Psychiatrická nemocnice Horní Beřkovice


Celkem faktur

21150

Stav doplněnosti faktur po měsících

2024 10 09 08 07 06 05 04 03 02 01
31 65 63 86 72 72 94 83 78 77
2023 12 11 10 09 08 07 06 05 04 03 02 01
84 73 85 58 69 69 79 85 78 106 69 91
2022 12 11 10 09 08 07 06 05 04 03 02 01
91 85 67 95 81 67 79 79 71 86 76 84
2021 12 11 10 09 08 07 06 05 04 03 02 01
75 93 90 70 71 70 69 76 80 90 88 98
2020 12 11 10 09 08 07 06 05 04 03 02 01
94 110 84 95 74 105 103 104 96 99 82 82
2019 12 11 10 09 08 07 06 05 04 03 02 01
98 101 102 102 89 94 91 106 79 86 81 94
2018 12 11 10
56 10 3
2015 02
1

Rozhodným údajem pro zařazení faktury do měsíce a roku je Datum plnění.
Není-li údaj vyplněn, faktury nejsou do statistiky zahrnuty.


Analytické účty

to
Rychlá volba: Rok 2018, Rok 2019

Zobrazeno 15 001-15 100 z 21 150 záznamů.
DodavatelÚčel platbyPoložkyČástka bez DPHČástka s DPHDatum vystaveníDatum přijetíDatum úhradyDatum plnění
KOVOSLUŽBA OTS a.s.Oprava pece511 03001 740 - ostatní údržba a opravy; celkem 795,00 Kč
795,00 Kč795,00 Kč29.8.20194.9.201910.9.2019
Citus, s.r.o.STAPRO import - potraviny111 01000 - Pořízení zásob - kuchyně; celkem 4 054,90 Kč
503 00000 740 - spotřeba jiných nesklad. dodávek - cenová odchylka; celkem 0,10 Kč
4 055,00 Kč4 055,00 Kč4.9.20194.9.201917.9.2019
GASTROPLUS LOUNY s.r.o.STAPRO import - potraviny111 01000 - Pořízení zásob - kuchyně; celkem 7 089,29 Kč
503 00000 740 - spotřeba jiných nesklad. dodávek - cenová odchylka; celkem -0,29 Kč
7 089,00 Kč7 089,00 Kč4.9.20194.9.201917.9.2019
GASTROPLUS LOUNY s.r.o.STAPRO import - potraviny111 01000 - Pořízení zásob - kuchyně; celkem 3 725,43 Kč
503 00000 740 - spotřeba jiných nesklad. dodávek - cenová odchylka; celkem -0,43 Kč
3 725,00 Kč3 725,00 Kč4.9.20194.9.201917.9.2019
GASTROPLUS LOUNY s.r.o.STAPRO import - potraviny111 01000 - Pořízení zásob - kuchyně; celkem 29 403,78 Kč
503 00000 740 - spotřeba jiných nesklad. dodávek - cenová odchylka; celkem 0,22 Kč
29 404,00 Kč29 404,00 Kč4.9.20194.9.201917.9.2019
ALIMPEX-LOUNY, S.R.OSTAPRO import - potraviny111 01000 - Pořízení zásob - kuchyně; celkem 22 301,04 Kč
111 01000 - Pořízení zásob - kuchyně; celkem 6 941,42 Kč
503 00000 740 - spotřeba jiných nesklad. dodávek - cenová odchylka; celkem 0,20 Kč
29 242,66 Kč29 242,66 Kč2.9.20192.9.201912.9.2019
Pewa, s.r.o.STAPRO import - potraviny111 01000 - Pořízení zásob - kuchyně; celkem 14 625,39 Kč
503 00000 740 - spotřeba jiných nesklad. dodávek - cenová odchylka; celkem -0,39 Kč
14 625,00 Kč14 625,00 Kč4.9.20194.9.201917.9.2019
Martin RůzhaSTAPRO import - potraviny111 01000 - Pořízení zásob - kuchyně; celkem 15 468,42 Kč
111 01000 - Pořízení zásob - kuchyně; celkem 20 552,34 Kč
111 01000 - Pořízení zásob - kuchyně; celkem 13 433,96 Kč
503 00000 740 - spotřeba jiných nesklad. dodávek - cenová odchylka; celkem 0,01 Kč
49 454,73 Kč49 454,73 Kč4.9.20194.9.201910.9.2019
Citus, s.r.o.STAPRO import - potraviny111 01000 - Pořízení zásob - kuchyně; celkem 4 326,30 Kč
503 00000 740 - spotřeba jiných nesklad. dodávek - cenová odchylka; celkem -0,30 Kč
4 326,00 Kč4 326,00 Kč13.8.201913.8.20193.9.2019
Bidfood Czech Republic s.r.o.STAPRO import - potraviny111 01000 - Pořízení zásob - kuchyně; celkem 1 696,25 Kč
1 696,25 Kč1 696,25 Kč14.8.201914.8.20195.9.2019
GASTROPLUS LOUNY s.r.o.STAPRO import - potraviny111 01000 - Pořízení zásob - kuchyně; celkem 3 456,90 Kč
503 00000 740 - spotřeba jiných nesklad. dodávek - cenová odchylka; celkem 0,10 Kč
3 457,00 Kč3 457,00 Kč14.8.201914.8.20193.9.2019
Pharmos, a.s.Léky132 01000 - léky; celkem 6 249,50 Kč
132 01000 - léky; celkem 0,05 Kč
503 00000 220 - spotřeba jiných nesklad. dodávek - cenová odchylka; celkem -0,45 Kč
6 249,05 Kč6 874,00 Kč14.8.201915.8.201912.9.201914.8.2019
Pharmos, a.s.Léky132 01000 - léky; celkem 4 314,10 Kč
132 01000 - léky; celkem 432,40 Kč
503 00000 220 - spotřeba jiných nesklad. dodávek - cenová odchylka; celkem 0,49 Kč
4 314,59 Kč4 746,00 Kč15.8.201915.8.201910.9.201913.8.2019
Santé - zdravotní obuv, s.r.o.obuv OOP111 02000 - Pořízení zásob - sklad MTZ; celkem 6 684,00 Kč
6 684,00 Kč6 684,00 Kč13.8.201915.8.201910.9.2019
LIMPA s.r.o.Betonová směs C16/20501 07040 740 - materiál na údržbu, stavební materiál; celkem 6 231,00 Kč
6 231,00 Kč6 231,00 Kč6.9.201911.9.201924.9.2019
Technicom Technology s.r.o.Měsíční kontroly EPS.518 10012 799 - ostatní nevýrobní služby - revize a kontroly,STK; celkem 713,00 Kč
713,00 Kč713,00 Kč6.9.201911.9.201924.9.2019
RESPECT, a.s.Pojištění vozidel na období 01.08.2019 - 31.01.2020549 05000 721 - veškeré pojistky, povinné ručení; celkem 60 315,00 Kč
60 315,00 Kč60 315,00 Kč10.9.201911.9.201917.9.2019
Mgr. Fencl OndřejKoncert Uširváč ZK451518 10040 777 - služby pro pacienty; celkem 10 000,00 Kč
10 000,00 Kč10 000,00 Kč10.9.201911.9.201924.9.2019
ACADEMY OF HEALTHKonference -,, Udržitelnost financování zdravotní péče- Financování nemocnic-První zkušenosti s implementací klasifikačního systému DRG-CZ a očekávání" 31.10.2019 Ing. Luxík Z.549 03000 810 - školení a sjezdové poplatky; celkem 2 420,00 Kč
2 420,00 Kč2 420,00 Kč4.10.20197.10.201917.10.2019
Technicom Technology s.r.o.Měsíční kontroly EPS,518 10012 799 - ostatní nevýrobní služby - revize a kontroly,STK; celkem 1 675,00 Kč
1 675,00 Kč1 675,00 Kč4.10.20197.10.201914.10.2019
BTL zdravotnická technika a.s.BTK zdravotnického prostředku EKG518 10012 451 - ostatní nevýrobní služby - revize a kontroly,STK; celkem 4 538,00 Kč
4 538,00 Kč4 538,00 Kč1.10.20197.10.201914.10.2019
EP ENERGY TRADING, a.s.el. energie 10/2019314 01000 - poskytnuté zálohy - energie; celkem 226 446,28 Kč
226 446,28 Kč274 000,00 Kč1.10.20191.10.20193.10.201931.10.2019
ČEZ ESCO, a.s.energie 10/2019, RT /byt č.4 - 657314 01000 - poskytnuté zálohy - energie; celkem 363,64 Kč
363,64 Kč440,00 Kč1.10.20191.10.20197.10.20199.10.2019
ČEZ ESCO, a.s.energie 10/2019, RT /byt č.16 - 657314 01000 - poskytnuté zálohy - energie; celkem 132,23 Kč
132,23 Kč160,00 Kč1.10.20191.10.20197.10.20199.10.2019
DERMIAPZT132 01000 - léky; celkem 14 972,40 Kč
132 01000 - léky; celkem 996,84 Kč
132 01000 - léky; celkem -0,10 Kč
503 00000 220 - spotřeba jiných nesklad. dodávek - cenová odchylka; celkem 0,56 Kč
15 969,80 Kč18 425,00 Kč27.9.201930.9.201910.10.201927.9.2019
MAPO medical s.r.o.PZT132 01000 - léky; celkem 801,45 Kč
132 01000 - léky; celkem 2 026,00 Kč
132 01000 - léky; celkem 0,40 Kč
2 827,45 Kč3 373,13 Kč27.9.201930.9.201924.10.201927.9.2019
ALFA 3, s.r.o.skříně kovové chemické111 02000 - Pořízení zásob - sklad MTZ; celkem 264 505,64 Kč
264 505,64 Kč264 505,64 Kč30.9.20191.10.201929.10.2019
Lukáš ZáveskýSpráva internetů a webových stránek 09/2019 - dle smlouvy518 09020 901 - údržba softwaru,upgrade,webhosting; celkem 17 000,00 Kč
17 000,00 Kč17 000,00 Kč7.10.20197.10.201914.10.2019
Lukáš ZáveskýRealizační,poradenská a konzultační činnost za září 2019- dle příkazní smlouvy ze dne 18.8.2017549 01010 100 - právní a poradenská činnost; celkem 42 937,00 Kč
42 937,00 Kč42 937,00 Kč4.10.20197.10.201914.10.2019
Žaneta SuchánkováBP2019 - Koncert Queen. ZK455518 10101 777 - služby pro pacienty - Beřkovické jaro, podzim; 648 04000 777 - RF dary; 414 02003 - RF - čerpání prostředků z darů; celkem 21 000,00 Kč
21 000,00 Kč21 000,00 Kč7.10.20197.10.201914.10.2019
Ing. František ZáveskýPoradenská a konzultační činnost 09/2019549 01010 710 - právní a poradenská činnost; celkem 34 457,50 Kč
34 457,50 Kč34 457,50 Kč3.10.20198.10.201914.10.2019
Granimex CZ s.r.o.pytle odpadové111 02000 - Pořízení zásob - sklad MTZ; celkem 27 878,00 Kč
503 00000 750 - spotřeba jiných nesklad. dodávek - cenová odchylka; celkem -0,20 Kč
27 877,80 Kč27 877,80 Kč4.10.20198.10.201931.10.2019
STILUS TRADE spol. s r.o.kancelářské potřeby111 02000 - Pořízení zásob - sklad MTZ; celkem 4 085,00 Kč
4 085,00 Kč4 085,00 Kč4.10.20198.10.201931.10.2019
NESS CZECH S. R. O.Poplatek za uveřejnění formulářů518 10010 220 - ostatní nevýrobní služby; celkem 807,31 Kč
807,31 Kč807,31 Kč7.10.20197.10.201917.10.2019
Jaroslav SalačOzvučení Uširváč, Yantar, No to snad není možný, Rak a Vlček518 10040 777 - služby pro pacienty; celkem 2 500,00 Kč
518 10040 777 - služby pro pacienty; celkem 2 500,00 Kč
518 10040 777 - služby pro pacienty; celkem 2 500,00 Kč
518 10040 777 - služby pro pacienty; celkem 2 500,00 Kč
10 000,00 Kč10 000,00 Kč30.9.20191.10.201924.10.2019
Karel Kdýr, GastrooneOprava robota - strouhací disk511 03001 740 - ostatní údržba a opravy; celkem 6 159,00 Kč
6 159,00 Kč6 159,00 Kč12.8.201930.9.20193.10.2019
Karel Kdýr, GastrooneOprava kotel Therma511 03001 740 - ostatní údržba a opravy; celkem 8 615,00 Kč
8 615,00 Kč8 615,00 Kč6.8.201930.9.20193.10.2019
Eco-Aqua-Servis, s.r.o.desinfekční roztok Sanosil111 02000 - Pořízení zásob - sklad MTZ; celkem 8 228,00 Kč
8 228,00 Kč8 228,00 Kč26.9.201930.9.20197.10.2019
Advokátní kancelář JUDr. Jan OpletalPrávní služby 09/2019549 01010 100 - právní a poradenská činnost; celkem 11 550,00 Kč
11 550,00 Kč11 550,00 Kč1.10.20191.10.20197.10.2019
ALFA Software s.r.o.programátorský servis k docházkovému systému 10/2019 - 12/2019518 09020 810 - údržba softwaru,upgrade,webhosting; celkem 1 854,93 Kč
1 854,93 Kč1 854,93 Kč1.10.20191.10.201914.10.2019
LHL s.r.o.BTK - zdravotnického prostředku EKG EDAN SE-601C518 10012 461 - ostatní nevýrobní služby - revize a kontroly,STK; celkem 3 654,20 Kč
3 654,20 Kč3 654,20 Kč27.9.20191.10.201914.10.2019
STILUS TRADE spol. s r.o.kalendáře a diáře111 02000 - Pořízení zásob - sklad MTZ; celkem 10 701,00 Kč
10 701,00 Kč10 701,00 Kč4.10.20198.10.201931.10.2019
KOOPERATIVA pojišťovna, a.s., Centrum odp.za prac.úrazyZvýšené pojistné525 01000 901 - poj. odpovědnosti zaměstnavatele Kooperativa; celkem 9 189,00 Kč
9 189,00 Kč9 189,00 Kč8.10.20198.10.201910.10.2019
STAVMAT Mazourek, s. r. o.stavební materiál - budova ,,F" ( Oprava povrchů stěn ve sklepích )511 01001 472 - opravy a údržba stavební, malování; celkem 754,50 Kč
511 01001 452 - opravy a údržba stavební, malování; celkem 754,50 Kč
1 509,00 Kč1 509,00 Kč30.9.20194.10.201921.10.2019
TechnotonTonery111 02000 - Pořízení zásob - sklad MTZ; celkem 5 881,00 Kč
5 881,00 Kč5 881,00 Kč4.10.20199.10.201931.10.2019
TechnotonTonery111 02000 - Pořízení zásob - sklad MTZ; celkem 3 534,00 Kč
3 534,00 Kč3 534,00 Kč4.10.20199.10.201931.10.2019
O2 Czech Republic a.s.Vyúčtování mob. hovorů 01.09 .2019 - 30.09.2019518 01010 323 - telefonní poplatky - mobilní telefony; celkem 83,49 Kč
518 01010 100 - telefonní poplatky - mobilní telefony; celkem 272,25 Kč
518 01010 471 - telefonní poplatky - mobilní telefony; celkem 100,43 Kč
518 01010 451 - telefonní poplatky - mobilní telefony; celkem 1 373,11 Kč
518 01010 312 - telefonní poplatky - mobilní telefony; celkem 83,49 Kč
518 01010 100 - telefonní poplatky - mobilní telefony; celkem 499,00 Kč
518 01010 710 - telefonní poplatky - mobilní telefony; celkem 83,49 Kč
518 01010 901 - telefonní poplatky - mobilní telefony; celkem 35,04 Kč
518 01010 810 - telefonní poplatky - mobilní telefony; celkem 83,49 Kč
518 01010 710 - telefonní poplatky - mobilní telefony; celkem 83,49 Kč
518 01010 451 - telefonní poplatky - mobilní telefony; celkem 307,15 Kč
518 01010 710 - telefonní poplatky - mobilní telefony; celkem 272,25 Kč
518 01010 771 - telefonní poplatky - mobilní telefony; celkem 272,25 Kč
518 01010 721 - telefonní poplatky - mobilní telefony; celkem 83,49 Kč
518 01010 771 - telefonní poplatky - mobilní telefony; celkem 143,39 Kč
518 01010 750 - telefonní poplatky - mobilní telefony; celkem 83,49 Kč
518 01010 312 - telefonní poplatky - mobilní telefony; celkem 83,49 Kč
518 01010 471 - telefonní poplatky - mobilní telefony; celkem 83,49 Kč
518 01010 462 - telefonní poplatky - mobilní telefony; celkem 83,49 Kč
518 01010 760 - telefonní poplatky - mobilní telefony; celkem 83,49 Kč
518 01010 777 - telefonní poplatky - mobilní telefony; celkem 272,25 Kč
518 01010 481 - telefonní poplatky - mobilní telefony; celkem 304,25 Kč
518 01010 321 - telefonní poplatky - mobilní telefony; celkem 210,54 Kč
518 01010 721 - telefonní poplatky - mobilní telefony; celkem 83,49 Kč
518 01010 312 - telefonní poplatky - mobilní telefony; celkem 83,49 Kč
518 01010 901 - telefonní poplatky - mobilní telefony; celkem 83,49 Kč
518 01010 481 - telefonní poplatky - mobilní telefony; celkem 254,71 Kč
518 01010 481 - telefonní poplatky - mobilní telefony; celkem 83,49 Kč
518 01010 760 - telefonní poplatky - mobilní telefony; celkem 83,49 Kč
518 01010 810 - telefonní poplatky - mobilní telefony; celkem 375,10 Kč
518 01010 710 - telefonní poplatky - mobilní telefony; celkem 608,28 Kč
518 01010 761 - telefonní poplatky - mobilní telefony; celkem 83,49 Kč
518 01010 810 - telefonní poplatky - mobilní telefony; celkem 101,64 Kč
518 01010 220 - telefonní poplatky - mobilní telefony; celkem 581,41 Kč
518 01010 820 - telefonní poplatky - mobilní telefony; celkem 83,49 Kč
518 01010 820 - telefonní poplatky - mobilní telefony; celkem 83,49 Kč
518 01010 810 - telefonní poplatky - mobilní telefony; celkem 421,25 Kč
518 01010 820 - telefonní poplatky - mobilní telefony; celkem 272,25 Kč
518 01010 740 - telefonní poplatky - mobilní telefony; celkem 83,49 Kč
518 01010 730 - telefonní poplatky - mobilní telefony; celkem 83,49 Kč
518 01010 501 - telefonní poplatky - mobilní telefony; celkem 272,25 Kč
518 01010 313 - telefonní poplatky - mobilní telefony; celkem 30,25 Kč
503 00000 901 - spotřeba jiných nesklad. dodávek - cenová odchylka; celkem -0,02 Kč
8 732,32 Kč8 732,32 Kč30.9.20199.10.201929.10.2019
Jiří SmičkaVypracování PD VZT518 04010 442 - průzkumné a projektové práce; celkem 9 120,00 Kč
9 120,00 Kč9 120,00 Kč7.10.20199.10.201921.10.2019
Technicom Technology s.r.o.Servis EZS518 10012 220 - ostatní nevýrobní služby - revize a kontroly,STK; celkem 1 210,00 Kč
1 210,00 Kč1 210,00 Kč8.10.20199.10.201921.10.2019
Merck Sharp & Dohme s.r.o.Léky132 01000 - léky; celkem 283,02 Kč
283,02 Kč311,32 Kč30.9.201930.9.201929.10.201927.9.2019
PhoenixLéky132 01000 - léky; celkem 151 173,82 Kč
132 01000 - léky; celkem 9 440,99 Kč
132 01000 - léky; celkem 4 836,03 Kč
132 01000 - léky; celkem 0,49 Kč
165 450,84 Kč182 999,94 Kč30.9.201930.9.201929.10.201930.9.2019
CZ-Hamico s.r.o.STAPRO import - potraviny111 01000 - Pořízení zásob - kuchyně; celkem 21 840,35 Kč
503 00000 740 - spotřeba jiných nesklad. dodávek - cenová odchylka; celkem -0,35 Kč
21 840,00 Kč21 840,00 Kč27.9.201927.9.201924.10.2019
Citus, s.r.o.STAPRO import - potraviny111 01000 - Pořízení zásob - kuchyně; celkem 14 156,50 Kč
503 00000 740 - spotřeba jiných nesklad. dodávek - cenová odchylka; celkem -0,50 Kč
14 156,00 Kč14 156,00 Kč30.9.201930.9.201917.10.2019
GASTROPLUS LOUNY s.r.o.STAPRO import - potraviny503 00000 740 - spotřeba jiných nesklad. dodávek - cenová odchylka; celkem 0,40 Kč
111 01000 - Pořízení zásob - kuchyně; celkem 8 114,40 Kč
503 00000 740 - spotřeba jiných nesklad. dodávek - cenová odchylka; celkem -0,40 Kč
8 114,40 Kč8 114,40 Kč30.9.201930.9.201917.10.2019
ALIMPEX-LOUNY, S.R.OSTAPRO import - potraviny111 01000 - Pořízení zásob - kuchyně; celkem 7 424,35 Kč
111 01000 - Pořízení zásob - kuchyně; celkem 24 845,87 Kč
111 01000 - Pořízení zásob - kuchyně; celkem 16 860,50 Kč
503 00000 740 - spotřeba jiných nesklad. dodávek - cenová odchylka; celkem 0,17 Kč
49 130,89 Kč49 130,89 Kč1.10.20191.10.201910.10.2019
Roman HelclSTAPRO import - potraviny111 01000 - Pořízení zásob - kuchyně; celkem 4 758,36 Kč
503 00000 740 - spotřeba jiných nesklad. dodávek - cenová odchylka; celkem 0,64 Kč
4 759,00 Kč4 759,00 Kč30.9.201930.9.201910.10.2019
BioVendor - Laboratorní medicína a.s.CRP CONTROL. CRP CONTROL HIGH, ALT501 04020 520 - laboratorní materiál; celkem 12 558,79 Kč
12 558,79 Kč12 558,79 Kč8.10.20199.10.201921.10.2019
EP ENERGY TRADING, a.s.vyúčtování el. energie 09/2019314 01000 - poskytnuté zálohy - energie; celkem -204 132,23 Kč
502 01000 999 - spotřeba elektrické energie; celkem 222 203,44 Kč
503 00000 901 - spotřeba jiných nesklad. dodávek - cenová odchylka; celkem -0,16 Kč
18 071,05 Kč21 866,00 Kč4.10.20199.10.201931.10.201930.9.2019
Antonín SoldátBP2019 - přeprava osob Libochovice-H.Beřkovice518 10101 777 - služby pro pacienty - Beřkovické jaro, podzim; celkem 2 937,88 Kč
2 937,88 Kč2 937,88 Kč8.10.20199.10.201921.10.2019
COMPEK MEDICAL SERVICES, s.r.o.BTK - pulsní oxymetr518 10012 462 - ostatní nevýrobní služby - revize a kontroly,STK; celkem 1 089,00 Kč
518 10012 451 - ostatní nevýrobní služby - revize a kontroly,STK; celkem 1 089,00 Kč
518 10012 453 - ostatní nevýrobní služby - revize a kontroly,STK; celkem 1 089,00 Kč
3 267,00 Kč3 267,00 Kč8.10.20199.10.201921.10.2019
CZ-Hamico s.r.o.STAPRO import - potraviny111 01000 - Pořízení zásob - kuchyně; celkem 17 353,05 Kč
503 00000 740 - spotřeba jiných nesklad. dodávek - cenová odchylka; celkem -0,05 Kč
17 353,00 Kč17 353,00 Kč7.10.20197.10.201931.10.2019
Citus, s.r.o.STAPRO import - potraviny111 01000 - Pořízení zásob - kuchyně; celkem 20 825,35 Kč
503 00000 740 - spotřeba jiných nesklad. dodávek - cenová odchylka; celkem -0,35 Kč
20 825,00 Kč20 825,00 Kč9.10.20199.10.201924.10.2019
Pewa, s.r.o.STAPRO import - potraviny111 01000 - Pořízení zásob - kuchyně; celkem 15 050,74 Kč
503 00000 740 - spotřeba jiných nesklad. dodávek - cenová odchylka; celkem 0,26 Kč
15 051,00 Kč15 051,00 Kč30.9.201930.9.201917.10.2019
Jaroslav HolajSTAPRO import - potraviny111 01000 - Pořízení zásob - kuchyně; celkem 445,05 Kč
111 01000 - Pořízení zásob - kuchyně; celkem 741,75 Kč
111 01000 - Pořízení zásob - kuchyně; celkem 741,75 Kč
111 01000 - Pořízení zásob - kuchyně; celkem 741,75 Kč
111 01000 - Pořízení zásob - kuchyně; celkem 690,00 Kč
111 01000 - Pořízení zásob - kuchyně; celkem 690,00 Kč
111 01000 - Pořízení zásob - kuchyně; celkem 690,00 Kč
111 01000 - Pořízení zásob - kuchyně; celkem 690,00 Kč
111 01000 - Pořízení zásob - kuchyně; celkem 690,00 Kč
111 01000 - Pořízení zásob - kuchyně; celkem 690,00 Kč
111 01000 - Pořízení zásob - kuchyně; celkem 1 932,00 Kč
503 00000 740 - spotřeba jiných nesklad. dodávek - cenová odchylka; celkem -0,30 Kč
8 742,00 Kč8 742,00 Kč30.9.201930.9.201910.10.2019
JIZERSKÉ PEKÁRNY spol. s r.o.STAPRO import - potraviny111 01000 - Pořízení zásob - kuchyně; celkem 15 684,85 Kč
111 01000 - Pořízení zásob - kuchyně; celkem 3 343,05 Kč
111 01000 - Pořízení zásob - kuchyně; celkem 2 975,86 Kč
111 01000 - Pořízení zásob - kuchyně; celkem 5 642,48 Kč
111 01000 - Pořízení zásob - kuchyně; celkem 11 538,53 Kč
503 00000 740 - spotřeba jiných nesklad. dodávek - cenová odchylka; celkem 0,03 Kč
39 184,80 Kč39 184,80 Kč26.9.201926.9.201924.10.2019
JIZERSKÉ PEKÁRNY spol. s r.o.STAPRO import - potraviny111 01000 - Pořízení zásob - kuchyně; celkem 7 959,15 Kč
111 01000 - Pořízení zásob - kuchyně; celkem 10 776,08 Kč
111 01000 - Pořízení zásob - kuchyně; celkem 10 077,45 Kč
111 01000 - Pořízení zásob - kuchyně; celkem 2 723,78 Kč
503 00000 740 - spotřeba jiných nesklad. dodávek - cenová odchylka; celkem 0,04 Kč
31 536,50 Kč31 536,50 Kč1.10.20191.10.201931.10.2019
L A N A , spol. s r.o.Oprava prádelenských strojů511 03001 730 - ostatní údržba a opravy; celkem 3 440,00 Kč
3 440,00 Kč3 440,00 Kč1.10.20192.10.201914.10.2019
ATEX spol. s r.o.písty židlové111 02000 - Pořízení zásob - sklad MTZ; celkem 2 783,00 Kč
2 783,00 Kč2 783,00 Kč1.10.20192.10.201929.10.2019
GASTROPLUS LOUNY s.r.o.STAPRO import - potraviny111 01000 - Pořízení zásob - kuchyně; celkem 5 296,90 Kč
5 296,90 Kč5 296,90 Kč9.10.20199.10.201924.10.2019
GASTROPLUS LOUNY s.r.o.STAPRO import - potraviny111 01000 - Pořízení zásob - kuchyně; celkem 34 542,33 Kč
503 00000 740 - spotřeba jiných nesklad. dodávek - cenová odchylka; celkem -0,01 Kč
34 542,32 Kč34 542,32 Kč9.10.20199.10.201924.10.2019
ALIMPEX-LOUNY, S.R.OSTAPRO import - potraviny111 01000 - Pořízení zásob - kuchyně; celkem 4 160,93 Kč
4 160,93 Kč4 160,93 Kč7.10.20197.10.201917.10.2019
Pewa, s.r.o.STAPRO import - potraviny111 01000 - Pořízení zásob - kuchyně; celkem 15 346,30 Kč
503 00000 740 - spotřeba jiných nesklad. dodávek - cenová odchylka; celkem -0,30 Kč
15 346,00 Kč15 346,00 Kč9.10.20199.10.201924.10.2019
STRATOS.INF.CZ s.r.o.Servisní činnost 09/2019518 09020 810 - údržba softwaru,upgrade,webhosting; celkem 18 150,00 Kč
18 150,00 Kč18 150,00 Kč9.10.20199.10.201924.10.2019
Eco-Aqua-Servis, s.r.o.konektory111 02000 - Pořízení zásob - sklad MTZ; celkem 2 383,60 Kč
2 383,60 Kč2 383,60 Kč8.10.20199.10.201921.10.2019
Divadlo Verze s.r.o.BP2019 - divad. představení ,,Lež" ZK455518 10101 777 - služby pro pacienty - Beřkovické jaro, podzim; 648 04000 777 - RF dary; 414 02003 - RF - čerpání prostředků z darů; celkem 45 000,00 Kč
45 000,00 Kč45 000,00 Kč8.10.20199.10.201917.10.2019
HIPPO spol. s. r. o.údržba aplikačního software 10/2019518 09020 901 - údržba softwaru,upgrade,webhosting; celkem 118 394,00 Kč
118 394,00 Kč118 394,00 Kč1.10.20191.10.201929.10.2019
DERMIAPZT132 01000 - léky; celkem 1 006,04 Kč
132 01000 - léky; celkem 123,98 Kč
132 01000 - léky; celkem -0,02 Kč
503 00000 220 - spotřeba jiných nesklad. dodávek - cenová odchylka; celkem 0,04 Kč
1 130,06 Kč1 307,00 Kč27.9.20192.10.201910.10.201927.9.2019
DERMIAPZT132 01000 - léky; celkem 6 110,70 Kč
132 01000 - léky; celkem 371,94 Kč
132 01000 - léky; celkem -0,13 Kč
503 00000 220 - spotřeba jiných nesklad. dodávek - cenová odchylka; celkem 0,64 Kč
6 483,28 Kč7 478,00 Kč27.9.20192.10.201910.10.201927.9.2019
DERMIAPZT132 01000 - léky; celkem 4 105,64 Kč
132 01000 - léky; celkem 2 073,94 Kč
132 01000 - léky; celkem 0,08 Kč
503 00000 220 - spotřeba jiných nesklad. dodávek - cenová odchylka; celkem 0,03 Kč
6 179,61 Kč7 231,00 Kč27.9.20192.10.201910.10.201927.9.2019
MSM, spol. s r.o.PZT132 01000 - léky; celkem 3 030,43 Kč
132 01000 - léky; celkem -0,09 Kč
3 030,43 Kč3 485,00 Kč30.9.20192.10.201929.10.201930.9.2019
FCC ČR,s.r.o.,PrahaKomplexní převzetí odpadu 09/2019518 08000 799 - svoz a likvidace odpadu; celkem 97 950,00 Kč
518 08000 740 - svoz a likvidace odpadu; celkem 27 443,00 Kč
518 08000 650 - svoz a likvidace odpadu; celkem 588,00 Kč
518 08000 651 - svoz a likvidace odpadu; celkem 1 176,00 Kč
518 08000 654 - svoz a likvidace odpadu; celkem 588,00 Kč
518 08000 655 - svoz a likvidace odpadu; celkem 1 176,00 Kč
518 08000 657 - svoz a likvidace odpadu; celkem 1 764,00 Kč
130 685,00 Kč130 685,00 Kč30.9.201911.10.201921.10.2019
BioVendor - Laboratorní medicína a.s.POTASSIUM MICRO VOLUME ELECTRODE501 04020 520 - laboratorní materiál; celkem 14 216,68 Kč
14 216,68 Kč14 216,68 Kč10.10.201911.10.201929.10.2019
BioVendor - Laboratorní medicína a.s.CHLORIDE MICRO VOLUME ELECTRODE, LITHIUM MICRO VOLUME ELECTRODE501 04020 520 - laboratorní materiál; celkem 18 576,55 Kč
18 576,55 Kč18 576,55 Kč10.10.201911.10.201929.10.2019
BioVendor - Laboratorní medicína a.s.SODIUM MICRO VOLUME ELECTRODE501 04020 520 - laboratorní materiál; celkem 9 623,93 Kč
9 623,93 Kč9 623,93 Kč10.10.201911.10.201929.10.2019
Pragoperun, s.r.o.Opravy prádelenských strojů511 03001 730 - ostatní údržba a opravy; celkem 18 457,00 Kč
18 457,00 Kč18 457,00 Kč10.10.201910.10.201924.10.2019
Okresní soud LitoměřiceSoudní poplatek - MUDr. Holubová A.538 03000 901 - soudní poplatky; celkem 6 140,00 Kč
6 140,00 Kč6 140,00 Kč14.10.201914.10.201914.10.2019
Jan-Matěj RakKoncert Jan-Matěj Rak a František Vlček518 10040 777 - služby pro pacienty; celkem 6 500,00 Kč
6 500,00 Kč6 500,00 Kč27.9.201914.10.201924.10.2019
Helcl Ovoce zelenina s.r.o.STAPRO import - potraviny111 01000 - Pořízení zásob - kuchyně; celkem 9 868,96 Kč
9 868,96 Kč9 868,96 Kč9.10.20199.10.201921.10.2019
MSM, spol. s r.o.PZT132 01000 - léky; celkem 9 014,78 Kč
132 01000 - léky; celkem 0,04 Kč
9 014,78 Kč10 367,00 Kč30.9.20192.10.201929.10.201930.9.2019
MSM, spol. s r.o.PZT132 01000 - léky; celkem 20 010,43 Kč
132 01000 - léky; celkem -0,07 Kč
20 010,43 Kč23 012,00 Kč30.9.20192.10.201929.10.201930.9.2019
RedHead Entertainment s.r.o.BP2019 - Koncert Sebastian518 10101 777 - služby pro pacienty - Beřkovické jaro, podzim; celkem 30 000,00 Kč
30 000,00 Kč30 000,00 Kč1.10.20192.10.201910.10.2019
Jaroslav SalačOzvučení Mo/Focatclarion,Claymore,E.Ex Tempore518 10040 777 - služby pro pacienty; celkem 2 500,00 Kč
518 10040 777 - služby pro pacienty; celkem 2 500,00 Kč
518 10040 777 - služby pro pacienty; celkem 2 500,00 Kč
7 500,00 Kč7 500,00 Kč30.9.20192.10.201910.10.2019
ha-vel internet s.r.o.Provozní poplatek 10/2019 - připojení internet518 01030 799 - výkony spojů - internet; celkem 9 075,00 Kč
9 075,00 Kč9 075,00 Kč1.10.20192.10.201929.10.2019
CELIMED s.r.o.BTK - Kompresorový inhalátor518 10012 453 - ostatní nevýrobní služby - revize a kontroly,STK; celkem 541,00 Kč
541,00 Kč541,00 Kč30.9.20192.10.201914.10.2019
Siemens Healthcare, s.r.o.laboratorní materiál501 04020 520 - laboratorní materiál; celkem 1 617,35 Kč
1 617,35 Kč1 617,35 Kč30.9.20192.10.201914.10.2019
Bachsystems, s.r.o.Provozní podpora systému WISPI za 3. čtvrtletí roku 2019518 09020 901 - údržba softwaru,upgrade,webhosting; celkem 5 808,00 Kč
5 808,00 Kč5 808,00 Kč2.10.20192.10.201931.10.2019
ALFA Software s.r.o.Programátorský servis k AVENSIU - 10/2019 - 12/2019518 09020 810 - údržba softwaru,upgrade,webhosting; celkem 7 365,27 Kč
7 365,27 Kč7 365,27 Kč2.10.20192.10.201917.10.2019
Servis BalkancarOprava pístu hydrauliky.511 02001 721 - oprava a údržba vozového parku; celkem 3 504,00 Kč
3 504,00 Kč3 504,00 Kč3.10.20193.10.201931.10.2019
STAPRO s. r. o.Servisní služby dle smlouvy 09/2019518 09020 740 - údržba softwaru,upgrade,webhosting; celkem 11 450,56 Kč
11 450,56 Kč11 450,56 Kč2.10.20193.10.201917.10.2019
Alliance Healthcare s.r.o.Léky132 01000 - léky; celkem 923,56 Kč
132 01000 - léky; celkem 0,09 Kč
923,56 Kč1 015,92 Kč1.10.20193.10.201931.10.20192.10.2019
Zobrazeno 15 001-15 100 z 21 150 záznamů.