2025 | 03 | 02 | 01 |
---|---|---|---|
25 | 71 | 72 |
2024 | 12 | 11 | 10 | 09 | 08 | 07 | 06 | 05 | 04 | 03 | 02 | 01 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
73 | 54 | 43 | 71 | 63 | 86 | 72 | 72 | 94 | 83 | 78 | 77 |
2023 | 12 | 11 | 10 | 09 | 08 | 07 | 06 | 05 | 04 | 03 | 02 | 01 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
84 | 73 | 85 | 58 | 69 | 69 | 79 | 85 | 78 | 106 | 69 | 91 |
2022 | 12 | 11 | 10 | 09 | 08 | 07 | 06 | 05 | 04 | 03 | 02 | 01 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
91 | 85 | 67 | 95 | 81 | 67 | 79 | 79 | 71 | 86 | 76 | 84 |
2021 | 12 | 11 | 10 | 09 | 08 | 07 | 06 | 05 | 04 | 03 | 02 | 01 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
75 | 93 | 90 | 70 | 71 | 70 | 69 | 76 | 80 | 90 | 88 | 98 |
2020 | 12 | 11 | 10 | 09 | 08 | 07 | 06 | 05 | 04 | 03 | 02 | 01 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
94 | 110 | 84 | 95 | 74 | 105 | 103 | 104 | 96 | 99 | 82 | 82 |
2019 | 12 | 11 | 10 | 09 | 08 | 07 | 06 | 05 | 04 | 03 | 02 | 01 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
98 | 101 | 102 | 102 | 89 | 94 | 91 | 106 | 79 | 86 | 81 | 94 |
2018 | 12 | 11 | 10 |
---|---|---|---|
56 | 10 | 3 |
2015 | 02 |
---|---|
1 |
Rozhodným údajem pro zařazení faktury do měsíce a roku je Datum plnění.
Není-li údaj vyplněn, faktury nejsou do statistiky zahrnuty.
Dodavatel | Účel platby | Položky | Částka bez DPH | Částka s DPH | Datum vystavení | Datum přijetí | Datum úhrady | Datum plnění |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Alliance Healthcare s.r.o. | Léky | 132 01000 - léky; celkem 2 504,50 Kč 132 01000 - léky; celkem -0,41 Kč | 2 504,50 Kč | 2 754,95 Kč | 2.5.2019 | 6.5.2019 | 3.6.2019 | 3.5.2019 |
CGB - Consult,s.r.o. | Daňové poradenství a kontrola účetnictví provedená Ing. Charvátem , 04/2019 | 549 01010 810 - právní a poradenská činnost; celkem 10 890,00 Kč | 10 890,00 Kč | 10 890,00 Kč | 3.5.2019 | 6.5.2019 | 3.6.2019 | |
Bidfood Czech Republic s.r.o. | STAPRO import - potraviny | 111 01000 - Pořízení zásob - kuchyně; celkem 1 375,40 Kč | 1 375,40 Kč | 1 375,40 Kč | 6.5.2019 | 6.5.2019 | 3.6.2019 | |
VYROUBAL TEXTILES s.r.o. | perlan | 111 02000 - Pořízení zásob - sklad MTZ; celkem 38 357,00 Kč | 38 357,00 Kč | 38 357,00 Kč | 2.5.2019 | 6.5.2019 | 30.7.2019 | |
EP ENERGY TRADING, a.s. | záloha na el. energii 05/2019 - V Sídlišti 144 | 314 01000 - poskytnuté zálohy - energie; celkem 165,29 Kč | 165,29 Kč | 200,00 Kč | 7.5.2019 | 7.5.2019 | 14.5.2019 | 15.5.2019 |
EP ENERGY TRADING, a.s. | záloha na el. energii 05/2019 - V Sídlišti 156 | 314 01000 - poskytnuté zálohy - energie; celkem 165,29 Kč | 165,29 Kč | 200,00 Kč | 7.5.2019 | 7.5.2019 | 14.5.2019 | 15.5.2019 |
EP ENERGY TRADING, a.s. | záloha na el. energii 05/2019 - V Sídlišti 157 | 314 01000 - poskytnuté zálohy - energie; celkem 165,29 Kč | 165,29 Kč | 200,00 Kč | 7.5.2019 | 7.5.2019 | 14.5.2019 | 15.5.2019 |
EP ENERGY TRADING, a.s. | záloha na el. energii 05/2019 - V Sídlišti 158 | 314 01000 - poskytnuté zálohy - energie; celkem 165,29 Kč | 165,29 Kč | 200,00 Kč | 7.5.2019 | 7.5.2019 | 14.5.2019 | 15.5.2019 |
EP ENERGY TRADING, a.s. | záloha na el. energii 05/2019 - V Sídlišti 159 | 314 01000 - poskytnuté zálohy - energie; celkem 165,29 Kč | 165,29 Kč | 200,00 Kč | 7.5.2019 | 7.5.2019 | 14.5.2019 | 15.5.2019 |
EP ENERGY TRADING, a.s. | záloha na el. energii 05/2019 - V Sídlišti 176 | 314 01000 - poskytnuté zálohy - energie; celkem 165,29 Kč | 165,29 Kč | 200,00 Kč | 7.5.2019 | 7.5.2019 | 14.5.2019 | 15.5.2019 |
EP ENERGY TRADING, a.s. | záloha na el. energii 05/2019 - V Sídlišti 200 | 314 01000 - poskytnuté zálohy - energie; celkem 165,29 Kč | 165,29 Kč | 200,00 Kč | 7.5.2019 | 7.5.2019 | 14.5.2019 | 15.5.2019 |
EP ENERGY TRADING, a.s. | záloha na el. energii 05/2019 - V Sídlišti 201 | 314 01000 - poskytnuté zálohy - energie; celkem 165,29 Kč | 165,29 Kč | 200,00 Kč | 7.5.2019 | 7.5.2019 | 14.5.2019 | 15.5.2019 |
EP ENERGY TRADING, a.s. | záloha na el. energii 05/2019 - V Sídlišti 259 | 314 01000 - poskytnuté zálohy - energie; celkem 165,29 Kč | 165,29 Kč | 200,00 Kč | 7.5.2019 | 7.5.2019 | 14.5.2019 | 15.5.2019 |
EP ENERGY TRADING, a.s. | záloha na el. energii 05/2019 - V Sídlišti 261 | 314 01000 - poskytnuté zálohy - energie; celkem 165,29 Kč | 165,29 Kč | 200,00 Kč | 7.5.2019 | 7.5.2019 | 14.5.2019 | 15.5.2019 |
EP ENERGY TRADING, a.s. | záloha na el. energii 05/2019 - V Sídlišti 262 | 314 01000 - poskytnuté zálohy - energie; celkem 4 049,59 Kč | 4 049,59 Kč | 4 900,00 Kč | 7.5.2019 | 7.5.2019 | 14.5.2019 | 15.5.2019 |
EP ENERGY TRADING, a.s. | záloha na el. energii 05/2019 - V Sídlišti 262 | 314 01000 - poskytnuté zálohy - energie; celkem 495,87 Kč | 495,87 Kč | 600,00 Kč | 7.5.2019 | 7.5.2019 | 14.5.2019 | 15.5.2019 |
EP ENERGY TRADING, a.s. | záloha na el. energii 05/2019 - V Sídlišti 262 | 314 01000 - poskytnuté zálohy - energie; celkem 165,29 Kč | 165,29 Kč | 200,00 Kč | 7.5.2019 | 7.5.2019 | 14.5.2019 | 15.5.2019 |
EP ENERGY TRADING, a.s. | záloha na el. energii 05/2019 - V Sídlišti 262 | 314 01000 - poskytnuté zálohy - energie; celkem 247,93 Kč | 247,93 Kč | 300,00 Kč | 7.5.2019 | 7.5.2019 | 14.5.2019 | 15.5.2019 |
EP ENERGY TRADING, a.s. | záloha na el. energii 05/2019 - V Sídlišti 262 | 314 01000 - poskytnuté zálohy - energie; celkem 165,29 Kč | 165,29 Kč | 200,00 Kč | 7.5.2019 | 7.5.2019 | 14.5.2019 | 15.5.2019 |
Technoton | Tonery | 111 02000 - Pořízení zásob - sklad MTZ; celkem 24 987,00 Kč | 24 987,00 Kč | 24 987,00 Kč | 29.4.2019 | 7.5.2019 | 30.5.2019 | |
Mělnická zdravotní, a.s. | stomatolog. RTG 04/2019 | 501 14750 203 - stomatologický materiál; celkem 550,00 Kč | 550,00 Kč | 550,00 Kč | 2.5.2019 | 7.5.2019 | 21.5.2019 | |
DERMIA | PZT | 132 01000 - léky; celkem 8 107,92 Kč 132 01000 - léky; celkem 2 872,44 Kč 132 01000 - léky; celkem 0,63 Kč 503 00000 220 - spotřeba jiných nesklad. dodávek - cenová odchylka; celkem 0,23 Kč | 10 980,59 Kč | 12 800,00 Kč | 2.5.2019 | 7.5.2019 | 20.5.2019 | 2.5.2019 |
Dialab spol. s r.o. | PZT | 132 01000 - léky; celkem 790,00 Kč 132 01000 - léky; celkem 0,08 Kč 503 00000 220 - spotřeba jiných nesklad. dodávek - cenová odchylka; celkem 0,10 Kč | 790,10 Kč | 956,00 Kč | 3.5.2019 | 7.5.2019 | 20.5.2019 | 3.5.2019 |
Mgr. Jitka Suchá | přístup na web pro aktivizaci - Myslivcová K. | 501 10000 312 - knihy, učební pomůcky a časopisy,CD směrnice; celkem 550,00 Kč | 550,00 Kč | 550,00 Kč | 7.5.2019 | 7.5.2019 | 20.5.2019 | |
Dialab spol. s r.o. | PZT | 132 01000 - léky; celkem 12 978,40 Kč 132 01000 - léky; celkem -0,35 Kč 503 00000 220 - spotřeba jiných nesklad. dodávek - cenová odchylka; celkem 0,14 Kč | 12 978,54 Kč | 15 704,00 Kč | 2.5.2019 | 7.5.2019 | 20.5.2019 | 2.5.2019 |
Chireón a.s. | PZT | 132 01000 - léky; celkem 2 458,00 Kč | 2 458,00 Kč | 2 974,18 Kč | 3.5.2019 | 7.5.2019 | 20.5.2019 | 3.5.2019 |
Pharmos, a.s. | Léky | 132 01000 - léky; celkem 2 822,60 Kč 132 01000 - léky; celkem -0,05 Kč 503 00000 220 - spotřeba jiných nesklad. dodávek - cenová odchylka; celkem 0,14 Kč | 2 822,74 Kč | 3 105,00 Kč | 7.5.2019 | 7.5.2019 | 20.5.2019 | 7.5.2019 |
magistraliterpharma Vičanová s.r.o. | Léky | 132 01000 - léky; celkem 1 086,01 Kč 132 01000 - léky; celkem -0,01 Kč | 1 086,01 Kč | 1 194,60 Kč | 6.5.2019 | 7.5.2019 | 20.5.2019 | 6.5.2019 |
Advokátní kancelář JUDr. Jan Opletal | Právní služby 04/2019 | 549 01010 100 - právní a poradenská činnost; celkem 18 337,50 Kč | 18 337,50 Kč | 18 337,50 Kč | 7.5.2019 | 7.5.2019 | 20.5.2019 | |
GASTROPLUS LOUNY s.r.o. | STAPRO import - potraviny | 111 01000 - Pořízení zásob - kuchyně; celkem 28 845,00 Kč | 28 845,00 Kč | 28 845,00 Kč | 7.5.2019 | 7.5.2019 | 27.5.2019 | |
MSM, spol. s r.o. | PZT | 132 01000 - léky; celkem 8 047,83 Kč 132 01000 - léky; celkem -0,19 Kč | 8 047,83 Kč | 9 255,00 Kč | 2.5.2019 | 7.5.2019 | 3.6.2019 | 2.5.2019 |
Technoton | Tonery | 111 02000 - Pořízení zásob - sklad MTZ; celkem 20 166,00 Kč | 20 166,00 Kč | 20 166,00 Kč | 2.5.2019 | 7.5.2019 | 3.6.2019 | |
Technoton | Tonery | 111 02000 - Pořízení zásob - sklad MTZ; celkem 17 703,00 Kč | 17 703,00 Kč | 17 703,00 Kč | 3.5.2019 | 7.5.2019 | 3.6.2019 | |
MSM, spol. s r.o. | PZT | 132 01000 - léky; celkem 22 748,70 Kč 132 01000 - léky; celkem 0,01 Kč | 22 748,70 Kč | 26 161,00 Kč | 2.5.2019 | 7.5.2019 | 3.6.2019 | 2.5.2019 |
MSM, spol. s r.o. | PZT | 132 01000 - léky; celkem 1 417,39 Kč 132 01000 - léky; celkem 0,18 Kč | 1 417,39 Kč | 1 630,00 Kč | 2.5.2019 | 7.5.2019 | 3.6.2019 | 2.5.2019 |
Alliance Healthcare s.r.o. | Léky | 132 01000 - léky; celkem 148,68 Kč 132 01000 - léky; celkem 0,01 Kč | 148,68 Kč | 163,55 Kč | 6.5.2019 | 7.5.2019 | 6.6.2019 | 6.5.2019 |
Alliance Healthcare s.r.o. | Léky | 132 01000 - léky; celkem 32 380,05 Kč 132 01000 - léky; celkem -0,01 Kč | 32 380,05 Kč | 35 618,05 Kč | 6.5.2019 | 7.5.2019 | 6.6.2019 | 6.5.2019 |
Alliance Healthcare s.r.o. | Léky | 132 01000 - léky; celkem 34 270,39 Kč | 34 270,39 Kč | 37 697,43 Kč | 6.5.2019 | 7.5.2019 | 6.6.2019 | 6.5.2019 |
JUNAK - Svaz skautů a skautek | LT - zam. Votíková S | 412 02004 - FKSP - čerpání dětské a příměstské tábory; celkem 3 400,00 Kč | 3 400,00 Kč | 3 400,00 Kč | 25.4.2019 | 9.5.2019 | 20.5.2019 | |
DITIS - spol. s r. o. | tiskopisy, sáčky na léky | 111 02000 - Pořízení zásob - sklad MTZ; celkem 8 148,00 Kč | 8 148,00 Kč | 8 148,00 Kč | 29.4.2019 | 9.5.2019 | 30.5.2019 | |
Dentamed (ČR), spol. s r.o. | Léky | 132 01000 - léky; celkem 1 641,82 Kč | 1 641,82 Kč | 1 806,00 Kč | 7.5.2019 | 9.5.2019 | 20.5.2019 | 7.5.2019 |
Natur comfort NP s.r.o. | zdravotní polohovací křeslo | 111 02000 - Pořízení zásob - sklad MTZ; celkem 17 998,00 Kč | 17 998,00 Kč | 17 998,00 Kč | 6.5.2019 | 9.5.2019 | 20.5.2019 | |
Česká pošta, s.p. | Poštovní datová zpráva k datové schránce | 518 01020 901 - poštovné; celkem 38,33 Kč | 38,33 Kč | 38,33 Kč | 6.5.2019 | 9.5.2019 | 20.5.2019 | |
DEGA CZ, s.r.o. | Pravidelná kontrola v kalibraci plynových detektorů | 518 10012 782 - ostatní nevýrobní služby - revize a kontroly,STK; celkem 12 204,06 Kč | 12 204,06 Kč | 12 204,06 Kč | 6.5.2019 | 9.5.2019 | 27.5.2019 | |
NESS CZECH S. R. O. | Poplatek za uveřejnění formulářů | 518 10010 901 - ostatní nevýrobní služby; celkem 269,10 Kč | 269,10 Kč | 269,10 Kč | 9.5.2019 | 9.5.2019 | 21.5.2019 | |
STAVMAT Mazourek, s. r. o. | stavební materiál | 511 01001 613 - opravy a údržba stavební, malování; celkem 5 950,00 Kč | 5 950,00 Kč | 5 950,00 Kč | 29.4.2019 | 9.5.2019 | 20.5.2019 | |
Pewa, s.r.o. | STAPRO import - potraviny | 111 01000 - Pořízení zásob - kuchyně; celkem 12 700,50 Kč 503 00000 740 - spotřeba jiných nesklad. dodávek - cenová odchylka; celkem 0,50 Kč | 12 701,00 Kč | 12 701,00 Kč | 9.5.2019 | 9.5.2019 | 27.5.2019 | |
Roman Helcl | STAPRO import - potraviny | 111 01000 - Pořízení zásob - kuchyně; celkem 11 322,05 Kč 503 00000 740 - spotřeba jiných nesklad. dodávek - cenová odchylka; celkem 0,95 Kč | 11 323,00 Kč | 11 323,00 Kč | 9.5.2019 | 9.5.2019 | 20.5.2019 | |
ANAG, spol. s r. o. | odborná publikace - GDPR v personalistice, Veřejné zakázky | 501 10000 100 - knihy, učební pomůcky a časopisy,CD směrnice; celkem 371,00 Kč | 371,00 Kč | 371,00 Kč | 6.5.2019 | 9.5.2019 | 20.5.2019 | |
STAPRO s. r. o. | Servisní služby dle smlouvy 04/2019 | 518 09020 740 - údržba softwaru,upgrade,webhosting; celkem 11 450,56 Kč | 11 450,56 Kč | 11 450,56 Kč | 9.5.2019 | 9.5.2019 | 21.5.2019 | |
GASTROPLUS LOUNY s.r.o. | STAPRO import - potraviny | 111 01000 - Pořízení zásob - kuchyně; celkem 1 651,98 Kč 503 00000 740 - spotřeba jiných nesklad. dodávek - cenová odchylka; celkem 0,02 Kč | 1 652,00 Kč | 1 652,00 Kč | 9.5.2019 | 9.5.2019 | 30.5.2019 | |
VKUS-BUSTAN s.r.o. | papír kancelářský | 111 02000 - Pořízení zásob - sklad MTZ; celkem 11 580,00 Kč | 11 580,00 Kč | 11 580,00 Kč | 7.5.2019 | 9.5.2019 | 6.6.2019 | |
Phoenix | Léky | 132 01000 - léky; celkem 34 977,57 Kč 132 01000 - léky; celkem 1 054,70 Kč 132 01000 - léky; celkem 338,94 Kč 132 01000 - léky; celkem -0,06 Kč | 36 371,21 Kč | 40 098,36 Kč | 7.5.2019 | 9.5.2019 | 6.6.2019 | 9.5.2019 |
Santé - zdravotní obuv, s.r.o. | zdravotní obuv | 111 02000 - Pořízení zásob - sklad MTZ; celkem 7 305,00 Kč | 7 305,00 Kč | 7 305,00 Kč | 7.5.2019 | 9.5.2019 | 6.6.2019 | |
SIHERA s.r.o. | sprchový kout | celkem 7 048,00 Kč | 7 048,00 Kč | 7 048,00 Kč | 9.5.2019 | 10.5.2019 | 20.5.2019 | |
MAREK Industrial a.s. | píst k polohovacímu křeslu | celkem 6 828,00 Kč | 6 828,00 Kč | 6 828,00 Kč | 9.5.2019 | 10.5.2019 | 20.5.2019 | |
METAL TRADE COMAX, a.s. | plechy pozink | 111 02000 - Pořízení zásob - sklad MTZ; celkem 6 084,00 Kč | 6 084,00 Kč | 6 084,00 Kč | 10.5.2019 | 10.5.2019 | 14.5.2019 | |
Netfox s.r.o. | IT komponenty | 111 02000 - Pořízení zásob - sklad MTZ; celkem 22 394,68 Kč | 22 394,68 Kč | 22 394,68 Kč | 26.4.2019 | 10.5.2019 | 21.5.2019 | |
Květiny SINCO s.r.o. | květiny k osázení | 501 14730 799 - osivo, krmivo, stelivo, sadba; celkem 42 282,00 Kč | 42 282,00 Kč | 42 282,00 Kč | 9.5.2019 | 10.5.2019 | 20.5.2019 | |
DERMIA | PZT | 132 01000 - léky; celkem 4 195,42 Kč 132 01000 - léky; celkem 518,21 Kč 132 01000 - léky; celkem -0,27 Kč 503 00000 220 - spotřeba jiných nesklad. dodávek - cenová odchylka; celkem 0,23 Kč | 4 713,86 Kč | 5 452,00 Kč | 2.5.2019 | 10.5.2019 | 20.5.2019 | 2.5.2019 |
LUKSÍK-PROMEX s.r.o. | obuv OOPP, polomasky , rukavice | 111 02000 - Pořízení zásob - sklad MTZ; celkem 5 352,00 Kč | 5 352,00 Kč | 5 352,00 Kč | 10.5.2019 | 10.5.2019 | 21.5.2019 | |
DERMIA | PZT | 132 01000 - léky; celkem 5 399,83 Kč 132 01000 - léky; celkem 4 510,27 Kč 132 01000 - léky; celkem 0,02 Kč 503 00000 220 - spotřeba jiných nesklad. dodávek - cenová odchylka; celkem 0,77 Kč | 9 910,87 Kč | 11 668,00 Kč | 2.5.2019 | 10.5.2019 | 20.5.2019 | 2.5.2019 |
Perfect Distribution a.s. | Dezinfekce | 132 01000 - léky; celkem 9 789,00 Kč 132 01000 - léky; celkem -0,19 Kč | 9 789,00 Kč | 11 844,69 Kč | 7.5.2019 | 10.5.2019 | 20.5.2019 | 7.5.2019 |
DERMIA | PZT | 132 01000 - léky; celkem 1 296,26 Kč 132 01000 - léky; celkem -0,02 Kč 503 00000 220 - spotřeba jiných nesklad. dodávek - cenová odchylka; celkem 0,30 Kč | 1 296,56 Kč | 1 491,00 Kč | 2.5.2019 | 10.5.2019 | 20.5.2019 | 2.5.2019 |
DERMIA | PZT | 132 01000 - léky; celkem 21 729,88 Kč 132 01000 - léky; celkem 1 376,76 Kč 132 01000 - léky; celkem -0,02 Kč 503 00000 220 - spotřeba jiných nesklad. dodávek - cenová odchylka; celkem 0,76 Kč | 23 107,40 Kč | 26 656,00 Kč | 2.5.2019 | 10.5.2019 | 20.5.2019 | 2.5.2019 |
FCC ČR,s.r.o.,Praha | Komplexní převzetí odpadu 04/2019 | 518 08000 799 - svoz a likvidace odpadu; celkem 90 811,00 Kč 518 08000 740 - svoz a likvidace odpadu; celkem 30 492,00 Kč 518 08000 650 - svoz a likvidace odpadu; celkem 588,00 Kč 518 08000 651 - svoz a likvidace odpadu; celkem 1 176,00 Kč 518 08000 654 - svoz a likvidace odpadu; celkem 588,00 Kč 518 08000 655 - svoz a likvidace odpadu; celkem 1 176,00 Kč 518 08000 657 - svoz a likvidace odpadu; celkem 1 764,00 Kč | 126 595,00 Kč | 126 595,00 Kč | 30.4.2019 | 10.5.2019 | 27.5.2019 | |
Všeobecná fakultní nemocnice | Specializační vzdělávání , praktická část, Ošetřovatelská péče v psychiatrii 13.5. -17.5. 2019 Špringlová Petra | 549 03000 442 - školení a sjezdové poplatky; celkem 2 250,00 Kč | 2 250,00 Kč | 2 250,00 Kč | 7.5.2019 | 10.5.2019 | 17.5.2019 | |
Citus, s.r.o. | STAPRO import - potraviny | 111 01000 - Pořízení zásob - kuchyně; celkem 4 575,85 Kč 503 00000 740 - spotřeba jiných nesklad. dodávek - cenová odchylka; celkem 0,15 Kč | 4 576,00 Kč | 4 576,00 Kč | 10.5.2019 | 10.5.2019 | 30.5.2019 | |
GASTROPLUS LOUNY s.r.o. | STAPRO import - potraviny | 111 01000 - Pořízení zásob - kuchyně; celkem 1 100,55 Kč 503 00000 740 - spotřeba jiných nesklad. dodávek - cenová odchylka; celkem 0,45 Kč | 1 101,00 Kč | 1 101,00 Kč | 10.5.2019 | 10.5.2019 | 30.5.2019 | |
Profi DDD s.r.o. | Dezinsekce kuchyně - kuchyňský provoz | 518 10010 740 - ostatní nevýrobní služby; celkem 3 285,15 Kč | 3 285,15 Kč | 3 285,15 Kč | 10.5.2019 | 10.5.2019 | 11.6.2019 | |
Alliance Healthcare s.r.o. | Léky | 132 01000 - léky; celkem 2 673,23 Kč | 2 673,23 Kč | 2 940,55 Kč | 7.5.2019 | 10.5.2019 | 6.6.2019 | 7.5.2019 |
Phoenix | Léky | 132 01000 - léky; celkem 73 941,87 Kč 132 01000 - léky; celkem 10 778,35 Kč 132 01000 - léky; celkem 1 402,31 Kč 132 01000 - léky; celkem 0,71 Kč | 86 122,53 Kč | 95 427,96 Kč | 7.5.2019 | 10.5.2019 | 6.6.2019 | 7.5.2019 |
Bidfood Czech Republic s.r.o. | STAPRO import - potraviny | 111 01000 - Pořízení zásob - kuchyně; celkem 11 792,10 Kč | 11 792,10 Kč | 11 792,10 Kč | 10.5.2019 | 10.5.2019 | 11.6.2019 | |
Roman Sklenář | Elektromontážní práce 413/3B, 453/6A,451/6B,432/9 | 511 01001 413 - opravy a údržba stavební, malování; celkem 8 880,00 Kč 511 01001 453 - opravy a údržba stavební, malování; celkem 23 810,00 Kč 511 01001 451 - opravy a údržba stavební, malování; celkem 9 990,00 Kč 511 01001 432 - opravy a údržba stavební, malování; celkem 4 261,00 Kč | 56 798,61 Kč | 46 941,00 Kč | 10.5.2019 | 10.5.2019 | 11.6.2019 | 10.5.2019 |
Phoenix | Léky | 132 01000 - léky; celkem 4 966,10 Kč 132 01000 - léky; celkem -0,01 Kč | 4 966,10 Kč | 5 462,71 Kč | 6.5.2019 | 10.5.2019 | 4.7.2019 | 7.5.2019 |
Phoenix | Léky | 132 01000 - léky; celkem 1 128,18 Kč | 1 128,18 Kč | 1 241,00 Kč | 7.5.2019 | 10.5.2019 | 15.7.2019 | 2.5.2019 |
Phoenix | Léky | 132 01000 - léky; celkem 2 459,57 Kč | 2 459,57 Kč | 2 705,53 Kč | 7.5.2019 | 10.5.2019 | 5.8.2019 | 6.5.2019 |
Phoenix | Léky | 132 01000 - léky; celkem 1 169,36 Kč | 1 169,36 Kč | 1 286,30 Kč | 7.5.2019 | 10.5.2019 | 5.8.2019 | 7.5.2019 |
Pehak v.o.s. | STAPRO import - potraviny | 111 01000 - Pořízení zásob - kuchyně; celkem 3 053,83 Kč 111 01000 - Pořízení zásob - kuchyně; celkem 20 627,67 Kč 111 01000 - Pořízení zásob - kuchyně; celkem 9 758,57 Kč 111 01000 - Pořízení zásob - kuchyně; celkem 8 379,71 Kč 649 02000 740 - ostatní výnosy z činnosti; celkem -540,89 Kč 649 02000 740 - ostatní výnosy z činnosti; celkem 0,11 Kč | 41 279,00 Kč | 41 279,00 Kč | 13.5.2019 | 13.5.2019 | 27.5.2019 | |
MK, s.r.o. | Oprava sociálního zázemí | 511 01001 799 - opravy a údržba stavební, malování; celkem 4 724,00 Kč | 4 724,00 Kč | 4 724,00 Kč | 10.5.2019 | 13.5.2019 | 30.5.2019 | |
Severočeské vodovody a kanalizace, a.s. | Vyúčtování vodné - 04/2019 - nemocnice | 314 08000 - poskytnuté zálohy - voda; celkem -39 130,43 Kč 502 02000 999 - spotřeba vody; celkem 45 622,39 Kč 503 00000 901 - spotřeba jiných nesklad. dodávek - cenová odchylka; celkem -0,75 Kč | 6 491,21 Kč | 7 465,00 Kč | 7.5.2019 | 13.5.2019 | 27.5.2019 | 7.5.2019 |
Jan Vyskočil | vystoupení skupiny Czech It | 518 10040 777 - služby pro pacienty; celkem 7 500,00 Kč | 7 500,00 Kč | 7 500,00 Kč | 10.5.2019 | 13.5.2019 | 21.5.2019 | |
ALIMPEX-LOUNY, S.R.O | STAPRO import - potraviny | 111 01000 - Pořízení zásob - kuchyně; celkem 16 973,17 Kč 111 01000 - Pořízení zásob - kuchyně; celkem 5 729,76 Kč 503 00000 740 - spotřeba jiných nesklad. dodávek - cenová odchylka; celkem 0,07 Kč | 22 703,00 Kč | 22 703,00 Kč | 13.5.2019 | 13.5.2019 | 21.5.2019 | |
Roman Helcl | STAPRO import - potraviny | 111 01000 - Pořízení zásob - kuchyně; celkem 9 858,23 Kč 503 00000 740 - spotřeba jiných nesklad. dodávek - cenová odchylka; celkem 0,77 Kč | 9 859,00 Kč | 9 859,00 Kč | 13.5.2019 | 13.5.2019 | 21.5.2019 | |
Aliaves & Co., a.s. | Školení - ,,Ochrana osobních údajů ve zdravotnictví " 15.5.2019 Mgr. Záveský Lukáš | 549 03000 100 - školení a sjezdové poplatky; celkem 3 133,90 Kč | 3 133,90 Kč | 3 133,90 Kč | 13.5.2019 | 13.5.2019 | 15.5.2019 | |
MR Dental-Praktik s.r.o. | OPG snímek panoramatický | 501 14750 203 - stomatologický materiál; celkem 275,00 Kč | 275,00 Kč | 275,00 Kč | 8.5.2019 | 13.5.2019 | 30.5.2019 | |
CZ-Hamico s.r.o. | STAPRO import - potraviny | 111 01000 - Pořízení zásob - kuchyně; celkem 17 270,06 Kč 503 00000 740 - spotřeba jiných nesklad. dodávek - cenová odchylka; celkem -0,06 Kč | 17 270,00 Kč | 17 270,00 Kč | 13.5.2019 | 13.5.2019 | 11.6.2019 | |
GASTROPLUS LOUNY s.r.o. | STAPRO import - potraviny | 111 01000 - Pořízení zásob - kuchyně; celkem 5 083,00 Kč | 5 083,00 Kč | 5 083,00 Kč | 13.5.2019 | 13.5.2019 | 3.6.2019 | |
Démos trade, a.s. | závěs nábytkový | 111 02000 - Pořízení zásob - sklad MTZ; celkem 1 132,00 Kč | 1 132,00 Kč | 1 132,00 Kč | 9.5.2019 | 13.5.2019 | 11.6.2019 | |
Démos trade, a.s. | krytky, vruty, závěsy, šrouby, nohy nábytkové, kování, lišty, koncovky, úchyty, lepidlo | 111 02000 - Pořízení zásob - sklad MTZ; celkem 35 140,00 Kč | 35 140,00 Kč | 35 140,00 Kč | 9.5.2019 | 13.5.2019 | 11.6.2019 | |
Démos trade, a.s. | dřezy nerezové, hrany lepící, desky, nohy nábytkové | 111 02000 - Pořízení zásob - sklad MTZ; celkem 88 789,00 Kč | 88 789,00 Kč | 88 789,00 Kč | 9.5.2019 | 13.5.2019 | 11.6.2019 | |
COLORWAY | barvy, lepidlo, toluen | 111 02000 - Pořízení zásob - sklad MTZ; celkem 500,00 Kč 111 02000 - Pořízení zásob - sklad MTZ; celkem 520,00 Kč 111 02000 - Pořízení zásob - sklad MTZ; celkem 1 000,00 Kč 503 00000 750 - spotřeba jiných nesklad. dodávek - cenová odchylka; celkem 200,00 Kč | 2 220,00 Kč | 2 220,00 Kč | 30.4.2019 | 14.5.2019 | 20.5.2019 | |
VitaHarmony, s.r.o. | Léky | 132 01000 - léky; celkem 1 239,83 Kč 132 01000 - léky; celkem -0,01 Kč 503 00000 220 - spotřeba jiných nesklad. dodávek - cenová odchylka; celkem 0,17 Kč | 1 240,00 Kč | 1 426,00 Kč | 9.5.2019 | 14.5.2019 | 30.5.2019 | 9.5.2019 |
STRATOS.INF.CZ s.r.o. | Servisní činnost 04/2019 | 518 09020 810 - údržba softwaru,upgrade,webhosting; celkem 18 150,00 Kč | 18 150,00 Kč | 18 150,00 Kč | 13.5.2019 | 14.5.2019 | 21.5.2019 | |
Eco-Aqua-Servis, s.r.o. | Desinfekce teplé vody a rozvodů v objektu A a E nemocnice. | 518 10010 799 - ostatní nevýrobní služby; celkem 16 649,60 Kč | 16 649,60 Kč | 16 649,60 Kč | 10.5.2019 | 14.5.2019 | 27.5.2019 | |
MÚZO Praha s.r.o. | Zpracování účetních výkazů 03/2019 | 518 09020 810 - údržba softwaru,upgrade,webhosting; celkem 128,00 Kč | 128,00 Kč | 128,00 Kč | 13.5.2019 | 14.5.2019 | 21.5.2019 | |
STATECH s.r.o. | Pronájem pracovní plošiny Genie gR 26J - práce na kotelně 6.5.2019 | 518 03030 782 - nájemné - movité věci; celkem 5 711,00 Kč | 5 711,00 Kč | 5 711,00 Kč | 13.5.2019 | 14.5.2019 | 27.5.2019 | |
Filip Latislav | samolepky na auto - LOGO | 111 02000 - Pořízení zásob - sklad MTZ; celkem 532,00 Kč | 532,00 Kč | 532,00 Kč | 9.5.2019 | 14.5.2019 | 11.6.2019 | |
Filip Latislav | letáky | 111 02000 - Pořízení zásob - sklad MTZ; celkem 1 815,00 Kč | 1 815,00 Kč | 1 815,00 Kč | 9.5.2019 | 14.5.2019 | 11.6.2019 | |
STILUS TRADE spol. s r.o. | kancelářské potřeby | 111 02000 - Pořízení zásob - sklad MTZ; celkem 10 117,00 Kč | 10 117,00 Kč | 10 117,00 Kč | 10.5.2019 | 14.5.2019 | 11.6.2019 |