Psychiatrická nemocnice Horní Beřkovice


Celkem faktur

22418

Stav doplněnosti faktur po měsících

2025 03 02 01
25 71 72
2024 12 11 10 09 08 07 06 05 04 03 02 01
73 54 43 71 63 86 72 72 94 83 78 77
2023 12 11 10 09 08 07 06 05 04 03 02 01
84 73 85 58 69 69 79 85 78 106 69 91
2022 12 11 10 09 08 07 06 05 04 03 02 01
91 85 67 95 81 67 79 79 71 86 76 84
2021 12 11 10 09 08 07 06 05 04 03 02 01
75 93 90 70 71 70 69 76 80 90 88 98
2020 12 11 10 09 08 07 06 05 04 03 02 01
94 110 84 95 74 105 103 104 96 99 82 82
2019 12 11 10 09 08 07 06 05 04 03 02 01
98 101 102 102 89 94 91 106 79 86 81 94
2018 12 11 10
56 10 3
2015 02
1

Rozhodným údajem pro zařazení faktury do měsíce a roku je Datum plnění.
Není-li údaj vyplněn, faktury nejsou do statistiky zahrnuty.


Analytické účty

to
Rychlá volba: Rok 2018, Rok 2019

Zobrazeno 1 501-1 600 z 22 418 záznamů.
DodavatelÚčel platbyPoložkyČástka bez DPHČástka s DPHDatum vystaveníDatum přijetíDatum úhradyDatum plnění
PhoenixLéky132 01000 - léky; celkem 75 395,40 Kč
132 01000 - léky; celkem 4 399,94 Kč
132 01000 - léky; celkem 2 501,54 Kč
132 01000 - léky; celkem 0,39 Kč
82 296,88 Kč91 021,73 Kč15.6.202116.6.202115.7.202116.6.2021
SANDI s.r.o.kráječ chleba a knedlíků, vozík pojízdný111 02000 - Pořízení zásob - sklad MTZ; celkem 10 990,00 Kč
042 02000 - NDHM stroje a přístroje provozní; celkem 79 990,00 Kč
416 02001 - FRIM - čerpání z vlastních zdrojů - ostatní; celkem 79 990,00 Kč
90 980,00 Kč90 980,00 Kč27.3.20245.4.202410.4.2024
PhoenixLéky132 01000 - léky; celkem 73 603,82 Kč
132 01000 - léky; celkem 6 885,31 Kč
132 01000 - léky; celkem 1 719,49 Kč
132 01000 - léky; celkem 0,31 Kč
82 208,62 Kč90 962,89 Kč30.4.202330.4.202324.5.202328.4.2023
CZ-Hamico s.r.o.STAPRO import - potraviny111 01000 - Pořízení zásob - kuchyně; celkem 90 916,03 Kč
503 00000 740 - spotřeba jiných nesklad. dodávek - cenová odchylka; celkem -0,03 Kč
90 916,00 Kč90 916,00 Kč13.6.202414.6.20244.7.2024
CZ-Hamico s.r.o.STAPRO import - potraviny111 01000 - Pořízení zásob - kuchyně; celkem 23 457,70 Kč
111 01000 - Pořízení zásob - kuchyně; celkem 67 388,16 Kč
503 00000 740 - spotřeba jiných nesklad. dodávek - cenová odchylka; celkem 0,14 Kč
90 846,00 Kč90 846,00 Kč21.11.202221.11.20228.12.2022
CZ-Hamico s.r.o.STAPRO import - potraviny111 01000 - Pořízení zásob - kuchyně; celkem 13 218,10 Kč
111 01000 - Pořízení zásob - kuchyně; celkem 77 619,37 Kč
503 00000 740 - spotřeba jiných nesklad. dodávek - cenová odchylka; celkem 0,53 Kč
90 838,00 Kč90 838,00 Kč17.3.202317.3.202314.4.2023
ARFORM, spol. s r.o.Kancelářský nábytek psychologové celkem 90 816,55 Kč
90 816,55 Kč90 816,55 Kč6.12.20217.12.20218.12.2021
PhoenixLéky132 01000 - léky; celkem 69 526,21 Kč
132 01000 - léky; celkem 8 328,39 Kč
132 01000 - léky; celkem 3 924,64 Kč
132 01000 - léky; celkem 0,04 Kč
81 779,24 Kč90 805,29 Kč30.4.202230.4.202227.5.202229.4.2022
Starý a partner s.r.o.Projektová dokumentace - Oprava fasády objektu zámku - A1518 04010 799 - průzkumné a projektové práce; celkem 90 750,00 Kč
90 750,00 Kč90 750,00 Kč18.2.202221.2.20223.3.2022
Horňácká lékárna s.r.o.vitamíny412 02010 - FKSP - čerpání vitamíny; celkem 90 684,00 Kč
90 684,00 Kč90 684,00 Kč31.8.202331.8.202318.9.2023
CZ-Hamico s.r.o.STAPRO import - potraviny111 01000 - Pořízení zásob - kuchyně; celkem 90 566,06 Kč
503 00000 740 - spotřeba jiných nesklad. dodávek - cenová odchylka; celkem -0,06 Kč
90 566,00 Kč90 566,00 Kč11.10.202411.10.202430.10.2024
ASTUR-KA, s.r.o.STAPRO import - potraviny111 01000 - Pořízení zásob - kuchyně; celkem 15 212,96 Kč
111 01000 - Pořízení zásob - kuchyně; celkem 17 061,19 Kč
111 01000 - Pořízení zásob - kuchyně; celkem 8 425,60 Kč
111 01000 - Pořízení zásob - kuchyně; celkem 15 043,04 Kč
111 01000 - Pořízení zásob - kuchyně; celkem 14 738,12 Kč
111 01000 - Pořízení zásob - kuchyně; celkem 20 073,38 Kč
90 554,29 Kč90 554,29 Kč3.11.20213.11.202118.11.2021
CZ-Hamico s.r.o.STAPRO import - potraviny111 01000 - Pořízení zásob - kuchyně; celkem 90 437,67 Kč
503 00000 740 - spotřeba jiných nesklad. dodávek - cenová odchylka; celkem 0,33 Kč
90 438,00 Kč90 438,00 Kč14.3.202414.3.20245.4.2024
TRIKVERTA s.r.o.dodávka a montáž UV lampy pro ochranu teplé užitkové vody kotelnu č.p.262042 07000 - NDHM stavební investice -stavební úpravy; celkem 90 430,11 Kč
103 994,63 Kč90 430,11 Kč23.5.202329.5.20237.6.202323.5.2023
Mamed s.r.o.vitamíny - Jamieson C a D3412 02010 - FKSP - čerpání vitamíny; celkem 90 404,00 Kč
90 404,00 Kč90 404,00 Kč16.8.202117.8.202126.8.2021
Jiří NovotnýZK 587 - Rozvody zdravotně technické instalace a ústředního topení budova G 3/3042 07000 - NDHM stavební investice -stavební úpravy; celkem 90 361,97 Kč
416 02000 - FRIM - čerpání z vlastních zdrojů - stav. činnost; celkem 109 337,98 Kč
109 337,98 Kč90 361,97 Kč4.11.20246.11.20242.12.20244.11.2024
Zen systems s.r.o.Výměna kamer na odd 8A/452511 03001 452 - ostatní údržba a opravy; celkem 90 155,89 Kč
90 155,89 Kč90 155,89 Kč15.1.202520.1.20256.2.2025
Severočeské vodovody a kanalizace, a.s.Vyúčtování vodné - 04/2022- nemocnice314 08000 - poskytnuté zálohy - voda; celkem -127 272,73 Kč
502 02000 999 - spotřeba vody; celkem 209 210,34 Kč
503 00000 901 - spotřeba jiných nesklad. dodávek - cenová odchylka; celkem -0,37 Kč
81 937,24 Kč90 131,00 Kč29.4.20224.5.202213.5.202229.4.2022
HAMLET PRODUCTION - MUZIKÁL, z.ú.představení Biograf láska 9.6. + 10. 6. 2023 - 90 vstupenek412 02001 - FKSP - čerpání kultura a tělovýchova; celkem 89 910,00 Kč
89 910,00 Kč89 910,00 Kč18.11.202221.11.202224.11.2022
CZ-Hamico s.r.o.STAPRO import - potraviny111 01000 - Pořízení zásob - kuchyně; celkem 89 903,79 Kč
503 00000 740 - spotřeba jiných nesklad. dodávek - cenová odchylka; celkem 0,21 Kč
89 904,00 Kč89 904,00 Kč1.11.20231.11.202323.11.2023
PhoenixLéky132 01000 - léky; celkem 69 324,53 Kč
132 01000 - léky; celkem 8 905,49 Kč
132 01000 - léky; celkem 2 813,58 Kč
81 043,60 Kč89 902,72 Kč22.5.202027.5.202025.6.202025.5.2020
CZ-Hamico s.r.o.STAPRO import - potraviny111 01000 - Pořízení zásob - kuchyně; celkem 18 623,10 Kč
111 01000 - Pořízení zásob - kuchyně; celkem 71 229,97 Kč
503 00000 740 - spotřeba jiných nesklad. dodávek - cenová odchylka; celkem -0,07 Kč
89 853,00 Kč89 853,00 Kč12.6.202312.6.20237.7.2023
CZ-Hamico s.r.o.STAPRO import - potraviny111 01000 - Pořízení zásob - kuchyně; celkem 89 800,03 Kč
503 00000 740 - spotřeba jiných nesklad. dodávek - cenová odchylka; celkem -0,03 Kč
89 800,00 Kč89 800,00 Kč15.1.202515.1.20256.2.2025
FRAMART s.r.o.židle111 02000 - Pořízení zásob - sklad MTZ; celkem 89 761,00 Kč
89 761,00 Kč89 761,00 Kč25.1.202127.1.202112.2.2021
Pražská plynárenská, a.s.Plyn - byty 01/2020314 05000 - poskytnuté zálohy - plyn; celkem 74 132,23 Kč
74 132,23 Kč89 700,00 Kč3.1.20203.1.202020.1.202015.1.2020
CZ-Hamico s.r.o.STAPRO import - potraviny111 01000 - Pořízení zásob - kuchyně; celkem 20 613,06 Kč
111 01000 - Pořízení zásob - kuchyně; celkem 69 041,63 Kč
503 00000 740 - spotřeba jiných nesklad. dodávek - cenová odchylka; celkem 0,31 Kč
89 655,00 Kč89 655,00 Kč25.11.202225.11.202219.12.2022
Rozenberg VincencZK587 - dodávka a montáž kazetových podhledů 4A - budova G042 07000 - NDHM stavební investice -stavební úpravy; celkem 89 567,30 Kč
108 376,44 Kč89 567,30 Kč10.9.202410.9.20248.10.202410.9.2024
Roman SklenářÚprava elektroistalace na půdě budova "A"042 07000 - NDHM stavební investice -stavební úpravy; celkem 70 458,28 Kč
511 01001 799 - opravy a údržba stavební, malování; celkem 19 000,00 Kč
108 244,52 Kč89 458,28 Kč23.11.202327.11.20238.12.202323.11.2023
Roman SklenářÚprava elektroistalace na půdě budova "A"042 07000 - NDHM stavební investice -stavební úpravy; celkem 70 458,28 Kč
511 01001 799 - opravy a údržba stavební, malování; celkem 19 000,00 Kč
108 244,52 Kč89 458,28 Kč23.11.202327.11.20238.12.202323.11.2023
CZ-Hamico s.r.o.STAPRO import - potraviny111 01000 - Pořízení zásob - kuchyně; celkem 2 184,00 Kč
111 01000 - Pořízení zásob - kuchyně; celkem 87 265,78 Kč
503 00000 740 - spotřeba jiných nesklad. dodávek - cenová odchylka; celkem 0,22 Kč
89 450,00 Kč89 450,00 Kč21.2.202521.2.202519.3.2025
TZB Kladno s.r.o.Opravy kotlů DE Dietrich kotelna H,C,D511 01001 413 - opravy a údržba stavební, malování; celkem 5 144,00 Kč
511 01001 413 - opravy a údržba stavební, malování; celkem 5 144,00 Kč
511 01001 461 - opravy a údržba stavební, malování; celkem 20 732,50 Kč
511 01001 422 - opravy a údržba stavební, malování; celkem 20 732,50 Kč
511 01001 462 - opravy a údržba stavební, malování; celkem 18 847,50 Kč
511 01001 452 - opravy a údržba stavební, malování; celkem 18 847,50 Kč
108 232,08 Kč89 448,00 Kč31.12.20193.1.202026.2.202031.12.2019
RESPECT, a.s.Pojištění profesní odpovědnosti 20.5.22- 19.5.23549 05000 901 - veškeré pojistky, povinné ručení; celkem 89 328,00 Kč
89 328,00 Kč89 328,00 Kč7.6.20228.6.202213.6.2022
RESPECT, a.s.Pojištění profesní odpovědnosti ( za období 20.5.2021 - 19.5.2022 )549 05000 901 - veškeré pojistky, povinné ručení; celkem 89 328,00 Kč
89 328,00 Kč89 328,00 Kč3.6.20213.6.20219.6.2021
RESPECT, a.s.Pojištění profesní odpovědnosti 20.5.2023 - 19.5.2024549 05000 901 - veškeré pojistky, povinné ručení; celkem 89 328,00 Kč
89 328,00 Kč89 328,00 Kč17.5.202318.5.202322.5.2023
RESPECT, a.s.Pojištění profesní odpovědnosti 20.5.2024 - 19.5.2025549 05000 901 - veškeré pojistky, povinné ručení; celkem 89 328,00 Kč
89 328,00 Kč89 328,00 Kč29.4.202430.4.202416.5.2024
PhoenixLéky132 01000 - léky; celkem 71 561,29 Kč
132 01000 - léky; celkem 7 495,30 Kč
132 01000 - léky; celkem 1 574,86 Kč
132 01000 - léky; celkem 0,62 Kč
80 631,45 Kč89 242,60 Kč31.5.202131.5.202130.6.202131.5.2021
TRIKVERTA s.r.o.Výměna nových ERTN snímačů na bytových domech PNHoB/659511 03001 659 - ostatní údržba a opravy; celkem 89 240,00 Kč
102 626,00 Kč89 240,00 Kč3.12.20217.12.202115.12.20213.12.2021
Severočeské vodovody a kanalizace, a.s.Vyúčtování vodné - 12/2022- nemocnice314 08000 - poskytnuté zálohy - voda; celkem -127 272,73 Kč
502 02000 999 - spotřeba vody; celkem 208 344,74 Kč
503 00000 901 - spotřeba jiných nesklad. dodávek - cenová odchylka; celkem -0,21 Kč
81 071,80 Kč89 179,00 Kč31.12.202231.12.202213.1.202331.12.2022
Pekárna Kněževes, s.r.o.STAPRO import - potraviny111 01000 - Pořízení zásob - kuchyně; celkem 22 617,65 Kč
111 01000 - Pořízení zásob - kuchyně; celkem 2 869,18 Kč
111 01000 - Pořízení zásob - kuchyně; celkem 4 124,30 Kč
111 01000 - Pořízení zásob - kuchyně; celkem 5 819,45 Kč
111 01000 - Pořízení zásob - kuchyně; celkem 10 153,76 Kč
111 01000 - Pořízení zásob - kuchyně; celkem 6 388,69 Kč
111 01000 - Pořízení zásob - kuchyně; celkem 8 187,46 Kč
111 01000 - Pořízení zásob - kuchyně; celkem 16 994,24 Kč
111 01000 - Pořízení zásob - kuchyně; celkem 3 199,79 Kč
111 01000 - Pořízení zásob - kuchyně; celkem 4 094,97 Kč
111 01000 - Pořízení zásob - kuchyně; celkem 4 693,30 Kč
503 00000 740 - spotřeba jiných nesklad. dodávek - cenová odchylka; celkem -0,09 Kč
89 142,70 Kč89 142,70 Kč7.2.20237.2.202314.2.2023
Pekárna Kněževes, s.r.o.STAPRO import - potraviny111 01000 - Pořízení zásob - kuchyně; celkem 8 408,67 Kč
111 01000 - Pořízení zásob - kuchyně; celkem 6 239,17 Kč
111 01000 - Pořízení zásob - kuchyně; celkem 8 381,07 Kč
111 01000 - Pořízení zásob - kuchyně; celkem 4 720,76 Kč
111 01000 - Pořízení zásob - kuchyně; celkem 20 681,40 Kč
111 01000 - Pořízení zásob - kuchyně; celkem 15 563,96 Kč
111 01000 - Pořízení zásob - kuchyně; celkem 3 183,71 Kč
111 01000 - Pořízení zásob - kuchyně; celkem 3 944,32 Kč
111 01000 - Pořízení zásob - kuchyně; celkem 18 017,86 Kč
503 00000 740 - spotřeba jiných nesklad. dodávek - cenová odchylka; celkem -0,06 Kč
89 140,86 Kč89 140,86 Kč3.2.20233.2.202314.2.2023
ASTUR-KA, s.r.o.STAPRO import - potraviny111 01000 - Pořízení zásob - kuchyně; celkem 15 031,88 Kč
111 01000 - Pořízení zásob - kuchyně; celkem 17 715,13 Kč
111 01000 - Pořízení zásob - kuchyně; celkem 25 057,09 Kč
111 01000 - Pořízení zásob - kuchyně; celkem 31 276,30 Kč
89 080,40 Kč89 080,40 Kč15.6.202315.6.202311.7.2023
SERVIS ZÍTKO s.r.o.oprava polonápravy Desty511 02001 721 - oprava a údržba vozového parku; celkem 89 058,42 Kč
89 058,42 Kč89 058,42 Kč16.3.202316.3.202314.4.2023
Jaroslav Schönfeldersmrkové fošny, prkna, latě111 02000 - Pořízení zásob - sklad MTZ; celkem 89 022,12 Kč
89 022,12 Kč89 022,12 Kč23.12.202423.12.202416.1.2025
CZ-Hamico s.r.o.STAPRO import - potraviny111 01000 - Pořízení zásob - kuchyně; celkem 1 031,55 Kč
111 01000 - Pořízení zásob - kuchyně; celkem 18 049,48 Kč
111 01000 - Pořízení zásob - kuchyně; celkem 69 911,51 Kč
503 00000 740 - spotřeba jiných nesklad. dodávek - cenová odchylka; celkem 0,46 Kč
88 993,00 Kč88 993,00 Kč16.5.202216.5.20227.6.2022
CZ-Hamico s.r.o.STAPRO import - potraviny111 01000 - Pořízení zásob - kuchyně; celkem 6 959,80 Kč
111 01000 - Pořízení zásob - kuchyně; celkem 18 222,90 Kč
111 01000 - Pořízení zásob - kuchyně; celkem 63 810,40 Kč
503 00000 740 - spotřeba jiných nesklad. dodávek - cenová odchylka; celkem -0,10 Kč
88 993,00 Kč88 993,00 Kč9.8.20229.8.202225.8.2022
CZ-Hamico s.r.o.STAPRO import - potraviny111 01000 - Pořízení zásob - kuchyně; celkem 88 933,35 Kč
503 00000 740 - spotřeba jiných nesklad. dodávek - cenová odchylka; celkem 0,65 Kč
88 934,00 Kč88 934,00 Kč19.2.202419.2.202414.3.2024
ENETEP s.r.o.Výměna ohřívače teplé vody - pavilon R/ 432511 01001 432 - opravy a údržba stavební, malování; celkem 88 884,00 Kč
107 549,64 Kč88 884,00 Kč30.10.202010.11.202020.11.202030.10.2020
KOVOMONT Roudnice, s.r.o.Modernizace VZT jednotek - Kuchyně/ K 12/2020042 07000 - NDHM stavební investice -stavební úpravy; celkem 88 840,00 Kč
107 496,40 Kč88 840,00 Kč22.12.202028.12.202026.2.202122.12.2020
ALIMPEX-LOUNY, S.R.OSTAPRO import - potraviny111 01000 - Pořízení zásob - kuchyně; celkem 39 092,54 Kč
111 01000 - Pořízení zásob - kuchyně; celkem 16 323,56 Kč
111 01000 - Pořízení zásob - kuchyně; celkem 33 385,83 Kč
503 00000 740 - spotřeba jiných nesklad. dodávek - cenová odchylka; celkem 0,02 Kč
88 801,95 Kč88 801,95 Kč1.11.20221.11.202210.11.2022
Démos trade, a.s.dřezy nerezové, hrany lepící, desky, nohy nábytkové111 02000 - Pořízení zásob - sklad MTZ; celkem 88 789,00 Kč
88 789,00 Kč88 789,00 Kč9.5.201913.5.201911.6.2019
Technicom Technology s.r.o.Oprava EPS, výměna hlásičů a tabla obsluhy511 03001 799 - ostatní údržba a opravy; celkem 88 737,00 Kč
88 737,00 Kč88 737,00 Kč9.9.202411.9.202423.9.2024
CZ-Hamico s.r.o.STAPRO import - potraviny111 01000 - Pořízení zásob - kuchyně; celkem 88 707,14 Kč
503 00000 740 - spotřeba jiných nesklad. dodávek - cenová odchylka; celkem -0,14 Kč
88 707,00 Kč88 707,00 Kč7.6.20247.6.20241.7.2024
Josef LudvíkDodávka a montáž bojleru na budovu "V"511 01001 481 - opravy a údržba stavební, malování; celkem 88 600,00 Kč
107 206,00 Kč88 600,00 Kč30.6.202330.6.202314.7.202330.6.2023
KNĚPEK, s.r.o.STAPRO import - potraviny111 01000 - Pořízení zásob - kuchyně; celkem 10 556,98 Kč
111 01000 - Pořízení zásob - kuchyně; celkem 10 360,12 Kč
111 01000 - Pořízení zásob - kuchyně; celkem 6 175,50 Kč
111 01000 - Pořízení zásob - kuchyně; celkem 24 638,74 Kč
111 01000 - Pořízení zásob - kuchyně; celkem 5 035,85 Kč
111 01000 - Pořízení zásob - kuchyně; celkem 7 320,56 Kč
111 01000 - Pořízení zásob - kuchyně; celkem 8 400,04 Kč
111 01000 - Pořízení zásob - kuchyně; celkem 7 860,25 Kč
111 01000 - Pořízení zásob - kuchyně; celkem 8 174,20 Kč
503 00000 740 - spotřeba jiných nesklad. dodávek - cenová odchylka; celkem -0,02 Kč
88 522,22 Kč88 522,22 Kč14.11.202314.11.202321.11.2023
CZ-Hamico s.r.o.STAPRO import - potraviny111 01000 - Pořízení zásob - kuchyně; celkem 88 478,50 Kč
503 00000 740 - spotřeba jiných nesklad. dodávek - cenová odchylka; celkem 0,50 Kč
88 479,00 Kč88 479,00 Kč29.2.202429.2.202425.3.2024
PhoenixLéky132 01000 - léky; celkem 62 883,32 Kč
132 01000 - léky; celkem 13 759,87 Kč
132 01000 - léky; celkem 2 870,36 Kč
132 01000 - léky; celkem 0,55 Kč
79 513,55 Kč88 468,64 Kč7.5.202012.5.202015.6.202011.5.2020
Severočeské vodovody a kanalizace, a.s.Vyúčtování vodné - 08/2020 nemocnice314 08000 - poskytnuté zálohy - voda; celkem -127 272,73 Kč
502 02000 999 - spotřeba vody; celkem 207 610,27 Kč
503 00000 901 - spotřeba jiných nesklad. dodávek - cenová odchylka; celkem -0,29 Kč
80 337,25 Kč88 371,00 Kč31.8.20203.9.202016.9.202031.8.2020
Roman SklenářOprava elektroinstalace v 1.pp, kuchyň odborů - budova C511 01001 799 - opravy a údržba stavební, malování; celkem 56 135,66 Kč
042 07000 - NDHM stavební investice -stavební úpravy; celkem 32 191,07 Kč
416 02000 - FRIM - čerpání z vlastních zdrojů - stav. činnost; celkem 38 951,19 Kč
98 925,94 Kč88 326,73 Kč2.4.20244.4.202423.4.20242.4.2024
Roman SklenářOprava elektroinstalace v 1.pp, kuchyň odborů - budova C511 01001 799 - opravy a údržba stavební, malování; celkem 56 135,66 Kč
042 07000 - NDHM stavební investice -stavební úpravy; celkem 32 191,07 Kč
416 02000 - FRIM - čerpání z vlastních zdrojů - stav. činnost; celkem 38 951,19 Kč
98 925,94 Kč88 326,73 Kč2.4.20244.4.202423.4.20242.4.2024
Pražská plynárenská, a.s.Plyn - byty 12/2020314 05000 - poskytnuté zálohy - plyn; celkem 72 851,24 Kč
72 851,24 Kč88 150,00 Kč2.12.20202.12.202014.12.202015.12.2020
CZ-Hamico s.r.o.STAPRO import - potraviny111 01000 - Pořízení zásob - kuchyně; celkem 10 793,92 Kč
111 01000 - Pořízení zásob - kuchyně; celkem 77 273,14 Kč
503 00000 740 - spotřeba jiných nesklad. dodávek - cenová odchylka; celkem -0,06 Kč
88 067,00 Kč88 067,00 Kč24.8.202324.8.202314.9.2023
Jaroslav SchönfelderSmrková prkna, latě, fošny501 07040 799 - materiál na údržbu, stavební materiál; celkem 88 027,21 Kč
88 027,21 Kč88 027,21 Kč27.12.202328.12.202324.1.2024
CZ-Hamico s.r.o.STAPRO import - potraviny111 01000 - Pořízení zásob - kuchyně; celkem 88 002,14 Kč
503 00000 740 - spotřeba jiných nesklad. dodávek - cenová odchylka; celkem -0,14 Kč
88 002,00 Kč88 002,00 Kč18.6.202418.6.202416.7.2024
PhoenixLéky132 01000 - léky; celkem 72 511,48 Kč
132 01000 - léky; celkem 3 451,67 Kč
132 01000 - léky; celkem 3 243,27 Kč
538 02000 220 - ověř. podpisů, výpisy z katastru nem.,ostaní poplatky; celkem 125,00 Kč
132 01000 - léky; celkem 0,28 Kč
79 331,42 Kč87 807,66 Kč30.11.202230.11.202221.12.202230.11.2022
CZ-Hamico s.r.o.STAPRO import - potraviny111 01000 - Pořízení zásob - kuchyně; celkem 87 635,84 Kč
503 00000 740 - spotřeba jiných nesklad. dodávek - cenová odchylka; celkem 0,16 Kč
87 636,00 Kč87 636,00 Kč27.9.202427.9.202422.10.2024
Pražská plynárenská, a.s.Plyn - byty 03/2019314 05000 - poskytnuté zálohy - plyn; celkem 72 355,37 Kč
72 355,37 Kč87 550,00 Kč1.3.20191.3.201915.3.201915.3.2019
Alliance Healthcare s.r.o.Léky132 01000 - léky; celkem 79 556,02 Kč
132 01000 - léky; celkem -0,03 Kč
79 556,02 Kč87 511,62 Kč2.12.20194.12.201928.1.20203.12.2019
PhoenixLéky132 01000 - léky; celkem 71 109,96 Kč
132 01000 - léky; celkem 6 605,17 Kč
132 01000 - léky; celkem 1 324,53 Kč
132 01000 - léky; celkem 0,43 Kč
79 039,66 Kč87 419,59 Kč22.8.202124.8.202116.9.202123.8.2021
CZ-Hamico s.r.o.STAPRO import - potraviny111 01000 - Pořízení zásob - kuchyně; celkem 87 401,93 Kč
503 00000 740 - spotřeba jiných nesklad. dodávek - cenová odchylka; celkem 0,07 Kč
87 402,00 Kč87 402,00 Kč27.6.202427.6.202423.7.2024
KNĚPEK, s.r.o.STAPRO import - potraviny111 01000 - Pořízení zásob - kuchyně; celkem 4 233,60 Kč
111 01000 - Pořízení zásob - kuchyně; celkem 3 812,48 Kč
111 01000 - Pořízení zásob - kuchyně; celkem 12 750,06 Kč
111 01000 - Pořízení zásob - kuchyně; celkem 5 803,84 Kč
111 01000 - Pořízení zásob - kuchyně; celkem 6 698,72 Kč
111 01000 - Pořízení zásob - kuchyně; celkem 1 232,00 Kč
111 01000 - Pořízení zásob - kuchyně; celkem 26 417,42 Kč
111 01000 - Pořízení zásob - kuchyně; celkem 4 532,64 Kč
111 01000 - Pořízení zásob - kuchyně; celkem 5 333,44 Kč
111 01000 - Pořízení zásob - kuchyně; celkem 16 555,82 Kč
503 00000 740 - spotřeba jiných nesklad. dodávek - cenová odchylka; celkem -0,01 Kč
87 370,01 Kč87 370,01 Kč6.2.20246.2.202414.2.2024
PhoenixLéky132 01000 - léky; celkem 64 345,50 Kč
132 01000 - léky; celkem 13 841,43 Kč
132 01000 - léky; celkem 538,06 Kč
132 01000 - léky; celkem 0,64 Kč
78 724,99 Kč87 348,74 Kč31.1.20222.2.202223.2.202231.1.2022
PhoenixLéky132 01000 - léky; celkem 61 725,83 Kč
132 01000 - léky; celkem 12 047,42 Kč
132 01000 - léky; celkem 4 573,99 Kč
132 01000 - léky; celkem 0,22 Kč
78 347,24 Kč87 287,47 Kč7.6.20209.6.20209.7.20208.6.2020
PhoenixLéky132 01000 - léky; celkem 70 745,18 Kč
132 01000 - léky; celkem 7 668,34 Kč
132 01000 - léky; celkem 488,09 Kč
132 01000 - léky; celkem 0,49 Kč
78 901,61 Kč87 228,88 Kč22.1.202225.1.202218.2.202224.1.2022
Zen systems s.r.o.Licence antivir. programu Eset Secure Office+ na 1 rok (04/2021-01/2023)518 09020 820 - údržba softwaru,upgrade,webhosting; celkem 58 080,80 Kč
381 01000 - náklady příštích období - z DOFA; celkem 29 040,41 Kč
87 121,21 Kč87 121,21 Kč23.4.202127.4.202120.5.2021
Jiří NovotnýZK553 - Oprava ležatých rozvodů ústředního topení na budově C - vícepráce511 01001 799 - opravy a údržba stavební, malování; celkem 87 120,00 Kč
105 415,20 Kč87 120,00 Kč18.12.202323.12.202315.1.202418.12.2023
KNĚPEK, s.r.o.STAPRO import - potraviny111 01000 - Pořízení zásob - kuchyně; celkem 6 470,80 Kč
111 01000 - Pořízení zásob - kuchyně; celkem 7 424,46 Kč
111 01000 - Pořízení zásob - kuchyně; celkem 6 564,32 Kč
111 01000 - Pořízení zásob - kuchyně; celkem 5 798,24 Kč
111 01000 - Pořízení zásob - kuchyně; celkem 20 577,40 Kč
111 01000 - Pořízení zásob - kuchyně; celkem 17 950,24 Kč
111 01000 - Pořízení zásob - kuchyně; celkem 6 496,45 Kč
111 01000 - Pořízení zásob - kuchyně; celkem 9 776,46 Kč
111 01000 - Pořízení zásob - kuchyně; celkem 5 939,70 Kč
503 00000 740 - spotřeba jiných nesklad. dodávek - cenová odchylka; celkem -0,01 Kč
86 998,06 Kč86 998,06 Kč24.6.202424.6.20241.7.2024
CZ-Hamico s.r.o.STAPRO import - potraviny111 01000 - Pořízení zásob - kuchyně; celkem 86 882,93 Kč
503 00000 740 - spotřeba jiných nesklad. dodávek - cenová odchylka; celkem 0,07 Kč
86 883,00 Kč86 883,00 Kč26.4.202426.4.202423.5.2024
CZ-Hamico s.r.o.STAPRO import - potraviny111 01000 - Pořízení zásob - kuchyně; celkem 86 776,98 Kč
503 00000 740 - spotřeba jiných nesklad. dodávek - cenová odchylka; celkem 0,02 Kč
86 777,00 Kč86 777,00 Kč2.5.20242.5.202428.5.2024
STŘECHY VĚCHET s.r.o.Oprava střechy na budovách B1, P, H dle sml. o dílo z 13.11.2019/799511 01001 799 - opravy a údržba stavební, malování; celkem 86 676,79 Kč
104 878,92 Kč86 676,79 Kč27.8.202028.8.202024.9.202027.8.2020
CZ-Hamico s.r.o.STAPRO import - potraviny111 01000 - Pořízení zásob - kuchyně; celkem 2 415,00 Kč
111 01000 - Pořízení zásob - kuchyně; celkem 19 956,87 Kč
111 01000 - Pořízení zásob - kuchyně; celkem 64 280,95 Kč
503 00000 740 - spotřeba jiných nesklad. dodávek - cenová odchylka; celkem 0,18 Kč
86 653,00 Kč86 653,00 Kč31.5.202331.5.202327.6.2023
PhoenixLéky132 01000 - léky; celkem 75 317,44 Kč
132 01000 - léky; celkem 1 864,18 Kč
132 01000 - léky; celkem -2,59 Kč
77 181,62 Kč86 611,19 Kč15.8.202416.8.202413.9.202416.8.2024
Pekárna Kněževes, s.r.o.STAPRO import - potraviny111 01000 - Pořízení zásob - kuchyně; celkem 9 028,98 Kč
111 01000 - Pořízení zásob - kuchyně; celkem 11 980,24 Kč
111 01000 - Pořízení zásob - kuchyně; celkem 14 194,07 Kč
111 01000 - Pořízení zásob - kuchyně; celkem 6 045,10 Kč
111 01000 - Pořízení zásob - kuchyně; celkem 5 466,73 Kč
111 01000 - Pořízení zásob - kuchyně; celkem 7 686,03 Kč
111 01000 - Pořízení zásob - kuchyně; celkem 6 202,34 Kč
111 01000 - Pořízení zásob - kuchyně; celkem 7 678,24 Kč
111 01000 - Pořízení zásob - kuchyně; celkem 18 250,82 Kč
503 00000 740 - spotřeba jiných nesklad. dodávek - cenová odchylka; celkem -0,03 Kč
86 532,52 Kč86 532,52 Kč31.12.202231.12.202213.1.2023
Pekárna Kněževes, s.r.o.STAPRO import - potraviny111 01000 - Pořízení zásob - kuchyně; celkem 23 633,24 Kč
111 01000 - Pořízení zásob - kuchyně; celkem 2 823,19 Kč
111 01000 - Pořízení zásob - kuchyně; celkem 4 287,58 Kč
111 01000 - Pořízení zásob - kuchyně; celkem 6 523,25 Kč
111 01000 - Pořízení zásob - kuchyně; celkem 10 633,66 Kč
111 01000 - Pořízení zásob - kuchyně; celkem 6 260,84 Kč
111 01000 - Pořízení zásob - kuchyně; celkem 7 522,09 Kč
111 01000 - Pořízení zásob - kuchyně; celkem 20 440,86 Kč
111 01000 - Pořízení zásob - kuchyně; celkem 4 270,92 Kč
503 00000 740 - spotřeba jiných nesklad. dodávek - cenová odchylka; celkem -0,05 Kč
86 395,58 Kč86 395,58 Kč22.3.202322.3.202330.3.2023
CZ-Hamico s.r.o.STAPRO import - potraviny111 01000 - Pořízení zásob - kuchyně; celkem 17 256,90 Kč
111 01000 - Pořízení zásob - kuchyně; celkem 68 855,56 Kč
503 00000 740 - spotřeba jiných nesklad. dodávek - cenová odchylka; celkem -0,46 Kč
86 112,00 Kč86 112,00 Kč28.3.202328.3.202320.4.2023
Pekárna Kněževes, s.r.o.STAPRO import - potraviny111 01000 - Pořízení zásob - kuchyně; celkem 4 234,72 Kč
111 01000 - Pořízení zásob - kuchyně; celkem 5 781,44 Kč
111 01000 - Pořízení zásob - kuchyně; celkem 9 526,25 Kč
111 01000 - Pořízení zásob - kuchyně; celkem 4 758,21 Kč
111 01000 - Pořízení zásob - kuchyně; celkem 20 853,28 Kč
111 01000 - Pořízení zásob - kuchyně; celkem 27 336,89 Kč
111 01000 - Pořízení zásob - kuchyně; celkem 4 172,00 Kč
111 01000 - Pořízení zásob - kuchyně; celkem 9 438,02 Kč
86 100,81 Kč86 100,81 Kč13.9.202413.9.202423.9.2024
CZ-Hamico s.r.o.STAPRO import - potraviny111 01000 - Pořízení zásob - kuchyně; celkem 20 818,68 Kč
111 01000 - Pořízení zásob - kuchyně; celkem 65 235,71 Kč
503 00000 740 - spotřeba jiných nesklad. dodávek - cenová odchylka; celkem -0,39 Kč
86 054,00 Kč86 054,00 Kč28.4.202328.4.202324.5.2023
PhoenixLéky132 01000 - léky; celkem 70 648,52 Kč
132 01000 - léky; celkem 5 667,88 Kč
132 01000 - léky; celkem 1 494,67 Kč
132 01000 - léky; celkem 0,42 Kč
77 811,07 Kč86 039,98 Kč31.5.202031.5.202030.6.202029.5.2020
CZ-Hamico s.r.o.STAPRO import - potraviny111 01000 - Pořízení zásob - kuchyně; celkem 82 753,61 Kč
111 01000 - Pořízení zásob - kuchyně; celkem 3 267,00 Kč
503 00000 740 - spotřeba jiných nesklad. dodávek - cenová odchylka; celkem 0,39 Kč
86 021,00 Kč86 021,00 Kč8.1.20248.1.202431.1.2024
CZ-Hamico s.r.o.STAPRO import - potraviny111 01000 - Pořízení zásob - kuchyně; celkem 86 004,18 Kč
503 00000 740 - spotřeba jiných nesklad. dodávek - cenová odchylka; celkem -0,18 Kč
86 004,00 Kč86 004,00 Kč24.5.202424.5.202419.6.2024
CZ-Hamico s.r.o.STAPRO import - potraviny111 01000 - Pořízení zásob - kuchyně; celkem 17 728,86 Kč
111 01000 - Pořízení zásob - kuchyně; celkem 68 168,33 Kč
503 00000 740 - spotřeba jiných nesklad. dodávek - cenová odchylka; celkem -0,19 Kč
85 897,00 Kč85 897,00 Kč12.12.202212.12.20224.1.2023
PhoenixLéky132 01000 - léky; celkem 69 083,80 Kč
132 01000 - léky; celkem 5 423,60 Kč
132 01000 - léky; celkem 3 009,68 Kč
132 01000 - léky; celkem 0,44 Kč
celkem 0,00 Kč
77 517,08 Kč85 871,03 Kč7.5.202111.5.20217.6.202110.5.2021
PhoenixLéky132 01000 - léky; celkem -0,96 Kč
132 01000 - léky; celkem 75 563,34 Kč
132 01000 - léky; celkem 981,19 Kč
76 544,53 Kč85 818,18 Kč15.5.202420.5.202411.6.202416.5.2024
PhoenixLéky132 01000 - léky; celkem 63 908,75 Kč
132 01000 - léky; celkem 11 083,09 Kč
132 01000 - léky; celkem 2 256,67 Kč
132 01000 - léky; celkem 0,36 Kč
77 248,51 Kč85 775,75 Kč7.7.20209.7.20207.8.20208.7.2020
CZ-Hamico s.r.o.STAPRO import - potraviny111 01000 - Pořízení zásob - kuchyně; celkem 13 218,10 Kč
111 01000 - Pořízení zásob - kuchyně; celkem 72 438,96 Kč
503 00000 740 - spotřeba jiných nesklad. dodávek - cenová odchylka; celkem -0,06 Kč
85 657,00 Kč85 657,00 Kč26.1.202326.1.202316.2.2023
Severočeské vodovody a kanalizace, a.s.Vyúčtování vodné - 04/2021- nemocnice314 08000 - poskytnuté zálohy - voda; celkem -127 272,73 Kč
502 02000 999 - spotřeba vody; celkem 205 038,12 Kč
503 00000 901 - spotřeba jiných nesklad. dodávek - cenová odchylka; celkem -0,93 Kč
77 764,46 Kč85 541,00 Kč30.4.20215.5.202118.5.202130.4.2021
Linde Gas a.s.dlouhodobý pronájem lahví na stlačené plyny dle smlouvy 1/2021518 03040 771 - nájemné - lahve na technické plyny; celkem 6 979,28 Kč
518 03040 750 - nájemné - lahve na technické plyny; celkem 20 937,84 Kč
518 03040 453 - nájemné - lahve na technické plyny; celkem 10 468,92 Kč
518 03040 462 - nájemné - lahve na technické plyny; celkem 20 937,84 Kč
518 03040 411 - nájemné - lahve na technické plyny; celkem 5 234,46 Kč
518 03040 491 - nájemné - lahve na technické plyny; celkem 5 234,46 Kč
518 03040 471 - nájemné - lahve na technické plyny; celkem 5 234,46 Kč
518 03040 721 - nájemné - lahve na technické plyny; celkem 10 468,92 Kč
85 496,18 Kč85 496,18 Kč22.2.202123.2.202112.3.2021
CZ-Hamico s.r.o.STAPRO import - potraviny111 01000 - Pořízení zásob - kuchyně; celkem 15 094,90 Kč
111 01000 - Pořízení zásob - kuchyně; celkem 70 385,98 Kč
503 00000 740 - spotřeba jiných nesklad. dodávek - cenová odchylka; celkem 0,12 Kč
85 481,00 Kč85 481,00 Kč15.8.202215.8.202213.9.2022
CZ-Hamico s.r.o.STAPRO import - potraviny111 01000 - Pořízení zásob - kuchyně; celkem 85 418,65 Kč
503 00000 740 - spotřeba jiných nesklad. dodávek - cenová odchylka; celkem 0,35 Kč
85 419,00 Kč85 419,00 Kč8.3.20248.3.202426.3.2024
CZ-Hamico s.r.o.STAPRO import - potraviny111 01000 - Pořízení zásob - kuchyně; celkem 57 932,52 Kč
111 01000 - Pořízení zásob - kuchyně; celkem 5 763,80 Kč
111 01000 - Pořízení zásob - kuchyně; celkem 21 674,51 Kč
503 00000 740 - spotřeba jiných nesklad. dodávek - cenová odchylka; celkem 0,17 Kč
85 371,00 Kč85 371,00 Kč7.6.20227.6.20224.7.2022
ALFA Software s.r.o.TZ budovy u centrálního parkoviště, software Beta, školení042 07000 - NDHM stavební investice -stavební úpravy; celkem 45 931,60 Kč
518 08001 901 - TZ DNM; celkem 34 533,40 Kč
549 03000 820 - školení a sjezdové poplatky; celkem 4 840,00 Kč
85 305,00 Kč85 305,00 Kč21.6.202321.6.202314.7.2023
Zobrazeno 1 501-1 600 z 22 418 záznamů.