2024 | 10 | 09 | 08 | 07 | 06 | 05 | 04 | 03 | 02 | 01 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
31 | 65 | 63 | 86 | 72 | 72 | 94 | 83 | 78 | 77 |
2023 | 12 | 11 | 10 | 09 | 08 | 07 | 06 | 05 | 04 | 03 | 02 | 01 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
84 | 73 | 85 | 58 | 69 | 69 | 79 | 85 | 78 | 106 | 69 | 91 |
2022 | 12 | 11 | 10 | 09 | 08 | 07 | 06 | 05 | 04 | 03 | 02 | 01 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
91 | 85 | 67 | 95 | 81 | 67 | 79 | 79 | 71 | 86 | 76 | 84 |
2021 | 12 | 11 | 10 | 09 | 08 | 07 | 06 | 05 | 04 | 03 | 02 | 01 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
75 | 93 | 90 | 70 | 71 | 70 | 69 | 76 | 80 | 90 | 88 | 98 |
2020 | 12 | 11 | 10 | 09 | 08 | 07 | 06 | 05 | 04 | 03 | 02 | 01 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
94 | 110 | 84 | 95 | 74 | 105 | 103 | 104 | 96 | 99 | 82 | 82 |
2019 | 12 | 11 | 10 | 09 | 08 | 07 | 06 | 05 | 04 | 03 | 02 | 01 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
98 | 101 | 102 | 102 | 89 | 94 | 91 | 106 | 79 | 86 | 81 | 94 |
2018 | 12 | 11 | 10 |
---|---|---|---|
56 | 10 | 3 |
2015 | 02 |
---|---|
1 |
Rozhodným údajem pro zařazení faktury do měsíce a roku je Datum plnění.
Není-li údaj vyplněn, faktury nejsou do statistiky zahrnuty.
Dodavatel | Účel platby | Položky | Částka bez DPH | Částka s DPH | Datum vystavení | Datum přijetí | Datum úhrady | Datum plnění |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Phoenix | Léky | 132 01000 - léky; celkem 193,85 Kč | 193,85 Kč | 213,24 Kč | 19.9.2019 | 20.9.2019 | 18.11.2019 | 19.9.2019 |
Eco-Aqua-Servis, s.r.o. | desinfekční roztok | 111 02000 - Pořízení zásob - sklad MTZ; celkem 7 840,80 Kč | 7 840,80 Kč | 7 840,80 Kč | 22.10.2019 | 29.10.2019 | 5.11.2019 | |
ALFA Software s.r.o. | výplatní obálky | 111 02000 - Pořízení zásob - sklad MTZ; celkem 3 847,80 Kč | 3 847,80 Kč | 3 847,80 Kč | 30.10.2019 | 30.10.2019 | 14.11.2019 | |
Multised, spol. s r.o. | kancelářské křeslo | 111 02000 - Pořízení zásob - sklad MTZ; celkem 6 655,00 Kč | 6 655,00 Kč | 6 655,00 Kč | 30.10.2019 | 31.10.2019 | 28.11.2019 | |
CZ-Hamico s.r.o. | STAPRO import - potraviny | 111 01000 - Pořízení zásob - kuchyně; celkem 19 500,79 Kč 503 00000 740 - spotřeba jiných nesklad. dodávek - cenová odchylka; celkem 0,21 Kč | 19 501,00 Kč | 19 501,00 Kč | 30.10.2019 | 30.10.2019 | 21.11.2019 | |
Citus, s.r.o. | STAPRO import - potraviny | 111 01000 - Pořízení zásob - kuchyně; celkem 15 252,45 Kč 503 00000 740 - spotřeba jiných nesklad. dodávek - cenová odchylka; celkem -0,45 Kč | 15 252,00 Kč | 15 252,00 Kč | 30.10.2019 | 30.10.2019 | 14.11.2019 | |
GASTROPLUS LOUNY s.r.o. | STAPRO import - potraviny | 111 01000 - Pořízení zásob - kuchyně; celkem 36 371,18 Kč 503 00000 740 - spotřeba jiných nesklad. dodávek - cenová odchylka; celkem -0,01 Kč | 36 371,17 Kč | 36 371,17 Kč | 30.10.2019 | 30.10.2019 | 21.11.2019 | |
Pewa, s.r.o. | STAPRO import - potraviny | 111 01000 - Pořízení zásob - kuchyně; celkem 24 874,29 Kč | 24 874,29 Kč | 24 874,29 Kč | 30.10.2019 | 30.10.2019 | 21.11.2019 | |
EP ENERGY TRADING, a.s. | záloha na el. energii 11/2019 - V Sídlišti 262 | 314 01000 - poskytnuté zálohy - energie; celkem 165,29 Kč | 165,29 Kč | 200,00 Kč | 7.11.2019 | 7.11.2019 | 14.11.2019 | 15.11.2019 |
EP ENERGY TRADING, a.s. | záloha na el. energii 11/2019 - V Sídlišti 262 | 314 01000 - poskytnuté zálohy - energie; celkem 247,93 Kč | 247,93 Kč | 300,00 Kč | 7.11.2019 | 7.11.2019 | 14.11.2019 | 15.11.2019 |
EP ENERGY TRADING, a.s. | záloha na el. energii 11/2019 - V Sídlišti 262 | 314 01000 - poskytnuté zálohy - energie; celkem 165,29 Kč | 165,29 Kč | 200,00 Kč | 7.11.2019 | 7.11.2019 | 14.11.2019 | 15.11.2019 |
DERMIA | PZT | 132 01000 - léky; celkem 4 708,80 Kč 132 01000 - léky; celkem 4 835,46 Kč 132 01000 - léky; celkem -0,03 Kč | 9 544,26 Kč | 11 266,02 Kč | 4.11.2019 | 7.11.2019 | 18.11.2019 | 4.11.2019 |
DERMIA | PZT | 132 01000 - léky; celkem 4 809,72 Kč 132 01000 - léky; celkem 2 351,62 Kč 132 01000 - léky; celkem -0,20 Kč | 7 161,34 Kč | 8 376,65 Kč | 5.11.2019 | 7.11.2019 | 21.11.2019 | 5.11.2019 |
DERMIA | PZT | 132 01000 - léky; celkem 597,00 Kč 132 01000 - léky; celkem 615,68 Kč 132 01000 - léky; celkem -0,06 Kč | 1 212,68 Kč | 1 431,53 Kč | 5.11.2019 | 7.11.2019 | 21.11.2019 | 5.11.2019 |
Jiří Sovadina-S.B.CH.instal. | ventil | 111 02000 - Pořízení zásob - sklad MTZ; celkem 544,00 Kč | 544,00 Kč | 544,00 Kč | 24.9.2019 | 25.9.2019 | 7.11.2019 | |
Phoenix | Léky | 132 01000 - léky; celkem 193,85 Kč | 193,85 Kč | 213,24 Kč | 1.10.2019 | 2.10.2019 | 28.11.2019 | 2.10.2019 |
Phoenix | Léky | 132 01000 - léky; celkem 193,85 Kč | 193,85 Kč | 213,24 Kč | 2.10.2019 | 3.10.2019 | 28.11.2019 | 3.10.2019 |
Jiří Sovadina-S.B.CH.instal. | instalatérský materiál | 111 02000 - Pořízení zásob - sklad MTZ; celkem 2 767,00 Kč | 2 767,00 Kč | 2 767,00 Kč | 3.10.2019 | 4.10.2019 | 18.11.2019 | |
Phoenix | Léky | 132 01000 - léky; celkem 498,03 Kč | 498,03 Kč | 547,83 Kč | 3.10.2019 | 4.10.2019 | 28.11.2019 | 4.10.2019 |
Phoenix | Léky | 132 01000 - léky; celkem 4 226,15 Kč 132 01000 - léky; celkem -0,01 Kč | 4 226,15 Kč | 4 648,77 Kč | 7.10.2019 | 8.10.2019 | 29.11.2019 | 8.10.2019 |
FAGRON a.s. | Suroviny | 132 01000 - léky; celkem 1 440,27 Kč 132 01000 - léky; celkem 2 136,75 Kč 132 01000 - léky; celkem -0,46 Kč | 3 577,02 Kč | 4 241,78 Kč | 7.10.2019 | 8.10.2019 | 5.11.2019 | 7.10.2019 |
JIZERSKÉ PEKÁRNY spol. s r.o. | STAPRO import - potraviny | 111 01000 - Pořízení zásob - kuchyně; celkem 4 521,80 Kč 111 01000 - Pořízení zásob - kuchyně; celkem 3 439,08 Kč 111 01000 - Pořízení zásob - kuchyně; celkem 10 654,64 Kč 111 01000 - Pořízení zásob - kuchyně; celkem 3 977,85 Kč 111 01000 - Pořízení zásob - kuchyně; celkem 6 592,38 Kč 503 00000 740 - spotřeba jiných nesklad. dodávek - cenová odchylka; celkem -0,01 Kč | 29 185,74 Kč | 29 185,74 Kč | 29.10.2019 | 29.10.2019 | 26.11.2019 | |
Helcl Ovoce zelenina s.r.o. | STAPRO import - potraviny | 111 01000 - Pořízení zásob - kuchyně; celkem 2 340,77 Kč | 2 340,77 Kč | 2 340,77 Kč | 30.10.2019 | 30.10.2019 | 7.11.2019 | |
Všeobecná fakultní nemocnice | Specializační vzdělávání ,, Ošetřovatelská péče v psychiatrii 4.11. - 8.11. 2019 Ježková A., Nejmanová L. ,Bc. Štětinová Š. | 549 03000 421 - školení a sjezdové poplatky; celkem 3 500,00 Kč 549 03000 421 - školení a sjezdové poplatky; celkem 3 500,00 Kč 549 03000 442 - školení a sjezdové poplatky; celkem 3 500,00 Kč | 10 500,00 Kč | 10 500,00 Kč | 29.10.2019 | 30.10.2019 | 6.11.2019 | |
Alliance Healthcare s.r.o. | Léky | 132 01000 - léky; celkem 829,70 Kč 132 01000 - léky; celkem 0,03 Kč | 829,70 Kč | 912,67 Kč | 29.10.2019 | 31.10.2019 | 28.11.2019 | 30.10.2019 |
Alliance Healthcare s.r.o. | Léky | 132 01000 - léky; celkem 44 567,22 Kč | 44 567,22 Kč | 49 023,94 Kč | 29.10.2019 | 31.10.2019 | 28.11.2019 | 30.10.2019 |
BioVendor - Laboratorní medicína a.s. | CRP | 501 04020 520 - laboratorní materiál; celkem 3 404,43 Kč | 3 404,43 Kč | 3 404,43 Kč | 30.10.2019 | 31.10.2019 | 14.11.2019 | |
Vladislav Korčák | čisticí prostředky | 503 00000 740 - spotřeba jiných nesklad. dodávek - cenová odchylka; celkem -0,33 Kč 111 02000 - Pořízení zásob - sklad MTZ; celkem 38 362,33 Kč | 38 362,00 Kč | 38 362,00 Kč | 31.10.2019 | 31.10.2019 | 28.11.2019 | |
DERMIA | PZT | 132 01000 - léky; celkem 28 713,28 Kč 132 01000 - léky; celkem 1 610,66 Kč 132 01000 - léky; celkem -0,52 Kč | 30 323,94 Kč | 34 969,17 Kč | 5.11.2019 | 7.11.2019 | 21.11.2019 | 5.11.2019 |
ARTHUR-GIPS s.r.o. | desky + profily sádrokarton, drobný materiál | 111 02000 - Pořízení zásob - sklad MTZ; celkem 9 763,00 Kč | 9 763,00 Kč | 9 763,00 Kč | 4.11.2019 | 5.11.2019 | 29.11.2019 | |
Linde Gas a.s. | kyslík CONOXIA | 111 02000 - Pořízení zásob - sklad MTZ; celkem 1 398,40 Kč | 1 398,40 Kč | 1 398,40 Kč | 31.10.2019 | 7.11.2019 | 18.11.2019 | |
Vladislav Korčák | tablety, mýdlo, smeták | 111 02000 - Pořízení zásob - sklad MTZ; celkem 3 024,00 Kč | 3 024,00 Kč | 3 024,00 Kč | 7.11.2019 | 8.11.2019 | 29.11.2019 | |
Vladislav Korčák | toaletní papír | 111 02000 - Pořízení zásob - sklad MTZ; celkem 3 877,00 Kč | 3 877,00 Kč | 3 877,00 Kč | 7.11.2019 | 8.11.2019 | 29.11.2019 | |
DERMIA | PZT | 132 01000 - léky; celkem 3 822,30 Kč 132 01000 - léky; celkem 247,96 Kč 132 01000 - léky; celkem -0,27 Kč | 4 070,26 Kč | 4 695,68 Kč | 5.11.2019 | 8.11.2019 | 21.11.2019 | 5.11.2019 |
Perfect Distribution a.s. | Dezinfekce | 132 01000 - léky; celkem 225,00 Kč 132 01000 - léky; celkem 8 199,94 Kč 132 01000 - léky; celkem 0,09 Kč | 8 424,94 Kč | 10 180,68 Kč | 6.11.2019 | 8.11.2019 | 21.11.2019 | 6.11.2019 |
BioVendor - Laboratorní medicína a.s. | KONELAB CUVETTE | 501 04020 520 - laboratorní materiál; celkem 16 227,55 Kč | 16 227,55 Kč | 16 227,55 Kč | 7.11.2019 | 8.11.2019 | 21.11.2019 | |
SDRUŽENÍ PODANÉ RUCE o.s. | kurz I.E.S. - Dramaterapie - Hassová Věra, Toms Vladimír | celkem 4 200,00 Kč celkem 4 200,00 Kč | 8 400,00 Kč | 8 400,00 Kč | 13.11.2019 | 15.11.2019 | 26.11.2019 | |
IKEA Česká republika, s.r.o. | nábytek, doplňky | 111 02000 - Pořízení zásob - sklad MTZ; celkem 9 943,00 Kč | 9 943,00 Kč | 9 943,00 Kč | 12.11.2019 | 12.11.2019 | 14.11.2019 | |
Zásobování a.s. | DVB-Tpříijímače, kabely | 111 02000 - Pořízení zásob - sklad MTZ; celkem 31 408,00 Kč | 31 408,00 Kč | 31 408,00 Kč | 21.11.2019 | 21.11.2019 | 25.11.2019 | |
Phoenix | Léky | 132 01000 - léky; celkem 115 489,38 Kč 132 01000 - léky; celkem 12 737,43 Kč 132 01000 - léky; celkem 5 090,19 Kč 132 01000 - léky; celkem -0,06 Kč | 133 317,00 Kč | 147 845,49 Kč | 7.10.2019 | 9.10.2019 | 5.11.2019 | 8.10.2019 |
Roman Datel | Školení lešenářů | 549 03000 771 - školení a sjezdové poplatky; celkem 13 310,00 Kč | 13 310,00 Kč | 13 310,00 Kč | 9.10.2019 | 9.10.2019 | 5.11.2019 | |
Pražská plynárenská, a.s. | Vyúčtování plynu - 09/2019- nemocnice | 502 03000 999 - spotřeba plynu; celkem 348 475,04 Kč 314 05000 - poskytnuté zálohy - plyn; celkem -342 727,27 Kč celkem 0,00 Kč | 5 747,77 Kč | 6 954,80 Kč | 8.10.2019 | 8.10.2019 | 5.11.2019 | 30.9.2019 |
Jiří Sovadina-S.B.CH.instal. | instalatérský materiál | 111 02000 - Pořízení zásob - sklad MTZ; celkem 1 602,00 Kč | 1 602,00 Kč | 1 602,00 Kč | 9.10.2019 | 10.10.2019 | 21.11.2019 | |
OMA CZ, a.s. | olej hydraulický, kapalina do katalyzátoru | 111 02000 - Pořízení zásob - sklad MTZ; celkem 2 818,09 Kč | 2 818,09 Kč | 2 818,09 Kč | 8.10.2019 | 10.10.2019 | 5.11.2019 | |
Santé - zdravotní obuv, s.r.o. | zdravotní obuv | 111 02000 - Pořízení zásob - sklad MTZ; celkem 5 100,00 Kč | 5 100,00 Kč | 5 100,00 Kč | 8.10.2019 | 10.10.2019 | 5.11.2019 | |
Fiala Petr - velkoobchod s | papírové ručníky | 111 02000 - Pořízení zásob - sklad MTZ; celkem 7 163,00 Kč | 7 163,00 Kč | 7 163,00 Kč | 8.10.2019 | 10.10.2019 | 5.11.2019 | |
Alliance Healthcare s.r.o. | Léky | 132 01000 - léky; celkem 44 333,47 Kč 132 01000 - léky; celkem -0,25 Kč | 44 333,47 Kč | 48 766,82 Kč | 8.10.2019 | 9.10.2019 | 7.11.2019 | 9.10.2019 |
Josef Pekař | Motorové oleje | 111 02000 - Pořízení zásob - sklad MTZ; celkem 1 997,00 Kč | 1 997,00 Kč | 1 997,00 Kč | 31.10.2019 | 31.10.2019 | 7.11.2019 | |
MANSWELT, a.s. | šrouby turbo | 111 02000 - Pořízení zásob - sklad MTZ; celkem 4 840,00 Kč | 4 840,00 Kč | 4 840,00 Kč | 31.10.2019 | 31.10.2019 | 14.11.2019 | |
EP ENERGY TRADING, a.s. | el. energie 11/2019 | 314 01000 - poskytnuté zálohy - energie; celkem 238 016,53 Kč | 238 016,53 Kč | 288 000,00 Kč | 1.11.2019 | 1.11.2019 | 4.11.2019 | 30.11.2019 |
Roman Chmelař | Pokládka podlahové krytiny stř. 750,761 | 511 01001 750 - opravy a údržba stavební, malování; celkem 28 440,00 Kč | 28 440,00 Kč | 28 440,00 Kč | 1.11.2019 | 1.11.2019 | 28.11.2019 | |
SEGAS-OIL s.r.o. | Revize parních kotlů, Proškolení obsluhy PZ , TNS - kotelna | 518 10012 782 - ostatní nevýrobní služby - revize a kontroly,STK; celkem 1 694,00 Kč 549 03000 771 - školení a sjezdové poplatky; celkem 15 246,00 Kč | 16 940,00 Kč | 16 940,00 Kč | 31.10.2019 | 1.11.2019 | 14.11.2019 | |
Pavel Opelka | Malířské práce | 511 01001 799 - opravy a údržba stavební, malování; celkem 385 139,37 Kč | 385 139,37 Kč | 385 139,37 Kč | 1.11.2019 | 1.11.2019 | 28.11.2019 | |
COLORWAY | barvy, štětce, ředidla, lepidla | 111 02000 - Pořízení zásob - sklad MTZ; celkem 4 870,00 Kč 111 02000 - Pořízení zásob - sklad MTZ; celkem 2 090,00 Kč 111 02000 - Pořízení zásob - sklad MTZ; celkem 700,00 Kč 111 02000 - Pořízení zásob - sklad MTZ; celkem 860,00 Kč 111 02000 - Pořízení zásob - sklad MTZ; celkem 1 500,00 Kč | 10 020,00 Kč | 10 020,00 Kč | 31.10.2019 | 31.10.2019 | 14.11.2019 | |
Seneka Ústí n.L., s.r.o. | kontejner s víkem | 111 02000 - Pořízení zásob - sklad MTZ; celkem 2 323,20 Kč | 2 323,20 Kč | 2 323,20 Kč | 29.10.2019 | 1.11.2019 | 7.11.2019 | |
BioVendor - Laboratorní medicína a.s. | Ethyl Glucuronide HEIA - RGT | 501 04020 520 - laboratorní materiál; celkem 16 335,00 Kč | 16 335,00 Kč | 16 335,00 Kč | 4.11.2019 | 5.11.2019 | 21.11.2019 | |
První certifikační autorita, a.s. | Vydané certefikáty | 518 10010 901 - ostatní nevýrobní služby; celkem 290,40 Kč | 290,40 Kč | 290,40 Kč | 31.10.2019 | 11.11.2019 | 28.11.2019 | |
Mgr. Markéta Koubíková, advokátka | Právní zastoupení v rámci realizace zadávacího řízení - ,,PN Horní Beřkovice-rekonstrukce střechy budovy J" | 042 07000 - NDHM stavební investice -stavební úpravy; celkem 24 200,00 Kč | 24 200,00 Kč | 24 200,00 Kč | 1.11.2019 | 8.11.2019 | 21.11.2019 | |
Ing. František Záveský | Poradenská a konzultační činnost 10/2019 | 549 01010 710 - právní a poradenská činnost; celkem 35 700,00 Kč | 35 700,00 Kč | 35 700,00 Kč | 7.11.2019 | 11.11.2019 | 14.11.2019 | |
Pharmos, a.s. | Léky | 132 01000 - léky; celkem 713,03 Kč | 713,03 Kč | 784,33 Kč | 11.11.2019 | 11.11.2019 | 26.11.2019 | 11.11.2019 |
Česká pošta, s.p. | Poštovné II. dekáda 10/2019 | 518 01020 901 - poštovné; celkem 4 915,00 Kč | 4 915,00 Kč | 4 915,00 Kč | 6.11.2019 | 11.11.2019 | 20.11.2019 | |
JIZERSKÉ PEKÁRNY spol. s r.o. | STAPRO import - potraviny | 111 01000 - Pořízení zásob - kuchyně; celkem 4 141,73 Kč 111 01000 - Pořízení zásob - kuchyně; celkem 7 507,78 Kč 111 01000 - Pořízení zásob - kuchyně; celkem 17 646,75 Kč 111 01000 - Pořízení zásob - kuchyně; celkem 6 766,60 Kč 111 01000 - Pořízení zásob - kuchyně; celkem 14 339,24 Kč 503 00000 740 - spotřeba jiných nesklad. dodávek - cenová odchylka; celkem -0,01 Kč | 50 402,09 Kč | 50 402,09 Kč | 9.10.2019 | 9.10.2019 | 5.11.2019 | |
STROM PRAHA a.s. | Pneu 8058, Disk 614 | 501 07070 721 - náhradní díly, kromě na výpočetní techniku; celkem 16 214,00 Kč | 16 214,00 Kč | 16 214,00 Kč | 9.10.2019 | 9.10.2019 | 7.11.2019 | |
synlab czech s.r.o. | Agregované výkony 09/2019 | 518 10011 999 - ostatní nevýrobní služby - agregované výkony; celkem 3 216,50 Kč | 3 216,50 Kč | 3 216,50 Kč | 11.10.2019 | 14.10.2019 | 7.11.2019 | |
CZ-Hamico s.r.o. | STAPRO import - potraviny | 111 01000 - Pořízení zásob - kuchyně; celkem 20 415,15 Kč 503 00000 740 - spotřeba jiných nesklad. dodávek - cenová odchylka; celkem -0,15 Kč | 20 415,00 Kč | 20 415,00 Kč | 14.10.2019 | 14.10.2019 | 7.11.2019 | |
JIZERSKÉ PEKÁRNY spol. s r.o. | STAPRO import - potraviny | 111 01000 - Pořízení zásob - kuchyně; celkem 3 276,35 Kč 111 01000 - Pořízení zásob - kuchyně; celkem 2 839,58 Kč 111 01000 - Pořízení zásob - kuchyně; celkem 5 507,93 Kč 111 01000 - Pořízení zásob - kuchyně; celkem 9 236,80 Kč 111 01000 - Pořízení zásob - kuchyně; celkem 7 234,89 Kč 503 00000 740 - spotřeba jiných nesklad. dodávek - cenová odchylka; celkem -0,01 Kč | 28 095,54 Kč | 28 095,54 Kč | 11.10.2019 | 11.10.2019 | 7.11.2019 | |
2P SERVIS s.r.o. | pracovní oděvy | 111 02000 - Pořízení zásob - sklad MTZ; celkem 39 340,98 Kč 503 00000 750 - spotřeba jiných nesklad. dodávek - cenová odchylka; celkem 2 371,60 Kč | 41 712,58 Kč | 41 712,58 Kč | 11.10.2019 | 16.10.2019 | 7.11.2019 | |
Česká pošta, s.p. | Poštovné I. dekáda 10/2019 | 518 01020 901 - poštovné; celkem 6 551,00 Kč | 6 551,00 Kč | 6 551,00 Kč | 25.10.2019 | 1.11.2019 | 8.11.2019 | |
Zemědělská Cítov, a.s. | STAPRO import - potraviny | 111 01000 - Pořízení zásob - kuchyně; celkem 2 235,60 Kč 111 01000 - Pořízení zásob - kuchyně; celkem 1 490,40 Kč 111 01000 - Pořízení zásob - kuchyně; celkem 2 235,60 Kč 111 01000 - Pořízení zásob - kuchyně; celkem 2 235,60 Kč 111 01000 - Pořízení zásob - kuchyně; celkem 1 490,40 Kč 111 01000 - Pořízení zásob - kuchyně; celkem 2 235,60 Kč 111 01000 - Pořízení zásob - kuchyně; celkem 2 235,60 Kč 503 00000 740 - spotřeba jiných nesklad. dodávek - cenová odchylka; celkem 0,20 Kč | 14 159,00 Kč | 14 159,00 Kč | 31.10.2019 | 31.10.2019 | 14.11.2019 | |
Citus, s.r.o. | STAPRO import - potraviny | 111 01000 - Pořízení zásob - kuchyně; celkem 15 237,10 Kč 503 00000 740 - spotřeba jiných nesklad. dodávek - cenová odchylka; celkem -0,10 Kč | 15 237,00 Kč | 15 237,00 Kč | 31.10.2019 | 31.10.2019 | 21.11.2019 | |
GASTROPLUS LOUNY s.r.o. | STAPRO import - potraviny | 111 01000 - Pořízení zásob - kuchyně; celkem 6 085,80 Kč | 6 085,80 Kč | 6 085,80 Kč | 31.10.2019 | 31.10.2019 | 21.11.2019 | |
Václav Zoubek | STAPRO import - potraviny | 111 01000 - Pořízení zásob - kuchyně; celkem 4 225,19 Kč | 4 225,19 Kč | 4 225,19 Kč | 31.10.2019 | 31.10.2019 | 21.11.2019 | |
Pewa, s.r.o. | STAPRO import - potraviny | 111 01000 - Pořízení zásob - kuchyně; celkem 4 850,48 Kč | 4 850,48 Kč | 4 850,48 Kč | 31.10.2019 | 31.10.2019 | 21.11.2019 | |
Jaroslav Salač | Ozvučení Reservé,Totální nasazení, Lucie Redlová a Garde | 518 10040 777 - služby pro pacienty; celkem 2 500,00 Kč 518 10040 777 - služby pro pacienty; celkem 2 500,00 Kč 518 10040 777 - služby pro pacienty; celkem 2 500,00 Kč | 7 500,00 Kč | 7 500,00 Kč | 8.11.2019 | 11.11.2019 | 29.11.2019 | |
Jaroslav Salač | Ozvučení Hodina duchů, Zelňačka, O dvanácti měsíčkách | 518 10040 777 - služby pro pacienty; celkem 2 500,00 Kč 518 10040 777 - služby pro pacienty; celkem 2 500,00 Kč 518 10040 777 - služby pro pacienty; celkem 2 500,00 Kč | 7 500,00 Kč | 7 500,00 Kč | 8.11.2019 | 11.11.2019 | 29.11.2019 | |
Mgr. Lucie Redlová | Vystoupení Lucie Redlové | 518 10040 777 - služby pro pacienty; celkem 8 000,00 Kč | 8 000,00 Kč | 8 000,00 Kč | 10.11.2019 | 11.11.2019 | 18.11.2019 | |
Démos trade, a.s. | materiál na výrobu nábytku | 111 02000 - Pořízení zásob - sklad MTZ; celkem 9 923,00 Kč | 9 923,00 Kč | 9 923,00 Kč | 6.11.2019 | 11.11.2019 | 29.11.2019 | |
Pharmos, a.s. | Léky | 132 01000 - léky; celkem 1 110,76 Kč 132 01000 - léky; celkem -0,01 Kč | 1 110,76 Kč | 1 221,84 Kč | 11.11.2019 | 12.11.2019 | 26.11.2019 | 11.11.2019 |
EP ENERGY TRADING, a.s. | vyúčtování el. energie 10/2019 | 314 01000 - poskytnuté zálohy - energie; celkem -226 446,28 Kč 502 01000 999 - spotřeba elektrické energie; celkem 239 233,52 Kč 503 00000 901 - spotřeba jiných nesklad. dodávek - cenová odchylka; celkem 0,43 Kč | 12 787,67 Kč | 15 473,00 Kč | 6.11.2019 | 11.11.2019 | 29.11.2019 | 31.10.2019 |
Démos trade, a.s. | pracovní deska, hrana | 111 02000 - Pořízení zásob - sklad MTZ; celkem 18 190,00 Kč | 18 190,00 Kč | 18 190,00 Kč | 14.10.2019 | 16.10.2019 | 14.11.2019 | |
Démos trade, a.s. | materiál na výrobu nábytku | 111 02000 - Pořízení zásob - sklad MTZ; celkem 4 364,00 Kč | 4 364,00 Kč | 4 364,00 Kč | 9.10.2019 | 16.10.2019 | 7.11.2019 | |
Richter Medical, s.r.o. | ložní a pacientské prádlo | 111 02000 - Pořízení zásob - sklad MTZ; celkem 83 272,00 Kč | 83 272,00 Kč | 83 272,00 Kč | 18.9.2019 | 16.10.2019 | 7.11.2019 | |
Bidfood Czech Republic s.r.o. | STAPRO import - potraviny | 111 01000 - Pořízení zásob - kuchyně; celkem 1 790,55 Kč | 1 790,55 Kč | 1 790,55 Kč | 16.10.2019 | 16.10.2019 | 14.11.2019 | |
GASTROPLUS LOUNY s.r.o. | STAPRO import - potraviny | 111 01000 - Pořízení zásob - kuchyně; celkem 30 567,35 Kč | 30 567,35 Kč | 30 567,35 Kč | 16.10.2019 | 16.10.2019 | 4.11.2019 | |
GASTROPLUS LOUNY s.r.o. | STAPRO import - potraviny | 111 01000 - Pořízení zásob - kuchyně; celkem 2 254,00 Kč | 2 254,00 Kč | 2 254,00 Kč | 16.10.2019 | 16.10.2019 | 5.11.2019 | |
ha-vel internet s.r.o. | Vyúčtování - pevná linka 09/2019 | 518 01011 999 - telefonní poplatky - pevná linka; celkem 2 537,02 Kč | 2 537,02 Kč | 2 537,02 Kč | 14.10.2019 | 16.10.2019 | 14.11.2019 | |
Helcl Ovoce zelenina s.r.o. | STAPRO import - potraviny | 111 01000 - Pořízení zásob - kuchyně; celkem 9 519,37 Kč | 9 519,37 Kč | 9 519,37 Kč | 31.10.2019 | 31.10.2019 | 14.11.2019 | |
Marek Macák | Supervizní seminář 22.10.2019 | 549 03000 901 - školení a sjezdové poplatky; celkem 5 000,00 Kč | 5 000,00 Kč | 5 000,00 Kč | 20.10.2019 | 1.11.2019 | 21.11.2019 | |
ČEZ ESCO, a.s. | energie 11/2019, RT /byt č.4 - 657 | 314 01000 - poskytnuté zálohy - energie; celkem 363,64 Kč | 363,64 Kč | 440,00 Kč | 4.11.2019 | 4.11.2019 | 5.11.2019 | 9.11.2019 |
ČEZ ESCO, a.s. | energie 11/2019, RT /byt č.16 - 657 | 314 01000 - poskytnuté zálohy - energie; celkem 132,23 Kč | 132,23 Kč | 160,00 Kč | 1.11.2019 | 1.11.2019 | 5.11.2019 | 9.11.2019 |
Lukáš Záveský | Správa internetů a webových stránek 10/2019 - dle smlouvy | 518 09020 901 - údržba softwaru,upgrade,webhosting; celkem 17 000,00 Kč | 17 000,00 Kč | 17 000,00 Kč | 31.10.2019 | 4.11.2019 | 14.11.2019 | |
Lukáš Záveský | Realizační,poradenská a konzultační činnost za říjen 2019- dle příkazní smlouvy ze dne 18.8.2017 | 549 01010 100 - právní a poradenská činnost; celkem 37 837,00 Kč | 37 837,00 Kč | 37 837,00 Kč | 1.11.2019 | 4.11.2019 | 14.11.2019 | |
Zen systems s.r.o. | Údržba a servis serverů a sítě 10/2019 | 518 09020 901 - údržba softwaru,upgrade,webhosting; celkem 18 150,00 Kč | 18 150,00 Kč | 18 150,00 Kč | 31.10.2019 | 4.11.2019 | 28.11.2019 | |
Pewa, s.r.o. | Potraviny - Svatomartinský seminář 14.11.2019 ZK460 | 513 01000 100 - náklady na reprezentaci; celkem 3 724,26 Kč | 3 724,26 Kč | 3 724,26 Kč | 11.11.2019 | 12.11.2019 | 28.11.2019 | |
Helcl Ovoce zelenina s.r.o. | Potraviny - Svatomartinský seminář 14.11.2019 ZK460 | 513 01000 100 - náklady na reprezentaci; celkem 146,58 Kč | 146,58 Kč | 146,58 Kč | 10.11.2019 | 12.11.2019 | 21.11.2019 | |
Citus, s.r.o. | STAPRO import - potraviny | 111 01000 - Pořízení zásob - kuchyně; celkem 4 042,25 Kč 503 00000 740 - spotřeba jiných nesklad. dodávek - cenová odchylka; celkem -0,25 Kč | 4 042,00 Kč | 4 042,00 Kč | 12.11.2019 | 12.11.2019 | 26.11.2019 | |
Citus, s.r.o. | STAPRO import - potraviny | 111 01000 - Pořízení zásob - kuchyně; celkem 21 324,45 Kč 503 00000 740 - spotřeba jiných nesklad. dodávek - cenová odchylka; celkem -0,45 Kč | 21 324,00 Kč | 21 324,00 Kč | 12.11.2019 | 12.11.2019 | 28.11.2019 | |
GASTROPLUS LOUNY s.r.o. | STAPRO import - potraviny | 111 01000 - Pořízení zásob - kuchyně; celkem 2 817,50 Kč | 2 817,50 Kč | 2 817,50 Kč | 12.11.2019 | 12.11.2019 | 26.11.2019 | |
GASTROPLUS LOUNY s.r.o. | STAPRO import - potraviny | 111 01000 - Pořízení zásob - kuchyně; celkem 676,20 Kč | 676,20 Kč | 676,20 Kč | 12.11.2019 | 12.11.2019 | 28.11.2019 | |
GASTROPLUS LOUNY s.r.o. | STAPRO import - potraviny | 111 01000 - Pořízení zásob - kuchyně; celkem 7 100,10 Kč 503 00000 740 - spotřeba jiných nesklad. dodávek - cenová odchylka; celkem -0,10 Kč 503 00000 740 - spotřeba jiných nesklad. dodávek - cenová odchylka; celkem 0,10 Kč | 7 100,10 Kč | 7 100,10 Kč | 12.11.2019 | 12.11.2019 | 28.11.2019 |