2024 | 10 | 09 | 08 | 07 | 06 | 05 | 04 | 03 | 02 | 01 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
31 | 65 | 63 | 86 | 72 | 72 | 94 | 83 | 78 | 77 |
2023 | 12 | 11 | 10 | 09 | 08 | 07 | 06 | 05 | 04 | 03 | 02 | 01 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
84 | 73 | 85 | 58 | 69 | 69 | 79 | 85 | 78 | 106 | 69 | 91 |
2022 | 12 | 11 | 10 | 09 | 08 | 07 | 06 | 05 | 04 | 03 | 02 | 01 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
91 | 85 | 67 | 95 | 81 | 67 | 79 | 79 | 71 | 86 | 76 | 84 |
2021 | 12 | 11 | 10 | 09 | 08 | 07 | 06 | 05 | 04 | 03 | 02 | 01 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
75 | 93 | 90 | 70 | 71 | 70 | 69 | 76 | 80 | 90 | 88 | 98 |
2020 | 12 | 11 | 10 | 09 | 08 | 07 | 06 | 05 | 04 | 03 | 02 | 01 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
94 | 110 | 84 | 95 | 74 | 105 | 103 | 104 | 96 | 99 | 82 | 82 |
2019 | 12 | 11 | 10 | 09 | 08 | 07 | 06 | 05 | 04 | 03 | 02 | 01 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
98 | 101 | 102 | 102 | 89 | 94 | 91 | 106 | 79 | 86 | 81 | 94 |
2018 | 12 | 11 | 10 |
---|---|---|---|
56 | 10 | 3 |
2015 | 02 |
---|---|
1 |
Rozhodným údajem pro zařazení faktury do měsíce a roku je Datum plnění.
Není-li údaj vyplněn, faktury nejsou do statistiky zahrnuty.
Dodavatel | Účel platby | Položky | Částka bez DPH | Částka s DPH | Datum vystavení | Datum přijetí | Datum úhrady | Datum plnění |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
STAVMAT Mazourek, s. r. o. | montážní pěny | 111 02000 - Pořízení zásob - sklad MTZ; celkem 2 195,00 Kč 503 00000 750 - spotřeba jiných nesklad. dodávek - cenová odchylka; celkem -116,00 Kč | 2 079,00 Kč | 2 079,00 Kč | 30.9.2019 | 4.10.2019 | 10.10.2019 | |
Zen systems s.r.o. | Údržba a servis serverů a sítě 09/2019 | 518 09020 901 - údržba softwaru,upgrade,webhosting; celkem 18 150,00 Kč | 18 150,00 Kč | 18 150,00 Kč | 30.9.2019 | 4.10.2019 | 29.10.2019 | |
Stolní Voda s.r.o. | BP2019 - Pitný režim pro pacienty. ZK455 | 518 10101 777 - služby pro pacienty - Beřkovické jaro, podzim; celkem 894,03 Kč | 894,03 Kč | 894,03 Kč | 1.10.2019 | 4.10.2019 | 10.10.2019 | |
WINDOW HOLDING a.s. | Výměna výplní na budově ,, F" | 511 01001 799 - opravy a údržba stavební, malování; celkem 1 083 563,00 Kč 511 01001 799 - opravy a údržba stavební, malování; celkem 141 669,70 Kč 441 16000 - rezerva na opravu oken budova F - (oddělení) 799 - okna; celkem 1 083 563,00 Kč | 1 482 531,57 Kč | 1 225 232,70 Kč | 2.10.2019 | 3.10.2019 | 31.10.2019 | 30.9.2019 |
KROS spol. s r.o. | Oprava kotle - V Sídlišti 259/655 | 511 01001 655 - opravy a údržba stavební, malování; celkem 4 500,00 Kč | 5 175,00 Kč | 4 500,00 Kč | 4.10.2019 | 7.10.2019 | 21.10.2019 | 4.10.2019 |
ANAG, spol. s r. o. | Seminář - Dlouhodobý majetek v účetnictví - Tichá Jana , Ludvíková Lenka 21.10.2019 | celkem 4 380,00 Kč | 4 380,00 Kč | 4 380,00 Kč | 24.9.2019 | 24.9.2019 | 1.10.2019 | |
BUSINESS STORAGE | klaprámy | celkem 11 882,00 Kč | 11 882,00 Kč | 11 882,00 Kč | 27.9.2019 | 27.9.2019 | 1.10.2019 | |
Seminaria, s.r.o. | Školení - Vedlejší hospodářská činnost ÚSC a přísp. organizací. Ludvíková L., Zelená P. | celkem 8 022,30 Kč | 8 022,30 Kč | 8 022,30 Kč | 1.10.2019 | 1.10.2019 | 3.10.2019 | |
Mělnická zdravotní, a.s. | Odborná stáž - MUDr. Hlínová Markéta | celkem 18 634,00 Kč | 18 634,00 Kč | 18 634,00 Kč | 2.10.2019 | 2.10.2019 | 3.10.2019 | |
Severočeské vodovody a kanalizace, a.s. | vodné - 10/2019 nemocnice | celkem 140 000,00 Kč celkem 45 000,00 Kč | 185 000,00 Kč | 185 000,00 Kč | 3.10.2019 | 3.10.2019 | 16.10.2019 | |
Severočeské vodovody a kanalizace, a.s. | vodné - 10/2019 byty 262 + 259 | celkem 13 210,00 Kč celkem 7 370,00 Kč | 20 580,00 Kč | 20 580,00 Kč | 3.10.2019 | 3.10.2019 | 16.10.2019 | |
Severočeské vodovody a kanalizace, a.s. | vodné - 10/2019 byty 144/176 + 261 | celkem 23 840,00 Kč celkem 5 540,00 Kč | 29 380,00 Kč | 29 380,00 Kč | 3.10.2019 | 3.10.2019 | 16.10.2019 | |
Severočeské vodovody a kanalizace, a.s. | vodné - 10/2019 Rariková D. | celkem 360,00 Kč | 360,00 Kč | 360,00 Kč | 3.10.2019 | 3.10.2019 | 10.10.2019 | |
ČESKÝ SERVIS OKEN A DVEŘÍ, s. r. o. | zálohová platba - vertikální žaluzie 2 ks, stravovací provoz | celkem 3 184,00 Kč | 3 184,00 Kč | 3 184,00 Kč | 10.10.2019 | 11.10.2019 | 24.10.2019 | |
ČESKÁ LÉKAŘSKÁ KOMORA, OKRESNÍ SDRUŽENÍ LÉKAŘŮ | akreditovaný seminář 14.11.2019, MUDr. Kapras | celkem 2 783,00 Kč | 2 783,00 Kč | 2 783,00 Kč | 21.10.2019 | 21.10.2019 | 24.10.2019 | |
Alliance Healthcare s.r.o. | Léky | 132 01000 - léky; celkem 511,90 Kč 132 01000 - léky; celkem 0,01 Kč | 511,90 Kč | 563,09 Kč | 26.9.2019 | 30.9.2019 | 24.10.2019 | 27.9.2019 |
COLORWAY | barvy, štětce, tmely, lepidla | 111 02000 - Pořízení zásob - sklad MTZ; celkem 4 190,00 Kč 111 02000 - Pořízení zásob - sklad MTZ; celkem 5 370,00 Kč 111 02000 - Pořízení zásob - sklad MTZ; celkem 900,00 Kč 111 02000 - Pořízení zásob - sklad MTZ; celkem 960,00 Kč 111 02000 - Pořízení zásob - sklad MTZ; celkem 740,00 Kč | 12 160,00 Kč | 12 160,00 Kč | 30.9.2019 | 30.9.2019 | 29.10.2019 | |
HIPPO spol. s. r. o. | HIPPO modul - e-Neschopenka | 111 02000 - Pořízení zásob - sklad MTZ; celkem 19 360,00 Kč | 19 360,00 Kč | 19 360,00 Kč | 26.9.2019 | 26.9.2019 | 7.10.2019 | |
HASAP Gastro Consulting, s.r.o. | Revize stravovacího provozu 09/2019 | 518 10012 740 - ostatní nevýrobní služby - revize a kontroly,STK; celkem 4 130,22 Kč | 4 130,22 Kč | 4 130,22 Kč | 30.9.2019 | 30.9.2019 | 29.10.2019 | |
Eco-Aqua-Servis, s.r.o. | Soubor AQUA-TUV 1SA MOB - instalace a uvedení do provozu (Dávkovač roztoku sanosil)/ 782 | 042 02000 - NDHM stroje a přístroje provozní; celkem 53 603,00 Kč | 53 603,00 Kč | 53 603,00 Kč | 26.9.2019 | 30.9.2019 | 10.10.2019 | |
Ivana Koudelková | práce dle smlouvy 09/2019 | 549 01010 901 - právní a poradenská činnost; celkem 15 000,00 Kč | 15 000,00 Kč | 15 000,00 Kč | 30.9.2019 | 1.10.2019 | 14.10.2019 | |
JIZERSKÉ PEKÁRNY spol. s r.o. | STAPRO import - potraviny | 111 01000 - Pořízení zásob - kuchyně; celkem 6 925,88 Kč 111 01000 - Pořízení zásob - kuchyně; celkem 17 071,75 Kč 111 01000 - Pořízení zásob - kuchyně; celkem 2 480,55 Kč 111 01000 - Pořízení zásob - kuchyně; celkem 2 910,31 Kč 111 01000 - Pořízení zásob - kuchyně; celkem 9 926,81 Kč | 39 315,30 Kč | 39 315,30 Kč | 16.9.2019 | 16.9.2019 | 17.10.2019 | |
JIZERSKÉ PEKÁRNY spol. s r.o. | STAPRO import - potraviny | 111 01000 - Pořízení zásob - kuchyně; celkem 7 388,75 Kč 111 01000 - Pořízení zásob - kuchyně; celkem 3 877,23 Kč 111 01000 - Pořízení zásob - kuchyně; celkem 6 120,30 Kč 111 01000 - Pořízení zásob - kuchyně; celkem 21 129,53 Kč 111 01000 - Pořízení zásob - kuchyně; celkem 2 480,55 Kč 503 00000 740 - spotřeba jiných nesklad. dodávek - cenová odchylka; celkem 0,04 Kč | 40 996,40 Kč | 40 996,40 Kč | 16.9.2019 | 16.9.2019 | 17.10.2019 | |
synlab czech s.r.o. | Agregované výkony 08/2019 | 518 10011 999 - ostatní nevýrobní služby - agregované výkony; celkem 4 739,50 Kč | 4 739,50 Kč | 4 739,50 Kč | 12.9.2019 | 13.9.2019 | 10.10.2019 | |
Professional support s.r.o. | prací prostředky | 111 02000 - Pořízení zásob - sklad MTZ; celkem 42 051,01 Kč | 42 051,01 Kč | 42 051,01 Kč | 13.9.2019 | 17.9.2019 | 10.10.2019 | |
MC Systems & Services, s.r.o. | Servis kamerového systému 09/2019 | 518 10013 799 - ostatní nevýrobní služby - údržba kamerového systému; celkem 16 329,00 Kč | 16 329,00 Kč | 16 329,00 Kč | 18.9.2019 | 18.9.2019 | 17.10.2019 | |
Mgr. Jana Heráková | Vystoupení hudební skupiny YANTAR ZK452 | 518 10040 777 - služby pro pacienty; celkem 5 000,00 Kč | 5 000,00 Kč | 5 000,00 Kč | 18.9.2019 | 18.9.2019 | 24.10.2019 | |
Phoenix | Léky | 132 01000 - léky; celkem 1 762,28 Kč | 1 762,28 Kč | 1 938,51 Kč | 15.9.2019 | 17.9.2019 | 14.10.2019 | 10.9.2019 |
Phoenix | Léky | 132 01000 - léky; celkem 120 507,78 Kč 132 01000 - léky; celkem 4 503,72 Kč 132 01000 - léky; celkem 4 113,72 Kč 132 01000 - léky; celkem 0,45 Kč | 129 125,22 Kč | 142 715,44 Kč | 15.9.2019 | 17.9.2019 | 14.10.2019 | 16.9.2019 |
VitaHarmony, s.r.o. | Léky | 132 01000 - léky; celkem 2 222,26 Kč 132 01000 - léky; celkem 0,04 Kč 503 00000 220 - spotřeba jiných nesklad. dodávek - cenová odchylka; celkem 0,34 Kč | 2 222,60 Kč | 2 556,00 Kč | 13.9.2019 | 18.9.2019 | 3.10.2019 | 13.9.2019 |
Pharmos, a.s. | Léky | 132 01000 - léky; celkem 6 020,00 Kč celkem 0,00 Kč celkem 0,00 Kč | 6 020,00 Kč | 6 622,00 Kč | 17.9.2019 | 18.9.2019 | 17.10.2019 | 17.9.2019 |
Pharmos, a.s. | Léky | 132 01000 - léky; celkem 598,50 Kč 132 01000 - léky; celkem 0,05 Kč 503 00000 220 - spotřeba jiných nesklad. dodávek - cenová odchylka; celkem -0,35 Kč | 598,15 Kč | 658,00 Kč | 17.9.2019 | 18.9.2019 | 1.10.2019 | 17.9.2019 |
BLACK STORM s.r.o. | PZT | 132 01000 - léky; celkem 1 540,00 Kč 132 01000 - léky; celkem 0,50 Kč 503 00000 220 - spotřeba jiných nesklad. dodávek - cenová odchylka; celkem 0,60 Kč | 1 540,60 Kč | 1 864,00 Kč | 17.9.2019 | 18.9.2019 | 17.10.2019 | 17.9.2019 |
Filip Latislav | Razítko se štočkem, štoček razítka malý | 111 02000 - Pořízení zásob - sklad MTZ; celkem 920,00 Kč | 920,00 Kč | 920,00 Kč | 18.9.2019 | 19.9.2019 | 17.10.2019 | |
Pragoperun, s.r.o. | Opravy prádelenských strojů | 511 03001 730 - ostatní údržba a opravy; celkem 10 907,00 Kč | 10 907,00 Kč | 10 907,00 Kč | 18.9.2019 | 19.9.2019 | 1.10.2019 | |
KOVOMONT Roudnice, s.r.o. | Oprava VZT - prádelna | 511 03001 730 - ostatní údržba a opravy; celkem 29 286,80 Kč | 29 286,80 Kč | 29 286,80 Kč | 16.9.2019 | 19.9.2019 | 17.10.2019 | |
CZ-Hamico s.r.o. | STAPRO import - potraviny | 111 01000 - Pořízení zásob - kuchyně; celkem 22 492,28 Kč 503 00000 740 - spotřeba jiných nesklad. dodávek - cenová odchylka; celkem -0,28 Kč | 22 492,00 Kč | 22 492,00 Kč | 17.9.2019 | 17.9.2019 | 10.10.2019 | |
Citus, s.r.o. | STAPRO import - potraviny | 111 01000 - Pořízení zásob - kuchyně; celkem 2 639,25 Kč 503 00000 740 - spotřeba jiných nesklad. dodávek - cenová odchylka; celkem -0,25 Kč | 2 639,00 Kč | 2 639,00 Kč | 18.9.2019 | 18.9.2019 | 7.10.2019 | |
GASTROPLUS LOUNY s.r.o. | STAPRO import - potraviny | 111 01000 - Pořízení zásob - kuchyně; celkem 36 528,04 Kč 503 00000 740 - spotřeba jiných nesklad. dodávek - cenová odchylka; celkem -0,04 Kč | 36 528,00 Kč | 36 528,00 Kč | 17.9.2019 | 17.9.2019 | 7.10.2019 | |
Václav Zoubek | STAPRO import - potraviny | 111 01000 - Pořízení zásob - kuchyně; celkem 3 041,49 Kč 503 00000 740 - spotřeba jiných nesklad. dodávek - cenová odchylka; celkem -0,49 Kč | 3 041,00 Kč | 3 041,00 Kč | 18.9.2019 | 18.9.2019 | 7.10.2019 | |
Roman Helcl | STAPRO import - potraviny | 111 01000 - Pořízení zásob - kuchyně; celkem 8 164,32 Kč 503 00000 740 - spotřeba jiných nesklad. dodávek - cenová odchylka; celkem 0,68 Kč | 8 165,00 Kč | 8 165,00 Kč | 19.9.2019 | 19.9.2019 | 1.10.2019 | |
Marek Macák | Supervizní seminář 3.9.2019 | 549 03000 901 - školení a sjezdové poplatky; celkem 5 000,00 Kč | 5 000,00 Kč | 5 000,00 Kč | 10.9.2019 | 19.9.2019 | 7.10.2019 | |
F & T s.r.o. | OSB desky | 511 01001 654 - opravy a údržba stavební, malování; celkem 8 205,20 Kč | 8 205,20 Kč | 8 205,20 Kč | 18.9.2019 | 20.9.2019 | 17.10.2019 | |
Jiří Sovadina-S.B.CH.instal. | instalatérský materiál | 111 02000 - Pořízení zásob - sklad MTZ; celkem 1 308,00 Kč | 1 308,00 Kč | 1 308,00 Kč | 20.9.2019 | 19.9.2019 | 31.10.2019 | |
STILUS TRADE spol. s r.o. | kancelářské potřeby | 111 02000 - Pořízení zásob - sklad MTZ; celkem 6 169,00 Kč | 6 169,00 Kč | 6 169,00 Kč | 19.9.2019 | 20.9.2019 | 17.10.2019 | |
PRIMASTYL chráněná dílna s.r.o. | haleny OOP | 111 02000 - Pořízení zásob - sklad MTZ; celkem 14 472,00 Kč | 14 472,00 Kč | 14 472,00 Kč | 18.9.2019 | 20.9.2019 | 1.10.2019 | |
synlab czech s.r.o. | Agregované výkony | 518 10011 413 - ostatní nevýrobní služby - agregované výkony; celkem 181,00 Kč 518 10011 461 - ostatní nevýrobní služby - agregované výkony; celkem 150,00 Kč | 331,00 Kč | 331,00 Kč | 19.9.2019 | 20.9.2019 | 24.10.2019 | |
ProfiTechnika CZ s.r.o. | skartovačky | 111 02000 - Pořízení zásob - sklad MTZ; celkem 6 510,00 Kč | 6 510,00 Kč | 6 510,00 Kč | 19.9.2019 | 20.9.2019 | 1.10.2019 | |
Citus, s.r.o. | STAPRO import - potraviny | 111 01000 - Pořízení zásob - kuchyně; celkem 12 479,80 Kč 503 00000 740 - spotřeba jiných nesklad. dodávek - cenová odchylka; celkem 0,20 Kč | 12 480,00 Kč | 12 480,00 Kč | 20.9.2019 | 20.9.2019 | 10.10.2019 | |
GASTROPLUS LOUNY s.r.o. | STAPRO import - potraviny | 111 01000 - Pořízení zásob - kuchyně; celkem 2 817,50 Kč 503 00000 740 - spotřeba jiných nesklad. dodávek - cenová odchylka; celkem 0,50 Kč | 2 818,00 Kč | 2 818,00 Kč | 19.9.2019 | 19.9.2019 | 7.10.2019 | |
Pewa, s.r.o. | STAPRO import - potraviny | 111 01000 - Pořízení zásob - kuchyně; celkem 6 153,42 Kč 503 00000 740 - spotřeba jiných nesklad. dodávek - cenová odchylka; celkem -0,42 Kč | 6 153,00 Kč | 6 153,00 Kč | 19.9.2019 | 19.9.2019 | 7.10.2019 | |
Perfect Distribution a.s. | Dezinfekce | 132 01000 - léky; celkem 1 650,00 Kč 132 01000 - léky; celkem 7 383,70 Kč 132 01000 - léky; celkem -0,01 Kč | 9 033,70 Kč | 10 831,78 Kč | 18.9.2019 | 20.9.2019 | 1.10.2019 | 18.9.2019 |
Zen systems s.r.o. | SFP - moduly - spotřební zboží | 501 07050 820 - materiál pro výpočetní techniku a ND,diskety; celkem 4 373,00 Kč | 4 373,00 Kč | 4 373,00 Kč | 13.9.2019 | 20.9.2019 | 10.10.2019 | |
Petr Šustek JUDr. Ph.D. | Za právní služby a právní poradenství | 549 01010 100 - právní a poradenská činnost; celkem 26 771,25 Kč | 26 771,25 Kč | 26 771,25 Kč | 15.9.2019 | 23.9.2019 | 1.10.2019 | |
Alliance Healthcare s.r.o. | Léky | 132 01000 - léky; celkem 1 912,66 Kč 132 01000 - léky; celkem -0,01 Kč | 1 912,66 Kč | 2 103,93 Kč | 19.9.2019 | 23.9.2019 | 17.10.2019 | 20.9.2019 |
Alliance Healthcare s.r.o. | Léky | 132 01000 - léky; celkem 6 555,66 Kč 132 01000 - léky; celkem -0,01 Kč | 6 555,66 Kč | 7 211,23 Kč | 19.9.2019 | 23.9.2019 | 17.10.2019 | 20.9.2019 |
Phoenix | Léky | 132 01000 - léky; celkem 254,57 Kč | 254,57 Kč | 280,03 Kč | 7.7.2019 | 10.7.2019 | 3.10.2019 | 2.7.2019 |
Phoenix | Léky | 132 01000 - léky; celkem 2 337,06 Kč 132 01000 - léky; celkem -0,02 Kč | 2 337,06 Kč | 2 570,77 Kč | 7.7.2019 | 10.7.2019 | 3.10.2019 | 8.7.2019 |
Phoenix | Léky | 132 01000 - léky; celkem 4 095,79 Kč 132 01000 - léky; celkem 0,01 Kč | 4 095,79 Kč | 4 505,37 Kč | 14.7.2019 | 16.7.2019 | 10.10.2019 | 12.7.2019 |
Phoenix | Léky | 132 01000 - léky; celkem 4 478,88 Kč 132 01000 - léky; celkem 0,01 Kč | 4 478,88 Kč | 4 926,77 Kč | 22.7.2019 | 24.7.2019 | 17.10.2019 | 17.7.2019 |
VYROUBAL TEXTILES s.r.o. | perlan | 111 02000 - Pořízení zásob - sklad MTZ; celkem 38 357,00 Kč | 38 357,00 Kč | 38 357,00 Kč | 24.7.2019 | 25.7.2019 | 21.10.2019 | |
STRATOS.INF.CZ s.r.o. | Servisní činnost 08/2019 | 518 09020 810 - údržba softwaru,upgrade,webhosting; celkem 18 150,00 Kč | 18 150,00 Kč | 18 150,00 Kč | 14.9.2019 | 23.9.2019 | 3.10.2019 | |
Česká pošta, s.p. | Poštovné I. dekáda 09/2019 | 518 01020 901 - poštovné; celkem 6 360,00 Kč | 6 360,00 Kč | 6 360,00 Kč | 18.9.2019 | 23.9.2019 | 2.10.2019 | |
GASTROPLUS LOUNY s.r.o. | STAPRO import - potraviny | 111 01000 - Pořízení zásob - kuchyně; celkem 3 831,80 Kč | 3 831,80 Kč | 3 831,80 Kč | 23.9.2019 | 23.9.2019 | 10.10.2019 | |
Roman Helcl | STAPRO import - potraviny | 111 01000 - Pořízení zásob - kuchyně; celkem 11 238,56 Kč 503 00000 740 - spotřeba jiných nesklad. dodávek - cenová odchylka; celkem 0,44 Kč | 11 239,00 Kč | 11 239,00 Kč | 23.9.2019 | 23.9.2019 | 3.10.2019 | |
Pewa, s.r.o. | STAPRO import - potraviny | 111 01000 - Pořízení zásob - kuchyně; celkem 23 998,75 Kč 503 00000 740 - spotřeba jiných nesklad. dodávek - cenová odchylka; celkem 0,25 Kč | 23 999,00 Kč | 23 999,00 Kč | 23.9.2019 | 23.9.2019 | 10.10.2019 | |
CZ-Hamico s.r.o. | STAPRO import - potraviny | 111 01000 - Pořízení zásob - kuchyně; celkem 19 142,10 Kč 503 00000 740 - spotřeba jiných nesklad. dodávek - cenová odchylka; celkem -0,10 Kč | 19 142,00 Kč | 19 142,00 Kč | 23.9.2019 | 23.9.2019 | 17.10.2019 | |
ALIMPEX-LOUNY, S.R.O | STAPRO import - potraviny | 111 01000 - Pořízení zásob - kuchyně; celkem 15 736,37 Kč 111 01000 - Pořízení zásob - kuchyně; celkem 18 076,80 Kč | 33 813,17 Kč | 33 813,17 Kč | 23.9.2019 | 23.9.2019 | 3.10.2019 | |
JIZERSKÉ PEKÁRNY spol. s r.o. | STAPRO import - potraviny | 111 01000 - Pořízení zásob - kuchyně; celkem 2 969,65 Kč 111 01000 - Pořízení zásob - kuchyně; celkem 4 713,28 Kč 111 01000 - Pořízení zásob - kuchyně; celkem 9 557,88 Kč 111 01000 - Pořízení zásob - kuchyně; celkem 3 897,35 Kč 111 01000 - Pořízení zásob - kuchyně; celkem 6 085,80 Kč 503 00000 740 - spotřeba jiných nesklad. dodávek - cenová odchylka; celkem 0,04 Kč | 27 224,00 Kč | 27 224,00 Kč | 23.9.2019 | 23.9.2019 | 21.10.2019 | |
Alliance Healthcare s.r.o. | Léky | 132 01000 - léky; celkem 3 572,32 Kč 132 01000 - léky; celkem 0,03 Kč | 3 572,32 Kč | 3 929,55 Kč | 20.9.2019 | 24.9.2019 | 21.10.2019 | 23.9.2019 |
Phoenix | Léky | 132 01000 - léky; celkem 551,54 Kč | 551,54 Kč | 606,69 Kč | 22.9.2019 | 24.9.2019 | 21.10.2019 | 20.9.2019 |
Phoenix | Léky | 132 01000 - léky; celkem 154 883,36 Kč 132 01000 - léky; celkem 13 392,72 Kč 132 01000 - léky; celkem 960,79 Kč 132 01000 - léky; celkem 0,25 Kč | 169 236,87 Kč | 186 935,89 Kč | 22.9.2019 | 24.9.2019 | 21.10.2019 | 23.9.2019 |
FarmTechnik, s.r.o. | Oprava TTR 4400 | 511 02001 721 - oprava a údržba vozového parku; celkem 6 955,08 Kč | 6 955,08 Kč | 6 955,08 Kč | 19.9.2019 | 24.9.2019 | 17.10.2019 | |
FarmTechnik, s.r.o. | Údržba TTR 4400 - 5100 Mth | 511 02001 721 - oprava a údržba vozového parku; celkem 3 913,14 Kč | 3 913,14 Kč | 3 913,14 Kč | 19.9.2019 | 23.9.2019 | 17.10.2019 | |
FarmTechnik, s.r.o. | Údržba Kubota G23 | 511 02001 721 - oprava a údržba vozového parku; celkem 8 363,52 Kč | 8 363,52 Kč | 8 363,52 Kč | 19.9.2019 | 23.9.2019 | 17.10.2019 | |
Servis Balkancar | Servis - Desta DVHM 2522LXX | 511 02001 721 - oprava a údržba vozového parku; celkem 4 069,00 Kč | 4 069,00 Kč | 4 069,00 Kč | 20.9.2019 | 23.9.2019 | 17.10.2019 | |
Servis Balkancar | Technická kontrola - Desta DVHM 2522LXX | 518 10012 721 - ostatní nevýrobní služby - revize a kontroly,STK; celkem 1 271,00 Kč | 1 271,00 Kč | 1 271,00 Kč | 20.9.2019 | 23.9.2019 | 17.10.2019 | |
HIPPO spol. s. r. o. | Provedené práce dle objednávky - řešení havarijního stavu. | 518 09020 901 - údržba softwaru,upgrade,webhosting; celkem 7 744,00 Kč | 7 744,00 Kč | 7 744,00 Kč | 20.9.2019 | 23.9.2019 | 1.10.2019 | |
Profivoda s.r.o. | Nábor vody a akreditovaný rozbor vody dle cenové nabídky | 518 10012 799 - ostatní nevýrobní služby - revize a kontroly,STK; celkem 5 544,00 Kč | 5 544,00 Kč | 5 544,00 Kč | 23.9.2019 | 24.9.2019 | 21.10.2019 | |
Nemocnice Litoměřice, a.s. | Agregované výkony | 518 10011 411 - ostatní nevýrobní služby - agregované výkony; celkem 252,90 Kč 518 10011 421 - ostatní nevýrobní služby - agregované výkony; celkem 637,20 Kč 518 10011 453 - ostatní nevýrobní služby - agregované výkony; celkem 180,00 Kč 518 10011 471 - ostatní nevýrobní služby - agregované výkony; celkem 109,80 Kč | 1 179,90 Kč | 1 179,90 Kč | 24.9.2019 | 25.9.2019 | 7.10.2019 | |
Bidfood Czech Republic s.r.o. | STAPRO import - potraviny | 111 01000 - Pořízení zásob - kuchyně; celkem 3 071,65 Kč | 3 071,65 Kč | 3 071,65 Kč | 25.9.2019 | 25.9.2019 | 24.10.2019 | |
GASTROPLUS LOUNY s.r.o. | STAPRO import - potraviny | 111 01000 - Pořízení zásob - kuchyně; celkem 32 988,68 Kč 503 00000 740 - spotřeba jiných nesklad. dodávek - cenová odchylka; celkem -0,01 Kč | 32 988,67 Kč | 32 988,67 Kč | 24.9.2019 | 24.9.2019 | 14.10.2019 | |
GASTROPLUS LOUNY s.r.o. | STAPRO import - potraviny | 111 01000 - Pořízení zásob - kuchyně; celkem 4 508,00 Kč | 4 508,00 Kč | 4 508,00 Kč | 25.9.2019 | 25.9.2019 | 17.10.2019 | |
Martin Růzha | STAPRO import - potraviny | 111 01000 - Pořízení zásob - kuchyně; celkem 14 597,30 Kč 111 01000 - Pořízení zásob - kuchyně; celkem 11 577,63 Kč 111 01000 - Pořízení zásob - kuchyně; celkem 13 993,43 Kč | 40 168,36 Kč | 40 168,36 Kč | 25.9.2019 | 25.9.2019 | 1.10.2019 | |
Martin Růzha | STAPRO import - potraviny | 111 01000 - Pořízení zásob - kuchyně; celkem 24 192,50 Kč 111 01000 - Pořízení zásob - kuchyně; celkem 14 884,92 Kč 503 00000 740 - spotřeba jiných nesklad. dodávek - cenová odchylka; celkem -0,01 Kč | 39 077,41 Kč | 39 077,41 Kč | 25.9.2019 | 25.9.2019 | 1.10.2019 | |
KOVOSLUŽBA OTS a.s. | pytle transportní | 111 02000 - Pořízení zásob - sklad MTZ; celkem 770,00 Kč | 770,00 Kč | 770,00 Kč | 24.9.2019 | 25.9.2019 | 7.10.2019 | |
Všeobecná fakultní nemocnice | Specializační vzdělávání ,, Ošetřovatelská péče v psychiatrii 7.10.-11.10.2019. Špringlová Petra | 549 03000 442 - školení a sjezdové poplatky; celkem 3 500,00 Kč | 3 500,00 Kč | 3 500,00 Kč | 24.9.2019 | 25.9.2019 | 2.10.2019 | |
Chireón a.s. | BTK - defibrilátor AED, D1 | 518 10012 462 - ostatní nevýrobní služby - revize a kontroly,STK; celkem 1 185,80 Kč | 1 185,80 Kč | 1 185,80 Kč | 18.8.2019 | 24.9.2019 | 3.10.2019 | |
V - NET s.r.o. | Kalibrace detektoru CA 20 FL | 518 10012 481 - ostatní nevýrobní služby - revize a kontroly,STK; celkem 614,00 Kč | 614,00 Kč | 614,00 Kč | 19.9.2019 | 24.9.2019 | 3.10.2019 | |
Phoenix | Léky | 132 01000 - léky; celkem 274,65 Kč 132 01000 - léky; celkem 0,01 Kč | 274,65 Kč | 302,12 Kč | 31.7.2019 | 31.7.2019 | 24.10.2019 | 25.7.2019 |
Phoenix | Léky | 132 01000 - léky; celkem 1 128,18 Kč | 1 128,18 Kč | 1 241,00 Kč | 31.7.2019 | 31.7.2019 | 7.10.2019 | 31.7.2019 |
Phoenix | Léky | 132 01000 - léky; celkem 2 154,76 Kč 132 01000 - léky; celkem -0,03 Kč | 2 154,76 Kč | 2 370,24 Kč | 31.7.2019 | 31.7.2019 | 24.10.2019 | 31.7.2019 |
Česká pošta, s.p. | Poštovné II. dekáda 07/2019 | 518 01020 901 - poštovné; celkem 5 128,00 Kč | 5 128,00 Kč | 5 128,00 Kč | 30.7.2019 | 1.8.2019 | 7.10.2019 | |
Phoenix | Léky | 132 01000 - léky; celkem 193,85 Kč | 193,85 Kč | 213,24 Kč | 8.8.2019 | 9.8.2019 | 3.10.2019 | 9.8.2019 |
Phoenix | Léky | 132 01000 - léky; celkem 16 981,70 Kč 132 01000 - léky; celkem -0,02 Kč | 16 981,70 Kč | 18 679,87 Kč | 14.8.2019 | 16.8.2019 | 21.10.2019 | 9.8.2019 |
Jiří Sovadina-S.B.CH.instal. | instalatérský materiál | 111 02000 - Pořízení zásob - sklad MTZ; celkem 807,00 Kč | 807,00 Kč | 807,00 Kč | 19.8.2019 | 19.8.2019 | 1.10.2019 | |
Phoenix | Léky | 132 01000 - léky; celkem 4 226,15 Kč 132 01000 - léky; celkem -0,01 Kč | 4 226,15 Kč | 4 648,77 Kč | 19.8.2019 | 20.8.2019 | 17.10.2019 | 20.8.2019 |
Jiří Sovadina-S.B.CH.instal. | hadice, ventil | 111 02000 - Pořízení zásob - sklad MTZ; celkem 1 231,00 Kč | 1 231,00 Kč | 1 231,00 Kč | 21.8.2019 | 21.8.2019 | 1.10.2019 | |
Phoenix | Léky | 132 01000 - léky; celkem 953,70 Kč | 953,70 Kč | 1 049,07 Kč | 21.8.2019 | 22.8.2019 | 17.10.2019 | 22.8.2019 |
Phoenix | Léky | 132 01000 - léky; celkem 621,46 Kč | 621,46 Kč | 683,61 Kč | 27.8.2019 | 28.8.2019 | 24.10.2019 | 27.8.2019 |