2025 | 03 | 02 | 01 |
---|---|---|---|
25 | 71 | 72 |
2024 | 12 | 11 | 10 | 09 | 08 | 07 | 06 | 05 | 04 | 03 | 02 | 01 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
73 | 54 | 43 | 71 | 63 | 86 | 72 | 72 | 94 | 83 | 78 | 77 |
2023 | 12 | 11 | 10 | 09 | 08 | 07 | 06 | 05 | 04 | 03 | 02 | 01 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
84 | 73 | 85 | 58 | 69 | 69 | 79 | 85 | 78 | 106 | 69 | 91 |
2022 | 12 | 11 | 10 | 09 | 08 | 07 | 06 | 05 | 04 | 03 | 02 | 01 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
91 | 85 | 67 | 95 | 81 | 67 | 79 | 79 | 71 | 86 | 76 | 84 |
2021 | 12 | 11 | 10 | 09 | 08 | 07 | 06 | 05 | 04 | 03 | 02 | 01 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
75 | 93 | 90 | 70 | 71 | 70 | 69 | 76 | 80 | 90 | 88 | 98 |
2020 | 12 | 11 | 10 | 09 | 08 | 07 | 06 | 05 | 04 | 03 | 02 | 01 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
94 | 110 | 84 | 95 | 74 | 105 | 103 | 104 | 96 | 99 | 82 | 82 |
2019 | 12 | 11 | 10 | 09 | 08 | 07 | 06 | 05 | 04 | 03 | 02 | 01 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
98 | 101 | 102 | 102 | 89 | 94 | 91 | 106 | 79 | 86 | 81 | 94 |
2018 | 12 | 11 | 10 |
---|---|---|---|
56 | 10 | 3 |
2015 | 02 |
---|---|
1 |
Rozhodným údajem pro zařazení faktury do měsíce a roku je Datum plnění.
Není-li údaj vyplněn, faktury nejsou do statistiky zahrnuty.
Dodavatel | Účel platby | Položky | Částka bez DPH | Částka s DPH | Datum vystavení | Datum přijetí | Datum úhrady | Datum plnění |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
STRATOS.INF.CZ s.r.o. | Servisní činnost 04/2019 | 518 09020 810 - údržba softwaru,upgrade,webhosting; celkem 18 150,00 Kč | 18 150,00 Kč | 18 150,00 Kč | 13.5.2019 | 14.5.2019 | 21.5.2019 | |
MÚZO Praha s.r.o. | Zpracování účetních výkazů 03/2019 | 518 09020 810 - údržba softwaru,upgrade,webhosting; celkem 128,00 Kč | 128,00 Kč | 128,00 Kč | 13.5.2019 | 14.5.2019 | 21.5.2019 | |
BOLA spol s.r.o. | ventil, těsnění | 111 02000 - Pořízení zásob - sklad MTZ; celkem 9 748,00 Kč | 9 748,00 Kč | 9 748,00 Kč | 2.5.2019 | 6.5.2019 | 27.5.2019 | |
Pehak v.o.s. | STAPRO import - potraviny | 111 01000 - Pořízení zásob - kuchyně; celkem 3 053,83 Kč 111 01000 - Pořízení zásob - kuchyně; celkem 20 627,67 Kč 111 01000 - Pořízení zásob - kuchyně; celkem 9 758,57 Kč 111 01000 - Pořízení zásob - kuchyně; celkem 8 379,71 Kč 649 02000 740 - ostatní výnosy z činnosti; celkem -540,89 Kč 649 02000 740 - ostatní výnosy z činnosti; celkem 0,11 Kč | 41 279,00 Kč | 41 279,00 Kč | 13.5.2019 | 13.5.2019 | 27.5.2019 | |
Martin Růzha | STAPRO import - potraviny | 111 01000 - Pořízení zásob - kuchyně; celkem 11 514,61 Kč 111 01000 - Pořízení zásob - kuchyně; celkem 13 513,88 Kč 503 00000 740 - spotřeba jiných nesklad. dodávek - cenová odchylka; celkem -0,02 Kč | 25 028,47 Kč | 25 028,47 Kč | 16.5.2019 | 16.5.2019 | 27.5.2019 | |
Martin Růzha | STAPRO import - potraviny | 111 01000 - Pořízení zásob - kuchyně; celkem 24 469,59 Kč 111 01000 - Pořízení zásob - kuchyně; celkem 2 932,50 Kč 111 01000 - Pořízení zásob - kuchyně; celkem 11 598,44 Kč | 39 000,53 Kč | 39 000,53 Kč | 16.5.2019 | 16.5.2019 | 27.5.2019 | |
PAPEI, a.s. | STAPRO import - potraviny | 111 01000 - Pořízení zásob - kuchyně; celkem 4 255,00 Kč | 4 255,00 Kč | 4 255,00 Kč | 15.5.2019 | 15.5.2019 | 27.5.2019 | |
GASTROPLUS LOUNY s.r.o. | STAPRO import - potraviny | 111 01000 - Pořízení zásob - kuchyně; celkem 35 555,05 Kč 503 00000 740 - spotřeba jiných nesklad. dodávek - cenová odchylka; celkem -0,05 Kč | 35 555,00 Kč | 35 555,00 Kč | 22.5.2019 | 22.5.2019 | 27.5.2019 | |
STAVMAT Mazourek, s. r. o. | stavební materiál | 111 02000 - Pořízení zásob - sklad MTZ; celkem 4 228,00 Kč 111 02000 - Pořízení zásob - sklad MTZ; celkem 1 895,00 Kč 111 02000 - Pořízení zásob - sklad MTZ; celkem 355,00 Kč 503 00000 750 - spotřeba jiných nesklad. dodávek - cenová odchylka; celkem 1,00 Kč | 6 479,00 Kč | 6 479,00 Kč | 15.5.2019 | 23.5.2019 | 27.5.2019 | |
Mgr. Martina Pospíšilová | Masáže 03/2019 | 412 02008 - FKSP - čerpání masáže zaměstnanci; celkem 2 000,00 Kč | 2 000,00 Kč | 2 000,00 Kč | 24.4.2019 | 15.5.2019 | 27.5.2019 | |
Slavoj Basketbalový klub Litoměřice, z.s. | LT - zam. Tichá Jarmila | 412 02004 - FKSP - čerpání dětské a příměstské tábory; celkem 3 500,00 Kč | 3 500,00 Kč | 3 500,00 Kč | 21.5.2019 | 21.5.2019 | 27.5.2019 | |
SEGAS-OIL s.r.o. | Revize parních kotlů | 518 10012 782 - ostatní nevýrobní služby - revize a kontroly,STK; celkem 1 694,00 Kč | 1 694,00 Kč | 1 694,00 Kč | 3.5.2019 | 6.5.2019 | 27.5.2019 | |
Severočeské vodovody a kanalizace, a.s. | Vyúčtování vodné - 04/2019 - nemocnice | 314 08000 - poskytnuté zálohy - voda; celkem -121 739,13 Kč 502 02000 999 - spotřeba vody; celkem 248 721,28 Kč 503 00000 901 - spotřeba jiných nesklad. dodávek - cenová odchylka; celkem -0,47 Kč | 126 981,68 Kč | 146 029,00 Kč | 30.4.2019 | 6.5.2019 | 27.5.2019 | 30.4.2019 |
ELEKTRODESIGN ventilátory spol. s r.o. | zálohová faktura - rad. ventilátor | celkem 6 273,00 Kč | 6 273,00 Kč | 6 273,00 Kč | 21.5.2019 | 23.5.2019 | 27.5.2019 | |
BM ČESKO s.r.o. | zálohová faktura - válenda na žurnální pokoj | celkem 3 399,00 Kč | 3 399,00 Kč | 3 399,00 Kč | 21.5.2019 | 23.5.2019 | 27.5.2019 | |
DEGA CZ, s.r.o. | Pravidelná kontrola v kalibraci plynových detektorů | 518 10012 782 - ostatní nevýrobní služby - revize a kontroly,STK; celkem 12 204,06 Kč | 12 204,06 Kč | 12 204,06 Kč | 6.5.2019 | 9.5.2019 | 27.5.2019 | |
GASTROPLUS LOUNY s.r.o. | STAPRO import - potraviny | 111 01000 - Pořízení zásob - kuchyně; celkem 28 845,00 Kč | 28 845,00 Kč | 28 845,00 Kč | 7.5.2019 | 7.5.2019 | 27.5.2019 | |
Pewa, s.r.o. | STAPRO import - potraviny | 111 01000 - Pořízení zásob - kuchyně; celkem 12 700,50 Kč 503 00000 740 - spotřeba jiných nesklad. dodávek - cenová odchylka; celkem 0,50 Kč | 12 701,00 Kč | 12 701,00 Kč | 9.5.2019 | 9.5.2019 | 27.5.2019 | |
FCC ČR,s.r.o.,Praha | Komplexní převzetí odpadu 04/2019 | 518 08000 799 - svoz a likvidace odpadu; celkem 90 811,00 Kč 518 08000 740 - svoz a likvidace odpadu; celkem 30 492,00 Kč 518 08000 650 - svoz a likvidace odpadu; celkem 588,00 Kč 518 08000 651 - svoz a likvidace odpadu; celkem 1 176,00 Kč 518 08000 654 - svoz a likvidace odpadu; celkem 588,00 Kč 518 08000 655 - svoz a likvidace odpadu; celkem 1 176,00 Kč 518 08000 657 - svoz a likvidace odpadu; celkem 1 764,00 Kč | 126 595,00 Kč | 126 595,00 Kč | 30.4.2019 | 10.5.2019 | 27.5.2019 | |
Severočeské vodovody a kanalizace, a.s. | Vyúčtování vodné - 04/2019 - nemocnice | 314 08000 - poskytnuté zálohy - voda; celkem -39 130,43 Kč 502 02000 999 - spotřeba vody; celkem 45 622,39 Kč 503 00000 901 - spotřeba jiných nesklad. dodávek - cenová odchylka; celkem -0,75 Kč | 6 491,21 Kč | 7 465,00 Kč | 7.5.2019 | 13.5.2019 | 27.5.2019 | 7.5.2019 |
Eco-Aqua-Servis, s.r.o. | Desinfekce teplé vody a rozvodů v objektu A a E nemocnice. | 518 10010 799 - ostatní nevýrobní služby; celkem 16 649,60 Kč | 16 649,60 Kč | 16 649,60 Kč | 10.5.2019 | 14.5.2019 | 27.5.2019 | |
STATECH s.r.o. | Pronájem pracovní plošiny Genie gR 26J - práce na kotelně 6.5.2019 | 518 03030 782 - nájemné - movité věci; celkem 5 711,00 Kč | 5 711,00 Kč | 5 711,00 Kč | 13.5.2019 | 14.5.2019 | 27.5.2019 | |
Krajská zdravotní, a.s. | ,,Sympozium Svč. psychiatrů" 31.5.-1.6. 2019 | 549 03000 421 - školení a sjezdové poplatky; 648 04000 421 - RF dary; 414 02003 - RF - čerpání prostředků z darů; celkem 1 000,00 Kč 549 03000 421 - školení a sjezdové poplatky; 648 04000 421 - RF dary; 414 02003 - RF - čerpání prostředků z darů; celkem 1 000,00 Kč 549 03000 472 - školení a sjezdové poplatky; 648 04000 472 - RF dary; 414 02003 - RF - čerpání prostředků z darů; celkem 1 000,00 Kč 549 03000 411 - školení a sjezdové poplatky; 648 04000 411 - RF dary; 414 02003 - RF - čerpání prostředků z darů; celkem 1 000,00 Kč 549 03000 452 - školení a sjezdové poplatky; 648 04000 452 - RF dary; 414 02003 - RF - čerpání prostředků z darů; celkem 1 000,00 Kč 549 03000 413 - školení a sjezdové poplatky; 648 04000 413 - RF dary; 414 02003 - RF - čerpání prostředků z darů; celkem 1 000,00 Kč 549 03000 421 - školení a sjezdové poplatky; 648 04000 421 - RF dary; 414 02003 - RF - čerpání prostředků z darů; celkem 1 000,00 Kč 549 03000 453 - školení a sjezdové poplatky; 648 04000 453 - RF dary; 414 02003 - RF - čerpání prostředků z darů; celkem 1 000,00 Kč | 8 000,00 Kč | 8 000,00 Kč | 14.5.2019 | 16.5.2019 | 27.5.2019 | |
Phoenix | Léky | 132 01000 - léky; celkem 2 721,81 Kč 132 01000 - léky; celkem 0,01 Kč | 2 721,81 Kč | 2 993,99 Kč | 28.2.2019 | 28.2.2019 | 30.5.2019 | 25.2.2019 |
Phoenix | Léky | 132 01000 - léky; celkem 1 155,70 Kč 132 01000 - léky; celkem -0,02 Kč | 1 155,70 Kč | 1 271,27 Kč | 1.4.2019 | 3.4.2019 | 30.5.2019 | 1.4.2019 |
HIPPO spol. s. r. o. | údržba aplikačního software 05/2019 | 518 09020 901 - údržba softwaru,upgrade,webhosting; celkem 118 394,00 Kč | 118 394,00 Kč | 118 394,00 Kč | 1.5.2019 | 2.5.2019 | 30.5.2019 | |
Phoenix | Léky | 132 01000 - léky; celkem 107 337,02 Kč 132 01000 - léky; celkem 3 818,59 Kč 132 01000 - léky; celkem 2 798,42 Kč 132 01000 - léky; celkem 0,12 Kč | 113 954,03 Kč | 125 848,19 Kč | 30.4.2019 | 30.4.2019 | 30.5.2019 | 30.4.2019 |
Pewa, s.r.o. | STAPRO import - potraviny | 111 01000 - Pořízení zásob - kuchyně; celkem 21 303,06 Kč 503 00000 740 - spotřeba jiných nesklad. dodávek - cenová odchylka; celkem -0,06 Kč | 21 303,00 Kč | 21 303,00 Kč | 16.5.2019 | 16.5.2019 | 30.5.2019 | |
Roman Helcl | STAPRO import - potraviny | 111 01000 - Pořízení zásob - kuchyně; celkem 7 551,89 Kč 503 00000 740 - spotřeba jiných nesklad. dodávek - cenová odchylka; celkem 0,11 Kč | 7 552,00 Kč | 7 552,00 Kč | 16.5.2019 | 16.5.2019 | 30.5.2019 | |
Cormen s.r.o. | čistící prostředek | 111 02000 - Pořízení zásob - sklad MTZ; celkem 2 021,00 Kč | 2 021,00 Kč | 2 021,00 Kč | 24.4.2019 | 17.5.2019 | 30.5.2019 | |
Cormen s.r.o. | čistící prostředky | 111 02000 - Pořízení zásob - sklad MTZ; 111 02000 - Pořízení zásob - sklad MTZ; celkem 36 604,00 Kč | 36 604,00 Kč | 36 604,00 Kč | 17.4.2019 | 17.5.2019 | 30.5.2019 | |
Perfect Distribution a.s. | Dezinfekce | 132 01000 - léky; celkem 920,00 Kč 132 01000 - léky; celkem 5 569,00 Kč 132 01000 - léky; celkem -0,16 Kč | 6 489,00 Kč | 7 796,49 Kč | 15.5.2019 | 17.5.2019 | 30.5.2019 | 15.5.2019 |
ORTIKA a.s. | PZT | 132 01000 - léky; celkem 1 113,04 Kč | 1 113,04 Kč | 1 280,00 Kč | 16.5.2019 | 17.5.2019 | 30.5.2019 | 16.5.2019 |
ČEZ ESCO, a.s. | vyúčtování energie byt č. 4/RT - období 1.9.2018 - 10.5.2019 | 502 01000 657 - spotřeba elektrické energie; celkem 2 695,38 Kč 314 01000 - poskytnuté zálohy - energie; celkem -206,61 Kč 314 01000 - poskytnuté zálohy - energie; celkem -206,61 Kč 314 01000 - poskytnuté zálohy - energie; celkem -206,61 Kč 314 01000 - poskytnuté zálohy - energie; celkem -206,61 Kč 314 01000 - poskytnuté zálohy - energie; celkem -206,61 Kč 314 01000 - poskytnuté zálohy - energie; celkem -206,61 Kč 314 01000 - poskytnuté zálohy - energie; celkem -206,61 Kč 314 01000 - poskytnuté zálohy - energie; celkem -206,61 Kč 503 00000 901 - spotřeba jiných nesklad. dodávek - cenová odchylka; celkem -0,41 Kč | 1 042,09 Kč | 1 261,00 Kč | 17.5.2019 | 17.5.2019 | 30.5.2019 | 17.5.2019 |
Phoenix | Léky | 132 01000 - léky; celkem 35 793,11 Kč 132 01000 - léky; celkem 1 898,56 Kč 132 01000 - léky; celkem 470,64 Kč 132 01000 - léky; celkem -0,04 Kč | 38 162,31 Kč | 42 125,23 Kč | 1.5.2019 | 3.5.2019 | 30.5.2019 | 2.5.2019 |
Karel Kdýr, Gastroone | Oprava pánve Therma | 511 03001 740 - ostatní údržba a opravy; celkem 7 284,00 Kč | 7 284,00 Kč | 7 284,00 Kč | 22.5.2019 | 22.5.2019 | 30.5.2019 | |
ALIMPEX-LOUNY, S.R.O | STAPRO import - potraviny | 111 01000 - Pořízení zásob - kuchyně; celkem 15 434,15 Kč 111 01000 - Pořízení zásob - kuchyně; celkem 7 151,74 Kč 503 00000 740 - spotřeba jiných nesklad. dodávek - cenová odchylka; celkem 0,11 Kč | 22 586,00 Kč | 22 586,00 Kč | 20.5.2019 | 20.5.2019 | 30.5.2019 | |
Martin Růzha | STAPRO import - potraviny | 111 01000 - Pořízení zásob - kuchyně; celkem 13 053,65 Kč 111 01000 - Pořízení zásob - kuchyně; celkem 15 356,50 Kč | 28 410,15 Kč | 28 410,15 Kč | 22.5.2019 | 22.5.2019 | 30.5.2019 | |
OBALY VYSOČINA s.r.o. | sáčky, kelímky, motouz | 111 02000 - Pořízení zásob - sklad MTZ; celkem 1 911,00 Kč | 1 911,00 Kč | 1 911,00 Kč | 29.4.2019 | 6.5.2019 | 30.5.2019 | |
Martin Růzha | STAPRO import - potraviny | 111 01000 - Pořízení zásob - kuchyně; celkem 26 362,72 Kč 111 01000 - Pořízení zásob - kuchyně; celkem 12 725,96 Kč 503 00000 740 - spotřeba jiných nesklad. dodávek - cenová odchylka; celkem -0,23 Kč | 39 088,45 Kč | 39 088,45 Kč | 22.5.2019 | 22.5.2019 | 30.5.2019 | |
RESPECT, a.s. | Pojištění profesní odpovědnosti ( za období 20.5.2019 - 19.5.2020 ) | 549 05000 901 - veškeré pojistky, povinné ručení; celkem 96 925,00 Kč | 96 925,00 Kč | 96 925,00 Kč | 24.5.2019 | 24.5.2019 | 30.5.2019 | |
RESPECT, a.s. | Pojištění vozidel na období 01.04.2019 - 31.07.2019 | 549 05000 721 - veškeré pojistky, povinné ručení; celkem 6 002,00 Kč | 6 002,00 Kč | 6 002,00 Kč | 27.5.2019 | 27.5.2019 | 30.5.2019 | |
PhDr. Helena STRNADLOVÁ | Část poplatku za Pětiletý výcvik ve skupinová psychoterapii SUR s arteterapeutickým zaměřením , - Hurdová Petra | 549 03000 312 - školení a sjezdové poplatky; celkem 12 500,00 Kč | 12 500,00 Kč | 12 500,00 Kč | 10.5.2019 | 27.5.2019 | 30.5.2019 | |
RUBIN M-M, s.r.o. | Stavební práce v areálu nemocnice 04/2019 | 511 01001 799 - opravy a údržba stavební, malování; celkem 169 635,00 Kč 511 01001 613 - opravy a údržba stavební, malování; celkem 35 185,00 Kč 511 01001 452 - opravy a údržba stavební, malování; celkem 11 780,00 Kč | 262 086,00 Kč | 216 600,00 Kč | 30.4.2019 | 30.4.2019 | 30.5.2019 | 30.4.2019 |
Výtahy Vaněrka , s.r.o. | Servis výtahů 04/2019 | 518 10012 999 - ostatní nevýrobní služby - revize a kontroly,STK; celkem 2 400,00 Kč | 2 904,00 Kč | 2 400,00 Kč | 30.4.2019 | 30.4.2019 | 30.5.2019 | 30.4.2019 |
Václav Hruška | Instalatérské práce - Úprava rozvodů ZTI v kavárně v 1. NP Budova A2 | 511 01001 612 - opravy a údržba stavební, malování; celkem 4 650,00 Kč | 5 626,50 Kč | 4 650,00 Kč | 16.5.2019 | 20.5.2019 | 30.5.2019 | 16.5.2019 |
Václav Hruška | Instalatérské práce - Úprava rozvodů ZTI a výměna zařizovacích předmětů sociálního zázemí zdravotníků ve 2.NP Budova A2/799 | 511 01001 799 - opravy a údržba stavební, malování; celkem 46 838,00 Kč | 56 673,98 Kč | 46 838,00 Kč | 16.5.2019 | 20.5.2019 | 30.5.2019 | 16.5.2019 |
O2 Czech Republic a.s. | Vyúčtování mob. hovorů 01.04 .2019 - 30.04.2019 | 518 01010 323 - telefonní poplatky - mobilní telefony; celkem 84,70 Kč 518 01010 100 - telefonní poplatky - mobilní telefony; celkem 313,03 Kč 518 01010 471 - telefonní poplatky - mobilní telefony; celkem 109,06 Kč 518 01010 451 - telefonní poplatky - mobilní telefony; celkem 886,20 Kč 518 01010 100 - telefonní poplatky - mobilní telefony; celkem 499,00 Kč 518 01010 710 - telefonní poplatky - mobilní telefony; celkem 121,00 Kč 518 01010 810 - telefonní poplatky - mobilní telefony; celkem 84,70 Kč 518 01010 710 - telefonní poplatky - mobilní telefony; celkem 84,70 Kč 518 01010 451 - telefonní poplatky - mobilní telefony; celkem 272,25 Kč 518 01010 710 - telefonní poplatky - mobilní telefony; celkem 272,25 Kč 518 01010 771 - telefonní poplatky - mobilní telefony; celkem 265,84 Kč 518 01010 721 - telefonní poplatky - mobilní telefony; celkem 84,70 Kč 518 01010 771 - telefonní poplatky - mobilní telefony; celkem 84,70 Kč 518 01010 750 - telefonní poplatky - mobilní telefony; celkem 84,70 Kč 518 01010 312 - telefonní poplatky - mobilní telefony; celkem 84,70 Kč 518 01010 471 - telefonní poplatky - mobilní telefony; celkem 89,54 Kč 518 01010 462 - telefonní poplatky - mobilní telefony; celkem 84,70 Kč 518 01010 760 - telefonní poplatky - mobilní telefony; celkem 85,91 Kč 518 01010 777 - telefonní poplatky - mobilní telefony; celkem 272,25 Kč 518 01010 481 - telefonní poplatky - mobilní telefony; celkem 272,25 Kč 518 01010 321 - telefonní poplatky - mobilní telefony; celkem 187,25 Kč 518 01010 721 - telefonní poplatky - mobilní telefony; celkem 84,70 Kč 518 01010 312 - telefonní poplatky - mobilní telefony; celkem 84,70 Kč 518 01010 901 - telefonní poplatky - mobilní telefony; celkem 84,70 Kč 518 01010 481 - telefonní poplatky - mobilní telefony; celkem 101,94 Kč 518 01010 481 - telefonní poplatky - mobilní telefony; celkem 84,70 Kč 518 01010 760 - telefonní poplatky - mobilní telefony; celkem 84,70 Kč 518 01010 810 - telefonní poplatky - mobilní telefony; celkem 387,20 Kč 518 01010 710 - telefonní poplatky - mobilní telefony; celkem 576,30 Kč 518 01010 761 - telefonní poplatky - mobilní telefony; celkem 84,70 Kč 518 01010 810 - telefonní poplatky - mobilní telefony; celkem 84,70 Kč 518 01010 220 - telefonní poplatky - mobilní telefony; celkem 84,70 Kč 518 01010 820 - telefonní poplatky - mobilní telefony; celkem 84,70 Kč 518 01010 820 - telefonní poplatky - mobilní telefony; celkem 84,70 Kč 518 01010 730 - telefonní poplatky - mobilní telefony; celkem 84,70 Kč 518 01010 810 - telefonní poplatky - mobilní telefony; celkem 336,25 Kč 518 01010 820 - telefonní poplatky - mobilní telefony; celkem 272,25 Kč 518 01010 740 - telefonní poplatky - mobilní telefony; celkem 90,75 Kč 518 01010 901 - telefonní poplatky - mobilní telefony; celkem 41,87 Kč 518 01010 313 - telefonní poplatky - mobilní telefony; celkem 30,25 Kč 518 01010 501 - telefonní poplatky - mobilní telefony; celkem 272,25 Kč 518 01010 481 - telefonní poplatky - mobilní telefony; celkem 264,00 Kč 518 01010 312 - telefonní poplatky - mobilní telefony; celkem 84,70 Kč 503 00000 901 - spotřeba jiných nesklad. dodávek - cenová odchylka; celkem -0,01 Kč | 7 712,88 Kč | 7 712,88 Kč | 30.4.2019 | 6.5.2019 | 30.5.2019 | |
Technoton | Tonery | 111 02000 - Pořízení zásob - sklad MTZ; celkem 24 987,00 Kč | 24 987,00 Kč | 24 987,00 Kč | 29.4.2019 | 7.5.2019 | 30.5.2019 | |
Zen systems s.r.o. | Údržba a servis serverů a sítě 04/2019 | 518 09020 901 - údržba softwaru,upgrade,webhosting; celkem 18 150,00 Kč | 18 150,00 Kč | 18 150,00 Kč | 30.4.2019 | 6.5.2019 | 30.5.2019 | |
Zásobování a.s. | zálohová faktura -pračka, chladnička, ventilátory, vysavač | celkem 8 990,00 Kč celkem 4 289,00 Kč celkem 11 900,00 Kč celkem 4 590,00 Kč celkem 29,00 Kč | 29 798,00 Kč | 29 798,00 Kč | 23.5.2019 | 24.5.2019 | 30.5.2019 | |
DITIS - spol. s r. o. | tiskopisy, sáčky na léky | 111 02000 - Pořízení zásob - sklad MTZ; celkem 8 148,00 Kč | 8 148,00 Kč | 8 148,00 Kč | 29.4.2019 | 9.5.2019 | 30.5.2019 | |
HASAP Gastro Consulting, s.r.o. | Revize stravovacího provozu 04/2019 | 518 10012 740 - ostatní nevýrobní služby - revize a kontroly,STK; celkem 4 130,22 Kč | 4 130,22 Kč | 4 130,22 Kč | 30.4.2019 | 30.4.2019 | 30.5.2019 | |
CZ-Hamico s.r.o. | STAPRO import - potraviny | 111 01000 - Pořízení zásob - kuchyně; celkem 14 045,07 Kč 503 00000 740 - spotřeba jiných nesklad. dodávek - cenová odchylka; celkem -0,07 Kč | 14 045,00 Kč | 14 045,00 Kč | 2.5.2019 | 2.5.2019 | 30.5.2019 | |
GASTROPLUS LOUNY s.r.o. | STAPRO import - potraviny | 111 01000 - Pořízení zásob - kuchyně; celkem 1 651,98 Kč 503 00000 740 - spotřeba jiných nesklad. dodávek - cenová odchylka; celkem 0,02 Kč | 1 652,00 Kč | 1 652,00 Kč | 9.5.2019 | 9.5.2019 | 30.5.2019 | |
MK, s.r.o. | Oprava sociálního zázemí | 511 01001 799 - opravy a údržba stavební, malování; celkem 4 724,00 Kč | 4 724,00 Kč | 4 724,00 Kč | 10.5.2019 | 13.5.2019 | 30.5.2019 | |
Citus, s.r.o. | STAPRO import - potraviny | 111 01000 - Pořízení zásob - kuchyně; celkem 4 575,85 Kč 503 00000 740 - spotřeba jiných nesklad. dodávek - cenová odchylka; celkem 0,15 Kč | 4 576,00 Kč | 4 576,00 Kč | 10.5.2019 | 10.5.2019 | 30.5.2019 | |
GASTROPLUS LOUNY s.r.o. | STAPRO import - potraviny | 111 01000 - Pořízení zásob - kuchyně; celkem 1 100,55 Kč 503 00000 740 - spotřeba jiných nesklad. dodávek - cenová odchylka; celkem 0,45 Kč | 1 101,00 Kč | 1 101,00 Kč | 10.5.2019 | 10.5.2019 | 30.5.2019 | |
VitaHarmony, s.r.o. | Léky | 132 01000 - léky; celkem 1 239,83 Kč 132 01000 - léky; celkem -0,01 Kč 503 00000 220 - spotřeba jiných nesklad. dodávek - cenová odchylka; celkem 0,17 Kč | 1 240,00 Kč | 1 426,00 Kč | 9.5.2019 | 14.5.2019 | 30.5.2019 | 9.5.2019 |
MR Dental-Praktik s.r.o. | OPG snímek panoramatický | 501 14750 203 - stomatologický materiál; celkem 275,00 Kč | 275,00 Kč | 275,00 Kč | 8.5.2019 | 13.5.2019 | 30.5.2019 | |
Pharmos, a.s. | Léky | 132 01000 - léky; celkem 2 065,90 Kč 132 01000 - léky; celkem 0,01 Kč 132 01000 - léky; celkem 0,01 Kč 503 00000 220 - spotřeba jiných nesklad. dodávek - cenová odchylka; celkem 0,50 Kč | 2 066,41 Kč | 2 273,00 Kč | 15.5.2019 | 16.5.2019 | 30.5.2019 | 15.5.2019 |
Nemocnice Na Bulovce | Specializační stáž - MUDr. Mišlánová Andrea | 549 03000 411 - školení a sjezdové poplatky; celkem 5 000,00 Kč | 5 000,00 Kč | 5 000,00 Kč | 15.5.2019 | 17.5.2019 | 31.5.2019 | |
MSM, spol. s r.o. | PZT | 132 01000 - léky; celkem 8 047,83 Kč 132 01000 - léky; celkem -0,19 Kč | 8 047,83 Kč | 9 255,00 Kč | 2.5.2019 | 7.5.2019 | 3.6.2019 | 2.5.2019 |
Technoton | Tonery | 111 02000 - Pořízení zásob - sklad MTZ; celkem 20 166,00 Kč | 20 166,00 Kč | 20 166,00 Kč | 2.5.2019 | 7.5.2019 | 3.6.2019 | |
Technoton | Tonery | 111 02000 - Pořízení zásob - sklad MTZ; celkem 17 703,00 Kč | 17 703,00 Kč | 17 703,00 Kč | 3.5.2019 | 7.5.2019 | 3.6.2019 | |
MSM, spol. s r.o. | PZT | 132 01000 - léky; celkem 22 748,70 Kč 132 01000 - léky; celkem 0,01 Kč | 22 748,70 Kč | 26 161,00 Kč | 2.5.2019 | 7.5.2019 | 3.6.2019 | 2.5.2019 |
MSM, spol. s r.o. | PZT | 132 01000 - léky; celkem 1 417,39 Kč 132 01000 - léky; celkem 0,18 Kč | 1 417,39 Kč | 1 630,00 Kč | 2.5.2019 | 7.5.2019 | 3.6.2019 | 2.5.2019 |
Technicom Technology s.r.o. | Kontrola EPS | 518 10012 799 - ostatní nevýrobní služby - revize a kontroly,STK; celkem 6 876,00 Kč | 6 876,00 Kč | 6 876,00 Kč | 13.5.2019 | 21.5.2019 | 3.6.2019 | |
GASTROPLUS LOUNY s.r.o. | STAPRO import - potraviny | 111 01000 - Pořízení zásob - kuchyně; celkem 5 083,00 Kč | 5 083,00 Kč | 5 083,00 Kč | 13.5.2019 | 13.5.2019 | 3.6.2019 | |
GASTROPLUS LOUNY s.r.o. | STAPRO import - potraviny | 111 01000 - Pořízení zásob - kuchyně; celkem 40 657,12 Kč 503 00000 740 - spotřeba jiných nesklad. dodávek - cenová odchylka; celkem -0,12 Kč | 40 657,00 Kč | 40 657,00 Kč | 16.5.2019 | 16.5.2019 | 3.6.2019 | |
Vladimír Paneš-Elektro | oprava myčky | 511 03001 472 - ostatní údržba a opravy; celkem 2 418,79 Kč | 2 418,79 Kč | 2 418,79 Kč | 17.5.2019 | 30.5.2019 | 3.6.2019 | |
SEND Předplatné sro | záloha na předplatné Zdravotnictví a medicína-lékař 09/2019- 7-8/2020 | celkem 399,00 Kč | 399,00 Kč | 399,00 Kč | 27.5.2019 | 27.5.2019 | 3.6.2019 | |
Pavel Veselý | zálohová faktura - zámek Bomoro | celkem 2 673,00 Kč | 2 673,00 Kč | 2 673,00 Kč | 29.5.2019 | 30.5.2019 | 3.6.2019 | |
Pehak v.o.s. | STAPRO import - potraviny | 649 02000 740 - ostatní výnosy z činnosti; celkem -1 041,91 Kč 503 00000 740 - spotřeba jiných nesklad. dodávek - cenová odchylka; celkem -0,35 Kč 111 01000 - Pořízení zásob - kuchyně; celkem 17 800,20 Kč 111 01000 - Pořízení zásob - kuchyně; celkem 4 272,42 Kč 111 01000 - Pořízení zásob - kuchyně; celkem 7 043,19 Kč 111 01000 - Pořízení zásob - kuchyně; celkem 16 560,70 Kč 111 01000 - Pořízení zásob - kuchyně; celkem 3 524,99 Kč 111 01000 - Pořízení zásob - kuchyně; celkem 3 672,76 Kč | 51 832,00 Kč | 51 832,00 Kč | 22.5.2019 | 22.5.2019 | 3.6.2019 | |
Roman Helcl | STAPRO import - potraviny | 111 01000 - Pořízení zásob - kuchyně; celkem 6 858,42 Kč 503 00000 740 - spotřeba jiných nesklad. dodávek - cenová odchylka; celkem 0,58 Kč | 6 859,00 Kč | 6 859,00 Kč | 23.5.2019 | 23.5.2019 | 3.6.2019 | |
KOVOSLUŽBA OTS a.s. | Oprava robota RE 22 | 511 03001 740 - ostatní údržba a opravy; celkem 16 577,00 Kč | 16 577,00 Kč | 16 577,00 Kč | 20.5.2019 | 23.5.2019 | 3.6.2019 | |
Phoenix | Léky | 132 01000 - léky; celkem 2 535,69 Kč 132 01000 - léky; celkem -0,01 Kč | 2 535,69 Kč | 2 789,26 Kč | 3.4.2019 | 4.4.2019 | 3.6.2019 | 3.4.2019 |
Ing. Zdeněk Charvát | Zpracování daně z příjmu právnických osob za rok 2018 | 549 01010 810 - právní a poradenská činnost; celkem 12 000,00 Kč | 12 000,00 Kč | 12 000,00 Kč | 23.5.2019 | 23.5.2019 | 3.6.2019 | |
ha-vel internet s.r.o. | Provozní poplatek 05/2019 - připojení internet | 518 01030 799 - výkony spojů - internet; celkem 9 075,00 Kč | 9 075,00 Kč | 9 075,00 Kč | 1.5.2019 | 2.5.2019 | 3.6.2019 | |
Daniel Pilnaj | Hutní materiál | 511 01001 799 - opravy a údržba stavební, malování; celkem 27 876,00 Kč | 27 876,00 Kč | 27 876,00 Kč | 3.5.2019 | 3.5.2019 | 3.6.2019 | |
Alliance Healthcare s.r.o. | Léky | 132 01000 - léky; celkem 2 504,50 Kč 132 01000 - léky; celkem -0,41 Kč | 2 504,50 Kč | 2 754,95 Kč | 2.5.2019 | 6.5.2019 | 3.6.2019 | 3.5.2019 |
CGB - Consult,s.r.o. | Daňové poradenství a kontrola účetnictví provedená Ing. Charvátem , 04/2019 | 549 01010 810 - právní a poradenská činnost; celkem 10 890,00 Kč | 10 890,00 Kč | 10 890,00 Kč | 3.5.2019 | 6.5.2019 | 3.6.2019 | |
Bidfood Czech Republic s.r.o. | STAPRO import - potraviny | 111 01000 - Pořízení zásob - kuchyně; celkem 1 375,40 Kč | 1 375,40 Kč | 1 375,40 Kč | 6.5.2019 | 6.5.2019 | 3.6.2019 | |
EP ENERGY TRADING, a.s. | el. energie 06/2019 | 314 01000 - poskytnuté zálohy - energie; celkem 199 173,55 Kč | 199 173,55 Kč | 241 000,00 Kč | 3.6.2019 | 3.6.2019 | 4.6.2019 | 5.6.2019 |
IPVZ | Seminář pro školitele akreditovaných zařízení oboru klinická psychologie a dětská klinická psychologie - PhDr. Ženková V. 12.6.2019 | celkem 800,00 Kč | 800,00 Kč | 800,00 Kč | 4.6.2019 | 4.6.2019 | 5.6.2019 | |
Alliance Healthcare s.r.o. | Léky | 132 01000 - léky; celkem 148,68 Kč 132 01000 - léky; celkem 0,01 Kč | 148,68 Kč | 163,55 Kč | 6.5.2019 | 7.5.2019 | 6.6.2019 | 6.5.2019 |
Alliance Healthcare s.r.o. | Léky | 132 01000 - léky; celkem 32 380,05 Kč 132 01000 - léky; celkem -0,01 Kč | 32 380,05 Kč | 35 618,05 Kč | 6.5.2019 | 7.5.2019 | 6.6.2019 | 6.5.2019 |
Alliance Healthcare s.r.o. | Léky | 132 01000 - léky; celkem 34 270,39 Kč | 34 270,39 Kč | 37 697,43 Kč | 6.5.2019 | 7.5.2019 | 6.6.2019 | 6.5.2019 |
PAPEI, a.s. | STAPRO import - potraviny | 111 01000 - Pořízení zásob - kuchyně; celkem 6 555,00 Kč | 6 555,00 Kč | 6 555,00 Kč | 23.5.2019 | 23.5.2019 | 6.6.2019 | |
BOLA spol s.r.o. | čerpadlo a těsnění | 111 02000 - Pořízení zásob - sklad MTZ; celkem 4 709,00 Kč | 4 709,00 Kč | 4 709,00 Kč | 22.5.2019 | 23.5.2019 | 6.6.2019 | |
VKUS-BUSTAN s.r.o. | papír kancelářský | 111 02000 - Pořízení zásob - sklad MTZ; celkem 11 580,00 Kč | 11 580,00 Kč | 11 580,00 Kč | 7.5.2019 | 9.5.2019 | 6.6.2019 | |
Phoenix | Léky | 132 01000 - léky; celkem 34 977,57 Kč 132 01000 - léky; celkem 1 054,70 Kč 132 01000 - léky; celkem 338,94 Kč 132 01000 - léky; celkem -0,06 Kč | 36 371,21 Kč | 40 098,36 Kč | 7.5.2019 | 9.5.2019 | 6.6.2019 | 9.5.2019 |
Santé - zdravotní obuv, s.r.o. | zdravotní obuv | 111 02000 - Pořízení zásob - sklad MTZ; celkem 7 305,00 Kč | 7 305,00 Kč | 7 305,00 Kč | 7.5.2019 | 9.5.2019 | 6.6.2019 | |
Alliance Healthcare s.r.o. | Léky | 132 01000 - léky; celkem 2 673,23 Kč | 2 673,23 Kč | 2 940,55 Kč | 7.5.2019 | 10.5.2019 | 6.6.2019 | 7.5.2019 |
Phoenix | Léky | 132 01000 - léky; celkem 73 941,87 Kč 132 01000 - léky; celkem 10 778,35 Kč 132 01000 - léky; celkem 1 402,31 Kč 132 01000 - léky; celkem 0,71 Kč | 86 122,53 Kč | 95 427,96 Kč | 7.5.2019 | 10.5.2019 | 6.6.2019 | 7.5.2019 |
EP ENERGY TRADING, a.s. | vyúčtování el. energie 04/2019 | 314 01000 - poskytnuté zálohy - energie; celkem -216 528,92 Kč 502 01000 999 - spotřeba elektrické energie; celkem 227 437,66 Kč 503 00000 901 - spotřeba jiných nesklad. dodávek - cenová odchylka; celkem 0,42 Kč | 10 909,16 Kč | 13 200,00 Kč | 7.5.2019 | 14.5.2019 | 6.6.2019 | 30.4.2019 |
Pewa, s.r.o. | Potraviny - Seminář 16.4.2019 | 513 01000 100 - náklady na reprezentaci; celkem 318,00 Kč | 318,00 Kč | 318,00 Kč | 16.5.2019 | 16.5.2019 | 6.6.2019 | |
Citus, s.r.o. | STAPRO import - potraviny | 111 01000 - Pořízení zásob - kuchyně; celkem 6 161,70 Kč 503 00000 740 - spotřeba jiných nesklad. dodávek - cenová odchylka; celkem 0,30 Kč | 6 162,00 Kč | 6 162,00 Kč | 16.5.2019 | 16.5.2019 | 6.6.2019 | |
GASTROPLUS LOUNY s.r.o. | STAPRO import - potraviny | 111 01000 - Pořízení zásob - kuchyně; celkem 1 906,13 Kč 503 00000 740 - spotřeba jiných nesklad. dodávek - cenová odchylka; celkem -0,13 Kč | 1 906,00 Kč | 1 906,00 Kč | 16.5.2019 | 16.5.2019 | 6.6.2019 | |
LIMPA s.r.o. | Betonová směs P400 | 518 10020 799 - ostatní služby materiální povahy,betonová směs; celkem 1 948,00 Kč | 1 948,00 Kč | 1 948,00 Kč | 24.5.2019 | 29.5.2019 | 6.6.2019 |