Psychiatrická nemocnice Horní Beřkovice


Celkem faktur

20535

Stav doplněnosti faktur po měsících

2024 08 07 06 05 04 03 02 01
31 78 69 72 94 83 78 77
2023 12 11 10 09 08 07 06 05 04 03 02 01
84 73 85 58 69 69 79 85 78 106 69 91
2022 12 11 10 09 08 07 06 05 04 03 02 01
91 85 67 95 81 67 79 79 71 86 76 84
2021 12 11 10 09 08 07 06 05 04 03 02 01
75 93 89 70 71 70 69 76 80 90 88 98
2020 12 11 10 09 08 07 06 05 04 03 02 01
94 110 84 95 74 105 103 104 96 99 82 82
2019 12 11 10 09 08 07 06 05 04 03 02 01
98 101 102 102 89 94 91 106 79 86 81 94
2018 12 11 10
56 10 3
2015 02
1

Rozhodným údajem pro zařazení faktury do měsíce a roku je Datum plnění.
Není-li údaj vyplněn, faktury nejsou do statistiky zahrnuty.


Analytické účty

to
Rychlá volba: Rok 2018, Rok 2019

Zobrazeno 15 201-15 300 z 20 535 záznamů.
DodavatelÚčel platbyPoložkyČástka bez DPHČástka s DPHDatum vystaveníDatum přijetíDatum úhradyDatum plnění
STAVMAT Mazourek, s. r. o.montážní pěny111 02000 - Pořízení zásob - sklad MTZ; celkem 2 195,00 Kč
503 00000 750 - spotřeba jiných nesklad. dodávek - cenová odchylka; celkem -116,00 Kč
2 079,00 Kč2 079,00 Kč30.9.20194.10.201910.10.2019
Zen systems s.r.o.Údržba a servis serverů a sítě 09/2019518 09020 901 - údržba softwaru,upgrade,webhosting; celkem 18 150,00 Kč
18 150,00 Kč18 150,00 Kč30.9.20194.10.201929.10.2019
Stolní Voda s.r.o.BP2019 - Pitný režim pro pacienty. ZK455518 10101 777 - služby pro pacienty - Beřkovické jaro, podzim; celkem 894,03 Kč
894,03 Kč894,03 Kč1.10.20194.10.201910.10.2019
WINDOW HOLDING a.s.Výměna výplní na budově ,, F"511 01001 799 - opravy a údržba stavební, malování; celkem 1 083 563,00 Kč
511 01001 799 - opravy a údržba stavební, malování; celkem 141 669,70 Kč
441 16000 - rezerva na opravu oken budova F - (oddělení) 799 - okna; celkem 1 083 563,00 Kč
1 482 531,57 Kč1 225 232,70 Kč2.10.20193.10.201931.10.201930.9.2019
KROS spol. s r.o.Oprava kotle - V Sídlišti 259/655511 01001 655 - opravy a údržba stavební, malování; celkem 4 500,00 Kč
5 175,00 Kč4 500,00 Kč4.10.20197.10.201921.10.20194.10.2019
ANAG, spol. s r. o.Seminář - Dlouhodobý majetek v účetnictví - Tichá Jana , Ludvíková Lenka 21.10.2019 celkem 4 380,00 Kč
4 380,00 Kč4 380,00 Kč24.9.201924.9.20191.10.2019
BUSINESS STORAGEklaprámy celkem 11 882,00 Kč
11 882,00 Kč11 882,00 Kč27.9.201927.9.20191.10.2019
Seminaria, s.r.o.Školení - Vedlejší hospodářská činnost ÚSC a přísp. organizací. Ludvíková L., Zelená P. celkem 8 022,30 Kč
8 022,30 Kč8 022,30 Kč1.10.20191.10.20193.10.2019
Mělnická zdravotní, a.s.Odborná stáž - MUDr. Hlínová Markéta celkem 18 634,00 Kč
18 634,00 Kč18 634,00 Kč2.10.20192.10.20193.10.2019
Severočeské vodovody a kanalizace, a.s.vodné - 10/2019 nemocnice celkem 140 000,00 Kč
celkem 45 000,00 Kč
185 000,00 Kč185 000,00 Kč3.10.20193.10.201916.10.2019
Severočeské vodovody a kanalizace, a.s.vodné - 10/2019 byty 262 + 259 celkem 13 210,00 Kč
celkem 7 370,00 Kč
20 580,00 Kč20 580,00 Kč3.10.20193.10.201916.10.2019
Severočeské vodovody a kanalizace, a.s.vodné - 10/2019 byty 144/176 + 261 celkem 23 840,00 Kč
celkem 5 540,00 Kč
29 380,00 Kč29 380,00 Kč3.10.20193.10.201916.10.2019
Severočeské vodovody a kanalizace, a.s.vodné - 10/2019 Rariková D. celkem 360,00 Kč
360,00 Kč360,00 Kč3.10.20193.10.201910.10.2019
ČESKÝ SERVIS OKEN A DVEŘÍ, s. r. o.zálohová platba - vertikální žaluzie 2 ks, stravovací provoz celkem 3 184,00 Kč
3 184,00 Kč3 184,00 Kč10.10.201911.10.201924.10.2019
ČESKÁ LÉKAŘSKÁ KOMORA, OKRESNÍ SDRUŽENÍ LÉKAŘŮakreditovaný seminář 14.11.2019, MUDr. Kapras celkem 2 783,00 Kč
2 783,00 Kč2 783,00 Kč21.10.201921.10.201924.10.2019
Alliance Healthcare s.r.o.Léky132 01000 - léky; celkem 511,90 Kč
132 01000 - léky; celkem 0,01 Kč
511,90 Kč563,09 Kč26.9.201930.9.201924.10.201927.9.2019
COLORWAYbarvy, štětce, tmely, lepidla111 02000 - Pořízení zásob - sklad MTZ; celkem 4 190,00 Kč
111 02000 - Pořízení zásob - sklad MTZ; celkem 5 370,00 Kč
111 02000 - Pořízení zásob - sklad MTZ; celkem 900,00 Kč
111 02000 - Pořízení zásob - sklad MTZ; celkem 960,00 Kč
111 02000 - Pořízení zásob - sklad MTZ; celkem 740,00 Kč
12 160,00 Kč12 160,00 Kč30.9.201930.9.201929.10.2019
HIPPO spol. s. r. o.HIPPO modul - e-Neschopenka111 02000 - Pořízení zásob - sklad MTZ; celkem 19 360,00 Kč
19 360,00 Kč19 360,00 Kč26.9.201926.9.20197.10.2019
HASAP Gastro Consulting, s.r.o.Revize stravovacího provozu 09/2019518 10012 740 - ostatní nevýrobní služby - revize a kontroly,STK; celkem 4 130,22 Kč
4 130,22 Kč4 130,22 Kč30.9.201930.9.201929.10.2019
Eco-Aqua-Servis, s.r.o.Soubor AQUA-TUV 1SA MOB - instalace a uvedení do provozu (Dávkovač roztoku sanosil)/ 782042 02000 - NDHM stroje a přístroje provozní; celkem 53 603,00 Kč
53 603,00 Kč53 603,00 Kč26.9.201930.9.201910.10.2019
Ivana Koudelkovápráce dle smlouvy 09/2019549 01010 901 - právní a poradenská činnost; celkem 15 000,00 Kč
15 000,00 Kč15 000,00 Kč30.9.20191.10.201914.10.2019
JIZERSKÉ PEKÁRNY spol. s r.o.STAPRO import - potraviny111 01000 - Pořízení zásob - kuchyně; celkem 6 925,88 Kč
111 01000 - Pořízení zásob - kuchyně; celkem 17 071,75 Kč
111 01000 - Pořízení zásob - kuchyně; celkem 2 480,55 Kč
111 01000 - Pořízení zásob - kuchyně; celkem 2 910,31 Kč
111 01000 - Pořízení zásob - kuchyně; celkem 9 926,81 Kč
39 315,30 Kč39 315,30 Kč16.9.201916.9.201917.10.2019
JIZERSKÉ PEKÁRNY spol. s r.o.STAPRO import - potraviny111 01000 - Pořízení zásob - kuchyně; celkem 7 388,75 Kč
111 01000 - Pořízení zásob - kuchyně; celkem 3 877,23 Kč
111 01000 - Pořízení zásob - kuchyně; celkem 6 120,30 Kč
111 01000 - Pořízení zásob - kuchyně; celkem 21 129,53 Kč
111 01000 - Pořízení zásob - kuchyně; celkem 2 480,55 Kč
503 00000 740 - spotřeba jiných nesklad. dodávek - cenová odchylka; celkem 0,04 Kč
40 996,40 Kč40 996,40 Kč16.9.201916.9.201917.10.2019
synlab czech s.r.o.Agregované výkony 08/2019518 10011 999 - ostatní nevýrobní služby - agregované výkony; celkem 4 739,50 Kč
4 739,50 Kč4 739,50 Kč12.9.201913.9.201910.10.2019
Professional support s.r.o.prací prostředky111 02000 - Pořízení zásob - sklad MTZ; celkem 42 051,01 Kč
42 051,01 Kč42 051,01 Kč13.9.201917.9.201910.10.2019
MC Systems & Services, s.r.o.Servis kamerového systému 09/2019518 10013 799 - ostatní nevýrobní služby - údržba kamerového systému; celkem 16 329,00 Kč
16 329,00 Kč16 329,00 Kč18.9.201918.9.201917.10.2019
Mgr. Jana HerákováVystoupení hudební skupiny YANTAR ZK452518 10040 777 - služby pro pacienty; celkem 5 000,00 Kč
5 000,00 Kč5 000,00 Kč18.9.201918.9.201924.10.2019
PhoenixLéky132 01000 - léky; celkem 1 762,28 Kč
1 762,28 Kč1 938,51 Kč15.9.201917.9.201914.10.201910.9.2019
PhoenixLéky132 01000 - léky; celkem 120 507,78 Kč
132 01000 - léky; celkem 4 503,72 Kč
132 01000 - léky; celkem 4 113,72 Kč
132 01000 - léky; celkem 0,45 Kč
129 125,22 Kč142 715,44 Kč15.9.201917.9.201914.10.201916.9.2019
VitaHarmony, s.r.o.Léky132 01000 - léky; celkem 2 222,26 Kč
132 01000 - léky; celkem 0,04 Kč
503 00000 220 - spotřeba jiných nesklad. dodávek - cenová odchylka; celkem 0,34 Kč
2 222,60 Kč2 556,00 Kč13.9.201918.9.20193.10.201913.9.2019
Pharmos, a.s.Léky132 01000 - léky; celkem 6 020,00 Kč
celkem 0,00 Kč
celkem 0,00 Kč
6 020,00 Kč6 622,00 Kč17.9.201918.9.201917.10.201917.9.2019
Pharmos, a.s.Léky132 01000 - léky; celkem 598,50 Kč
132 01000 - léky; celkem 0,05 Kč
503 00000 220 - spotřeba jiných nesklad. dodávek - cenová odchylka; celkem -0,35 Kč
598,15 Kč658,00 Kč17.9.201918.9.20191.10.201917.9.2019
BLACK STORM s.r.o.PZT132 01000 - léky; celkem 1 540,00 Kč
132 01000 - léky; celkem 0,50 Kč
503 00000 220 - spotřeba jiných nesklad. dodávek - cenová odchylka; celkem 0,60 Kč
1 540,60 Kč1 864,00 Kč17.9.201918.9.201917.10.201917.9.2019
Filip LatislavRazítko se štočkem, štoček razítka malý111 02000 - Pořízení zásob - sklad MTZ; celkem 920,00 Kč
920,00 Kč920,00 Kč18.9.201919.9.201917.10.2019
Pragoperun, s.r.o.Opravy prádelenských strojů511 03001 730 - ostatní údržba a opravy; celkem 10 907,00 Kč
10 907,00 Kč10 907,00 Kč18.9.201919.9.20191.10.2019
KOVOMONT Roudnice, s.r.o.Oprava VZT - prádelna511 03001 730 - ostatní údržba a opravy; celkem 29 286,80 Kč
29 286,80 Kč29 286,80 Kč16.9.201919.9.201917.10.2019
CZ-Hamico s.r.o.STAPRO import - potraviny111 01000 - Pořízení zásob - kuchyně; celkem 22 492,28 Kč
503 00000 740 - spotřeba jiných nesklad. dodávek - cenová odchylka; celkem -0,28 Kč
22 492,00 Kč22 492,00 Kč17.9.201917.9.201910.10.2019
Citus, s.r.o.STAPRO import - potraviny111 01000 - Pořízení zásob - kuchyně; celkem 2 639,25 Kč
503 00000 740 - spotřeba jiných nesklad. dodávek - cenová odchylka; celkem -0,25 Kč
2 639,00 Kč2 639,00 Kč18.9.201918.9.20197.10.2019
GASTROPLUS LOUNY s.r.o.STAPRO import - potraviny111 01000 - Pořízení zásob - kuchyně; celkem 36 528,04 Kč
503 00000 740 - spotřeba jiných nesklad. dodávek - cenová odchylka; celkem -0,04 Kč
36 528,00 Kč36 528,00 Kč17.9.201917.9.20197.10.2019
Václav ZoubekSTAPRO import - potraviny111 01000 - Pořízení zásob - kuchyně; celkem 3 041,49 Kč
503 00000 740 - spotřeba jiných nesklad. dodávek - cenová odchylka; celkem -0,49 Kč
3 041,00 Kč3 041,00 Kč18.9.201918.9.20197.10.2019
Roman HelclSTAPRO import - potraviny111 01000 - Pořízení zásob - kuchyně; celkem 8 164,32 Kč
503 00000 740 - spotřeba jiných nesklad. dodávek - cenová odchylka; celkem 0,68 Kč
8 165,00 Kč8 165,00 Kč19.9.201919.9.20191.10.2019
Marek MacákSupervizní seminář 3.9.2019549 03000 901 - školení a sjezdové poplatky; celkem 5 000,00 Kč
5 000,00 Kč5 000,00 Kč10.9.201919.9.20197.10.2019
F & T s.r.o.OSB desky511 01001 654 - opravy a údržba stavební, malování; celkem 8 205,20 Kč
8 205,20 Kč8 205,20 Kč18.9.201920.9.201917.10.2019
Jiří Sovadina-S.B.CH.instal.instalatérský materiál111 02000 - Pořízení zásob - sklad MTZ; celkem 1 308,00 Kč
1 308,00 Kč1 308,00 Kč20.9.201919.9.201931.10.2019
STILUS TRADE spol. s r.o.kancelářské potřeby111 02000 - Pořízení zásob - sklad MTZ; celkem 6 169,00 Kč
6 169,00 Kč6 169,00 Kč19.9.201920.9.201917.10.2019
PRIMASTYL chráněná dílna s.r.o.haleny OOP111 02000 - Pořízení zásob - sklad MTZ; celkem 14 472,00 Kč
14 472,00 Kč14 472,00 Kč18.9.201920.9.20191.10.2019
synlab czech s.r.o.Agregované výkony518 10011 413 - ostatní nevýrobní služby - agregované výkony; celkem 181,00 Kč
518 10011 461 - ostatní nevýrobní služby - agregované výkony; celkem 150,00 Kč
331,00 Kč331,00 Kč19.9.201920.9.201924.10.2019
ProfiTechnika CZ s.r.o.skartovačky111 02000 - Pořízení zásob - sklad MTZ; celkem 6 510,00 Kč
6 510,00 Kč6 510,00 Kč19.9.201920.9.20191.10.2019
Citus, s.r.o.STAPRO import - potraviny111 01000 - Pořízení zásob - kuchyně; celkem 12 479,80 Kč
503 00000 740 - spotřeba jiných nesklad. dodávek - cenová odchylka; celkem 0,20 Kč
12 480,00 Kč12 480,00 Kč20.9.201920.9.201910.10.2019
GASTROPLUS LOUNY s.r.o.STAPRO import - potraviny111 01000 - Pořízení zásob - kuchyně; celkem 2 817,50 Kč
503 00000 740 - spotřeba jiných nesklad. dodávek - cenová odchylka; celkem 0,50 Kč
2 818,00 Kč2 818,00 Kč19.9.201919.9.20197.10.2019
Pewa, s.r.o.STAPRO import - potraviny111 01000 - Pořízení zásob - kuchyně; celkem 6 153,42 Kč
503 00000 740 - spotřeba jiných nesklad. dodávek - cenová odchylka; celkem -0,42 Kč
6 153,00 Kč6 153,00 Kč19.9.201919.9.20197.10.2019
Perfect Distribution a.s.Dezinfekce132 01000 - léky; celkem 1 650,00 Kč
132 01000 - léky; celkem 7 383,70 Kč
132 01000 - léky; celkem -0,01 Kč
9 033,70 Kč10 831,78 Kč18.9.201920.9.20191.10.201918.9.2019
Zen systems s.r.o.SFP - moduly - spotřební zboží501 07050 820 - materiál pro výpočetní techniku a ND,diskety; celkem 4 373,00 Kč
4 373,00 Kč4 373,00 Kč13.9.201920.9.201910.10.2019
Petr Šustek JUDr. Ph.D.Za právní služby a právní poradenství549 01010 100 - právní a poradenská činnost; celkem 26 771,25 Kč
26 771,25 Kč26 771,25 Kč15.9.201923.9.20191.10.2019
Alliance Healthcare s.r.o.Léky132 01000 - léky; celkem 1 912,66 Kč
132 01000 - léky; celkem -0,01 Kč
1 912,66 Kč2 103,93 Kč19.9.201923.9.201917.10.201920.9.2019
Alliance Healthcare s.r.o.Léky132 01000 - léky; celkem 6 555,66 Kč
132 01000 - léky; celkem -0,01 Kč
6 555,66 Kč7 211,23 Kč19.9.201923.9.201917.10.201920.9.2019
PhoenixLéky132 01000 - léky; celkem 254,57 Kč
254,57 Kč280,03 Kč7.7.201910.7.20193.10.20192.7.2019
PhoenixLéky132 01000 - léky; celkem 2 337,06 Kč
132 01000 - léky; celkem -0,02 Kč
2 337,06 Kč2 570,77 Kč7.7.201910.7.20193.10.20198.7.2019
PhoenixLéky132 01000 - léky; celkem 4 095,79 Kč
132 01000 - léky; celkem 0,01 Kč
4 095,79 Kč4 505,37 Kč14.7.201916.7.201910.10.201912.7.2019
PhoenixLéky132 01000 - léky; celkem 4 478,88 Kč
132 01000 - léky; celkem 0,01 Kč
4 478,88 Kč4 926,77 Kč22.7.201924.7.201917.10.201917.7.2019
VYROUBAL TEXTILES s.r.o.perlan111 02000 - Pořízení zásob - sklad MTZ; celkem 38 357,00 Kč
38 357,00 Kč38 357,00 Kč24.7.201925.7.201921.10.2019
STRATOS.INF.CZ s.r.o.Servisní činnost 08/2019518 09020 810 - údržba softwaru,upgrade,webhosting; celkem 18 150,00 Kč
18 150,00 Kč18 150,00 Kč14.9.201923.9.20193.10.2019
Česká pošta, s.p.Poštovné I. dekáda 09/2019518 01020 901 - poštovné; celkem 6 360,00 Kč
6 360,00 Kč6 360,00 Kč18.9.201923.9.20192.10.2019
GASTROPLUS LOUNY s.r.o.STAPRO import - potraviny111 01000 - Pořízení zásob - kuchyně; celkem 3 831,80 Kč
3 831,80 Kč3 831,80 Kč23.9.201923.9.201910.10.2019
Roman HelclSTAPRO import - potraviny111 01000 - Pořízení zásob - kuchyně; celkem 11 238,56 Kč
503 00000 740 - spotřeba jiných nesklad. dodávek - cenová odchylka; celkem 0,44 Kč
11 239,00 Kč11 239,00 Kč23.9.201923.9.20193.10.2019
Pewa, s.r.o.STAPRO import - potraviny111 01000 - Pořízení zásob - kuchyně; celkem 23 998,75 Kč
503 00000 740 - spotřeba jiných nesklad. dodávek - cenová odchylka; celkem 0,25 Kč
23 999,00 Kč23 999,00 Kč23.9.201923.9.201910.10.2019
CZ-Hamico s.r.o.STAPRO import - potraviny111 01000 - Pořízení zásob - kuchyně; celkem 19 142,10 Kč
503 00000 740 - spotřeba jiných nesklad. dodávek - cenová odchylka; celkem -0,10 Kč
19 142,00 Kč19 142,00 Kč23.9.201923.9.201917.10.2019
ALIMPEX-LOUNY, S.R.OSTAPRO import - potraviny111 01000 - Pořízení zásob - kuchyně; celkem 15 736,37 Kč
111 01000 - Pořízení zásob - kuchyně; celkem 18 076,80 Kč
33 813,17 Kč33 813,17 Kč23.9.201923.9.20193.10.2019
JIZERSKÉ PEKÁRNY spol. s r.o.STAPRO import - potraviny111 01000 - Pořízení zásob - kuchyně; celkem 2 969,65 Kč
111 01000 - Pořízení zásob - kuchyně; celkem 4 713,28 Kč
111 01000 - Pořízení zásob - kuchyně; celkem 9 557,88 Kč
111 01000 - Pořízení zásob - kuchyně; celkem 3 897,35 Kč
111 01000 - Pořízení zásob - kuchyně; celkem 6 085,80 Kč
503 00000 740 - spotřeba jiných nesklad. dodávek - cenová odchylka; celkem 0,04 Kč
27 224,00 Kč27 224,00 Kč23.9.201923.9.201921.10.2019
Alliance Healthcare s.r.o.Léky132 01000 - léky; celkem 3 572,32 Kč
132 01000 - léky; celkem 0,03 Kč
3 572,32 Kč3 929,55 Kč20.9.201924.9.201921.10.201923.9.2019
PhoenixLéky132 01000 - léky; celkem 551,54 Kč
551,54 Kč606,69 Kč22.9.201924.9.201921.10.201920.9.2019
PhoenixLéky132 01000 - léky; celkem 154 883,36 Kč
132 01000 - léky; celkem 13 392,72 Kč
132 01000 - léky; celkem 960,79 Kč
132 01000 - léky; celkem 0,25 Kč
169 236,87 Kč186 935,89 Kč22.9.201924.9.201921.10.201923.9.2019
FarmTechnik, s.r.o.Oprava TTR 4400511 02001 721 - oprava a údržba vozového parku; celkem 6 955,08 Kč
6 955,08 Kč6 955,08 Kč19.9.201924.9.201917.10.2019
FarmTechnik, s.r.o.Údržba TTR 4400 - 5100 Mth511 02001 721 - oprava a údržba vozového parku; celkem 3 913,14 Kč
3 913,14 Kč3 913,14 Kč19.9.201923.9.201917.10.2019
FarmTechnik, s.r.o.Údržba Kubota G23511 02001 721 - oprava a údržba vozového parku; celkem 8 363,52 Kč
8 363,52 Kč8 363,52 Kč19.9.201923.9.201917.10.2019
Servis BalkancarServis - Desta DVHM 2522LXX511 02001 721 - oprava a údržba vozového parku; celkem 4 069,00 Kč
4 069,00 Kč4 069,00 Kč20.9.201923.9.201917.10.2019
Servis BalkancarTechnická kontrola - Desta DVHM 2522LXX518 10012 721 - ostatní nevýrobní služby - revize a kontroly,STK; celkem 1 271,00 Kč
1 271,00 Kč1 271,00 Kč20.9.201923.9.201917.10.2019
HIPPO spol. s. r. o.Provedené práce dle objednávky - řešení havarijního stavu.518 09020 901 - údržba softwaru,upgrade,webhosting; celkem 7 744,00 Kč
7 744,00 Kč7 744,00 Kč20.9.201923.9.20191.10.2019
Profivoda s.r.o.Nábor vody a akreditovaný rozbor vody dle cenové nabídky518 10012 799 - ostatní nevýrobní služby - revize a kontroly,STK; celkem 5 544,00 Kč
5 544,00 Kč5 544,00 Kč23.9.201924.9.201921.10.2019
Nemocnice Litoměřice, a.s.Agregované výkony518 10011 411 - ostatní nevýrobní služby - agregované výkony; celkem 252,90 Kč
518 10011 421 - ostatní nevýrobní služby - agregované výkony; celkem 637,20 Kč
518 10011 453 - ostatní nevýrobní služby - agregované výkony; celkem 180,00 Kč
518 10011 471 - ostatní nevýrobní služby - agregované výkony; celkem 109,80 Kč
1 179,90 Kč1 179,90 Kč24.9.201925.9.20197.10.2019
Bidfood Czech Republic s.r.o.STAPRO import - potraviny111 01000 - Pořízení zásob - kuchyně; celkem 3 071,65 Kč
3 071,65 Kč3 071,65 Kč25.9.201925.9.201924.10.2019
GASTROPLUS LOUNY s.r.o.STAPRO import - potraviny111 01000 - Pořízení zásob - kuchyně; celkem 32 988,68 Kč
503 00000 740 - spotřeba jiných nesklad. dodávek - cenová odchylka; celkem -0,01 Kč
32 988,67 Kč32 988,67 Kč24.9.201924.9.201914.10.2019
GASTROPLUS LOUNY s.r.o.STAPRO import - potraviny111 01000 - Pořízení zásob - kuchyně; celkem 4 508,00 Kč
4 508,00 Kč4 508,00 Kč25.9.201925.9.201917.10.2019
Martin RůzhaSTAPRO import - potraviny111 01000 - Pořízení zásob - kuchyně; celkem 14 597,30 Kč
111 01000 - Pořízení zásob - kuchyně; celkem 11 577,63 Kč
111 01000 - Pořízení zásob - kuchyně; celkem 13 993,43 Kč
40 168,36 Kč40 168,36 Kč25.9.201925.9.20191.10.2019
Martin RůzhaSTAPRO import - potraviny111 01000 - Pořízení zásob - kuchyně; celkem 24 192,50 Kč
111 01000 - Pořízení zásob - kuchyně; celkem 14 884,92 Kč
503 00000 740 - spotřeba jiných nesklad. dodávek - cenová odchylka; celkem -0,01 Kč
39 077,41 Kč39 077,41 Kč25.9.201925.9.20191.10.2019
KOVOSLUŽBA OTS a.s.pytle transportní111 02000 - Pořízení zásob - sklad MTZ; celkem 770,00 Kč
770,00 Kč770,00 Kč24.9.201925.9.20197.10.2019
Všeobecná fakultní nemocniceSpecializační vzdělávání ,, Ošetřovatelská péče v psychiatrii 7.10.-11.10.2019. Špringlová Petra549 03000 442 - školení a sjezdové poplatky; celkem 3 500,00 Kč
3 500,00 Kč3 500,00 Kč24.9.201925.9.20192.10.2019
Chireón a.s.BTK - defibrilátor AED, D1518 10012 462 - ostatní nevýrobní služby - revize a kontroly,STK; celkem 1 185,80 Kč
1 185,80 Kč1 185,80 Kč18.8.201924.9.20193.10.2019
V - NET s.r.o.Kalibrace detektoru CA 20 FL518 10012 481 - ostatní nevýrobní služby - revize a kontroly,STK; celkem 614,00 Kč
614,00 Kč614,00 Kč19.9.201924.9.20193.10.2019
PhoenixLéky132 01000 - léky; celkem 274,65 Kč
132 01000 - léky; celkem 0,01 Kč
274,65 Kč302,12 Kč31.7.201931.7.201924.10.201925.7.2019
PhoenixLéky132 01000 - léky; celkem 1 128,18 Kč
1 128,18 Kč1 241,00 Kč31.7.201931.7.20197.10.201931.7.2019
PhoenixLéky132 01000 - léky; celkem 2 154,76 Kč
132 01000 - léky; celkem -0,03 Kč
2 154,76 Kč2 370,24 Kč31.7.201931.7.201924.10.201931.7.2019
Česká pošta, s.p.Poštovné II. dekáda 07/2019518 01020 901 - poštovné; celkem 5 128,00 Kč
5 128,00 Kč5 128,00 Kč30.7.20191.8.20197.10.2019
PhoenixLéky132 01000 - léky; celkem 193,85 Kč
193,85 Kč213,24 Kč8.8.20199.8.20193.10.20199.8.2019
PhoenixLéky132 01000 - léky; celkem 16 981,70 Kč
132 01000 - léky; celkem -0,02 Kč
16 981,70 Kč18 679,87 Kč14.8.201916.8.201921.10.20199.8.2019
Jiří Sovadina-S.B.CH.instal.instalatérský materiál111 02000 - Pořízení zásob - sklad MTZ; celkem 807,00 Kč
807,00 Kč807,00 Kč19.8.201919.8.20191.10.2019
PhoenixLéky132 01000 - léky; celkem 4 226,15 Kč
132 01000 - léky; celkem -0,01 Kč
4 226,15 Kč4 648,77 Kč19.8.201920.8.201917.10.201920.8.2019
Jiří Sovadina-S.B.CH.instal.hadice, ventil111 02000 - Pořízení zásob - sklad MTZ; celkem 1 231,00 Kč
1 231,00 Kč1 231,00 Kč21.8.201921.8.20191.10.2019
PhoenixLéky132 01000 - léky; celkem 953,70 Kč
953,70 Kč1 049,07 Kč21.8.201922.8.201917.10.201922.8.2019
PhoenixLéky132 01000 - léky; celkem 621,46 Kč
621,46 Kč683,61 Kč27.8.201928.8.201924.10.201927.8.2019
Zobrazeno 15 201-15 300 z 20 535 záznamů.