 041,00 Kč | 14 041,00 Kč | 15.4.2019 | 16.4.2019 | 20.5.2019 | |
MAPO medical s.r.o. | PZT | 132 01000 - léky; celkem 8 591,70 Kč 132 01000 - léky; celkem 31 940,00 Kč 132 01000 - léky; celkem -0,61 Kč | 40 531,70 Kč | 48 527,86 Kč | 12.4.2019 | 17.4.2019 | 20.5.2019 | 12.4.2019 |
KVD Plus s.r.o. | Písek maltový | 511 01001 799 - opravy a údržba stavební, malování; celkem 1 927,00 Kč | 1 927,00 Kč | 1 927,00 Kč | 30.4.2019 | 6.5.2019 | 20.5.2019 | |
LHL s.r.o. | BTK elektrokardiografu | 518 10012 206 - ostatní nevýrobní služby - revize a kontroly,STK; celkem 3 654,20 Kč | 3 654,20 Kč | 3 654,20 Kč | 2.5.2019 | 6.5.2019 | 20.5.2019 | |
Dentamed (ČR), spol. s r.o. | zubní materiál | 501 14750 203 - stomatologický materiál; celkem 6 471,00 Kč | 6 471,00 Kč | 6 471,00 Kč | 30.4.2019 | 6.5.2019 | 20.5.2019 | |
Dentamed (ČR), spol. s r.o. | zubní materiál | 501 14750 203 - stomatologický materiál; celkem 1 116,00 Kč | 1 116,00 Kč | 1 116,00 Kč | 2.5.2019 | 6.5.2019 | 20.5.2019 | |
JUNAK - Svaz skautů a skautek | LT - zam. Votíková S | 412 02004 - FKSP - čerpání dětské a příměstské tábory; celkem 3 400,00 Kč | 3 400,00 Kč | 3 400,00 Kč | 25.4.2019 | 9.5.2019 | 20.5.2019 | |
Phoenix | Léky | 132 01000 - léky; celkem 254,57 Kč | 254,57 Kč | 280,03 Kč | 15.4.2019 | 17.4.2019 | 20.5.2019 | 9.4.2019 |
Phoenix | Léky | 132 01000 - léky; celkem 133 027,02 Kč 132 01000 - léky; celkem 6 570,05 Kč 132 01000 - léky; celkem 5 160,12 Kč 132 01000 - léky; celkem 0,40 Kč | 144 757,19 Kč | 160 129,03 Kč | 15.4.2019 | 17.4.2019 | 20.5.2019 | 16.4.2019 |
CZ-Hamico s.r.o. | STAPRO import - potraviny | 111 01000 - Pořízení zásob - kuchyně; celkem 16 415,34 Kč 503 00000 740 - spotřeba jiných nesklad. dodávek - cenová odchylka; celkem -0,34 Kč | 16 415,00 Kč | 16 415,00 Kč | 16.4.2019 | 16.4.2019 | 20.5.2019 | |
Ing. František Záveský | Poradenská a konzultační činnost 04/2019 | 549 01010 710 - právní a poradenská činnost; celkem 34 790,00 Kč | 34 790,00 Kč | 34 790,00 Kč | 6.5.2019 | 6.5.2019 | 20.5.2019 | |
Pehak v.o.s. | STAPRO import - potraviny | 649 02000 740 - ostatní výnosy z činnosti; celkem -4 022,40 Kč 503 00000 740 - spotřeba jiných nesklad. dodávek - cenová odchylka; celkem 0,35 Kč 111 01000 - Pořízení zásob - kuchyně; celkem 6 064,31 Kč 111 01000 - Pořízení zásob - kuchyně; celkem 17 247,79 Kč 111 01000 - Pořízení zásob - kuchyně; celkem 3 428,15 Kč 111 01000 - Pořízení zásob - kuchyně; celkem 3 659,88 Kč 111 01000 - Pořízení zásob - kuchyně; celkem 3 281,18 Kč 111 01000 - Pořízení zásob - kuchyně; celkem 17 150,74 Kč | 46 810,00 Kč | 46 810,00 Kč | 3.5.2019 | 3.5.2019 | 20.5.2019 | |
Alliance Healthcare s.r.o. | Léky | 132 01000 - léky; celkem 34 628,84 Kč 132 01000 - léky; celkem 0,05 Kč | 34 628,84 Kč | 38 091,73 Kč | 16.4.2019 | 18.4.2019 | 20.5.2019 | 17.4.2019 |
Bidfood Czech Republic s.r.o. | STAPRO import - potraviny | 111 01000 - Pořízení zásob - kuchyně; celkem 1 492,70 Kč | 1 492,70 Kč | 1 492,70 Kč | 18.4.2019 | 18.4.2019 | 20.5.2019 | |
FAGRON a.s. | Suroviny | 132 01000 - léky; celkem 291,20 Kč 132 01000 - léky; celkem 825,20 Kč 132 01000 - léky; celkem 2 563,65 Kč 132 01000 - léky; celkem -0,25 Kč 503 00000 220 - spotřeba jiných nesklad. dodávek - cenová odchylka; celkem -0,32 Kč | 3 679,73 Kč | 4 371,00 Kč | 17.4.2019 | 23.4.2019 | 20.5.2019 | 17.4.2019 |
Daniel Pilnaj | hutní materiál | 501 07040 799 - materiál na údržbu, stavební materiál; celkem 4 912,00 Kč 501 07040 613 - materiál na údržbu, stavební materiál; celkem 2 052,00 Kč | 6 964,00 Kč | 6 964,00 Kč | 18.4.2019 | 23.4.2019 | 20.5.2019 | |
ALIMPEX-LOUNY, S.R.O | STAPRO import - potraviny | 111 01000 - Pořízení zásob - kuchyně; celkem 13 125,83 Kč 503 00000 740 - spotřeba jiných nesklad. dodávek - cenová odchylka; celkem 0,17 Kč | 13 126,00 Kč | 13 126,00 Kč | 6.5.2019 | 6.5.2019 | 20.5.2019 | |
Roman Helcl | STAPRO import - potraviny | 111 01000 - Pořízení zásob - kuchyně; celkem 8 230,90 Kč 503 00000 740 - spotřeba jiných nesklad. dodávek - cenová odchylka; celkem 0,10 Kč | 8 231,00 Kč | 8 231,00 Kč | 6.5.2019 | 6.5.2019 | 20.5.2019 | |
CZ-Hamico s.r.o. | STAPRO import - potraviny | 111 01000 - Pořízení zásob - kuchyně; celkem 17 872,85 Kč 503 00000 740 - spotřeba jiných nesklad. dodávek - cenová odchylka; celkem 0,15 Kč | 17 873,00 Kč | 17 873,00 Kč | 23.4.2019 | 23.4.2019 | 20.5.2019 | |
Citus, s.r.o. | STAPRO import - potraviny | 111 01000 - Pořízení zásob - kuchyně; celkem 1 939,48 Kč 503 00000 740 - spotřeba jiných nesklad. dodávek - cenová odchylka; celkem -0,48 Kč | 1 939,00 Kč | 1 939,00 Kč | 25.4.2019 | 25.4.2019 | 20.5.2019 | |
GASTROPLUS LOUNY s.r.o. | STAPRO import - potraviny | 111 01000 - Pořízení zásob - kuchyně; celkem 36 023,88 Kč 503 00000 740 - spotřeba jiných nesklad. dodávek - cenová odchylka; celkem 0,12 Kč | 36 024,00 Kč | 36 024,00 Kč | 25.4.2019 | 25.4.2019 | 20.5.2019 | |
GASTROPLUS LOUNY s.r.o. | STAPRO import - potraviny | 111 01000 - Pořízení zásob - kuchyně; celkem 3 685,18 Kč 503 00000 740 - spotřeba jiných nesklad. dodávek - cenová odchylka; celkem -0,18 Kč | 3 685,00 Kč | 3 685,00 Kč | 25.4.2019 | 25.4.2019 | 20.5.2019 | |
DERMIA | PZT | 132 01000 - léky; celkem 8 107,92 Kč 132 01000 - léky; celkem 2 872,44 Kč 132 01000 - léky; celkem 0,63 Kč 503 00000 220 - spotřeba jiných nesklad. dodávek - cenová odchylka; celkem 0,23 Kč | 10 980,59 Kč | 12 800,00 Kč | 2.5.2019 | 7.5.2019 | 20.5.2019 | 2.5.2019 |
Dialab spol. s r.o. | PZT | 132 01000 - léky; celkem 790,00 Kč 132 01000 - léky; celkem 0,08 Kč 503 00000 220 - spotřeba jiných nesklad. dodávek - cenová odchylka; celkem 0,10 Kč | 790,10 Kč | 956,00 Kč | 3.5.2019 | 7.5.2019 | 20.5.2019 | 3.5.2019 |
Mgr. Jitka Suchá | přístup na web pro aktivizaci - Myslivcová K. | 501 10000 312 - knihy, učební pomůcky a časopisy,CD směrnice; celkem 550,00 Kč | 550,00 Kč | 550,00 Kč | 7.5.2019 | 7.5.2019 | 20.5.2019 | |
Vzdělávání IN s.r.o. | Předplatné odbor. časopisu ,,Léčba ran" | celkem 240,00 Kč | 240,00 Kč | 240,00 Kč | 6.5.2019 | 6.5.2019 | 20.5.2019 | |
SIHERA s.r.o. | sprchový kout | celkem 7 048,00 Kč | 7 048,00 Kč | 7 048,00 Kč | 9.5.2019 | 10.5.2019 | 20.5.2019 | |
MAREK Industrial a.s. | píst k polohovacímu křeslu | celkem 6 828,00 Kč | 6 828,00 Kč | 6 828,00 Kč | 9.5.2019 | 10.5.2019 | 20.5.2019 | |
Dialab spol. s r.o. | PZT | 132 01000 - léky; celkem 12 978,40 Kč 132 01000 - léky; celkem -0,35 Kč 503 00000 220 - spotřeba jiných nesklad. dodávek - cenová odchylka; celkem 0,14 Kč | 12 978,54 Kč | 15 704,00 Kč | 2.5.2019 | 7.5.2019 | 20.5.2019 | 2.5.2019 |
Chireón a.s. | PZT | 132 01000 - léky; celkem 2 458,00 Kč | 2 458,00 Kč | 2 974,18 Kč | 3.5.2019 | 7.5.2019 | 20.5.2019 | 3.5.2019 |
Pharmos, a.s. | Léky | 132 01000 - léky; celkem 2 822,60 Kč 132 01000 - léky; celkem -0,05 Kč 503 00000 220 - spotřeba jiných nesklad. dodávek - cenová odchylka; celkem 0,14 Kč | 2 822,74 Kč | 3 105,00 Kč | 7.5.2019 | 7.5.2019 | 20.5.2019 | 7.5.2019 |
magistraliterpharma Vičanová s.r.o. | Léky | 132 01000 - léky; celkem 1 086,01 Kč 132 01000 - léky; celkem -0,01 Kč | 1 086,01 Kč | 1 194,60 Kč | 6.5.2019 | 7.5.2019 | 20.5.2019 | 6.5.2019 |
Advokátní kancelář JUDr. Jan Opletal | Právní služby 04/2019 | 549 01010 100 - právní a poradenská činnost; celkem 18 337,50 Kč | 18 337,50 Kč | 18 337,50 Kč | 7.5.2019 | 7.5.2019 | 20.5.2019 | |
Zásobování a.s. | myčka nádobí, vařič indukční | 111 02000 - Pořízení zásob - sklad MTZ; celkem 7 680,00 Kč | 7 680,00 Kč | 7 680,00 Kč | 14.5.2019 | 16.5.2019 | 20.5.2019 | |
GASTROPLUS LOUNY s.r.o. | STAPRO import - potraviny | 111 01000 - Pořízení zásob - kuchyně; celkem 1 270,75 Kč 503 00000 740 - spotřeba jiných nesklad. dodávek - cenová odchylka; celkem 0,25 Kč | 1 271,00 Kč | 1 271,00 Kč | 26.4.2019 | 26.4.2019 | 20.5.2019 | |
Václav Zoubek | STAPRO import - potraviny | 111 01000 - Pořízení zásob - kuchyně; celkem 5 163,33 Kč 503 00000 740 - spotřeba jiných nesklad. dodávek - cenová odchylka; celkem -0,33 Kč | 5 163,00 Kč | 5 163,00 Kč | 26.4.2019 | 26.4.2019 | 20.5.2019 | |
Pewa, s.r.o. | STAPRO import - potraviny | 111 01000 - Pořízení zásob - kuchyně; celkem 1 389,20 Kč 503 00000 740 - spotřeba jiných nesklad. dodávek - cenová odchylka; celkem -0,20 Kč | 1 389,00 Kč | 1 389,00 Kč | 26.4.2019 | 26.4.2019 | 20.5.2019 | |
Dentamed (ČR), spol. s r.o. | Léky | 132 01000 - léky; celkem 1 641,82 Kč | 1 641,82 Kč | 1 806,00 Kč | 7.5.2019 | 9.5.2019 | 20.5.2019 | 7.5.2019 |
Natur comfort NP s.r.o. | zdravotní polohovací křeslo | 111 02000 - Pořízení zásob - sklad MTZ; celkem 17 998,00 Kč | 17 998,00 Kč | 17 998,00 Kč | 6.5.2019 | 9.5.2019 | 20.5.2019 | |
Česká pošta, s.p. | Poštovní datová zpráva k datové schránce | 518 01020 901 - poštovné; celkem 38,33 Kč | 38,33 Kč | 38,33 Kč | 6.5.2019 | 9.5.2019 | 20.5.2019 | |
STAVMAT Mazourek, s. r. o. | stavební materiál | 511 01001 613 - opravy a údržba stavební, malování; celkem 5 950,00 Kč | 5 950,00 Kč | 5 950,00 Kč | 29.4.2019 | 9.5.2019 | 20.5.2019 | |
Roman Helcl | STAPRO import - potraviny | 111 01000 - Pořízení zásob - kuchyně; celkem 11 322,05 Kč 503 00000 740 - spotřeba jiných nesklad. dodávek - cenová odchylka; celkem 0,95 Kč | 11 323,00 Kč | 11 323,00 Kč | 9.5.2019 | 9.5.2019 | 20.5.2019 | |
Pehak v.o.s. | STAPRO import - potraviny | 649 02000 740 - ostatní výnosy z činnosti; celkem -1 703,15 Kč 503 00000 740 - spotřeba jiných nesklad. dodávek - cenová odchylka; celkem 0,29 Kč 111 01000 - Pořízení zásob - kuchyně; celkem 11 320,86 Kč 111 01000 - Pořízení zásob - kuchyně; celkem 5 556,03 Kč 111 01000 - Pořízení zásob - kuchyně; celkem 6 533,51 Kč 111 01000 - Pořízení zásob - kuchyně; celkem 16 242,83 Kč 111 01000 - Pořízení zásob - kuchyně; celkem 3 649,64 Kč 503 00000 740 - spotřeba jiných nesklad. dodávek - cenová odchylka; celkem -0,01 Kč | 41 600,00 Kč | 41 600,00 Kč | 6.5.2019 | 6.5.2019 | 20.5.2019 | |
ANAG, spol. s r. o. | odborná publikace - GDPR v personalistice, Veřejné zakázky | 501 10000 100 - knihy, učební pomůcky a časopisy,CD směrnice; celkem 371,00 Kč | 371,00 Kč | 371,00 Kč | 6.5.2019 | 9.5.2019 | 20.5.2019 | |
Aura - Pont s.r.o. | autorská odměna - Zamilovaný sukničkář BJ2019 | 518 10101 777 - služby pro pacienty - Beřkovické jaro, podzim; celkem 1 575,92 Kč | 1 575,92 Kč | 1 575,92 Kč | 29.4.2019 | 26.4.2019 | 20.5.2019 | |
Citus, s.r.o. | STAPRO import - potraviny | 111 01000 - Pořízení zásob - kuchyně; celkem 32 175,39 Kč 503 00000 740 - spotřeba jiných nesklad. dodávek - cenová odchylka; celkem -0,39 Kč | 32 175,00 Kč | 32 175,00 Kč | 30.4.2019 | 30.4.2019 | 20.5.2019 | |
GASTROPLUS LOUNY s.r.o. | STAPRO import - potraviny | 111 01000 - Pořízení zásob - kuchyně; celkem 6 703,35 Kč 503 00000 740 - spotřeba jiných nesklad. dodávek - cenová odchylka; celkem -0,35 Kč | 6 703,00 Kč | 6 703,00 Kč | 30.4.2019 | 30.4.2019 | 20.5.2019 | |
GASTROPLUS LOUNY s.r.o. | STAPRO import - potraviny | 111 01000 - Pořízení zásob - kuchyně; celkem 4 320,55 Kč 503 00000 740 - spotřeba jiných nesklad. dodávek - cenová odchylka; celkem 0,45 Kč | 4 321,00 Kč | 4 321,00 Kč | 30.4.2019 | 30.4.2019 | 20.5.2019 | |
Pewa, s.r.o. | STAPRO import - potraviny | 111 01000 - Pořízení zásob - kuchyně; celkem 12 295,87 Kč 503 00000 740 - spotřeba jiných nesklad. dodávek - cenová odchylka; celkem 0,13 Kč | 12 296,00 Kč | 12 296,00 Kč | 30.4.2019 | 30.4.2019 | 20.5.2019 | |
Pewa, s.r.o. | STAPRO import - potraviny | 111 01000 - Pořízení zásob - kuchyně; celkem 9 099,72 Kč 503 00000 740 - spotřeba jiných nesklad. dodávek - cenová odchylka; celkem 0,28 Kč | 9 100,00 Kč | 9 100,00 Kč | 30.4.2019 | 30.4.2019 | 20.5.2019 | |
Roman Helcl | STAPRO import - potraviny | 111 01000 - Pořízení zásob - kuchyně; celkem 8 261,98 Kč 503 00000 740 - spotřeba jiných nesklad. dodávek - cenová odchylka; celkem 0,02 Kč | 8 262,00 Kč | 8 262,00 Kč | 30.4.2019 | 30.4.2019 | 20.5.2019 | |
Květiny SINCO s.r.o. | květiny k osázení | 501 14730 799 - osivo, krmivo, stelivo, sadba; celkem 42 282,00 Kč | 42 282,00 Kč | 42 282,00 Kč | 9.5.2019 | 10.5.2019 | 20.5.2019 | |
DERMIA | PZT | 132 01000 - léky; celkem 4 195,42 Kč 132 01000 - léky; celkem 518,21 Kč 132 01000 - léky; celkem -0,27 Kč 503 00000 220 - spotřeba jiných nesklad. dodávek - cenová odchylka; celkem 0,23 Kč | 4 713,86 Kč | 5 452,00 Kč | 2.5.2019 | 10.5.2019 | 20.5.2019 | 2.5.2019 |
DERMIA | PZT | 132 01000 - léky; celkem 5 399,83 Kč 132 01000 - léky; celkem 4 510,27 Kč 132 01000 - léky; celkem 0,02 Kč 503 00000 220 - spotřeba jiných nesklad. dodávek - cenová odchylka; celkem 0,77 Kč | 9 910,87 Kč | 11 668,00 Kč | 2.5.2019 | 10.5.2019 | 20.5.2019 | 2.5.2019 |
Perfect Distribution a.s. | Dezinfekce | 132 01000 - léky; celkem 9 789,00 Kč 132 01000 - léky; celkem -0,19 Kč | 9 789,00 Kč | 11 844,69 Kč | 7.5.2019 | 10.5.2019 | 20.5.2019 | 7.5.2019 |
DERMIA | PZT | 132 01000 - léky; celkem 1 296,26 Kč 132 01000 - léky; celkem -0,02 Kč 503 00000 220 - spotřeba jiných nesklad. dodávek - cenová odchylka; celkem 0,30 Kč | 1 296,56 Kč | 1 491,00 Kč | 2.5.2019 | 10.5.2019 | 20.5.2019 | 2.5.2019 |
DERMIA | PZT | 132 01000 - léky; celkem 21 729,88 Kč 132 01000 - léky; celkem 1 376,76 Kč 132 01000 - léky; celkem -0,02 Kč 503 00000 220 - spotřeba jiných nesklad. dodávek - cenová odchylka; celkem 0,76 Kč | 23 107,40 Kč | 26 656,00 Kč | 2.5.2019 | 10.5.2019 | 20.5.2019 | 2.5.2019 |
COLORWAY | barvy, lepidlo, toluen | 111 02000 - Pořízení zásob - sklad MTZ; celkem 500,00 Kč 111 02000 - Pořízení zásob - sklad MTZ; celkem 520,00 Kč 111 02000 - Pořízení zásob - sklad MTZ; celkem 1 000,00 Kč 503 00000 750 - spotřeba jiných nesklad. dodávek - cenová odchylka; celkem 200,00 Kč | 2 220,00 Kč | 2 220,00 Kč | 30.4.2019 | 14.5.2019 | 20.5.2019 | |
Phoenix | Léky | 132 01000 - léky; celkem 1 552,45 Kč | 1 552,45 Kč | 1 707,70 Kč | 22.2.2019 | 26.2.2019 | 21.5.2019 | 21.2.2019 |
Sanofi-aventis,s.r.o | Léky | 132 01000 - léky; celkem 2 379,01 Kč 132 01000 - léky; celkem -0,04 Kč | 2 379,01 Kč | 2 616,91 Kč | 26.3.2019 | 27.3.2019 | 21.5.2019 | 26.3.2019 |
Phoenix | Léky | 132 01000 - léky; celkem 581,84 Kč | 581,84 Kč | 640,02 Kč | 27.3.2019 | 28.3.2019 | 21.5.2019 | 28.3.2019 |
Pewa, s.r.o. | STAPRO import - potraviny | 111 01000 - Pořízení zásob - kuchyně; celkem 7 212,36 Kč 503 00000 740 - spotřeba jiných nesklad. dodávek - cenová odchylka; celkem -0,36 Kč | 7 212,00 Kč | 7 212,00 Kč | 3.5.2019 | 3.5.2019 | 21.5.2019 | |
Technicom Technology s.r.o. | Oprava EZS - laboratoř / 820 OIVT | 511 03001 820 - ostatní údržba a opravy; celkem 10 542,00 Kč | 12 755,82 Kč | 10 542,00 Kč | 25.4.2019 | 26.4.2019 | 21.5.2019 | 24.4.2019 |
Citus, s.r.o. | STAPRO import - potraviny | 111 01000 - Pořízení zásob - kuchyně; celkem 27 266,96 Kč 503 00000 740 - spotřeba jiných nesklad. dodávek - cenová odchylka; celkem 0,04 Kč | 27 267,00 Kč | 27 267,00 Kč | 6.5.2019 | 6.5.2019 | 21.5.2019 | |
GASTROPLUS LOUNY s.r.o. | STAPRO import - potraviny | 111 01000 - Pořízení zásob - kuchyně; celkem 2 365,55 Kč 503 00000 740 - spotřeba jiných nesklad. dodávek - cenová odchylka; celkem 0,45 Kč | 2 366,00 Kč | 2 366,00 Kč | 6.5.2019 | 6.5.2019 | 21.5.2019 | |
GASTROPLUS LOUNY s.r.o. | STAPRO import - potraviny | 111 01000 - Pořízení zásob - kuchyně; celkem 8 895,25 Kč 503 00000 740 - spotřeba jiných nesklad. dodávek - cenová odchylka; celkem -0,25 Kč | 8 895,00 Kč | 8 895,00 Kč | 6.5.2019 | 6.5.2019 | 21.5.2019 | |
Václav Zoubek | STAPRO import - potraviny | 111 01000 - Pořízení zásob - kuchyně; celkem 3 762,18 Kč 503 00000 740 - spotřeba jiných nesklad. dodávek - cenová odchylka; celkem -0,18 Kč | 3 762,00 Kč | 3 762,00 Kč | 6.5.2019 | 6.5.2019 | 21.5.2019 | |
Phoenix | Léky | 132 01000 - léky; celkem 1 728,26 Kč 132 01000 - léky; celkem -0,01 Kč | 1 728,26 Kč | 1 901,09 Kč | 22.4.2019 | 24.4.2019 | 21.5.2019 | 23.4.2019 |
Phoenix | Léky | 132 01000 - léky; celkem 307,47 Kč | 307,47 Kč | 338,22 Kč | 22.4.2019 | 24.4.2019 | 21.5.2019 | 18.4.2019 |
Phoenix | Léky | 132 01000 - léky; celkem 127 483,77 Kč 132 01000 - léky; celkem 11 228,48 Kč 132 01000 - léky; celkem 2 680,58 Kč 132 01000 - léky; celkem -0,93 Kč | 141 392,83 Kč | 156 388,40 Kč | 22.4.2019 | 24.4.2019 | 21.5.2019 | 23.4.2019 |
Alliance Healthcare s.r.o. | Léky | 132 01000 - léky; celkem 16 482,40 Kč 132 01000 - léky; celkem -0,22 Kč | 16 482,40 Kč | 18 130,64 Kč | 24.4.2019 | 24.4.2019 | 21.5.2019 | 24.4.2019 |
Mělnická zdravotní, a.s. | stomatolog. RTG 04/2019 | 501 14750 203 - stomatologický materiál; celkem 550,00 Kč | 550,00 Kč | 550,00 Kč | 2.5.2019 | 7.5.2019 | 21.5.2019 | |
Fiala Petr - velkoobchod s | ručník papírový | 111 02000 - Pořízení zásob - sklad MTZ; celkem 7 163,00 Kč | 7 163,00 Kč | 7 163,00 Kč | 25.4.2019 | 26.4.2019 | 21.5.2019 | |
Alliance Healthcare s.r.o. | Léky | 132 01000 - léky; celkem 5 486,25 Kč 132 01000 - léky; celkem -0,02 Kč | 5 486,25 Kč | 6 034,88 Kč | 24.4.2019 | 26.4.2019 | 21.5.2019 | 25.4.2019 |
CZ-Hamico s.r.o. | STAPRO import - potraviny | 111 01000 - Pořízení zásob - kuchyně; celkem 19 489,17 Kč 503 00000 740 - spotřeba jiných nesklad. dodávek - cenová odchylka; celkem -0,17 Kč | 19 489,00 Kč | 19 489,00 Kč | 26.4.2019 | 26.4.2019 | 21.5.2019 | |
NESS CZECH S. R. O. | Poplatek za uveřejnění formulářů | 518 10010 901 - ostatní nevýrobní služby; celkem 269,10 Kč | 269,10 Kč | 269,10 Kč | 9.5.2019 | 9.5.2019 | 21.5.2019 | |
Pewa, s.r.o. | STAPRO import - potraviny | 111 01000 - Pořízení zásob - kuchyně; celkem 18 757,75 Kč 503 00000 740 - spotřeba jiných nesklad. dodávek - cenová odchylka; celkem 0,25 Kč | 18 758,00 Kč | 18 758,00 Kč | 6.5.2019 | 6.5.2019 | 21.5.2019 | |
Pewa, s.r.o. | STAPRO import - potraviny | 111 01000 - Pořízení zásob - kuchyně; celkem 149,50 Kč 503 00000 740 - spotřeba jiných nesklad. dodávek - cenová odchylka; celkem 0,50 Kč | 150,00 Kč | 150,00 Kč | 6.5.2019 | 6.5.2019 | 21.5.2019 | |
Netfox s.r.o. | IT komponenty | 111 02000 - Pořízení zásob - sklad MTZ; celkem 22 394,68 Kč | 22 394,68 Kč | 22 394,68 Kč | 26.4.2019 | 10.5.2019 | 21.5.2019 | |
HIPPO spol. s. r. o. | Výjezd specialisty dne 24.4.2019 | 518 02000 820 - dopravné - přeprava osob i materiálu; celkem 2 420,00 Kč | 2 420,00 Kč | 2 420,00 Kč | 25.4.2019 | 25.4.2019 | 21.5.2019 | |
STAPRO s. r. o. | Servisní služby dle smlouvy 04/2019 | 518 09020 740 - údržba softwaru,upgrade,webhosting; celkem 11 450,56 Kč | 11 450,56 Kč | 11 450,56 Kč | 9.5.2019 | 9.5.2019 | 21.5.2019 | |
LUKSÍK-PROMEX s.r.o. | obuv OOPP, polomasky , rukavice | 111 02000 - Pořízení zásob - sklad MTZ; celkem 5 352,00 Kč | 5 352,00 Kč | 5 352,00 Kč | 10.5.2019 | 10.5.2019 | 21.5.2019 | |
Jan Vyskočil | vystoupení skupiny Czech It | 518 10040 777 - služby pro pacienty; celkem 7 500,00 Kč | 7 500,00 Kč | 7 500,00 Kč | 10.5.2019 | 13.5.2019 | 21.5.2019 | |
ALIMPEX-LOUNY, S.R.O | STAPRO import - potraviny | 111 01000 - Pořízení zásob - kuchyně; celkem 16 973,17 Kč 111 01000 - Pořízení zásob - kuchyně; celkem 5 729,76 Kč 503 00000 740 - spotřeba jiných nesklad. dodávek - cenová odchylka; celkem 0,07 Kč | 22 703,00 Kč | 22 703,00 Kč | 13.5.2019 | 13.5.2019 | 21.5.2019 | |
Roman Helcl | STAPRO import - potraviny | 111 01000 - Pořízení zásob - kuchyně; celkem 9 858,23 Kč 503 00000 740 - spotřeba jiných nesklad. dodávek - cenová odchylka; celkem 0,77 Kč | 9 859,00 Kč | 9 859,00 Kč | 13.5.2019 | 13.5.2019 | 21.5.2019 |