Psychiatrická nemocnice Horní Beřkovice


Celkem faktur

20535

Stav doplněnosti faktur po měsících

2024 08 07 06 05 04 03 02 01
31 78 69 72 94 83 78 77
2023 12 11 10 09 08 07 06 05 04 03 02 01
84 73 85 58 69 69 79 85 78 106 69 91
2022 12 11 10 09 08 07 06 05 04 03 02 01
91 85 67 95 81 67 79 79 71 86 76 84
2021 12 11 10 09 08 07 06 05 04 03 02 01
75 93 89 70 71 70 69 76 80 90 88 98
2020 12 11 10 09 08 07 06 05 04 03 02 01
94 110 84 95 74 105 103 104 96 99 82 82
2019 12 11 10 09 08 07 06 05 04 03 02 01
98 101 102 102 89 94 91 106 79 86 81 94
2018 12 11 10
56 10 3
2015 02
1

Rozhodným údajem pro zařazení faktury do měsíce a roku je Datum plnění.
Není-li údaj vyplněn, faktury nejsou do statistiky zahrnuty.


Analytické účty

to
Rychlá volba: Rok 2018, Rok 2019

Zobrazeno 15 101-15 200 z 20 535 záznamů.
DodavatelÚčel platbyPoložkyČástka bez DPHČástka s DPHDatum vystaveníDatum přijetíDatum úhradyDatum plnění
Alliance Healthcare s.r.o.Léky132 01000 - léky; celkem 185,75 Kč
132 01000 - léky; celkem -0,01 Kč
185,75 Kč224,76 Kč1.10.20193.10.201931.10.20192.10.2019
Pharmos, a.s.Léky132 01000 - léky; celkem 903,00 Kč
903,00 Kč993,30 Kč1.10.20193.10.201929.10.20191.10.2019
Pharmos, a.s.Léky132 01000 - léky; celkem 286,42 Kč
132 01000 - léky; celkem 933,73 Kč
132 01000 - léky; celkem 0,02 Kč
1 220,15 Kč1 356,48 Kč1.10.20193.10.201917.10.20191.10.2019
DERMIAPZT132 01000 - léky; celkem 29 083,60 Kč
132 01000 - léky; celkem 1 661,07 Kč
132 01000 - léky; celkem 0,22 Kč
503 00000 220 - spotřeba jiných nesklad. dodávek - cenová odchylka; celkem 0,97 Kč
30 745,64 Kč35 457,00 Kč1.10.20193.10.201914.10.20191.10.2019
magistraliterpharma Vičanová s.r.o.Léky132 01000 - léky; celkem 883,00 Kč
883,00 Kč971,30 Kč2.10.20193.10.201917.10.20192.10.2019
GASTROPLUS LOUNY s.r.o.STAPRO import - potraviny111 01000 - Pořízení zásob - kuchyně; celkem 34 436,54 Kč
503 00000 740 - spotřeba jiných nesklad. dodávek - cenová odchylka; celkem -0,02 Kč
34 436,52 Kč34 436,52 Kč3.10.20193.10.201921.10.2019
GASTROPLUS LOUNY s.r.o.STAPRO import - potraviny111 01000 - Pořízení zásob - kuchyně; celkem 1 690,50 Kč
1 690,50 Kč1 690,50 Kč3.10.20193.10.201921.10.2019
Martin RůzhaSTAPRO import - potraviny111 01000 - Pořízení zásob - kuchyně; celkem 19 584,85 Kč
111 01000 - Pořízení zásob - kuchyně; celkem 12 852,18 Kč
503 00000 220 - spotřeba jiných nesklad. dodávek - cenová odchylka; celkem -0,01 Kč
32 437,02 Kč32 437,02 Kč3.10.20193.10.201910.10.2019
Martin RůzhaSTAPRO import - potraviny111 01000 - Pořízení zásob - kuchyně; celkem 9 498,20 Kč
111 01000 - Pořízení zásob - kuchyně; celkem 23 503,13 Kč
33 001,33 Kč33 001,33 Kč3.10.20193.10.201910.10.2019
BioVendor - Laboratorní medicína a.s.AMPHETAMINES, DILUENT501 04020 520 - laboratorní materiál; celkem 13 500,45 Kč
13 500,45 Kč13 500,45 Kč2.10.20193.10.201917.10.2019
Severočeské vodovody a kanalizace, a.s.Vyúčtování vodné - 09/2019 - nemocnice314 08000 - poskytnuté zálohy - voda; celkem -121 739,13 Kč
502 02000 999 - spotřeba vody; celkem 217 128,90 Kč
503 00000 901 - spotřeba jiných nesklad. dodávek - cenová odchylka; celkem -0,24 Kč
95 389,53 Kč109 698,00 Kč30.9.20193.10.201915.10.201930.9.2019
Severočeské vodovody a kanalizace, a.s.Vyúčtování vodné - 09/2019 - nemocnice314 08000 - poskytnuté zálohy - voda; celkem -39 130,43 Kč
502 02000 999 - spotřeba vody; celkem 42 852,15 Kč
503 00000 901 - spotřeba jiných nesklad. dodávek - cenová odchylka; celkem -0,98 Kč
3 720,74 Kč4 279,00 Kč30.9.20193.10.201915.10.201930.9.2019
INPHARMEX, spol. s r.o.Mikro - verze - AISLP - aktualizace na počítačovou síť518 09020 901 - údržba softwaru,upgrade,webhosting; celkem 6 110,50 Kč
6 110,50 Kč6 110,50 Kč10.10.201911.10.201924.10.2019
Česká pošta, s.p.Poštovné II. dekáda 09/2019518 01020 901 - poštovné; celkem 5 564,00 Kč
5 564,00 Kč5 564,00 Kč7.10.201914.10.201921.10.2019
Česká pošta, s.p.Poštovné III. dekáda 09/2019518 01020 901 - poštovné; celkem 4 602,00 Kč
4 602,00 Kč4 602,00 Kč4.10.201914.10.201918.10.2019
Karel Kdýr, GastrooneOprava konvektomatu Alba511 03001 740 - ostatní údržba a opravy; celkem 4 901,00 Kč
4 901,00 Kč4 901,00 Kč28.5.20199.10.201921.10.2019
Soundmachine s.r.o.Vystoupení Michala Hrůzy BP2019 ZK455518 10101 777 - služby pro pacienty - Beřkovické jaro, podzim; celkem 21 780,00 Kč
21 780,00 Kč21 780,00 Kč14.10.201915.10.201924.10.2019
Citus, s.r.o.STAPRO import - potraviny111 01000 - Pořízení zásob - kuchyně; celkem 1 380,00 Kč
1 380,00 Kč1 380,00 Kč15.10.201915.10.201929.10.2019
Citus, s.r.o.STAPRO import - potraviny111 01000 - Pořízení zásob - kuchyně; celkem 3 609,28 Kč
503 00000 740 - spotřeba jiných nesklad. dodávek - cenová odchylka; celkem -0,28 Kč
3 609,00 Kč3 609,00 Kč15.10.201915.10.201931.10.2019
GASTROPLUS LOUNY s.r.o.STAPRO import - potraviny111 01000 - Pořízení zásob - kuchyně; celkem 5 860,40 Kč
5 860,40 Kč5 860,40 Kč15.10.201915.10.201929.10.2019
GASTROPLUS LOUNY s.r.o.STAPRO import - potraviny111 01000 - Pořízení zásob - kuchyně; celkem 3 155,60 Kč
503 00000 740 - spotřeba jiných nesklad. dodávek - cenová odchylka; celkem -0,60 Kč
503 00000 740 - spotřeba jiných nesklad. dodávek - cenová odchylka; celkem 0,60 Kč
3 155,60 Kč3 155,60 Kč15.10.201915.10.201931.10.2019
ALIMPEX-LOUNY, S.R.OSTAPRO import - potraviny111 01000 - Pořízení zásob - kuchyně; celkem 14 075,89 Kč
111 01000 - Pořízení zásob - kuchyně; celkem 7 175,31 Kč
21 251,20 Kč21 251,20 Kč14.10.201914.10.201924.10.2019
Pewa, s.r.o.STAPRO import - potraviny111 01000 - Pořízení zásob - kuchyně; celkem 4 755,45 Kč
503 00000 740 - spotřeba jiných nesklad. dodávek - cenová odchylka; celkem -0,45 Kč
4 755,00 Kč4 755,00 Kč15.10.201915.10.201929.10.2019
Pewa, s.r.o.STAPRO import - potraviny111 01000 - Pořízení zásob - kuchyně; celkem 2 967,02 Kč
503 00000 740 - spotřeba jiných nesklad. dodávek - cenová odchylka; celkem -0,02 Kč
2 967,00 Kč2 967,00 Kč15.10.201915.10.201931.10.2019
Pewa, s.r.o.STAPRO import - potraviny111 01000 - Pořízení zásob - kuchyně; celkem 39,68 Kč
503 00000 740 - spotřeba jiných nesklad. dodávek - cenová odchylka; celkem 0,32 Kč
40,00 Kč40,00 Kč15.10.201915.10.201931.10.2019
Pewa, s.r.o.STAPRO import - potraviny111 01000 - Pořízení zásob - kuchyně; celkem 20 685,14 Kč
503 00000 740 - spotřeba jiných nesklad. dodávek - cenová odchylka; celkem -0,14 Kč
20 685,00 Kč20 685,00 Kč15.10.201915.10.201931.10.2019
Martin RůzhaSTAPRO import - potraviny111 01000 - Pořízení zásob - kuchyně; celkem 17 611,91 Kč
111 01000 - Pořízení zásob - kuchyně; celkem 14 178,98 Kč
111 01000 - Pořízení zásob - kuchyně; celkem 16 620,61 Kč
503 00000 740 - spotřeba jiných nesklad. dodávek - cenová odchylka; celkem -0,07 Kč
48 411,43 Kč48 411,43 Kč15.10.201915.10.201921.10.2019
Martin RůzhaSTAPRO import - potraviny111 01000 - Pořízení zásob - kuchyně; celkem 12 965,45 Kč
111 01000 - Pořízení zásob - kuchyně; celkem 13 364,85 Kč
503 00000 740 - spotřeba jiných nesklad. dodávek - cenová odchylka; celkem 0,14 Kč
26 330,44 Kč26 330,44 Kč15.10.201915.10.201921.10.2019
Helcl Ovoce zelenina s.r.o.STAPRO import - potraviny111 01000 - Pořízení zásob - kuchyně; celkem 6 963,78 Kč
6 963,78 Kč6 963,78 Kč15.10.201915.10.201921.10.2019
Helcl Ovoce zelenina s.r.o.STAPRO import - potraviny111 01000 - Pořízení zásob - kuchyně; celkem 6 515,35 Kč
6 515,35 Kč6 515,35 Kč15.10.201915.10.201924.10.2019
Pewa, s.r.o.ocet111 02000 - Pořízení zásob - sklad MTZ; celkem 2 774,00 Kč
2 774,00 Kč2 774,00 Kč11.10.201916.10.201931.10.2019
Hilti ČR spol. s r.o.servis bouracího kladiva518 10012 771 - ostatní nevýrobní služby - revize a kontroly,STK; celkem 2 677,00 Kč
2 677,00 Kč2 677,00 Kč7.10.201916.10.201921.10.2019
Filip LatislavŘezaná grafika dle dat501 07060 799 - všeobecný materiál - ostatní materiál; celkem 539,00 Kč
539,00 Kč539,00 Kč2.9.201916.10.201924.10.2019
Perfect Distribution a.s.Léky132 01000 - léky; celkem 6 603,60 Kč
132 01000 - léky; celkem -0,05 Kč
6 603,60 Kč7 990,36 Kč9.10.201917.10.201924.10.20199.10.2019
JK-Trading s.r.o. PrahaPZT132 01000 - léky; celkem 5 954,76 Kč
132 01000 - léky; celkem -0,15 Kč
5 954,76 Kč6 847,97 Kč9.10.201917.10.201924.10.20199.10.2019
Okresný súd Banská BystricaPoplatek za návrh na vykonání exekuce 16,50 EUR538 03000 901 - soudní poplatky; celkem 425,50 Kč
425,50 Kč425,50 Kč17.10.201917.10.201921.10.2019
Yvetta Blanarovičováumělecký honorář-Yvetta Blanarovičová BP2019518 10101 777 - služby pro pacienty - Beřkovické jaro, podzim; celkem 30 000,00 Kč
30 000,00 Kč30 000,00 Kč10.10.201917.10.201924.10.2019
LHL s.r.o.papír EKG111 02000 - Pořízení zásob - sklad MTZ; celkem 659,45 Kč
659,45 Kč659,45 Kč11.10.201915.10.201924.10.2019
Pražská plynárenská, a.s.Plyn - nemocnice 10/2019314 05000 - poskytnuté zálohy - plyn; celkem 644 090,91 Kč
644 090,91 Kč779 350,00 Kč3.10.20193.10.201910.10.201915.10.2019
Pražská plynárenská, a.s.Plyn - byty 10/2019314 05000 - poskytnuté zálohy - plyn; celkem 59 338,84 Kč
59 338,84 Kč71 800,00 Kč3.10.20193.10.201910.10.201915.10.2019
ElPe CZ, s.r.o.elektromateriál111 02000 - Pořízení zásob - sklad MTZ; celkem 4 244,68 Kč
4 244,68 Kč4 244,68 Kč3.10.20194.10.201931.10.2019
EP ENERGY TRADING, a.s.záloha na el. energii 10/2019 - V Sídlišti 144314 01000 - poskytnuté zálohy - energie; celkem 165,29 Kč
165,29 Kč200,00 Kč4.10.20194.10.201910.10.201915.10.2019
Perfect Distribution a.s.Dezinfekce132 01000 - léky; celkem 8 654,77 Kč
132 01000 - léky; celkem -0,05 Kč
8 654,77 Kč10 472,27 Kč16.10.201918.10.201929.10.201916.10.2019
BioVendor - Laboratorní medicína a.s.CREATININE501 04020 520 - laboratorní materiál; celkem 8 476,34 Kč
8 476,34 Kč8 476,34 Kč17.10.201918.10.201931.10.2019
BioVendor - Laboratorní medicína a.s.DOA CALIBRATOR B4501 04020 520 - laboratorní materiál; celkem 5 750,72 Kč
5 750,72 Kč5 750,72 Kč17.10.201918.10.201931.10.2019
Siemens Healthcare, s.r.o.laboratorní materiál501 04020 520 - laboratorní materiál; celkem 6 962,34 Kč
6 962,34 Kč6 962,34 Kč17.10.201917.10.201931.10.2019
MEDILAB ČR s.r.o.PZT132 01000 - léky; celkem 1 610,00 Kč
1 610,00 Kč1 948,10 Kč17.10.201921.10.201929.10.201917.10.2019
Helcl Ovoce zelenina s.r.o.STAPRO import - potraviny111 01000 - Pořízení zásob - kuchyně; celkem 5 473,10 Kč
5 473,10 Kč5 473,10 Kč21.10.201921.10.201929.10.2019
Pewa, s.r.o.Potraviny - Seminář 18.10.2019513 01000 100 - náklady na reprezentaci; celkem 1 163,00 Kč
1 163,00 Kč1 163,00 Kč11.10.201921.10.201931.10.2019
EP ENERGY TRADING, a.s.záloha na el. energii 10/2019 - V Sídlišti 156314 01000 - poskytnuté zálohy - energie; celkem 165,29 Kč
165,29 Kč200,00 Kč4.10.20194.10.201910.10.201915.10.2019
EP ENERGY TRADING, a.s.záloha na el. energii 10/2019 - V Sídlišti 157314 01000 - poskytnuté zálohy - energie; celkem 165,29 Kč
165,29 Kč200,00 Kč4.10.20194.10.201910.10.201915.10.2019
EP ENERGY TRADING, a.s.záloha na el. energii 10/2019 - V Sídlišti 158314 01000 - poskytnuté zálohy - energie; celkem 165,29 Kč
165,29 Kč200,00 Kč4.10.20194.10.201910.10.201915.10.2019
EP ENERGY TRADING, a.s.záloha na el. energii 10/2019 - V Sídlišti 159314 01000 - poskytnuté zálohy - energie; celkem 165,29 Kč
165,29 Kč200,00 Kč4.10.20194.10.201910.10.201915.10.2019
EP ENERGY TRADING, a.s.záloha na el. energii 10/2019 - V Sídlišti 176314 01000 - poskytnuté zálohy - energie; celkem 165,29 Kč
165,29 Kč200,00 Kč4.10.20194.10.201910.10.201915.10.2019
EP ENERGY TRADING, a.s.záloha na el. energii 10/2019 - V Sídlišti 200314 01000 - poskytnuté zálohy - energie; celkem 165,29 Kč
165,29 Kč200,00 Kč4.10.20194.10.201910.10.201915.10.2019
EP ENERGY TRADING, a.s.záloha na el. energii 10/2019 - V Sídlišti 201314 01000 - poskytnuté zálohy - energie; celkem 165,29 Kč
165,29 Kč200,00 Kč4.10.20194.10.201910.10.201915.10.2019
STAVMAT Mazourek, s. r. o.stavební materiál111 02000 - Pořízení zásob - sklad MTZ; celkem 2 646,00 Kč
503 00000 750 - spotřeba jiných nesklad. dodávek - cenová odchylka; celkem -70,90 Kč
2 575,10 Kč2 575,10 Kč15.10.201918.10.201929.10.2019
ALIMPEX-LOUNY, S.R.OSTAPRO import - potraviny111 01000 - Pořízení zásob - kuchyně; celkem 25 971,69 Kč
111 01000 - Pořízení zásob - kuchyně; celkem 3 100,00 Kč
503 00000 740 - spotřeba jiných nesklad. dodávek - cenová odchylka; celkem 0,38 Kč
29 072,07 Kč29 072,07 Kč21.10.201921.10.201931.10.2019
Všeobecná fakultní nemocniceAgregované výkony 6-8 /2019518 10011 999 - ostatní nevýrobní služby - agregované výkony; celkem 575,00 Kč
575,00 Kč575,00 Kč21.10.201921.10.201930.10.2019
Tomáš Kraupner-juniorsjednocení zámků a vložek, vložky, klíče518 10020 452 - ostatní služby materiální povahy,betonová směs; celkem 4 047,00 Kč
518 10020 472 - ostatní služby materiální povahy,betonová směs; celkem 4 047,00 Kč
8 094,00 Kč8 094,00 Kč17.10.201923.10.201929.10.2019
Martin RůzhaSTAPRO import - potraviny111 01000 - Pořízení zásob - kuchyně; celkem 21 530,19 Kč
111 01000 - Pořízení zásob - kuchyně; celkem 21 830,45 Kč
43 360,64 Kč43 360,64 Kč23.10.201923.10.201931.10.2019
Martin RůzhaSTAPRO import - potraviny111 01000 - Pořízení zásob - kuchyně; celkem 13 174,98 Kč
111 01000 - Pořízení zásob - kuchyně; celkem 17 509,08 Kč
503 00000 740 - spotřeba jiných nesklad. dodávek - cenová odchylka; celkem -0,01 Kč
30 684,05 Kč30 684,05 Kč23.10.201923.10.201931.10.2019
EP ENERGY TRADING, a.s.záloha na el. energii 10/2019 - V Sídlišti 259314 01000 - poskytnuté zálohy - energie; celkem 165,29 Kč
165,29 Kč200,00 Kč4.10.20194.10.201910.10.201915.10.2019
EP ENERGY TRADING, a.s.záloha na el. energii 10/2019 - V Sídlišti 261314 01000 - poskytnuté zálohy - energie; celkem 165,29 Kč
165,29 Kč200,00 Kč5.10.20195.10.201910.10.201915.10.2019
EP ENERGY TRADING, a.s.záloha na el. energii 10/2019 - V Sídlišti 262314 01000 - poskytnuté zálohy - energie; celkem 4 049,59 Kč
4 049,59 Kč4 900,00 Kč4.10.20194.10.201910.10.201915.10.2019
EP ENERGY TRADING, a.s.záloha na el. energii 10/2019 - V Sídlišti 262314 01000 - poskytnuté zálohy - energie; celkem 495,87 Kč
495,87 Kč600,00 Kč4.10.20194.10.201910.10.201915.10.2019
ElPe CZ, s.r.o.elektromateriál111 02000 - Pořízení zásob - sklad MTZ; celkem 1 421,75 Kč
1 421,75 Kč1 421,75 Kč3.10.20194.10.201931.10.2019
EP ENERGY TRADING, a.s.záloha na el. energii 10/2019 - V Sídlišti 262314 01000 - poskytnuté zálohy - energie; celkem 165,29 Kč
165,29 Kč200,00 Kč4.10.20194.10.201910.10.201915.10.2019
EP ENERGY TRADING, a.s.záloha na el. energii 10/2019 - V Sídlišti 262314 01000 - poskytnuté zálohy - energie; celkem 247,93 Kč
247,93 Kč300,00 Kč4.10.20194.10.201910.10.201915.10.2019
Helcl Ovoce zelenina s.r.o.STAPRO import - potraviny111 01000 - Pořízení zásob - kuchyně; celkem 10 141,02 Kč
503 00000 740 - spotřeba jiných nesklad. dodávek - cenová odchylka; celkem 0,01 Kč
10 141,03 Kč10 141,03 Kč23.10.201923.10.201931.10.2019
Mamed s.r.o.Vitamíny412 02010 - FKSP - čerpání vitamíny; celkem 96 385,00 Kč
96 385,00 Kč96 385,00 Kč12.9.201926.9.201910.10.2019
Bestsport, a.s.Vstupenky - Michal David412 02001 - FKSP - čerpání kultura a tělovýchova; celkem 101 970,00 Kč
101 970,00 Kč101 970,00 Kč1.10.20192.10.20197.10.2019
IRSnet CZ s.r.o.Manipulační poplatek za vstupenky - Michal David412 02001 - FKSP - čerpání kultura a tělovýchova; celkem 645,00 Kč
645,00 Kč645,00 Kč1.10.20192.10.20197.10.2019
TOP TRANS HIGHWAY s.r.o.FKSP - Autobusová přeprava osob - Horní Beřkovice-Praha a zpět - Muzikál MAUGLÍ 29.9.2019412 02001 - FKSP - čerpání kultura a tělovýchova; celkem 6 470,00 Kč
6 470,00 Kč6 470,00 Kč30.9.20198.10.201929.10.2019
TOP TRANS HIGHWAY s.r.o.FKSP - Autobusová přeprava osob - Horní Beřkovice - Mirákulum a zpět 22.9.2019412 02001 - FKSP - čerpání kultura a tělovýchova; celkem 7 293,00 Kč
7 293,00 Kč7 293,00 Kč30.9.20198.10.201929.10.2019
Jiří MaťákMontáž čerpadla vč. připojení a rozvodů/799511 01001 799 - opravy a údržba stavební, malování; celkem 25 000,00 Kč
30 250,00 Kč25 000,00 Kč10.9.201910.9.20197.10.201910.9.2019
EP ENERGY TRADING, a.s.záloha na el. energii 10/2019 - V Sídlišti 262314 01000 - poskytnuté zálohy - energie; celkem 165,29 Kč
165,29 Kč200,00 Kč4.10.20194.10.201910.10.201915.10.2019
Karel Kdýr, GastrooneOprava kotel Tenax511 03001 740 - ostatní údržba a opravy; celkem 7 260,00 Kč
7 260,00 Kč7 260,00 Kč12.9.20194.10.201917.10.2019
Citus, s.r.o.STAPRO import - potraviny111 01000 - Pořízení zásob - kuchyně; celkem 3 870,90 Kč
503 00000 740 - spotřeba jiných nesklad. dodávek - cenová odchylka; celkem 0,10 Kč
3 871,00 Kč3 871,00 Kč4.10.20194.10.201921.10.2019
GASTROPLUS LOUNY s.r.o.STAPRO import - potraviny503 00000 740 - spotřeba jiných nesklad. dodávek - cenová odchylka; celkem 0,40 Kč
111 01000 - Pořízení zásob - kuchyně; celkem 2 479,40 Kč
503 00000 740 - spotřeba jiných nesklad. dodávek - cenová odchylka; celkem -0,40 Kč
2 479,40 Kč2 479,40 Kč4.10.20194.10.201924.10.2019
GASTROPLUS LOUNY s.r.o.STAPRO import - potraviny111 01000 - Pořízení zásob - kuchyně; celkem 7 194,40 Kč
503 00000 740 - spotřeba jiných nesklad. dodávek - cenová odchylka; celkem -0,40 Kč
503 00000 740 - spotřeba jiných nesklad. dodávek - cenová odchylka; celkem 0,40 Kč
7 194,40 Kč7 194,40 Kč4.10.20194.10.201924.10.2019
Roman HelclSTAPRO import - potraviny111 01000 - Pořízení zásob - kuchyně; celkem 9 915,40 Kč
503 00000 740 - spotřeba jiných nesklad. dodávek - cenová odchylka; celkem 0,60 Kč
9 916,00 Kč9 916,00 Kč4.10.20194.10.201917.10.2019
ELZA systém s.r.o.Elektrikářské práce511 01001 750 - opravy a údržba stavební, malování; celkem 93 275,59 Kč
112 863,47 Kč93 275,59 Kč16.9.201919.9.20199.10.201916.9.2019
František RůžičkaPark - zemní práce511 03001 799 - ostatní údržba a opravy; celkem 5 600,00 Kč
6 776,00 Kč5 600,00 Kč18.9.201920.9.201917.10.201918.9.2019
ELZA systém s.r.o.Oprava videovrátného na budově ,,D"511 03001 452 - ostatní údržba a opravy; celkem 10 600,00 Kč
12 826,00 Kč10 600,00 Kč16.9.201919.9.20199.10.201916.9.2019
Výtahy Vaněrka , s.r.o.Servis výtahů 09/2019518 10012 999 - ostatní nevýrobní služby - revize a kontroly,STK; celkem 2 400,00 Kč
2 904,00 Kč2 400,00 Kč30.9.201930.9.201929.10.201930.9.2019
RUBIN M-M, s.r.o.Stavební práce v areálu nemocnice 09/2019511 01001 413 - opravy a údržba stavební, malování; celkem 16 120,00 Kč
511 01001 654 - opravy a údržba stavební, malování; celkem 43 130,00 Kč
511 01001 799 - opravy a údržba stavební, malování; celkem 51 150,00 Kč
133 584,00 Kč110 400,00 Kč30.9.201930.9.201929.10.201930.9.2019
WINDOW HOLDING a.s.Výměna výplní na budově ,, F"511 01001 799 - opravy a údržba stavební, malování; celkem 1 083 563,00 Kč
511 01001 799 - opravy a údržba stavební, malování; celkem 141 669,70 Kč
441 16000 - rezerva na opravu oken budova F - (oddělení) 799 - okna; celkem 1 083 563,00 Kč
1 482 531,57 Kč1 225 232,70 Kč2.10.20193.10.201931.10.201930.9.2019
Václav ZoubekSTAPRO import - potraviny503 00000 740 - spotřeba jiných nesklad. dodávek - cenová odchylka; celkem 0,39 Kč
111 01000 - Pořízení zásob - kuchyně; celkem 4 727,39 Kč
503 00000 740 - spotřeba jiných nesklad. dodávek - cenová odchylka; celkem -0,39 Kč
4 727,39 Kč4 727,39 Kč4.10.20194.10.201921.10.2019
Pewa, s.r.o.STAPRO import - potraviny111 01000 - Pořízení zásob - kuchyně; celkem 10 844,20 Kč
503 00000 740 - spotřeba jiných nesklad. dodávek - cenová odchylka; celkem -0,20 Kč
10 844,00 Kč10 844,00 Kč4.10.20194.10.201921.10.2019
Pharmos, a.s.Léky132 01000 - léky; celkem 1 083,10 Kč
1 083,10 Kč1 191,41 Kč2.10.20194.10.201917.10.20192.10.2019
Knoblochová Olga, JUDr.Právní služby 09/2019549 01010 100 - právní a poradenská činnost; celkem 53 487,00 Kč
53 487,00 Kč53 487,00 Kč4.10.20194.10.201914.10.2019
Pharmos, a.s.Léky132 01000 - léky; celkem 20 382,00 Kč
132 01000 - léky; celkem 0,09 Kč
20 382,00 Kč22 420,20 Kč2.10.20194.10.201929.10.20192.10.2019
Alliance Healthcare s.r.o.Léky132 01000 - léky; celkem 36 491,49 Kč
36 491,49 Kč40 140,65 Kč2.10.20194.10.201931.10.20193.10.2019
CGB - Consult,s.r.o.Daňové poradenství a kontrola účetnictví provedená Ing. Charvátem , 09/2019549 01010 810 - právní a poradenská činnost; celkem 10 890,00 Kč
10 890,00 Kč10 890,00 Kč4.10.20194.10.201929.10.2019
MAPO medical s.r.o.PZT132 01000 - léky; celkem 7 519,00 Kč
132 01000 - léky; celkem 30 736,00 Kč
132 01000 - léky; celkem 0,34 Kč
38 255,00 Kč45 837,41 Kč2.10.20194.10.201931.10.20192.10.2019
Pragoperun, s.r.o.Opravy prádelenských strojů511 03001 730 - ostatní údržba a opravy; celkem 28 387,00 Kč
28 387,00 Kč28 387,00 Kč4.10.20194.10.201910.10.2019
Česká pošta, s.p.Poštovní datová zpráva k datové schránce518 01020 901 - poštovné; celkem 94,86 Kč
94,86 Kč94,86 Kč3.10.20194.10.201917.10.2019
Perfect Distribution a.s.Dezinfekce132 01000 - léky; celkem 920,00 Kč
132 01000 - léky; celkem 8 908,60 Kč
132 01000 - léky; celkem 0,21 Kč
9 828,60 Kč11 837,41 Kč2.10.20194.10.201917.10.20192.10.2019
Alliance Healthcare s.r.o.Léky132 01000 - léky; celkem 1 660,95 Kč
132 01000 - léky; celkem -0,02 Kč
1 660,95 Kč1 827,05 Kč3.10.20194.10.201931.10.20194.10.2019
Zobrazeno 15 101-15 200 z 20 535 záznamů.