2024 | 10 | 09 | 08 | 07 | 06 | 05 | 04 | 03 | 02 | 01 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
31 | 65 | 63 | 86 | 72 | 72 | 94 | 83 | 78 | 77 |
2023 | 12 | 11 | 10 | 09 | 08 | 07 | 06 | 05 | 04 | 03 | 02 | 01 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
84 | 73 | 85 | 58 | 69 | 69 | 79 | 85 | 78 | 106 | 69 | 91 |
2022 | 12 | 11 | 10 | 09 | 08 | 07 | 06 | 05 | 04 | 03 | 02 | 01 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
91 | 85 | 67 | 95 | 81 | 67 | 79 | 79 | 71 | 86 | 76 | 84 |
2021 | 12 | 11 | 10 | 09 | 08 | 07 | 06 | 05 | 04 | 03 | 02 | 01 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
75 | 93 | 90 | 70 | 71 | 70 | 69 | 76 | 80 | 90 | 88 | 98 |
2020 | 12 | 11 | 10 | 09 | 08 | 07 | 06 | 05 | 04 | 03 | 02 | 01 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
94 | 110 | 84 | 95 | 74 | 105 | 103 | 104 | 96 | 99 | 82 | 82 |
2019 | 12 | 11 | 10 | 09 | 08 | 07 | 06 | 05 | 04 | 03 | 02 | 01 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
98 | 101 | 102 | 102 | 89 | 94 | 91 | 106 | 79 | 86 | 81 | 94 |
2018 | 12 | 11 | 10 |
---|---|---|---|
56 | 10 | 3 |
2015 | 02 |
---|---|
1 |
Rozhodným údajem pro zařazení faktury do měsíce a roku je Datum plnění.
Není-li údaj vyplněn, faktury nejsou do statistiky zahrnuty.
Dodavatel | Účel platby | Položky | Částka bez DPH | Částka s DPH | Datum vystavení | Datum přijetí | Datum úhrady | Datum plnění |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Alliance Healthcare s.r.o. | Léky | 132 01000 - léky; celkem 185,75 Kč 132 01000 - léky; celkem -0,01 Kč | 185,75 Kč | 224,76 Kč | 1.10.2019 | 3.10.2019 | 31.10.2019 | 2.10.2019 |
Pharmos, a.s. | Léky | 132 01000 - léky; celkem 903,00 Kč | 903,00 Kč | 993,30 Kč | 1.10.2019 | 3.10.2019 | 29.10.2019 | 1.10.2019 |
Pharmos, a.s. | Léky | 132 01000 - léky; celkem 286,42 Kč 132 01000 - léky; celkem 933,73 Kč 132 01000 - léky; celkem 0,02 Kč | 1 220,15 Kč | 1 356,48 Kč | 1.10.2019 | 3.10.2019 | 17.10.2019 | 1.10.2019 |
DERMIA | PZT | 132 01000 - léky; celkem 29 083,60 Kč 132 01000 - léky; celkem 1 661,07 Kč 132 01000 - léky; celkem 0,22 Kč 503 00000 220 - spotřeba jiných nesklad. dodávek - cenová odchylka; celkem 0,97 Kč | 30 745,64 Kč | 35 457,00 Kč | 1.10.2019 | 3.10.2019 | 14.10.2019 | 1.10.2019 |
magistraliterpharma Vičanová s.r.o. | Léky | 132 01000 - léky; celkem 883,00 Kč | 883,00 Kč | 971,30 Kč | 2.10.2019 | 3.10.2019 | 17.10.2019 | 2.10.2019 |
GASTROPLUS LOUNY s.r.o. | STAPRO import - potraviny | 111 01000 - Pořízení zásob - kuchyně; celkem 34 436,54 Kč 503 00000 740 - spotřeba jiných nesklad. dodávek - cenová odchylka; celkem -0,02 Kč | 34 436,52 Kč | 34 436,52 Kč | 3.10.2019 | 3.10.2019 | 21.10.2019 | |
GASTROPLUS LOUNY s.r.o. | STAPRO import - potraviny | 111 01000 - Pořízení zásob - kuchyně; celkem 1 690,50 Kč | 1 690,50 Kč | 1 690,50 Kč | 3.10.2019 | 3.10.2019 | 21.10.2019 | |
Martin Růzha | STAPRO import - potraviny | 111 01000 - Pořízení zásob - kuchyně; celkem 19 584,85 Kč 111 01000 - Pořízení zásob - kuchyně; celkem 12 852,18 Kč 503 00000 220 - spotřeba jiných nesklad. dodávek - cenová odchylka; celkem -0,01 Kč | 32 437,02 Kč | 32 437,02 Kč | 3.10.2019 | 3.10.2019 | 10.10.2019 | |
Martin Růzha | STAPRO import - potraviny | 111 01000 - Pořízení zásob - kuchyně; celkem 9 498,20 Kč 111 01000 - Pořízení zásob - kuchyně; celkem 23 503,13 Kč | 33 001,33 Kč | 33 001,33 Kč | 3.10.2019 | 3.10.2019 | 10.10.2019 | |
BioVendor - Laboratorní medicína a.s. | AMPHETAMINES, DILUENT | 501 04020 520 - laboratorní materiál; celkem 13 500,45 Kč | 13 500,45 Kč | 13 500,45 Kč | 2.10.2019 | 3.10.2019 | 17.10.2019 | |
Severočeské vodovody a kanalizace, a.s. | Vyúčtování vodné - 09/2019 - nemocnice | 314 08000 - poskytnuté zálohy - voda; celkem -121 739,13 Kč 502 02000 999 - spotřeba vody; celkem 217 128,90 Kč 503 00000 901 - spotřeba jiných nesklad. dodávek - cenová odchylka; celkem -0,24 Kč | 95 389,53 Kč | 109 698,00 Kč | 30.9.2019 | 3.10.2019 | 15.10.2019 | 30.9.2019 |
Severočeské vodovody a kanalizace, a.s. | Vyúčtování vodné - 09/2019 - nemocnice | 314 08000 - poskytnuté zálohy - voda; celkem -39 130,43 Kč 502 02000 999 - spotřeba vody; celkem 42 852,15 Kč 503 00000 901 - spotřeba jiných nesklad. dodávek - cenová odchylka; celkem -0,98 Kč | 3 720,74 Kč | 4 279,00 Kč | 30.9.2019 | 3.10.2019 | 15.10.2019 | 30.9.2019 |
INPHARMEX, spol. s r.o. | Mikro - verze - AISLP - aktualizace na počítačovou síť | 518 09020 901 - údržba softwaru,upgrade,webhosting; celkem 6 110,50 Kč | 6 110,50 Kč | 6 110,50 Kč | 10.10.2019 | 11.10.2019 | 24.10.2019 | |
Česká pošta, s.p. | Poštovné II. dekáda 09/2019 | 518 01020 901 - poštovné; celkem 5 564,00 Kč | 5 564,00 Kč | 5 564,00 Kč | 7.10.2019 | 14.10.2019 | 21.10.2019 | |
Česká pošta, s.p. | Poštovné III. dekáda 09/2019 | 518 01020 901 - poštovné; celkem 4 602,00 Kč | 4 602,00 Kč | 4 602,00 Kč | 4.10.2019 | 14.10.2019 | 18.10.2019 | |
Karel Kdýr, Gastroone | Oprava konvektomatu Alba | 511 03001 740 - ostatní údržba a opravy; celkem 4 901,00 Kč | 4 901,00 Kč | 4 901,00 Kč | 28.5.2019 | 9.10.2019 | 21.10.2019 | |
Soundmachine s.r.o. | Vystoupení Michala Hrůzy BP2019 ZK455 | 518 10101 777 - služby pro pacienty - Beřkovické jaro, podzim; celkem 21 780,00 Kč | 21 780,00 Kč | 21 780,00 Kč | 14.10.2019 | 15.10.2019 | 24.10.2019 | |
Citus, s.r.o. | STAPRO import - potraviny | 111 01000 - Pořízení zásob - kuchyně; celkem 1 380,00 Kč | 1 380,00 Kč | 1 380,00 Kč | 15.10.2019 | 15.10.2019 | 29.10.2019 | |
Citus, s.r.o. | STAPRO import - potraviny | 111 01000 - Pořízení zásob - kuchyně; celkem 3 609,28 Kč 503 00000 740 - spotřeba jiných nesklad. dodávek - cenová odchylka; celkem -0,28 Kč | 3 609,00 Kč | 3 609,00 Kč | 15.10.2019 | 15.10.2019 | 31.10.2019 | |
GASTROPLUS LOUNY s.r.o. | STAPRO import - potraviny | 111 01000 - Pořízení zásob - kuchyně; celkem 5 860,40 Kč | 5 860,40 Kč | 5 860,40 Kč | 15.10.2019 | 15.10.2019 | 29.10.2019 | |
GASTROPLUS LOUNY s.r.o. | STAPRO import - potraviny | 111 01000 - Pořízení zásob - kuchyně; celkem 3 155,60 Kč 503 00000 740 - spotřeba jiných nesklad. dodávek - cenová odchylka; celkem -0,60 Kč 503 00000 740 - spotřeba jiných nesklad. dodávek - cenová odchylka; celkem 0,60 Kč | 3 155,60 Kč | 3 155,60 Kč | 15.10.2019 | 15.10.2019 | 31.10.2019 | |
ALIMPEX-LOUNY, S.R.O | STAPRO import - potraviny | 111 01000 - Pořízení zásob - kuchyně; celkem 14 075,89 Kč 111 01000 - Pořízení zásob - kuchyně; celkem 7 175,31 Kč | 21 251,20 Kč | 21 251,20 Kč | 14.10.2019 | 14.10.2019 | 24.10.2019 | |
Pewa, s.r.o. | STAPRO import - potraviny | 111 01000 - Pořízení zásob - kuchyně; celkem 4 755,45 Kč 503 00000 740 - spotřeba jiných nesklad. dodávek - cenová odchylka; celkem -0,45 Kč | 4 755,00 Kč | 4 755,00 Kč | 15.10.2019 | 15.10.2019 | 29.10.2019 | |
Pewa, s.r.o. | STAPRO import - potraviny | 111 01000 - Pořízení zásob - kuchyně; celkem 2 967,02 Kč 503 00000 740 - spotřeba jiných nesklad. dodávek - cenová odchylka; celkem -0,02 Kč | 2 967,00 Kč | 2 967,00 Kč | 15.10.2019 | 15.10.2019 | 31.10.2019 | |
Pewa, s.r.o. | STAPRO import - potraviny | 111 01000 - Pořízení zásob - kuchyně; celkem 39,68 Kč 503 00000 740 - spotřeba jiných nesklad. dodávek - cenová odchylka; celkem 0,32 Kč | 40,00 Kč | 40,00 Kč | 15.10.2019 | 15.10.2019 | 31.10.2019 | |
Pewa, s.r.o. | STAPRO import - potraviny | 111 01000 - Pořízení zásob - kuchyně; celkem 20 685,14 Kč 503 00000 740 - spotřeba jiných nesklad. dodávek - cenová odchylka; celkem -0,14 Kč | 20 685,00 Kč | 20 685,00 Kč | 15.10.2019 | 15.10.2019 | 31.10.2019 | |
Martin Růzha | STAPRO import - potraviny | 111 01000 - Pořízení zásob - kuchyně; celkem 17 611,91 Kč 111 01000 - Pořízení zásob - kuchyně; celkem 14 178,98 Kč 111 01000 - Pořízení zásob - kuchyně; celkem 16 620,61 Kč 503 00000 740 - spotřeba jiných nesklad. dodávek - cenová odchylka; celkem -0,07 Kč | 48 411,43 Kč | 48 411,43 Kč | 15.10.2019 | 15.10.2019 | 21.10.2019 | |
Martin Růzha | STAPRO import - potraviny | 111 01000 - Pořízení zásob - kuchyně; celkem 12 965,45 Kč 111 01000 - Pořízení zásob - kuchyně; celkem 13 364,85 Kč 503 00000 740 - spotřeba jiných nesklad. dodávek - cenová odchylka; celkem 0,14 Kč | 26 330,44 Kč | 26 330,44 Kč | 15.10.2019 | 15.10.2019 | 21.10.2019 | |
Helcl Ovoce zelenina s.r.o. | STAPRO import - potraviny | 111 01000 - Pořízení zásob - kuchyně; celkem 6 963,78 Kč | 6 963,78 Kč | 6 963,78 Kč | 15.10.2019 | 15.10.2019 | 21.10.2019 | |
Helcl Ovoce zelenina s.r.o. | STAPRO import - potraviny | 111 01000 - Pořízení zásob - kuchyně; celkem 6 515,35 Kč | 6 515,35 Kč | 6 515,35 Kč | 15.10.2019 | 15.10.2019 | 24.10.2019 | |
Pewa, s.r.o. | ocet | 111 02000 - Pořízení zásob - sklad MTZ; celkem 2 774,00 Kč | 2 774,00 Kč | 2 774,00 Kč | 11.10.2019 | 16.10.2019 | 31.10.2019 | |
Hilti ČR spol. s r.o. | servis bouracího kladiva | 518 10012 771 - ostatní nevýrobní služby - revize a kontroly,STK; celkem 2 677,00 Kč | 2 677,00 Kč | 2 677,00 Kč | 7.10.2019 | 16.10.2019 | 21.10.2019 | |
Filip Latislav | Řezaná grafika dle dat | 501 07060 799 - všeobecný materiál - ostatní materiál; celkem 539,00 Kč | 539,00 Kč | 539,00 Kč | 2.9.2019 | 16.10.2019 | 24.10.2019 | |
Perfect Distribution a.s. | Léky | 132 01000 - léky; celkem 6 603,60 Kč 132 01000 - léky; celkem -0,05 Kč | 6 603,60 Kč | 7 990,36 Kč | 9.10.2019 | 17.10.2019 | 24.10.2019 | 9.10.2019 |
JK-Trading s.r.o. Praha | PZT | 132 01000 - léky; celkem 5 954,76 Kč 132 01000 - léky; celkem -0,15 Kč | 5 954,76 Kč | 6 847,97 Kč | 9.10.2019 | 17.10.2019 | 24.10.2019 | 9.10.2019 |
Okresný súd Banská Bystrica | Poplatek za návrh na vykonání exekuce 16,50 EUR | 538 03000 901 - soudní poplatky; celkem 425,50 Kč | 425,50 Kč | 425,50 Kč | 17.10.2019 | 17.10.2019 | 21.10.2019 | |
Yvetta Blanarovičová | umělecký honorář-Yvetta Blanarovičová BP2019 | 518 10101 777 - služby pro pacienty - Beřkovické jaro, podzim; celkem 30 000,00 Kč | 30 000,00 Kč | 30 000,00 Kč | 10.10.2019 | 17.10.2019 | 24.10.2019 | |
LHL s.r.o. | papír EKG | 111 02000 - Pořízení zásob - sklad MTZ; celkem 659,45 Kč | 659,45 Kč | 659,45 Kč | 11.10.2019 | 15.10.2019 | 24.10.2019 | |
Pražská plynárenská, a.s. | Plyn - nemocnice 10/2019 | 314 05000 - poskytnuté zálohy - plyn; celkem 644 090,91 Kč | 644 090,91 Kč | 779 350,00 Kč | 3.10.2019 | 3.10.2019 | 10.10.2019 | 15.10.2019 |
Pražská plynárenská, a.s. | Plyn - byty 10/2019 | 314 05000 - poskytnuté zálohy - plyn; celkem 59 338,84 Kč | 59 338,84 Kč | 71 800,00 Kč | 3.10.2019 | 3.10.2019 | 10.10.2019 | 15.10.2019 |
ElPe CZ, s.r.o. | elektromateriál | 111 02000 - Pořízení zásob - sklad MTZ; celkem 4 244,68 Kč | 4 244,68 Kč | 4 244,68 Kč | 3.10.2019 | 4.10.2019 | 31.10.2019 | |
EP ENERGY TRADING, a.s. | záloha na el. energii 10/2019 - V Sídlišti 144 | 314 01000 - poskytnuté zálohy - energie; celkem 165,29 Kč | 165,29 Kč | 200,00 Kč | 4.10.2019 | 4.10.2019 | 10.10.2019 | 15.10.2019 |
Perfect Distribution a.s. | Dezinfekce | 132 01000 - léky; celkem 8 654,77 Kč 132 01000 - léky; celkem -0,05 Kč | 8 654,77 Kč | 10 472,27 Kč | 16.10.2019 | 18.10.2019 | 29.10.2019 | 16.10.2019 |
BioVendor - Laboratorní medicína a.s. | CREATININE | 501 04020 520 - laboratorní materiál; celkem 8 476,34 Kč | 8 476,34 Kč | 8 476,34 Kč | 17.10.2019 | 18.10.2019 | 31.10.2019 | |
BioVendor - Laboratorní medicína a.s. | DOA CALIBRATOR B4 | 501 04020 520 - laboratorní materiál; celkem 5 750,72 Kč | 5 750,72 Kč | 5 750,72 Kč | 17.10.2019 | 18.10.2019 | 31.10.2019 | |
Siemens Healthcare, s.r.o. | laboratorní materiál | 501 04020 520 - laboratorní materiál; celkem 6 962,34 Kč | 6 962,34 Kč | 6 962,34 Kč | 17.10.2019 | 17.10.2019 | 31.10.2019 | |
MEDILAB ČR s.r.o. | PZT | 132 01000 - léky; celkem 1 610,00 Kč | 1 610,00 Kč | 1 948,10 Kč | 17.10.2019 | 21.10.2019 | 29.10.2019 | 17.10.2019 |
Helcl Ovoce zelenina s.r.o. | STAPRO import - potraviny | 111 01000 - Pořízení zásob - kuchyně; celkem 5 473,10 Kč | 5 473,10 Kč | 5 473,10 Kč | 21.10.2019 | 21.10.2019 | 29.10.2019 | |
Pewa, s.r.o. | Potraviny - Seminář 18.10.2019 | 513 01000 100 - náklady na reprezentaci; celkem 1 163,00 Kč | 1 163,00 Kč | 1 163,00 Kč | 11.10.2019 | 21.10.2019 | 31.10.2019 | |
EP ENERGY TRADING, a.s. | záloha na el. energii 10/2019 - V Sídlišti 156 | 314 01000 - poskytnuté zálohy - energie; celkem 165,29 Kč | 165,29 Kč | 200,00 Kč | 4.10.2019 | 4.10.2019 | 10.10.2019 | 15.10.2019 |
EP ENERGY TRADING, a.s. | záloha na el. energii 10/2019 - V Sídlišti 157 | 314 01000 - poskytnuté zálohy - energie; celkem 165,29 Kč | 165,29 Kč | 200,00 Kč | 4.10.2019 | 4.10.2019 | 10.10.2019 | 15.10.2019 |
EP ENERGY TRADING, a.s. | záloha na el. energii 10/2019 - V Sídlišti 158 | 314 01000 - poskytnuté zálohy - energie; celkem 165,29 Kč | 165,29 Kč | 200,00 Kč | 4.10.2019 | 4.10.2019 | 10.10.2019 | 15.10.2019 |
EP ENERGY TRADING, a.s. | záloha na el. energii 10/2019 - V Sídlišti 159 | 314 01000 - poskytnuté zálohy - energie; celkem 165,29 Kč | 165,29 Kč | 200,00 Kč | 4.10.2019 | 4.10.2019 | 10.10.2019 | 15.10.2019 |
EP ENERGY TRADING, a.s. | záloha na el. energii 10/2019 - V Sídlišti 176 | 314 01000 - poskytnuté zálohy - energie; celkem 165,29 Kč | 165,29 Kč | 200,00 Kč | 4.10.2019 | 4.10.2019 | 10.10.2019 | 15.10.2019 |
EP ENERGY TRADING, a.s. | záloha na el. energii 10/2019 - V Sídlišti 200 | 314 01000 - poskytnuté zálohy - energie; celkem 165,29 Kč | 165,29 Kč | 200,00 Kč | 4.10.2019 | 4.10.2019 | 10.10.2019 | 15.10.2019 |
EP ENERGY TRADING, a.s. | záloha na el. energii 10/2019 - V Sídlišti 201 | 314 01000 - poskytnuté zálohy - energie; celkem 165,29 Kč | 165,29 Kč | 200,00 Kč | 4.10.2019 | 4.10.2019 | 10.10.2019 | 15.10.2019 |
STAVMAT Mazourek, s. r. o. | stavební materiál | 111 02000 - Pořízení zásob - sklad MTZ; celkem 2 646,00 Kč 503 00000 750 - spotřeba jiných nesklad. dodávek - cenová odchylka; celkem -70,90 Kč | 2 575,10 Kč | 2 575,10 Kč | 15.10.2019 | 18.10.2019 | 29.10.2019 | |
ALIMPEX-LOUNY, S.R.O | STAPRO import - potraviny | 111 01000 - Pořízení zásob - kuchyně; celkem 25 971,69 Kč 111 01000 - Pořízení zásob - kuchyně; celkem 3 100,00 Kč 503 00000 740 - spotřeba jiných nesklad. dodávek - cenová odchylka; celkem 0,38 Kč | 29 072,07 Kč | 29 072,07 Kč | 21.10.2019 | 21.10.2019 | 31.10.2019 | |
Všeobecná fakultní nemocnice | Agregované výkony 6-8 /2019 | 518 10011 999 - ostatní nevýrobní služby - agregované výkony; celkem 575,00 Kč | 575,00 Kč | 575,00 Kč | 21.10.2019 | 21.10.2019 | 30.10.2019 | |
Tomáš Kraupner-junior | sjednocení zámků a vložek, vložky, klíče | 518 10020 452 - ostatní služby materiální povahy,betonová směs; celkem 4 047,00 Kč 518 10020 472 - ostatní služby materiální povahy,betonová směs; celkem 4 047,00 Kč | 8 094,00 Kč | 8 094,00 Kč | 17.10.2019 | 23.10.2019 | 29.10.2019 | |
Martin Růzha | STAPRO import - potraviny | 111 01000 - Pořízení zásob - kuchyně; celkem 21 530,19 Kč 111 01000 - Pořízení zásob - kuchyně; celkem 21 830,45 Kč | 43 360,64 Kč | 43 360,64 Kč | 23.10.2019 | 23.10.2019 | 31.10.2019 | |
Martin Růzha | STAPRO import - potraviny | 111 01000 - Pořízení zásob - kuchyně; celkem 13 174,98 Kč 111 01000 - Pořízení zásob - kuchyně; celkem 17 509,08 Kč 503 00000 740 - spotřeba jiných nesklad. dodávek - cenová odchylka; celkem -0,01 Kč | 30 684,05 Kč | 30 684,05 Kč | 23.10.2019 | 23.10.2019 | 31.10.2019 | |
EP ENERGY TRADING, a.s. | záloha na el. energii 10/2019 - V Sídlišti 259 | 314 01000 - poskytnuté zálohy - energie; celkem 165,29 Kč | 165,29 Kč | 200,00 Kč | 4.10.2019 | 4.10.2019 | 10.10.2019 | 15.10.2019 |
EP ENERGY TRADING, a.s. | záloha na el. energii 10/2019 - V Sídlišti 261 | 314 01000 - poskytnuté zálohy - energie; celkem 165,29 Kč | 165,29 Kč | 200,00 Kč | 5.10.2019 | 5.10.2019 | 10.10.2019 | 15.10.2019 |
EP ENERGY TRADING, a.s. | záloha na el. energii 10/2019 - V Sídlišti 262 | 314 01000 - poskytnuté zálohy - energie; celkem 4 049,59 Kč | 4 049,59 Kč | 4 900,00 Kč | 4.10.2019 | 4.10.2019 | 10.10.2019 | 15.10.2019 |
EP ENERGY TRADING, a.s. | záloha na el. energii 10/2019 - V Sídlišti 262 | 314 01000 - poskytnuté zálohy - energie; celkem 495,87 Kč | 495,87 Kč | 600,00 Kč | 4.10.2019 | 4.10.2019 | 10.10.2019 | 15.10.2019 |
ElPe CZ, s.r.o. | elektromateriál | 111 02000 - Pořízení zásob - sklad MTZ; celkem 1 421,75 Kč | 1 421,75 Kč | 1 421,75 Kč | 3.10.2019 | 4.10.2019 | 31.10.2019 | |
EP ENERGY TRADING, a.s. | záloha na el. energii 10/2019 - V Sídlišti 262 | 314 01000 - poskytnuté zálohy - energie; celkem 165,29 Kč | 165,29 Kč | 200,00 Kč | 4.10.2019 | 4.10.2019 | 10.10.2019 | 15.10.2019 |
EP ENERGY TRADING, a.s. | záloha na el. energii 10/2019 - V Sídlišti 262 | 314 01000 - poskytnuté zálohy - energie; celkem 247,93 Kč | 247,93 Kč | 300,00 Kč | 4.10.2019 | 4.10.2019 | 10.10.2019 | 15.10.2019 |
Helcl Ovoce zelenina s.r.o. | STAPRO import - potraviny | 111 01000 - Pořízení zásob - kuchyně; celkem 10 141,02 Kč 503 00000 740 - spotřeba jiných nesklad. dodávek - cenová odchylka; celkem 0,01 Kč | 10 141,03 Kč | 10 141,03 Kč | 23.10.2019 | 23.10.2019 | 31.10.2019 | |
Mamed s.r.o. | Vitamíny | 412 02010 - FKSP - čerpání vitamíny; celkem 96 385,00 Kč | 96 385,00 Kč | 96 385,00 Kč | 12.9.2019 | 26.9.2019 | 10.10.2019 | |
Bestsport, a.s. | Vstupenky - Michal David | 412 02001 - FKSP - čerpání kultura a tělovýchova; celkem 101 970,00 Kč | 101 970,00 Kč | 101 970,00 Kč | 1.10.2019 | 2.10.2019 | 7.10.2019 | |
IRSnet CZ s.r.o. | Manipulační poplatek za vstupenky - Michal David | 412 02001 - FKSP - čerpání kultura a tělovýchova; celkem 645,00 Kč | 645,00 Kč | 645,00 Kč | 1.10.2019 | 2.10.2019 | 7.10.2019 | |
TOP TRANS HIGHWAY s.r.o. | FKSP - Autobusová přeprava osob - Horní Beřkovice-Praha a zpět - Muzikál MAUGLÍ 29.9.2019 | 412 02001 - FKSP - čerpání kultura a tělovýchova; celkem 6 470,00 Kč | 6 470,00 Kč | 6 470,00 Kč | 30.9.2019 | 8.10.2019 | 29.10.2019 | |
TOP TRANS HIGHWAY s.r.o. | FKSP - Autobusová přeprava osob - Horní Beřkovice - Mirákulum a zpět 22.9.2019 | 412 02001 - FKSP - čerpání kultura a tělovýchova; celkem 7 293,00 Kč | 7 293,00 Kč | 7 293,00 Kč | 30.9.2019 | 8.10.2019 | 29.10.2019 | |
Jiří Maťák | Montáž čerpadla vč. připojení a rozvodů/799 | 511 01001 799 - opravy a údržba stavební, malování; celkem 25 000,00 Kč | 30 250,00 Kč | 25 000,00 Kč | 10.9.2019 | 10.9.2019 | 7.10.2019 | 10.9.2019 |
EP ENERGY TRADING, a.s. | záloha na el. energii 10/2019 - V Sídlišti 262 | 314 01000 - poskytnuté zálohy - energie; celkem 165,29 Kč | 165,29 Kč | 200,00 Kč | 4.10.2019 | 4.10.2019 | 10.10.2019 | 15.10.2019 |
Karel Kdýr, Gastroone | Oprava kotel Tenax | 511 03001 740 - ostatní údržba a opravy; celkem 7 260,00 Kč | 7 260,00 Kč | 7 260,00 Kč | 12.9.2019 | 4.10.2019 | 17.10.2019 | |
Citus, s.r.o. | STAPRO import - potraviny | 111 01000 - Pořízení zásob - kuchyně; celkem 3 870,90 Kč 503 00000 740 - spotřeba jiných nesklad. dodávek - cenová odchylka; celkem 0,10 Kč | 3 871,00 Kč | 3 871,00 Kč | 4.10.2019 | 4.10.2019 | 21.10.2019 | |
GASTROPLUS LOUNY s.r.o. | STAPRO import - potraviny | 503 00000 740 - spotřeba jiných nesklad. dodávek - cenová odchylka; celkem 0,40 Kč 111 01000 - Pořízení zásob - kuchyně; celkem 2 479,40 Kč 503 00000 740 - spotřeba jiných nesklad. dodávek - cenová odchylka; celkem -0,40 Kč | 2 479,40 Kč | 2 479,40 Kč | 4.10.2019 | 4.10.2019 | 24.10.2019 | |
GASTROPLUS LOUNY s.r.o. | STAPRO import - potraviny | 111 01000 - Pořízení zásob - kuchyně; celkem 7 194,40 Kč 503 00000 740 - spotřeba jiných nesklad. dodávek - cenová odchylka; celkem -0,40 Kč 503 00000 740 - spotřeba jiných nesklad. dodávek - cenová odchylka; celkem 0,40 Kč | 7 194,40 Kč | 7 194,40 Kč | 4.10.2019 | 4.10.2019 | 24.10.2019 | |
Roman Helcl | STAPRO import - potraviny | 111 01000 - Pořízení zásob - kuchyně; celkem 9 915,40 Kč 503 00000 740 - spotřeba jiných nesklad. dodávek - cenová odchylka; celkem 0,60 Kč | 9 916,00 Kč | 9 916,00 Kč | 4.10.2019 | 4.10.2019 | 17.10.2019 | |
ELZA systém s.r.o. | Elektrikářské práce | 511 01001 750 - opravy a údržba stavební, malování; celkem 93 275,59 Kč | 112 863,47 Kč | 93 275,59 Kč | 16.9.2019 | 19.9.2019 | 9.10.2019 | 16.9.2019 |
František Růžička | Park - zemní práce | 511 03001 799 - ostatní údržba a opravy; celkem 5 600,00 Kč | 6 776,00 Kč | 5 600,00 Kč | 18.9.2019 | 20.9.2019 | 17.10.2019 | 18.9.2019 |
ELZA systém s.r.o. | Oprava videovrátného na budově ,,D" | 511 03001 452 - ostatní údržba a opravy; celkem 10 600,00 Kč | 12 826,00 Kč | 10 600,00 Kč | 16.9.2019 | 19.9.2019 | 9.10.2019 | 16.9.2019 |
Výtahy Vaněrka , s.r.o. | Servis výtahů 09/2019 | 518 10012 999 - ostatní nevýrobní služby - revize a kontroly,STK; celkem 2 400,00 Kč | 2 904,00 Kč | 2 400,00 Kč | 30.9.2019 | 30.9.2019 | 29.10.2019 | 30.9.2019 |
RUBIN M-M, s.r.o. | Stavební práce v areálu nemocnice 09/2019 | 511 01001 413 - opravy a údržba stavební, malování; celkem 16 120,00 Kč 511 01001 654 - opravy a údržba stavební, malování; celkem 43 130,00 Kč 511 01001 799 - opravy a údržba stavební, malování; celkem 51 150,00 Kč | 133 584,00 Kč | 110 400,00 Kč | 30.9.2019 | 30.9.2019 | 29.10.2019 | 30.9.2019 |
WINDOW HOLDING a.s. | Výměna výplní na budově ,, F" | 511 01001 799 - opravy a údržba stavební, malování; celkem 1 083 563,00 Kč 511 01001 799 - opravy a údržba stavební, malování; celkem 141 669,70 Kč 441 16000 - rezerva na opravu oken budova F - (oddělení) 799 - okna; celkem 1 083 563,00 Kč | 1 482 531,57 Kč | 1 225 232,70 Kč | 2.10.2019 | 3.10.2019 | 31.10.2019 | 30.9.2019 |
Václav Zoubek | STAPRO import - potraviny | 503 00000 740 - spotřeba jiných nesklad. dodávek - cenová odchylka; celkem 0,39 Kč 111 01000 - Pořízení zásob - kuchyně; celkem 4 727,39 Kč 503 00000 740 - spotřeba jiných nesklad. dodávek - cenová odchylka; celkem -0,39 Kč | 4 727,39 Kč | 4 727,39 Kč | 4.10.2019 | 4.10.2019 | 21.10.2019 | |
Pewa, s.r.o. | STAPRO import - potraviny | 111 01000 - Pořízení zásob - kuchyně; celkem 10 844,20 Kč 503 00000 740 - spotřeba jiných nesklad. dodávek - cenová odchylka; celkem -0,20 Kč | 10 844,00 Kč | 10 844,00 Kč | 4.10.2019 | 4.10.2019 | 21.10.2019 | |
Pharmos, a.s. | Léky | 132 01000 - léky; celkem 1 083,10 Kč | 1 083,10 Kč | 1 191,41 Kč | 2.10.2019 | 4.10.2019 | 17.10.2019 | 2.10.2019 |
Knoblochová Olga, JUDr. | Právní služby 09/2019 | 549 01010 100 - právní a poradenská činnost; celkem 53 487,00 Kč | 53 487,00 Kč | 53 487,00 Kč | 4.10.2019 | 4.10.2019 | 14.10.2019 | |
Pharmos, a.s. | Léky | 132 01000 - léky; celkem 20 382,00 Kč 132 01000 - léky; celkem 0,09 Kč | 20 382,00 Kč | 22 420,20 Kč | 2.10.2019 | 4.10.2019 | 29.10.2019 | 2.10.2019 |
Alliance Healthcare s.r.o. | Léky | 132 01000 - léky; celkem 36 491,49 Kč | 36 491,49 Kč | 40 140,65 Kč | 2.10.2019 | 4.10.2019 | 31.10.2019 | 3.10.2019 |
CGB - Consult,s.r.o. | Daňové poradenství a kontrola účetnictví provedená Ing. Charvátem , 09/2019 | 549 01010 810 - právní a poradenská činnost; celkem 10 890,00 Kč | 10 890,00 Kč | 10 890,00 Kč | 4.10.2019 | 4.10.2019 | 29.10.2019 | |
MAPO medical s.r.o. | PZT | 132 01000 - léky; celkem 7 519,00 Kč 132 01000 - léky; celkem 30 736,00 Kč 132 01000 - léky; celkem 0,34 Kč | 38 255,00 Kč | 45 837,41 Kč | 2.10.2019 | 4.10.2019 | 31.10.2019 | 2.10.2019 |
Pragoperun, s.r.o. | Opravy prádelenských strojů | 511 03001 730 - ostatní údržba a opravy; celkem 28 387,00 Kč | 28 387,00 Kč | 28 387,00 Kč | 4.10.2019 | 4.10.2019 | 10.10.2019 | |
Česká pošta, s.p. | Poštovní datová zpráva k datové schránce | 518 01020 901 - poštovné; celkem 94,86 Kč | 94,86 Kč | 94,86 Kč | 3.10.2019 | 4.10.2019 | 17.10.2019 | |
Perfect Distribution a.s. | Dezinfekce | 132 01000 - léky; celkem 920,00 Kč 132 01000 - léky; celkem 8 908,60 Kč 132 01000 - léky; celkem 0,21 Kč | 9 828,60 Kč | 11 837,41 Kč | 2.10.2019 | 4.10.2019 | 17.10.2019 | 2.10.2019 |
Alliance Healthcare s.r.o. | Léky | 132 01000 - léky; celkem 1 660,95 Kč 132 01000 - léky; celkem -0,02 Kč | 1 660,95 Kč | 1 827,05 Kč | 3.10.2019 | 4.10.2019 | 31.10.2019 | 4.10.2019 |