Psychiatrická nemocnice Horní Beřkovice


Celkem faktur

20535

Stav doplněnosti faktur po měsících

2024 08 07 06 05 04 03 02 01
31 78 69 72 94 83 78 77
2023 12 11 10 09 08 07 06 05 04 03 02 01
84 73 85 58 69 69 79 85 78 106 69 91
2022 12 11 10 09 08 07 06 05 04 03 02 01
91 85 67 95 81 67 79 79 71 86 76 84
2021 12 11 10 09 08 07 06 05 04 03 02 01
75 93 89 70 71 70 69 76 80 90 88 98
2020 12 11 10 09 08 07 06 05 04 03 02 01
94 110 84 95 74 105 103 104 96 99 82 82
2019 12 11 10 09 08 07 06 05 04 03 02 01
98 101 102 102 89 94 91 106 79 86 81 94
2018 12 11 10
56 10 3
2015 02
1

Rozhodným údajem pro zařazení faktury do měsíce a roku je Datum plnění.
Není-li údaj vyplněn, faktury nejsou do statistiky zahrnuty.


Analytické účty

to
Rychlá volba: Rok 2018, Rok 2019

Zobrazeno 14 901-15 000 z 20 535 záznamů.
DodavatelÚčel platbyPoložkyČástka bez DPHČástka s DPHDatum vystaveníDatum přijetíDatum úhradyDatum plnění
synlab czech s.r.o.Agregované výkony 7/2019518 10011 411 - ostatní nevýrobní služby - agregované výkony; celkem 99,00 Kč
518 10011 421 - ostatní nevýrobní služby - agregované výkony; celkem 140,50 Kč
518 10011 431 - ostatní nevýrobní služby - agregované výkony; celkem 97,50 Kč
518 10011 442 - ostatní nevýrobní služby - agregované výkony; celkem 204,00 Kč
518 10011 451 - ostatní nevýrobní služby - agregované výkony; celkem 969,00 Kč
518 10011 452 - ostatní nevýrobní služby - agregované výkony; celkem 184,00 Kč
518 10011 453 - ostatní nevýrobní služby - agregované výkony; celkem 285,00 Kč
518 10011 461 - ostatní nevýrobní služby - agregované výkony; celkem 195,00 Kč
518 10011 462 - ostatní nevýrobní služby - agregované výkony; celkem 36,00 Kč
518 10011 471 - ostatní nevýrobní služby - agregované výkony; celkem 36,00 Kč
2 246,00 Kč2 246,00 Kč22.8.201926.8.201917.9.2019
2kR s.r.o.oprava sekačky511 02001 771 - oprava a údržba vozového parku; celkem 1 098,00 Kč
1 098,00 Kč1 098,00 Kč14.8.201916.8.20195.9.2019
Petr Tlacháčškolení zaměstnanců BOZP-práce ve výškách549 03000 771 - školení a sjezdové poplatky; celkem 15 440,00 Kč
15 440,00 Kč15 440,00 Kč23.8.201927.8.20199.9.2019
TechnotonTonery111 02000 - Pořízení zásob - sklad MTZ; celkem 1 694,00 Kč
1 694,00 Kč1 694,00 Kč23.8.201927.8.201917.9.2019
CZ-Hamico s.r.o.STAPRO import - potraviny111 01000 - Pořízení zásob - kuchyně; celkem 20 901,61 Kč
503 00000 740 - spotřeba jiných nesklad. dodávek - cenová odchylka; celkem 0,39 Kč
20 902,00 Kč20 902,00 Kč27.8.201927.8.201924.9.2019
GASTROPLUS LOUNY s.r.o.STAPRO import - potraviny111 01000 - Pořízení zásob - kuchyně; celkem 2 403,50 Kč
503 00000 740 - spotřeba jiných nesklad. dodávek - cenová odchylka; celkem 0,50 Kč
2 404,00 Kč2 404,00 Kč27.8.201927.8.201912.9.2019
Václav ZoubekSTAPRO import - potraviny111 01000 - Pořízení zásob - kuchyně; celkem 4 033,25 Kč
503 00000 740 - spotřeba jiných nesklad. dodávek - cenová odchylka; celkem -0,25 Kč
4 033,00 Kč4 033,00 Kč6.9.20196.9.201924.9.2019
Pewa, s.r.o.STAPRO import - potraviny111 01000 - Pořízení zásob - kuchyně; celkem 9 672,79 Kč
503 00000 740 - spotřeba jiných nesklad. dodávek - cenová odchylka; celkem 0,21 Kč
9 673,00 Kč9 673,00 Kč6.9.20196.9.201924.9.2019
Ivana Koudelkovápráce dle smlouvy 08/2019549 01010 901 - právní a poradenská činnost; celkem 15 000,00 Kč
15 000,00 Kč15 000,00 Kč6.9.20196.9.201912.9.2019
Ing. František ZáveskýPoradenská a konzultační činnost 08/2019549 01010 710 - právní a poradenská činnost; celkem 35 175,00 Kč
35 175,00 Kč35 175,00 Kč6.9.20196.9.201917.9.2019
KeramikCZ s.r.o.pomůcky pro arteterapii111 02000 - Pořízení zásob - sklad MTZ; celkem 626,00 Kč
626,00 Kč626,00 Kč5.9.20199.9.201917.9.2019
Všeobecná fakultní nemocniceSpecializační vzdělávání - Ošetřovatelská péče v psychiatrii - Ježková Alena, Nejmanová Lenka549 03000 421 - školení a sjezdové poplatky; celkem 3 500,00 Kč
549 03000 421 - školení a sjezdové poplatky; celkem 3 500,00 Kč
7 000,00 Kč7 000,00 Kč6.9.20199.9.201911.9.2019
STAPRO s. r. o.Servisní služby dle smlouvy 08/2019518 09020 740 - údržba softwaru,upgrade,webhosting; celkem 11 450,56 Kč
11 450,56 Kč11 450,56 Kč6.9.20199.9.201917.9.2019
JK-Trading s.r.o. PrahaLEUCODIF 200501 04020 520 - laboratorní materiál; celkem 3 622,74 Kč
3 622,74 Kč3 622,74 Kč6.9.20199.9.201917.9.2019
PhoenixLéky132 01000 - léky; celkem 739,95 Kč
739,95 Kč813,95 Kč30.7.201931.7.201926.9.201930.7.2019
PhoenixLéky132 01000 - léky; celkem 1 155,70 Kč
132 01000 - léky; celkem -0,02 Kč
1 155,70 Kč1 271,27 Kč31.7.201931.7.201926.9.201931.7.2019
PhoenixLéky132 01000 - léky; celkem 1 044,43 Kč
132 01000 - léky; celkem -0,01 Kč
1 044,43 Kč1 148,87 Kč1.8.20192.8.201926.9.20192.8.2019
FAGRON a.s.Suroviny132 01000 - léky; celkem 3 090,67 Kč
132 01000 - léky; celkem 309,43 Kč
132 01000 - léky; celkem -0,30 Kč
503 00000 220 - spotřeba jiných nesklad. dodávek - cenová odchylka; celkem 0,32 Kč
3 400,42 Kč3 929,00 Kč5.8.20196.8.20193.9.20195.8.2019
Bidfood Czech Republic s.r.o.STAPRO import - potraviny111 01000 - Pořízení zásob - kuchyně; celkem 1 609,08 Kč
1 609,08 Kč1 609,08 Kč6.8.20196.8.20193.9.2019
JIZERSKÉ PEKÁRNY spol. s r.o.STAPRO import - potraviny111 01000 - Pořízení zásob - kuchyně; celkem 5 994,38 Kč
111 01000 - Pořízení zásob - kuchyně; celkem 6 288,78 Kč
111 01000 - Pořízení zásob - kuchyně; celkem 16 131,05 Kč
111 01000 - Pořízení zásob - kuchyně; celkem 3 377,55 Kč
111 01000 - Pořízení zásob - kuchyně; celkem 3 041,41 Kč
503 00000 740 - spotřeba jiných nesklad. dodávek - cenová odchylka; celkem 0,03 Kč
34 833,20 Kč34 833,20 Kč6.8.20196.8.20195.9.2019
Jiří Sovadina-S.B.CH.instal.instalatérský materiál111 02000 - Pořízení zásob - sklad MTZ; celkem 3 889,00 Kč
3 889,00 Kč3 889,00 Kč8.8.20199.8.201917.9.2019
JIZERSKÉ PEKÁRNY spol. s r.o.STAPRO import - potraviny111 01000 - Pořízení zásob - kuchyně; celkem 7 366,90 Kč
111 01000 - Pořízení zásob - kuchyně; celkem 4 574,13 Kč
111 01000 - Pořízení zásob - kuchyně; celkem 7 759,63 Kč
111 01000 - Pořízení zásob - kuchyně; celkem 21 020,16 Kč
111 01000 - Pořízení zásob - kuchyně; celkem 2 480,55 Kč
503 00000 740 - spotřeba jiných nesklad. dodávek - cenová odchylka; celkem 0,03 Kč
43 201,40 Kč43 201,40 Kč27.8.201927.8.201926.9.2019
Helcl Ovoce zelenina s.r.o.STAPRO import - potraviny111 01000 - Pořízení zásob - kuchyně; celkem 395,00 Kč
395,00 Kč395,00 Kč27.8.201927.8.20195.9.2019
Alliance Healthcare s.r.o.Léky132 01000 - léky; celkem 958,89 Kč
958,89 Kč1 054,78 Kč26.8.201928.8.201924.9.201927.8.2019
Pharmos, a.s.Léky132 01000 - léky; celkem 6 020,00 Kč
6 020,00 Kč6 622,00 Kč27.8.201928.8.201924.9.201927.8.2019
Pharmos, a.s.Léky132 01000 - léky; celkem 347,83 Kč
132 01000 - léky; celkem 217,78 Kč
503 00000 220 - spotřeba jiných nesklad. dodávek - cenová odchylka; celkem 0,44 Kč
566,05 Kč640,00 Kč27.8.201928.8.20199.9.201927.8.2019
Bidfood Czech Republic s.r.o.STAPRO import - potraviny111 01000 - Pořízení zásob - kuchyně; celkem 1 451,30 Kč
1 451,30 Kč1 451,30 Kč28.8.201928.8.201926.9.2019
GASTROPLUS LOUNY s.r.o.STAPRO import - potraviny111 01000 - Pořízení zásob - kuchyně; celkem 34 124,76 Kč
503 00000 740 - spotřeba jiných nesklad. dodávek - cenová odchylka; celkem 0,24 Kč
34 125,00 Kč34 125,00 Kč28.8.201928.8.201916.9.2019
Desster spol. s r.o.roční servis + BTK518 10012 203 - ostatní nevýrobní služby - revize a kontroly,STK; celkem 1 524,60 Kč
518 10012 520 - ostatní nevýrobní služby - revize a kontroly,STK; celkem 1 379,40 Kč
518 10012 220 - ostatní nevýrobní služby - revize a kontroly,STK; celkem 1 524,60 Kč
4 428,60 Kč4 428,60 Kč22.8.201927.8.20199.9.2019
Medsol s.r.o.BTK defibrilátorů518 10012 721 - ostatní nevýrobní služby - revize a kontroly,STK; celkem 13 690,00 Kč
13 690,00 Kč13 690,00 Kč26.8.201927.8.20195.9.2019
Servis Balkancaroprava traktoru511 02001 721 - oprava a údržba vozového parku; celkem 4 265,00 Kč
4 265,00 Kč4 265,00 Kč27.8.201929.8.201926.9.2019
Alliance Healthcare s.r.o.Léky132 01000 - léky; celkem 5 604,25 Kč
132 01000 - léky; celkem 0,07 Kč
5 604,25 Kč6 164,68 Kč28.8.201929.8.201926.9.201929.8.2019
F & T s.r.o.Stavební řezivo - oprava podlahy A půda - IV.etapa511 01001 799 - opravy a údržba stavební, malování; celkem 16 781,90 Kč
16 781,90 Kč16 781,90 Kč28.8.201929.8.20193.9.2019
Vladislav Korčákčistící prostředky111 02000 - Pořízení zásob - sklad MTZ; celkem 36 421,00 Kč
36 421,00 Kč36 421,00 Kč29.8.201930.8.201926.9.2019
Lukáš Kulhánekvahařské práce - kalibrace518 10012 740 - ostatní nevýrobní služby - revize a kontroly,STK; celkem 6 569,00 Kč
518 10012 730 - ostatní nevýrobní služby - revize a kontroly,STK; celkem 2 627,00 Kč
9 196,00 Kč9 196,00 Kč27.8.201929.8.20199.9.2019
BioVendor - Laboratorní medicína a.s.OPIATES, WASHING SOLUTION501 04020 520 - laboratorní materiál; celkem 13 894,84 Kč
13 894,84 Kč13 894,84 Kč28.8.201929.8.201910.9.2019
BioVendor - Laboratorní medicína a.s.CREATININE501 04020 520 - laboratorní materiál; celkem 8 476,34 Kč
8 476,34 Kč8 476,34 Kč28.8.201929.8.201910.9.2019
ALFA Software s.r.o.Čipové klíčenky 100 ks263 01000 - ceniny (čipové karty); celkem 5 626,50 Kč
5 626,50 Kč5 626,50 Kč28.8.201928.8.201910.9.2019
Zemědělská Cítov, a.s.STAPRO import - potraviny111 01000 - Pořízení zásob - kuchyně; celkem 1 449,00 Kč
111 01000 - Pořízení zásob - kuchyně; celkem 2 173,50 Kč
111 01000 - Pořízení zásob - kuchyně; celkem 1 449,00 Kč
111 01000 - Pořízení zásob - kuchyně; celkem 2 173,50 Kč
111 01000 - Pořízení zásob - kuchyně; celkem 2 173,50 Kč
111 01000 - Pořízení zásob - kuchyně; celkem 2 173,50 Kč
111 01000 - Pořízení zásob - kuchyně; celkem 2 173,50 Kč
111 01000 - Pořízení zásob - kuchyně; celkem 1 449,00 Kč
503 00000 740 - spotřeba jiných nesklad. dodávek - cenová odchylka; celkem 0,50 Kč
15 215,00 Kč15 215,00 Kč30.8.201930.8.201910.9.2019
Starý a partner s.r.o.Studie k akci:-,, VZT-stravovacího provozu" - TZ budovy z hlediska provozu042 07000 - NDHM stavební investice -stavební úpravy; celkem 58 080,00 Kč
416 02000 - FRIM - čerpání z vlastních zdrojů - stav. činnost; celkem 58 080,00 Kč
58 080,00 Kč58 080,00 Kč5.9.20199.9.201917.9.2019
Fyzická osobaVystoupení skupiny D.Ex Tempore518 10040 777 - služby pro pacienty; celkem 4 500,00 Kč
4 500,00 Kč4 500,00 Kč30.8.201910.9.201917.9.2019
Citus, s.r.o.STAPRO import - potraviny111 01000 - Pořízení zásob - kuchyně; celkem 17 011,95 Kč
503 00000 740 - spotřeba jiných nesklad. dodávek - cenová odchylka; celkem 0,05 Kč
17 012,00 Kč17 012,00 Kč10.9.201910.9.201926.9.2019
GASTROPLUS LOUNY s.r.o.STAPRO import - potraviny111 01000 - Pořízení zásob - kuchyně; celkem 4 686,83 Kč
503 00000 740 - spotřeba jiných nesklad. dodávek - cenová odchylka; celkem 0,17 Kč
4 687,00 Kč4 687,00 Kč10.9.201910.9.201926.9.2019
ALIMPEX-LOUNY, S.R.OSTAPRO import - potraviny111 01000 - Pořízení zásob - kuchyně; celkem 6 568,80 Kč
111 01000 - Pořízení zásob - kuchyně; celkem 18 231,87 Kč
24 800,67 Kč24 800,67 Kč9.9.20199.9.201917.9.2019
PhoenixLéky132 01000 - léky; celkem 266,16 Kč
266,16 Kč292,78 Kč7.8.20199.8.20195.9.20195.8.2019
CZ-Hamico s.r.o.STAPRO import - potraviny111 01000 - Pořízení zásob - kuchyně; celkem 18 857,02 Kč
503 00000 740 - spotřeba jiných nesklad. dodávek - cenová odchylka; celkem -0,02 Kč
18 857,00 Kč18 857,00 Kč8.8.20198.8.20195.9.2019
PhoenixLéky132 01000 - léky; celkem 109 339,45 Kč
132 01000 - léky; celkem 12 578,18 Kč
132 01000 - léky; celkem 1 204,67 Kč
132 01000 - léky; celkem 0,56 Kč
123 122,30 Kč136 195,96 Kč7.8.20199.8.20195.9.20198.8.2019
Servis BalkancarOprava UNC 750 Locust511 02001 721 - oprava a údržba vozového parku; celkem 6 493,00 Kč
6 493,00 Kč6 493,00 Kč9.8.20199.8.20195.9.2019
TRIO HAVEL s.r.o.oděvy OOP111 02000 - Pořízení zásob - sklad MTZ; celkem 26 711,00 Kč
26 711,00 Kč26 711,00 Kč8.8.201912.8.20195.9.2019
Démos trade, a.s.kování, pojezdy, úchytky111 02000 - Pořízení zásob - sklad MTZ; celkem 2 727,00 Kč
2 727,00 Kč2 727,00 Kč7.8.20199.8.20195.9.2019
Profi DDD s.r.o.Deratizace kuchyně518 10010 740 - ostatní nevýrobní služby; celkem 3 345,65 Kč
3 345,65 Kč3 345,65 Kč9.8.201912.8.20195.9.2019
Linet s.r.o.kurtovací pásy111 02000 - Pořízení zásob - sklad MTZ; celkem 19 029,67 Kč
19 029,67 Kč19 029,67 Kč7.8.201913.8.20195.9.2019
Professional support s.r.o.prací prášky111 02000 - Pořízení zásob - sklad MTZ; celkem 11 283,06 Kč
11 283,06 Kč11 283,06 Kč7.8.20197.8.20195.9.2019
FEKO - LT s.r.o.Tlakové čištění kanalizace 6.8.2019518 10010 799 - ostatní nevýrobní služby; celkem 7 303,00 Kč
7 303,00 Kč7 303,00 Kč8.8.201913.8.20195.9.2019
JIZERSKÉ PEKÁRNY spol. s r.o.STAPRO import - potraviny111 01000 - Pořízení zásob - kuchyně; celkem 4 119,30 Kč
111 01000 - Pořízení zásob - kuchyně; celkem 12 455,08 Kč
111 01000 - Pořízení zásob - kuchyně; celkem 9 057,40 Kč
111 01000 - Pořízení zásob - kuchyně; celkem 6 009,33 Kč
111 01000 - Pořízení zásob - kuchyně; celkem 13 880,50 Kč
503 00000 740 - spotřeba jiných nesklad. dodávek - cenová odchylka; celkem -0,01 Kč
45 521,60 Kč45 521,60 Kč12.8.201912.8.201910.9.2019
Pharmos, a.s.Léky132 01000 - léky; celkem 4 746,72 Kč
132 01000 - léky; celkem -0,22 Kč
503 00000 220 - spotřeba jiných nesklad. dodávek - cenová odchylka; celkem -0,39 Kč
4 746,33 Kč5 221,00 Kč12.8.201913.8.20192.9.201912.8.2019
Jiří Sovadina-S.B.CH.instal.instalatérský materiál111 02000 - Pořízení zásob - sklad MTZ; celkem 1 207,00 Kč
1 207,00 Kč1 207,00 Kč13.8.201913.8.201926.9.2019
Roman HelclSTAPRO import - potraviny111 01000 - Pořízení zásob - kuchyně; celkem 10 354,60 Kč
503 00000 740 - spotřeba jiných nesklad. dodávek - cenová odchylka; celkem 0,40 Kč
10 355,00 Kč10 355,00 Kč10.9.201910.9.201917.9.2019
Pewa, s.r.o.STAPRO import - potraviny111 01000 - Pořízení zásob - kuchyně; celkem 28 670,51 Kč
503 00000 740 - spotřeba jiných nesklad. dodávek - cenová odchylka; celkem 0,49 Kč
28 671,00 Kč28 671,00 Kč10.9.201910.9.201926.9.2019
Pewa, s.r.o.STAPRO import - potraviny111 01000 - Pořízení zásob - kuchyně; celkem 158,70 Kč
503 00000 740 - spotřeba jiných nesklad. dodávek - cenová odchylka; celkem 0,30 Kč
159,00 Kč159,00 Kč10.9.201910.9.201926.9.2019
DERMIAPZT132 01000 - léky; celkem 1 587,00 Kč
132 01000 - léky; celkem 517,34 Kč
132 01000 - léky; celkem 0,07 Kč
503 00000 220 - spotřeba jiných nesklad. dodávek - cenová odchylka; celkem 0,96 Kč
2 105,30 Kč2 452,00 Kč2.9.201910.9.201917.9.20192.9.2019
DERMIAPZT132 01000 - léky; celkem 29 268,76 Kč
132 01000 - léky; celkem 1 821,40 Kč
132 01000 - léky; celkem 0,22 Kč
503 00000 220 - spotřeba jiných nesklad. dodávek - cenová odchylka; celkem 0,04 Kč
31 090,20 Kč35 863,00 Kč3.9.201910.9.201917.9.20193.9.2019
DERMIAPZT132 01000 - léky; celkem 1 742,40 Kč
132 01000 - léky; celkem 371,94 Kč
132 01000 - léky; celkem 0,17 Kč
503 00000 220 - spotřeba jiných nesklad. dodávek - cenová odchylka; celkem 0,19 Kč
2 114,53 Kč2 454,00 Kč3.9.201910.9.201917.9.20193.9.2019
DERMIAPZT132 01000 - léky; celkem 3 410,08 Kč
132 01000 - léky; celkem 3 789,19 Kč
503 00000 220 - spotřeba jiných nesklad. dodávek - cenová odchylka; celkem 0,49 Kč
7 199,76 Kč8 507,00 Kč3.9.201910.9.201917.9.20193.9.2019
Česká pošta, s.p.Poštovné II. dekáda 08/2019518 01020 901 - poštovné; celkem 4 911,00 Kč
4 911,00 Kč4 911,00 Kč2.9.201910.9.201916.9.2019
Česká pošta, s.p.Poštovné III. dekáda 08/2019518 01020 901 - poštovné; celkem 4 193,00 Kč
4 193,00 Kč4 193,00 Kč4.9.201910.9.201918.9.2019
MUF - Pro s.r.o.Laboratorní materiál501 04020 520 - laboratorní materiál; celkem 6 772,37 Kč
6 772,37 Kč6 772,37 Kč5.9.201910.9.201917.9.2019
KÁMEN Zbraslav, a.s.Přírodní drcené kamenivo.518 10020 799 - ostatní služby materiální povahy,betonová směs; celkem 15 418,87 Kč
15 418,87 Kč15 418,87 Kč6.9.201910.9.201926.9.2019
BioVendor - Laboratorní medicína a.s.CLEANING SOLUTION501 04020 520 - laboratorní materiál; celkem 525,14 Kč
525,14 Kč525,14 Kč10.9.201911.9.201917.9.2019
MUF - Pro s.r.o.Laboratorní materiál501 04020 520 - laboratorní materiál; celkem 326,70 Kč
326,70 Kč326,70 Kč9.9.201911.9.201917.9.2019
FCC ČR,s.r.o.,PrahaKomplexní převzetí odpadu 08/2019518 08000 799 - svoz a likvidace odpadu; celkem 113 002,00 Kč
518 08000 740 - svoz a likvidace odpadu; celkem 33 033,00 Kč
518 08000 650 - svoz a likvidace odpadu; celkem 588,00 Kč
518 08000 651 - svoz a likvidace odpadu; celkem 1 176,00 Kč
518 08000 654 - svoz a likvidace odpadu; celkem 588,00 Kč
518 08000 655 - svoz a likvidace odpadu; celkem 1 176,00 Kč
518 08000 657 - svoz a likvidace odpadu; celkem 1 764,00 Kč
151 327,00 Kč151 327,00 Kč31.8.201911.9.201926.9.2019
EP ENERGY TRADING, a.s.vyúčtování el. energie 07/2019314 01000 - poskytnuté zálohy - energie; celkem -204 132,23 Kč
502 01000 999 - spotřeba elektrické energie; celkem 221 033,60 Kč
503 00000 901 - spotřeba jiných nesklad. dodávek - cenová odchylka; celkem 0,35 Kč
16 901,72 Kč20 451,00 Kč7.8.201914.8.20195.9.201931.7.2019
ha-vel internet s.r.o.Vyúčtování - pevná linka 07/2019518 01011 999 - telefonní poplatky - pevná linka; celkem 2 662,00 Kč
2 662,00 Kč2 662,00 Kč14.8.201914.8.201912.9.2019
Citus, s.r.o.STAPRO import - potraviny111 01000 - Pořízení zásob - kuchyně; celkem 4 421,98 Kč
503 00000 740 - spotřeba jiných nesklad. dodávek - cenová odchylka; celkem 0,02 Kč
4 422,00 Kč4 422,00 Kč30.8.201930.8.201917.9.2019
Pewa, s.r.o.STAPRO import - potraviny111 01000 - Pořízení zásob - kuchyně; celkem 12 726,34 Kč
503 00000 740 - spotřeba jiných nesklad. dodávek - cenová odchylka; celkem -0,34 Kč
12 726,00 Kč12 726,00 Kč30.8.201930.8.201917.9.2019
Helcl Ovoce zelenina s.r.o.STAPRO import - potraviny111 01000 - Pořízení zásob - kuchyně; celkem 7 066,55 Kč
7 066,55 Kč7 066,55 Kč30.8.201930.8.201910.9.2019
BioVendor - Laboratorní medicína a.s.CANNABINOIDS501 04020 520 - laboratorní materiál; celkem 12 450,17 Kč
12 450,17 Kč12 450,17 Kč29.8.201930.8.201910.9.2019
BioVendor - Laboratorní medicína a.s.CANNABINOIDS501 04020 520 - laboratorní materiál; celkem 12 450,17 Kč
12 450,17 Kč12 450,17 Kč29.8.201930.8.201910.9.2019
HASAP Gastro Consulting, s.r.o.Revize stravovacího provozu 08/2019518 10012 740 - ostatní nevýrobní služby - revize a kontroly,STK; celkem 4 130,22 Kč
4 130,22 Kč4 130,22 Kč30.8.201930.8.201926.9.2019
MANSWELT, a.s.nýty a podložky111 02000 - Pořízení zásob - sklad MTZ; celkem 296,00 Kč
296,00 Kč296,00 Kč30.8.201930.8.201912.9.2019
VKUS-BUSTAN s.r.o.papír kancelářský111 02000 - Pořízení zásob - sklad MTZ; celkem 11 579,70 Kč
11 579,70 Kč11 579,70 Kč29.8.20192.9.201926.9.2019
EP ENERGY TRADING, a.s.el. energie 09/2019314 01000 - poskytnuté zálohy - energie; celkem 204 132,23 Kč
204 132,23 Kč247 000,00 Kč2.9.20192.9.20193.9.20195.9.2019
HIPPO spol. s. r. o.údržba aplikačního software 09/2019518 09020 901 - údržba softwaru,upgrade,webhosting; celkem 118 394,00 Kč
118 394,00 Kč118 394,00 Kč1.9.20192.9.201926.9.2019
COLORWAYbarvy, štětce, ředidlo111 02000 - Pořízení zásob - sklad MTZ; celkem 10 320,00 Kč
111 02000 - Pořízení zásob - sklad MTZ; celkem 1 505,00 Kč
111 02000 - Pořízení zásob - sklad MTZ; celkem 6 820,00 Kč
18 645,00 Kč18 645,00 Kč31.8.20192.9.201926.9.2019
Eco-Aqua-Servis, s.r.o.Desinfekce teplé vody a rozvodů v objektu G nemocnice.518 10010 799 - ostatní nevýrobní služby; celkem 13 201,10 Kč
13 201,10 Kč13 201,10 Kč29.8.20192.9.201912.9.2019
CGB - Consult,s.r.o.Kontrola účetnictví provedená Ing. Charvátem , 08/2019549 01010 810 - právní a poradenská činnost; celkem 10 890,00 Kč
10 890,00 Kč10 890,00 Kč30.8.20192.9.201926.9.2019
Knoblochová Olga, JUDr.Právní služby 08/2019549 01010 100 - právní a poradenská činnost; celkem 53 900,00 Kč
53 900,00 Kč53 900,00 Kč2.9.20192.9.201912.9.2019
DEGA CZ, s.r.o.Pravidelná kontrola v kalibraci plynových detektorů518 10012 782 - ostatní nevýrobní služby - revize a kontroly,STK; celkem 12 204,06 Kč
12 204,06 Kč12 204,06 Kč28.8.20192.9.201912.9.2019
CZ-Hamico s.r.o.STAPRO import - potraviny111 01000 - Pořízení zásob - kuchyně; celkem 17 650,20 Kč
503 00000 740 - spotřeba jiných nesklad. dodávek - cenová odchylka; celkem -0,20 Kč
17 650,00 Kč17 650,00 Kč2.9.20192.9.201926.9.2019
PhoenixLéky132 01000 - léky; celkem 1 762,28 Kč
1 762,28 Kč1 938,51 Kč31.8.201931.8.201926.9.201928.8.2019
Zen systems s.r.o.Údržba a servis serverů a sítě 08/2019518 09020 901 - údržba softwaru,upgrade,webhosting; celkem 18 150,00 Kč
18 150,00 Kč18 150,00 Kč31.8.20192.9.201926.9.2019
PhoenixLéky132 01000 - léky; celkem 89 519,45 Kč
132 01000 - léky; celkem 3 955,67 Kč
132 01000 - léky; celkem 6 379,01 Kč
132 01000 - léky; celkem -0,07 Kč
99 854,13 Kč110 739,02 Kč31.8.201931.8.201926.9.201930.8.2019
Dialab spol. s r.o.PZT132 01000 - léky; celkem 15 494,90 Kč
132 01000 - léky; celkem -0,45 Kč
503 00000 220 - spotřeba jiných nesklad. dodávek - cenová odchylka; celkem 0,17 Kč
15 495,07 Kč18 749,00 Kč30.8.20193.9.201912.9.201930.8.2019
COLORWAYMořidlo511 01001 799 - opravy a údržba stavební, malování; celkem 3 210,00 Kč
3 210,00 Kč3 210,00 Kč31.8.20192.9.201926.9.2019
Robin Stojnovpracovní deska111 02000 - Pořízení zásob - sklad MTZ; celkem 2 773,00 Kč
2 773,00 Kč2 773,00 Kč30.8.20193.9.201917.9.2019
Advokátní kancelář JUDr. Jan OpletalPrávní služby 08/2019549 01010 100 - právní a poradenská činnost; celkem 14 700,00 Kč
14 700,00 Kč14 700,00 Kč3.9.20193.9.201912.9.2019
BioVendor - Laboratorní medicína a.s.Bilirubin přímý,Cholestero, CRP501 04020 520 - laboratorní materiál; celkem 7 175,82 Kč
7 175,82 Kč7 175,82 Kč2.9.20193.9.201917.9.2019
Zdravotní ústav v Ústí n. L.Zkouška vzorku teplé vody518 10012 799 - ostatní nevýrobní služby - revize a kontroly,STK; celkem 8 349,00 Kč
8 349,00 Kč8 349,00 Kč30.8.20192.9.201925.9.2019
ČEZ ESCO, a.s.energie 09/2019, RT /byt č.4 - 657314 01000 - poskytnuté zálohy - energie; celkem 363,64 Kč
363,64 Kč440,00 Kč3.9.20193.9.20195.9.20199.9.2019
ČEZ ESCO, a.s.energie 09/2019, RT /byt č.16 - 657314 01000 - poskytnuté zálohy - energie; celkem 132,23 Kč
132,23 Kč160,00 Kč3.9.20193.9.20195.9.20199.9.2019
Zobrazeno 14 901-15 000 z 20 535 záznamů.