Psychiatrická nemocnice Horní Beřkovice


Celkem faktur

22418

Stav doplněnosti faktur po měsících

2025 03 02 01
25 71 72
2024 12 11 10 09 08 07 06 05 04 03 02 01
73 54 43 71 63 86 72 72 94 83 78 77
2023 12 11 10 09 08 07 06 05 04 03 02 01
84 73 85 58 69 69 79 85 78 106 69 91
2022 12 11 10 09 08 07 06 05 04 03 02 01
91 85 67 95 81 67 79 79 71 86 76 84
2021 12 11 10 09 08 07 06 05 04 03 02 01
75 93 90 70 71 70 69 76 80 90 88 98
2020 12 11 10 09 08 07 06 05 04 03 02 01
94 110 84 95 74 105 103 104 96 99 82 82
2019 12 11 10 09 08 07 06 05 04 03 02 01
98 101 102 102 89 94 91 106 79 86 81 94
2018 12 11 10
56 10 3
2015 02
1

Rozhodným údajem pro zařazení faktury do měsíce a roku je Datum plnění.
Není-li údaj vyplněn, faktury nejsou do statistiky zahrnuty.


Analytické účty

to
Rychlá volba: Rok 2018, Rok 2019

Zobrazeno 1 501-1 600 z 22 418 záznamů.
DodavatelÚčel platbyPoložkyČástka bez DPHČástka s DPHDatum vystaveníDatum přijetíDatum úhradyDatum plnění
České Radiokomunikace a.s.pevná linka, internet 02/2022518 01011 999 - telefonní poplatky - pevná linka; celkem 3 083,66 Kč
518 01030 799 - výkony spojů - internet; celkem 16 940,00 Kč
celkem 0,00 Kč
20 023,66 Kč20 023,66 Kč1.3.20227.3.202217.3.2022
Gastrovesely s.r.o.Ventil nápojový111 02000 - Pořízení zásob - sklad MTZ; celkem 1 876,00 Kč
1 876,00 Kč1 876,00 Kč1.3.20228.3.202215.3.2022
H-REKULTIVACE a.s.Údržba parku PNHoB - II. etapa dle smlouvy ze dne 3. 11. 2021518 10010 901 - ostatní nevýrobní služby; celkem 441 396,87 Kč
441 396,87 Kč441 396,87 Kč28.2.20228.3.202221.3.2022
ONIO s.r.o.elektrické nářadí celkem 11 121,00 Kč
11 121,00 Kč11 121,00 Kč7.3.20228.3.202210.3.2022
HASAP Gastro Consulting, s.r.o.konference Standardy ve stravovacích službách-Syrová,Konvalinková celkem 2 500,00 Kč
2 500,00 Kč2 500,00 Kč9.3.202210.3.202215.3.2022
Lukáš KulhánekVahařské práce dle přílohy518 10012 520 - ostatní nevýrobní služby - revize a kontroly,STK; celkem 1 101,10 Kč
518 10012 730 - ostatní nevýrobní služby - revize a kontroly,STK; celkem 2 008,60 Kč
518 10012 740 - ostatní nevýrobní služby - revize a kontroly,STK; celkem 4 731,10 Kč
518 10012 312 - ostatní nevýrobní služby - revize a kontroly,STK; celkem 2 190,10 Kč
518 10012 220 - ostatní nevýrobní služby - revize a kontroly,STK; celkem 7 393,10 Kč
17 424,00 Kč17 424,00 Kč3.3.20227.3.202221.3.2022
Veolia Komodity ČR, s.r.o.záloha na energie - 03/2022 nemocnice celkem 486 810,00 Kč
486 810,00 Kč486 810,00 Kč10.3.202210.3.202215.3.2022
Lázně Poděbrady, a.s.ZK525 - Léčebný pobyt - Poulíčková Alena celkem 8 170,00 Kč
8 170,00 Kč8 170,00 Kč3.3.202210.3.202215.3.2022
Lázně Poděbrady, a.s.ZK525 - Léčebný pobyt - Šimkovičová Terézia celkem 8 170,00 Kč
8 170,00 Kč8 170,00 Kč3.3.202214.3.202217.3.2022
Slatinné lázně Třeboň sroZK525 Lázeňský pobyt - Floriánová Eva celkem 8 000,00 Kč
8 000,00 Kč8 000,00 Kč9.3.202215.3.202217.3.2022
Univerzita Palackého Olomouckurz Lékářská první pomoc - MUDr. Přeučilová Lucie celkem 3 000,00 Kč
3 000,00 Kč3 000,00 Kč18.3.202221.3.202230.3.2022
Magoya, spol. s r.o.Záloha - plexiskla celkem 9 969,00 Kč
9 969,00 Kč9 969,00 Kč23.3.202223.3.202230.3.2022
Nemocnice Na BulovceSpecializační stáž Anesteziologicko resuscitační odd. - MUDr. Špringlová Asiya549 03000 471 - školení a sjezdové poplatky; celkem 6 800,00 Kč
6 800,00 Kč6 800,00 Kč24.2.202224.2.20224.3.2022
Linde Gas a.s.dlouhodobý pronájem lahví na stlačené plyny dle smlouvy 1/2022518 03040 771 - nájemné - lahve na technické plyny; celkem 7 676,24 Kč
518 03040 750 - nájemné - lahve na technické plyny; celkem 23 033,56 Kč
518 03040 462 - nájemné - lahve na technické plyny; celkem 23 033,56 Kč
518 03040 453 - nájemné - lahve na technické plyny; celkem 11 516,78 Kč
518 03040 721 - nájemné - lahve na technické plyny; celkem 11 516,78 Kč
518 03040 491 - nájemné - lahve na technické plyny; celkem 5 758,39 Kč
518 03040 491 - nájemné - lahve na technické plyny; celkem 5 758,39 Kč
518 03040 471 - nájemné - lahve na technické plyny; celkem 5 758,39 Kč
94 052,09 Kč94 052,09 Kč23.2.202223.2.20229.3.2022
Nemocnice Na BulovceSpecializační stáž Anesteziologicko resuscitační odd. - MUDr. Dědečková Monika549 03000 471 - školení a sjezdové poplatky; celkem 6 800,00 Kč
6 800,00 Kč6 800,00 Kč24.2.202224.2.20224.3.2022
Lázně Luhačovice, a.s.ZK525 - Lázeňský pobyt Hančová Ivana518 09030 901 - Léčebný pobyt COVID-19 ZK525; celkem 8 000,00 Kč
8 000,00 Kč8 000,00 Kč18.2.202228.2.20223.3.2022
HASAP Gastro Consulting, s.r.o.Revize stravovacího provozu 02/2022518 10012 740 - ostatní nevýrobní služby - revize a kontroly,STK; celkem 4 130,22 Kč
4 130,22 Kč4 130,22 Kč28.2.202228.2.202221.3.2022
CZ-Hamico s.r.o.STAPRO import - potraviny111 01000 - Pořízení zásob - kuchyně; celkem 3 099,83 Kč
503 00000 740 - spotřeba jiných nesklad. dodávek - cenová odchylka; celkem 0,17 Kč
3 100,00 Kč3 100,00 Kč24.2.202224.2.202221.3.2022
CZ-Hamico s.r.o.STAPRO import - potraviny111 01000 - Pořízení zásob - kuchyně; celkem 55 357,21 Kč
503 00000 740 - spotřeba jiných nesklad. dodávek - cenová odchylka; celkem -0,21 Kč
55 357,00 Kč55 357,00 Kč24.2.202224.2.202221.3.2022
GASTROPLUS LOUNY s.r.o.STAPRO import - potraviny111 01000 - Pořízení zásob - kuchyně; celkem 10 023,63 Kč
503 00000 740 - spotřeba jiných nesklad. dodávek - cenová odchylka; celkem 0,37 Kč
10 024,00 Kč10 024,00 Kč24.2.202224.2.202215.3.2022
b-creative products s.r.o.karty- hry společenské111 02000 - Pořízení zásob - sklad MTZ; celkem 3 400,00 Kč
3 400,00 Kč3 400,00 Kč23.2.20228.3.202210.3.2022
STAVMAT Mazourek, s. r. o.stavební materiál111 02000 - Pořízení zásob - sklad MTZ; celkem 1 567,51 Kč
503 00000 750 - spotřeba jiných nesklad. dodávek - cenová odchylka; celkem -36,00 Kč
1 531,51 Kč1 531,51 Kč28.2.20223.3.202210.3.2022
Kubík Jaroslav - AGROnáhradní díly zemědělská technika111 02000 - Pořízení zásob - sklad MTZ; celkem 2 611,18 Kč
2 611,18 Kč2 611,18 Kč26.2.20223.3.202210.3.2022
ČESKÝ SERVIS OKEN A DVEŘÍ, s. r. o.2x žaluzie do okna celkem 1 142,00 Kč
1 142,00 Kč1 142,00 Kč25.3.202228.3.202230.3.2022
DOPLA PAP a.s.kelímky - kuchyně celkem 6 233,44 Kč
6 233,44 Kč6 233,44 Kč28.3.202228.3.202230.3.2022
Alza.cz a.s.žehlící lis - 2x celkem 23 385,00 Kč
23 385,00 Kč23 385,00 Kč16.3.202229.3.202230.3.2022
OBI Česká republika s.r.oÚchyty na tyč, štítky dveřní111 02000 - Pořízení zásob - sklad MTZ; celkem 444,00 Kč
444,00 Kč444,00 Kč17.3.202217.3.202221.3.2022
IKEA Česká republika, s.r.o.Hodiny, rohožky, podložky pod křeslo111 02000 - Pořízení zásob - sklad MTZ; celkem 4 436,00 Kč
4 436,00 Kč4 436,00 Kč17.3.202217.3.202221.3.2022
První certifikační autorita, a.s.certifikáty TWINS 2/2022518 10010 901 - ostatní nevýrobní služby; celkem 357,19 Kč
357,19 Kč357,19 Kč28.2.20228.3.202221.3.2022
HIPPO spol. s. r. o.licence Databáze interakcí pro lůžková oddělení518 09020 901 - údržba softwaru,upgrade,webhosting; celkem 76 230,00 Kč
76 230,00 Kč76 230,00 Kč4.3.20228.3.202230.3.2022
Siemens Healthcare, s.r.o.E2P Buprenorphine501 04020 520 - laboratorní materiál; celkem 6 962,34 Kč
6 962,34 Kč6 962,34 Kč8.3.20228.3.202224.3.2022
CZ-Hamico s.r.o.STAPRO import - potraviny111 01000 - Pořízení zásob - kuchyně; celkem 5 844,19 Kč
111 01000 - Pořízení zásob - kuchyně; celkem 49 075,68 Kč
503 00000 740 - spotřeba jiných nesklad. dodávek - cenová odchylka; celkem 0,13 Kč
54 920,00 Kč54 920,00 Kč9.3.20229.3.202230.3.2022
CZ-Hamico s.r.o.STAPRO import - potraviny111 01000 - Pořízení zásob - kuchyně; celkem 2 708,37 Kč
503 00000 740 - spotřeba jiných nesklad. dodávek - cenová odchylka; celkem -0,37 Kč
2 708,00 Kč2 708,00 Kč9.3.20229.3.202230.3.2022
M SONO M s.r.o., MUDr. Mikušová IvanaAgregované výkony rok 2021389 00000 - dohadné účty pasivní; celkem 17 987,20 Kč
17 987,20 Kč17 987,20 Kč31.1.202231.1.202224.3.2022
Bidfood Czech Republic s.r.o.STAPRO import - potraviny111 01000 - Pořízení zásob - kuchyně; celkem 8 273,10 Kč
8 273,10 Kč8 273,10 Kč9.3.20229.3.202230.3.2022
GASTROPLUS LOUNY s.r.o.STAPRO import - potraviny111 01000 - Pořízení zásob - kuchyně; celkem 8 541,05 Kč
503 00000 740 - spotřeba jiných nesklad. dodávek - cenová odchylka; celkem -0,05 Kč
8 541,00 Kč8 541,00 Kč9.3.20229.3.202221.3.2022
GASTROPLUS LOUNY s.r.o.STAPRO import - potraviny111 01000 - Pořízení zásob - kuchyně; celkem 10 696,15 Kč
503 00000 220 - spotřeba jiných nesklad. dodávek - cenová odchylka; celkem -0,15 Kč
10 696,00 Kč10 696,00 Kč9.3.20229.3.202221.3.2022
PEGAS spol. s r.o.STAPRO import - potraviny111 01000 - Pořízení zásob - kuchyně; celkem 14 338,43 Kč
503 00000 740 - spotřeba jiných nesklad. dodávek - cenová odchylka; celkem -0,43 Kč
14 338,00 Kč14 338,00 Kč9.3.20229.3.202217.3.2022
Technicom Technology s.r.o.Kontroly EPS518 10012 799 - ostatní nevýrobní služby - revize a kontroly,STK; celkem 1 076,00 Kč
1 076,00 Kč1 076,00 Kč7.3.20229.3.202221.3.2022
FCC ČR,s.r.o.,PrahaKomplexní převzetí odpadu 02/2022518 08000 740 - svoz a likvidace odpadu; celkem 18 513,00 Kč
518 08000 799 - svoz a likvidace odpadu; celkem 93 639,18 Kč
112 152,18 Kč112 152,18 Kč28.2.202210.3.202224.3.2022
Martin Sovadinainstalatérský materiál111 02000 - Pořízení zásob - sklad MTZ; celkem 2 907,22 Kč
111 02000 - Pořízení zásob - sklad MTZ; celkem 1 475,31 Kč
111 02000 - Pořízení zásob - sklad MTZ; celkem 939,17 Kč
111 02000 - Pořízení zásob - sklad MTZ; celkem 2 755,14 Kč
503 00000 750 - spotřeba jiných nesklad. dodávek - cenová odchylka; celkem 0,16 Kč
8 077,00 Kč8 077,00 Kč31.1.202231.1.202215.3.2022
HIPPO spol. s. r. o.údržba aplikačního software 2/2022518 09020 901 - údržba softwaru,upgrade,webhosting; celkem 118 394,87 Kč
118 394,87 Kč118 394,87 Kč1.2.20221.2.20221.3.2022
Zen systems s.r.o.Údržba a servis serverů a sítě 01/2022518 09020 901 - údržba softwaru,upgrade,webhosting; celkem 18 150,00 Kč
18 150,00 Kč18 150,00 Kč31.1.20222.2.20221.3.2022
PEGAS spol. s r.o.STAPRO import - potraviny111 01000 - Pořízení zásob - kuchyně; celkem 3 887,00 Kč
111 01000 - Pořízení zásob - kuchyně; celkem 11 549,23 Kč
503 00000 740 - spotřeba jiných nesklad. dodávek - cenová odchylka; celkem -0,23 Kč
15 436,00 Kč15 436,00 Kč24.2.202224.2.20223.3.2022
Ivana Koudelkovápráce dle smlouvy 02/2022549 01010 901 - právní a poradenská činnost; celkem 15 000,00 Kč
15 000,00 Kč15 000,00 Kč25.2.202228.2.20227.3.2022
Fiala Petr - velkoobchod sJednorázové papírové ručníky111 02000 - Pořízení zásob - sklad MTZ; celkem 8 286,08 Kč
8 286,08 Kč8 286,08 Kč24.2.202228.2.202221.3.2022
DENIOS s.r.o.záchytné vany s roštem111 02000 - Pořízení zásob - sklad MTZ; celkem 12 826,00 Kč
12 826,00 Kč12 826,00 Kč7.3.202210.3.202217.3.2022
ALIMPEX-LOUNY, S.R.OSTAPRO import - potraviny111 01000 - Pořízení zásob - kuchyně; celkem 28 716,23 Kč
28 716,23 Kč28 716,23 Kč7.3.20227.3.202215.3.2022
Česká pošta, s.p.Poštovné III. dekáda 02/2022518 01020 901 - poštovné; celkem 1 813,00 Kč
1 813,00 Kč1 813,00 Kč7.3.202210.3.202221.3.2022
MADISSON, s.r.o.BTK rehabilitační přístroje518 10012 453 - ostatní nevýrobní služby - revize a kontroly,STK; celkem 1 984,40 Kč
1 984,40 Kč1 984,40 Kč16.2.202210.3.202221.3.2022
Podřipská nemocnice s poliklinikouSterilizace 02/2022518 10010 901 - ostatní nevýrobní služby; celkem 1 812,58 Kč
1 812,58 Kč1 812,58 Kč7.3.202210.3.202217.3.2022
Gestalt-Servis.cz v.o.s.Výcvik v Gestalt terapii - Mgr. Mária Cmarová 16.3.-20.03.2022 stř.491549 03000 491 - školení a sjezdové poplatky; celkem 5 684,00 Kč
5 684,00 Kč5 684,00 Kč25.2.202211.3.202215.3.2022
CZ-Hamico s.r.o.STAPRO import - potraviny111 01000 - Pořízení zásob - kuchyně; celkem 3 260,57 Kč
503 00000 740 - spotřeba jiných nesklad. dodávek - cenová odchylka; celkem 0,43 Kč
3 261,00 Kč3 261,00 Kč1.2.20221.2.20221.3.2022
JIZERSKÉ PEKÁRNY spol. s r.o.STAPRO import - potraviny111 01000 - Pořízení zásob - kuchyně; celkem 8 754,27 Kč
111 01000 - Pořízení zásob - kuchyně; celkem 13 647,63 Kč
111 01000 - Pořízení zásob - kuchyně; celkem 5 806,93 Kč
111 01000 - Pořízení zásob - kuchyně; celkem 13 814,38 Kč
111 01000 - Pořízení zásob - kuchyně; celkem 2 128,65 Kč
111 01000 - Pořízení zásob - kuchyně; celkem 4 127,93 Kč
503 00000 740 - spotřeba jiných nesklad. dodávek - cenová odchylka; celkem -0,03 Kč
48 279,76 Kč48 279,76 Kč1.2.20221.2.20221.3.2022
CZ-Hamico s.r.o.STAPRO import - potraviny111 01000 - Pořízení zásob - kuchyně; celkem 60 038,03 Kč
503 00000 740 - spotřeba jiných nesklad. dodávek - cenová odchylka; celkem -0,03 Kč
60 038,00 Kč60 038,00 Kč1.2.20221.2.20221.3.2022
Provazník PavelSTAPRO import - potraviny111 01000 - Pořízení zásob - kuchyně; celkem 15 777,78 Kč
111 01000 - Pořízení zásob - kuchyně; celkem 14 977,16 Kč
503 00000 740 - spotřeba jiných nesklad. dodávek - cenová odchylka; celkem -0,03 Kč
30 754,91 Kč30 754,91 Kč4.2.20224.2.20221.3.2022
JIZERSKÉ PEKÁRNY spol. s r.o.STAPRO import - potraviny111 01000 - Pořízení zásob - kuchyně; celkem 3 696,68 Kč
111 01000 - Pořízení zásob - kuchyně; celkem 6 970,51 Kč
111 01000 - Pořízení zásob - kuchyně; celkem 3 261,98 Kč
111 01000 - Pořízení zásob - kuchyně; celkem 5 559,68 Kč
111 01000 - Pořízení zásob - kuchyně; celkem 17 417,91 Kč
503 00000 740 - spotřeba jiných nesklad. dodávek - cenová odchylka; celkem -0,04 Kč
36 906,72 Kč36 906,72 Kč7.2.20227.2.20224.3.2022
2P SERVIS s.r.o.oděvy OOPP111 02000 - Pořízení zásob - sklad MTZ; celkem 26 607,00 Kč
26 607,00 Kč26 607,00 Kč2.2.20228.2.20221.3.2022
Fiala Petr - velkoobchod sČisticí prostředky111 02000 - Pořízení zásob - sklad MTZ; celkem 24 212,54 Kč
24 212,54 Kč24 212,54 Kč24.2.202228.2.202221.3.2022
Zen systems s.r.o.Údržba a servis serverů a sítě 02/2022518 09020 901 - údržba softwaru,upgrade,webhosting; celkem 18 150,00 Kč
18 150,00 Kč18 150,00 Kč28.2.202228.2.202224.3.2022
TZB Kladno s.r.o.Servisní práce na kotli K1,K2 Bosch518 10012 782 - ostatní nevýrobní služby - revize a kontroly,STK; celkem 27 927,00 Kč
27 927,00 Kč27 927,00 Kč28.2.202228.2.202221.3.2022
Eurowater, s.r.o.Oprava venitilu na kotelně/782511 03001 782 - ostatní údržba a opravy; celkem 8 393,41 Kč
8 393,41 Kč8 393,41 Kč28.2.202228.2.202221.3.2022
synlab czech s.r.o.Agregované výkony 02/2022518 10011 999 - ostatní nevýrobní služby - agregované výkony; celkem 631,00 Kč
631,00 Kč631,00 Kč4.3.202210.3.202230.3.2022
BioVendor - Laboratorní medicína a.s.ARK EfG Control501 04020 520 - laboratorní materiál; celkem 14 883,00 Kč
14 883,00 Kč14 883,00 Kč10.3.202211.3.202224.3.2022
BioVendor - Laboratorní medicína a.s.HDL - Cholesterol501 04020 520 - laboratorní materiál; celkem 14 338,50 Kč
14 338,50 Kč14 338,50 Kč10.3.202211.3.202224.3.2022
BioVendor - Laboratorní medicína a.s.Bilirubin přímý501 04020 520 - laboratorní materiál; celkem 3 400,10 Kč
3 400,10 Kč3 400,10 Kč10.3.202211.3.202224.3.2022
Ing. Tereza Vostrovskázpracování rozpočtu - "Osvětlení a nové trasy pro pokládku kabelů v kolektorech"042 07000 - NDHM stavební investice -stavební úpravy; celkem 1 815,00 Kč
416 02000 - FRIM - čerpání z vlastních zdrojů - stav. činnost; celkem 1 815,00 Kč
1 815,00 Kč1 815,00 Kč12.3.202214.3.202230.3.2022
Schrothovy léčebné lázně s.r.oZK525 - Lázeňský pobyt Lanč Jiří518 09030 901 - Léčebný pobyt COVID-19 ZK525; celkem 8 000,00 Kč
8 000,00 Kč8 000,00 Kč14.3.202215.3.202217.3.2022
ALIMPEX-LOUNY, S.R.OSTAPRO import - potraviny111 01000 - Pořízení zásob - kuchyně; celkem 34 064,25 Kč
111 01000 - Pořízení zásob - kuchyně; celkem 15 588,90 Kč
503 00000 740 - spotřeba jiných nesklad. dodávek - cenová odchylka; celkem 0,03 Kč
49 653,18 Kč49 653,18 Kč28.2.202228.2.20227.3.2022
ALIMPEX-LOUNY, S.R.OSTAPRO import - potraviny111 01000 - Pořízení zásob - kuchyně; celkem 34 064,25 Kč
111 01000 - Pořízení zásob - kuchyně; celkem 15 588,90 Kč
503 00000 740 - spotřeba jiných nesklad. dodávek - cenová odchylka; celkem 0,03 Kč
49 653,18 Kč49 653,18 Kč28.2.202228.2.202210.3.2022
ALIMPEX-LOUNY, S.R.OSTAPRO import - potraviny111 01000 - Pořízení zásob - kuchyně; celkem 25 647,17 Kč
25 647,17 Kč25 647,17 Kč1.3.20221.3.20229.3.2022
JIZERSKÉ PEKÁRNY spol. s r.o.STAPRO import - potraviny111 01000 - Pořízení zásob - kuchyně; celkem 3 836,98 Kč
111 01000 - Pořízení zásob - kuchyně; celkem 5 316,45 Kč
111 01000 - Pořízení zásob - kuchyně; celkem 8 262,18 Kč
111 01000 - Pořízení zásob - kuchyně; celkem 4 267,08 Kč
111 01000 - Pořízení zásob - kuchyně; celkem 5 118,08 Kč
503 00000 740 - spotřeba jiných nesklad. dodávek - cenová odchylka; celkem -0,02 Kč
26 800,75 Kč26 800,75 Kč28.2.202228.2.202221.3.2022
JIZERSKÉ PEKÁRNY spol. s r.o.STAPRO import - potraviny111 01000 - Pořízení zásob - kuchyně; celkem 14 281,85 Kč
111 01000 - Pořízení zásob - kuchyně; celkem 2 128,65 Kč
111 01000 - Pořízení zásob - kuchyně; celkem 2 560,48 Kč
18 970,98 Kč18 970,98 Kč1.3.20221.3.202224.3.2022
PEGAS spol. s r.o.STAPRO import - potraviny111 01000 - Pořízení zásob - kuchyně; celkem 4 072,84 Kč
503 00000 740 - spotřeba jiných nesklad. dodávek - cenová odchylka; celkem 0,16 Kč
4 073,00 Kč4 073,00 Kč1.3.20221.3.20229.3.2022
Schrothovy léčebné lázně s.r.oZK525 - Lázeňský pobyt Klement Libor518 09030 901 - Léčebný pobyt COVID-19 ZK525; celkem 8 000,00 Kč
8 000,00 Kč8 000,00 Kč14.3.202215.3.202217.3.2022
GASTROPLUS LOUNY s.r.o.STAPRO import - potraviny111 01000 - Pořízení zásob - kuchyně; celkem 4 445,90 Kč
503 00000 740 - spotřeba jiných nesklad. dodávek - cenová odchylka; celkem 0,10 Kč
4 446,00 Kč4 446,00 Kč15.3.202215.3.202224.3.2022
ALIMPEX-LOUNY, S.R.OSTAPRO import - potraviny111 01000 - Pořízení zásob - kuchyně; celkem 27 659,74 Kč
111 01000 - Pořízení zásob - kuchyně; celkem 4 503,17 Kč
111 01000 - Pořízení zásob - kuchyně; celkem 17 920,87 Kč
503 00000 740 - spotřeba jiných nesklad. dodávek - cenová odchylka; celkem -0,01 Kč
50 083,77 Kč50 083,77 Kč14.3.202214.3.202224.3.2022
Martin RůzhaSTAPRO import - potraviny111 01000 - Pořízení zásob - kuchyně; celkem 13 838,33 Kč
503 00000 740 - spotřeba jiných nesklad. dodávek - cenová odchylka; celkem 0,01 Kč
13 838,34 Kč13 838,34 Kč15.3.202215.3.202230.3.2022
LOBB & VERI GROUP, s.r.o.STAPRO import - potraviny111 01000 - Pořízení zásob - kuchyně; celkem 13 052,58 Kč
111 01000 - Pořízení zásob - kuchyně; celkem 7 937,48 Kč
111 01000 - Pořízení zásob - kuchyně; celkem 6 702,42 Kč
111 01000 - Pořízení zásob - kuchyně; celkem 7 998,83 Kč
503 00000 740 - spotřeba jiných nesklad. dodávek - cenová odchylka; celkem 0,01 Kč
35 691,32 Kč35 691,32 Kč15.3.202215.3.202224.3.2022
Zen systems s.r.o.barvy do tiskárny Canon laser ERG 051H111 02000 - Pořízení zásob - sklad MTZ; celkem 6 298,05 Kč
6 298,05 Kč6 298,05 Kč4.2.20228.2.20223.3.2022
První certifikační autorita, a.s.certifikáty TWINS, elektronická časová razítka 01/2022518 10010 901 - ostatní nevýrobní služby; celkem 345,58 Kč
345,58 Kč345,58 Kč31.12.20218.2.20221.3.2022
OLYMPIA Hotel, s.r.o.ZK525 - Léčebný pobyt - Šebová Jana518 09030 901 - Léčebný pobyt COVID-19 ZK525; celkem 8 000,00 Kč
8 000,00 Kč8 000,00 Kč22.2.20221.3.20223.3.2022
OLYMPIA Hotel, s.r.o.ZK525 - Léčebný pobyt - Královcová Lenka518 09030 901 - Léčebný pobyt COVID-19 ZK525; celkem 8 000,00 Kč
8 000,00 Kč8 000,00 Kč22.2.20221.3.20223.3.2022
TechnotonTonery111 02000 - Pořízení zásob - sklad MTZ; celkem 21 124,18 Kč
21 124,18 Kč21 124,18 Kč17.2.20221.3.202217.3.2022
TechnotonTonery111 02000 - Pořízení zásob - sklad MTZ; celkem 5 718,46 Kč
5 718,46 Kč5 718,46 Kč22.2.20221.3.202221.3.2022
WCONTACT s.r.o.Seminář Skladování chemikálií - Mgr.Malík Miloslav549 03000 760 - školení a sjezdové poplatky; celkem 4 719,00 Kč
4 719,00 Kč4 719,00 Kč15.3.202215.3.202224.3.2022
F & T s.r.o.Desky OSB111 02000 - Pořízení zásob - sklad MTZ; celkem 3 348,67 Kč
3 348,67 Kč3 348,67 Kč15.3.202216.3.202221.3.2022
RESPECT, a.s.Pojištění vozidel na období 01.02.2022 - 31.07.2022549 05000 901 - veškeré pojistky, povinné ručení; celkem 47 034,00 Kč
47 034,00 Kč47 034,00 Kč16.3.202217.3.202221.3.2022
STAVMAT Mazourek, s. r. o.Stavební materiál501 07040 771 - materiál na údržbu, stavební materiál; celkem 12 379,94 Kč
12 379,94 Kč12 379,94 Kč15.3.202217.3.202224.3.2022
KRÁSNÝ - zdravotnická technika s.r.o.Baterie do defibrilátoru111 02000 - Pořízení zásob - sklad MTZ; celkem 14 012,00 Kč
14 012,00 Kč14 012,00 Kč15.3.202218.3.202224.3.2022
Alza.cz a.s.myčka nádobí111 02000 - Pořízení zásob - sklad MTZ; celkem 8 472,00 Kč
8 472,00 Kč8 472,00 Kč14.3.202218.3.202224.3.2022
DITIS - spol. s r. o.tiskopisy, sáčky na léky, sáčky sterilní111 02000 - Pořízení zásob - sklad MTZ; celkem 4 567,41 Kč
4 567,41 Kč4 567,41 Kč8.2.202210.2.20227.3.2022
Santé - zdravotní obuv, s.r.o.obuv OOPP111 02000 - Pořízení zásob - sklad MTZ; celkem 1 496,00 Kč
1 496,00 Kč1 496,00 Kč8.2.202210.2.20227.3.2022
Neuromedis, s.r.o.Oprava EEG čepice511 03001 210 - ostatní údržba a opravy; celkem 1 028,50 Kč
1 028,50 Kč1 028,50 Kč24.2.202210.3.202210.3.2022
HIPPO spol. s. r. o.údržba aplikačního software 3/2022518 09020 901 - údržba softwaru,upgrade,webhosting; celkem 118 394,87 Kč
118 394,87 Kč118 394,87 Kč1.3.20221.3.202224.3.2022
GASTROPLUS LOUNY s.r.o.STAPRO import - potraviny111 01000 - Pořízení zásob - kuchyně; celkem 4 757,55 Kč
503 00000 740 - spotřeba jiných nesklad. dodávek - cenová odchylka; celkem 0,45 Kč
4 758,00 Kč4 758,00 Kč17.3.202217.3.202230.3.2022
Martin RůzhaSTAPRO import - potraviny111 01000 - Pořízení zásob - kuchyně; celkem 13 898,00 Kč
13 898,00 Kč13 898,00 Kč17.3.202217.3.202230.3.2022
PEGAS spol. s r.o.STAPRO import - potraviny111 01000 - Pořízení zásob - kuchyně; celkem 11 827,89 Kč
503 00000 740 - spotřeba jiných nesklad. dodávek - cenová odchylka; celkem 0,11 Kč
11 828,00 Kč11 828,00 Kč17.3.202217.3.202224.3.2022
Pekárna Kněževes, s.r.o.STAPRO import - potraviny111 01000 - Pořízení zásob - kuchyně; celkem 4 408,42 Kč
111 01000 - Pořízení zásob - kuchyně; celkem 6 691,06 Kč
111 01000 - Pořízení zásob - kuchyně; celkem 3 556,50 Kč
111 01000 - Pořízení zásob - kuchyně; celkem 5 002,39 Kč
111 01000 - Pořízení zásob - kuchyně; celkem 2 182,60 Kč
111 01000 - Pořízení zásob - kuchyně; celkem 574,66 Kč
111 01000 - Pořízení zásob - kuchyně; celkem 1 979,96 Kč
111 01000 - Pořízení zásob - kuchyně; celkem 12 737,76 Kč
111 01000 - Pořízení zásob - kuchyně; celkem 3 773,62 Kč
111 01000 - Pořízení zásob - kuchyně; celkem 5 917,80 Kč
111 01000 - Pořízení zásob - kuchyně; celkem 3 957,73 Kč
503 00000 740 - spotřeba jiných nesklad. dodávek - cenová odchylka; celkem -1,26 Kč
50 781,24 Kč50 781,24 Kč17.3.202217.3.202224.3.2022
Ing. Martin HoudaVystoupení kapely Refreš518 10040 777 - služby pro pacienty; celkem 10 000,00 Kč
10 000,00 Kč10 000,00 Kč9.3.202221.3.202224.3.2022
Zobrazeno 1 501-1 600 z 22 418 záznamů.