2024 | 10 | 09 | 08 | 07 | 06 | 05 | 04 | 03 | 02 | 01 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
31 | 65 | 63 | 86 | 72 | 72 | 94 | 83 | 78 | 77 |
2023 | 12 | 11 | 10 | 09 | 08 | 07 | 06 | 05 | 04 | 03 | 02 | 01 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
84 | 73 | 85 | 58 | 69 | 69 | 79 | 85 | 78 | 106 | 69 | 91 |
2022 | 12 | 11 | 10 | 09 | 08 | 07 | 06 | 05 | 04 | 03 | 02 | 01 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
91 | 85 | 67 | 95 | 81 | 67 | 79 | 79 | 71 | 86 | 76 | 84 |
2021 | 12 | 11 | 10 | 09 | 08 | 07 | 06 | 05 | 04 | 03 | 02 | 01 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
75 | 93 | 90 | 70 | 71 | 70 | 69 | 76 | 80 | 90 | 88 | 98 |
2020 | 12 | 11 | 10 | 09 | 08 | 07 | 06 | 05 | 04 | 03 | 02 | 01 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
94 | 110 | 84 | 95 | 74 | 105 | 103 | 104 | 96 | 99 | 82 | 82 |
2019 | 12 | 11 | 10 | 09 | 08 | 07 | 06 | 05 | 04 | 03 | 02 | 01 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
98 | 101 | 102 | 102 | 89 | 94 | 91 | 106 | 79 | 86 | 81 | 94 |
2018 | 12 | 11 | 10 |
---|---|---|---|
56 | 10 | 3 |
2015 | 02 |
---|---|
1 |
Rozhodným údajem pro zařazení faktury do měsíce a roku je Datum plnění.
Není-li údaj vyplněn, faktury nejsou do statistiky zahrnuty.
Dodavatel | Účel platby | Položky | Částka bez DPH | Částka s DPH | Datum vystavení | Datum přijetí | Datum úhrady | Datum plnění |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
synlab czech s.r.o. | Agregované výkony 7/2019 | 518 10011 411 - ostatní nevýrobní služby - agregované výkony; celkem 99,00 Kč 518 10011 421 - ostatní nevýrobní služby - agregované výkony; celkem 140,50 Kč 518 10011 431 - ostatní nevýrobní služby - agregované výkony; celkem 97,50 Kč 518 10011 442 - ostatní nevýrobní služby - agregované výkony; celkem 204,00 Kč 518 10011 451 - ostatní nevýrobní služby - agregované výkony; celkem 969,00 Kč 518 10011 452 - ostatní nevýrobní služby - agregované výkony; celkem 184,00 Kč 518 10011 453 - ostatní nevýrobní služby - agregované výkony; celkem 285,00 Kč 518 10011 461 - ostatní nevýrobní služby - agregované výkony; celkem 195,00 Kč 518 10011 462 - ostatní nevýrobní služby - agregované výkony; celkem 36,00 Kč 518 10011 471 - ostatní nevýrobní služby - agregované výkony; celkem 36,00 Kč | 2 246,00 Kč | 2 246,00 Kč | 22.8.2019 | 26.8.2019 | 17.9.2019 | |
2kR s.r.o. | oprava sekačky | 511 02001 771 - oprava a údržba vozového parku; celkem 1 098,00 Kč | 1 098,00 Kč | 1 098,00 Kč | 14.8.2019 | 16.8.2019 | 5.9.2019 | |
Petr Tlacháč | školení zaměstnanců BOZP-práce ve výškách | 549 03000 771 - školení a sjezdové poplatky; celkem 15 440,00 Kč | 15 440,00 Kč | 15 440,00 Kč | 23.8.2019 | 27.8.2019 | 9.9.2019 | |
Technoton | Tonery | 111 02000 - Pořízení zásob - sklad MTZ; celkem 1 694,00 Kč | 1 694,00 Kč | 1 694,00 Kč | 23.8.2019 | 27.8.2019 | 17.9.2019 | |
CZ-Hamico s.r.o. | STAPRO import - potraviny | 111 01000 - Pořízení zásob - kuchyně; celkem 20 901,61 Kč 503 00000 740 - spotřeba jiných nesklad. dodávek - cenová odchylka; celkem 0,39 Kč | 20 902,00 Kč | 20 902,00 Kč | 27.8.2019 | 27.8.2019 | 24.9.2019 | |
GASTROPLUS LOUNY s.r.o. | STAPRO import - potraviny | 111 01000 - Pořízení zásob - kuchyně; celkem 2 403,50 Kč 503 00000 740 - spotřeba jiných nesklad. dodávek - cenová odchylka; celkem 0,50 Kč | 2 404,00 Kč | 2 404,00 Kč | 27.8.2019 | 27.8.2019 | 12.9.2019 | |
Václav Zoubek | STAPRO import - potraviny | 111 01000 - Pořízení zásob - kuchyně; celkem 4 033,25 Kč 503 00000 740 - spotřeba jiných nesklad. dodávek - cenová odchylka; celkem -0,25 Kč | 4 033,00 Kč | 4 033,00 Kč | 6.9.2019 | 6.9.2019 | 24.9.2019 | |
Pewa, s.r.o. | STAPRO import - potraviny | 111 01000 - Pořízení zásob - kuchyně; celkem 9 672,79 Kč 503 00000 740 - spotřeba jiných nesklad. dodávek - cenová odchylka; celkem 0,21 Kč | 9 673,00 Kč | 9 673,00 Kč | 6.9.2019 | 6.9.2019 | 24.9.2019 | |
Ivana Koudelková | práce dle smlouvy 08/2019 | 549 01010 901 - právní a poradenská činnost; celkem 15 000,00 Kč | 15 000,00 Kč | 15 000,00 Kč | 6.9.2019 | 6.9.2019 | 12.9.2019 | |
Ing. František Záveský | Poradenská a konzultační činnost 08/2019 | 549 01010 710 - právní a poradenská činnost; celkem 35 175,00 Kč | 35 175,00 Kč | 35 175,00 Kč | 6.9.2019 | 6.9.2019 | 17.9.2019 | |
KeramikCZ s.r.o. | pomůcky pro arteterapii | 111 02000 - Pořízení zásob - sklad MTZ; celkem 626,00 Kč | 626,00 Kč | 626,00 Kč | 5.9.2019 | 9.9.2019 | 17.9.2019 | |
Všeobecná fakultní nemocnice | Specializační vzdělávání - Ošetřovatelská péče v psychiatrii - Ježková Alena, Nejmanová Lenka | 549 03000 421 - školení a sjezdové poplatky; celkem 3 500,00 Kč 549 03000 421 - školení a sjezdové poplatky; celkem 3 500,00 Kč | 7 000,00 Kč | 7 000,00 Kč | 6.9.2019 | 9.9.2019 | 11.9.2019 | |
STAPRO s. r. o. | Servisní služby dle smlouvy 08/2019 | 518 09020 740 - údržba softwaru,upgrade,webhosting; celkem 11 450,56 Kč | 11 450,56 Kč | 11 450,56 Kč | 6.9.2019 | 9.9.2019 | 17.9.2019 | |
JK-Trading s.r.o. Praha | LEUCODIF 200 | 501 04020 520 - laboratorní materiál; celkem 3 622,74 Kč | 3 622,74 Kč | 3 622,74 Kč | 6.9.2019 | 9.9.2019 | 17.9.2019 | |
Phoenix | Léky | 132 01000 - léky; celkem 739,95 Kč | 739,95 Kč | 813,95 Kč | 30.7.2019 | 31.7.2019 | 26.9.2019 | 30.7.2019 |
Phoenix | Léky | 132 01000 - léky; celkem 1 155,70 Kč 132 01000 - léky; celkem -0,02 Kč | 1 155,70 Kč | 1 271,27 Kč | 31.7.2019 | 31.7.2019 | 26.9.2019 | 31.7.2019 |
Phoenix | Léky | 132 01000 - léky; celkem 1 044,43 Kč 132 01000 - léky; celkem -0,01 Kč | 1 044,43 Kč | 1 148,87 Kč | 1.8.2019 | 2.8.2019 | 26.9.2019 | 2.8.2019 |
FAGRON a.s. | Suroviny | 132 01000 - léky; celkem 3 090,67 Kč 132 01000 - léky; celkem 309,43 Kč 132 01000 - léky; celkem -0,30 Kč 503 00000 220 - spotřeba jiných nesklad. dodávek - cenová odchylka; celkem 0,32 Kč | 3 400,42 Kč | 3 929,00 Kč | 5.8.2019 | 6.8.2019 | 3.9.2019 | 5.8.2019 |
Bidfood Czech Republic s.r.o. | STAPRO import - potraviny | 111 01000 - Pořízení zásob - kuchyně; celkem 1 609,08 Kč | 1 609,08 Kč | 1 609,08 Kč | 6.8.2019 | 6.8.2019 | 3.9.2019 | |
JIZERSKÉ PEKÁRNY spol. s r.o. | STAPRO import - potraviny | 111 01000 - Pořízení zásob - kuchyně; celkem 5 994,38 Kč 111 01000 - Pořízení zásob - kuchyně; celkem 6 288,78 Kč 111 01000 - Pořízení zásob - kuchyně; celkem 16 131,05 Kč 111 01000 - Pořízení zásob - kuchyně; celkem 3 377,55 Kč 111 01000 - Pořízení zásob - kuchyně; celkem 3 041,41 Kč 503 00000 740 - spotřeba jiných nesklad. dodávek - cenová odchylka; celkem 0,03 Kč | 34 833,20 Kč | 34 833,20 Kč | 6.8.2019 | 6.8.2019 | 5.9.2019 | |
Jiří Sovadina-S.B.CH.instal. | instalatérský materiál | 111 02000 - Pořízení zásob - sklad MTZ; celkem 3 889,00 Kč | 3 889,00 Kč | 3 889,00 Kč | 8.8.2019 | 9.8.2019 | 17.9.2019 | |
JIZERSKÉ PEKÁRNY spol. s r.o. | STAPRO import - potraviny | 111 01000 - Pořízení zásob - kuchyně; celkem 7 366,90 Kč 111 01000 - Pořízení zásob - kuchyně; celkem 4 574,13 Kč 111 01000 - Pořízení zásob - kuchyně; celkem 7 759,63 Kč 111 01000 - Pořízení zásob - kuchyně; celkem 21 020,16 Kč 111 01000 - Pořízení zásob - kuchyně; celkem 2 480,55 Kč 503 00000 740 - spotřeba jiných nesklad. dodávek - cenová odchylka; celkem 0,03 Kč | 43 201,40 Kč | 43 201,40 Kč | 27.8.2019 | 27.8.2019 | 26.9.2019 | |
Helcl Ovoce zelenina s.r.o. | STAPRO import - potraviny | 111 01000 - Pořízení zásob - kuchyně; celkem 395,00 Kč | 395,00 Kč | 395,00 Kč | 27.8.2019 | 27.8.2019 | 5.9.2019 | |
Alliance Healthcare s.r.o. | Léky | 132 01000 - léky; celkem 958,89 Kč | 958,89 Kč | 1 054,78 Kč | 26.8.2019 | 28.8.2019 | 24.9.2019 | 27.8.2019 |
Pharmos, a.s. | Léky | 132 01000 - léky; celkem 6 020,00 Kč | 6 020,00 Kč | 6 622,00 Kč | 27.8.2019 | 28.8.2019 | 24.9.2019 | 27.8.2019 |
Pharmos, a.s. | Léky | 132 01000 - léky; celkem 347,83 Kč 132 01000 - léky; celkem 217,78 Kč 503 00000 220 - spotřeba jiných nesklad. dodávek - cenová odchylka; celkem 0,44 Kč | 566,05 Kč | 640,00 Kč | 27.8.2019 | 28.8.2019 | 9.9.2019 | 27.8.2019 |
Bidfood Czech Republic s.r.o. | STAPRO import - potraviny | 111 01000 - Pořízení zásob - kuchyně; celkem 1 451,30 Kč | 1 451,30 Kč | 1 451,30 Kč | 28.8.2019 | 28.8.2019 | 26.9.2019 | |
GASTROPLUS LOUNY s.r.o. | STAPRO import - potraviny | 111 01000 - Pořízení zásob - kuchyně; celkem 34 124,76 Kč 503 00000 740 - spotřeba jiných nesklad. dodávek - cenová odchylka; celkem 0,24 Kč | 34 125,00 Kč | 34 125,00 Kč | 28.8.2019 | 28.8.2019 | 16.9.2019 | |
Desster spol. s r.o. | roční servis + BTK | 518 10012 203 - ostatní nevýrobní služby - revize a kontroly,STK; celkem 1 524,60 Kč 518 10012 520 - ostatní nevýrobní služby - revize a kontroly,STK; celkem 1 379,40 Kč 518 10012 220 - ostatní nevýrobní služby - revize a kontroly,STK; celkem 1 524,60 Kč | 4 428,60 Kč | 4 428,60 Kč | 22.8.2019 | 27.8.2019 | 9.9.2019 | |
Medsol s.r.o. | BTK defibrilátorů | 518 10012 721 - ostatní nevýrobní služby - revize a kontroly,STK; celkem 13 690,00 Kč | 13 690,00 Kč | 13 690,00 Kč | 26.8.2019 | 27.8.2019 | 5.9.2019 | |
Servis Balkancar | oprava traktoru | 511 02001 721 - oprava a údržba vozového parku; celkem 4 265,00 Kč | 4 265,00 Kč | 4 265,00 Kč | 27.8.2019 | 29.8.2019 | 26.9.2019 | |
Alliance Healthcare s.r.o. | Léky | 132 01000 - léky; celkem 5 604,25 Kč 132 01000 - léky; celkem 0,07 Kč | 5 604,25 Kč | 6 164,68 Kč | 28.8.2019 | 29.8.2019 | 26.9.2019 | 29.8.2019 |
F & T s.r.o. | Stavební řezivo - oprava podlahy A půda - IV.etapa | 511 01001 799 - opravy a údržba stavební, malování; celkem 16 781,90 Kč | 16 781,90 Kč | 16 781,90 Kč | 28.8.2019 | 29.8.2019 | 3.9.2019 | |
Vladislav Korčák | čistící prostředky | 111 02000 - Pořízení zásob - sklad MTZ; celkem 36 421,00 Kč | 36 421,00 Kč | 36 421,00 Kč | 29.8.2019 | 30.8.2019 | 26.9.2019 | |
Lukáš Kulhánek | vahařské práce - kalibrace | 518 10012 740 - ostatní nevýrobní služby - revize a kontroly,STK; celkem 6 569,00 Kč 518 10012 730 - ostatní nevýrobní služby - revize a kontroly,STK; celkem 2 627,00 Kč | 9 196,00 Kč | 9 196,00 Kč | 27.8.2019 | 29.8.2019 | 9.9.2019 | |
BioVendor - Laboratorní medicína a.s. | OPIATES, WASHING SOLUTION | 501 04020 520 - laboratorní materiál; celkem 13 894,84 Kč | 13 894,84 Kč | 13 894,84 Kč | 28.8.2019 | 29.8.2019 | 10.9.2019 | |
BioVendor - Laboratorní medicína a.s. | CREATININE | 501 04020 520 - laboratorní materiál; celkem 8 476,34 Kč | 8 476,34 Kč | 8 476,34 Kč | 28.8.2019 | 29.8.2019 | 10.9.2019 | |
ALFA Software s.r.o. | Čipové klíčenky 100 ks | 263 01000 - ceniny (čipové karty); celkem 5 626,50 Kč | 5 626,50 Kč | 5 626,50 Kč | 28.8.2019 | 28.8.2019 | 10.9.2019 | |
Zemědělská Cítov, a.s. | STAPRO import - potraviny | 111 01000 - Pořízení zásob - kuchyně; celkem 1 449,00 Kč 111 01000 - Pořízení zásob - kuchyně; celkem 2 173,50 Kč 111 01000 - Pořízení zásob - kuchyně; celkem 1 449,00 Kč 111 01000 - Pořízení zásob - kuchyně; celkem 2 173,50 Kč 111 01000 - Pořízení zásob - kuchyně; celkem 2 173,50 Kč 111 01000 - Pořízení zásob - kuchyně; celkem 2 173,50 Kč 111 01000 - Pořízení zásob - kuchyně; celkem 2 173,50 Kč 111 01000 - Pořízení zásob - kuchyně; celkem 1 449,00 Kč 503 00000 740 - spotřeba jiných nesklad. dodávek - cenová odchylka; celkem 0,50 Kč | 15 215,00 Kč | 15 215,00 Kč | 30.8.2019 | 30.8.2019 | 10.9.2019 | |
Starý a partner s.r.o. | Studie k akci:-,, VZT-stravovacího provozu" - TZ budovy z hlediska provozu | 042 07000 - NDHM stavební investice -stavební úpravy; celkem 58 080,00 Kč 416 02000 - FRIM - čerpání z vlastních zdrojů - stav. činnost; celkem 58 080,00 Kč | 58 080,00 Kč | 58 080,00 Kč | 5.9.2019 | 9.9.2019 | 17.9.2019 | |
Fyzická osoba | Vystoupení skupiny D.Ex Tempore | 518 10040 777 - služby pro pacienty; celkem 4 500,00 Kč | 4 500,00 Kč | 4 500,00 Kč | 30.8.2019 | 10.9.2019 | 17.9.2019 | |
Citus, s.r.o. | STAPRO import - potraviny | 111 01000 - Pořízení zásob - kuchyně; celkem 17 011,95 Kč 503 00000 740 - spotřeba jiných nesklad. dodávek - cenová odchylka; celkem 0,05 Kč | 17 012,00 Kč | 17 012,00 Kč | 10.9.2019 | 10.9.2019 | 26.9.2019 | |
GASTROPLUS LOUNY s.r.o. | STAPRO import - potraviny | 111 01000 - Pořízení zásob - kuchyně; celkem 4 686,83 Kč 503 00000 740 - spotřeba jiných nesklad. dodávek - cenová odchylka; celkem 0,17 Kč | 4 687,00 Kč | 4 687,00 Kč | 10.9.2019 | 10.9.2019 | 26.9.2019 | |
ALIMPEX-LOUNY, S.R.O | STAPRO import - potraviny | 111 01000 - Pořízení zásob - kuchyně; celkem 6 568,80 Kč 111 01000 - Pořízení zásob - kuchyně; celkem 18 231,87 Kč | 24 800,67 Kč | 24 800,67 Kč | 9.9.2019 | 9.9.2019 | 17.9.2019 | |
Phoenix | Léky | 132 01000 - léky; celkem 266,16 Kč | 266,16 Kč | 292,78 Kč | 7.8.2019 | 9.8.2019 | 5.9.2019 | 5.8.2019 |
CZ-Hamico s.r.o. | STAPRO import - potraviny | 111 01000 - Pořízení zásob - kuchyně; celkem 18 857,02 Kč 503 00000 740 - spotřeba jiných nesklad. dodávek - cenová odchylka; celkem -0,02 Kč | 18 857,00 Kč | 18 857,00 Kč | 8.8.2019 | 8.8.2019 | 5.9.2019 | |
Phoenix | Léky | 132 01000 - léky; celkem 109 339,45 Kč 132 01000 - léky; celkem 12 578,18 Kč 132 01000 - léky; celkem 1 204,67 Kč 132 01000 - léky; celkem 0,56 Kč | 123 122,30 Kč | 136 195,96 Kč | 7.8.2019 | 9.8.2019 | 5.9.2019 | 8.8.2019 |
Servis Balkancar | Oprava UNC 750 Locust | 511 02001 721 - oprava a údržba vozového parku; celkem 6 493,00 Kč | 6 493,00 Kč | 6 493,00 Kč | 9.8.2019 | 9.8.2019 | 5.9.2019 | |
TRIO HAVEL s.r.o. | oděvy OOP | 111 02000 - Pořízení zásob - sklad MTZ; celkem 26 711,00 Kč | 26 711,00 Kč | 26 711,00 Kč | 8.8.2019 | 12.8.2019 | 5.9.2019 | |
Démos trade, a.s. | kování, pojezdy, úchytky | 111 02000 - Pořízení zásob - sklad MTZ; celkem 2 727,00 Kč | 2 727,00 Kč | 2 727,00 Kč | 7.8.2019 | 9.8.2019 | 5.9.2019 | |
Profi DDD s.r.o. | Deratizace kuchyně | 518 10010 740 - ostatní nevýrobní služby; celkem 3 345,65 Kč | 3 345,65 Kč | 3 345,65 Kč | 9.8.2019 | 12.8.2019 | 5.9.2019 | |
Linet s.r.o. | kurtovací pásy | 111 02000 - Pořízení zásob - sklad MTZ; celkem 19 029,67 Kč | 19 029,67 Kč | 19 029,67 Kč | 7.8.2019 | 13.8.2019 | 5.9.2019 | |
Professional support s.r.o. | prací prášky | 111 02000 - Pořízení zásob - sklad MTZ; celkem 11 283,06 Kč | 11 283,06 Kč | 11 283,06 Kč | 7.8.2019 | 7.8.2019 | 5.9.2019 | |
FEKO - LT s.r.o. | Tlakové čištění kanalizace 6.8.2019 | 518 10010 799 - ostatní nevýrobní služby; celkem 7 303,00 Kč | 7 303,00 Kč | 7 303,00 Kč | 8.8.2019 | 13.8.2019 | 5.9.2019 | |
JIZERSKÉ PEKÁRNY spol. s r.o. | STAPRO import - potraviny | 111 01000 - Pořízení zásob - kuchyně; celkem 4 119,30 Kč 111 01000 - Pořízení zásob - kuchyně; celkem 12 455,08 Kč 111 01000 - Pořízení zásob - kuchyně; celkem 9 057,40 Kč 111 01000 - Pořízení zásob - kuchyně; celkem 6 009,33 Kč 111 01000 - Pořízení zásob - kuchyně; celkem 13 880,50 Kč 503 00000 740 - spotřeba jiných nesklad. dodávek - cenová odchylka; celkem -0,01 Kč | 45 521,60 Kč | 45 521,60 Kč | 12.8.2019 | 12.8.2019 | 10.9.2019 | |
Pharmos, a.s. | Léky | 132 01000 - léky; celkem 4 746,72 Kč 132 01000 - léky; celkem -0,22 Kč 503 00000 220 - spotřeba jiných nesklad. dodávek - cenová odchylka; celkem -0,39 Kč | 4 746,33 Kč | 5 221,00 Kč | 12.8.2019 | 13.8.2019 | 2.9.2019 | 12.8.2019 |
Jiří Sovadina-S.B.CH.instal. | instalatérský materiál | 111 02000 - Pořízení zásob - sklad MTZ; celkem 1 207,00 Kč | 1 207,00 Kč | 1 207,00 Kč | 13.8.2019 | 13.8.2019 | 26.9.2019 | |
Roman Helcl | STAPRO import - potraviny | 111 01000 - Pořízení zásob - kuchyně; celkem 10 354,60 Kč 503 00000 740 - spotřeba jiných nesklad. dodávek - cenová odchylka; celkem 0,40 Kč | 10 355,00 Kč | 10 355,00 Kč | 10.9.2019 | 10.9.2019 | 17.9.2019 | |
Pewa, s.r.o. | STAPRO import - potraviny | 111 01000 - Pořízení zásob - kuchyně; celkem 28 670,51 Kč 503 00000 740 - spotřeba jiných nesklad. dodávek - cenová odchylka; celkem 0,49 Kč | 28 671,00 Kč | 28 671,00 Kč | 10.9.2019 | 10.9.2019 | 26.9.2019 | |
Pewa, s.r.o. | STAPRO import - potraviny | 111 01000 - Pořízení zásob - kuchyně; celkem 158,70 Kč 503 00000 740 - spotřeba jiných nesklad. dodávek - cenová odchylka; celkem 0,30 Kč | 159,00 Kč | 159,00 Kč | 10.9.2019 | 10.9.2019 | 26.9.2019 | |
DERMIA | PZT | 132 01000 - léky; celkem 1 587,00 Kč 132 01000 - léky; celkem 517,34 Kč 132 01000 - léky; celkem 0,07 Kč 503 00000 220 - spotřeba jiných nesklad. dodávek - cenová odchylka; celkem 0,96 Kč | 2 105,30 Kč | 2 452,00 Kč | 2.9.2019 | 10.9.2019 | 17.9.2019 | 2.9.2019 |
DERMIA | PZT | 132 01000 - léky; celkem 29 268,76 Kč 132 01000 - léky; celkem 1 821,40 Kč 132 01000 - léky; celkem 0,22 Kč 503 00000 220 - spotřeba jiných nesklad. dodávek - cenová odchylka; celkem 0,04 Kč | 31 090,20 Kč | 35 863,00 Kč | 3.9.2019 | 10.9.2019 | 17.9.2019 | 3.9.2019 |
DERMIA | PZT | 132 01000 - léky; celkem 1 742,40 Kč 132 01000 - léky; celkem 371,94 Kč 132 01000 - léky; celkem 0,17 Kč 503 00000 220 - spotřeba jiných nesklad. dodávek - cenová odchylka; celkem 0,19 Kč | 2 114,53 Kč | 2 454,00 Kč | 3.9.2019 | 10.9.2019 | 17.9.2019 | 3.9.2019 |
DERMIA | PZT | 132 01000 - léky; celkem 3 410,08 Kč 132 01000 - léky; celkem 3 789,19 Kč 503 00000 220 - spotřeba jiných nesklad. dodávek - cenová odchylka; celkem 0,49 Kč | 7 199,76 Kč | 8 507,00 Kč | 3.9.2019 | 10.9.2019 | 17.9.2019 | 3.9.2019 |
Česká pošta, s.p. | Poštovné II. dekáda 08/2019 | 518 01020 901 - poštovné; celkem 4 911,00 Kč | 4 911,00 Kč | 4 911,00 Kč | 2.9.2019 | 10.9.2019 | 16.9.2019 | |
Česká pošta, s.p. | Poštovné III. dekáda 08/2019 | 518 01020 901 - poštovné; celkem 4 193,00 Kč | 4 193,00 Kč | 4 193,00 Kč | 4.9.2019 | 10.9.2019 | 18.9.2019 | |
MUF - Pro s.r.o. | Laboratorní materiál | 501 04020 520 - laboratorní materiál; celkem 6 772,37 Kč | 6 772,37 Kč | 6 772,37 Kč | 5.9.2019 | 10.9.2019 | 17.9.2019 | |
KÁMEN Zbraslav, a.s. | Přírodní drcené kamenivo. | 518 10020 799 - ostatní služby materiální povahy,betonová směs; celkem 15 418,87 Kč | 15 418,87 Kč | 15 418,87 Kč | 6.9.2019 | 10.9.2019 | 26.9.2019 | |
BioVendor - Laboratorní medicína a.s. | CLEANING SOLUTION | 501 04020 520 - laboratorní materiál; celkem 525,14 Kč | 525,14 Kč | 525,14 Kč | 10.9.2019 | 11.9.2019 | 17.9.2019 | |
MUF - Pro s.r.o. | Laboratorní materiál | 501 04020 520 - laboratorní materiál; celkem 326,70 Kč | 326,70 Kč | 326,70 Kč | 9.9.2019 | 11.9.2019 | 17.9.2019 | |
FCC ČR,s.r.o.,Praha | Komplexní převzetí odpadu 08/2019 | 518 08000 799 - svoz a likvidace odpadu; celkem 113 002,00 Kč 518 08000 740 - svoz a likvidace odpadu; celkem 33 033,00 Kč 518 08000 650 - svoz a likvidace odpadu; celkem 588,00 Kč 518 08000 651 - svoz a likvidace odpadu; celkem 1 176,00 Kč 518 08000 654 - svoz a likvidace odpadu; celkem 588,00 Kč 518 08000 655 - svoz a likvidace odpadu; celkem 1 176,00 Kč 518 08000 657 - svoz a likvidace odpadu; celkem 1 764,00 Kč | 151 327,00 Kč | 151 327,00 Kč | 31.8.2019 | 11.9.2019 | 26.9.2019 | |
EP ENERGY TRADING, a.s. | vyúčtování el. energie 07/2019 | 314 01000 - poskytnuté zálohy - energie; celkem -204 132,23 Kč 502 01000 999 - spotřeba elektrické energie; celkem 221 033,60 Kč 503 00000 901 - spotřeba jiných nesklad. dodávek - cenová odchylka; celkem 0,35 Kč | 16 901,72 Kč | 20 451,00 Kč | 7.8.2019 | 14.8.2019 | 5.9.2019 | 31.7.2019 |
ha-vel internet s.r.o. | Vyúčtování - pevná linka 07/2019 | 518 01011 999 - telefonní poplatky - pevná linka; celkem 2 662,00 Kč | 2 662,00 Kč | 2 662,00 Kč | 14.8.2019 | 14.8.2019 | 12.9.2019 | |
Citus, s.r.o. | STAPRO import - potraviny | 111 01000 - Pořízení zásob - kuchyně; celkem 4 421,98 Kč 503 00000 740 - spotřeba jiných nesklad. dodávek - cenová odchylka; celkem 0,02 Kč | 4 422,00 Kč | 4 422,00 Kč | 30.8.2019 | 30.8.2019 | 17.9.2019 | |
Pewa, s.r.o. | STAPRO import - potraviny | 111 01000 - Pořízení zásob - kuchyně; celkem 12 726,34 Kč 503 00000 740 - spotřeba jiných nesklad. dodávek - cenová odchylka; celkem -0,34 Kč | 12 726,00 Kč | 12 726,00 Kč | 30.8.2019 | 30.8.2019 | 17.9.2019 | |
Helcl Ovoce zelenina s.r.o. | STAPRO import - potraviny | 111 01000 - Pořízení zásob - kuchyně; celkem 7 066,55 Kč | 7 066,55 Kč | 7 066,55 Kč | 30.8.2019 | 30.8.2019 | 10.9.2019 | |
BioVendor - Laboratorní medicína a.s. | CANNABINOIDS | 501 04020 520 - laboratorní materiál; celkem 12 450,17 Kč | 12 450,17 Kč | 12 450,17 Kč | 29.8.2019 | 30.8.2019 | 10.9.2019 | |
BioVendor - Laboratorní medicína a.s. | CANNABINOIDS | 501 04020 520 - laboratorní materiál; celkem 12 450,17 Kč | 12 450,17 Kč | 12 450,17 Kč | 29.8.2019 | 30.8.2019 | 10.9.2019 | |
HASAP Gastro Consulting, s.r.o. | Revize stravovacího provozu 08/2019 | 518 10012 740 - ostatní nevýrobní služby - revize a kontroly,STK; celkem 4 130,22 Kč | 4 130,22 Kč | 4 130,22 Kč | 30.8.2019 | 30.8.2019 | 26.9.2019 | |
MANSWELT, a.s. | nýty a podložky | 111 02000 - Pořízení zásob - sklad MTZ; celkem 296,00 Kč | 296,00 Kč | 296,00 Kč | 30.8.2019 | 30.8.2019 | 12.9.2019 | |
VKUS-BUSTAN s.r.o. | papír kancelářský | 111 02000 - Pořízení zásob - sklad MTZ; celkem 11 579,70 Kč | 11 579,70 Kč | 11 579,70 Kč | 29.8.2019 | 2.9.2019 | 26.9.2019 | |
EP ENERGY TRADING, a.s. | el. energie 09/2019 | 314 01000 - poskytnuté zálohy - energie; celkem 204 132,23 Kč | 204 132,23 Kč | 247 000,00 Kč | 2.9.2019 | 2.9.2019 | 3.9.2019 | 5.9.2019 |
HIPPO spol. s. r. o. | údržba aplikačního software 09/2019 | 518 09020 901 - údržba softwaru,upgrade,webhosting; celkem 118 394,00 Kč | 118 394,00 Kč | 118 394,00 Kč | 1.9.2019 | 2.9.2019 | 26.9.2019 | |
COLORWAY | barvy, štětce, ředidlo | 111 02000 - Pořízení zásob - sklad MTZ; celkem 10 320,00 Kč 111 02000 - Pořízení zásob - sklad MTZ; celkem 1 505,00 Kč 111 02000 - Pořízení zásob - sklad MTZ; celkem 6 820,00 Kč | 18 645,00 Kč | 18 645,00 Kč | 31.8.2019 | 2.9.2019 | 26.9.2019 | |
Eco-Aqua-Servis, s.r.o. | Desinfekce teplé vody a rozvodů v objektu G nemocnice. | 518 10010 799 - ostatní nevýrobní služby; celkem 13 201,10 Kč | 13 201,10 Kč | 13 201,10 Kč | 29.8.2019 | 2.9.2019 | 12.9.2019 | |
CGB - Consult,s.r.o. | Kontrola účetnictví provedená Ing. Charvátem , 08/2019 | 549 01010 810 - právní a poradenská činnost; celkem 10 890,00 Kč | 10 890,00 Kč | 10 890,00 Kč | 30.8.2019 | 2.9.2019 | 26.9.2019 | |
Knoblochová Olga, JUDr. | Právní služby 08/2019 | 549 01010 100 - právní a poradenská činnost; celkem 53 900,00 Kč | 53 900,00 Kč | 53 900,00 Kč | 2.9.2019 | 2.9.2019 | 12.9.2019 | |
DEGA CZ, s.r.o. | Pravidelná kontrola v kalibraci plynových detektorů | 518 10012 782 - ostatní nevýrobní služby - revize a kontroly,STK; celkem 12 204,06 Kč | 12 204,06 Kč | 12 204,06 Kč | 28.8.2019 | 2.9.2019 | 12.9.2019 | |
CZ-Hamico s.r.o. | STAPRO import - potraviny | 111 01000 - Pořízení zásob - kuchyně; celkem 17 650,20 Kč 503 00000 740 - spotřeba jiných nesklad. dodávek - cenová odchylka; celkem -0,20 Kč | 17 650,00 Kč | 17 650,00 Kč | 2.9.2019 | 2.9.2019 | 26.9.2019 | |
Phoenix | Léky | 132 01000 - léky; celkem 1 762,28 Kč | 1 762,28 Kč | 1 938,51 Kč | 31.8.2019 | 31.8.2019 | 26.9.2019 | 28.8.2019 |
Zen systems s.r.o. | Údržba a servis serverů a sítě 08/2019 | 518 09020 901 - údržba softwaru,upgrade,webhosting; celkem 18 150,00 Kč | 18 150,00 Kč | 18 150,00 Kč | 31.8.2019 | 2.9.2019 | 26.9.2019 | |
Phoenix | Léky | 132 01000 - léky; celkem 89 519,45 Kč 132 01000 - léky; celkem 3 955,67 Kč 132 01000 - léky; celkem 6 379,01 Kč 132 01000 - léky; celkem -0,07 Kč | 99 854,13 Kč | 110 739,02 Kč | 31.8.2019 | 31.8.2019 | 26.9.2019 | 30.8.2019 |
Dialab spol. s r.o. | PZT | 132 01000 - léky; celkem 15 494,90 Kč 132 01000 - léky; celkem -0,45 Kč 503 00000 220 - spotřeba jiných nesklad. dodávek - cenová odchylka; celkem 0,17 Kč | 15 495,07 Kč | 18 749,00 Kč | 30.8.2019 | 3.9.2019 | 12.9.2019 | 30.8.2019 |
COLORWAY | Mořidlo | 511 01001 799 - opravy a údržba stavební, malování; celkem 3 210,00 Kč | 3 210,00 Kč | 3 210,00 Kč | 31.8.2019 | 2.9.2019 | 26.9.2019 | |
Robin Stojnov | pracovní deska | 111 02000 - Pořízení zásob - sklad MTZ; celkem 2 773,00 Kč | 2 773,00 Kč | 2 773,00 Kč | 30.8.2019 | 3.9.2019 | 17.9.2019 | |
Advokátní kancelář JUDr. Jan Opletal | Právní služby 08/2019 | 549 01010 100 - právní a poradenská činnost; celkem 14 700,00 Kč | 14 700,00 Kč | 14 700,00 Kč | 3.9.2019 | 3.9.2019 | 12.9.2019 | |
BioVendor - Laboratorní medicína a.s. | Bilirubin přímý,Cholestero, CRP | 501 04020 520 - laboratorní materiál; celkem 7 175,82 Kč | 7 175,82 Kč | 7 175,82 Kč | 2.9.2019 | 3.9.2019 | 17.9.2019 | |
Zdravotní ústav v Ústí n. L. | Zkouška vzorku teplé vody | 518 10012 799 - ostatní nevýrobní služby - revize a kontroly,STK; celkem 8 349,00 Kč | 8 349,00 Kč | 8 349,00 Kč | 30.8.2019 | 2.9.2019 | 25.9.2019 | |
ČEZ ESCO, a.s. | energie 09/2019, RT /byt č.4 - 657 | 314 01000 - poskytnuté zálohy - energie; celkem 363,64 Kč | 363,64 Kč | 440,00 Kč | 3.9.2019 | 3.9.2019 | 5.9.2019 | 9.9.2019 |
ČEZ ESCO, a.s. | energie 09/2019, RT /byt č.16 - 657 | 314 01000 - poskytnuté zálohy - energie; celkem 132,23 Kč | 132,23 Kč | 160,00 Kč | 3.9.2019 | 3.9.2019 | 5.9.2019 | 9.9.2019 |