2024 | 10 | 09 | 08 | 07 | 06 | 05 | 04 | 03 | 02 | 01 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
31 | 65 | 63 | 86 | 72 | 72 | 94 | 83 | 78 | 77 |
2023 | 12 | 11 | 10 | 09 | 08 | 07 | 06 | 05 | 04 | 03 | 02 | 01 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
84 | 73 | 85 | 58 | 69 | 69 | 79 | 85 | 78 | 106 | 69 | 91 |
2022 | 12 | 11 | 10 | 09 | 08 | 07 | 06 | 05 | 04 | 03 | 02 | 01 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
91 | 85 | 67 | 95 | 81 | 67 | 79 | 79 | 71 | 86 | 76 | 84 |
2021 | 12 | 11 | 10 | 09 | 08 | 07 | 06 | 05 | 04 | 03 | 02 | 01 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
75 | 93 | 90 | 70 | 71 | 70 | 69 | 76 | 80 | 90 | 88 | 98 |
2020 | 12 | 11 | 10 | 09 | 08 | 07 | 06 | 05 | 04 | 03 | 02 | 01 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
94 | 110 | 84 | 95 | 74 | 105 | 103 | 104 | 96 | 99 | 82 | 82 |
2019 | 12 | 11 | 10 | 09 | 08 | 07 | 06 | 05 | 04 | 03 | 02 | 01 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
98 | 101 | 102 | 102 | 89 | 94 | 91 | 106 | 79 | 86 | 81 | 94 |
2018 | 12 | 11 | 10 |
---|---|---|---|
56 | 10 | 3 |
2015 | 02 |
---|---|
1 |
Rozhodným údajem pro zařazení faktury do měsíce a roku je Datum plnění.
Není-li údaj vyplněn, faktury nejsou do statistiky zahrnuty.
Dodavatel | Účel platby | Položky | Částka bez DPH | Částka s DPH | Datum vystavení | Datum přijetí | Datum úhrady | Datum plnění |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Česká pošta, s.p. | Poštovné I. dekáda 11/2019 | 518 01020 901 - poštovné; celkem 5 256,00 Kč | 5 256,00 Kč | 5 256,00 Kč | 18.11.2019 | 20.11.2019 | 2.12.2019 | |
Démos trade, a.s. | šrouby, podložky, nohy nábytkové, lišty | 111 02000 - Pořízení zásob - sklad MTZ; celkem 2 926,00 Kč | 2 926,00 Kč | 2 926,00 Kč | 15.11.2019 | 19.11.2019 | 20.12.2019 | |
Phoenix | Léky | 132 01000 - léky; celkem 39 960,93 Kč 132 01000 - léky; celkem 1 821,75 Kč 132 01000 - léky; celkem 1 839,29 Kč 132 01000 - léky; celkem 0,14 Kč | 43 621,97 Kč | 48 277,57 Kč | 19.11.2019 | 21.11.2019 | 20.12.2019 | 20.11.2019 |
Pharmos, a.s. | Léky | 132 01000 - léky; celkem 6 622,00 Kč | 6 622,00 Kč | 7 284,20 Kč | 19.11.2019 | 21.11.2019 | 20.12.2019 | 19.11.2019 |
DERMIA | PZT | 132 01000 - léky; celkem 895,50 Kč 132 01000 - léky; celkem 566,51 Kč 132 01000 - léky; celkem -0,07 Kč | 1 462,01 Kč | 1 715,31 Kč | 3.12.2019 | 6.12.2019 | 20.12.2019 | 3.12.2019 |
DERMIA | PZT | 132 01000 - léky; celkem 35 557,68 Kč 132 01000 - léky; celkem 1 647,01 Kč 132 01000 - léky; celkem -0,30 Kč | 37 204,69 Kč | 42 884,21 Kč | 3.12.2019 | 6.12.2019 | 20.12.2019 | 3.12.2019 |
BOULIT s.r.o. | Dveře bezpečnostní | 321 01000 - dodavatelé neinvestiční; celkem -7 933,00 Kč 111 02000 - Pořízení zásob - sklad MTZ; celkem 15 867,00 Kč | 7 934,00 Kč | 7 934,00 Kč | 6.12.2019 | 6.12.2019 | 9.12.2019 | |
Ing. František Záveský | Poradenská a konzultační činnost 11/2019 | 549 01010 710 - právní a poradenská činnost; celkem 32 392,50 Kč | 32 392,50 Kč | 32 392,50 Kč | 4.12.2019 | 9.12.2019 | 12.12.2019 | |
OKAY s.r.o. | křesla | 111 02000 - Pořízení zásob - sklad MTZ; celkem 38 750,00 Kč | 38 750,00 Kč | 38 750,00 Kč | 8.11.2019 | 18.11.2019 | 16.12.2019 | |
MAPO medical s.r.o. | PZT | 132 01000 - léky; celkem 10 222,00 Kč 132 01000 - léky; celkem 36 239,00 Kč 132 01000 - léky; celkem -0,43 Kč | 46 461,00 Kč | 55 604,49 Kč | 18.11.2019 | 21.11.2019 | 20.12.2019 | 18.11.2019 |
Citus, s.r.o. | STAPRO import - potraviny | 111 01000 - Pořízení zásob - kuchyně; celkem 29 487,15 Kč 503 00000 740 - spotřeba jiných nesklad. dodávek - cenová odchylka; celkem -0,15 Kč | 29 487,00 Kč | 29 487,00 Kč | 22.11.2019 | 22.11.2019 | 20.12.2019 | |
GASTROPLUS LOUNY s.r.o. | STAPRO import - potraviny | 111 01000 - Pořízení zásob - kuchyně; celkem 42 350,45 Kč 503 00000 740 - spotřeba jiných nesklad. dodávek - cenová odchylka; celkem -0,02 Kč | 42 350,43 Kč | 42 350,43 Kč | 22.11.2019 | 22.11.2019 | 16.12.2019 | |
GASTROPLUS LOUNY s.r.o. | STAPRO import - potraviny | 111 01000 - Pořízení zásob - kuchyně; celkem 2 711,13 Kč | 2 711,13 Kč | 2 711,13 Kč | 22.11.2019 | 22.11.2019 | 16.12.2019 | |
DERMIA | PZT | 132 01000 - léky; celkem 6 110,70 Kč 132 01000 - léky; celkem 371,94 Kč 132 01000 - léky; celkem -0,39 Kč | 6 482,64 Kč | 7 477,36 Kč | 5.12.2019 | 9.12.2019 | 20.12.2019 | 5.12.2019 |
FISCHER DENTAL s.r.o. | Servis a údržba zdrav. prostředku - Diplomat | 511 03001 203 - ostatní údržba a opravy; celkem 7 086,00 Kč | 7 086,00 Kč | 7 086,00 Kč | 4.12.2019 | 9.12.2019 | 20.12.2019 | |
DEGA CZ, s.r.o. | Pravidelná kontrola v kalibraci plynových detektorů | 518 10012 782 - ostatní nevýrobní služby - revize a kontroly,STK; celkem 12 204,06 Kč | 12 204,06 Kč | 12 204,06 Kč | 29.11.2019 | 10.12.2019 | 20.12.2019 | |
Česká pošta, s.p. | Poštovné III. dekáda 11/2019 | 518 01020 901 - poštovné; celkem 4 007,00 Kč | 4 007,00 Kč | 4 007,00 Kč | 4.12.2019 | 9.12.2019 | 18.12.2019 | |
STAVMAT Mazourek, s. r. o. | stavební materiál | 111 02000 - Pořízení zásob - sklad MTZ; celkem 3 572,00 Kč 111 02000 - Pořízení zásob - sklad MTZ; celkem 1 590,00 Kč 111 02000 - Pořízení zásob - sklad MTZ; celkem 205,00 Kč 503 00000 750 - spotřeba jiných nesklad. dodávek - cenová odchylka; celkem -47,00 Kč 503 00000 750 - spotřeba jiných nesklad. dodávek - cenová odchylka; celkem -11,00 Kč 503 00000 750 - spotřeba jiných nesklad. dodávek - cenová odchylka; celkem 0,49 Kč | 5 309,49 Kč | 5 309,49 Kč | 3.12.2019 | 9.12.2019 | 20.12.2019 | |
Karel Kdýr, Gastroone | Oprava tlakové pánve | 511 03001 740 - ostatní údržba a opravy; celkem 7 787,56 Kč | 7 787,56 Kč | 7 787,56 Kč | 29.11.2019 | 11.12.2019 | 20.12.2019 | |
Helcl Ovoce zelenina s.r.o. | STAPRO import - potraviny | 111 01000 - Pořízení zásob - kuchyně; celkem 9 197,89 Kč | 9 197,89 Kč | 9 197,89 Kč | 11.12.2019 | 11.12.2019 | 20.12.2019 | |
Tomáš Kraupner-junior | vložky FAB - plastové vchodové dveře | 111 02000 - Pořízení zásob - sklad MTZ; celkem 2 994,00 Kč | 2 994,00 Kč | 2 994,00 Kč | 12.12.2019 | 13.12.2019 | 20.12.2019 | |
GASTROPLUS LOUNY s.r.o. | STAPRO import - potraviny | 111 01000 - Pořízení zásob - kuchyně; celkem 8 185,13 Kč | 8 185,13 Kč | 8 185,13 Kč | 22.11.2019 | 22.11.2019 | 20.12.2019 | |
Pewa, s.r.o. | STAPRO import - potraviny | 111 01000 - Pořízení zásob - kuchyně; celkem 11 368,31 Kč | 11 368,31 Kč | 11 368,31 Kč | 22.11.2019 | 22.11.2019 | 16.12.2019 | |
STATECH s.r.o. | Revize prac. stroje Z 51/30-Z-5130M 2098 | 518 10012 721 - ostatní nevýrobní služby - revize a kontroly,STK; celkem 13 590,84 Kč | 13 590,84 Kč | 13 590,84 Kč | 22.11.2019 | 25.11.2019 | 20.12.2019 | |
Ing. Markéta Svobodová | Dendrologické posouzení 26 ks. dřevin. | 518 10010 799 - ostatní nevýrobní služby; celkem 12 730,00 Kč | 12 730,00 Kč | 12 730,00 Kč | 23.11.2019 | 26.11.2019 | 16.12.2019 | |
BioVendor - Laboratorní medicína a.s. | ISE CALIBRATOR SOLUTION,CLEANINIG SOLUTION, DILUENT | 501 04020 520 - laboratorní materiál; celkem 10 487,80 Kč | 10 487,80 Kč | 10 487,80 Kč | 25.11.2019 | 26.11.2019 | 16.12.2019 | |
Pavel Opelka | Malířské práce | 511 01001 710 - opravy a údržba stavební, malování; celkem 15 891,00 Kč | 15 891,00 Kč | 15 891,00 Kč | 18.11.2019 | 26.11.2019 | 20.12.2019 | |
BioVendor - Laboratorní medicína a.s. | Oprava - Konelab 30i | 511 03001 520 - ostatní údržba a opravy; celkem 20 272,61 Kč | 20 272,61 Kč | 20 272,61 Kč | 26.11.2019 | 26.11.2019 | 16.12.2019 | |
Plzeňský Prazdroj, a. s. | Prohlídka pivovaru | 412 02001 - FKSP - čerpání kultura a tělovýchova; celkem 5 225,00 Kč | 5 225,00 Kč | 5 225,00 Kč | 21.11.2019 | 21.11.2019 | 3.12.2019 | |
TOP TRANS HIGHWAY s.r.o. | FKSP - Autobusová přeprava osob - Horní Beřkovice - Praha a zpět - Kvítek Mandragory | 412 02001 - FKSP - čerpání kultura a tělovýchova; celkem 5 746,29 Kč | 5 746,29 Kč | 5 746,29 Kč | 25.11.2019 | 28.11.2019 | 3.12.2019 | |
TOP TRANS HIGHWAY s.r.o. | FKSP - Autobusová přeprava osob - Horní Beřkovice - Plzeň - Pivovar Plzeň | 412 02001 - FKSP - čerpání kultura a tělovýchova; celkem 11 678,92 Kč | 11 678,92 Kč | 11 678,92 Kč | 25.11.2019 | 28.11.2019 | 3.12.2019 | |
REHABILITACE ZBYNĚK TEPLÝ s.r.o. | Masáže | 412 02008 - FKSP - čerpání masáže zaměstnanci; celkem 5 000,00 Kč | 5 000,00 Kč | 5 000,00 Kč | 29.11.2019 | 2.12.2019 | 12.12.2019 | |
Mgr. Martina Pospíšilová | Masáže | 412 02008 - FKSP - čerpání masáže zaměstnanci; celkem 11 000,00 Kč | 11 000,00 Kč | 11 000,00 Kč | 30.11.2019 | 10.12.2019 | 27.12.2019 | |
TOP TRANS HIGHWAY s.r.o. | FKSP - Autobusová přeprava osob - Horní Beřkovice - Plzeň - Pivovar Plzeň | 412 02001 - FKSP - čerpání kultura a tělovýchova; celkem 6 474,71 Kč | 6 474,71 Kč | 6 474,71 Kč | 16.12.2019 | 19.12.2019 | 27.12.2019 | |
KOVOMONT Roudnice, s.r.o. | Oprava VZT v koupelnách pacientů odd.2A/422 a 6C/461 | 511 01001 422 - opravy a údržba stavební, malování; celkem 6 438,00 Kč 511 01001 461 - opravy a údržba stavební, malování; celkem 6 438,00 Kč | 15 579,96 Kč | 12 876,00 Kč | 19.11.2019 | 25.11.2019 | 20.12.2019 | 19.11.2019 |
Chironax, spol. s r.o. | BTK - polohovacích lůžek 451, 453 | 518 10012 453 - ostatní nevýrobní služby - revize a kontroly,STK; celkem 9 619,50 Kč 518 10012 451 - ostatní nevýrobní služby - revize a kontroly,STK; celkem 11 850,46 Kč | 21 469,96 Kč | 21 469,96 Kč | 25.11.2019 | 27.11.2019 | 16.12.2019 | |
Zdravotní ústav v Ústí n. L. | Kontrola účinnosti sterilizace - lékárna | 518 10012 220 - ostatní nevýrobní služby - revize a kontroly,STK; celkem 2 559,15 Kč | 2 559,15 Kč | 2 559,15 Kč | 15.11.2019 | 27.11.2019 | 19.12.2019 | |
LUKSÍK-PROMEX s.r.o. | oděvy a obuv OOP | 111 02000 - Pořízení zásob - sklad MTZ; celkem 9 250,18 Kč | 9 250,18 Kč | 9 250,18 Kč | 21.11.2019 | 28.11.2019 | 3.12.2019 | |
GASTROPLUS LOUNY s.r.o. | STAPRO import - potraviny | 111 01000 - Pořízení zásob - kuchyně; celkem 3 654,13 Kč | 3 654,13 Kč | 3 654,13 Kč | 27.11.2019 | 27.11.2019 | 20.12.2019 | |
GASTROPLUS LOUNY s.r.o. | STAPRO import - potraviny | 111 01000 - Pořízení zásob - kuchyně; celkem 46 398,32 Kč 503 00000 740 - spotřeba jiných nesklad. dodávek - cenová odchylka; celkem -0,03 Kč | 46 398,29 Kč | 46 398,29 Kč | 27.11.2019 | 27.11.2019 | 20.12.2019 | |
ALIMPEX-LOUNY, S.R.O | STAPRO import - potraviny | 111 01000 - Pořízení zásob - kuchyně; celkem 15 419,89 Kč 111 01000 - Pořízení zásob - kuchyně; celkem 5 499,53 Kč | 20 919,42 Kč | 20 919,42 Kč | 25.11.2019 | 25.11.2019 | 3.12.2019 | |
Pewa, s.r.o. | STAPRO import - potraviny | 111 01000 - Pořízení zásob - kuchyně; celkem 19 094,03 Kč 503 00000 740 - spotřeba jiných nesklad. dodávek - cenová odchylka; celkem 0,01 Kč | 19 094,04 Kč | 19 094,04 Kč | 27.11.2019 | 27.11.2019 | 20.12.2019 | |
Pewa, s.r.o. | STAPRO import - potraviny | 111 01000 - Pořízení zásob - kuchyně; celkem 96,14 Kč | 96,14 Kč | 96,14 Kč | 27.11.2019 | 27.11.2019 | 20.12.2019 | |
Martin Růzha | STAPRO import - potraviny | 111 01000 - Pořízení zásob - kuchyně; celkem 14 017,70 Kč 111 01000 - Pořízení zásob - kuchyně; celkem 11 418,47 Kč 111 01000 - Pořízení zásob - kuchyně; celkem 8 289,55 Kč 111 01000 - Pořízení zásob - kuchyně; celkem 18,40 Kč | 33 744,12 Kč | 33 744,12 Kč | 27.11.2019 | 27.11.2019 | 3.12.2019 | |
Martin Růzha | STAPRO import - potraviny | 111 01000 - Pořízení zásob - kuchyně; celkem 25 047,07 Kč 111 01000 - Pořízení zásob - kuchyně; celkem 15 877,54 Kč 503 00000 740 - spotřeba jiných nesklad. dodávek - cenová odchylka; celkem -0,01 Kč | 40 924,60 Kč | 40 924,60 Kč | 27.11.2019 | 27.11.2019 | 3.12.2019 | |
Helcl Ovoce zelenina s.r.o. | STAPRO import - potraviny | 111 01000 - Pořízení zásob - kuchyně; celkem 6 643,46 Kč | 6 643,46 Kč | 6 643,46 Kč | 27.11.2019 | 27.11.2019 | 16.12.2019 | |
Cormen s.r.o. | čistící prostředky kuchyně | 111 02000 - Pořízení zásob - sklad MTZ; celkem 39 000,12 Kč | 39 000,12 Kč | 39 000,12 Kč | 15.11.2019 | 28.11.2019 | 3.12.2019 | |
Dräger Safety s.r.o. | Kalibrace/zkouška Alcotest | 518 10012 323 - ostatní nevýrobní služby - revize a kontroly,STK; celkem 9 250,45 Kč | 9 250,45 Kč | 9 250,45 Kč | 22.11.2019 | 27.11.2019 | 16.12.2019 | |
COLORWAY | barvy | 111 02000 - Pořízení zásob - sklad MTZ; celkem 1 740,00 Kč 111 02000 - Pořízení zásob - sklad MTZ; celkem 4 070,00 Kč | 5 810,00 Kč | 5 810,00 Kč | 28.11.2019 | 28.11.2019 | 20.12.2019 | |
BTL zdravotnická technika a.s. | BTK - Infralampa 500 | 518 10012 453 - ostatní nevýrobní služby - revize a kontroly,STK; celkem 3 177,00 Kč | 3 177,00 Kč | 3 177,00 Kč | 26.11.2019 | 28.11.2019 | 16.12.2019 | |
Zen systems s.r.o. | IT komponenety | 111 02000 - Pořízení zásob - sklad MTZ; celkem 32 546,00 Kč | 32 546,00 Kč | 32 546,00 Kč | 15.11.2019 | 25.11.2019 | 20.12.2019 | |
MUDr. Petr Hingar | Rtg. snímky | 518 10010 203 - ostatní nevýrobní služby; celkem 550,00 Kč | 550,00 Kč | 550,00 Kč | 29.11.2019 | 29.11.2019 | 16.12.2019 | |
Fojtův komorní sbor z.s. | Koncertní vystoupení Fojtova komorního sboru. | 518 10040 777 - služby pro pacienty; celkem 6 000,00 Kč | 6 000,00 Kč | 6 000,00 Kč | 29.11.2019 | 29.11.2019 | 16.12.2019 | |
BioVendor - Laboratorní medicína a.s. | Bilirubin celkový,Cholesterol, Kyselina močová | 501 04020 520 - laboratorní materiál; celkem 6 484,23 Kč | 6 484,23 Kč | 6 484,23 Kč | 29.11.2019 | 29.11.2019 | 16.12.2019 | |
Citus, s.r.o. | STAPRO import - potraviny | 111 01000 - Pořízení zásob - kuchyně; celkem 2 114,85 Kč 503 00000 740 - spotřeba jiných nesklad. dodávek - cenová odchylka; celkem 0,15 Kč | 2 115,00 Kč | 2 115,00 Kč | 29.11.2019 | 29.11.2019 | 20.12.2019 | |
GASTROPLUS LOUNY s.r.o. | STAPRO import - potraviny | 111 01000 - Pořízení zásob - kuchyně; celkem 4 479,25 Kč | 4 479,25 Kč | 4 479,25 Kč | 29.11.2019 | 29.11.2019 | 20.12.2019 | |
Václav Zoubek | STAPRO import - potraviny | 111 01000 - Pořízení zásob - kuchyně; celkem 5 210,16 Kč | 5 210,16 Kč | 5 210,16 Kč | 29.11.2019 | 29.11.2019 | 20.12.2019 | |
Pewa, s.r.o. | STAPRO import - potraviny | 111 01000 - Pořízení zásob - kuchyně; celkem 6 619,14 Kč | 6 619,14 Kč | 6 619,14 Kč | 29.11.2019 | 29.11.2019 | 20.12.2019 | |
Helcl Ovoce zelenina s.r.o. | STAPRO import - potraviny | 111 01000 - Pořízení zásob - kuchyně; celkem 10 416,86 Kč | 10 416,86 Kč | 10 416,86 Kč | 29.11.2019 | 29.11.2019 | 16.12.2019 | |
EP ENERGY TRADING, a.s. | el. energie 11/2019 | 314 01000 - poskytnuté zálohy - energie; celkem 236 363,64 Kč | 236 363,64 Kč | 286 000,00 Kč | 2.11.2019 | 2.11.2019 | 3.12.2019 | 31.12.2019 |
FISCHER DENTAL s.r.o. | Servis a údržba zdrav. prostředku - Diplomat | 518 10012 203 - ostatní nevýrobní služby - revize a kontroly,STK; celkem 3 203,00 Kč | 3 203,00 Kč | 3 203,00 Kč | 25.11.2019 | 2.12.2019 | 16.12.2019 | |
JK-Trading s.r.o. Praha | Heptaphan | 501 04020 520 - laboratorní materiál; celkem 7 163,20 Kč | 7 163,20 Kč | 7 163,20 Kč | 29.11.2019 | 2.12.2019 | 20.12.2019 | |
ČEZ ESCO, a.s. | energie 12/2019, RT /byt č.4 - 657 | 314 01000 - poskytnuté zálohy - energie; celkem 363,64 Kč | 363,64 Kč | 440,00 Kč | 2.12.2019 | 2.12.2019 | 5.12.2019 | 9.12.2019 |
ČEZ ESCO, a.s. | energie 12/2019, RT /byt č.16 - 657 | 314 01000 - poskytnuté zálohy - energie; celkem 132,23 Kč | 132,23 Kč | 160,00 Kč | 2.12.2019 | 2.12.2019 | 5.12.2019 | 2.12.2019 |
ADM medical servis s.r.o. | PBTK - nem. lůžka, antidekubitní systémy | 518 10012 453 - ostatní nevýrobní služby - revize a kontroly,STK; celkem 2 722,50 Kč 518 10012 451 - ostatní nevýrobní služby - revize a kontroly,STK; celkem 1 105,10 Kč 518 10012 442 - ostatní nevýrobní služby - revize a kontroly,STK; celkem 1 105,09 Kč | 4 932,69 Kč | 4 932,69 Kč | 15.11.2019 | 2.12.2019 | 20.12.2019 | |
Knoblochová Olga, JUDr. | Právní služby 11/2019 | 549 01010 100 - právní a poradenská činnost; celkem 63 341,00 Kč | 63 341,00 Kč | 63 341,00 Kč | 2.12.2019 | 2.12.2019 | 12.12.2019 | |
BOLA spol s.r.o. | čerpadla, těsnění | 111 02000 - Pořízení zásob - sklad MTZ; celkem 27 879,00 Kč | 27 879,00 Kč | 27 879,00 Kč | 28.11.2019 | 29.11.2019 | 16.12.2019 | |
Pharmos, a.s. | Léky | 132 01000 - léky; celkem 1 298,70 Kč 132 01000 - léky; celkem 0,03 Kč | 1 298,70 Kč | 1 428,57 Kč | 2.12.2019 | 3.12.2019 | 20.12.2019 | 2.12.2019 |
Petr Buzrla | Údržba parku - střih živého plotu | 518 10020 799 - ostatní služby materiální povahy,betonová směs; celkem 12 188,00 Kč | 12 188,00 Kč | 12 188,00 Kč | 25.11.2019 | 27.11.2019 | 16.12.2019 | |
Lukáš Záveský | Správa internetů a webových stránek 11/2019 - dle smlouvy | 518 09020 901 - údržba softwaru,upgrade,webhosting; celkem 17 000,00 Kč | 17 000,00 Kč | 17 000,00 Kč | 30.11.2019 | 4.12.2019 | 12.12.2019 | |
KOVOMONT Roudnice, s.r.o. | Technické zhodnocení budovy ,,G"- odvětrání koupelen a kuřáren 4A, 4B /442 | 042 07000 - NDHM stavební investice -stavební úpravy; celkem 78 849,00 Kč | 95 407,29 Kč | 78 849,00 Kč | 14.11.2019 | 26.11.2019 | 20.12.2019 | 14.11.2019 |
WINDOW HOLDING a.s. | Výměna výplní na budově U a H | 511 01001 721 - opravy a údržba stavební, malování; celkem 247 718,00 Kč 511 01001 413 - opravy a údržba stavební, malování; celkem 41 896,19 Kč 441 12000 - rezerva na opravu oken budova U- doprava - okna,střecha; celkem 189 095,66 Kč | 350 433,17 Kč | 289 614,19 Kč | 27.11.2019 | 28.11.2019 | 20.12.2019 | 27.11.2019 |
WINDOW HOLDING a.s. | Výměna výplní na budově U a H | 511 01001 721 - opravy a údržba stavební, malování; celkem 247 718,00 Kč 511 01001 413 - opravy a údržba stavební, malování; celkem 41 896,19 Kč 441 12000 - rezerva na opravu oken budova U- doprava - okna,střecha; celkem 189 095,66 Kč | 350 433,17 Kč | 289 614,19 Kč | 27.11.2019 | 28.11.2019 | 20.12.2019 | 27.11.2019 |
PROFIBLAST s.r.o. | Oprava bytu č. 1. v byt. domě č.p. 159/652 | 511 01001 652 - opravy a údržba stavební, malování; celkem 360 138,24 Kč | 414 158,98 Kč | 360 138,24 Kč | 1.12.2019 | 2.12.2019 | 20.12.2019 | 1.12.2019 |
KOVOMONT Roudnice, s.r.o. | Odsávání truhlárny ZK331 | 416 02000 - FRIM - čerpání z vlastních zdrojů - stav. činnost; celkem 1 738 770,00 Kč 042 07000 - NDHM stavební investice -stavební úpravy; celkem 1 437 000,00 Kč | 1 738 770,00 Kč | 1 437 000,00 Kč | 28.11.2019 | 28.11.2019 | 17.12.2019 | 28.11.2019 |
IPVZ | Seminář - Klinická psychologie - PhDr. Ženková V. | celkem 800,00 Kč | 800,00 Kč | 800,00 Kč | 22.11.2019 | 22.11.2019 | 2.12.2019 | |
Zásobování a.s. | zálohová faktura - kabel, myčky, křeslo, sporák | celkem 27 610,00 Kč | 27 610,00 Kč | 27 610,00 Kč | 28.11.2019 | 28.11.2019 | 3.12.2019 | |
SEND Předplatné sro | záloha na předplatné časopisu Zdravotnictví a medicína- nelékař 01/2020 | celkem 399,00 Kč | 399,00 Kč | 399,00 Kč | 3.12.2019 | 3.12.2019 | 16.12.2019 | |
Moliton Czech spol. s r.o. | plynové vzpěry do informačních tabulí | celkem 6 405,74 Kč | 6 405,74 Kč | 6 405,74 Kč | 3.12.2019 | 5.12.2019 | 16.12.2019 | |
Severočeské vodovody a kanalizace, a.s. | vodné - 12/2019 nemocnice | celkem 140 000,00 Kč celkem 45 000,00 Kč | 185 000,00 Kč | 185 000,00 Kč | 5.12.2019 | 5.12.2019 | 16.12.2019 | |
Severočeské vodovody a kanalizace, a.s. | vodné - 12/2019 byty 262 + 259 | celkem 13 210,00 Kč celkem 7 370,00 Kč | 20 580,00 Kč | 20 580,00 Kč | 5.12.2019 | 5.12.2019 | 16.12.2019 | |
Severočeské vodovody a kanalizace, a.s. | vodné - 12/2019 byty 144/176 + 261 | celkem 23 840,00 Kč celkem 5 540,00 Kč | 29 380,00 Kč | 29 380,00 Kč | 5.12.2019 | 5.12.2019 | 16.12.2019 | |
Severočeské vodovody a kanalizace, a.s. | vodné - 12/2019 Rariková D. | celkem 360,00 Kč | 360,00 Kč | 360,00 Kč | 5.12.2019 | 5.12.2019 | 12.12.2019 | |
Zásobování a.s. | spotřebiče, dřez, baterie | celkem 14 809,00 Kč | 14 809,00 Kč | 14 809,00 Kč | 18.12.2019 | 19.12.2019 | 23.12.2019 | |
František Homolka-železářství | lepidlo. štítky, vložky FAB zámky | 111 02000 - Pořízení zásob - sklad MTZ; celkem 2 335,00 Kč | 2 335,00 Kč | 2 335,00 Kč | 28.11.2019 | 28.11.2019 | 2.12.2019 | |
František Homolka-železářství | kotouče řezné, kluzáky, protiplech, vědro, vložky FAB | 111 02000 - Pořízení zásob - sklad MTZ; celkem 2 463,00 Kč | 2 463,00 Kč | 2 463,00 Kč | 9.12.2019 | 9.12.2019 | 11.12.2019 | |
Zásobování a.s. | vrtačka, konektory, haidce, prodlužovák, rozbočovače | 111 02000 - Pořízení zásob - sklad MTZ; celkem 6 452,00 Kč | 6 452,00 Kč | 6 452,00 Kč | 12.12.2019 | 12.12.2019 | 16.12.2019 | |
MSM, spol. s r.o. | PZT | 132 01000 - léky; celkem 3 667,44 Kč 132 01000 - léky; celkem 0,02 Kč 503 00000 220 - spotřeba jiných nesklad. dodávek - cenová odchylka; celkem 0,44 Kč | 3 667,88 Kč | 4 218,00 Kč | 25.4.2023 | 26.4.2023 | 24.5.2023 | 25.4.2023 |
Jaroslav Salač | ozvučení Divadlo a film nám pomáhá - Křížový výslech | 518 10040 777 - služby pro pacienty; celkem 4 000,00 Kč | 4 000,00 Kč | 4 000,00 Kč | 24.4.2023 | 26.4.2023 | 22.5.2023 | |
Jaroslav Salač | Ozvučení - No to snad není možný, Poutníci | 518 10040 777 - služby pro pacienty; celkem 4 000,00 Kč 518 10040 777 - služby pro pacienty; celkem 4 000,00 Kč | 8 000,00 Kč | 8 000,00 Kč | 24.4.2023 | 26.4.2023 | 10.5.2023 | |
ALFA Software s.r.o. | výplatní obálky s tlakovým lepidlem | 111 02000 - Pořízení zásob - sklad MTZ; celkem 5 057,80 Kč | 5 057,80 Kč | 5 057,80 Kč | 25.4.2023 | 25.4.2023 | 10.5.2023 | |
B2B Partner s.r.o. | přepravky perforované | 111 02000 - Pořízení zásob - sklad MTZ; celkem 6 836,50 Kč | 6 836,50 Kč | 6 836,50 Kč | 25.4.2023 | 27.4.2023 | 10.5.2023 | |
Santé - zdravotní obuv, s.r.o. | obuv OOPP | 111 02000 - Pořízení zásob - sklad MTZ; celkem 14 267,00 Kč | 14 267,00 Kč | 14 267,00 Kč | 25.4.2023 | 27.4.2023 | 24.5.2023 | |
BLACK STORM s.r.o. | Likvidátor pachu | 111 02000 - Pořízení zásob - sklad MTZ; celkem 5 203,00 Kč | 5 203,00 Kč | 5 203,00 Kč | 25.4.2023 | 27.4.2023 | 24.5.2023 | |
STAPRO s. r. o. | Servisní služby dle smlouvy 04/2023 - FONS Openlims | 518 09020 520 - údržba softwaru,upgrade,webhosting; celkem 7 218,28 Kč | 7 218,28 Kč | 7 218,28 Kč | 9.5.2023 | 10.5.2023 | 31.5.2023 | |
ALIMPEX-LOUNY, S.R.O | STAPRO import - potraviny | 111 01000 - Pořízení zásob - kuchyně; celkem 48 107,92 Kč 111 01000 - Pořízení zásob - kuchyně; celkem 27 599,29 Kč 503 00000 740 - spotřeba jiných nesklad. dodávek - cenová odchylka; celkem -0,01 Kč | 75 707,20 Kč | 75 707,20 Kč | 9.5.2023 | 9.5.2023 | 18.5.2023 | |
CZ-Hamico s.r.o. | STAPRO import - potraviny | 111 01000 - Pořízení zásob - kuchyně; celkem 19 758,15 Kč 111 01000 - Pořízení zásob - kuchyně; celkem 59 182,57 Kč 503 00000 740 - spotřeba jiných nesklad. dodávek - cenová odchylka; celkem 0,28 Kč | 78 941,00 Kč | 78 941,00 Kč | 10.5.2023 | 10.5.2023 | 25.5.2023 | |
CZ-Hamico s.r.o. | STAPRO import - potraviny | 111 01000 - Pořízení zásob - kuchyně; celkem 1 185,65 Kč 503 00000 740 - spotřeba jiných nesklad. dodávek - cenová odchylka; celkem 0,35 Kč | 1 186,00 Kč | 1 186,00 Kč | 10.5.2023 | 10.5.2023 | 25.5.2023 | |
Pragoperun, s.r.o. | Pravidlená servisní činnost | 518 10012 730 - ostatní nevýrobní služby - revize a kontroly,STK; celkem 10 067,00 Kč | 10 067,00 Kč | 10 067,00 Kč | 10.5.2023 | 10.5.2023 | 22.5.2023 | |
Pharmos, a.s. | Léky | 132 01000 - léky; celkem 315,85 Kč 132 01000 - léky; celkem 0,01 Kč 132 01000 - léky; celkem -0,01 Kč | 315,86 Kč | 347,45 Kč | 10.5.2023 | 10.5.2023 | 24.5.2023 | 10.5.2023 |