2024 | 10 | 09 | 08 | 07 | 06 | 05 | 04 | 03 | 02 | 01 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
31 | 65 | 63 | 86 | 72 | 72 | 94 | 83 | 78 | 77 |
2023 | 12 | 11 | 10 | 09 | 08 | 07 | 06 | 05 | 04 | 03 | 02 | 01 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
84 | 73 | 85 | 58 | 69 | 69 | 79 | 85 | 78 | 106 | 69 | 91 |
2022 | 12 | 11 | 10 | 09 | 08 | 07 | 06 | 05 | 04 | 03 | 02 | 01 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
91 | 85 | 67 | 95 | 81 | 67 | 79 | 79 | 71 | 86 | 76 | 84 |
2021 | 12 | 11 | 10 | 09 | 08 | 07 | 06 | 05 | 04 | 03 | 02 | 01 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
75 | 93 | 90 | 70 | 71 | 70 | 69 | 76 | 80 | 90 | 88 | 98 |
2020 | 12 | 11 | 10 | 09 | 08 | 07 | 06 | 05 | 04 | 03 | 02 | 01 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
94 | 110 | 84 | 95 | 74 | 105 | 103 | 104 | 96 | 99 | 82 | 82 |
2019 | 12 | 11 | 10 | 09 | 08 | 07 | 06 | 05 | 04 | 03 | 02 | 01 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
98 | 101 | 102 | 102 | 89 | 94 | 91 | 106 | 79 | 86 | 81 | 94 |
2018 | 12 | 11 | 10 |
---|---|---|---|
56 | 10 | 3 |
2015 | 02 |
---|---|
1 |
Rozhodným údajem pro zařazení faktury do měsíce a roku je Datum plnění.
Není-li údaj vyplněn, faktury nejsou do statistiky zahrnuty.
Dodavatel | Účel platby | Položky | Částka bez DPH | Částka s DPH | Datum vystavení | Datum přijetí | Datum úhrady | Datum plnění |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
KOVOSLUŽBA OTS a.s. | Oprava pece | 511 03001 740 - ostatní údržba a opravy; celkem 795,00 Kč | 795,00 Kč | 795,00 Kč | 29.8.2019 | 4.9.2019 | 10.9.2019 | |
Citus, s.r.o. | STAPRO import - potraviny | 111 01000 - Pořízení zásob - kuchyně; celkem 4 054,90 Kč 503 00000 740 - spotřeba jiných nesklad. dodávek - cenová odchylka; celkem 0,10 Kč | 4 055,00 Kč | 4 055,00 Kč | 4.9.2019 | 4.9.2019 | 17.9.2019 | |
GASTROPLUS LOUNY s.r.o. | STAPRO import - potraviny | 111 01000 - Pořízení zásob - kuchyně; celkem 7 089,29 Kč 503 00000 740 - spotřeba jiných nesklad. dodávek - cenová odchylka; celkem -0,29 Kč | 7 089,00 Kč | 7 089,00 Kč | 4.9.2019 | 4.9.2019 | 17.9.2019 | |
GASTROPLUS LOUNY s.r.o. | STAPRO import - potraviny | 111 01000 - Pořízení zásob - kuchyně; celkem 3 725,43 Kč 503 00000 740 - spotřeba jiných nesklad. dodávek - cenová odchylka; celkem -0,43 Kč | 3 725,00 Kč | 3 725,00 Kč | 4.9.2019 | 4.9.2019 | 17.9.2019 | |
GASTROPLUS LOUNY s.r.o. | STAPRO import - potraviny | 111 01000 - Pořízení zásob - kuchyně; celkem 29 403,78 Kč 503 00000 740 - spotřeba jiných nesklad. dodávek - cenová odchylka; celkem 0,22 Kč | 29 404,00 Kč | 29 404,00 Kč | 4.9.2019 | 4.9.2019 | 17.9.2019 | |
ALIMPEX-LOUNY, S.R.O | STAPRO import - potraviny | 111 01000 - Pořízení zásob - kuchyně; celkem 22 301,04 Kč 111 01000 - Pořízení zásob - kuchyně; celkem 6 941,42 Kč 503 00000 740 - spotřeba jiných nesklad. dodávek - cenová odchylka; celkem 0,20 Kč | 29 242,66 Kč | 29 242,66 Kč | 2.9.2019 | 2.9.2019 | 12.9.2019 | |
Pewa, s.r.o. | STAPRO import - potraviny | 111 01000 - Pořízení zásob - kuchyně; celkem 14 625,39 Kč 503 00000 740 - spotřeba jiných nesklad. dodávek - cenová odchylka; celkem -0,39 Kč | 14 625,00 Kč | 14 625,00 Kč | 4.9.2019 | 4.9.2019 | 17.9.2019 | |
Martin Růzha | STAPRO import - potraviny | 111 01000 - Pořízení zásob - kuchyně; celkem 15 468,42 Kč 111 01000 - Pořízení zásob - kuchyně; celkem 20 552,34 Kč 111 01000 - Pořízení zásob - kuchyně; celkem 13 433,96 Kč 503 00000 740 - spotřeba jiných nesklad. dodávek - cenová odchylka; celkem 0,01 Kč | 49 454,73 Kč | 49 454,73 Kč | 4.9.2019 | 4.9.2019 | 10.9.2019 | |
Citus, s.r.o. | STAPRO import - potraviny | 111 01000 - Pořízení zásob - kuchyně; celkem 4 326,30 Kč 503 00000 740 - spotřeba jiných nesklad. dodávek - cenová odchylka; celkem -0,30 Kč | 4 326,00 Kč | 4 326,00 Kč | 13.8.2019 | 13.8.2019 | 3.9.2019 | |
Bidfood Czech Republic s.r.o. | STAPRO import - potraviny | 111 01000 - Pořízení zásob - kuchyně; celkem 1 696,25 Kč | 1 696,25 Kč | 1 696,25 Kč | 14.8.2019 | 14.8.2019 | 5.9.2019 | |
GASTROPLUS LOUNY s.r.o. | STAPRO import - potraviny | 111 01000 - Pořízení zásob - kuchyně; celkem 3 456,90 Kč 503 00000 740 - spotřeba jiných nesklad. dodávek - cenová odchylka; celkem 0,10 Kč | 3 457,00 Kč | 3 457,00 Kč | 14.8.2019 | 14.8.2019 | 3.9.2019 | |
Pharmos, a.s. | Léky | 132 01000 - léky; celkem 6 249,50 Kč 132 01000 - léky; celkem 0,05 Kč 503 00000 220 - spotřeba jiných nesklad. dodávek - cenová odchylka; celkem -0,45 Kč | 6 249,05 Kč | 6 874,00 Kč | 14.8.2019 | 15.8.2019 | 12.9.2019 | 14.8.2019 |
Pharmos, a.s. | Léky | 132 01000 - léky; celkem 4 314,10 Kč 132 01000 - léky; celkem 432,40 Kč 503 00000 220 - spotřeba jiných nesklad. dodávek - cenová odchylka; celkem 0,49 Kč | 4 314,59 Kč | 4 746,00 Kč | 15.8.2019 | 15.8.2019 | 10.9.2019 | 13.8.2019 |
Santé - zdravotní obuv, s.r.o. | obuv OOP | 111 02000 - Pořízení zásob - sklad MTZ; celkem 6 684,00 Kč | 6 684,00 Kč | 6 684,00 Kč | 13.8.2019 | 15.8.2019 | 10.9.2019 | |
LIMPA s.r.o. | Betonová směs C16/20 | 501 07040 740 - materiál na údržbu, stavební materiál; celkem 6 231,00 Kč | 6 231,00 Kč | 6 231,00 Kč | 6.9.2019 | 11.9.2019 | 24.9.2019 | |
Technicom Technology s.r.o. | Měsíční kontroly EPS. | 518 10012 799 - ostatní nevýrobní služby - revize a kontroly,STK; celkem 713,00 Kč | 713,00 Kč | 713,00 Kč | 6.9.2019 | 11.9.2019 | 24.9.2019 | |
RESPECT, a.s. | Pojištění vozidel na období 01.08.2019 - 31.01.2020 | 549 05000 721 - veškeré pojistky, povinné ručení; celkem 60 315,00 Kč | 60 315,00 Kč | 60 315,00 Kč | 10.9.2019 | 11.9.2019 | 17.9.2019 | |
Mgr. Fencl Ondřej | Koncert Uširváč ZK451 | 518 10040 777 - služby pro pacienty; celkem 10 000,00 Kč | 10 000,00 Kč | 10 000,00 Kč | 10.9.2019 | 11.9.2019 | 24.9.2019 | |
ACADEMY OF HEALTH | Konference -,, Udržitelnost financování zdravotní péče- Financování nemocnic-První zkušenosti s implementací klasifikačního systému DRG-CZ a očekávání" 31.10.2019 Ing. Luxík Z. | 549 03000 810 - školení a sjezdové poplatky; celkem 2 420,00 Kč | 2 420,00 Kč | 2 420,00 Kč | 4.10.2019 | 7.10.2019 | 17.10.2019 | |
Technicom Technology s.r.o. | Měsíční kontroly EPS, | 518 10012 799 - ostatní nevýrobní služby - revize a kontroly,STK; celkem 1 675,00 Kč | 1 675,00 Kč | 1 675,00 Kč | 4.10.2019 | 7.10.2019 | 14.10.2019 | |
BTL zdravotnická technika a.s. | BTK zdravotnického prostředku EKG | 518 10012 451 - ostatní nevýrobní služby - revize a kontroly,STK; celkem 4 538,00 Kč | 4 538,00 Kč | 4 538,00 Kč | 1.10.2019 | 7.10.2019 | 14.10.2019 | |
EP ENERGY TRADING, a.s. | el. energie 10/2019 | 314 01000 - poskytnuté zálohy - energie; celkem 226 446,28 Kč | 226 446,28 Kč | 274 000,00 Kč | 1.10.2019 | 1.10.2019 | 3.10.2019 | 31.10.2019 |
ČEZ ESCO, a.s. | energie 10/2019, RT /byt č.4 - 657 | 314 01000 - poskytnuté zálohy - energie; celkem 363,64 Kč | 363,64 Kč | 440,00 Kč | 1.10.2019 | 1.10.2019 | 7.10.2019 | 9.10.2019 |
ČEZ ESCO, a.s. | energie 10/2019, RT /byt č.16 - 657 | 314 01000 - poskytnuté zálohy - energie; celkem 132,23 Kč | 132,23 Kč | 160,00 Kč | 1.10.2019 | 1.10.2019 | 7.10.2019 | 9.10.2019 |
DERMIA | PZT | 132 01000 - léky; celkem 14 972,40 Kč 132 01000 - léky; celkem 996,84 Kč 132 01000 - léky; celkem -0,10 Kč 503 00000 220 - spotřeba jiných nesklad. dodávek - cenová odchylka; celkem 0,56 Kč | 15 969,80 Kč | 18 425,00 Kč | 27.9.2019 | 30.9.2019 | 10.10.2019 | 27.9.2019 |
MAPO medical s.r.o. | PZT | 132 01000 - léky; celkem 801,45 Kč 132 01000 - léky; celkem 2 026,00 Kč 132 01000 - léky; celkem 0,40 Kč | 2 827,45 Kč | 3 373,13 Kč | 27.9.2019 | 30.9.2019 | 24.10.2019 | 27.9.2019 |
ALFA 3, s.r.o. | skříně kovové chemické | 111 02000 - Pořízení zásob - sklad MTZ; celkem 264 505,64 Kč | 264 505,64 Kč | 264 505,64 Kč | 30.9.2019 | 1.10.2019 | 29.10.2019 | |
Lukáš Záveský | Správa internetů a webových stránek 09/2019 - dle smlouvy | 518 09020 901 - údržba softwaru,upgrade,webhosting; celkem 17 000,00 Kč | 17 000,00 Kč | 17 000,00 Kč | 7.10.2019 | 7.10.2019 | 14.10.2019 | |
Lukáš Záveský | Realizační,poradenská a konzultační činnost za září 2019- dle příkazní smlouvy ze dne 18.8.2017 | 549 01010 100 - právní a poradenská činnost; celkem 42 937,00 Kč | 42 937,00 Kč | 42 937,00 Kč | 4.10.2019 | 7.10.2019 | 14.10.2019 | |
Žaneta Suchánková | BP2019 - Koncert Queen. ZK455 | 518 10101 777 - služby pro pacienty - Beřkovické jaro, podzim; 648 04000 777 - RF dary; 414 02003 - RF - čerpání prostředků z darů; celkem 21 000,00 Kč | 21 000,00 Kč | 21 000,00 Kč | 7.10.2019 | 7.10.2019 | 14.10.2019 | |
Ing. František Záveský | Poradenská a konzultační činnost 09/2019 | 549 01010 710 - právní a poradenská činnost; celkem 34 457,50 Kč | 34 457,50 Kč | 34 457,50 Kč | 3.10.2019 | 8.10.2019 | 14.10.2019 | |
Granimex CZ s.r.o. | pytle odpadové | 111 02000 - Pořízení zásob - sklad MTZ; celkem 27 878,00 Kč 503 00000 750 - spotřeba jiných nesklad. dodávek - cenová odchylka; celkem -0,20 Kč | 27 877,80 Kč | 27 877,80 Kč | 4.10.2019 | 8.10.2019 | 31.10.2019 | |
STILUS TRADE spol. s r.o. | kancelářské potřeby | 111 02000 - Pořízení zásob - sklad MTZ; celkem 4 085,00 Kč | 4 085,00 Kč | 4 085,00 Kč | 4.10.2019 | 8.10.2019 | 31.10.2019 | |
NESS CZECH S. R. O. | Poplatek za uveřejnění formulářů | 518 10010 220 - ostatní nevýrobní služby; celkem 807,31 Kč | 807,31 Kč | 807,31 Kč | 7.10.2019 | 7.10.2019 | 17.10.2019 | |
Jaroslav Salač | Ozvučení Uširváč, Yantar, No to snad není možný, Rak a Vlček | 518 10040 777 - služby pro pacienty; celkem 2 500,00 Kč 518 10040 777 - služby pro pacienty; celkem 2 500,00 Kč 518 10040 777 - služby pro pacienty; celkem 2 500,00 Kč 518 10040 777 - služby pro pacienty; celkem 2 500,00 Kč | 10 000,00 Kč | 10 000,00 Kč | 30.9.2019 | 1.10.2019 | 24.10.2019 | |
Karel Kdýr, Gastroone | Oprava robota - strouhací disk | 511 03001 740 - ostatní údržba a opravy; celkem 6 159,00 Kč | 6 159,00 Kč | 6 159,00 Kč | 12.8.2019 | 30.9.2019 | 3.10.2019 | |
Karel Kdýr, Gastroone | Oprava kotel Therma | 511 03001 740 - ostatní údržba a opravy; celkem 8 615,00 Kč | 8 615,00 Kč | 8 615,00 Kč | 6.8.2019 | 30.9.2019 | 3.10.2019 | |
Eco-Aqua-Servis, s.r.o. | desinfekční roztok Sanosil | 111 02000 - Pořízení zásob - sklad MTZ; celkem 8 228,00 Kč | 8 228,00 Kč | 8 228,00 Kč | 26.9.2019 | 30.9.2019 | 7.10.2019 | |
Advokátní kancelář JUDr. Jan Opletal | Právní služby 09/2019 | 549 01010 100 - právní a poradenská činnost; celkem 11 550,00 Kč | 11 550,00 Kč | 11 550,00 Kč | 1.10.2019 | 1.10.2019 | 7.10.2019 | |
ALFA Software s.r.o. | programátorský servis k docházkovému systému 10/2019 - 12/2019 | 518 09020 810 - údržba softwaru,upgrade,webhosting; celkem 1 854,93 Kč | 1 854,93 Kč | 1 854,93 Kč | 1.10.2019 | 1.10.2019 | 14.10.2019 | |
LHL s.r.o. | BTK - zdravotnického prostředku EKG EDAN SE-601C | 518 10012 461 - ostatní nevýrobní služby - revize a kontroly,STK; celkem 3 654,20 Kč | 3 654,20 Kč | 3 654,20 Kč | 27.9.2019 | 1.10.2019 | 14.10.2019 | |
STILUS TRADE spol. s r.o. | kalendáře a diáře | 111 02000 - Pořízení zásob - sklad MTZ; celkem 10 701,00 Kč | 10 701,00 Kč | 10 701,00 Kč | 4.10.2019 | 8.10.2019 | 31.10.2019 | |
KOOPERATIVA pojišťovna, a.s., Centrum odp.za prac.úrazy | Zvýšené pojistné | 525 01000 901 - poj. odpovědnosti zaměstnavatele Kooperativa; celkem 9 189,00 Kč | 9 189,00 Kč | 9 189,00 Kč | 8.10.2019 | 8.10.2019 | 10.10.2019 | |
STAVMAT Mazourek, s. r. o. | stavební materiál - budova ,,F" ( Oprava povrchů stěn ve sklepích ) | 511 01001 472 - opravy a údržba stavební, malování; celkem 754,50 Kč 511 01001 452 - opravy a údržba stavební, malování; celkem 754,50 Kč | 1 509,00 Kč | 1 509,00 Kč | 30.9.2019 | 4.10.2019 | 21.10.2019 | |
Technoton | Tonery | 111 02000 - Pořízení zásob - sklad MTZ; celkem 5 881,00 Kč | 5 881,00 Kč | 5 881,00 Kč | 4.10.2019 | 9.10.2019 | 31.10.2019 | |
Technoton | Tonery | 111 02000 - Pořízení zásob - sklad MTZ; celkem 3 534,00 Kč | 3 534,00 Kč | 3 534,00 Kč | 4.10.2019 | 9.10.2019 | 31.10.2019 | |
O2 Czech Republic a.s. | Vyúčtování mob. hovorů 01.09 .2019 - 30.09.2019 | 518 01010 323 - telefonní poplatky - mobilní telefony; celkem 83,49 Kč 518 01010 100 - telefonní poplatky - mobilní telefony; celkem 272,25 Kč 518 01010 471 - telefonní poplatky - mobilní telefony; celkem 100,43 Kč 518 01010 451 - telefonní poplatky - mobilní telefony; celkem 1 373,11 Kč 518 01010 312 - telefonní poplatky - mobilní telefony; celkem 83,49 Kč 518 01010 100 - telefonní poplatky - mobilní telefony; celkem 499,00 Kč 518 01010 710 - telefonní poplatky - mobilní telefony; celkem 83,49 Kč 518 01010 901 - telefonní poplatky - mobilní telefony; celkem 35,04 Kč 518 01010 810 - telefonní poplatky - mobilní telefony; celkem 83,49 Kč 518 01010 710 - telefonní poplatky - mobilní telefony; celkem 83,49 Kč 518 01010 451 - telefonní poplatky - mobilní telefony; celkem 307,15 Kč 518 01010 710 - telefonní poplatky - mobilní telefony; celkem 272,25 Kč 518 01010 771 - telefonní poplatky - mobilní telefony; celkem 272,25 Kč 518 01010 721 - telefonní poplatky - mobilní telefony; celkem 83,49 Kč 518 01010 771 - telefonní poplatky - mobilní telefony; celkem 143,39 Kč 518 01010 750 - telefonní poplatky - mobilní telefony; celkem 83,49 Kč 518 01010 312 - telefonní poplatky - mobilní telefony; celkem 83,49 Kč 518 01010 471 - telefonní poplatky - mobilní telefony; celkem 83,49 Kč 518 01010 462 - telefonní poplatky - mobilní telefony; celkem 83,49 Kč 518 01010 760 - telefonní poplatky - mobilní telefony; celkem 83,49 Kč 518 01010 777 - telefonní poplatky - mobilní telefony; celkem 272,25 Kč 518 01010 481 - telefonní poplatky - mobilní telefony; celkem 304,25 Kč 518 01010 321 - telefonní poplatky - mobilní telefony; celkem 210,54 Kč 518 01010 721 - telefonní poplatky - mobilní telefony; celkem 83,49 Kč 518 01010 312 - telefonní poplatky - mobilní telefony; celkem 83,49 Kč 518 01010 901 - telefonní poplatky - mobilní telefony; celkem 83,49 Kč 518 01010 481 - telefonní poplatky - mobilní telefony; celkem 254,71 Kč 518 01010 481 - telefonní poplatky - mobilní telefony; celkem 83,49 Kč 518 01010 760 - telefonní poplatky - mobilní telefony; celkem 83,49 Kč 518 01010 810 - telefonní poplatky - mobilní telefony; celkem 375,10 Kč 518 01010 710 - telefonní poplatky - mobilní telefony; celkem 608,28 Kč 518 01010 761 - telefonní poplatky - mobilní telefony; celkem 83,49 Kč 518 01010 810 - telefonní poplatky - mobilní telefony; celkem 101,64 Kč 518 01010 220 - telefonní poplatky - mobilní telefony; celkem 581,41 Kč 518 01010 820 - telefonní poplatky - mobilní telefony; celkem 83,49 Kč 518 01010 820 - telefonní poplatky - mobilní telefony; celkem 83,49 Kč 518 01010 810 - telefonní poplatky - mobilní telefony; celkem 421,25 Kč 518 01010 820 - telefonní poplatky - mobilní telefony; celkem 272,25 Kč 518 01010 740 - telefonní poplatky - mobilní telefony; celkem 83,49 Kč 518 01010 730 - telefonní poplatky - mobilní telefony; celkem 83,49 Kč 518 01010 501 - telefonní poplatky - mobilní telefony; celkem 272,25 Kč 518 01010 313 - telefonní poplatky - mobilní telefony; celkem 30,25 Kč 503 00000 901 - spotřeba jiných nesklad. dodávek - cenová odchylka; celkem -0,02 Kč | 8 732,32 Kč | 8 732,32 Kč | 30.9.2019 | 9.10.2019 | 29.10.2019 | |
Jiří Smička | Vypracování PD VZT | 518 04010 442 - průzkumné a projektové práce; celkem 9 120,00 Kč | 9 120,00 Kč | 9 120,00 Kč | 7.10.2019 | 9.10.2019 | 21.10.2019 | |
Technicom Technology s.r.o. | Servis EZS | 518 10012 220 - ostatní nevýrobní služby - revize a kontroly,STK; celkem 1 210,00 Kč | 1 210,00 Kč | 1 210,00 Kč | 8.10.2019 | 9.10.2019 | 21.10.2019 | |
Merck Sharp & Dohme s.r.o. | Léky | 132 01000 - léky; celkem 283,02 Kč | 283,02 Kč | 311,32 Kč | 30.9.2019 | 30.9.2019 | 29.10.2019 | 27.9.2019 |
Phoenix | Léky | 132 01000 - léky; celkem 151 173,82 Kč 132 01000 - léky; celkem 9 440,99 Kč 132 01000 - léky; celkem 4 836,03 Kč 132 01000 - léky; celkem 0,49 Kč | 165 450,84 Kč | 182 999,94 Kč | 30.9.2019 | 30.9.2019 | 29.10.2019 | 30.9.2019 |
CZ-Hamico s.r.o. | STAPRO import - potraviny | 111 01000 - Pořízení zásob - kuchyně; celkem 21 840,35 Kč 503 00000 740 - spotřeba jiných nesklad. dodávek - cenová odchylka; celkem -0,35 Kč | 21 840,00 Kč | 21 840,00 Kč | 27.9.2019 | 27.9.2019 | 24.10.2019 | |
Citus, s.r.o. | STAPRO import - potraviny | 111 01000 - Pořízení zásob - kuchyně; celkem 14 156,50 Kč 503 00000 740 - spotřeba jiných nesklad. dodávek - cenová odchylka; celkem -0,50 Kč | 14 156,00 Kč | 14 156,00 Kč | 30.9.2019 | 30.9.2019 | 17.10.2019 | |
GASTROPLUS LOUNY s.r.o. | STAPRO import - potraviny | 503 00000 740 - spotřeba jiných nesklad. dodávek - cenová odchylka; celkem 0,40 Kč 111 01000 - Pořízení zásob - kuchyně; celkem 8 114,40 Kč 503 00000 740 - spotřeba jiných nesklad. dodávek - cenová odchylka; celkem -0,40 Kč | 8 114,40 Kč | 8 114,40 Kč | 30.9.2019 | 30.9.2019 | 17.10.2019 | |
ALIMPEX-LOUNY, S.R.O | STAPRO import - potraviny | 111 01000 - Pořízení zásob - kuchyně; celkem 7 424,35 Kč 111 01000 - Pořízení zásob - kuchyně; celkem 24 845,87 Kč 111 01000 - Pořízení zásob - kuchyně; celkem 16 860,50 Kč 503 00000 740 - spotřeba jiných nesklad. dodávek - cenová odchylka; celkem 0,17 Kč | 49 130,89 Kč | 49 130,89 Kč | 1.10.2019 | 1.10.2019 | 10.10.2019 | |
Roman Helcl | STAPRO import - potraviny | 111 01000 - Pořízení zásob - kuchyně; celkem 4 758,36 Kč 503 00000 740 - spotřeba jiných nesklad. dodávek - cenová odchylka; celkem 0,64 Kč | 4 759,00 Kč | 4 759,00 Kč | 30.9.2019 | 30.9.2019 | 10.10.2019 | |
BioVendor - Laboratorní medicína a.s. | CRP CONTROL. CRP CONTROL HIGH, ALT | 501 04020 520 - laboratorní materiál; celkem 12 558,79 Kč | 12 558,79 Kč | 12 558,79 Kč | 8.10.2019 | 9.10.2019 | 21.10.2019 | |
EP ENERGY TRADING, a.s. | vyúčtování el. energie 09/2019 | 314 01000 - poskytnuté zálohy - energie; celkem -204 132,23 Kč 502 01000 999 - spotřeba elektrické energie; celkem 222 203,44 Kč 503 00000 901 - spotřeba jiných nesklad. dodávek - cenová odchylka; celkem -0,16 Kč | 18 071,05 Kč | 21 866,00 Kč | 4.10.2019 | 9.10.2019 | 31.10.2019 | 30.9.2019 |
Antonín Soldát | BP2019 - přeprava osob Libochovice-H.Beřkovice | 518 10101 777 - služby pro pacienty - Beřkovické jaro, podzim; celkem 2 937,88 Kč | 2 937,88 Kč | 2 937,88 Kč | 8.10.2019 | 9.10.2019 | 21.10.2019 | |
COMPEK MEDICAL SERVICES, s.r.o. | BTK - pulsní oxymetr | 518 10012 462 - ostatní nevýrobní služby - revize a kontroly,STK; celkem 1 089,00 Kč 518 10012 451 - ostatní nevýrobní služby - revize a kontroly,STK; celkem 1 089,00 Kč 518 10012 453 - ostatní nevýrobní služby - revize a kontroly,STK; celkem 1 089,00 Kč | 3 267,00 Kč | 3 267,00 Kč | 8.10.2019 | 9.10.2019 | 21.10.2019 | |
CZ-Hamico s.r.o. | STAPRO import - potraviny | 111 01000 - Pořízení zásob - kuchyně; celkem 17 353,05 Kč 503 00000 740 - spotřeba jiných nesklad. dodávek - cenová odchylka; celkem -0,05 Kč | 17 353,00 Kč | 17 353,00 Kč | 7.10.2019 | 7.10.2019 | 31.10.2019 | |
Citus, s.r.o. | STAPRO import - potraviny | 111 01000 - Pořízení zásob - kuchyně; celkem 20 825,35 Kč 503 00000 740 - spotřeba jiných nesklad. dodávek - cenová odchylka; celkem -0,35 Kč | 20 825,00 Kč | 20 825,00 Kč | 9.10.2019 | 9.10.2019 | 24.10.2019 | |
Pewa, s.r.o. | STAPRO import - potraviny | 111 01000 - Pořízení zásob - kuchyně; celkem 15 050,74 Kč 503 00000 740 - spotřeba jiných nesklad. dodávek - cenová odchylka; celkem 0,26 Kč | 15 051,00 Kč | 15 051,00 Kč | 30.9.2019 | 30.9.2019 | 17.10.2019 | |
Jaroslav Holaj | STAPRO import - potraviny | 111 01000 - Pořízení zásob - kuchyně; celkem 445,05 Kč 111 01000 - Pořízení zásob - kuchyně; celkem 741,75 Kč 111 01000 - Pořízení zásob - kuchyně; celkem 741,75 Kč 111 01000 - Pořízení zásob - kuchyně; celkem 741,75 Kč 111 01000 - Pořízení zásob - kuchyně; celkem 690,00 Kč 111 01000 - Pořízení zásob - kuchyně; celkem 690,00 Kč 111 01000 - Pořízení zásob - kuchyně; celkem 690,00 Kč 111 01000 - Pořízení zásob - kuchyně; celkem 690,00 Kč 111 01000 - Pořízení zásob - kuchyně; celkem 690,00 Kč 111 01000 - Pořízení zásob - kuchyně; celkem 690,00 Kč 111 01000 - Pořízení zásob - kuchyně; celkem 1 932,00 Kč 503 00000 740 - spotřeba jiných nesklad. dodávek - cenová odchylka; celkem -0,30 Kč | 8 742,00 Kč | 8 742,00 Kč | 30.9.2019 | 30.9.2019 | 10.10.2019 | |
JIZERSKÉ PEKÁRNY spol. s r.o. | STAPRO import - potraviny | 111 01000 - Pořízení zásob - kuchyně; celkem 15 684,85 Kč 111 01000 - Pořízení zásob - kuchyně; celkem 3 343,05 Kč 111 01000 - Pořízení zásob - kuchyně; celkem 2 975,86 Kč 111 01000 - Pořízení zásob - kuchyně; celkem 5 642,48 Kč 111 01000 - Pořízení zásob - kuchyně; celkem 11 538,53 Kč 503 00000 740 - spotřeba jiných nesklad. dodávek - cenová odchylka; celkem 0,03 Kč | 39 184,80 Kč | 39 184,80 Kč | 26.9.2019 | 26.9.2019 | 24.10.2019 | |
JIZERSKÉ PEKÁRNY spol. s r.o. | STAPRO import - potraviny | 111 01000 - Pořízení zásob - kuchyně; celkem 7 959,15 Kč 111 01000 - Pořízení zásob - kuchyně; celkem 10 776,08 Kč 111 01000 - Pořízení zásob - kuchyně; celkem 10 077,45 Kč 111 01000 - Pořízení zásob - kuchyně; celkem 2 723,78 Kč 503 00000 740 - spotřeba jiných nesklad. dodávek - cenová odchylka; celkem 0,04 Kč | 31 536,50 Kč | 31 536,50 Kč | 1.10.2019 | 1.10.2019 | 31.10.2019 | |
L A N A , spol. s r.o. | Oprava prádelenských strojů | 511 03001 730 - ostatní údržba a opravy; celkem 3 440,00 Kč | 3 440,00 Kč | 3 440,00 Kč | 1.10.2019 | 2.10.2019 | 14.10.2019 | |
ATEX spol. s r.o. | písty židlové | 111 02000 - Pořízení zásob - sklad MTZ; celkem 2 783,00 Kč | 2 783,00 Kč | 2 783,00 Kč | 1.10.2019 | 2.10.2019 | 29.10.2019 | |
GASTROPLUS LOUNY s.r.o. | STAPRO import - potraviny | 111 01000 - Pořízení zásob - kuchyně; celkem 5 296,90 Kč | 5 296,90 Kč | 5 296,90 Kč | 9.10.2019 | 9.10.2019 | 24.10.2019 | |
GASTROPLUS LOUNY s.r.o. | STAPRO import - potraviny | 111 01000 - Pořízení zásob - kuchyně; celkem 34 542,33 Kč 503 00000 740 - spotřeba jiných nesklad. dodávek - cenová odchylka; celkem -0,01 Kč | 34 542,32 Kč | 34 542,32 Kč | 9.10.2019 | 9.10.2019 | 24.10.2019 | |
ALIMPEX-LOUNY, S.R.O | STAPRO import - potraviny | 111 01000 - Pořízení zásob - kuchyně; celkem 4 160,93 Kč | 4 160,93 Kč | 4 160,93 Kč | 7.10.2019 | 7.10.2019 | 17.10.2019 | |
Pewa, s.r.o. | STAPRO import - potraviny | 111 01000 - Pořízení zásob - kuchyně; celkem 15 346,30 Kč 503 00000 740 - spotřeba jiných nesklad. dodávek - cenová odchylka; celkem -0,30 Kč | 15 346,00 Kč | 15 346,00 Kč | 9.10.2019 | 9.10.2019 | 24.10.2019 | |
STRATOS.INF.CZ s.r.o. | Servisní činnost 09/2019 | 518 09020 810 - údržba softwaru,upgrade,webhosting; celkem 18 150,00 Kč | 18 150,00 Kč | 18 150,00 Kč | 9.10.2019 | 9.10.2019 | 24.10.2019 | |
Eco-Aqua-Servis, s.r.o. | konektory | 111 02000 - Pořízení zásob - sklad MTZ; celkem 2 383,60 Kč | 2 383,60 Kč | 2 383,60 Kč | 8.10.2019 | 9.10.2019 | 21.10.2019 | |
Divadlo Verze s.r.o. | BP2019 - divad. představení ,,Lež" ZK455 | 518 10101 777 - služby pro pacienty - Beřkovické jaro, podzim; 648 04000 777 - RF dary; 414 02003 - RF - čerpání prostředků z darů; celkem 45 000,00 Kč | 45 000,00 Kč | 45 000,00 Kč | 8.10.2019 | 9.10.2019 | 17.10.2019 | |
HIPPO spol. s. r. o. | údržba aplikačního software 10/2019 | 518 09020 901 - údržba softwaru,upgrade,webhosting; celkem 118 394,00 Kč | 118 394,00 Kč | 118 394,00 Kč | 1.10.2019 | 1.10.2019 | 29.10.2019 | |
DERMIA | PZT | 132 01000 - léky; celkem 1 006,04 Kč 132 01000 - léky; celkem 123,98 Kč 132 01000 - léky; celkem -0,02 Kč 503 00000 220 - spotřeba jiných nesklad. dodávek - cenová odchylka; celkem 0,04 Kč | 1 130,06 Kč | 1 307,00 Kč | 27.9.2019 | 2.10.2019 | 10.10.2019 | 27.9.2019 |
DERMIA | PZT | 132 01000 - léky; celkem 6 110,70 Kč 132 01000 - léky; celkem 371,94 Kč 132 01000 - léky; celkem -0,13 Kč 503 00000 220 - spotřeba jiných nesklad. dodávek - cenová odchylka; celkem 0,64 Kč | 6 483,28 Kč | 7 478,00 Kč | 27.9.2019 | 2.10.2019 | 10.10.2019 | 27.9.2019 |
DERMIA | PZT | 132 01000 - léky; celkem 4 105,64 Kč 132 01000 - léky; celkem 2 073,94 Kč 132 01000 - léky; celkem 0,08 Kč 503 00000 220 - spotřeba jiných nesklad. dodávek - cenová odchylka; celkem 0,03 Kč | 6 179,61 Kč | 7 231,00 Kč | 27.9.2019 | 2.10.2019 | 10.10.2019 | 27.9.2019 |
MSM, spol. s r.o. | PZT | 132 01000 - léky; celkem 3 030,43 Kč 132 01000 - léky; celkem -0,09 Kč | 3 030,43 Kč | 3 485,00 Kč | 30.9.2019 | 2.10.2019 | 29.10.2019 | 30.9.2019 |
FCC ČR,s.r.o.,Praha | Komplexní převzetí odpadu 09/2019 | 518 08000 799 - svoz a likvidace odpadu; celkem 97 950,00 Kč 518 08000 740 - svoz a likvidace odpadu; celkem 27 443,00 Kč 518 08000 650 - svoz a likvidace odpadu; celkem 588,00 Kč 518 08000 651 - svoz a likvidace odpadu; celkem 1 176,00 Kč 518 08000 654 - svoz a likvidace odpadu; celkem 588,00 Kč 518 08000 655 - svoz a likvidace odpadu; celkem 1 176,00 Kč 518 08000 657 - svoz a likvidace odpadu; celkem 1 764,00 Kč | 130 685,00 Kč | 130 685,00 Kč | 30.9.2019 | 11.10.2019 | 21.10.2019 | |
BioVendor - Laboratorní medicína a.s. | POTASSIUM MICRO VOLUME ELECTRODE | 501 04020 520 - laboratorní materiál; celkem 14 216,68 Kč | 14 216,68 Kč | 14 216,68 Kč | 10.10.2019 | 11.10.2019 | 29.10.2019 | |
BioVendor - Laboratorní medicína a.s. | CHLORIDE MICRO VOLUME ELECTRODE, LITHIUM MICRO VOLUME ELECTRODE | 501 04020 520 - laboratorní materiál; celkem 18 576,55 Kč | 18 576,55 Kč | 18 576,55 Kč | 10.10.2019 | 11.10.2019 | 29.10.2019 | |
BioVendor - Laboratorní medicína a.s. | SODIUM MICRO VOLUME ELECTRODE | 501 04020 520 - laboratorní materiál; celkem 9 623,93 Kč | 9 623,93 Kč | 9 623,93 Kč | 10.10.2019 | 11.10.2019 | 29.10.2019 | |
Pragoperun, s.r.o. | Opravy prádelenských strojů | 511 03001 730 - ostatní údržba a opravy; celkem 18 457,00 Kč | 18 457,00 Kč | 18 457,00 Kč | 10.10.2019 | 10.10.2019 | 24.10.2019 | |
Okresní soud Litoměřice | Soudní poplatek - MUDr. Holubová A. | 538 03000 901 - soudní poplatky; celkem 6 140,00 Kč | 6 140,00 Kč | 6 140,00 Kč | 14.10.2019 | 14.10.2019 | 14.10.2019 | |
Jan-Matěj Rak | Koncert Jan-Matěj Rak a František Vlček | 518 10040 777 - služby pro pacienty; celkem 6 500,00 Kč | 6 500,00 Kč | 6 500,00 Kč | 27.9.2019 | 14.10.2019 | 24.10.2019 | |
Helcl Ovoce zelenina s.r.o. | STAPRO import - potraviny | 111 01000 - Pořízení zásob - kuchyně; celkem 9 868,96 Kč | 9 868,96 Kč | 9 868,96 Kč | 9.10.2019 | 9.10.2019 | 21.10.2019 | |
MSM, spol. s r.o. | PZT | 132 01000 - léky; celkem 9 014,78 Kč 132 01000 - léky; celkem 0,04 Kč | 9 014,78 Kč | 10 367,00 Kč | 30.9.2019 | 2.10.2019 | 29.10.2019 | 30.9.2019 |
MSM, spol. s r.o. | PZT | 132 01000 - léky; celkem 20 010,43 Kč 132 01000 - léky; celkem -0,07 Kč | 20 010,43 Kč | 23 012,00 Kč | 30.9.2019 | 2.10.2019 | 29.10.2019 | 30.9.2019 |
RedHead Entertainment s.r.o. | BP2019 - Koncert Sebastian | 518 10101 777 - služby pro pacienty - Beřkovické jaro, podzim; celkem 30 000,00 Kč | 30 000,00 Kč | 30 000,00 Kč | 1.10.2019 | 2.10.2019 | 10.10.2019 | |
Jaroslav Salač | Ozvučení Mo/Focatclarion,Claymore,E.Ex Tempore | 518 10040 777 - služby pro pacienty; celkem 2 500,00 Kč 518 10040 777 - služby pro pacienty; celkem 2 500,00 Kč 518 10040 777 - služby pro pacienty; celkem 2 500,00 Kč | 7 500,00 Kč | 7 500,00 Kč | 30.9.2019 | 2.10.2019 | 10.10.2019 | |
ha-vel internet s.r.o. | Provozní poplatek 10/2019 - připojení internet | 518 01030 799 - výkony spojů - internet; celkem 9 075,00 Kč | 9 075,00 Kč | 9 075,00 Kč | 1.10.2019 | 2.10.2019 | 29.10.2019 | |
CELIMED s.r.o. | BTK - Kompresorový inhalátor | 518 10012 453 - ostatní nevýrobní služby - revize a kontroly,STK; celkem 541,00 Kč | 541,00 Kč | 541,00 Kč | 30.9.2019 | 2.10.2019 | 14.10.2019 | |
Siemens Healthcare, s.r.o. | laboratorní materiál | 501 04020 520 - laboratorní materiál; celkem 1 617,35 Kč | 1 617,35 Kč | 1 617,35 Kč | 30.9.2019 | 2.10.2019 | 14.10.2019 | |
Bachsystems, s.r.o. | Provozní podpora systému WISPI za 3. čtvrtletí roku 2019 | 518 09020 901 - údržba softwaru,upgrade,webhosting; celkem 5 808,00 Kč | 5 808,00 Kč | 5 808,00 Kč | 2.10.2019 | 2.10.2019 | 31.10.2019 | |
ALFA Software s.r.o. | Programátorský servis k AVENSIU - 10/2019 - 12/2019 | 518 09020 810 - údržba softwaru,upgrade,webhosting; celkem 7 365,27 Kč | 7 365,27 Kč | 7 365,27 Kč | 2.10.2019 | 2.10.2019 | 17.10.2019 | |
Servis Balkancar | Oprava pístu hydrauliky. | 511 02001 721 - oprava a údržba vozového parku; celkem 3 504,00 Kč | 3 504,00 Kč | 3 504,00 Kč | 3.10.2019 | 3.10.2019 | 31.10.2019 | |
STAPRO s. r. o. | Servisní služby dle smlouvy 09/2019 | 518 09020 740 - údržba softwaru,upgrade,webhosting; celkem 11 450,56 Kč | 11 450,56 Kč | 11 450,56 Kč | 2.10.2019 | 3.10.2019 | 17.10.2019 | |
Alliance Healthcare s.r.o. | Léky | 132 01000 - léky; celkem 923,56 Kč 132 01000 - léky; celkem 0,09 Kč | 923,56 Kč | 1 015,92 Kč | 1.10.2019 | 3.10.2019 | 31.10.2019 | 2.10.2019 |