2024 | 10 | 09 | 08 | 07 | 06 | 05 | 04 | 03 | 02 | 01 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
31 | 65 | 63 | 86 | 72 | 72 | 94 | 83 | 78 | 77 |
2023 | 12 | 11 | 10 | 09 | 08 | 07 | 06 | 05 | 04 | 03 | 02 | 01 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
84 | 73 | 85 | 58 | 69 | 69 | 79 | 85 | 78 | 106 | 69 | 91 |
2022 | 12 | 11 | 10 | 09 | 08 | 07 | 06 | 05 | 04 | 03 | 02 | 01 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
91 | 85 | 67 | 95 | 81 | 67 | 79 | 79 | 71 | 86 | 76 | 84 |
2021 | 12 | 11 | 10 | 09 | 08 | 07 | 06 | 05 | 04 | 03 | 02 | 01 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
75 | 93 | 90 | 70 | 71 | 70 | 69 | 76 | 80 | 90 | 88 | 98 |
2020 | 12 | 11 | 10 | 09 | 08 | 07 | 06 | 05 | 04 | 03 | 02 | 01 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
94 | 110 | 84 | 95 | 74 | 105 | 103 | 104 | 96 | 99 | 82 | 82 |
2019 | 12 | 11 | 10 | 09 | 08 | 07 | 06 | 05 | 04 | 03 | 02 | 01 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
98 | 101 | 102 | 102 | 89 | 94 | 91 | 106 | 79 | 86 | 81 | 94 |
2018 | 12 | 11 | 10 |
---|---|---|---|
56 | 10 | 3 |
2015 | 02 |
---|---|
1 |
Rozhodným údajem pro zařazení faktury do měsíce a roku je Datum plnění.
Není-li údaj vyplněn, faktury nejsou do statistiky zahrnuty.
Dodavatel | Účel platby | Položky | Částka bez DPH | Částka s DPH | Datum vystavení | Datum přijetí | Datum úhrady | Datum plnění |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Technoton | Oprava tiskáren | 511 03001 820 - ostatní údržba a opravy; celkem 2 226,40 Kč | 2 226,40 Kč | 2 226,40 Kč | 29.10.2019 | 29.10.2019 | 26.11.2019 | |
BUDOS - BUS s.r.o. | Přeprava osob z Libochovic do Hor. Beřkovic a zpět - Div. předst. ,, Dvanáct měsíčků" ZK461 | 518 10101 777 - služby pro pacienty - Beřkovické jaro, podzim; celkem 3 630,00 Kč | 3 630,00 Kč | 3 630,00 Kč | 5.11.2019 | 7.11.2019 | 14.11.2019 | |
Igefa Ústí, s. r. o. | VM vozík úklidový | 111 02000 - Pořízení zásob - sklad MTZ; celkem 3 893,78 Kč | 3 893,78 Kč | 3 893,78 Kč | 7.11.2019 | 7.11.2019 | 26.11.2019 | |
EP ENERGY TRADING, a.s. | záloha na el. energii 11/2019 - V Sídlišti 144 | 314 01000 - poskytnuté zálohy - energie; celkem 165,29 Kč | 165,29 Kč | 200,00 Kč | 7.11.2019 | 7.11.2019 | 14.11.2019 | 15.11.2019 |
EP ENERGY TRADING, a.s. | záloha na el. energii 11/2019 - V Sídlišti 156 | 314 01000 - poskytnuté zálohy - energie; celkem 165,29 Kč | 165,29 Kč | 200,00 Kč | 7.11.2019 | 7.11.2019 | 14.11.2019 | 15.11.2019 |
EP ENERGY TRADING, a.s. | záloha na el. energii 11/2019 - V Sídlišti 157 | 314 01000 - poskytnuté zálohy - energie; celkem 165,29 Kč | 165,29 Kč | 200,00 Kč | 7.11.2019 | 7.11.2019 | 14.11.2019 | 15.11.2019 |
EP ENERGY TRADING, a.s. | záloha na el. energii 11/2019 - V Sídlišti 158 | 314 01000 - poskytnuté zálohy - energie; celkem 165,29 Kč | 165,29 Kč | 200,00 Kč | 7.11.2019 | 7.11.2019 | 14.11.2019 | 15.11.2019 |
EP ENERGY TRADING, a.s. | záloha na el. energii 11/2019 - V Sídlišti 159 | 314 01000 - poskytnuté zálohy - energie; celkem 165,29 Kč | 165,29 Kč | 200,00 Kč | 7.11.2019 | 7.11.2019 | 14.11.2019 | 15.11.2019 |
Lukáš Záveský | Realizační,poradenská a konzultační činnost za listopad 2019- dle příkazní smlouvy ze dne 18.8.2017 | 549 01010 100 - právní a poradenská činnost; celkem 44 250,00 Kč | 44 250,00 Kč | 44 250,00 Kč | 2.12.2019 | 4.12.2019 | 12.12.2019 | |
Česká pošta, s.p. | Poštovní datová zpráva k datové schránce | 518 01020 901 - poštovné; celkem 94,86 Kč | 94,86 Kč | 94,86 Kč | 2.12.2019 | 3.12.2019 | 20.12.2019 | |
Česká pošta, s.p. | Poštovné II. dekáda 11/2019 | 518 01020 901 - poštovné; celkem 4 418,00 Kč | 4 418,00 Kč | 4 418,00 Kč | 29.11.2019 | 3.12.2019 | 13.12.2019 | |
Advokátní kancelář JUDr. Jan Opletal | Právní služby 11/2019 | 549 01010 100 - právní a poradenská činnost; celkem 10 575,00 Kč | 10 575,00 Kč | 10 575,00 Kč | 3.12.2019 | 3.12.2019 | 12.12.2019 | |
ELZA systém s.r.o. | Školení zaměstnanců | 549 03000 771 - školení a sjezdové poplatky; celkem 4 114,00 Kč | 4 114,00 Kč | 4 114,00 Kč | 15.11.2019 | 3.12.2019 | 20.12.2019 | |
BioVendor - Laboratorní medicína a.s. | Ethyl Glucuronide HEIA-RGT | 501 04020 520 - laboratorní materiál; celkem 16 335,00 Kč | 16 335,00 Kč | 16 335,00 Kč | 2.12.2019 | 3.12.2019 | 20.12.2019 | |
Severočeské vodovody a kanalizace, a.s. | Vyúčtování vodné - 11/2019 - nemocnice | 314 08000 - poskytnuté zálohy - voda; celkem -121 739,13 Kč 502 02000 999 - spotřeba vody; celkem 219 628,09 Kč 503 00000 901 - spotřeba jiných nesklad. dodávek - cenová odchylka; celkem -0,30 Kč | 97 888,66 Kč | 112 572,00 Kč | 29.11.2019 | 4.12.2019 | 12.12.2019 | 29.11.2019 |
Severočeské vodovody a kanalizace, a.s. | Vyúčtování vodné - 11/2019 - nemocnice | 314 08000 - poskytnuté zálohy - voda; celkem -39 130,43 Kč 502 02000 999 - spotřeba vody; celkem 44 064,13 Kč 503 00000 901 - spotřeba jiných nesklad. dodávek - cenová odchylka; celkem -0,76 Kč | 4 932,94 Kč | 5 673,00 Kč | 29.11.2019 | 4.12.2019 | 12.12.2019 | 29.11.2019 |
ELIT CZ, spol. s r.o. | diagnostika vozidel | 111 02000 - Pořízení zásob - sklad MTZ; celkem 39 809,00 Kč | 39 809,00 Kč | 39 809,00 Kč | 29.11.2019 | 2.12.2019 | 20.12.2019 | |
Ivana Koudelková | práce dle smlouvy 11/2019 | 549 01010 901 - právní a poradenská činnost; celkem 15 000,00 Kč | 15 000,00 Kč | 15 000,00 Kč | 2.12.2019 | 4.12.2019 | 12.12.2019 | |
Pražská plynárenská, a.s. | Plyn - nemocnice 12/2019 | 314 05000 - poskytnuté zálohy - plyn; celkem 937 396,69 Kč | 937 396,69 Kč | 1 134 250,00 Kč | 5.12.2019 | 5.12.2019 | 12.12.2019 | 15.12.2019 |
Pražská plynárenská, a.s. | Plyn - byty 12/2019 | 314 05000 - poskytnuté zálohy - plyn; celkem 92 809,92 Kč | 92 809,92 Kč | 112 300,00 Kč | 5.12.2019 | 5.12.2019 | 12.12.2019 | 15.12.2019 |
Nemocnice Litoměřice, a.s. | Stáž - chirurgie, ortopedie - MUDr. Shabalina Anastasiia | 549 03000 471 - školení a sjezdové poplatky; celkem 6 450,00 Kč | 6 450,00 Kč | 6 450,00 Kč | 4.12.2019 | 4.12.2019 | 12.12.2019 | |
NESS CZECH S. R. O. | Poplatek za uveřejnění formulářů | 518 10010 220 - ostatní nevýrobní služby; celkem 2 152,83 Kč | 2 152,83 Kč | 2 152,83 Kč | 5.12.2019 | 5.12.2019 | 20.12.2019 | |
DERMIA | Léky | 132 01000 - léky; celkem 5 753,52 Kč 132 01000 - léky; celkem 4 141,26 Kč 132 01000 - léky; celkem -0,09 Kč | 9 894,78 Kč | 11 627,47 Kč | 3.12.2019 | 5.12.2019 | 20.12.2019 | 3.12.2019 |
Chireón a.s. | PZT | 132 01000 - léky; celkem 2 538,00 Kč | 2 538,00 Kč | 3 070,98 Kč | 3.12.2019 | 5.12.2019 | 20.12.2019 | 3.12.2019 |
BIO-RAD spol.s r.o. | LIQUIC QUAJI. URINE TOX.ECHANT | 501 04020 520 - laboratorní materiál; celkem 6 730,02 Kč | 6 730,02 Kč | 6 730,02 Kč | 28.11.2019 | 5.12.2019 | 20.12.2019 | |
EP ENERGY TRADING, a.s. | záloha na el. energii 12/2019 - V Sídlišti 144 | 314 01000 - poskytnuté zálohy - energie; celkem 165,29 Kč | 165,29 Kč | 200,00 Kč | 5.12.2019 | 5.12.2019 | 12.12.2019 | 15.12.2019 |
EP ENERGY TRADING, a.s. | záloha na el. energii 12/2019 - V Sídlišti 156 | 314 01000 - poskytnuté zálohy - energie; celkem 165,29 Kč | 165,29 Kč | 200,00 Kč | 5.12.2019 | 5.12.2019 | 12.12.2019 | 15.12.2019 |
EP ENERGY TRADING, a.s. | záloha na el. energii 12/2019 - V Sídlišti 157 | 314 01000 - poskytnuté zálohy - energie; celkem 165,29 Kč | 165,29 Kč | 200,00 Kč | 5.12.2019 | 5.12.2019 | 12.12.2019 | 15.12.2019 |
EP ENERGY TRADING, a.s. | záloha na el. energii 12/2019 - V Sídlišti 158 | 314 01000 - poskytnuté zálohy - energie; celkem 165,29 Kč | 165,29 Kč | 200,00 Kč | 5.12.2019 | 5.12.2019 | 12.12.2019 | 15.12.2019 |
VYROUBAL TEXTILES s.r.o. | perlan role | 111 02000 - Pořízení zásob - sklad MTZ; celkem 38 357,00 Kč | 38 357,00 Kč | 38 357,00 Kč | 11.9.2019 | 12.9.2019 | 16.12.2019 | |
Phoenix | Léky | 132 01000 - léky; celkem 686,99 Kč | 686,99 Kč | 755,69 Kč | 15.9.2019 | 17.9.2019 | 20.12.2019 | 10.9.2019 |
Phoenix | Léky | 132 01000 - léky; celkem 713,03 Kč 132 01000 - léky; celkem 0,02 Kč | 713,03 Kč | 784,33 Kč | 15.9.2019 | 17.9.2019 | 20.12.2019 | 13.9.2019 |
Phoenix | Léky | 132 01000 - léky; celkem 348,70 Kč | 348,70 Kč | 383,57 Kč | 30.9.2019 | 30.9.2019 | 16.12.2019 | 27.9.2019 |
Sanofi-aventis,s.r.o | Léky | 132 01000 - léky; celkem 2 080,54 Kč 132 01000 - léky; celkem -0,01 Kč | 2 080,54 Kč | 2 288,59 Kč | 9.10.2019 | 11.10.2019 | 16.12.2019 | 9.10.2019 |
Phoenix | Léky | 132 01000 - léky; celkem 127,93 Kč | 127,93 Kč | 140,72 Kč | 10.10.2019 | 11.10.2019 | 16.12.2019 | 10.10.2019 |
Phoenix | Léky | 132 01000 - léky; celkem 1 044,43 Kč 132 01000 - léky; celkem -0,01 Kč | 1 044,43 Kč | 1 148,87 Kč | 10.10.2019 | 11.10.2019 | 16.12.2019 | 11.10.2019 |
Phoenix | Léky | 132 01000 - léky; celkem 4 226,15 Kč 132 01000 - léky; celkem -0,01 Kč | 4 226,15 Kč | 4 648,77 Kč | 15.10.2019 | 17.10.2019 | 20.12.2019 | 16.10.2019 |
Phoenix | Léky | 132 01000 - léky; celkem 127,93 Kč | 127,93 Kč | 140,72 Kč | 17.10.2019 | 18.10.2019 | 20.12.2019 | 17.10.2019 |
Phoenix | Léky | 132 01000 - léky; celkem 351,94 Kč | 351,94 Kč | 387,13 Kč | 18.10.2019 | 21.10.2019 | 20.12.2019 | 21.10.2019 |
Jiří Sovadina-S.B.CH.instal. | instalatérský materiál | 111 02000 - Pořízení zásob - sklad MTZ; celkem 3 809,00 Kč | 3 809,00 Kč | 3 809,00 Kč | 31.10.2019 | 31.10.2019 | 20.12.2019 | |
Vladislav Korčák | mýdlo tekuté 5l | 111 02000 - Pořízení zásob - sklad MTZ; celkem 2 241,00 Kč | 2 241,00 Kč | 2 241,00 Kč | 8.11.2019 | 8.11.2019 | 16.12.2019 | |
Alliance Healthcare s.r.o. | Léky | 132 01000 - léky; celkem 21 413,22 Kč 132 01000 - léky; celkem -0,01 Kč | 21 413,22 Kč | 23 554,54 Kč | 6.11.2019 | 8.11.2019 | 16.12.2019 | 7.11.2019 |
Alliance Healthcare s.r.o. | Léky | 132 01000 - léky; celkem 5 988,66 Kč | 5 988,66 Kč | 6 587,53 Kč | 7.11.2019 | 11.11.2019 | 16.12.2019 | 8.11.2019 |
Phoenix | Léky | 132 01000 - léky; celkem 193 387,12 Kč 132 01000 - léky; celkem 2 556,06 Kč 132 01000 - léky; celkem 3 535,56 Kč 132 01000 - léky; celkem 0,57 Kč | 199 478,74 Kč | 219 943,33 Kč | 7.11.2019 | 11.11.2019 | 16.12.2019 | 8.11.2019 |
STILUS TRADE spol. s r.o. | kancelářské potřeby | 111 02000 - Pořízení zásob - sklad MTZ; celkem 9 591,00 Kč | 9 591,00 Kč | 9 591,00 Kč | 8.11.2019 | 11.11.2019 | 16.12.2019 | |
Pharmos, a.s. | Léky | 132 01000 - léky; celkem 3 010,00 Kč | 3 010,00 Kč | 3 311,00 Kč | 11.11.2019 | 11.11.2019 | 16.12.2019 | 11.11.2019 |
ISC Communication Czech a.s. | LED žárovky | 111 02000 - Pořízení zásob - sklad MTZ; celkem 3 605,51 Kč | 3 605,51 Kč | 3 605,51 Kč | 8.11.2019 | 12.11.2019 | 16.12.2019 | |
MALKOL CZO, spol. s r.o. | PZT | 132 01000 - léky; celkem 543,60 Kč | 543,60 Kč | 625,14 Kč | 12.11.2019 | 12.11.2019 | 16.12.2019 | 8.11.2019 |
CZ-Hamico s.r.o. | STAPRO import - potraviny | 111 01000 - Pořízení zásob - kuchyně; celkem 20 581,96 Kč 503 00000 740 - spotřeba jiných nesklad. dodávek - cenová odchylka; celkem 0,04 Kč | 20 582,00 Kč | 20 582,00 Kč | 11.11.2019 | 11.11.2019 | 16.12.2019 | |
JIZERSKÉ PEKÁRNY spol. s r.o. | STAPRO import - potraviny | 111 01000 - Pořízení zásob - kuchyně; celkem 6 067,98 Kč 111 01000 - Pořízení zásob - kuchyně; celkem 19 964,00 Kč 111 01000 - Pořízení zásob - kuchyně; celkem 2 464,45 Kč 111 01000 - Pořízení zásob - kuchyně; celkem 2 962,06 Kč 111 01000 - Pořízení zásob - kuchyně; celkem 3 558,68 Kč 503 00000 740 - spotřeba jiných nesklad. dodávek - cenová odchylka; celkem -0,01 Kč | 35 017,16 Kč | 35 017,16 Kč | 6.11.2019 | 6.11.2019 | 16.12.2019 | |
JIZERSKÉ PEKÁRNY spol. s r.o. | STAPRO import - potraviny | 111 01000 - Pořízení zásob - kuchyně; celkem 8 980,35 Kč 111 01000 - Pořízení zásob - kuchyně; celkem 3 570,87 Kč 111 01000 - Pořízení zásob - kuchyně; celkem 5 934,58 Kč 111 01000 - Pořízení zásob - kuchyně; celkem 14 552,11 Kč 111 01000 - Pořízení zásob - kuchyně; celkem 2 910,08 Kč 503 00000 740 - spotřeba jiných nesklad. dodávek - cenová odchylka; celkem -0,02 Kč | 35 947,97 Kč | 35 947,97 Kč | 11.11.2019 | 11.11.2019 | 20.12.2019 | |
Pharmos, a.s. | Léky | 132 01000 - léky; celkem 12 499,00 Kč 132 01000 - léky; celkem 0,09 Kč | 12 499,00 Kč | 13 748,90 Kč | 12.11.2019 | 13.11.2019 | 16.12.2019 | 12.11.2019 |
HIPPO spol. s. r. o. | Vytvoření uživatelského tiskového výstupu. | 518 09020 901 - údržba softwaru,upgrade,webhosting; celkem 605,00 Kč | 605,00 Kč | 605,00 Kč | 12.11.2019 | 13.11.2019 | 16.12.2019 | |
Granimex CZ s.r.o. | pytle odpadové | 111 02000 - Pořízení zásob - sklad MTZ; celkem 24 621,69 Kč | 24 621,69 Kč | 24 621,69 Kč | 13.11.2019 | 14.11.2019 | 20.12.2019 | |
Santé - zdravotní obuv, s.r.o. | zdravotní obuv | 111 02000 - Pořízení zásob - sklad MTZ; celkem 6 981,00 Kč | 6 981,00 Kč | 6 981,00 Kč | 12.11.2019 | 14.11.2019 | 16.12.2019 | |
Bidfood Czech Republic s.r.o. | STAPRO import - potraviny | 111 01000 - Pořízení zásob - kuchyně; celkem 2 764,60 Kč | 2 764,60 Kč | 2 764,60 Kč | 13.11.2019 | 13.11.2019 | 20.12.2019 | |
synlab czech s.r.o. | Agregované výkony 10/2019 | 518 10011 999 - ostatní nevýrobní služby - agregované výkony; celkem 3 745,50 Kč | 3 745,50 Kč | 3 745,50 Kč | 12.11.2019 | 14.11.2019 | 16.12.2019 | |
Démos trade, a.s. | desky, lišty | 111 02000 - Pořízení zásob - sklad MTZ; celkem 20 735,00 Kč | 20 735,00 Kč | 20 735,00 Kč | 13.11.2019 | 15.11.2019 | 20.12.2019 | |
Pavel Opelka | Malířské práce | 511 01001 750 - opravy a údržba stavební, malování; celkem 95 859,04 Kč | 95 859,04 Kč | 95 859,04 Kč | 13.11.2019 | 14.11.2019 | 20.12.2019 | |
ha-vel internet s.r.o. | Vyúčtování - pevná linka 10/2019 | 518 01011 999 - telefonní poplatky - pevná linka; celkem 2 501,09 Kč | 2 501,09 Kč | 2 501,09 Kč | 14.11.2019 | 15.11.2019 | 20.12.2019 | |
Alliance Healthcare s.r.o. | Léky | 132 01000 - léky; celkem 5 389,90 Kč 132 01000 - léky; celkem 0,01 Kč | 5 389,90 Kč | 5 928,89 Kč | 14.11.2019 | 18.11.2019 | 20.12.2019 | 15.11.2019 |
Alliance Healthcare s.r.o. | Léky | 132 01000 - léky; celkem 28 550,96 Kč 132 01000 - léky; celkem -0,01 Kč | 28 550,96 Kč | 31 406,06 Kč | 14.11.2019 | 18.11.2019 | 20.12.2019 | 15.11.2019 |
CZ-Hamico s.r.o. | STAPRO import - potraviny | 111 01000 - Pořízení zásob - kuchyně; celkem 20 529,75 Kč 503 00000 740 - spotřeba jiných nesklad. dodávek - cenová odchylka; celkem 0,25 Kč | 20 530,00 Kč | 20 530,00 Kč | 15.11.2019 | 15.11.2019 | 20.12.2019 | |
GASTROPLUS LOUNY s.r.o. | STAPRO import - potraviny | 111 01000 - Pořízení zásob - kuchyně; celkem 8 958,50 Kč | 8 958,50 Kč | 8 958,50 Kč | 18.11.2019 | 18.11.2019 | 16.12.2019 | |
MC Systems & Services, s.r.o. | Servis kamerového systému 11/2019 | 518 10013 799 - ostatní nevýrobní služby - údržba kamerového systému; celkem 16 328,95 Kč | 16 328,95 Kč | 16 328,95 Kč | 18.11.2019 | 18.11.2019 | 20.12.2019 | |
Technoton | Tonery | 111 02000 - Pořízení zásob - sklad MTZ; celkem 8 603,10 Kč | 8 603,10 Kč | 8 603,10 Kč | 14.11.2019 | 19.11.2019 | 20.12.2019 | |
Technoton | Tonery | 111 02000 - Pořízení zásob - sklad MTZ; celkem 3 291,20 Kč | 3 291,20 Kč | 3 291,20 Kč | 19.11.2019 | 19.11.2019 | 16.12.2019 | |
DITIS - spol. s r. o. | tiskopisy, sáčky | 111 02000 - Pořízení zásob - sklad MTZ; celkem 4 737,50 Kč | 4 737,50 Kč | 4 737,50 Kč | 15.11.2019 | 19.11.2019 | 20.12.2019 | |
EP ENERGY TRADING, a.s. | záloha na el. energii 12/2019 - V Sídlišti 159 | 314 01000 - poskytnuté zálohy - energie; celkem 165,29 Kč | 165,29 Kč | 200,00 Kč | 5.12.2019 | 5.12.2019 | 12.12.2019 | 15.12.2019 |
EP ENERGY TRADING, a.s. | záloha na el. energii 12/2019 - V Sídlišti 176 | 314 01000 - poskytnuté zálohy - energie; celkem 165,29 Kč | 165,29 Kč | 200,00 Kč | 5.12.2019 | 5.12.2019 | 12.12.2019 | 15.12.2019 |
EP ENERGY TRADING, a.s. | záloha na el. energii 12/2019 - V Sídlišti 200 | 314 01000 - poskytnuté zálohy - energie; celkem 165,29 Kč | 165,29 Kč | 200,00 Kč | 5.12.2019 | 5.12.2019 | 12.12.2019 | 15.12.2019 |
EP ENERGY TRADING, a.s. | záloha na el. energii 12/2019 - V Sídlišti 201 | 314 01000 - poskytnuté zálohy - energie; celkem 165,29 Kč | 165,29 Kč | 200,00 Kč | 5.12.2019 | 5.12.2019 | 12.12.2019 | 15.12.2019 |
EP ENERGY TRADING, a.s. | záloha na el. energii 12/2019 - V Sídlišti 261 | 314 01000 - poskytnuté zálohy - energie; celkem 165,29 Kč | 165,29 Kč | 200,00 Kč | 5.12.2019 | 5.12.2019 | 12.12.2019 | 15.12.2019 |
EP ENERGY TRADING, a.s. | záloha na el. energii 12/2019 - V Sídlišti 259 | 314 01000 - poskytnuté zálohy - energie; celkem 165,29 Kč | 165,29 Kč | 200,00 Kč | 5.12.2019 | 5.12.2019 | 12.12.2019 | 15.12.2019 |
EP ENERGY TRADING, a.s. | záloha na el. energii 12/2019 - V Sídlišti 262 | 314 01000 - poskytnuté zálohy - energie; celkem 4 049,59 Kč | 4 049,59 Kč | 4 900,00 Kč | 5.12.2019 | 5.12.2019 | 12.12.2019 | 15.12.2019 |
EP ENERGY TRADING, a.s. | záloha na el. energii 12/2019 - V Sídlišti 262 | 314 01000 - poskytnuté zálohy - energie; celkem 495,87 Kč | 495,87 Kč | 600,00 Kč | 5.12.2019 | 5.12.2019 | 12.12.2019 | 15.12.2019 |
EP ENERGY TRADING, a.s. | záloha na el. energii 12/2019 - V Sídlišti 262 | 314 01000 - poskytnuté zálohy - energie; celkem 165,29 Kč | 165,29 Kč | 200,00 Kč | 5.12.2019 | 5.12.2019 | 12.12.2019 | 15.12.2019 |
EP ENERGY TRADING, a.s. | záloha na el. energii 12/2019 - V Sídlišti 262 | 314 01000 - poskytnuté zálohy - energie; celkem 247,93 Kč | 247,93 Kč | 300,00 Kč | 5.12.2019 | 5.12.2019 | 12.12.2019 | 15.12.2019 |
EP ENERGY TRADING, a.s. | záloha na el. energii 12/2019 - V Sídlišti 262 | 314 01000 - poskytnuté zálohy - energie; celkem 165,29 Kč | 165,29 Kč | 200,00 Kč | 5.12.2019 | 5.12.2019 | 12.12.2019 | 15.12.2019 |
Zemědělská Cítov, a.s. | STAPRO import - potraviny | 111 01000 - Pořízení zásob - kuchyně; celkem 2 235,60 Kč 111 01000 - Pořízení zásob - kuchyně; celkem 2 235,60 Kč 111 01000 - Pořízení zásob - kuchyně; celkem 1 490,40 Kč 111 01000 - Pořízení zásob - kuchyně; celkem 2 235,60 Kč 111 01000 - Pořízení zásob - kuchyně; celkem 2 235,60 Kč 503 00000 740 - spotřeba jiných nesklad. dodávek - cenová odchylka; celkem 0,20 Kč | 10 433,00 Kč | 10 433,00 Kč | 5.12.2019 | 5.12.2019 | 16.12.2019 | |
ALIMPEX-LOUNY, S.R.O | STAPRO import - potraviny | 111 01000 - Pořízení zásob - kuchyně; celkem 16 189,59 Kč 111 01000 - Pořízení zásob - kuchyně; celkem 10 583,91 Kč | 26 773,50 Kč | 26 773,50 Kč | 2.12.2019 | 2.12.2019 | 20.12.2019 | |
Martin Růzha | STAPRO import - potraviny | 111 01000 - Pořízení zásob - kuchyně; celkem 14 505,25 Kč 111 01000 - Pořízení zásob - kuchyně; celkem 21 362,40 Kč 503 00000 740 - spotřeba jiných nesklad. dodávek - cenová odchylka; celkem -0,01 Kč | 35 867,64 Kč | 35 867,64 Kč | 5.12.2019 | 5.12.2019 | 16.12.2019 | |
ALIMPEX-LOUNY, S.R.O | STAPRO import - potraviny | 111 01000 - Pořízení zásob - kuchyně; celkem 8 292,88 Kč 111 01000 - Pořízení zásob - kuchyně; celkem 15 859,88 Kč | 24 152,76 Kč | 24 152,76 Kč | 3.12.2019 | 3.12.2019 | 16.12.2019 | |
Martin Růzha | STAPRO import - potraviny | 111 01000 - Pořízení zásob - kuchyně; celkem 9 551,05 Kč 111 01000 - Pořízení zásob - kuchyně; celkem 15 749,72 Kč 503 00000 740 - spotřeba jiných nesklad. dodávek - cenová odchylka; celkem -0,02 Kč | 25 300,75 Kč | 25 300,75 Kč | 5.12.2019 | 5.12.2019 | 16.12.2019 | |
Helcl Ovoce zelenina s.r.o. | STAPRO import - potraviny | 111 01000 - Pořízení zásob - kuchyně; celkem 5 919,45 Kč | 5 919,45 Kč | 5 919,45 Kč | 5.12.2019 | 5.12.2019 | 20.12.2019 | |
Alliance Healthcare s.r.o. | Léky | 132 01000 - léky; celkem 646,10 Kč 132 01000 - léky; celkem -0,01 Kč | 646,10 Kč | 710,71 Kč | 15.11.2019 | 19.11.2019 | 20.12.2019 | 18.11.2019 |
Linde Gas a.s. | kyslík CONOXIA | 111 02000 - Pořízení zásob - sklad MTZ; celkem 4 968,00 Kč | 4 968,00 Kč | 4 968,00 Kč | 30.11.2019 | 5.12.2019 | 20.12.2019 | |
BioVendor - Laboratorní medicína a.s. | AMPHETAMINES | 501 04020 520 - laboratorní materiál; celkem 12 450,17 Kč | 12 450,17 Kč | 12 450,17 Kč | 5.12.2019 | 5.12.2019 | 20.12.2019 | |
BioVendor - Laboratorní medicína a.s. | CRP | 501 04020 520 - laboratorní materiál; celkem 3 404,43 Kč | 3 404,43 Kč | 3 404,43 Kč | 5.12.2019 | 5.12.2019 | 20.12.2019 | |
STAPRO s. r. o. | Servisní služby dle smlouvy 11/2019 | 518 09020 740 - údržba softwaru,upgrade,webhosting; celkem 11 450,56 Kč | 11 450,56 Kč | 11 450,56 Kč | 5.12.2019 | 5.12.2019 | 20.12.2019 | |
Chireón a.s. | EKG BeneHeart R12 | 416 02001 - FRIM - čerpání z vlastních zdrojů - ostatní; celkem 49 657,19 Kč 042 01000 - NDHM zdravotnická a laboratorní technika; celkem 49 657,19 Kč | 49 657,19 Kč | 49 657,19 Kč | 4.12.2019 | 5.12.2019 | 20.12.2019 | |
Perfect Distribution a.s. | Dezinfekce | 132 01000 - léky; celkem 12 548,20 Kč 132 01000 - léky; celkem -0,04 Kč | 12 548,20 Kč | 15 183,32 Kč | 5.12.2019 | 6.12.2019 | 20.12.2019 | 4.12.2019 |
DERMIA | PZT | 132 01000 - léky; celkem 6 110,70 Kč 132 01000 - léky; celkem 371,94 Kč 132 01000 - léky; celkem -0,13 Kč | 6 482,64 Kč | 7 477,36 Kč | 3.12.2019 | 6.12.2019 | 20.12.2019 | 3.12.2019 |
DERMIA | PZT | 132 01000 - léky; celkem 4 339,92 Kč 132 01000 - léky; celkem 1 873,11 Kč 132 01000 - léky; celkem -0,19 Kč | 6 213,03 Kč | 7 257,38 Kč | 3.12.2019 | 6.12.2019 | 20.12.2019 | 3.12.2019 |
JK-Trading s.r.o. Praha | PZT | 132 01000 - léky; celkem 4 465,97 Kč 132 01000 - léky; celkem -0,06 Kč | 4 465,97 Kč | 5 135,87 Kč | 2.12.2019 | 6.12.2019 | 20.12.2019 | 2.12.2019 |
Phoenix | Léky | 132 01000 - léky; celkem 1 445,51 Kč | 1 445,51 Kč | 1 590,06 Kč | 15.11.2019 | 19.11.2019 | 20.12.2019 | 12.11.2019 |
STROM PRAHA a.s. | Pneu 8129 | 501 07070 721 - náhradní díly, kromě na výpočetní techniku; celkem 9 196,00 Kč | 9 196,00 Kč | 9 196,00 Kč | 15.11.2019 | 19.11.2019 | 16.12.2019 | |
Phoenix | Léky | 132 01000 - léky; celkem 109 723,06 Kč 132 01000 - léky; celkem 3 016,91 Kč 132 01000 - léky; celkem 2 629,00 Kč 132 01000 - léky; celkem -0,18 Kč | 115 368,97 Kč | 127 345,91 Kč | 15.11.2019 | 19.11.2019 | 20.12.2019 | 18.11.2019 |
JIZERSKÉ PEKÁRNY spol. s r.o. | STAPRO import - potraviny | 111 01000 - Pořízení zásob - kuchyně; celkem 2 649,26 Kč 111 01000 - Pořízení zásob - kuchyně; celkem 4 950,18 Kč 111 01000 - Pořízení zásob - kuchyně; celkem 11 010,91 Kč 111 01000 - Pořízení zásob - kuchyně; celkem 8 681,93 Kč 111 01000 - Pořízení zásob - kuchyně; celkem 6 000,13 Kč 503 00000 740 - spotřeba jiných nesklad. dodávek - cenová odchylka; celkem -0,02 Kč | 33 292,39 Kč | 33 292,39 Kč | 18.11.2019 | 18.11.2019 | 20.12.2019 | |
Pragoperun, s.r.o. | Opravy prádelenských strojů | 511 03001 730 - ostatní údržba a opravy; celkem 5 394,00 Kč | 5 394,00 Kč | 5 394,00 Kč | 17.11.2019 | 20.11.2019 | 16.12.2019 |