2024 | 10 | 09 | 08 | 07 | 06 | 05 | 04 | 03 | 02 | 01 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
31 | 65 | 63 | 86 | 72 | 72 | 94 | 83 | 78 | 77 |
2023 | 12 | 11 | 10 | 09 | 08 | 07 | 06 | 05 | 04 | 03 | 02 | 01 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
84 | 73 | 85 | 58 | 69 | 69 | 79 | 85 | 78 | 106 | 69 | 91 |
2022 | 12 | 11 | 10 | 09 | 08 | 07 | 06 | 05 | 04 | 03 | 02 | 01 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
91 | 85 | 67 | 95 | 81 | 67 | 79 | 79 | 71 | 86 | 76 | 84 |
2021 | 12 | 11 | 10 | 09 | 08 | 07 | 06 | 05 | 04 | 03 | 02 | 01 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
75 | 93 | 90 | 70 | 71 | 70 | 69 | 76 | 80 | 90 | 88 | 98 |
2020 | 12 | 11 | 10 | 09 | 08 | 07 | 06 | 05 | 04 | 03 | 02 | 01 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
94 | 110 | 84 | 95 | 74 | 105 | 103 | 104 | 96 | 99 | 82 | 82 |
2019 | 12 | 11 | 10 | 09 | 08 | 07 | 06 | 05 | 04 | 03 | 02 | 01 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
98 | 101 | 102 | 102 | 89 | 94 | 91 | 106 | 79 | 86 | 81 | 94 |
2018 | 12 | 11 | 10 |
---|---|---|---|
56 | 10 | 3 |
2015 | 02 |
---|---|
1 |
Rozhodným údajem pro zařazení faktury do měsíce a roku je Datum plnění.
Není-li údaj vyplněn, faktury nejsou do statistiky zahrnuty.
Dodavatel | Účel platby | Položky | Částka bez DPH | Částka s DPH | Datum vystavení | Datum přijetí | Datum úhrady | Datum plnění |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Phoenix | Léky | 132 01000 - léky; celkem 527,63 Kč | 527,63 Kč | 580,39 Kč | 29.9.2019 | 31.8.2019 | 24.10.2019 | 29.8.2019 |
Filip Latislav | razítka | 111 02000 - Pořízení zásob - sklad MTZ; celkem 680,00 Kč | 680,00 Kč | 680,00 Kč | 2.9.2019 | 3.9.2019 | 1.10.2019 | |
Phoenix | Léky | 132 01000 - léky; celkem 722,65 Kč 132 01000 - léky; celkem -0,01 Kč | 722,65 Kč | 794,92 Kč | 2.9.2019 | 3.9.2019 | 31.10.2019 | 3.9.2019 |
Pavel Opelka | Malířské a lakýrnické práce | 511 01001 799 - opravy a údržba stavební, malování; celkem 385 652,00 Kč | 385 652,00 Kč | 385 652,00 Kč | 2.9.2019 | 2.9.2019 | 1.10.2019 | |
Jiří Sovadina-S.B.CH.instal. | instalatérský materiál | 111 02000 - Pořízení zásob - sklad MTZ; celkem 2 258,00 Kč | 2 258,00 Kč | 2 258,00 Kč | 3.9.2019 | 3.9.2019 | 17.10.2019 | |
ha-vel internet s.r.o. | Provozní poplatek 09/2019 - připojení internet | 518 01011 799 - telefonní poplatky - pevná linka; celkem 9 075,00 Kč | 9 075,00 Kč | 9 075,00 Kč | 2.9.2019 | 2.9.2019 | 7.10.2019 | |
Alliance Healthcare s.r.o. | Léky | 132 01000 - léky; celkem 21 413,22 Kč 132 01000 - léky; celkem 563,88 Kč | 21 977,10 Kč | 24 236,83 Kč | 2.9.2019 | 4.9.2019 | 1.10.2019 | 3.9.2019 |
MAPO medical s.r.o. | PZT | 132 01000 - léky; celkem 4 069,98 Kč 132 01000 - léky; celkem 27 347,75 Kč 132 01000 - léky; celkem 0,78 Kč | 31 417,73 Kč | 37 771,26 Kč | 2.9.2019 | 4.9.2019 | 1.10.2019 | 2.9.2019 |
JIZERSKÉ PEKÁRNY spol. s r.o. | STAPRO import - potraviny | 111 01000 - Pořízení zásob - kuchyně; celkem 2 877,53 Kč 111 01000 - Pořízení zásob - kuchyně; celkem 4 903,03 Kč 111 01000 - Pořízení zásob - kuchyně; celkem 7 955,70 Kč 111 01000 - Pořízení zásob - kuchyně; celkem 4 892,10 Kč 111 01000 - Pořízení zásob - kuchyně; celkem 6 338,23 Kč 111 01000 - Pořízení zásob - kuchyně; celkem 14 251,95 Kč 503 00000 740 - spotřeba jiných nesklad. dodávek - cenová odchylka; celkem 0,06 Kč | 41 218,60 Kč | 41 218,60 Kč | 2.9.2019 | 2.9.2019 | 1.10.2019 | |
Granimex CZ s.r.o. | pytle odpadové | 111 02000 - Pořízení zásob - sklad MTZ; celkem 24 858,00 Kč | 24 858,00 Kč | 24 858,00 Kč | 3.9.2019 | 5.9.2019 | 1.10.2019 | |
Santé - zdravotní obuv, s.r.o. | obuv | 111 02000 - Pořízení zásob - sklad MTZ; celkem 7 012,00 Kč | 7 012,00 Kč | 7 012,00 Kč | 3.9.2019 | 5.9.2019 | 1.10.2019 | |
Zen systems s.r.o. | Oprava - Síťový kabel Cat 7F | 511 03001 820 - ostatní údržba a opravy; celkem 447,00 Kč | 447,00 Kč | 447,00 Kč | 3.9.2019 | 4.9.2019 | 3.10.2019 | |
Alliance Healthcare s.r.o. | Léky | 132 01000 - léky; celkem 303,90 Kč 132 01000 - léky; celkem 0,01 Kč | 303,90 Kč | 334,29 Kč | 2.9.2019 | 5.9.2019 | 3.10.2019 | 4.9.2019 |
MSM, spol. s r.o. | PZT | 132 01000 - léky; celkem 21 873,92 Kč 132 01000 - léky; celkem 0,22 Kč | 21 873,92 Kč | 25 155,00 Kč | 2.9.2019 | 5.9.2019 | 1.10.2019 | 2.9.2019 |
Démos trade, a.s. | materiál na výrobu nábytku | 111 02000 - Pořízení zásob - sklad MTZ; celkem 15 371,00 Kč | 15 371,00 Kč | 15 371,00 Kč | 3.9.2019 | 5.9.2019 | 1.10.2019 | |
Phoenix | Léky | 132 01000 - léky; celkem 203,97 Kč | 203,97 Kč | 224,37 Kč | 4.9.2019 | 6.9.2019 | 31.10.2019 | 5.9.2019 |
MSM, spol. s r.o. | PZT | 132 01000 - léky; celkem 8 654,78 Kč 132 01000 - léky; celkem -0,25 Kč | 8 654,78 Kč | 9 953,00 Kč | 2.9.2019 | 6.9.2019 | 1.10.2019 | 2.9.2019 |
MSM, spol. s r.o. | PZT | 132 01000 - léky; celkem 3 030,43 Kč 132 01000 - léky; celkem -0,09 Kč | 3 030,43 Kč | 3 485,00 Kč | 2.9.2019 | 6.9.2019 | 1.10.2019 | 2.9.2019 |
Fyzická osoba | vystoupení skupiny No to snad není možný ZK453 | 518 10040 777 - služby pro pacienty; celkem 6 000,00 Kč | 6 000,00 Kč | 6 000,00 Kč | 24.9.2019 | 25.9.2019 | 17.10.2019 | |
Jaroslav Šťastný | 3x autopotahy Boxer, Iveco, Transit | 501 07060 721 - všeobecný materiál - ostatní materiál; celkem 9 720,00 Kč | 9 720,00 Kč | 9 720,00 Kč | 25.9.2019 | 25.9.2019 | 7.10.2019 | |
Bidfood Czech Republic s.r.o. | STAPRO import - potraviny | 111 01000 - Pořízení zásob - kuchyně; celkem 3 330,40 Kč | 3 330,40 Kč | 3 330,40 Kč | 6.9.2019 | 6.9.2019 | 3.10.2019 | |
Daniel Pilnaj | oprava podlahy - hutní a spojovací materiál, IV. etapa, budova A-půda | 511 01001 799 - opravy a údržba stavební, malování; celkem 21 076,00 Kč | 21 076,00 Kč | 21 076,00 Kč | 9.9.2019 | 9.9.2019 | 7.10.2019 | |
Jiří Sovadina-S.B.CH.instal. | instalatérský materiál | 111 02000 - Pořízení zásob - sklad MTZ; celkem 954,00 Kč | 954,00 Kč | 954,00 Kč | 9.9.2019 | 9.9.2019 | 24.10.2019 | |
Technoton | Tonery | 111 02000 - Pořízení zásob - sklad MTZ; celkem 3 050,00 Kč | 3 050,00 Kč | 3 050,00 Kč | 6.9.2019 | 9.9.2019 | 3.10.2019 | |
CZ-Hamico s.r.o. | STAPRO import - potraviny | 111 01000 - Pořízení zásob - kuchyně; celkem 17 547,28 Kč 503 00000 740 - spotřeba jiných nesklad. dodávek - cenová odchylka; celkem -0,28 Kč | 17 547,00 Kč | 17 547,00 Kč | 9.9.2019 | 9.9.2019 | 3.10.2019 | |
Phoenix | Léky | 132 01000 - léky; celkem 1 876,28 Kč 132 01000 - léky; celkem -0,01 Kč | 1 876,28 Kč | 2 063,91 Kč | 7.9.2019 | 10.9.2019 | 3.10.2019 | 5.9.2019 |
Phoenix | Léky | 132 01000 - léky; celkem 107 574,10 Kč 132 01000 - léky; celkem 15 987,13 Kč 132 01000 - léky; celkem 2 095,57 Kč 132 01000 - léky; celkem 0,59 Kč | 125 656,80 Kč | 139 252,35 Kč | 7.9.2019 | 10.9.2019 | 3.10.2019 | 9.9.2019 |
Jiří Maťák | Kamerová zkouška | 518 10010 799 - ostatní nevýrobní služby; celkem 7 986,00 Kč | 7 986,00 Kč | 7 986,00 Kč | 10.9.2019 | 10.9.2019 | 7.10.2019 | |
Santé - zdravotní obuv, s.r.o. | zdravotní obuv | 111 02000 - Pořízení zásob - sklad MTZ; celkem 9 990,00 Kč | 9 990,00 Kč | 9 990,00 Kč | 24.9.2019 | 26.9.2019 | 24.10.2019 | |
BOLA spol s.r.o. | pohon servo | 111 02000 - Pořízení zásob - sklad MTZ; celkem 6 353,00 Kč | 6 353,00 Kč | 6 353,00 Kč | 16.9.2019 | 26.9.2019 | 3.10.2019 | |
VKUS-BUSTAN s.r.o. | papír kancelářský | 111 02000 - Pořízení zásob - sklad MTZ; celkem 11 579,70 Kč | 11 579,70 Kč | 11 579,70 Kč | 25.9.2019 | 26.9.2019 | 24.10.2019 | |
BioVendor - Laboratorní medicína a.s. | Oprava lab. přístroje KONELAB 30i | 511 03001 520 - ostatní údržba a opravy; celkem 6 280,34 Kč | 6 280,34 Kč | 6 280,34 Kč | 23.9.2019 | 25.9.2019 | 10.10.2019 | |
Pharmos, a.s. | Léky | 132 01000 - léky; celkem 6 249,50 Kč 132 01000 - léky; celkem 0,05 Kč 503 00000 220 - spotřeba jiných nesklad. dodávek - cenová odchylka; celkem -0,45 Kč | 6 249,05 Kč | 6 874,00 Kč | 24.9.2019 | 26.9.2019 | 24.10.2019 | 24.9.2019 |
Pharmos, a.s. | Léky | 132 01000 - léky; celkem 379,07 Kč 132 01000 - léky; celkem 0,02 Kč 503 00000 220 - spotřeba jiných nesklad. dodávek - cenová odchylka; celkem 0,02 Kč | 379,09 Kč | 417,00 Kč | 24.9.2019 | 26.9.2019 | 7.10.2019 | 24.9.2019 |
BioVendor - Laboratorní medicína a.s. | KONELAB CUVETTE, AST | 501 04020 520 - laboratorní materiál; celkem 17 755,27 Kč | 17 755,27 Kč | 17 755,27 Kč | 25.9.2019 | 26.9.2019 | 7.10.2019 | |
BioVendor - Laboratorní medicína a.s. | Ethyl Glucuronide HEIA - RGT | 501 04020 520 - laboratorní materiál; celkem 16 335,00 Kč | 16 335,00 Kč | 16 335,00 Kč | 25.9.2019 | 26.9.2019 | 7.10.2019 | |
KOVOMONT Roudnice, s.r.o. | Oprava regulace VZT - prádelna | 518 10012 730 - ostatní nevýrobní služby - revize a kontroly,STK; celkem 3 208,90 Kč 518 10012 421 - ostatní nevýrobní služby - revize a kontroly,STK; celkem 3 208,90 Kč | 6 417,80 Kč | 6 417,80 Kč | 26.9.2019 | 26.9.2019 | 24.10.2019 | |
Citus, s.r.o. | STAPRO import - potraviny | 111 01000 - Pořízení zásob - kuchyně; celkem 1 666,35 Kč 503 00000 740 - spotřeba jiných nesklad. dodávek - cenová odchylka; celkem -0,35 Kč | 1 666,00 Kč | 1 666,00 Kč | 25.9.2019 | 25.9.2019 | 17.10.2019 | |
Roman Helcl | STAPRO import - potraviny | 111 01000 - Pořízení zásob - kuchyně; celkem 9 478,94 Kč 503 00000 740 - spotřeba jiných nesklad. dodávek - cenová odchylka; celkem 0,06 Kč | 9 479,00 Kč | 9 479,00 Kč | 26.9.2019 | 26.9.2019 | 7.10.2019 | |
Pewa, s.r.o. | STAPRO import - potraviny | 111 01000 - Pořízení zásob - kuchyně; celkem 9 938,75 Kč 503 00000 740 - spotřeba jiných nesklad. dodávek - cenová odchylka; celkem 0,25 Kč | 9 939,00 Kč | 9 939,00 Kč | 26.9.2019 | 26.9.2019 | 17.10.2019 | |
Vladislav Korčák | čisticí prostředky | 111 02000 - Pořízení zásob - sklad MTZ; celkem 29 447,00 Kč | 29 447,00 Kč | 29 447,00 Kč | 25.9.2019 | 27.9.2019 | 24.10.2019 | |
STAVMAT Mazourek, s. r. o. | stavební materiál | 111 02000 - Pořízení zásob - sklad MTZ; celkem 2 531,00 Kč | 2 531,00 Kč | 2 531,00 Kč | 16.9.2019 | 25.9.2019 | 1.10.2019 | |
Zemědělská Cítov, a.s. | STAPRO import - potraviny | 111 01000 - Pořízení zásob - kuchyně; celkem 2 173,50 Kč 111 01000 - Pořízení zásob - kuchyně; celkem 2 173,50 Kč 111 01000 - Pořízení zásob - kuchyně; celkem 1 449,00 Kč 111 01000 - Pořízení zásob - kuchyně; celkem 1 490,40 Kč 111 01000 - Pořízení zásob - kuchyně; celkem 1 490,40 Kč 111 01000 - Pořízení zásob - kuchyně; celkem 2 235,60 Kč 111 01000 - Pořízení zásob - kuchyně; celkem 1 490,40 Kč 503 00000 740 - spotřeba jiných nesklad. dodávek - cenová odchylka; celkem 0,20 Kč | 12 503,00 Kč | 12 503,00 Kč | 26.9.2019 | 26.9.2019 | 7.10.2019 | |
EP ENERGY TRADING, a.s. | vyúčtování el. energie 08/2019 | 314 01000 - poskytnuté zálohy - energie; celkem -203 305,78 Kč 502 01000 999 - spotřeba elektrické energie; celkem 217 504,18 Kč 503 00000 901 - spotřeba jiných nesklad. dodávek - cenová odchylka; celkem -0,06 Kč | 14 198,34 Kč | 17 180,00 Kč | 6.9.2019 | 11.9.2019 | 3.10.2019 | 31.8.2019 |
Démos trade, a.s. | desky lamino a sololak | 111 02000 - Pořízení zásob - sklad MTZ; celkem 21 487,00 Kč | 21 487,00 Kč | 21 487,00 Kč | 9.9.2019 | 12.9.2019 | 7.10.2019 | |
ELCO-ELEKTRO, s.r.o. | elektromateriál | 111 02000 - Pořízení zásob - sklad MTZ; celkem 2 096,00 Kč | 2 096,00 Kč | 2 096,00 Kč | 11.9.2019 | 12.9.2019 | 10.10.2019 | |
Fiala Petr - velkoobchod s | ručníky papírové skládané | 111 02000 - Pořízení zásob - sklad MTZ; celkem 7 163,00 Kč | 7 163,00 Kč | 7 163,00 Kč | 10.9.2019 | 12.9.2019 | 7.10.2019 | |
BioVendor - Laboratorní medicína a.s. | Ethyl Glucuronide HEIA-RGT | 501 04020 520 - laboratorní materiál; celkem 16 335,00 Kč | 16 335,00 Kč | 16 335,00 Kč | 11.9.2019 | 12.9.2019 | 7.10.2019 | |
BioVendor - Laboratorní medicína a.s. | Ethyl Glucuronide HEIA-RGT | 501 04020 520 - laboratorní materiál; celkem 16 335,00 Kč | 16 335,00 Kč | 16 335,00 Kč | 11.9.2019 | 12.9.2019 | 7.10.2019 | |
Jiří Sovadina-S.B.CH.instal. | instalatérský materiál, zhotovení klíčů | 111 02000 - Pořízení zásob - sklad MTZ; celkem 1 430,00 Kč 518 10020 472 - ostatní služby materiální povahy,betonová směs; celkem 90,00 Kč | 1 520,00 Kč | 1 520,00 Kč | 12.9.2019 | 13.9.2019 | 24.10.2019 | |
Technoton | Tonery | 111 02000 - Pořízení zásob - sklad MTZ; celkem 11 111,00 Kč | 11 111,00 Kč | 11 111,00 Kč | 12.9.2019 | 13.9.2019 | 10.10.2019 | |
Alliance Healthcare s.r.o. | Léky | 132 01000 - léky; celkem 21 933,66 Kč 132 01000 - léky; celkem 172,10 Kč | 22 105,76 Kč | 24 324,95 Kč | 11.9.2019 | 13.9.2019 | 10.10.2019 | 12.9.2019 |
Alliance Healthcare s.r.o. | Léky | 132 01000 - léky; celkem 362,10 Kč 132 01000 - léky; celkem -0,01 Kč | 362,10 Kč | 398,31 Kč | 11.9.2019 | 13.9.2019 | 10.10.2019 | 12.9.2019 |
Alliance Healthcare s.r.o. | Léky | 132 01000 - léky; celkem 973,80 Kč 132 01000 - léky; celkem 0,11 Kč | 973,80 Kč | 1 071,18 Kč | 11.9.2019 | 13.9.2019 | 10.10.2019 | 12.9.2019 |
Pharmos, a.s. | Léky | 132 01000 - léky; celkem 6 249,50 Kč 132 01000 - léky; celkem 0,05 Kč 503 00000 220 - spotřeba jiných nesklad. dodávek - cenová odchylka; celkem -0,45 Kč | 6 249,05 Kč | 6 874,00 Kč | 12.9.2019 | 13.9.2019 | 10.10.2019 | 12.9.2019 |
Citus, s.r.o. | STAPRO import - potraviny | 111 01000 - Pořízení zásob - kuchyně; celkem 14 668,83 Kč 503 00000 740 - spotřeba jiných nesklad. dodávek - cenová odchylka; celkem 0,17 Kč | 14 669,00 Kč | 14 669,00 Kč | 13.9.2019 | 13.9.2019 | 1.10.2019 | |
GASTROPLUS LOUNY s.r.o. | STAPRO import - potraviny | 111 01000 - Pořízení zásob - kuchyně; celkem 5 747,70 Kč 503 00000 740 - spotřeba jiných nesklad. dodávek - cenová odchylka; celkem 0,30 Kč | 5 748,00 Kč | 5 748,00 Kč | 13.9.2019 | 13.9.2019 | 1.10.2019 | |
Pewa, s.r.o. | STAPRO import - potraviny | 111 01000 - Pořízení zásob - kuchyně; celkem 3 220,31 Kč 503 00000 740 - spotřeba jiných nesklad. dodávek - cenová odchylka; celkem -0,31 Kč | 3 220,00 Kč | 3 220,00 Kč | 13.9.2019 | 13.9.2019 | 1.10.2019 | |
KALVEI s.r.o. | vonné závěsy a kryty | 111 02000 - Pořízení zásob - sklad MTZ; celkem 13 497,00 Kč | 13 497,00 Kč | 13 497,00 Kč | 12.9.2019 | 16.9.2019 | 10.10.2019 | |
OBALY VYSOČINA s.r.o. | sáčky, kelímky, gumičky | 111 02000 - Pořízení zásob - sklad MTZ; celkem 3 084,00 Kč | 3 084,00 Kč | 3 084,00 Kč | 12.9.2019 | 16.9.2019 | 10.10.2019 | |
Igefa Ústí, s. r. o. | mop | 111 02000 - Pořízení zásob - sklad MTZ; celkem 7 400,36 Kč | 7 400,36 Kč | 7 400,36 Kč | 12.9.2019 | 16.9.2019 | 1.10.2019 | |
HIPPO spol. s. r. o. | Výjezd specialisty | 518 02000 820 - dopravné - přeprava osob i materiálu; celkem 2 420,00 Kč | 2 420,00 Kč | 2 420,00 Kč | 13.9.2019 | 16.9.2019 | 10.10.2019 | |
Profi DDD s.r.o. | Deratizace kuchyně + prádelna | 518 10010 740 - ostatní nevýrobní služby; celkem 2 522,88 Kč 518 10010 730 - ostatní nevýrobní služby; celkem 2 280,82 Kč | 4 803,70 Kč | 4 803,70 Kč | 14.9.2019 | 16.9.2019 | 14.10.2019 | |
ha-vel internet s.r.o. | Vyúčtování - pevná linka 08/2019 | 518 01011 999 - telefonní poplatky - pevná linka; celkem 2 434,00 Kč | 2 434,00 Kč | 2 434,00 Kč | 13.9.2019 | 16.9.2019 | 10.10.2019 | |
Citus, s.r.o. | STAPRO import - potraviny | 111 01000 - Pořízení zásob - kuchyně; celkem 20 001,95 Kč 503 00000 740 - spotřeba jiných nesklad. dodávek - cenová odchylka; celkem 0,05 Kč | 20 002,00 Kč | 20 002,00 Kč | 13.9.2019 | 13.9.2019 | 3.10.2019 | |
Bidfood Czech Republic s.r.o. | STAPRO import - potraviny | 111 01000 - Pořízení zásob - kuchyně; celkem 14 618,80 Kč | 14 618,80 Kč | 14 618,80 Kč | 13.9.2019 | 13.9.2019 | 10.10.2019 | |
GASTROPLUS LOUNY s.r.o. | STAPRO import - potraviny | 111 01000 - Pořízení zásob - kuchyně; celkem 4 958,80 Kč 503 00000 740 - spotřeba jiných nesklad. dodávek - cenová odchylka; celkem 0,20 Kč | 4 959,00 Kč | 4 959,00 Kč | 16.9.2019 | 16.9.2019 | 3.10.2019 | |
Pewa, s.r.o. | STAPRO import - potraviny | 111 01000 - Pořízení zásob - kuchyně; celkem 14 642,28 Kč 503 00000 740 - spotřeba jiných nesklad. dodávek - cenová odchylka; celkem -0,28 Kč | 14 642,00 Kč | 14 642,00 Kč | 16.9.2019 | 16.9.2019 | 3.10.2019 | |
JIZERSKÉ PEKÁRNY spol. s r.o. | STAPRO import - potraviny | 111 01000 - Pořízení zásob - kuchyně; celkem 2 480,55 Kč 111 01000 - Pořízení zásob - kuchyně; celkem 4 231,66 Kč 111 01000 - Pořízení zásob - kuchyně; celkem 4 273,40 Kč 111 01000 - Pořízení zásob - kuchyně; celkem 11 322,56 Kč 111 01000 - Pořízení zásob - kuchyně; celkem 4 490,87 Kč 503 00000 740 - spotřeba jiných nesklad. dodávek - cenová odchylka; celkem 0,06 Kč | 26 799,10 Kč | 26 799,10 Kč | 16.9.2019 | 16.9.2019 | 17.10.2019 | |
GASTROPLUS LOUNY s.r.o. | STAPRO import - potraviny | 111 01000 - Pořízení zásob - kuchyně; celkem 7 851,28 Kč | 7 851,28 Kč | 7 851,28 Kč | 27.9.2019 | 27.9.2019 | 17.10.2019 | |
Pewa, s.r.o. | STAPRO import - potraviny | 111 01000 - Pořízení zásob - kuchyně; celkem 1 387,82 Kč 503 00000 740 - spotřeba jiných nesklad. dodávek - cenová odchylka; celkem 0,18 Kč | 1 388,00 Kč | 1 388,00 Kč | 27.9.2019 | 27.9.2019 | 17.10.2019 | |
Všeobecná fakultní nemocnice | Stáž - Špringlová Petra | 549 03000 442 - školení a sjezdové poplatky; celkem 4 500,00 Kč | 4 500,00 Kč | 4 500,00 Kč | 26.9.2019 | 27.9.2019 | 4.10.2019 | |
Alliance Healthcare s.r.o. | Léky | 132 01000 - léky; celkem 21 413,22 Kč 132 01000 - léky; celkem -0,01 Kč | 21 413,22 Kč | 23 554,54 Kč | 26.9.2019 | 30.9.2019 | 24.10.2019 | 27.9.2019 |
Finanční úřad v Roudnici nad Labem | Daň z nemovitosti pro rok 2019 - 2. splátka | 532 00000 901 - daň z nemovitostí; celkem 13 361,00 Kč | 13 361,00 Kč | 13 361,00 Kč | 29.4.2019 | 29.4.2019 | 20.11.2019 | |
Phoenix | Léky | 132 01000 - léky; celkem 843,57 Kč | 843,57 Kč | 927,93 Kč | 7.8.2019 | 9.8.2019 | 4.11.2019 | 2.8.2019 |
Phoenix | Léky | 132 01000 - léky; celkem 2 239,44 Kč 132 01000 - léky; celkem 0,01 Kč | 2 239,44 Kč | 2 463,38 Kč | 7.8.2019 | 9.8.2019 | 4.11.2019 | 8.8.2019 |
Phoenix | Léky | 132 01000 - léky; celkem 822,43 Kč | 822,43 Kč | 904,67 Kč | 14.8.2019 | 16.8.2019 | 7.11.2019 | 14.8.2019 |
Phoenix | Léky | 132 01000 - léky; celkem 4 217,11 Kč 132 01000 - léky; celkem -0,02 Kč | 4 217,11 Kč | 4 638,82 Kč | 26.8.2019 | 26.8.2019 | 21.11.2019 | 21.8.2019 |
Phoenix | Léky | 132 01000 - léky; celkem 2 052,50 Kč | 2 052,50 Kč | 2 257,75 Kč | 31.8.2019 | 31.8.2019 | 28.11.2019 | 28.8.2019 |
Phoenix | Léky | 132 01000 - léky; celkem 1 476,88 Kč | 1 476,88 Kč | 1 624,57 Kč | 7.9.2019 | 10.9.2019 | 18.11.2019 | 4.9.2019 |
Unimed Praha, s.r.o. | BTK - UVC lampa | 518 10012 453 - ostatní nevýrobní služby - revize a kontroly,STK; celkem 3 304,75 Kč | 3 304,75 Kč | 3 304,75 Kč | 23.10.2019 | 29.10.2019 | 7.11.2019 | |
Démos trade, a.s. | materiál na výrobu nábytku | 111 02000 - Pořízení zásob - sklad MTZ; celkem 3 085,00 Kč | 3 085,00 Kč | 3 085,00 Kč | 21.10.2019 | 24.10.2019 | 21.11.2019 | |
HASAP Gastro Consulting, s.r.o. | Revize stravovacího provozu 10/2019 | 518 10012 740 - ostatní nevýrobní služby - revize a kontroly,STK; celkem 4 130,22 Kč | 4 130,22 Kč | 4 130,22 Kč | 30.10.2019 | 30.10.2019 | 28.11.2019 | |
LUKSÍK-PROMEX s.r.o. | bezpečnostní obuv | 111 02000 - Pořízení zásob - sklad MTZ; celkem 5 668,00 Kč | 5 668,00 Kč | 5 668,00 Kč | 23.10.2019 | 30.10.2019 | 5.11.2019 | |
Profi DDD s.r.o. | Deratizace kuchyně 10/2019 | 518 10010 799 - ostatní nevýrobní služby; celkem 831,90 Kč 518 10010 740 - ostatní nevýrobní služby; celkem 2 519,80 Kč | 3 351,70 Kč | 3 351,70 Kč | 30.10.2019 | 30.10.2019 | 28.11.2019 | |
Professional support s.r.o. | prací prostředky | 111 02000 - Pořízení zásob - sklad MTZ; celkem 57 643,98 Kč | 57 643,98 Kč | 57 643,98 Kč | 29.10.2019 | 29.10.2019 | 26.11.2019 | |
Dräger Safety s.r.o. | Kalibrace/zkouška Alcotest | 518 10012 323 - ostatní nevýrobní služby - revize a kontroly,STK; celkem 9 251,66 Kč | 9 251,66 Kč | 9 251,66 Kč | 22.10.2019 | 30.10.2019 | 21.11.2019 | |
EP ENERGY TRADING, a.s. | záloha na el. energii 11/2019 - V Sídlišti 176 | 314 01000 - poskytnuté zálohy - energie; celkem 165,29 Kč | 165,29 Kč | 200,00 Kč | 7.11.2019 | 7.11.2019 | 14.11.2019 | 15.11.2019 |
EP ENERGY TRADING, a.s. | záloha na el. energii 11/2019 - V Sídlišti 200 | 314 01000 - poskytnuté zálohy - energie; celkem 165,29 Kč | 165,29 Kč | 200,00 Kč | 7.11.2019 | 7.11.2019 | 14.11.2019 | 15.11.2019 |
EP ENERGY TRADING, a.s. | záloha na el. energii 11/2019 - V Sídlišti 201 | 314 01000 - poskytnuté zálohy - energie; celkem 165,29 Kč | 165,29 Kč | 200,00 Kč | 7.11.2019 | 7.11.2019 | 14.11.2019 | 15.11.2019 |
EP ENERGY TRADING, a.s. | záloha na el. energii 11/2019 - V Sídlišti 259 | 314 01000 - poskytnuté zálohy - energie; celkem 165,29 Kč | 165,29 Kč | 200,00 Kč | 7.11.2019 | 7.11.2019 | 14.11.2019 | 15.11.2019 |
EP ENERGY TRADING, a.s. | záloha na el. energii 11/2019 - V Sídlišti 261 | 314 01000 - poskytnuté zálohy - energie; celkem 165,29 Kč | 165,29 Kč | 200,00 Kč | 7.11.2019 | 7.11.2019 | 14.11.2019 | 15.11.2019 |
EP ENERGY TRADING, a.s. | záloha na el. energii 11/2019 - V Sídlišti 262 | 314 01000 - poskytnuté zálohy - energie; celkem 4 049,59 Kč | 4 049,59 Kč | 4 900,00 Kč | 7.11.2019 | 7.11.2019 | 14.11.2019 | 15.11.2019 |
EP ENERGY TRADING, a.s. | záloha na el. energii 11/2019 - V Sídlišti 262 | 314 01000 - poskytnuté zálohy - energie; celkem 495,87 Kč | 495,87 Kč | 600,00 Kč | 7.11.2019 | 7.11.2019 | 14.11.2019 | 15.11.2019 |
Phoenix | Léky | 132 01000 - léky; celkem 1 169,36 Kč | 1 169,36 Kč | 1 286,30 Kč | 7.9.2019 | 10.9.2019 | 29.11.2019 | 6.9.2019 |
Phoenix | Léky | 132 01000 - léky; celkem 2 535,69 Kč 132 01000 - léky; celkem -0,01 Kč | 2 535,69 Kč | 2 789,26 Kč | 9.9.2019 | 10.9.2019 | 7.11.2019 | 10.9.2019 |
Phoenix | Léky | 132 01000 - léky; celkem 127,93 Kč | 127,93 Kč | 140,72 Kč | 11.9.2019 | 12.9.2019 | 7.11.2019 | 11.9.2019 |
Phoenix | Léky | 132 01000 - léky; celkem 2 311,40 Kč 132 01000 - léky; celkem -0,04 Kč | 2 311,40 Kč | 2 542,54 Kč | 12.9.2019 | 13.9.2019 | 7.11.2019 | 13.9.2019 |
Phoenix | Léky | 132 01000 - léky; celkem 193,85 Kč | 193,85 Kč | 213,24 Kč | 16.9.2019 | 17.9.2019 | 14.11.2019 | 16.9.2019 |
Phoenix | Léky | 132 01000 - léky; celkem 739,95 Kč | 739,95 Kč | 813,95 Kč | 16.9.2019 | 17.9.2019 | 14.11.2019 | 17.9.2019 |