Psychiatrická nemocnice Horní Beřkovice


Celkem faktur

21150

Stav doplněnosti faktur po měsících

2024 10 09 08 07 06 05 04 03 02 01
31 65 63 86 72 72 94 83 78 77
2023 12 11 10 09 08 07 06 05 04 03 02 01
84 73 85 58 69 69 79 85 78 106 69 91
2022 12 11 10 09 08 07 06 05 04 03 02 01
91 85 67 95 81 67 79 79 71 86 76 84
2021 12 11 10 09 08 07 06 05 04 03 02 01
75 93 90 70 71 70 69 76 80 90 88 98
2020 12 11 10 09 08 07 06 05 04 03 02 01
94 110 84 95 74 105 103 104 96 99 82 82
2019 12 11 10 09 08 07 06 05 04 03 02 01
98 101 102 102 89 94 91 106 79 86 81 94
2018 12 11 10
56 10 3
2015 02
1

Rozhodným údajem pro zařazení faktury do měsíce a roku je Datum plnění.
Není-li údaj vyplněn, faktury nejsou do statistiky zahrnuty.


Analytické účty

to
Rychlá volba: Rok 2018, Rok 2019

Zobrazeno 15 801-15 900 z 21 150 záznamů.
DodavatelÚčel platbyPoložkyČástka bez DPHČástka s DPHDatum vystaveníDatum přijetíDatum úhradyDatum plnění
Česká pošta, s.p.Poštovné I. dekáda 11/2019518 01020 901 - poštovné; celkem 5 256,00 Kč
5 256,00 Kč5 256,00 Kč18.11.201920.11.20192.12.2019
Démos trade, a.s.šrouby, podložky, nohy nábytkové, lišty111 02000 - Pořízení zásob - sklad MTZ; celkem 2 926,00 Kč
2 926,00 Kč2 926,00 Kč15.11.201919.11.201920.12.2019
PhoenixLéky132 01000 - léky; celkem 39 960,93 Kč
132 01000 - léky; celkem 1 821,75 Kč
132 01000 - léky; celkem 1 839,29 Kč
132 01000 - léky; celkem 0,14 Kč
43 621,97 Kč48 277,57 Kč19.11.201921.11.201920.12.201920.11.2019
Pharmos, a.s.Léky132 01000 - léky; celkem 6 622,00 Kč
6 622,00 Kč7 284,20 Kč19.11.201921.11.201920.12.201919.11.2019
DERMIAPZT132 01000 - léky; celkem 895,50 Kč
132 01000 - léky; celkem 566,51 Kč
132 01000 - léky; celkem -0,07 Kč
1 462,01 Kč1 715,31 Kč3.12.20196.12.201920.12.20193.12.2019
DERMIAPZT132 01000 - léky; celkem 35 557,68 Kč
132 01000 - léky; celkem 1 647,01 Kč
132 01000 - léky; celkem -0,30 Kč
37 204,69 Kč42 884,21 Kč3.12.20196.12.201920.12.20193.12.2019
BOULIT s.r.o.Dveře bezpečnostní321 01000 - dodavatelé neinvestiční; celkem -7 933,00 Kč
111 02000 - Pořízení zásob - sklad MTZ; celkem 15 867,00 Kč
7 934,00 Kč7 934,00 Kč6.12.20196.12.20199.12.2019
Ing. František ZáveskýPoradenská a konzultační činnost 11/2019549 01010 710 - právní a poradenská činnost; celkem 32 392,50 Kč
32 392,50 Kč32 392,50 Kč4.12.20199.12.201912.12.2019
OKAY s.r.o.křesla111 02000 - Pořízení zásob - sklad MTZ; celkem 38 750,00 Kč
38 750,00 Kč38 750,00 Kč8.11.201918.11.201916.12.2019
MAPO medical s.r.o.PZT132 01000 - léky; celkem 10 222,00 Kč
132 01000 - léky; celkem 36 239,00 Kč
132 01000 - léky; celkem -0,43 Kč
46 461,00 Kč55 604,49 Kč18.11.201921.11.201920.12.201918.11.2019
Citus, s.r.o.STAPRO import - potraviny111 01000 - Pořízení zásob - kuchyně; celkem 29 487,15 Kč
503 00000 740 - spotřeba jiných nesklad. dodávek - cenová odchylka; celkem -0,15 Kč
29 487,00 Kč29 487,00 Kč22.11.201922.11.201920.12.2019
GASTROPLUS LOUNY s.r.o.STAPRO import - potraviny111 01000 - Pořízení zásob - kuchyně; celkem 42 350,45 Kč
503 00000 740 - spotřeba jiných nesklad. dodávek - cenová odchylka; celkem -0,02 Kč
42 350,43 Kč42 350,43 Kč22.11.201922.11.201916.12.2019
GASTROPLUS LOUNY s.r.o.STAPRO import - potraviny111 01000 - Pořízení zásob - kuchyně; celkem 2 711,13 Kč
2 711,13 Kč2 711,13 Kč22.11.201922.11.201916.12.2019
DERMIAPZT132 01000 - léky; celkem 6 110,70 Kč
132 01000 - léky; celkem 371,94 Kč
132 01000 - léky; celkem -0,39 Kč
6 482,64 Kč7 477,36 Kč5.12.20199.12.201920.12.20195.12.2019
FISCHER DENTAL s.r.o.Servis a údržba zdrav. prostředku - Diplomat511 03001 203 - ostatní údržba a opravy; celkem 7 086,00 Kč
7 086,00 Kč7 086,00 Kč4.12.20199.12.201920.12.2019
DEGA CZ, s.r.o.Pravidelná kontrola v kalibraci plynových detektorů518 10012 782 - ostatní nevýrobní služby - revize a kontroly,STK; celkem 12 204,06 Kč
12 204,06 Kč12 204,06 Kč29.11.201910.12.201920.12.2019
Česká pošta, s.p.Poštovné III. dekáda 11/2019518 01020 901 - poštovné; celkem 4 007,00 Kč
4 007,00 Kč4 007,00 Kč4.12.20199.12.201918.12.2019
STAVMAT Mazourek, s. r. o.stavební materiál111 02000 - Pořízení zásob - sklad MTZ; celkem 3 572,00 Kč
111 02000 - Pořízení zásob - sklad MTZ; celkem 1 590,00 Kč
111 02000 - Pořízení zásob - sklad MTZ; celkem 205,00 Kč
503 00000 750 - spotřeba jiných nesklad. dodávek - cenová odchylka; celkem -47,00 Kč
503 00000 750 - spotřeba jiných nesklad. dodávek - cenová odchylka; celkem -11,00 Kč
503 00000 750 - spotřeba jiných nesklad. dodávek - cenová odchylka; celkem 0,49 Kč
5 309,49 Kč5 309,49 Kč3.12.20199.12.201920.12.2019
Karel Kdýr, GastrooneOprava tlakové pánve511 03001 740 - ostatní údržba a opravy; celkem 7 787,56 Kč
7 787,56 Kč7 787,56 Kč29.11.201911.12.201920.12.2019
Helcl Ovoce zelenina s.r.o.STAPRO import - potraviny111 01000 - Pořízení zásob - kuchyně; celkem 9 197,89 Kč
9 197,89 Kč9 197,89 Kč11.12.201911.12.201920.12.2019
Tomáš Kraupner-juniorvložky FAB - plastové vchodové dveře111 02000 - Pořízení zásob - sklad MTZ; celkem 2 994,00 Kč
2 994,00 Kč2 994,00 Kč12.12.201913.12.201920.12.2019
GASTROPLUS LOUNY s.r.o.STAPRO import - potraviny111 01000 - Pořízení zásob - kuchyně; celkem 8 185,13 Kč
8 185,13 Kč8 185,13 Kč22.11.201922.11.201920.12.2019
Pewa, s.r.o.STAPRO import - potraviny111 01000 - Pořízení zásob - kuchyně; celkem 11 368,31 Kč
11 368,31 Kč11 368,31 Kč22.11.201922.11.201916.12.2019
STATECH s.r.o.Revize prac. stroje Z 51/30-Z-5130M 2098518 10012 721 - ostatní nevýrobní služby - revize a kontroly,STK; celkem 13 590,84 Kč
13 590,84 Kč13 590,84 Kč22.11.201925.11.201920.12.2019
Ing. Markéta SvobodováDendrologické posouzení 26 ks. dřevin.518 10010 799 - ostatní nevýrobní služby; celkem 12 730,00 Kč
12 730,00 Kč12 730,00 Kč23.11.201926.11.201916.12.2019
BioVendor - Laboratorní medicína a.s.ISE CALIBRATOR SOLUTION,CLEANINIG SOLUTION, DILUENT501 04020 520 - laboratorní materiál; celkem 10 487,80 Kč
10 487,80 Kč10 487,80 Kč25.11.201926.11.201916.12.2019
Pavel OpelkaMalířské práce511 01001 710 - opravy a údržba stavební, malování; celkem 15 891,00 Kč
15 891,00 Kč15 891,00 Kč18.11.201926.11.201920.12.2019
BioVendor - Laboratorní medicína a.s.Oprava - Konelab 30i511 03001 520 - ostatní údržba a opravy; celkem 20 272,61 Kč
20 272,61 Kč20 272,61 Kč26.11.201926.11.201916.12.2019
Plzeňský Prazdroj, a. s.Prohlídka pivovaru412 02001 - FKSP - čerpání kultura a tělovýchova; celkem 5 225,00 Kč
5 225,00 Kč5 225,00 Kč21.11.201921.11.20193.12.2019
TOP TRANS HIGHWAY s.r.o.FKSP - Autobusová přeprava osob - Horní Beřkovice - Praha a zpět - Kvítek Mandragory412 02001 - FKSP - čerpání kultura a tělovýchova; celkem 5 746,29 Kč
5 746,29 Kč5 746,29 Kč25.11.201928.11.20193.12.2019
TOP TRANS HIGHWAY s.r.o.FKSP - Autobusová přeprava osob - Horní Beřkovice - Plzeň - Pivovar Plzeň412 02001 - FKSP - čerpání kultura a tělovýchova; celkem 11 678,92 Kč
11 678,92 Kč11 678,92 Kč25.11.201928.11.20193.12.2019
REHABILITACE ZBYNĚK TEPLÝ s.r.o.Masáže412 02008 - FKSP - čerpání masáže zaměstnanci; celkem 5 000,00 Kč
5 000,00 Kč5 000,00 Kč29.11.20192.12.201912.12.2019
Mgr. Martina PospíšilováMasáže412 02008 - FKSP - čerpání masáže zaměstnanci; celkem 11 000,00 Kč
11 000,00 Kč11 000,00 Kč30.11.201910.12.201927.12.2019
TOP TRANS HIGHWAY s.r.o.FKSP - Autobusová přeprava osob - Horní Beřkovice - Plzeň - Pivovar Plzeň412 02001 - FKSP - čerpání kultura a tělovýchova; celkem 6 474,71 Kč
6 474,71 Kč6 474,71 Kč16.12.201919.12.201927.12.2019
KOVOMONT Roudnice, s.r.o.Oprava VZT v koupelnách pacientů odd.2A/422 a 6C/461511 01001 422 - opravy a údržba stavební, malování; celkem 6 438,00 Kč
511 01001 461 - opravy a údržba stavební, malování; celkem 6 438,00 Kč
15 579,96 Kč12 876,00 Kč19.11.201925.11.201920.12.201919.11.2019
Chironax, spol. s r.o.BTK - polohovacích lůžek 451, 453518 10012 453 - ostatní nevýrobní služby - revize a kontroly,STK; celkem 9 619,50 Kč
518 10012 451 - ostatní nevýrobní služby - revize a kontroly,STK; celkem 11 850,46 Kč
21 469,96 Kč21 469,96 Kč25.11.201927.11.201916.12.2019
Zdravotní ústav v Ústí n. L.Kontrola účinnosti sterilizace - lékárna518 10012 220 - ostatní nevýrobní služby - revize a kontroly,STK; celkem 2 559,15 Kč
2 559,15 Kč2 559,15 Kč15.11.201927.11.201919.12.2019
LUKSÍK-PROMEX s.r.o.oděvy a obuv OOP111 02000 - Pořízení zásob - sklad MTZ; celkem 9 250,18 Kč
9 250,18 Kč9 250,18 Kč21.11.201928.11.20193.12.2019
GASTROPLUS LOUNY s.r.o.STAPRO import - potraviny111 01000 - Pořízení zásob - kuchyně; celkem 3 654,13 Kč
3 654,13 Kč3 654,13 Kč27.11.201927.11.201920.12.2019
GASTROPLUS LOUNY s.r.o.STAPRO import - potraviny111 01000 - Pořízení zásob - kuchyně; celkem 46 398,32 Kč
503 00000 740 - spotřeba jiných nesklad. dodávek - cenová odchylka; celkem -0,03 Kč
46 398,29 Kč46 398,29 Kč27.11.201927.11.201920.12.2019
ALIMPEX-LOUNY, S.R.OSTAPRO import - potraviny111 01000 - Pořízení zásob - kuchyně; celkem 15 419,89 Kč
111 01000 - Pořízení zásob - kuchyně; celkem 5 499,53 Kč
20 919,42 Kč20 919,42 Kč25.11.201925.11.20193.12.2019
Pewa, s.r.o.STAPRO import - potraviny111 01000 - Pořízení zásob - kuchyně; celkem 19 094,03 Kč
503 00000 740 - spotřeba jiných nesklad. dodávek - cenová odchylka; celkem 0,01 Kč
19 094,04 Kč19 094,04 Kč27.11.201927.11.201920.12.2019
Pewa, s.r.o.STAPRO import - potraviny111 01000 - Pořízení zásob - kuchyně; celkem 96,14 Kč
96,14 Kč96,14 Kč27.11.201927.11.201920.12.2019
Martin RůzhaSTAPRO import - potraviny111 01000 - Pořízení zásob - kuchyně; celkem 14 017,70 Kč
111 01000 - Pořízení zásob - kuchyně; celkem 11 418,47 Kč
111 01000 - Pořízení zásob - kuchyně; celkem 8 289,55 Kč
111 01000 - Pořízení zásob - kuchyně; celkem 18,40 Kč
33 744,12 Kč33 744,12 Kč27.11.201927.11.20193.12.2019
Martin RůzhaSTAPRO import - potraviny111 01000 - Pořízení zásob - kuchyně; celkem 25 047,07 Kč
111 01000 - Pořízení zásob - kuchyně; celkem 15 877,54 Kč
503 00000 740 - spotřeba jiných nesklad. dodávek - cenová odchylka; celkem -0,01 Kč
40 924,60 Kč40 924,60 Kč27.11.201927.11.20193.12.2019
Helcl Ovoce zelenina s.r.o.STAPRO import - potraviny111 01000 - Pořízení zásob - kuchyně; celkem 6 643,46 Kč
6 643,46 Kč6 643,46 Kč27.11.201927.11.201916.12.2019
Cormen s.r.o.čistící prostředky kuchyně111 02000 - Pořízení zásob - sklad MTZ; celkem 39 000,12 Kč
39 000,12 Kč39 000,12 Kč15.11.201928.11.20193.12.2019
Dräger Safety s.r.o.Kalibrace/zkouška Alcotest518 10012 323 - ostatní nevýrobní služby - revize a kontroly,STK; celkem 9 250,45 Kč
9 250,45 Kč9 250,45 Kč22.11.201927.11.201916.12.2019
COLORWAYbarvy111 02000 - Pořízení zásob - sklad MTZ; celkem 1 740,00 Kč
111 02000 - Pořízení zásob - sklad MTZ; celkem 4 070,00 Kč
5 810,00 Kč5 810,00 Kč28.11.201928.11.201920.12.2019
BTL zdravotnická technika a.s.BTK - Infralampa 500518 10012 453 - ostatní nevýrobní služby - revize a kontroly,STK; celkem 3 177,00 Kč
3 177,00 Kč3 177,00 Kč26.11.201928.11.201916.12.2019
Zen systems s.r.o.IT komponenety111 02000 - Pořízení zásob - sklad MTZ; celkem 32 546,00 Kč
32 546,00 Kč32 546,00 Kč15.11.201925.11.201920.12.2019
MUDr. Petr HingarRtg. snímky518 10010 203 - ostatní nevýrobní služby; celkem 550,00 Kč
550,00 Kč550,00 Kč29.11.201929.11.201916.12.2019
Fojtův komorní sbor z.s.Koncertní vystoupení Fojtova komorního sboru.518 10040 777 - služby pro pacienty; celkem 6 000,00 Kč
6 000,00 Kč6 000,00 Kč29.11.201929.11.201916.12.2019
BioVendor - Laboratorní medicína a.s.Bilirubin celkový,Cholesterol, Kyselina močová501 04020 520 - laboratorní materiál; celkem 6 484,23 Kč
6 484,23 Kč6 484,23 Kč29.11.201929.11.201916.12.2019
Citus, s.r.o.STAPRO import - potraviny111 01000 - Pořízení zásob - kuchyně; celkem 2 114,85 Kč
503 00000 740 - spotřeba jiných nesklad. dodávek - cenová odchylka; celkem 0,15 Kč
2 115,00 Kč2 115,00 Kč29.11.201929.11.201920.12.2019
GASTROPLUS LOUNY s.r.o.STAPRO import - potraviny111 01000 - Pořízení zásob - kuchyně; celkem 4 479,25 Kč
4 479,25 Kč4 479,25 Kč29.11.201929.11.201920.12.2019
Václav ZoubekSTAPRO import - potraviny111 01000 - Pořízení zásob - kuchyně; celkem 5 210,16 Kč
5 210,16 Kč5 210,16 Kč29.11.201929.11.201920.12.2019
Pewa, s.r.o.STAPRO import - potraviny111 01000 - Pořízení zásob - kuchyně; celkem 6 619,14 Kč
6 619,14 Kč6 619,14 Kč29.11.201929.11.201920.12.2019
Helcl Ovoce zelenina s.r.o.STAPRO import - potraviny111 01000 - Pořízení zásob - kuchyně; celkem 10 416,86 Kč
10 416,86 Kč10 416,86 Kč29.11.201929.11.201916.12.2019
EP ENERGY TRADING, a.s.el. energie 11/2019314 01000 - poskytnuté zálohy - energie; celkem 236 363,64 Kč
236 363,64 Kč286 000,00 Kč2.11.20192.11.20193.12.201931.12.2019
FISCHER DENTAL s.r.o.Servis a údržba zdrav. prostředku - Diplomat518 10012 203 - ostatní nevýrobní služby - revize a kontroly,STK; celkem 3 203,00 Kč
3 203,00 Kč3 203,00 Kč25.11.20192.12.201916.12.2019
JK-Trading s.r.o. PrahaHeptaphan501 04020 520 - laboratorní materiál; celkem 7 163,20 Kč
7 163,20 Kč7 163,20 Kč29.11.20192.12.201920.12.2019
ČEZ ESCO, a.s.energie 12/2019, RT /byt č.4 - 657314 01000 - poskytnuté zálohy - energie; celkem 363,64 Kč
363,64 Kč440,00 Kč2.12.20192.12.20195.12.20199.12.2019
ČEZ ESCO, a.s.energie 12/2019, RT /byt č.16 - 657314 01000 - poskytnuté zálohy - energie; celkem 132,23 Kč
132,23 Kč160,00 Kč2.12.20192.12.20195.12.20192.12.2019
ADM medical servis s.r.o.PBTK - nem. lůžka, antidekubitní systémy518 10012 453 - ostatní nevýrobní služby - revize a kontroly,STK; celkem 2 722,50 Kč
518 10012 451 - ostatní nevýrobní služby - revize a kontroly,STK; celkem 1 105,10 Kč
518 10012 442 - ostatní nevýrobní služby - revize a kontroly,STK; celkem 1 105,09 Kč
4 932,69 Kč4 932,69 Kč15.11.20192.12.201920.12.2019
Knoblochová Olga, JUDr.Právní služby 11/2019549 01010 100 - právní a poradenská činnost; celkem 63 341,00 Kč
63 341,00 Kč63 341,00 Kč2.12.20192.12.201912.12.2019
BOLA spol s.r.o.čerpadla, těsnění111 02000 - Pořízení zásob - sklad MTZ; celkem 27 879,00 Kč
27 879,00 Kč27 879,00 Kč28.11.201929.11.201916.12.2019
Pharmos, a.s.Léky132 01000 - léky; celkem 1 298,70 Kč
132 01000 - léky; celkem 0,03 Kč
1 298,70 Kč1 428,57 Kč2.12.20193.12.201920.12.20192.12.2019
Petr BuzrlaÚdržba parku - střih živého plotu518 10020 799 - ostatní služby materiální povahy,betonová směs; celkem 12 188,00 Kč
12 188,00 Kč12 188,00 Kč25.11.201927.11.201916.12.2019
Lukáš ZáveskýSpráva internetů a webových stránek 11/2019 - dle smlouvy518 09020 901 - údržba softwaru,upgrade,webhosting; celkem 17 000,00 Kč
17 000,00 Kč17 000,00 Kč30.11.20194.12.201912.12.2019
KOVOMONT Roudnice, s.r.o.Technické zhodnocení budovy ,,G"- odvětrání koupelen a kuřáren 4A, 4B /442042 07000 - NDHM stavební investice -stavební úpravy; celkem 78 849,00 Kč
95 407,29 Kč78 849,00 Kč14.11.201926.11.201920.12.201914.11.2019
WINDOW HOLDING a.s.Výměna výplní na budově U a H511 01001 721 - opravy a údržba stavební, malování; celkem 247 718,00 Kč
511 01001 413 - opravy a údržba stavební, malování; celkem 41 896,19 Kč
441 12000 - rezerva na opravu oken budova U- doprava - okna,střecha; celkem 189 095,66 Kč
350 433,17 Kč289 614,19 Kč27.11.201928.11.201920.12.201927.11.2019
WINDOW HOLDING a.s.Výměna výplní na budově U a H511 01001 721 - opravy a údržba stavební, malování; celkem 247 718,00 Kč
511 01001 413 - opravy a údržba stavební, malování; celkem 41 896,19 Kč
441 12000 - rezerva na opravu oken budova U- doprava - okna,střecha; celkem 189 095,66 Kč
350 433,17 Kč289 614,19 Kč27.11.201928.11.201920.12.201927.11.2019
PROFIBLAST s.r.o.Oprava bytu č. 1. v byt. domě č.p. 159/652511 01001 652 - opravy a údržba stavební, malování; celkem 360 138,24 Kč
414 158,98 Kč360 138,24 Kč1.12.20192.12.201920.12.20191.12.2019
KOVOMONT Roudnice, s.r.o.Odsávání truhlárny ZK331416 02000 - FRIM - čerpání z vlastních zdrojů - stav. činnost; celkem 1 738 770,00 Kč
042 07000 - NDHM stavební investice -stavební úpravy; celkem 1 437 000,00 Kč
1 738 770,00 Kč1 437 000,00 Kč28.11.201928.11.201917.12.201928.11.2019
IPVZSeminář - Klinická psychologie - PhDr. Ženková V. celkem 800,00 Kč
800,00 Kč800,00 Kč22.11.201922.11.20192.12.2019
Zásobování a.s.zálohová faktura - kabel, myčky, křeslo, sporák celkem 27 610,00 Kč
27 610,00 Kč27 610,00 Kč28.11.201928.11.20193.12.2019
SEND Předplatné srozáloha na předplatné časopisu Zdravotnictví a medicína- nelékař 01/2020 celkem 399,00 Kč
399,00 Kč399,00 Kč3.12.20193.12.201916.12.2019
Moliton Czech spol. s r.o.plynové vzpěry do informačních tabulí celkem 6 405,74 Kč
6 405,74 Kč6 405,74 Kč3.12.20195.12.201916.12.2019
Severočeské vodovody a kanalizace, a.s.vodné - 12/2019 nemocnice celkem 140 000,00 Kč
celkem 45 000,00 Kč
185 000,00 Kč185 000,00 Kč5.12.20195.12.201916.12.2019
Severočeské vodovody a kanalizace, a.s.vodné - 12/2019 byty 262 + 259 celkem 13 210,00 Kč
celkem 7 370,00 Kč
20 580,00 Kč20 580,00 Kč5.12.20195.12.201916.12.2019
Severočeské vodovody a kanalizace, a.s.vodné - 12/2019 byty 144/176 + 261 celkem 23 840,00 Kč
celkem 5 540,00 Kč
29 380,00 Kč29 380,00 Kč5.12.20195.12.201916.12.2019
Severočeské vodovody a kanalizace, a.s.vodné - 12/2019 Rariková D. celkem 360,00 Kč
360,00 Kč360,00 Kč5.12.20195.12.201912.12.2019
Zásobování a.s.spotřebiče, dřez, baterie celkem 14 809,00 Kč
14 809,00 Kč14 809,00 Kč18.12.201919.12.201923.12.2019
František Homolka-železářstvílepidlo. štítky, vložky FAB zámky111 02000 - Pořízení zásob - sklad MTZ; celkem 2 335,00 Kč
2 335,00 Kč2 335,00 Kč28.11.201928.11.20192.12.2019
František Homolka-železářstvíkotouče řezné, kluzáky, protiplech, vědro, vložky FAB111 02000 - Pořízení zásob - sklad MTZ; celkem 2 463,00 Kč
2 463,00 Kč2 463,00 Kč9.12.20199.12.201911.12.2019
Zásobování a.s.vrtačka, konektory, haidce, prodlužovák, rozbočovače111 02000 - Pořízení zásob - sklad MTZ; celkem 6 452,00 Kč
6 452,00 Kč6 452,00 Kč12.12.201912.12.201916.12.2019
MSM, spol. s r.o.PZT132 01000 - léky; celkem 3 667,44 Kč
132 01000 - léky; celkem 0,02 Kč
503 00000 220 - spotřeba jiných nesklad. dodávek - cenová odchylka; celkem 0,44 Kč
3 667,88 Kč4 218,00 Kč25.4.202326.4.202324.5.202325.4.2023
Jaroslav Salačozvučení Divadlo a film nám pomáhá - Křížový výslech518 10040 777 - služby pro pacienty; celkem 4 000,00 Kč
4 000,00 Kč4 000,00 Kč24.4.202326.4.202322.5.2023
Jaroslav SalačOzvučení - No to snad není možný, Poutníci518 10040 777 - služby pro pacienty; celkem 4 000,00 Kč
518 10040 777 - služby pro pacienty; celkem 4 000,00 Kč
8 000,00 Kč8 000,00 Kč24.4.202326.4.202310.5.2023
ALFA Software s.r.o.výplatní obálky s tlakovým lepidlem111 02000 - Pořízení zásob - sklad MTZ; celkem 5 057,80 Kč
5 057,80 Kč5 057,80 Kč25.4.202325.4.202310.5.2023
B2B Partner s.r.o.přepravky perforované111 02000 - Pořízení zásob - sklad MTZ; celkem 6 836,50 Kč
6 836,50 Kč6 836,50 Kč25.4.202327.4.202310.5.2023
Santé - zdravotní obuv, s.r.o.obuv OOPP111 02000 - Pořízení zásob - sklad MTZ; celkem 14 267,00 Kč
14 267,00 Kč14 267,00 Kč25.4.202327.4.202324.5.2023
BLACK STORM s.r.o.Likvidátor pachu111 02000 - Pořízení zásob - sklad MTZ; celkem 5 203,00 Kč
5 203,00 Kč5 203,00 Kč25.4.202327.4.202324.5.2023
STAPRO s. r. o.Servisní služby dle smlouvy 04/2023 - FONS Openlims518 09020 520 - údržba softwaru,upgrade,webhosting; celkem 7 218,28 Kč
7 218,28 Kč7 218,28 Kč9.5.202310.5.202331.5.2023
ALIMPEX-LOUNY, S.R.OSTAPRO import - potraviny111 01000 - Pořízení zásob - kuchyně; celkem 48 107,92 Kč
111 01000 - Pořízení zásob - kuchyně; celkem 27 599,29 Kč
503 00000 740 - spotřeba jiných nesklad. dodávek - cenová odchylka; celkem -0,01 Kč
75 707,20 Kč75 707,20 Kč9.5.20239.5.202318.5.2023
CZ-Hamico s.r.o.STAPRO import - potraviny111 01000 - Pořízení zásob - kuchyně; celkem 19 758,15 Kč
111 01000 - Pořízení zásob - kuchyně; celkem 59 182,57 Kč
503 00000 740 - spotřeba jiných nesklad. dodávek - cenová odchylka; celkem 0,28 Kč
78 941,00 Kč78 941,00 Kč10.5.202310.5.202325.5.2023
CZ-Hamico s.r.o.STAPRO import - potraviny111 01000 - Pořízení zásob - kuchyně; celkem 1 185,65 Kč
503 00000 740 - spotřeba jiných nesklad. dodávek - cenová odchylka; celkem 0,35 Kč
1 186,00 Kč1 186,00 Kč10.5.202310.5.202325.5.2023
Pragoperun, s.r.o.Pravidlená servisní činnost518 10012 730 - ostatní nevýrobní služby - revize a kontroly,STK; celkem 10 067,00 Kč
10 067,00 Kč10 067,00 Kč10.5.202310.5.202322.5.2023
Pharmos, a.s.Léky132 01000 - léky; celkem 315,85 Kč
132 01000 - léky; celkem 0,01 Kč
132 01000 - léky; celkem -0,01 Kč
315,86 Kč347,45 Kč10.5.202310.5.202324.5.202310.5.2023
Zobrazeno 15 801-15 900 z 21 150 záznamů.