Psychiatrická nemocnice Horní Beřkovice


Celkem faktur

19921

Stav doplněnosti faktur po měsících

2024 06 05 04 03 02 01
29 66 88 83 78 77
2023 12 11 10 09 08 07 06 05 04 03 02 01
84 73 85 58 69 69 79 85 78 106 69 91
2022 12 11 10 09 08 07 06 05 04 03 02 01
91 85 67 95 81 67 79 79 71 86 76 84
2021 12 11 10 09 08 07 06 05 04 03 02 01
75 93 89 70 71 70 69 76 80 90 88 98
2020 12 11 10 09 08 07 06 05 04 03 02 01
94 110 84 95 74 105 103 104 96 99 82 82
2019 12 11 10 09 08 07 06 05 04 03 02 01
98 101 102 102 89 94 91 106 79 86 81 94
2018 12 11 10
56 10 3
2015 02
1

Rozhodným údajem pro zařazení faktury do měsíce a roku je Datum plnění.
Není-li údaj vyplněn, faktury nejsou do statistiky zahrnuty.


Analytické účty

to
Rychlá volba: Rok 2018, Rok 2019

Zobrazeno 1 401-1 500 z 19 921 záznamů.
DodavatelÚčel platbyPoložkyČástka bez DPHČástka s DPHDatum vystaveníDatum přijetíDatum úhradyDatum plnění
GASTROPLUS LOUNY s.r.o.STAPRO import - potraviny111 01000 - Pořízení zásob - kuchyně; celkem 36 023,88 Kč
503 00000 740 - spotřeba jiných nesklad. dodávek - cenová odchylka; celkem 0,12 Kč
36 024,00 Kč36 024,00 Kč25.4.201925.4.201920.5.2019
GASTROPLUS LOUNY s.r.o.STAPRO import - potraviny111 01000 - Pořízení zásob - kuchyně; celkem 3 685,18 Kč
503 00000 740 - spotřeba jiných nesklad. dodávek - cenová odchylka; celkem -0,18 Kč
3 685,00 Kč3 685,00 Kč25.4.201925.4.201920.5.2019
Pewa, s.r.o.STAPRO import - potraviny111 01000 - Pořízení zásob - kuchyně; celkem 16 377,60 Kč
503 00000 740 - spotřeba jiných nesklad. dodávek - cenová odchylka; celkem 0,40 Kč
16 378,00 Kč16 378,00 Kč25.4.201925.4.201914.5.2019
Roman HelclSTAPRO import - potraviny111 01000 - Pořízení zásob - kuchyně; celkem 8 740,29 Kč
503 00000 740 - spotřeba jiných nesklad. dodávek - cenová odchylka; celkem 0,71 Kč
8 741,00 Kč8 741,00 Kč25.4.201925.4.20193.5.2019
Ministerstvo zdravotnictvíRozúčtování nákladů na zadávací řízení ,,Centralizovaný nákup elektrické energie a plynu pro odběrná místa resortu Ministerstva zdravotnictví České republiky na rok 2020"381 01000 - náklady příštích období - z DOFA; celkem 9 557,55 Kč
9 557,55 Kč9 557,55 Kč25.4.201925.4.20197.5.2019
Fiala Petr - velkoobchod sručník papírový111 02000 - Pořízení zásob - sklad MTZ; celkem 7 163,00 Kč
7 163,00 Kč7 163,00 Kč25.4.201926.4.201921.5.2019
HIPPO spol. s. r. o.Výjezd specialisty dne 24.4.2019518 02000 820 - dopravné - přeprava osob i materiálu; celkem 2 420,00 Kč
2 420,00 Kč2 420,00 Kč25.4.201925.4.201921.5.2019
Fénix Dental s.r.o.zubní materiál501 14750 203 - stomatologický materiál; celkem 9 256,00 Kč
9 256,00 Kč9 256,00 Kč25.4.20192.5.201914.5.2019
Sanofi-aventis,s.r.oLéky132 01000 - léky; celkem 562,62 Kč
562,62 Kč618,88 Kč25.4.201926.4.201925.6.201925.4.2019
Pehak v.o.s.STAPRO import - potraviny649 02000 740 - ostatní výnosy z činnosti; celkem -943,05 Kč
503 00000 740 - spotřeba jiných nesklad. dodávek - cenová odchylka; celkem -0,51 Kč
111 01000 - Pořízení zásob - kuchyně; celkem 6 394,83 Kč
111 01000 - Pořízení zásob - kuchyně; celkem 10 344,02 Kč
111 01000 - Pořízení zásob - kuchyně; celkem 2 327,42 Kč
111 01000 - Pořízení zásob - kuchyně; celkem 10 206,00 Kč
111 01000 - Pořízení zásob - kuchyně; celkem 6 014,85 Kč
111 01000 - Pořízení zásob - kuchyně; celkem 17 642,49 Kč
111 01000 - Pořízení zásob - kuchyně; celkem 3 684,14 Kč
503 00000 740 - spotřeba jiných nesklad. dodávek - cenová odchylka; celkem -242,19 Kč
55 428,00 Kč55 428,00 Kč26.4.201926.4.201913.5.2019
ELZA systém s.r.o.Dodatek č. 1 Oprava osvětlení v areálu Psychiatrické nemocnice Horní Beřkovice511 01001 799 - opravy a údržba stavební, malování; celkem 106 414,98 Kč
128 762,13 Kč106 414,98 Kč26.4.201926.4.201914.5.201926.4.2019
CZ-Hamico s.r.o.STAPRO import - potraviny111 01000 - Pořízení zásob - kuchyně; celkem 19 489,17 Kč
503 00000 740 - spotřeba jiných nesklad. dodávek - cenová odchylka; celkem -0,17 Kč
19 489,00 Kč19 489,00 Kč26.4.201926.4.201921.5.2019
Pehak v.o.s.STAPRO import - potraviny111 01000 - Pořízení zásob - kuchyně; celkem 7 556,94 Kč
111 01000 - Pořízení zásob - kuchyně; celkem 10 343,74 Kč
111 01000 - Pořízení zásob - kuchyně; celkem 8 931,06 Kč
111 01000 - Pořízení zásob - kuchyně; celkem 4 890,95 Kč
649 02000 740 - ostatní výnosy z činnosti; celkem -585,30 Kč
503 00000 740 - spotřeba jiných nesklad. dodávek - cenová odchylka; celkem -0,39 Kč
31 137,00 Kč31 137,00 Kč26.4.201926.4.201913.5.2019
Pehak v.o.s.STAPRO import - potraviny111 01000 - Pořízení zásob - kuchyně; celkem 13 031,80 Kč
111 01000 - Pořízení zásob - kuchyně; celkem 20 584,45 Kč
111 01000 - Pořízení zásob - kuchyně; celkem 1 230,50 Kč
649 02000 740 - ostatní výnosy z činnosti; celkem -1 515,10 Kč
503 00000 740 - spotřeba jiných nesklad. dodávek - cenová odchylka; celkem 0,35 Kč
33 332,00 Kč33 332,00 Kč26.4.201926.4.201913.5.2019
GASTROPLUS LOUNY s.r.o.STAPRO import - potraviny111 01000 - Pořízení zásob - kuchyně; celkem 1 270,75 Kč
503 00000 740 - spotřeba jiných nesklad. dodávek - cenová odchylka; celkem 0,25 Kč
1 271,00 Kč1 271,00 Kč26.4.201926.4.201920.5.2019
Václav ZoubekSTAPRO import - potraviny111 01000 - Pořízení zásob - kuchyně; celkem 5 163,33 Kč
503 00000 740 - spotřeba jiných nesklad. dodávek - cenová odchylka; celkem -0,33 Kč
5 163,00 Kč5 163,00 Kč26.4.201926.4.201920.5.2019
Pewa, s.r.o.STAPRO import - potraviny111 01000 - Pořízení zásob - kuchyně; celkem 1 389,20 Kč
503 00000 740 - spotřeba jiných nesklad. dodávek - cenová odchylka; celkem -0,20 Kč
1 389,00 Kč1 389,00 Kč26.4.201926.4.201920.5.2019
Martin RůzhaSTAPRO import - potraviny111 01000 - Pořízení zásob - kuchyně; celkem 17 609,84 Kč
111 01000 - Pořízení zásob - kuchyně; celkem 22 183,50 Kč
39 793,34 Kč39 793,34 Kč26.4.201926.4.20193.5.2019
Martin RůzhaSTAPRO import - potraviny111 01000 - Pořízení zásob - kuchyně; celkem 10 798,73 Kč
111 01000 - Pořízení zásob - kuchyně; celkem 15 914,17 Kč
503 00000 740 - spotřeba jiných nesklad. dodávek - cenová odchylka; celkem -0,01 Kč
26 712,89 Kč26 712,89 Kč26.4.201926.4.20193.5.2019
Netfox s.r.o.IT komponenty111 02000 - Pořízení zásob - sklad MTZ; celkem 22 394,68 Kč
22 394,68 Kč22 394,68 Kč26.4.201910.5.201921.5.2019
ALIMPEX-LOUNY, S.R.OSTAPRO import - potraviny111 01000 - Pořízení zásob - kuchyně; celkem 14 352,37 Kč
111 01000 - Pořízení zásob - kuchyně; celkem 13 012,48 Kč
503 00000 740 - spotřeba jiných nesklad. dodávek - cenová odchylka; celkem 0,15 Kč
27 365,00 Kč27 365,00 Kč26.4.201926.4.201914.5.2019
Pehak v.o.s.STAPRO import - potraviny649 02000 740 - ostatní výnosy z činnosti; celkem -216,44 Kč
503 00000 740 - spotřeba jiných nesklad. dodávek - cenová odchylka; celkem -0,01 Kč
111 01000 - Pořízení zásob - kuchyně; celkem 4 816,20 Kč
111 01000 - Pořízení zásob - kuchyně; celkem 4 644,86 Kč
111 01000 - Pořízení zásob - kuchyně; celkem 10 480,33 Kč
111 01000 - Pořízení zásob - kuchyně; celkem 5 390,06 Kč
111 01000 - Pořízení zásob - kuchyně; celkem 552,00 Kč
25 667,00 Kč25 667,00 Kč26.4.201926.4.201913.5.2019
Testudo Cor. s.r.o.Prodloužení registrace domény pnhberkovice. cz o 1. rok celkem 2 070,00 Kč
2 070,00 Kč2 070,00 Kč27.4.201929.4.201915.5.2019
Kristýna VrkočováUbytování v Kempu Alegro412 02003 - FKSP - čerpání rekreace; celkem 52 500,00 Kč
52 500,00 Kč52 500,00 Kč28.4.201930.4.201914.5.2019
OBALY VYSOČINA s.r.o.sáčky, kelímky, motouz111 02000 - Pořízení zásob - sklad MTZ; celkem 1 911,00 Kč
1 911,00 Kč1 911,00 Kč29.4.20196.5.201930.5.2019
ZOO, DVUR KRALOVEVstupenky412 02001 - FKSP - čerpání kultura a tělovýchova; celkem 12 915,00 Kč
12 915,00 Kč12 915,00 Kč29.4.20192.5.201914.5.2019
STAVMAT Mazourek, s. r. o.zednické nářadí111 02000 - Pořízení zásob - sklad MTZ; celkem 957,00 Kč
957,00 Kč957,00 Kč29.4.20193.5.201914.5.2019
TechnotonTonery111 02000 - Pořízení zásob - sklad MTZ; celkem 24 987,00 Kč
24 987,00 Kč24 987,00 Kč29.4.20197.5.201930.5.2019
DITIS - spol. s r. o.tiskopisy, sáčky na léky111 02000 - Pořízení zásob - sklad MTZ; celkem 8 148,00 Kč
8 148,00 Kč8 148,00 Kč29.4.20199.5.201930.5.2019
STAVMAT Mazourek, s. r. o.stavební materiál511 01001 613 - opravy a údržba stavební, malování; celkem 5 950,00 Kč
5 950,00 Kč5 950,00 Kč29.4.20199.5.201920.5.2019
Finanční úřad v Roudnici nad LabemDaň z nemovitosti pro rok 2019 - 1. splátka532 00000 901 - daň z nemovitostí; celkem 13 360,00 Kč
13 360,00 Kč13 360,00 Kč29.4.201929.4.201917.5.2019
Aura - Pont s.r.o.autorská odměna - Zamilovaný sukničkář BJ2019518 10101 777 - služby pro pacienty - Beřkovické jaro, podzim; celkem 1 575,92 Kč
1 575,92 Kč1 575,92 Kč29.4.201926.4.201920.5.2019
PhoenixLéky132 01000 - léky; celkem 1 155,70 Kč
132 01000 - léky; celkem -0,02 Kč
1 155,70 Kč1 271,27 Kč29.4.201930.4.201927.6.201930.4.2019
Finanční úřad v Roudnici nad LabemDaň z nemovitosti pro rok 2019 - 2. splátka532 00000 901 - daň z nemovitostí; celkem 13 361,00 Kč
13 361,00 Kč13 361,00 Kč29.4.201929.4.201920.11.2019
Značkové nářadí s.r.o.Oprava a seřízení formátovací pily511 03001 771 - ostatní údržba a opravy; celkem 7 898,00 Kč
7 898,00 Kč7 898,00 Kč30.4.20192.5.201920.5.2019
Lukáš ZáveskýSpráva internetů a webových stránek 04/2019 - dle smlouvy518 09020 901 - údržba softwaru,upgrade,webhosting; celkem 17 000,00 Kč
17 000,00 Kč17 000,00 Kč30.4.20192.5.201914.5.2019
PhoenixLéky132 01000 - léky; celkem 107 337,02 Kč
132 01000 - léky; celkem 3 818,59 Kč
132 01000 - léky; celkem 2 798,42 Kč
132 01000 - léky; celkem 0,12 Kč
113 954,03 Kč125 848,19 Kč30.4.201930.4.201930.5.201930.4.2019
Perfect Distribution a.s.Dezinfekce132 01000 - léky; celkem 920,00 Kč
132 01000 - léky; celkem 11 445,40 Kč
12 365,40 Kč14 906,93 Kč30.4.20193.5.201920.5.201930.4.2019
Pehak v.o.s.potraviny - haléřové vyrovnání503 00000 740 - spotřeba jiných nesklad. dodávek - cenová odchylka; celkem 242,20 Kč
242,20 Kč242,20 Kč30.4.201930.4.201913.5.2019
KVD Plus s.r.o.Písek maltový511 01001 799 - opravy a údržba stavební, malování; celkem 1 927,00 Kč
1 927,00 Kč1 927,00 Kč30.4.20196.5.201920.5.2019
Dentamed (ČR), spol. s r.o.zubní materiál501 14750 203 - stomatologický materiál; celkem 6 471,00 Kč
6 471,00 Kč6 471,00 Kč30.4.20196.5.201920.5.2019
REHABILITACE ZBYNĚK TEPLÝ s.r.o.Masáže412 02008 - FKSP - čerpání masáže zaměstnanci; celkem 2 500,00 Kč
2 500,00 Kč2 500,00 Kč30.4.20196.5.201914.5.2019
RUBIN M-M, s.r.o.Stavební práce v areálu nemocnice 04/2019511 01001 799 - opravy a údržba stavební, malování; celkem 169 635,00 Kč
511 01001 613 - opravy a údržba stavební, malování; celkem 35 185,00 Kč
511 01001 452 - opravy a údržba stavební, malování; celkem 11 780,00 Kč
262 086,00 Kč216 600,00 Kč30.4.201930.4.201930.5.201930.4.2019
Výtahy Vaněrka , s.r.o.Servis výtahů 04/2019518 10012 999 - ostatní nevýrobní služby - revize a kontroly,STK; celkem 2 400,00 Kč
2 904,00 Kč2 400,00 Kč30.4.201930.4.201930.5.201930.4.2019
Severočeské vodovody a kanalizace, a.s.Vyúčtování vodné - 04/2019 - nemocnice314 08000 - poskytnuté zálohy - voda; celkem -121 739,13 Kč
502 02000 999 - spotřeba vody; celkem 248 721,28 Kč
503 00000 901 - spotřeba jiných nesklad. dodávek - cenová odchylka; celkem -0,47 Kč
126 981,68 Kč146 029,00 Kč30.4.20196.5.201927.5.201930.4.2019
O2 Czech Republic a.s.Vyúčtování mob. hovorů 01.04 .2019 - 30.04.2019518 01010 323 - telefonní poplatky - mobilní telefony; celkem 84,70 Kč
518 01010 100 - telefonní poplatky - mobilní telefony; celkem 313,03 Kč
518 01010 471 - telefonní poplatky - mobilní telefony; celkem 109,06 Kč
518 01010 451 - telefonní poplatky - mobilní telefony; celkem 886,20 Kč
518 01010 100 - telefonní poplatky - mobilní telefony; celkem 499,00 Kč
518 01010 710 - telefonní poplatky - mobilní telefony; celkem 121,00 Kč
518 01010 810 - telefonní poplatky - mobilní telefony; celkem 84,70 Kč
518 01010 710 - telefonní poplatky - mobilní telefony; celkem 84,70 Kč
518 01010 451 - telefonní poplatky - mobilní telefony; celkem 272,25 Kč
518 01010 710 - telefonní poplatky - mobilní telefony; celkem 272,25 Kč
518 01010 771 - telefonní poplatky - mobilní telefony; celkem 265,84 Kč
518 01010 721 - telefonní poplatky - mobilní telefony; celkem 84,70 Kč
518 01010 771 - telefonní poplatky - mobilní telefony; celkem 84,70 Kč
518 01010 750 - telefonní poplatky - mobilní telefony; celkem 84,70 Kč
518 01010 312 - telefonní poplatky - mobilní telefony; celkem 84,70 Kč
518 01010 471 - telefonní poplatky - mobilní telefony; celkem 89,54 Kč
518 01010 462 - telefonní poplatky - mobilní telefony; celkem 84,70 Kč
518 01010 760 - telefonní poplatky - mobilní telefony; celkem 85,91 Kč
518 01010 777 - telefonní poplatky - mobilní telefony; celkem 272,25 Kč
518 01010 481 - telefonní poplatky - mobilní telefony; celkem 272,25 Kč
518 01010 321 - telefonní poplatky - mobilní telefony; celkem 187,25 Kč
518 01010 721 - telefonní poplatky - mobilní telefony; celkem 84,70 Kč
518 01010 312 - telefonní poplatky - mobilní telefony; celkem 84,70 Kč
518 01010 901 - telefonní poplatky - mobilní telefony; celkem 84,70 Kč
518 01010 481 - telefonní poplatky - mobilní telefony; celkem 101,94 Kč
518 01010 481 - telefonní poplatky - mobilní telefony; celkem 84,70 Kč
518 01010 760 - telefonní poplatky - mobilní telefony; celkem 84,70 Kč
518 01010 810 - telefonní poplatky - mobilní telefony; celkem 387,20 Kč
518 01010 710 - telefonní poplatky - mobilní telefony; celkem 576,30 Kč
518 01010 761 - telefonní poplatky - mobilní telefony; celkem 84,70 Kč
518 01010 810 - telefonní poplatky - mobilní telefony; celkem 84,70 Kč
518 01010 220 - telefonní poplatky - mobilní telefony; celkem 84,70 Kč
518 01010 820 - telefonní poplatky - mobilní telefony; celkem 84,70 Kč
518 01010 820 - telefonní poplatky - mobilní telefony; celkem 84,70 Kč
518 01010 730 - telefonní poplatky - mobilní telefony; celkem 84,70 Kč
518 01010 810 - telefonní poplatky - mobilní telefony; celkem 336,25 Kč
518 01010 820 - telefonní poplatky - mobilní telefony; celkem 272,25 Kč
518 01010 740 - telefonní poplatky - mobilní telefony; celkem 90,75 Kč
518 01010 901 - telefonní poplatky - mobilní telefony; celkem 41,87 Kč
518 01010 313 - telefonní poplatky - mobilní telefony; celkem 30,25 Kč
518 01010 501 - telefonní poplatky - mobilní telefony; celkem 272,25 Kč
518 01010 481 - telefonní poplatky - mobilní telefony; celkem 264,00 Kč
518 01010 312 - telefonní poplatky - mobilní telefony; celkem 84,70 Kč
503 00000 901 - spotřeba jiných nesklad. dodávek - cenová odchylka; celkem -0,01 Kč
7 712,88 Kč7 712,88 Kč30.4.20196.5.201930.5.2019
Zen systems s.r.o.Údržba a servis serverů a sítě 04/2019518 09020 901 - údržba softwaru,upgrade,webhosting; celkem 18 150,00 Kč
18 150,00 Kč18 150,00 Kč30.4.20196.5.201930.5.2019
Citus, s.r.o.STAPRO import - potraviny111 01000 - Pořízení zásob - kuchyně; celkem 32 175,39 Kč
503 00000 740 - spotřeba jiných nesklad. dodávek - cenová odchylka; celkem -0,39 Kč
32 175,00 Kč32 175,00 Kč30.4.201930.4.201920.5.2019
GASTROPLUS LOUNY s.r.o.STAPRO import - potraviny111 01000 - Pořízení zásob - kuchyně; celkem 6 703,35 Kč
503 00000 740 - spotřeba jiných nesklad. dodávek - cenová odchylka; celkem -0,35 Kč
6 703,00 Kč6 703,00 Kč30.4.201930.4.201920.5.2019
GASTROPLUS LOUNY s.r.o.STAPRO import - potraviny111 01000 - Pořízení zásob - kuchyně; celkem 4 320,55 Kč
503 00000 740 - spotřeba jiných nesklad. dodávek - cenová odchylka; celkem 0,45 Kč
4 321,00 Kč4 321,00 Kč30.4.201930.4.201920.5.2019
Pewa, s.r.o.STAPRO import - potraviny111 01000 - Pořízení zásob - kuchyně; celkem 12 295,87 Kč
503 00000 740 - spotřeba jiných nesklad. dodávek - cenová odchylka; celkem 0,13 Kč
12 296,00 Kč12 296,00 Kč30.4.201930.4.201920.5.2019
Pewa, s.r.o.STAPRO import - potraviny111 01000 - Pořízení zásob - kuchyně; celkem 9 099,72 Kč
503 00000 740 - spotřeba jiných nesklad. dodávek - cenová odchylka; celkem 0,28 Kč
9 100,00 Kč9 100,00 Kč30.4.201930.4.201920.5.2019
Roman HelclSTAPRO import - potraviny111 01000 - Pořízení zásob - kuchyně; celkem 8 261,98 Kč
503 00000 740 - spotřeba jiných nesklad. dodávek - cenová odchylka; celkem 0,02 Kč
8 262,00 Kč8 262,00 Kč30.4.201930.4.201920.5.2019
HASAP Gastro Consulting, s.r.o.Revize stravovacího provozu 04/2019518 10012 740 - ostatní nevýrobní služby - revize a kontroly,STK; celkem 4 130,22 Kč
4 130,22 Kč4 130,22 Kč30.4.201930.4.201930.5.2019
FCC ČR,s.r.o.,PrahaKomplexní převzetí odpadu 04/2019518 08000 799 - svoz a likvidace odpadu; celkem 90 811,00 Kč
518 08000 740 - svoz a likvidace odpadu; celkem 30 492,00 Kč
518 08000 650 - svoz a likvidace odpadu; celkem 588,00 Kč
518 08000 651 - svoz a likvidace odpadu; celkem 1 176,00 Kč
518 08000 654 - svoz a likvidace odpadu; celkem 588,00 Kč
518 08000 655 - svoz a likvidace odpadu; celkem 1 176,00 Kč
518 08000 657 - svoz a likvidace odpadu; celkem 1 764,00 Kč
126 595,00 Kč126 595,00 Kč30.4.201910.5.201927.5.2019
COLORWAYbarvy, lepidlo, toluen111 02000 - Pořízení zásob - sklad MTZ; celkem 500,00 Kč
111 02000 - Pořízení zásob - sklad MTZ; celkem 520,00 Kč
111 02000 - Pořízení zásob - sklad MTZ; celkem 1 000,00 Kč
503 00000 750 - spotřeba jiných nesklad. dodávek - cenová odchylka; celkem 200,00 Kč
2 220,00 Kč2 220,00 Kč30.4.201914.5.201920.5.2019
Severočeské vodovody a kanalizace, a.s.vodné - 06/2019 nemocnice celkem 140 000,00 Kč
140 000,00 Kč140 000,00 Kč30.4.20195.6.201917.6.2019
PhoenixLéky132 01000 - léky; celkem 4 337,05 Kč
132 01000 - léky; celkem -0,06 Kč
4 337,05 Kč4 770,76 Kč30.4.201930.4.201925.7.201930.4.2019
PhoenixLéky132 01000 - léky; celkem 1 642,46 Kč
1 642,46 Kč1 806,71 Kč30.4.201930.4.201911.7.201926.4.2019
PhoenixLéky132 01000 - léky; celkem 509,14 Kč
132 01000 - léky; celkem 0,01 Kč
509,14 Kč560,05 Kč30.4.201930.4.201925.7.201926.4.2019
HIPPO spol. s. r. o.údržba aplikačního software 05/2019518 09020 901 - údržba softwaru,upgrade,webhosting; celkem 118 394,00 Kč
118 394,00 Kč118 394,00 Kč1.5.20192.5.201930.5.2019
PhoenixLéky132 01000 - léky; celkem 35 793,11 Kč
132 01000 - léky; celkem 1 898,56 Kč
132 01000 - léky; celkem 470,64 Kč
132 01000 - léky; celkem -0,04 Kč
38 162,31 Kč42 125,23 Kč1.5.20193.5.201930.5.20192.5.2019
ha-vel internet s.r.o.Provozní poplatek 05/2019 - připojení internet518 01030 799 - výkony spojů - internet; celkem 9 075,00 Kč
9 075,00 Kč9 075,00 Kč1.5.20192.5.20193.6.2019
Zemědělská Cítov, a.s.STAPRO import - potraviny111 01000 - Pořízení zásob - kuchyně; celkem 2 272,86 Kč
111 01000 - Pořízení zásob - kuchyně; celkem 2 272,86 Kč
111 01000 - Pořízení zásob - kuchyně; celkem 2 272,86 Kč
111 01000 - Pořízení zásob - kuchyně; celkem 2 272,86 Kč
111 01000 - Pořízení zásob - kuchyně; celkem 2 272,86 Kč
111 01000 - Pořízení zásob - kuchyně; celkem 2 272,86 Kč
111 01000 - Pořízení zásob - kuchyně; celkem 2 272,86 Kč
111 01000 - Pořízení zásob - kuchyně; celkem 2 272,86 Kč
503 00000 740 - spotřeba jiných nesklad. dodávek - cenová odchylka; celkem 0,12 Kč
18 183,00 Kč18 183,00 Kč2.5.20192.5.201920.5.2019
GASTROPLUS LOUNY s.r.o.STAPRO import - potraviny111 01000 - Pořízení zásob - kuchyně; celkem 40 444,59 Kč
503 00000 740 - spotřeba jiných nesklad. dodávek - cenová odchylka; celkem 0,41 Kč
40 445,00 Kč40 445,00 Kč2.5.20192.5.201920.5.2019
Pewa, s.r.o.STAPRO import - potraviny111 01000 - Pořízení zásob - kuchyně; celkem 1 355,85 Kč
503 00000 740 - spotřeba jiných nesklad. dodávek - cenová odchylka; celkem 0,15 Kč
1 356,00 Kč1 356,00 Kč2.5.20192.5.201920.5.2019
Ivana Koudelkovápráce dle smlouvy 04/2019549 01010 901 - právní a poradenská činnost; celkem 15 000,00 Kč
15 000,00 Kč15 000,00 Kč2.5.20192.5.201914.5.2019
Lukáš ZáveskýRealizační,poradenská a konzultační činnost za duben 2019- dle příkazní smlouvy ze dne 18.8.2017549 01010 100 - právní a poradenská činnost; celkem 41 062,00 Kč
41 062,00 Kč41 062,00 Kč2.5.20192.5.201920.5.2019
BOLA spol s.r.o.ventil, těsnění111 02000 - Pořízení zásob - sklad MTZ; celkem 9 748,00 Kč
9 748,00 Kč9 748,00 Kč2.5.20196.5.201927.5.2019
Pharmos, a.s.Léky132 01000 - léky; celkem 61,90 Kč
132 01000 - léky; celkem 0,01 Kč
503 00000 220 - spotřeba jiných nesklad. dodávek - cenová odchylka; celkem -0,09 Kč
61,81 Kč68,00 Kč2.5.20193.5.201920.5.20192.5.2019
BioVendor - Laboratorní medicína a.s.Ethyl Glucuronide HEIA-RGT501 04020 520 - laboratorní materiál; celkem 16 335,00 Kč
16 335,00 Kč16 335,00 Kč2.5.20193.5.201920.5.2019
BioVendor - Laboratorní medicína a.s.CRP CONTROL. CRP CONTROL HIGH, CRP501 04020 520 - laboratorní materiál; celkem 14 435,50 Kč
14 435,50 Kč14 435,50 Kč2.5.20193.5.201920.5.2019
ALIMPEX-LOUNY, S.R.OSTAPRO import - potraviny111 01000 - Pořízení zásob - kuchyně; celkem 5 991,50 Kč
503 00000 740 - spotřeba jiných nesklad. dodávek - cenová odchylka; celkem 0,50 Kč
5 992,00 Kč5 992,00 Kč2.5.20192.5.201920.5.2019
LHL s.r.o.BTK elektrokardiografu518 10012 206 - ostatní nevýrobní služby - revize a kontroly,STK; celkem 3 654,20 Kč
3 654,20 Kč3 654,20 Kč2.5.20196.5.201920.5.2019
Dentamed (ČR), spol. s r.o.zubní materiál501 14750 203 - stomatologický materiál; celkem 1 116,00 Kč
1 116,00 Kč1 116,00 Kč2.5.20196.5.201920.5.2019
Mělnická zdravotní, a.s.stomatolog. RTG 04/2019501 14750 203 - stomatologický materiál; celkem 550,00 Kč
550,00 Kč550,00 Kč2.5.20197.5.201921.5.2019
DERMIAPZT132 01000 - léky; celkem 8 107,92 Kč
132 01000 - léky; celkem 2 872,44 Kč
132 01000 - léky; celkem 0,63 Kč
503 00000 220 - spotřeba jiných nesklad. dodávek - cenová odchylka; celkem 0,23 Kč
10 980,59 Kč12 800,00 Kč2.5.20197.5.201920.5.20192.5.2019
Dialab spol. s r.o.PZT132 01000 - léky; celkem 12 978,40 Kč
132 01000 - léky; celkem -0,35 Kč
503 00000 220 - spotřeba jiných nesklad. dodávek - cenová odchylka; celkem 0,14 Kč
12 978,54 Kč15 704,00 Kč2.5.20197.5.201920.5.20192.5.2019
EP ENERGY TRADING, a.s.el. energie 05/2019314 01000 - poskytnuté zálohy - energie; celkem 207 438,02 Kč
207 438,02 Kč251 000,00 Kč2.5.20192.5.20193.5.20195.5.2019
FACSON, spol. s r.o.Oprava tiskárny - mzdová účtárna511 03001 810 - ostatní údržba a opravy; celkem 16 562,00 Kč
16 562,00 Kč16 562,00 Kč2.5.20192.5.201913.5.2019
CZ-Hamico s.r.o.STAPRO import - potraviny111 01000 - Pořízení zásob - kuchyně; celkem 14 045,07 Kč
503 00000 740 - spotřeba jiných nesklad. dodávek - cenová odchylka; celkem -0,07 Kč
14 045,00 Kč14 045,00 Kč2.5.20192.5.201930.5.2019
DERMIAPZT132 01000 - léky; celkem 4 195,42 Kč
132 01000 - léky; celkem 518,21 Kč
132 01000 - léky; celkem -0,27 Kč
503 00000 220 - spotřeba jiných nesklad. dodávek - cenová odchylka; celkem 0,23 Kč
4 713,86 Kč5 452,00 Kč2.5.201910.5.201920.5.20192.5.2019
DERMIAPZT132 01000 - léky; celkem 5 399,83 Kč
132 01000 - léky; celkem 4 510,27 Kč
132 01000 - léky; celkem 0,02 Kč
503 00000 220 - spotřeba jiných nesklad. dodávek - cenová odchylka; celkem 0,77 Kč
9 910,87 Kč11 668,00 Kč2.5.201910.5.201920.5.20192.5.2019
DERMIAPZT132 01000 - léky; celkem 1 296,26 Kč
132 01000 - léky; celkem -0,02 Kč
503 00000 220 - spotřeba jiných nesklad. dodávek - cenová odchylka; celkem 0,30 Kč
1 296,56 Kč1 491,00 Kč2.5.201910.5.201920.5.20192.5.2019
DERMIAPZT132 01000 - léky; celkem 21 729,88 Kč
132 01000 - léky; celkem 1 376,76 Kč
132 01000 - léky; celkem -0,02 Kč
503 00000 220 - spotřeba jiných nesklad. dodávek - cenová odchylka; celkem 0,76 Kč
23 107,40 Kč26 656,00 Kč2.5.201910.5.201920.5.20192.5.2019
MSM, spol. s r.o.PZT132 01000 - léky; celkem 8 047,83 Kč
132 01000 - léky; celkem -0,19 Kč
8 047,83 Kč9 255,00 Kč2.5.20197.5.20193.6.20192.5.2019
TechnotonTonery111 02000 - Pořízení zásob - sklad MTZ; celkem 20 166,00 Kč
20 166,00 Kč20 166,00 Kč2.5.20197.5.20193.6.2019
MSM, spol. s r.o.PZT132 01000 - léky; celkem 22 748,70 Kč
132 01000 - léky; celkem 0,01 Kč
22 748,70 Kč26 161,00 Kč2.5.20197.5.20193.6.20192.5.2019
MSM, spol. s r.o.PZT132 01000 - léky; celkem 1 417,39 Kč
132 01000 - léky; celkem 0,18 Kč
1 417,39 Kč1 630,00 Kč2.5.20197.5.20193.6.20192.5.2019
Alliance Healthcare s.r.o.Léky132 01000 - léky; celkem 2 504,50 Kč
132 01000 - léky; celkem -0,41 Kč
2 504,50 Kč2 754,95 Kč2.5.20196.5.20193.6.20193.5.2019
VYROUBAL TEXTILES s.r.o.perlan111 02000 - Pořízení zásob - sklad MTZ; celkem 38 357,00 Kč
38 357,00 Kč38 357,00 Kč2.5.20196.5.201930.7.2019
RESPECT, a.s.Pojištění majetku ( období 20.4.2019 - 19.4.2020)549 05000 901 - veškeré pojistky, povinné ručení; celkem 144 191,00 Kč
144 191,00 Kč144 191,00 Kč3.5.20193.5.201913.5.2019
Pewa, s.r.o.STAPRO import - potraviny111 01000 - Pořízení zásob - kuchyně; celkem 7 212,36 Kč
503 00000 740 - spotřeba jiných nesklad. dodávek - cenová odchylka; celkem -0,36 Kč
7 212,00 Kč7 212,00 Kč3.5.20193.5.201921.5.2019
Roman HelclSTAPRO import - potraviny111 01000 - Pořízení zásob - kuchyně; celkem 10 442,54 Kč
503 00000 740 - spotřeba jiných nesklad. dodávek - cenová odchylka; celkem 0,46 Kč
10 443,00 Kč10 443,00 Kč3.5.20193.5.201920.5.2019
Martin RůzhaSTAPRO import - potraviny111 01000 - Pořízení zásob - kuchyně; celkem 12 288,22 Kč
111 01000 - Pořízení zásob - kuchyně; celkem 15 552,38 Kč
503 00000 740 - spotřeba jiných nesklad. dodávek - cenová odchylka; celkem -0,04 Kč
27 840,56 Kč27 840,56 Kč3.5.20193.5.201920.5.2019
Martin RůzhaSTAPRO import - potraviny111 01000 - Pořízení zásob - kuchyně; celkem 11 950,29 Kč
111 01000 - Pořízení zásob - kuchyně; celkem 18 587,22 Kč
30 537,51 Kč30 537,51 Kč3.5.20193.5.201920.5.2019
Pražská plynárenská, a.s.Plyn - nemocnice 05/2019314 05000 - poskytnuté zálohy - plyn; celkem 395 702,48 Kč
395 702,48 Kč478 800,00 Kč3.5.20193.5.201914.5.201915.5.2019
Pražská plynárenská, a.s.Plyn - byty 05/2019314 05000 - poskytnuté zálohy - plyn; celkem 23 471,07 Kč
23 471,07 Kč28 400,00 Kč3.5.20193.5.201914.5.201915.5.2019
Josef KlečkaOprava dveří - Internetová kavárna511 01001 613 - opravy a údržba stavební, malování; celkem 7 020,00 Kč
8 494,20 Kč7 020,00 Kč3.5.20196.5.201914.5.20193.5.2019
Severočeské vodovody a kanalizace, a.s.vodné - 05/2019 Rariková D. celkem 360,00 Kč
360,00 Kč360,00 Kč3.5.20193.5.201914.5.2019
Zobrazeno 1 401-1 500 z 19 921 záznamů.