2025 | 03 | 02 | 01 |
---|---|---|---|
25 | 71 | 72 |
2024 | 12 | 11 | 10 | 09 | 08 | 07 | 06 | 05 | 04 | 03 | 02 | 01 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
73 | 54 | 43 | 71 | 63 | 86 | 72 | 72 | 94 | 83 | 78 | 77 |
2023 | 12 | 11 | 10 | 09 | 08 | 07 | 06 | 05 | 04 | 03 | 02 | 01 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
84 | 73 | 85 | 58 | 69 | 69 | 79 | 85 | 78 | 106 | 69 | 91 |
2022 | 12 | 11 | 10 | 09 | 08 | 07 | 06 | 05 | 04 | 03 | 02 | 01 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
91 | 85 | 67 | 95 | 81 | 67 | 79 | 79 | 71 | 86 | 76 | 84 |
2021 | 12 | 11 | 10 | 09 | 08 | 07 | 06 | 05 | 04 | 03 | 02 | 01 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
75 | 93 | 90 | 70 | 71 | 70 | 69 | 76 | 80 | 90 | 88 | 98 |
2020 | 12 | 11 | 10 | 09 | 08 | 07 | 06 | 05 | 04 | 03 | 02 | 01 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
94 | 110 | 84 | 95 | 74 | 105 | 103 | 104 | 96 | 99 | 82 | 82 |
2019 | 12 | 11 | 10 | 09 | 08 | 07 | 06 | 05 | 04 | 03 | 02 | 01 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
98 | 101 | 102 | 102 | 89 | 94 | 91 | 106 | 79 | 86 | 81 | 94 |
2018 | 12 | 11 | 10 |
---|---|---|---|
56 | 10 | 3 |
2015 | 02 |
---|---|
1 |
Rozhodným údajem pro zařazení faktury do měsíce a roku je Datum plnění.
Není-li údaj vyplněn, faktury nejsou do statistiky zahrnuty.
Dodavatel | Účel platby | Položky | Částka bez DPH | Částka s DPH | Datum vystavení | Datum přijetí | Datum úhrady | Datum plnění |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
České Radiokomunikace a.s. | pevná linka, internet 02/2022 | 518 01011 999 - telefonní poplatky - pevná linka; celkem 3 083,66 Kč 518 01030 799 - výkony spojů - internet; celkem 16 940,00 Kč celkem 0,00 Kč | 20 023,66 Kč | 20 023,66 Kč | 1.3.2022 | 7.3.2022 | 17.3.2022 | |
Gastrovesely s.r.o. | Ventil nápojový | 111 02000 - Pořízení zásob - sklad MTZ; celkem 1 876,00 Kč | 1 876,00 Kč | 1 876,00 Kč | 1.3.2022 | 8.3.2022 | 15.3.2022 | |
H-REKULTIVACE a.s. | Údržba parku PNHoB - II. etapa dle smlouvy ze dne 3. 11. 2021 | 518 10010 901 - ostatní nevýrobní služby; celkem 441 396,87 Kč | 441 396,87 Kč | 441 396,87 Kč | 28.2.2022 | 8.3.2022 | 21.3.2022 | |
ONIO s.r.o. | elektrické nářadí | celkem 11 121,00 Kč | 11 121,00 Kč | 11 121,00 Kč | 7.3.2022 | 8.3.2022 | 10.3.2022 | |
HASAP Gastro Consulting, s.r.o. | konference Standardy ve stravovacích službách-Syrová,Konvalinková | celkem 2 500,00 Kč | 2 500,00 Kč | 2 500,00 Kč | 9.3.2022 | 10.3.2022 | 15.3.2022 | |
Lukáš Kulhánek | Vahařské práce dle přílohy | 518 10012 520 - ostatní nevýrobní služby - revize a kontroly,STK; celkem 1 101,10 Kč 518 10012 730 - ostatní nevýrobní služby - revize a kontroly,STK; celkem 2 008,60 Kč 518 10012 740 - ostatní nevýrobní služby - revize a kontroly,STK; celkem 4 731,10 Kč 518 10012 312 - ostatní nevýrobní služby - revize a kontroly,STK; celkem 2 190,10 Kč 518 10012 220 - ostatní nevýrobní služby - revize a kontroly,STK; celkem 7 393,10 Kč | 17 424,00 Kč | 17 424,00 Kč | 3.3.2022 | 7.3.2022 | 21.3.2022 | |
Veolia Komodity ČR, s.r.o. | záloha na energie - 03/2022 nemocnice | celkem 486 810,00 Kč | 486 810,00 Kč | 486 810,00 Kč | 10.3.2022 | 10.3.2022 | 15.3.2022 | |
Lázně Poděbrady, a.s. | ZK525 - Léčebný pobyt - Poulíčková Alena | celkem 8 170,00 Kč | 8 170,00 Kč | 8 170,00 Kč | 3.3.2022 | 10.3.2022 | 15.3.2022 | |
Lázně Poděbrady, a.s. | ZK525 - Léčebný pobyt - Šimkovičová Terézia | celkem 8 170,00 Kč | 8 170,00 Kč | 8 170,00 Kč | 3.3.2022 | 14.3.2022 | 17.3.2022 | |
Slatinné lázně Třeboň sro | ZK525 Lázeňský pobyt - Floriánová Eva | celkem 8 000,00 Kč | 8 000,00 Kč | 8 000,00 Kč | 9.3.2022 | 15.3.2022 | 17.3.2022 | |
Univerzita Palackého Olomouc | kurz Lékářská první pomoc - MUDr. Přeučilová Lucie | celkem 3 000,00 Kč | 3 000,00 Kč | 3 000,00 Kč | 18.3.2022 | 21.3.2022 | 30.3.2022 | |
Magoya, spol. s r.o. | Záloha - plexiskla | celkem 9 969,00 Kč | 9 969,00 Kč | 9 969,00 Kč | 23.3.2022 | 23.3.2022 | 30.3.2022 | |
Nemocnice Na Bulovce | Specializační stáž Anesteziologicko resuscitační odd. - MUDr. Špringlová Asiya | 549 03000 471 - školení a sjezdové poplatky; celkem 6 800,00 Kč | 6 800,00 Kč | 6 800,00 Kč | 24.2.2022 | 24.2.2022 | 4.3.2022 | |
Linde Gas a.s. | dlouhodobý pronájem lahví na stlačené plyny dle smlouvy 1/2022 | 518 03040 771 - nájemné - lahve na technické plyny; celkem 7 676,24 Kč 518 03040 750 - nájemné - lahve na technické plyny; celkem 23 033,56 Kč 518 03040 462 - nájemné - lahve na technické plyny; celkem 23 033,56 Kč 518 03040 453 - nájemné - lahve na technické plyny; celkem 11 516,78 Kč 518 03040 721 - nájemné - lahve na technické plyny; celkem 11 516,78 Kč 518 03040 491 - nájemné - lahve na technické plyny; celkem 5 758,39 Kč 518 03040 491 - nájemné - lahve na technické plyny; celkem 5 758,39 Kč 518 03040 471 - nájemné - lahve na technické plyny; celkem 5 758,39 Kč | 94 052,09 Kč | 94 052,09 Kč | 23.2.2022 | 23.2.2022 | 9.3.2022 | |
Nemocnice Na Bulovce | Specializační stáž Anesteziologicko resuscitační odd. - MUDr. Dědečková Monika | 549 03000 471 - školení a sjezdové poplatky; celkem 6 800,00 Kč | 6 800,00 Kč | 6 800,00 Kč | 24.2.2022 | 24.2.2022 | 4.3.2022 | |
Lázně Luhačovice, a.s. | ZK525 - Lázeňský pobyt Hančová Ivana | 518 09030 901 - Léčebný pobyt COVID-19 ZK525; celkem 8 000,00 Kč | 8 000,00 Kč | 8 000,00 Kč | 18.2.2022 | 28.2.2022 | 3.3.2022 | |
HASAP Gastro Consulting, s.r.o. | Revize stravovacího provozu 02/2022 | 518 10012 740 - ostatní nevýrobní služby - revize a kontroly,STK; celkem 4 130,22 Kč | 4 130,22 Kč | 4 130,22 Kč | 28.2.2022 | 28.2.2022 | 21.3.2022 | |
CZ-Hamico s.r.o. | STAPRO import - potraviny | 111 01000 - Pořízení zásob - kuchyně; celkem 3 099,83 Kč 503 00000 740 - spotřeba jiných nesklad. dodávek - cenová odchylka; celkem 0,17 Kč | 3 100,00 Kč | 3 100,00 Kč | 24.2.2022 | 24.2.2022 | 21.3.2022 | |
CZ-Hamico s.r.o. | STAPRO import - potraviny | 111 01000 - Pořízení zásob - kuchyně; celkem 55 357,21 Kč 503 00000 740 - spotřeba jiných nesklad. dodávek - cenová odchylka; celkem -0,21 Kč | 55 357,00 Kč | 55 357,00 Kč | 24.2.2022 | 24.2.2022 | 21.3.2022 | |
GASTROPLUS LOUNY s.r.o. | STAPRO import - potraviny | 111 01000 - Pořízení zásob - kuchyně; celkem 10 023,63 Kč 503 00000 740 - spotřeba jiných nesklad. dodávek - cenová odchylka; celkem 0,37 Kč | 10 024,00 Kč | 10 024,00 Kč | 24.2.2022 | 24.2.2022 | 15.3.2022 | |
b-creative products s.r.o. | karty- hry společenské | 111 02000 - Pořízení zásob - sklad MTZ; celkem 3 400,00 Kč | 3 400,00 Kč | 3 400,00 Kč | 23.2.2022 | 8.3.2022 | 10.3.2022 | |
STAVMAT Mazourek, s. r. o. | stavební materiál | 111 02000 - Pořízení zásob - sklad MTZ; celkem 1 567,51 Kč 503 00000 750 - spotřeba jiných nesklad. dodávek - cenová odchylka; celkem -36,00 Kč | 1 531,51 Kč | 1 531,51 Kč | 28.2.2022 | 3.3.2022 | 10.3.2022 | |
Kubík Jaroslav - AGRO | náhradní díly zemědělská technika | 111 02000 - Pořízení zásob - sklad MTZ; celkem 2 611,18 Kč | 2 611,18 Kč | 2 611,18 Kč | 26.2.2022 | 3.3.2022 | 10.3.2022 | |
ČESKÝ SERVIS OKEN A DVEŘÍ, s. r. o. | 2x žaluzie do okna | celkem 1 142,00 Kč | 1 142,00 Kč | 1 142,00 Kč | 25.3.2022 | 28.3.2022 | 30.3.2022 | |
DOPLA PAP a.s. | kelímky - kuchyně | celkem 6 233,44 Kč | 6 233,44 Kč | 6 233,44 Kč | 28.3.2022 | 28.3.2022 | 30.3.2022 | |
Alza.cz a.s. | žehlící lis - 2x | celkem 23 385,00 Kč | 23 385,00 Kč | 23 385,00 Kč | 16.3.2022 | 29.3.2022 | 30.3.2022 | |
OBI Česká republika s.r.o | Úchyty na tyč, štítky dveřní | 111 02000 - Pořízení zásob - sklad MTZ; celkem 444,00 Kč | 444,00 Kč | 444,00 Kč | 17.3.2022 | 17.3.2022 | 21.3.2022 | |
IKEA Česká republika, s.r.o. | Hodiny, rohožky, podložky pod křeslo | 111 02000 - Pořízení zásob - sklad MTZ; celkem 4 436,00 Kč | 4 436,00 Kč | 4 436,00 Kč | 17.3.2022 | 17.3.2022 | 21.3.2022 | |
První certifikační autorita, a.s. | certifikáty TWINS 2/2022 | 518 10010 901 - ostatní nevýrobní služby; celkem 357,19 Kč | 357,19 Kč | 357,19 Kč | 28.2.2022 | 8.3.2022 | 21.3.2022 | |
HIPPO spol. s. r. o. | licence Databáze interakcí pro lůžková oddělení | 518 09020 901 - údržba softwaru,upgrade,webhosting; celkem 76 230,00 Kč | 76 230,00 Kč | 76 230,00 Kč | 4.3.2022 | 8.3.2022 | 30.3.2022 | |
Siemens Healthcare, s.r.o. | E2P Buprenorphine | 501 04020 520 - laboratorní materiál; celkem 6 962,34 Kč | 6 962,34 Kč | 6 962,34 Kč | 8.3.2022 | 8.3.2022 | 24.3.2022 | |
CZ-Hamico s.r.o. | STAPRO import - potraviny | 111 01000 - Pořízení zásob - kuchyně; celkem 5 844,19 Kč 111 01000 - Pořízení zásob - kuchyně; celkem 49 075,68 Kč 503 00000 740 - spotřeba jiných nesklad. dodávek - cenová odchylka; celkem 0,13 Kč | 54 920,00 Kč | 54 920,00 Kč | 9.3.2022 | 9.3.2022 | 30.3.2022 | |
CZ-Hamico s.r.o. | STAPRO import - potraviny | 111 01000 - Pořízení zásob - kuchyně; celkem 2 708,37 Kč 503 00000 740 - spotřeba jiných nesklad. dodávek - cenová odchylka; celkem -0,37 Kč | 2 708,00 Kč | 2 708,00 Kč | 9.3.2022 | 9.3.2022 | 30.3.2022 | |
M SONO M s.r.o., MUDr. Mikušová Ivana | Agregované výkony rok 2021 | 389 00000 - dohadné účty pasivní; celkem 17 987,20 Kč | 17 987,20 Kč | 17 987,20 Kč | 31.1.2022 | 31.1.2022 | 24.3.2022 | |
Bidfood Czech Republic s.r.o. | STAPRO import - potraviny | 111 01000 - Pořízení zásob - kuchyně; celkem 8 273,10 Kč | 8 273,10 Kč | 8 273,10 Kč | 9.3.2022 | 9.3.2022 | 30.3.2022 | |
GASTROPLUS LOUNY s.r.o. | STAPRO import - potraviny | 111 01000 - Pořízení zásob - kuchyně; celkem 8 541,05 Kč 503 00000 740 - spotřeba jiných nesklad. dodávek - cenová odchylka; celkem -0,05 Kč | 8 541,00 Kč | 8 541,00 Kč | 9.3.2022 | 9.3.2022 | 21.3.2022 | |
GASTROPLUS LOUNY s.r.o. | STAPRO import - potraviny | 111 01000 - Pořízení zásob - kuchyně; celkem 10 696,15 Kč 503 00000 220 - spotřeba jiných nesklad. dodávek - cenová odchylka; celkem -0,15 Kč | 10 696,00 Kč | 10 696,00 Kč | 9.3.2022 | 9.3.2022 | 21.3.2022 | |
PEGAS spol. s r.o. | STAPRO import - potraviny | 111 01000 - Pořízení zásob - kuchyně; celkem 14 338,43 Kč 503 00000 740 - spotřeba jiných nesklad. dodávek - cenová odchylka; celkem -0,43 Kč | 14 338,00 Kč | 14 338,00 Kč | 9.3.2022 | 9.3.2022 | 17.3.2022 | |
Technicom Technology s.r.o. | Kontroly EPS | 518 10012 799 - ostatní nevýrobní služby - revize a kontroly,STK; celkem 1 076,00 Kč | 1 076,00 Kč | 1 076,00 Kč | 7.3.2022 | 9.3.2022 | 21.3.2022 | |
FCC ČR,s.r.o.,Praha | Komplexní převzetí odpadu 02/2022 | 518 08000 740 - svoz a likvidace odpadu; celkem 18 513,00 Kč 518 08000 799 - svoz a likvidace odpadu; celkem 93 639,18 Kč | 112 152,18 Kč | 112 152,18 Kč | 28.2.2022 | 10.3.2022 | 24.3.2022 | |
Martin Sovadina | instalatérský materiál | 111 02000 - Pořízení zásob - sklad MTZ; celkem 2 907,22 Kč 111 02000 - Pořízení zásob - sklad MTZ; celkem 1 475,31 Kč 111 02000 - Pořízení zásob - sklad MTZ; celkem 939,17 Kč 111 02000 - Pořízení zásob - sklad MTZ; celkem 2 755,14 Kč 503 00000 750 - spotřeba jiných nesklad. dodávek - cenová odchylka; celkem 0,16 Kč | 8 077,00 Kč | 8 077,00 Kč | 31.1.2022 | 31.1.2022 | 15.3.2022 | |
HIPPO spol. s. r. o. | údržba aplikačního software 2/2022 | 518 09020 901 - údržba softwaru,upgrade,webhosting; celkem 118 394,87 Kč | 118 394,87 Kč | 118 394,87 Kč | 1.2.2022 | 1.2.2022 | 1.3.2022 | |
Zen systems s.r.o. | Údržba a servis serverů a sítě 01/2022 | 518 09020 901 - údržba softwaru,upgrade,webhosting; celkem 18 150,00 Kč | 18 150,00 Kč | 18 150,00 Kč | 31.1.2022 | 2.2.2022 | 1.3.2022 | |
PEGAS spol. s r.o. | STAPRO import - potraviny | 111 01000 - Pořízení zásob - kuchyně; celkem 3 887,00 Kč 111 01000 - Pořízení zásob - kuchyně; celkem 11 549,23 Kč 503 00000 740 - spotřeba jiných nesklad. dodávek - cenová odchylka; celkem -0,23 Kč | 15 436,00 Kč | 15 436,00 Kč | 24.2.2022 | 24.2.2022 | 3.3.2022 | |
Ivana Koudelková | práce dle smlouvy 02/2022 | 549 01010 901 - právní a poradenská činnost; celkem 15 000,00 Kč | 15 000,00 Kč | 15 000,00 Kč | 25.2.2022 | 28.2.2022 | 7.3.2022 | |
Fiala Petr - velkoobchod s | Jednorázové papírové ručníky | 111 02000 - Pořízení zásob - sklad MTZ; celkem 8 286,08 Kč | 8 286,08 Kč | 8 286,08 Kč | 24.2.2022 | 28.2.2022 | 21.3.2022 | |
DENIOS s.r.o. | záchytné vany s roštem | 111 02000 - Pořízení zásob - sklad MTZ; celkem 12 826,00 Kč | 12 826,00 Kč | 12 826,00 Kč | 7.3.2022 | 10.3.2022 | 17.3.2022 | |
ALIMPEX-LOUNY, S.R.O | STAPRO import - potraviny | 111 01000 - Pořízení zásob - kuchyně; celkem 28 716,23 Kč | 28 716,23 Kč | 28 716,23 Kč | 7.3.2022 | 7.3.2022 | 15.3.2022 | |
Česká pošta, s.p. | Poštovné III. dekáda 02/2022 | 518 01020 901 - poštovné; celkem 1 813,00 Kč | 1 813,00 Kč | 1 813,00 Kč | 7.3.2022 | 10.3.2022 | 21.3.2022 | |
MADISSON, s.r.o. | BTK rehabilitační přístroje | 518 10012 453 - ostatní nevýrobní služby - revize a kontroly,STK; celkem 1 984,40 Kč | 1 984,40 Kč | 1 984,40 Kč | 16.2.2022 | 10.3.2022 | 21.3.2022 | |
Podřipská nemocnice s poliklinikou | Sterilizace 02/2022 | 518 10010 901 - ostatní nevýrobní služby; celkem 1 812,58 Kč | 1 812,58 Kč | 1 812,58 Kč | 7.3.2022 | 10.3.2022 | 17.3.2022 | |
Gestalt-Servis.cz v.o.s. | Výcvik v Gestalt terapii - Mgr. Mária Cmarová 16.3.-20.03.2022 stř.491 | 549 03000 491 - školení a sjezdové poplatky; celkem 5 684,00 Kč | 5 684,00 Kč | 5 684,00 Kč | 25.2.2022 | 11.3.2022 | 15.3.2022 | |
CZ-Hamico s.r.o. | STAPRO import - potraviny | 111 01000 - Pořízení zásob - kuchyně; celkem 3 260,57 Kč 503 00000 740 - spotřeba jiných nesklad. dodávek - cenová odchylka; celkem 0,43 Kč | 3 261,00 Kč | 3 261,00 Kč | 1.2.2022 | 1.2.2022 | 1.3.2022 | |
JIZERSKÉ PEKÁRNY spol. s r.o. | STAPRO import - potraviny | 111 01000 - Pořízení zásob - kuchyně; celkem 8 754,27 Kč 111 01000 - Pořízení zásob - kuchyně; celkem 13 647,63 Kč 111 01000 - Pořízení zásob - kuchyně; celkem 5 806,93 Kč 111 01000 - Pořízení zásob - kuchyně; celkem 13 814,38 Kč 111 01000 - Pořízení zásob - kuchyně; celkem 2 128,65 Kč 111 01000 - Pořízení zásob - kuchyně; celkem 4 127,93 Kč 503 00000 740 - spotřeba jiných nesklad. dodávek - cenová odchylka; celkem -0,03 Kč | 48 279,76 Kč | 48 279,76 Kč | 1.2.2022 | 1.2.2022 | 1.3.2022 | |
CZ-Hamico s.r.o. | STAPRO import - potraviny | 111 01000 - Pořízení zásob - kuchyně; celkem 60 038,03 Kč 503 00000 740 - spotřeba jiných nesklad. dodávek - cenová odchylka; celkem -0,03 Kč | 60 038,00 Kč | 60 038,00 Kč | 1.2.2022 | 1.2.2022 | 1.3.2022 | |
Provazník Pavel | STAPRO import - potraviny | 111 01000 - Pořízení zásob - kuchyně; celkem 15 777,78 Kč 111 01000 - Pořízení zásob - kuchyně; celkem 14 977,16 Kč 503 00000 740 - spotřeba jiných nesklad. dodávek - cenová odchylka; celkem -0,03 Kč | 30 754,91 Kč | 30 754,91 Kč | 4.2.2022 | 4.2.2022 | 1.3.2022 | |
JIZERSKÉ PEKÁRNY spol. s r.o. | STAPRO import - potraviny | 111 01000 - Pořízení zásob - kuchyně; celkem 3 696,68 Kč 111 01000 - Pořízení zásob - kuchyně; celkem 6 970,51 Kč 111 01000 - Pořízení zásob - kuchyně; celkem 3 261,98 Kč 111 01000 - Pořízení zásob - kuchyně; celkem 5 559,68 Kč 111 01000 - Pořízení zásob - kuchyně; celkem 17 417,91 Kč 503 00000 740 - spotřeba jiných nesklad. dodávek - cenová odchylka; celkem -0,04 Kč | 36 906,72 Kč | 36 906,72 Kč | 7.2.2022 | 7.2.2022 | 4.3.2022 | |
2P SERVIS s.r.o. | oděvy OOPP | 111 02000 - Pořízení zásob - sklad MTZ; celkem 26 607,00 Kč | 26 607,00 Kč | 26 607,00 Kč | 2.2.2022 | 8.2.2022 | 1.3.2022 | |
Fiala Petr - velkoobchod s | Čisticí prostředky | 111 02000 - Pořízení zásob - sklad MTZ; celkem 24 212,54 Kč | 24 212,54 Kč | 24 212,54 Kč | 24.2.2022 | 28.2.2022 | 21.3.2022 | |
Zen systems s.r.o. | Údržba a servis serverů a sítě 02/2022 | 518 09020 901 - údržba softwaru,upgrade,webhosting; celkem 18 150,00 Kč | 18 150,00 Kč | 18 150,00 Kč | 28.2.2022 | 28.2.2022 | 24.3.2022 | |
TZB Kladno s.r.o. | Servisní práce na kotli K1,K2 Bosch | 518 10012 782 - ostatní nevýrobní služby - revize a kontroly,STK; celkem 27 927,00 Kč | 27 927,00 Kč | 27 927,00 Kč | 28.2.2022 | 28.2.2022 | 21.3.2022 | |
Eurowater, s.r.o. | Oprava venitilu na kotelně/782 | 511 03001 782 - ostatní údržba a opravy; celkem 8 393,41 Kč | 8 393,41 Kč | 8 393,41 Kč | 28.2.2022 | 28.2.2022 | 21.3.2022 | |
synlab czech s.r.o. | Agregované výkony 02/2022 | 518 10011 999 - ostatní nevýrobní služby - agregované výkony; celkem 631,00 Kč | 631,00 Kč | 631,00 Kč | 4.3.2022 | 10.3.2022 | 30.3.2022 | |
BioVendor - Laboratorní medicína a.s. | ARK EfG Control | 501 04020 520 - laboratorní materiál; celkem 14 883,00 Kč | 14 883,00 Kč | 14 883,00 Kč | 10.3.2022 | 11.3.2022 | 24.3.2022 | |
BioVendor - Laboratorní medicína a.s. | HDL - Cholesterol | 501 04020 520 - laboratorní materiál; celkem 14 338,50 Kč | 14 338,50 Kč | 14 338,50 Kč | 10.3.2022 | 11.3.2022 | 24.3.2022 | |
BioVendor - Laboratorní medicína a.s. | Bilirubin přímý | 501 04020 520 - laboratorní materiál; celkem 3 400,10 Kč | 3 400,10 Kč | 3 400,10 Kč | 10.3.2022 | 11.3.2022 | 24.3.2022 | |
Ing. Tereza Vostrovská | zpracování rozpočtu - "Osvětlení a nové trasy pro pokládku kabelů v kolektorech" | 042 07000 - NDHM stavební investice -stavební úpravy; celkem 1 815,00 Kč 416 02000 - FRIM - čerpání z vlastních zdrojů - stav. činnost; celkem 1 815,00 Kč | 1 815,00 Kč | 1 815,00 Kč | 12.3.2022 | 14.3.2022 | 30.3.2022 | |
Schrothovy léčebné lázně s.r.o | ZK525 - Lázeňský pobyt Lanč Jiří | 518 09030 901 - Léčebný pobyt COVID-19 ZK525; celkem 8 000,00 Kč | 8 000,00 Kč | 8 000,00 Kč | 14.3.2022 | 15.3.2022 | 17.3.2022 | |
ALIMPEX-LOUNY, S.R.O | STAPRO import - potraviny | 111 01000 - Pořízení zásob - kuchyně; celkem 34 064,25 Kč 111 01000 - Pořízení zásob - kuchyně; celkem 15 588,90 Kč 503 00000 740 - spotřeba jiných nesklad. dodávek - cenová odchylka; celkem 0,03 Kč | 49 653,18 Kč | 49 653,18 Kč | 28.2.2022 | 28.2.2022 | 7.3.2022 | |
ALIMPEX-LOUNY, S.R.O | STAPRO import - potraviny | 111 01000 - Pořízení zásob - kuchyně; celkem 34 064,25 Kč 111 01000 - Pořízení zásob - kuchyně; celkem 15 588,90 Kč 503 00000 740 - spotřeba jiných nesklad. dodávek - cenová odchylka; celkem 0,03 Kč | 49 653,18 Kč | 49 653,18 Kč | 28.2.2022 | 28.2.2022 | 10.3.2022 | |
ALIMPEX-LOUNY, S.R.O | STAPRO import - potraviny | 111 01000 - Pořízení zásob - kuchyně; celkem 25 647,17 Kč | 25 647,17 Kč | 25 647,17 Kč | 1.3.2022 | 1.3.2022 | 9.3.2022 | |
JIZERSKÉ PEKÁRNY spol. s r.o. | STAPRO import - potraviny | 111 01000 - Pořízení zásob - kuchyně; celkem 3 836,98 Kč 111 01000 - Pořízení zásob - kuchyně; celkem 5 316,45 Kč 111 01000 - Pořízení zásob - kuchyně; celkem 8 262,18 Kč 111 01000 - Pořízení zásob - kuchyně; celkem 4 267,08 Kč 111 01000 - Pořízení zásob - kuchyně; celkem 5 118,08 Kč 503 00000 740 - spotřeba jiných nesklad. dodávek - cenová odchylka; celkem -0,02 Kč | 26 800,75 Kč | 26 800,75 Kč | 28.2.2022 | 28.2.2022 | 21.3.2022 | |
JIZERSKÉ PEKÁRNY spol. s r.o. | STAPRO import - potraviny | 111 01000 - Pořízení zásob - kuchyně; celkem 14 281,85 Kč 111 01000 - Pořízení zásob - kuchyně; celkem 2 128,65 Kč 111 01000 - Pořízení zásob - kuchyně; celkem 2 560,48 Kč | 18 970,98 Kč | 18 970,98 Kč | 1.3.2022 | 1.3.2022 | 24.3.2022 | |
PEGAS spol. s r.o. | STAPRO import - potraviny | 111 01000 - Pořízení zásob - kuchyně; celkem 4 072,84 Kč 503 00000 740 - spotřeba jiných nesklad. dodávek - cenová odchylka; celkem 0,16 Kč | 4 073,00 Kč | 4 073,00 Kč | 1.3.2022 | 1.3.2022 | 9.3.2022 | |
Schrothovy léčebné lázně s.r.o | ZK525 - Lázeňský pobyt Klement Libor | 518 09030 901 - Léčebný pobyt COVID-19 ZK525; celkem 8 000,00 Kč | 8 000,00 Kč | 8 000,00 Kč | 14.3.2022 | 15.3.2022 | 17.3.2022 | |
GASTROPLUS LOUNY s.r.o. | STAPRO import - potraviny | 111 01000 - Pořízení zásob - kuchyně; celkem 4 445,90 Kč 503 00000 740 - spotřeba jiných nesklad. dodávek - cenová odchylka; celkem 0,10 Kč | 4 446,00 Kč | 4 446,00 Kč | 15.3.2022 | 15.3.2022 | 24.3.2022 | |
ALIMPEX-LOUNY, S.R.O | STAPRO import - potraviny | 111 01000 - Pořízení zásob - kuchyně; celkem 27 659,74 Kč 111 01000 - Pořízení zásob - kuchyně; celkem 4 503,17 Kč 111 01000 - Pořízení zásob - kuchyně; celkem 17 920,87 Kč 503 00000 740 - spotřeba jiných nesklad. dodávek - cenová odchylka; celkem -0,01 Kč | 50 083,77 Kč | 50 083,77 Kč | 14.3.2022 | 14.3.2022 | 24.3.2022 | |
Martin Růzha | STAPRO import - potraviny | 111 01000 - Pořízení zásob - kuchyně; celkem 13 838,33 Kč 503 00000 740 - spotřeba jiných nesklad. dodávek - cenová odchylka; celkem 0,01 Kč | 13 838,34 Kč | 13 838,34 Kč | 15.3.2022 | 15.3.2022 | 30.3.2022 | |
LOBB & VERI GROUP, s.r.o. | STAPRO import - potraviny | 111 01000 - Pořízení zásob - kuchyně; celkem 13 052,58 Kč 111 01000 - Pořízení zásob - kuchyně; celkem 7 937,48 Kč 111 01000 - Pořízení zásob - kuchyně; celkem 6 702,42 Kč 111 01000 - Pořízení zásob - kuchyně; celkem 7 998,83 Kč 503 00000 740 - spotřeba jiných nesklad. dodávek - cenová odchylka; celkem 0,01 Kč | 35 691,32 Kč | 35 691,32 Kč | 15.3.2022 | 15.3.2022 | 24.3.2022 | |
Zen systems s.r.o. | barvy do tiskárny Canon laser ERG 051H | 111 02000 - Pořízení zásob - sklad MTZ; celkem 6 298,05 Kč | 6 298,05 Kč | 6 298,05 Kč | 4.2.2022 | 8.2.2022 | 3.3.2022 | |
První certifikační autorita, a.s. | certifikáty TWINS, elektronická časová razítka 01/2022 | 518 10010 901 - ostatní nevýrobní služby; celkem 345,58 Kč | 345,58 Kč | 345,58 Kč | 31.12.2021 | 8.2.2022 | 1.3.2022 | |
OLYMPIA Hotel, s.r.o. | ZK525 - Léčebný pobyt - Šebová Jana | 518 09030 901 - Léčebný pobyt COVID-19 ZK525; celkem 8 000,00 Kč | 8 000,00 Kč | 8 000,00 Kč | 22.2.2022 | 1.3.2022 | 3.3.2022 | |
OLYMPIA Hotel, s.r.o. | ZK525 - Léčebný pobyt - Královcová Lenka | 518 09030 901 - Léčebný pobyt COVID-19 ZK525; celkem 8 000,00 Kč | 8 000,00 Kč | 8 000,00 Kč | 22.2.2022 | 1.3.2022 | 3.3.2022 | |
Technoton | Tonery | 111 02000 - Pořízení zásob - sklad MTZ; celkem 21 124,18 Kč | 21 124,18 Kč | 21 124,18 Kč | 17.2.2022 | 1.3.2022 | 17.3.2022 | |
Technoton | Tonery | 111 02000 - Pořízení zásob - sklad MTZ; celkem 5 718,46 Kč | 5 718,46 Kč | 5 718,46 Kč | 22.2.2022 | 1.3.2022 | 21.3.2022 | |
WCONTACT s.r.o. | Seminář Skladování chemikálií - Mgr.Malík Miloslav | 549 03000 760 - školení a sjezdové poplatky; celkem 4 719,00 Kč | 4 719,00 Kč | 4 719,00 Kč | 15.3.2022 | 15.3.2022 | 24.3.2022 | |
F & T s.r.o. | Desky OSB | 111 02000 - Pořízení zásob - sklad MTZ; celkem 3 348,67 Kč | 3 348,67 Kč | 3 348,67 Kč | 15.3.2022 | 16.3.2022 | 21.3.2022 | |
RESPECT, a.s. | Pojištění vozidel na období 01.02.2022 - 31.07.2022 | 549 05000 901 - veškeré pojistky, povinné ručení; celkem 47 034,00 Kč | 47 034,00 Kč | 47 034,00 Kč | 16.3.2022 | 17.3.2022 | 21.3.2022 | |
STAVMAT Mazourek, s. r. o. | Stavební materiál | 501 07040 771 - materiál na údržbu, stavební materiál; celkem 12 379,94 Kč | 12 379,94 Kč | 12 379,94 Kč | 15.3.2022 | 17.3.2022 | 24.3.2022 | |
KRÁSNÝ - zdravotnická technika s.r.o. | Baterie do defibrilátoru | 111 02000 - Pořízení zásob - sklad MTZ; celkem 14 012,00 Kč | 14 012,00 Kč | 14 012,00 Kč | 15.3.2022 | 18.3.2022 | 24.3.2022 | |
Alza.cz a.s. | myčka nádobí | 111 02000 - Pořízení zásob - sklad MTZ; celkem 8 472,00 Kč | 8 472,00 Kč | 8 472,00 Kč | 14.3.2022 | 18.3.2022 | 24.3.2022 | |
DITIS - spol. s r. o. | tiskopisy, sáčky na léky, sáčky sterilní | 111 02000 - Pořízení zásob - sklad MTZ; celkem 4 567,41 Kč | 4 567,41 Kč | 4 567,41 Kč | 8.2.2022 | 10.2.2022 | 7.3.2022 | |
Santé - zdravotní obuv, s.r.o. | obuv OOPP | 111 02000 - Pořízení zásob - sklad MTZ; celkem 1 496,00 Kč | 1 496,00 Kč | 1 496,00 Kč | 8.2.2022 | 10.2.2022 | 7.3.2022 | |
Neuromedis, s.r.o. | Oprava EEG čepice | 511 03001 210 - ostatní údržba a opravy; celkem 1 028,50 Kč | 1 028,50 Kč | 1 028,50 Kč | 24.2.2022 | 10.3.2022 | 10.3.2022 | |
HIPPO spol. s. r. o. | údržba aplikačního software 3/2022 | 518 09020 901 - údržba softwaru,upgrade,webhosting; celkem 118 394,87 Kč | 118 394,87 Kč | 118 394,87 Kč | 1.3.2022 | 1.3.2022 | 24.3.2022 | |
GASTROPLUS LOUNY s.r.o. | STAPRO import - potraviny | 111 01000 - Pořízení zásob - kuchyně; celkem 4 757,55 Kč 503 00000 740 - spotřeba jiných nesklad. dodávek - cenová odchylka; celkem 0,45 Kč | 4 758,00 Kč | 4 758,00 Kč | 17.3.2022 | 17.3.2022 | 30.3.2022 | |
Martin Růzha | STAPRO import - potraviny | 111 01000 - Pořízení zásob - kuchyně; celkem 13 898,00 Kč | 13 898,00 Kč | 13 898,00 Kč | 17.3.2022 | 17.3.2022 | 30.3.2022 | |
PEGAS spol. s r.o. | STAPRO import - potraviny | 111 01000 - Pořízení zásob - kuchyně; celkem 11 827,89 Kč 503 00000 740 - spotřeba jiných nesklad. dodávek - cenová odchylka; celkem 0,11 Kč | 11 828,00 Kč | 11 828,00 Kč | 17.3.2022 | 17.3.2022 | 24.3.2022 | |
Pekárna Kněževes, s.r.o. | STAPRO import - potraviny | 111 01000 - Pořízení zásob - kuchyně; celkem 4 408,42 Kč 111 01000 - Pořízení zásob - kuchyně; celkem 6 691,06 Kč 111 01000 - Pořízení zásob - kuchyně; celkem 3 556,50 Kč 111 01000 - Pořízení zásob - kuchyně; celkem 5 002,39 Kč 111 01000 - Pořízení zásob - kuchyně; celkem 2 182,60 Kč 111 01000 - Pořízení zásob - kuchyně; celkem 574,66 Kč 111 01000 - Pořízení zásob - kuchyně; celkem 1 979,96 Kč 111 01000 - Pořízení zásob - kuchyně; celkem 12 737,76 Kč 111 01000 - Pořízení zásob - kuchyně; celkem 3 773,62 Kč 111 01000 - Pořízení zásob - kuchyně; celkem 5 917,80 Kč 111 01000 - Pořízení zásob - kuchyně; celkem 3 957,73 Kč 503 00000 740 - spotřeba jiných nesklad. dodávek - cenová odchylka; celkem -1,26 Kč | 50 781,24 Kč | 50 781,24 Kč | 17.3.2022 | 17.3.2022 | 24.3.2022 | |
Ing. Martin Houda | Vystoupení kapely Refreš | 518 10040 777 - služby pro pacienty; celkem 10 000,00 Kč | 10 000,00 Kč | 10 000,00 Kč | 9.3.2022 | 21.3.2022 | 24.3.2022 |