2024 | 10 | 09 | 08 | 07 | 06 | 05 | 04 | 03 | 02 | 01 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
31 | 65 | 63 | 86 | 72 | 72 | 94 | 83 | 78 | 77 |
2023 | 12 | 11 | 10 | 09 | 08 | 07 | 06 | 05 | 04 | 03 | 02 | 01 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
84 | 73 | 85 | 58 | 69 | 69 | 79 | 85 | 78 | 106 | 69 | 91 |
2022 | 12 | 11 | 10 | 09 | 08 | 07 | 06 | 05 | 04 | 03 | 02 | 01 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
91 | 85 | 67 | 95 | 81 | 67 | 79 | 79 | 71 | 86 | 76 | 84 |
2021 | 12 | 11 | 10 | 09 | 08 | 07 | 06 | 05 | 04 | 03 | 02 | 01 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
75 | 93 | 90 | 70 | 71 | 70 | 69 | 76 | 80 | 90 | 88 | 98 |
2020 | 12 | 11 | 10 | 09 | 08 | 07 | 06 | 05 | 04 | 03 | 02 | 01 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
94 | 110 | 84 | 95 | 74 | 105 | 103 | 104 | 96 | 99 | 82 | 82 |
2019 | 12 | 11 | 10 | 09 | 08 | 07 | 06 | 05 | 04 | 03 | 02 | 01 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
98 | 101 | 102 | 102 | 89 | 94 | 91 | 106 | 79 | 86 | 81 | 94 |
2018 | 12 | 11 | 10 |
---|---|---|---|
56 | 10 | 3 |
2015 | 02 |
---|---|
1 |
Rozhodným údajem pro zařazení faktury do měsíce a roku je Datum plnění.
Není-li údaj vyplněn, faktury nejsou do statistiky zahrnuty.
Dodavatel | Účel platby | Položky | Částka bez DPH | Částka s DPH | Datum vystavení | Datum přijetí | Datum úhrady | Datum plnění |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
ALIMPEX-LOUNY, S.R.O | STAPRO import - potraviny | 111 01000 - Pořízení zásob - kuchyně; celkem 6 483,70 Kč 111 01000 - Pořízení zásob - kuchyně; celkem 15 767,42 Kč | 22 251,12 Kč | 22 251,12 Kč | 11.11.2019 | 11.11.2019 | 21.11.2019 | |
Phoenix | Léky | 132 01000 - léky; celkem 40 396,53 Kč 132 01000 - léky; celkem 36,51 Kč 132 01000 - léky; celkem 0,22 Kč | 40 433,04 Kč | 44 478,17 Kč | 14.10.2019 | 17.10.2019 | 14.11.2019 | 15.10.2019 |
FAGRON a.s. | Suroviny | 132 01000 - léky; celkem 782,87 Kč 132 01000 - léky; celkem -0,16 Kč | 782,87 Kč | 900,30 Kč | 14.10.2019 | 17.10.2019 | 14.11.2019 | 14.10.2019 |
Alliance Healthcare s.r.o. | Léky | 132 01000 - léky; celkem 21 985,56 Kč 132 01000 - léky; celkem -0,01 Kč | 21 985,56 Kč | 24 184,11 Kč | 14.10.2019 | 17.10.2019 | 14.11.2019 | 15.10.2019 |
Alliance Healthcare s.r.o. | Léky | 132 01000 - léky; celkem 5 389,90 Kč 132 01000 - léky; celkem 0,01 Kč | 5 389,90 Kč | 5 928,89 Kč | 14.10.2019 | 17.10.2019 | 14.11.2019 | 15.10.2019 |
Merck Sharp & Dohme s.r.o. | Léky | 132 01000 - léky; celkem 2 517,91 Kč | 2 517,91 Kč | 2 769,70 Kč | 15.10.2019 | 17.10.2019 | 14.11.2019 | 15.10.2019 |
Phoenix | Léky | 132 01000 - léky; celkem 1 311,36 Kč 132 01000 - léky; celkem -0,01 Kč | 1 311,36 Kč | 1 442,50 Kč | 15.10.2019 | 17.10.2019 | 14.11.2019 | 15.10.2019 |
ha-vel internet s.r.o. | Provozní poplatek 11/2019 - připojení internet | 518 01030 799 - výkony spojů - internet; celkem 9 075,00 Kč | 9 075,00 Kč | 9 075,00 Kč | 1.11.2019 | 4.11.2019 | 28.11.2019 | |
Karel Kdýr, Gastroone | Oprava pánve Therma | 511 03001 740 - ostatní údržba a opravy; celkem 5 142,50 Kč | 5 142,50 Kč | 5 142,50 Kč | 22.10.2019 | 4.11.2019 | 7.11.2019 | |
Bidfood Czech Republic s.r.o. | Potraviny - Svatomartinský seminář 14.11.2019 ZK460 | 513 01000 100 - náklady na reprezentaci; celkem 9 131,12 Kč | 9 131,12 Kč | 9 131,12 Kč | 10.10.2019 | 4.11.2019 | 14.11.2019 | |
Phoenix | Léky | 132 01000 - léky; celkem 874,24 Kč | 874,24 Kč | 961,66 Kč | 31.10.2019 | 31.10.2019 | 28.11.2019 | 25.10.2019 |
Phoenix | Léky | 132 01000 - léky; celkem 164 829,60 Kč 132 01000 - léky; celkem 18 859,97 Kč 132 01000 - léky; celkem 2 546,34 Kč 538 02000 220 - ověř. podpisů, výpisy z katastru nem.,ostaní poplatky; celkem 50,00 Kč 132 01000 - léky; celkem 0,82 Kč | 186 285,91 Kč | 206 143,10 Kč | 31.10.2019 | 31.10.2019 | 28.11.2019 | 31.10.2019 |
Alliance Healthcare s.r.o. | Léky | 132 01000 - léky; celkem 956,70 Kč 132 01000 - léky; celkem 0,03 Kč | 956,70 Kč | 1 052,37 Kč | 31.10.2019 | 4.11.2019 | 28.11.2019 | 1.11.2019 |
Pewa, s.r.o. | STAPRO import - potraviny | 111 01000 - Pořízení zásob - kuchyně; celkem 6 819,62 Kč | 6 819,62 Kč | 6 819,62 Kč | 12.11.2019 | 12.11.2019 | 26.11.2019 | |
Pewa, s.r.o. | STAPRO import - potraviny | 111 01000 - Pořízení zásob - kuchyně; celkem 317,40 Kč | 317,40 Kč | 317,40 Kč | 12.11.2019 | 12.11.2019 | 28.11.2019 | |
Pewa, s.r.o. | STAPRO import - potraviny | 111 01000 - Pořízení zásob - kuchyně; celkem 18 376,94 Kč 503 00000 740 - spotřeba jiných nesklad. dodávek - cenová odchylka; celkem 0,05 Kč | 18 376,99 Kč | 18 376,99 Kč | 12.11.2019 | 12.11.2019 | 28.11.2019 | |
Jaroslav Holaj | STAPRO import - potraviny | 111 01000 - Pořízení zásob - kuchyně; celkem 741,75 Kč 111 01000 - Pořízení zásob - kuchyně; celkem 741,75 Kč 111 01000 - Pořízení zásob - kuchyně; celkem 697,25 Kč 111 01000 - Pořízení zásob - kuchyně; celkem 741,75 Kč 111 01000 - Pořízení zásob - kuchyně; celkem 575,00 Kč 503 00000 740 - spotřeba jiných nesklad. dodávek - cenová odchylka; celkem -0,01 Kč | 3 497,49 Kč | 3 497,49 Kč | 12.11.2019 | 12.11.2019 | 18.11.2019 | |
PAPEI, a.s. | STAPRO import - potraviny | 111 01000 - Pořízení zásob - kuchyně; celkem 6 382,50 Kč | 6 382,50 Kč | 6 382,50 Kč | 8.11.2019 | 8.11.2019 | 21.11.2019 | |
Helcl Ovoce zelenina s.r.o. | STAPRO import - potraviny | 111 01000 - Pořízení zásob - kuchyně; celkem 9 193,07 Kč | 9 193,07 Kč | 9 193,07 Kč | 12.11.2019 | 12.11.2019 | 21.11.2019 | |
Helcl Ovoce zelenina s.r.o. | STAPRO import - potraviny | 111 01000 - Pořízení zásob - kuchyně; celkem 9 108,00 Kč | 9 108,00 Kč | 9 108,00 Kč | 12.11.2019 | 12.11.2019 | 21.11.2019 | |
BioVendor - Laboratorní medicína a.s. | Kontrola pro Mythic 18 | 501 04020 520 - laboratorní materiál; celkem 2 795,10 Kč | 2 795,10 Kč | 2 795,10 Kč | 11.11.2019 | 12.11.2019 | 29.11.2019 | |
Gastromania CZ s.r.o. | Gastronádoba z nerezové oceli. | 501 08030 740 - kuchyňské zařízení a nádobí; celkem 4 155,00 Kč | 4 155,00 Kč | 4 155,00 Kč | 25.10.2019 | 13.11.2019 | 21.11.2019 | |
Pharmos, a.s. | Léky | 132 01000 - léky; celkem 0,01 Kč 132 01000 - léky; celkem 209,38 Kč 132 01000 - léky; celkem -0,01 Kč | 209,39 Kč | 230,33 Kč | 12.11.2019 | 13.11.2019 | 26.11.2019 | 12.11.2019 |
MÚZO Praha s.r.o. | Zpracování účetních výkazů 09/2019 | 518 09020 810 - údržba softwaru,upgrade,webhosting; celkem 256,52 Kč | 256,52 Kč | 256,52 Kč | 12.11.2019 | 13.11.2019 | 26.11.2019 | |
MÚZO Praha s.r.o. | Zpracování účetních výkazů PAP - 09/2019 | 518 09020 810 - údržba softwaru,upgrade,webhosting; celkem 128,26 Kč | 128,26 Kč | 128,26 Kč | 12.11.2019 | 13.11.2019 | 26.11.2019 | |
JAKUB Litoměřice s.r.o. | zásuvky , krabice el. | 111 02000 - Pořízení zásob - sklad MTZ; celkem 558,51 Kč 503 00000 750 - spotřeba jiných nesklad. dodávek - cenová odchylka; celkem -0,01 Kč | 558,50 Kč | 558,50 Kč | 31.10.2019 | 12.11.2019 | 21.11.2019 | |
Citus, s.r.o. | STAPRO import - potraviny | 111 01000 - Pořízení zásob - kuchyně; celkem 2 447,20 Kč 503 00000 740 - spotřeba jiných nesklad. dodávek - cenová odchylka; celkem -0,20 Kč | 2 447,00 Kč | 2 447,00 Kč | 13.11.2019 | 13.11.2019 | 29.11.2019 | |
GASTROPLUS LOUNY s.r.o. | STAPRO import - potraviny | 111 01000 - Pořízení zásob - kuchyně; celkem 27 150,76 Kč 503 00000 740 - spotřeba jiných nesklad. dodávek - cenová odchylka; celkem -0,01 Kč | 27 150,75 Kč | 27 150,75 Kč | 12.11.2019 | 12.11.2019 | 29.11.2019 | |
GASTROPLUS LOUNY s.r.o. | STAPRO import - potraviny | 111 01000 - Pořízení zásob - kuchyně; celkem 4 620,70 Kč | 4 620,70 Kč | 4 620,70 Kč | 13.11.2019 | 13.11.2019 | 21.11.2019 | |
Václav Zoubek | STAPRO import - potraviny | 111 01000 - Pořízení zásob - kuchyně; celkem 1 943,65 Kč | 1 943,65 Kč | 1 943,65 Kč | 13.11.2019 | 13.11.2019 | 29.11.2019 | |
Martin Růzha | STAPRO import - potraviny | 111 01000 - Pořízení zásob - kuchyně; celkem 11 299,47 Kč 111 01000 - Pořízení zásob - kuchyně; celkem 18 388,00 Kč | 29 687,47 Kč | 29 687,47 Kč | 13.11.2019 | 13.11.2019 | 21.11.2019 | |
Martin Růzha | STAPRO import - potraviny | 111 01000 - Pořízení zásob - kuchyně; celkem 14 650,32 Kč 111 01000 - Pořízení zásob - kuchyně; celkem 18 227,56 Kč 503 00000 740 - spotřeba jiných nesklad. dodávek - cenová odchylka; celkem -0,01 Kč | 32 877,87 Kč | 32 877,87 Kč | 13.11.2019 | 13.11.2019 | 21.11.2019 | |
Technicom Technology s.r.o. | Roční revize EPS, měsíční kontrola EPS | 518 10012 799 - ostatní nevýrobní služby - revize a kontroly,STK; celkem 8 572,00 Kč | 8 572,00 Kč | 8 572,00 Kč | 12.11.2019 | 14.11.2019 | 26.11.2019 | |
FALCON a.s. | BP2019 půjčovné filmů ZK455 | 518 10101 777 - služby pro pacienty - Beřkovické jaro, podzim; celkem 3 025,00 Kč | 3 025,00 Kč | 3 025,00 Kč | 14.11.2019 | 14.11.2019 | 26.11.2019 | |
Igefa Ústí, s. r. o. | VM úklidové díly, utěrky | 111 02000 - Pořízení zásob - sklad MTZ; celkem 3 813,92 Kč | 3 813,92 Kč | 3 813,92 Kč | 14.11.2019 | 15.11.2019 | 29.11.2019 | |
Perfect Distribution a.s. | Dezinfekce | 132 01000 - léky; celkem 2 570,00 Kč 132 01000 - léky; celkem 7 865,50 Kč 132 01000 - léky; celkem -0,04 Kč | 10 435,50 Kč | 12 472,76 Kč | 13.11.2019 | 15.11.2019 | 26.11.2019 | 13.11.2019 |
Phoenix | Léky | 132 01000 - léky; celkem 165 567,19 Kč 132 01000 - léky; celkem 11 345,29 Kč 132 01000 - léky; celkem 573,47 Kč 132 01000 - léky; celkem 0,07 Kč | 177 485,95 Kč | 195 864,89 Kč | 15.10.2019 | 17.10.2019 | 14.11.2019 | 16.10.2019 |
Jaroslav Salač | Ozvučení BP2019 | 518 10101 777 - služby pro pacienty - Beřkovické jaro, podzim; celkem 2 500,00 Kč 518 10101 777 - služby pro pacienty - Beřkovické jaro, podzim; celkem 2 500,00 Kč 518 10101 777 - služby pro pacienty - Beřkovické jaro, podzim; celkem 2 500,00 Kč 518 10101 777 - služby pro pacienty - Beřkovické jaro, podzim; celkem 2 500,00 Kč 518 10101 777 - služby pro pacienty - Beřkovické jaro, podzim; celkem 2 500,00 Kč 518 10101 777 - služby pro pacienty - Beřkovické jaro, podzim; celkem 2 500,00 Kč 518 10101 777 - služby pro pacienty - Beřkovické jaro, podzim; celkem 2 500,00 Kč 518 10101 777 - služby pro pacienty - Beřkovické jaro, podzim; celkem 2 500,00 Kč | 20 000,00 Kč | 20 000,00 Kč | 10.10.2019 | 17.10.2019 | 5.11.2019 | |
Alliance Healthcare s.r.o. | Léky | 132 01000 - léky; celkem 23 034,26 Kč 132 01000 - léky; celkem -0,06 Kč | 23 034,26 Kč | 25 337,69 Kč | 17.10.2019 | 18.10.2019 | 18.11.2019 | 18.10.2019 |
Alliance Healthcare s.r.o. | Léky | 132 01000 - léky; celkem 4 216,00 Kč 132 01000 - léky; celkem 0,36 Kč | 4 216,00 Kč | 4 637,60 Kč | 17.10.2019 | 18.10.2019 | 18.11.2019 | 18.10.2019 |
Filip Latislav | razítka se štočkem | 111 02000 - Pořízení zásob - sklad MTZ; celkem 1 519,00 Kč | 1 519,00 Kč | 1 519,00 Kč | 16.10.2019 | 18.10.2019 | 18.11.2019 | |
BioVendor - Laboratorní medicína a.s. | REFERENCE ELECTRODE | 501 04020 520 - laboratorní materiál; celkem 10 450,48 Kč | 10 450,48 Kč | 10 450,48 Kč | 17.10.2019 | 18.10.2019 | 4.11.2019 | |
Siemens Healthcare, s.r.o. | laboratorní materiál | 501 04020 520 - laboratorní materiál; celkem 8 661,18 Kč | 8 661,18 Kč | 8 661,18 Kč | 18.10.2019 | 18.10.2019 | 4.11.2019 | |
Alliance Healthcare s.r.o. | Léky | 132 01000 - léky; celkem 417,70 Kč 132 01000 - léky; celkem 0,03 Kč | 417,70 Kč | 459,47 Kč | 31.10.2019 | 4.11.2019 | 28.11.2019 | 1.11.2019 |
Svatopluk Šváb | vystoupení skupiny Totální nasazení | 518 10040 777 - služby pro pacienty; celkem 15 000,00 Kč | 15 000,00 Kč | 15 000,00 Kč | 21.10.2019 | 31.10.2019 | 7.11.2019 | |
Perfect Distribution a.s. | Dezinfekce | 132 01000 - léky; celkem 330,00 Kč 132 01000 - léky; celkem 9 254,70 Kč 132 01000 - léky; celkem 0,04 Kč | 9 584,70 Kč | 11 577,69 Kč | 30.10.2019 | 31.10.2019 | 14.11.2019 | 30.10.2019 |
VitaHarmony, s.r.o. | Léky | 132 01000 - léky; celkem 1 920,90 Kč 132 01000 - léky; celkem 0,01 Kč | 1 920,90 Kč | 2 209,04 Kč | 29.10.2019 | 31.10.2019 | 21.11.2019 | 29.10.2019 |
Dialab spol. s r.o. | PZT | 132 01000 - léky; celkem 13 073,40 Kč 132 01000 - léky; celkem -0,39 Kč | 13 073,40 Kč | 15 818,81 Kč | 30.10.2019 | 31.10.2019 | 14.11.2019 | 30.10.2019 |
Ivana Koudelková | práce dle smlouvy 10/2019 | 549 01010 901 - právní a poradenská činnost; celkem 15 000,00 Kč | 15 000,00 Kč | 15 000,00 Kč | 31.10.2019 | 4.11.2019 | 14.11.2019 | |
CZ-Hamico s.r.o. | STAPRO import - potraviny | 111 01000 - Pořízení zásob - kuchyně; celkem 20 696,32 Kč 503 00000 740 - spotřeba jiných nesklad. dodávek - cenová odchylka; celkem -0,32 Kč | 20 696,00 Kč | 20 696,00 Kč | 18.10.2019 | 18.10.2019 | 18.11.2019 | |
Citus, s.r.o. | STAPRO import - potraviny | 111 01000 - Pořízení zásob - kuchyně; celkem 4 513,75 Kč 503 00000 740 - spotřeba jiných nesklad. dodávek - cenová odchylka; celkem 0,25 Kč | 4 514,00 Kč | 4 514,00 Kč | 21.10.2019 | 21.10.2019 | 5.11.2019 | |
Citus, s.r.o. | STAPRO import - potraviny | 111 01000 - Pořízení zásob - kuchyně; celkem 4 076,75 Kč 503 00000 740 - spotřeba jiných nesklad. dodávek - cenová odchylka; celkem 0,25 Kč | 4 077,00 Kč | 4 077,00 Kč | 21.10.2019 | 21.10.2019 | 7.11.2019 | |
Bidfood Czech Republic s.r.o. | STAPRO import - potraviny | 111 01000 - Pořízení zásob - kuchyně; celkem 5 543,86 Kč | 5 543,86 Kč | 5 543,86 Kč | 21.10.2019 | 21.10.2019 | 18.11.2019 | |
GASTROPLUS LOUNY s.r.o. | STAPRO import - potraviny | 111 01000 - Pořízení zásob - kuchyně; celkem 6 519,35 Kč | 6 519,35 Kč | 6 519,35 Kč | 21.10.2019 | 21.10.2019 | 5.11.2019 | |
Václav Zoubek | STAPRO import - potraviny | 111 01000 - Pořízení zásob - kuchyně; celkem 4 798,61 Kč | 4 798,61 Kč | 4 798,61 Kč | 21.10.2019 | 21.10.2019 | 5.11.2019 | |
Pewa, s.r.o. | STAPRO import - potraviny | 111 01000 - Pořízení zásob - kuchyně; celkem 12 524,12 Kč 503 00000 740 - spotřeba jiných nesklad. dodávek - cenová odchylka; celkem -0,12 Kč | 12 524,00 Kč | 12 524,00 Kč | 21.10.2019 | 21.10.2019 | 5.11.2019 | |
JIZERSKÉ PEKÁRNY spol. s r.o. | STAPRO import - potraviny | 111 01000 - Pořízení zásob - kuchyně; celkem 6 148,71 Kč 111 01000 - Pořízení zásob - kuchyně; celkem 20 282,78 Kč 111 01000 - Pořízení zásob - kuchyně; celkem 2 723,78 Kč 111 01000 - Pořízení zásob - kuchyně; celkem 2 464,45 Kč 111 01000 - Pořízení zásob - kuchyně; celkem 4 238,33 Kč 503 00000 740 - spotřeba jiných nesklad. dodávek - cenová odchylka; celkem -0,01 Kč | 35 858,04 Kč | 35 858,04 Kč | 16.10.2019 | 16.10.2019 | 18.11.2019 | |
GASTROPLUS LOUNY s.r.o. | STAPRO import - potraviny | 503 00000 740 - spotřeba jiných nesklad. dodávek - cenová odchylka; celkem 0,40 Kč 111 01000 - Pořízení zásob - kuchyně; celkem 2 479,40 Kč 503 00000 740 - spotřeba jiných nesklad. dodávek - cenová odchylka; celkem -0,40 Kč | 2 479,40 Kč | 2 479,40 Kč | 22.10.2019 | 22.10.2019 | 7.11.2019 | |
Pewa, s.r.o. | STAPRO import - potraviny | 111 01000 - Pořízení zásob - kuchyně; celkem 13 824,46 Kč 503 00000 740 - spotřeba jiných nesklad. dodávek - cenová odchylka; celkem -0,46 Kč | 13 824,00 Kč | 13 824,00 Kč | 22.10.2019 | 22.10.2019 | 7.11.2019 | |
JIZERSKÉ PEKÁRNY spol. s r.o. | STAPRO import - potraviny | 111 01000 - Pořízení zásob - kuchyně; celkem 11 615,00 Kč 111 01000 - Pořízení zásob - kuchyně; celkem 3 858,25 Kč 111 01000 - Pořízení zásob - kuchyně; celkem 6 182,75 Kč 111 01000 - Pořízení zásob - kuchyně; celkem 13 819,55 Kč 111 01000 - Pořízení zásob - kuchyně; celkem 2 464,45 Kč | 37 940,00 Kč | 37 940,00 Kč | 21.10.2019 | 21.10.2019 | 21.11.2019 | |
S & T Plus s.r.o. | BTK - EKG | 518 10012 453 - ostatní nevýrobní služby - revize a kontroly,STK; celkem 2 843,50 Kč | 2 843,50 Kč | 2 843,50 Kč | 18.10.2019 | 22.10.2019 | 4.11.2019 | |
MC Systems & Services, s.r.o. | Servis kamerového systému 10/2019 | 518 10013 799 - ostatní nevýrobní služby - údržba kamerového systému; celkem 16 328,95 Kč | 16 328,95 Kč | 16 328,95 Kč | 18.10.2019 | 18.10.2019 | 18.11.2019 | |
BioVendor - Laboratorní medicína a.s. | Servis a kontrola lab. přístrojů | 518 10012 520 - ostatní nevýrobní služby - revize a kontroly,STK; celkem 5 864,27 Kč | 5 864,27 Kč | 5 864,27 Kč | 14.10.2019 | 21.10.2019 | 4.11.2019 | |
Zen systems s.r.o. | Havárie serveru | 518 09020 820 - údržba softwaru,upgrade,webhosting; celkem 20 328,00 Kč | 20 328,00 Kč | 20 328,00 Kč | 18.10.2019 | 18.10.2019 | 18.11.2019 | |
Jiří Sovadina-S.B.CH.instal. | instalatérský materiál | 111 02000 - Pořízení zásob - sklad MTZ; celkem 3 003,00 Kč | 3 003,00 Kč | 3 003,00 Kč | 22.10.2019 | 23.10.2019 | 29.11.2019 | |
2P SERVIS s.r.o. | pracovní oděv | 111 02000 - Pořízení zásob - sklad MTZ; celkem 2 604,00 Kč | 2 604,00 Kč | 2 604,00 Kč | 17.10.2019 | 23.10.2019 | 18.11.2019 | |
Pewa, s.r.o. | Potraviny - Seminář 18.10.2019 | 513 01000 100 - náklady na reprezentaci; celkem 138,00 Kč | 138,00 Kč | 138,00 Kč | 22.10.2019 | 22.10.2019 | 5.11.2019 | |
GASTROPLUS LOUNY s.r.o. | STAPRO import - potraviny | 111 01000 - Pořízení zásob - kuchyně; celkem 40 862,50 Kč 503 00000 740 - spotřeba jiných nesklad. dodávek - cenová odchylka; celkem -0,01 Kč | 40 862,49 Kč | 40 862,49 Kč | 23.10.2019 | 23.10.2019 | 7.11.2019 | |
Alliance Healthcare s.r.o. | Léky | 132 01000 - léky; celkem 1 399,34 Kč 132 01000 - léky; celkem 0,09 Kč | 1 399,34 Kč | 1 539,27 Kč | 18.10.2019 | 22.10.2019 | 21.11.2019 | 21.10.2019 |
Alliance Healthcare s.r.o. | Léky | 132 01000 - léky; celkem 5 692,89 Kč 132 01000 - léky; celkem -0,01 Kč | 5 692,89 Kč | 6 262,18 Kč | 21.10.2019 | 23.10.2019 | 21.11.2019 | 22.10.2019 |
Pharmos, a.s. | Léky | 132 01000 - léky; celkem 0,01 Kč 132 01000 - léky; celkem 1 335,40 Kč | 1 335,41 Kč | 1 468,95 Kč | 21.10.2019 | 22.10.2019 | 4.11.2019 | 21.10.2019 |
Alliance Healthcare s.r.o. | Léky | 132 01000 - léky; celkem 356,90 Kč 132 01000 - léky; celkem 0,01 Kč | 356,90 Kč | 392,59 Kč | 21.10.2019 | 23.10.2019 | 21.11.2019 | 22.10.2019 |
Pharmos, a.s. | Léky | 132 01000 - léky; celkem 21 285,00 Kč 132 01000 - léky; celkem 0,09 Kč | 21 285,00 Kč | 23 413,50 Kč | 22.10.2019 | 23.10.2019 | 21.11.2019 | 22.10.2019 |
Alliance Healthcare s.r.o. | Léky | 132 01000 - léky; celkem 21 933,66 Kč 132 01000 - léky; celkem -0,01 Kč | 21 933,66 Kč | 24 127,03 Kč | 22.10.2019 | 23.10.2019 | 21.11.2019 | 23.10.2019 |
Phoenix | Léky | 132 01000 - léky; celkem 318,02 Kč | 318,02 Kč | 349,82 Kč | 22.10.2019 | 23.10.2019 | 21.11.2019 | 18.10.2019 |
KRÁSNÝ - zdravotnická technika s.r.o. | BTK a revize - odsávačka | 518 10012 453 - ostatní nevýrobní služby - revize a kontroly,STK; celkem 859,00 Kč | 859,00 Kč | 859,00 Kč | 25.10.2019 | 4.11.2019 | 14.11.2019 | |
Citus, s.r.o. | STAPRO import - potraviny | 111 01000 - Pořízení zásob - kuchyně; celkem 35 378,60 Kč 503 00000 740 - spotřeba jiných nesklad. dodávek - cenová odchylka; celkem 0,40 Kč | 35 379,00 Kč | 35 379,00 Kč | 4.11.2019 | 4.11.2019 | 21.11.2019 | |
Bidfood Czech Republic s.r.o. | STAPRO import - potraviny | 111 01000 - Pořízení zásob - kuchyně; celkem 3 047,04 Kč | 3 047,04 Kč | 3 047,04 Kč | 4.11.2019 | 4.11.2019 | 28.11.2019 | |
ALIMPEX-LOUNY, S.R.O | STAPRO import - potraviny | 111 01000 - Pořízení zásob - kuchyně; celkem 6 826,72 Kč 111 01000 - Pořízení zásob - kuchyně; celkem 8 664,79 Kč 503 00000 740 - spotřeba jiných nesklad. dodávek - cenová odchylka; celkem 0,22 Kč | 15 491,73 Kč | 15 491,73 Kč | 1.11.2019 | 1.11.2019 | 14.11.2019 | |
JIZERSKÉ PEKÁRNY spol. s r.o. | STAPRO import - potraviny | 111 01000 - Pořízení zásob - kuchyně; celkem 16 877,17 Kč 111 01000 - Pořízení zásob - kuchyně; celkem 6 814,90 Kč 111 01000 - Pořízení zásob - kuchyně; celkem 7 577,35 Kč 111 01000 - Pořízení zásob - kuchyně; celkem 6 763,27 Kč 111 01000 - Pořízení zásob - kuchyně; celkem 3 782,35 Kč | 41 815,04 Kč | 41 815,04 Kč | 1.11.2019 | 1.11.2019 | 29.11.2019 | |
Severočeské vodovody a kanalizace, a.s. | Vyúčtování vodné - 10/2019 - nemocnice | 314 08000 - poskytnuté zálohy - voda; celkem -121 739,13 Kč 502 02000 999 - spotřeba vody; celkem 215 388,05 Kč 503 00000 901 - spotřeba jiných nesklad. dodávek - cenová odchylka; celkem -0,26 Kč | 93 648,66 Kč | 107 696,00 Kč | 31.10.2019 | 4.11.2019 | 18.11.2019 | 31.10.2019 |
Severočeské vodovody a kanalizace, a.s. | Vyúčtování vodné - 10/2019 - nemocnice | 314 08000 - poskytnuté zálohy - voda; celkem -39 130,43 Kč 502 02000 999 - spotřeba vody; celkem 46 661,23 Kč 503 00000 901 - spotřeba jiných nesklad. dodávek - cenová odchylka; celkem -0,42 Kč | 7 530,38 Kč | 8 660,00 Kč | 31.10.2019 | 4.11.2019 | 18.11.2019 | 31.10.2019 |
Knoblochová Olga, JUDr. | Právní služby 10/2019 | 549 01010 100 - právní a poradenská činnost; celkem 52 112,00 Kč | 52 112,00 Kč | 52 112,00 Kč | 4.11.2019 | 4.11.2019 | 14.11.2019 | |
Tomáš Kraupner-junior | zhotovení 30 ks klíčů k bezpečnostní FAB vložce | 518 10020 771 - ostatní služby materiální povahy,betonová směs; celkem 2 970,00 Kč | 2 970,00 Kč | 2 970,00 Kč | 31.10.2019 | 5.11.2019 | 14.11.2019 | |
Fiala Petr - velkoobchod s | ručník papírový | 111 02000 - Pořízení zásob - sklad MTZ; celkem 7 163,00 Kč | 7 163,00 Kč | 7 163,00 Kč | 4.11.2019 | 5.11.2019 | 29.11.2019 | |
VKUS-BUSTAN s.r.o. | papír kancelářský | 111 02000 - Pořízení zásob - sklad MTZ; celkem 11 579,70 Kč | 11 579,70 Kč | 11 579,70 Kč | 4.11.2019 | 5.11.2019 | 29.11.2019 | |
FAGRON a.s. | Suroviny | 132 01000 - léky; celkem 995,27 Kč 132 01000 - léky; celkem -0,16 Kč | 995,27 Kč | 1 144,56 Kč | 4.11.2019 | 5.11.2019 | 29.11.2019 | 4.11.2019 |
HIPPO spol. s. r. o. | údržba aplikačního software 11/2019 | 518 09020 901 - údržba softwaru,upgrade,webhosting; celkem 118 394,00 Kč | 118 394,00 Kč | 118 394,00 Kč | 1.11.2019 | 5.11.2019 | 28.11.2019 | |
BioVendor - Laboratorní medicína a.s. | CREATININE | 501 04020 520 - laboratorní materiál; celkem 16 952,68 Kč | 16 952,68 Kč | 16 952,68 Kč | 4.11.2019 | 5.11.2019 | 18.11.2019 | |
BioVendor - Laboratorní medicína a.s. | CANNABINOIDS | 501 04020 520 - laboratorní materiál; celkem 12 450,17 Kč | 12 450,17 Kč | 12 450,17 Kč | 4.11.2019 | 5.11.2019 | 18.11.2019 | |
BioVendor - Laboratorní medicína a.s. | Ethyl Glucuronide HEIA - RGT | 501 04020 520 - laboratorní materiál; celkem 16 335,00 Kč | 16 335,00 Kč | 16 335,00 Kč | 4.11.2019 | 5.11.2019 | 18.11.2019 | |
BioVendor - Laboratorní medicína a.s. | BENZODIAZEPINES, Vápník , CRP | 501 04020 520 - laboratorní materiál; celkem 17 037,33 Kč | 17 037,33 Kč | 17 037,33 Kč | 4.11.2019 | 5.11.2019 | 18.11.2019 | |
O2 Czech Republic a.s. | Vyúčtování mob. hovorů 01.10 .2019 - 31.10.2019 | 518 01010 323 - telefonní poplatky - mobilní telefony; celkem 83,49 Kč 518 01010 100 - telefonní poplatky - mobilní telefony; celkem 291,13 Kč 518 01010 471 - telefonní poplatky - mobilní telefony; celkem 89,54 Kč 518 01010 451 - telefonní poplatky - mobilní telefony; celkem 1 872,10 Kč 518 01010 312 - telefonní poplatky - mobilní telefony; celkem 83,49 Kč 518 01010 100 - telefonní poplatky - mobilní telefony; celkem 499,00 Kč 518 01010 710 - telefonní poplatky - mobilní telefony; celkem 83,49 Kč 518 01010 901 - telefonní poplatky - mobilní telefony; celkem 47,82 Kč 518 01010 810 - telefonní poplatky - mobilní telefony; celkem 83,49 Kč 518 01010 710 - telefonní poplatky - mobilní telefony; celkem 83,49 Kč 518 01010 451 - telefonní poplatky - mobilní telefony; celkem 430,69 Kč 518 01010 710 - telefonní poplatky - mobilní telefony; celkem 272,25 Kč 518 01010 771 - telefonní poplatky - mobilní telefony; celkem 276,97 Kč 518 01010 721 - telefonní poplatky - mobilní telefony; celkem 83,49 Kč 518 01010 771 - telefonní poplatky - mobilní telefony; celkem 137,34 Kč 518 01010 750 - telefonní poplatky - mobilní telefony; celkem 83,49 Kč 518 01010 312 - telefonní poplatky - mobilní telefony; celkem 83,49 Kč 518 01010 471 - telefonní poplatky - mobilní telefony; celkem 83,49 Kč 518 01010 462 - telefonní poplatky - mobilní telefony; celkem 83,49 Kč 518 01010 760 - telefonní poplatky - mobilní telefony; celkem 83,49 Kč 518 01010 777 - telefonní poplatky - mobilní telefony; celkem 276,97 Kč 518 01010 481 - telefonní poplatky - mobilní telefony; celkem 284,35 Kč 518 01010 321 - telefonní poplatky - mobilní telefony; celkem 255,31 Kč 518 01010 721 - telefonní poplatky - mobilní telefony; celkem 83,49 Kč 518 01010 312 - telefonní poplatky - mobilní telefony; celkem 83,49 Kč 518 01010 901 - telefonní poplatky - mobilní telefony; celkem 83,49 Kč 518 01010 481 - telefonní poplatky - mobilní telefony; celkem 315,21 Kč 518 01010 481 - telefonní poplatky - mobilní telefony; celkem 83,49 Kč 518 01010 760 - telefonní poplatky - mobilní telefony; celkem 83,49 Kč 518 01010 810 - telefonní poplatky - mobilní telefony; celkem 375,10 Kč 518 01010 710 - telefonní poplatky - mobilní telefony; celkem 377,58 Kč 518 01010 761 - telefonní poplatky - mobilní telefony; celkem 83,49 Kč 518 01010 810 - telefonní poplatky - mobilní telefony; celkem 125,84 Kč 518 01010 220 - telefonní poplatky - mobilní telefony; celkem 250,47 Kč 518 01010 820 - telefonní poplatky - mobilní telefony; celkem 83,49 Kč 518 01010 820 - telefonní poplatky - mobilní telefony; celkem 83,49 Kč 518 01010 810 - telefonní poplatky - mobilní telefony; celkem 421,25 Kč 518 01010 820 - telefonní poplatky - mobilní telefony; celkem 276,97 Kč 518 01010 740 - telefonní poplatky - mobilní telefony; celkem 83,49 Kč 518 01010 730 - telefonní poplatky - mobilní telefony; celkem 83,49 Kč 518 01010 501 - telefonní poplatky - mobilní telefony; celkem 272,25 Kč 518 01010 313 - telefonní poplatky - mobilní telefony; celkem 30,25 Kč celkem 0,00 Kč 518 01010 481 - telefonní poplatky - mobilní telefony; celkem 264,00 Kč | 9 195,68 Kč | 9 195,68 Kč | 31.10.2019 | 5.11.2019 | 26.11.2019 | |
Advokátní kancelář JUDr. Jan Opletal | Hudební vystoupení - RESERVÉ ZK456 | 518 10040 777 - služby pro pacienty; celkem 8 000,00 Kč | 8 000,00 Kč | 8 000,00 Kč | 5.11.2019 | 5.11.2019 | 14.11.2019 | |
Česká pošta, s.p. | Poštovní datová zpráva k datové schránce | 518 01020 901 - poštovné; celkem 66,60 Kč | 66,60 Kč | 66,60 Kč | 5.11.2019 | 6.11.2019 | 21.11.2019 | |
Citus, s.r.o. | STAPRO import - potraviny | 111 01000 - Pořízení zásob - kuchyně; celkem 13 015,70 Kč 503 00000 740 - spotřeba jiných nesklad. dodávek - cenová odchylka; celkem 0,30 Kč | 13 016,00 Kč | 13 016,00 Kč | 18.11.2019 | 18.11.2019 | 29.11.2019 | |
GASTROPLUS LOUNY s.r.o. | STAPRO import - potraviny | 111 01000 - Pořízení zásob - kuchyně; celkem 5 498,15 Kč | 5 498,15 Kč | 5 498,15 Kč | 18.11.2019 | 18.11.2019 | 29.11.2019 | |
Pewa, s.r.o. | STAPRO import - potraviny | 111 01000 - Pořízení zásob - kuchyně; celkem 9 258,65 Kč | 9 258,65 Kč | 9 258,65 Kč | 18.11.2019 | 18.11.2019 | 29.11.2019 | |
Helcl Ovoce zelenina s.r.o. | STAPRO import - potraviny | 111 01000 - Pořízení zásob - kuchyně; celkem 5 198,16 Kč | 5 198,16 Kč | 5 198,16 Kč | 18.11.2019 | 18.11.2019 | 26.11.2019 | |
ČESKÁ TELEVIZE | poplatek za TV na IV.Q/2019 | 518 10010 999 - ostatní nevýrobní služby; celkem 20 250,00 Kč | 20 250,00 Kč | 20 250,00 Kč | 18.11.2019 | 18.11.2019 | 21.11.2019 |