Psychiatrická nemocnice Horní Beřkovice


Celkem faktur

22418

Stav doplněnosti faktur po měsících

2025 03 02 01
25 71 72
2024 12 11 10 09 08 07 06 05 04 03 02 01
73 54 43 71 63 86 72 72 94 83 78 77
2023 12 11 10 09 08 07 06 05 04 03 02 01
84 73 85 58 69 69 79 85 78 106 69 91
2022 12 11 10 09 08 07 06 05 04 03 02 01
91 85 67 95 81 67 79 79 71 86 76 84
2021 12 11 10 09 08 07 06 05 04 03 02 01
75 93 90 70 71 70 69 76 80 90 88 98
2020 12 11 10 09 08 07 06 05 04 03 02 01
94 110 84 95 74 105 103 104 96 99 82 82
2019 12 11 10 09 08 07 06 05 04 03 02 01
98 101 102 102 89 94 91 106 79 86 81 94
2018 12 11 10
56 10 3
2015 02
1

Rozhodným údajem pro zařazení faktury do měsíce a roku je Datum plnění.
Není-li údaj vyplněn, faktury nejsou do statistiky zahrnuty.


Analytické účty

to
Rychlá volba: Rok 2018, Rok 2019

Zobrazeno 1 501-1 600 z 22 418 záznamů.
DodavatelÚčel platbyPoložkyČástka bez DPHČástka s DPHDatum vystaveníDatum přijetíDatum úhradyDatum plnění
STRATOS.INF.CZ s.r.o.Servisní činnost 04/2019518 09020 810 - údržba softwaru,upgrade,webhosting; celkem 18 150,00 Kč
18 150,00 Kč18 150,00 Kč13.5.201914.5.201921.5.2019
MÚZO Praha s.r.o.Zpracování účetních výkazů 03/2019518 09020 810 - údržba softwaru,upgrade,webhosting; celkem 128,00 Kč
128,00 Kč128,00 Kč13.5.201914.5.201921.5.2019
BOLA spol s.r.o.ventil, těsnění111 02000 - Pořízení zásob - sklad MTZ; celkem 9 748,00 Kč
9 748,00 Kč9 748,00 Kč2.5.20196.5.201927.5.2019
Pehak v.o.s.STAPRO import - potraviny111 01000 - Pořízení zásob - kuchyně; celkem 3 053,83 Kč
111 01000 - Pořízení zásob - kuchyně; celkem 20 627,67 Kč
111 01000 - Pořízení zásob - kuchyně; celkem 9 758,57 Kč
111 01000 - Pořízení zásob - kuchyně; celkem 8 379,71 Kč
649 02000 740 - ostatní výnosy z činnosti; celkem -540,89 Kč
649 02000 740 - ostatní výnosy z činnosti; celkem 0,11 Kč
41 279,00 Kč41 279,00 Kč13.5.201913.5.201927.5.2019
Martin RůzhaSTAPRO import - potraviny111 01000 - Pořízení zásob - kuchyně; celkem 11 514,61 Kč
111 01000 - Pořízení zásob - kuchyně; celkem 13 513,88 Kč
503 00000 740 - spotřeba jiných nesklad. dodávek - cenová odchylka; celkem -0,02 Kč
25 028,47 Kč25 028,47 Kč16.5.201916.5.201927.5.2019
Martin RůzhaSTAPRO import - potraviny111 01000 - Pořízení zásob - kuchyně; celkem 24 469,59 Kč
111 01000 - Pořízení zásob - kuchyně; celkem 2 932,50 Kč
111 01000 - Pořízení zásob - kuchyně; celkem 11 598,44 Kč
39 000,53 Kč39 000,53 Kč16.5.201916.5.201927.5.2019
PAPEI, a.s.STAPRO import - potraviny111 01000 - Pořízení zásob - kuchyně; celkem 4 255,00 Kč
4 255,00 Kč4 255,00 Kč15.5.201915.5.201927.5.2019
GASTROPLUS LOUNY s.r.o.STAPRO import - potraviny111 01000 - Pořízení zásob - kuchyně; celkem 35 555,05 Kč
503 00000 740 - spotřeba jiných nesklad. dodávek - cenová odchylka; celkem -0,05 Kč
35 555,00 Kč35 555,00 Kč22.5.201922.5.201927.5.2019
STAVMAT Mazourek, s. r. o.stavební materiál111 02000 - Pořízení zásob - sklad MTZ; celkem 4 228,00 Kč
111 02000 - Pořízení zásob - sklad MTZ; celkem 1 895,00 Kč
111 02000 - Pořízení zásob - sklad MTZ; celkem 355,00 Kč
503 00000 750 - spotřeba jiných nesklad. dodávek - cenová odchylka; celkem 1,00 Kč
6 479,00 Kč6 479,00 Kč15.5.201923.5.201927.5.2019
Mgr. Martina PospíšilováMasáže 03/2019412 02008 - FKSP - čerpání masáže zaměstnanci; celkem 2 000,00 Kč
2 000,00 Kč2 000,00 Kč24.4.201915.5.201927.5.2019
Slavoj Basketbalový klub Litoměřice, z.s.LT - zam. Tichá Jarmila412 02004 - FKSP - čerpání dětské a příměstské tábory; celkem 3 500,00 Kč
3 500,00 Kč3 500,00 Kč21.5.201921.5.201927.5.2019
SEGAS-OIL s.r.o.Revize parních kotlů518 10012 782 - ostatní nevýrobní služby - revize a kontroly,STK; celkem 1 694,00 Kč
1 694,00 Kč1 694,00 Kč3.5.20196.5.201927.5.2019
Severočeské vodovody a kanalizace, a.s.Vyúčtování vodné - 04/2019 - nemocnice314 08000 - poskytnuté zálohy - voda; celkem -121 739,13 Kč
502 02000 999 - spotřeba vody; celkem 248 721,28 Kč
503 00000 901 - spotřeba jiných nesklad. dodávek - cenová odchylka; celkem -0,47 Kč
126 981,68 Kč146 029,00 Kč30.4.20196.5.201927.5.201930.4.2019
ELEKTRODESIGN ventilátory spol. s r.o.zálohová faktura - rad. ventilátor celkem 6 273,00 Kč
6 273,00 Kč6 273,00 Kč21.5.201923.5.201927.5.2019
BM ČESKO s.r.o.zálohová faktura - válenda na žurnální pokoj celkem 3 399,00 Kč
3 399,00 Kč3 399,00 Kč21.5.201923.5.201927.5.2019
DEGA CZ, s.r.o.Pravidelná kontrola v kalibraci plynových detektorů518 10012 782 - ostatní nevýrobní služby - revize a kontroly,STK; celkem 12 204,06 Kč
12 204,06 Kč12 204,06 Kč6.5.20199.5.201927.5.2019
GASTROPLUS LOUNY s.r.o.STAPRO import - potraviny111 01000 - Pořízení zásob - kuchyně; celkem 28 845,00 Kč
28 845,00 Kč28 845,00 Kč7.5.20197.5.201927.5.2019
Pewa, s.r.o.STAPRO import - potraviny111 01000 - Pořízení zásob - kuchyně; celkem 12 700,50 Kč
503 00000 740 - spotřeba jiných nesklad. dodávek - cenová odchylka; celkem 0,50 Kč
12 701,00 Kč12 701,00 Kč9.5.20199.5.201927.5.2019
FCC ČR,s.r.o.,PrahaKomplexní převzetí odpadu 04/2019518 08000 799 - svoz a likvidace odpadu; celkem 90 811,00 Kč
518 08000 740 - svoz a likvidace odpadu; celkem 30 492,00 Kč
518 08000 650 - svoz a likvidace odpadu; celkem 588,00 Kč
518 08000 651 - svoz a likvidace odpadu; celkem 1 176,00 Kč
518 08000 654 - svoz a likvidace odpadu; celkem 588,00 Kč
518 08000 655 - svoz a likvidace odpadu; celkem 1 176,00 Kč
518 08000 657 - svoz a likvidace odpadu; celkem 1 764,00 Kč
126 595,00 Kč126 595,00 Kč30.4.201910.5.201927.5.2019
Severočeské vodovody a kanalizace, a.s.Vyúčtování vodné - 04/2019 - nemocnice314 08000 - poskytnuté zálohy - voda; celkem -39 130,43 Kč
502 02000 999 - spotřeba vody; celkem 45 622,39 Kč
503 00000 901 - spotřeba jiných nesklad. dodávek - cenová odchylka; celkem -0,75 Kč
6 491,21 Kč7 465,00 Kč7.5.201913.5.201927.5.20197.5.2019
Eco-Aqua-Servis, s.r.o.Desinfekce teplé vody a rozvodů v objektu A a E nemocnice.518 10010 799 - ostatní nevýrobní služby; celkem 16 649,60 Kč
16 649,60 Kč16 649,60 Kč10.5.201914.5.201927.5.2019
STATECH s.r.o.Pronájem pracovní plošiny Genie gR 26J - práce na kotelně 6.5.2019518 03030 782 - nájemné - movité věci; celkem 5 711,00 Kč
5 711,00 Kč5 711,00 Kč13.5.201914.5.201927.5.2019
Krajská zdravotní, a.s.,,Sympozium Svč. psychiatrů" 31.5.-1.6. 2019549 03000 421 - školení a sjezdové poplatky; 648 04000 421 - RF dary; 414 02003 - RF - čerpání prostředků z darů; celkem 1 000,00 Kč
549 03000 421 - školení a sjezdové poplatky; 648 04000 421 - RF dary; 414 02003 - RF - čerpání prostředků z darů; celkem 1 000,00 Kč
549 03000 472 - školení a sjezdové poplatky; 648 04000 472 - RF dary; 414 02003 - RF - čerpání prostředků z darů; celkem 1 000,00 Kč
549 03000 411 - školení a sjezdové poplatky; 648 04000 411 - RF dary; 414 02003 - RF - čerpání prostředků z darů; celkem 1 000,00 Kč
549 03000 452 - školení a sjezdové poplatky; 648 04000 452 - RF dary; 414 02003 - RF - čerpání prostředků z darů; celkem 1 000,00 Kč
549 03000 413 - školení a sjezdové poplatky; 648 04000 413 - RF dary; 414 02003 - RF - čerpání prostředků z darů; celkem 1 000,00 Kč
549 03000 421 - školení a sjezdové poplatky; 648 04000 421 - RF dary; 414 02003 - RF - čerpání prostředků z darů; celkem 1 000,00 Kč
549 03000 453 - školení a sjezdové poplatky; 648 04000 453 - RF dary; 414 02003 - RF - čerpání prostředků z darů; celkem 1 000,00 Kč
8 000,00 Kč8 000,00 Kč14.5.201916.5.201927.5.2019
PhoenixLéky132 01000 - léky; celkem 2 721,81 Kč
132 01000 - léky; celkem 0,01 Kč
2 721,81 Kč2 993,99 Kč28.2.201928.2.201930.5.201925.2.2019
PhoenixLéky132 01000 - léky; celkem 1 155,70 Kč
132 01000 - léky; celkem -0,02 Kč
1 155,70 Kč1 271,27 Kč1.4.20193.4.201930.5.20191.4.2019
HIPPO spol. s. r. o.údržba aplikačního software 05/2019518 09020 901 - údržba softwaru,upgrade,webhosting; celkem 118 394,00 Kč
118 394,00 Kč118 394,00 Kč1.5.20192.5.201930.5.2019
PhoenixLéky132 01000 - léky; celkem 107 337,02 Kč
132 01000 - léky; celkem 3 818,59 Kč
132 01000 - léky; celkem 2 798,42 Kč
132 01000 - léky; celkem 0,12 Kč
113 954,03 Kč125 848,19 Kč30.4.201930.4.201930.5.201930.4.2019
Pewa, s.r.o.STAPRO import - potraviny111 01000 - Pořízení zásob - kuchyně; celkem 21 303,06 Kč
503 00000 740 - spotřeba jiných nesklad. dodávek - cenová odchylka; celkem -0,06 Kč
21 303,00 Kč21 303,00 Kč16.5.201916.5.201930.5.2019
Roman HelclSTAPRO import - potraviny111 01000 - Pořízení zásob - kuchyně; celkem 7 551,89 Kč
503 00000 740 - spotřeba jiných nesklad. dodávek - cenová odchylka; celkem 0,11 Kč
7 552,00 Kč7 552,00 Kč16.5.201916.5.201930.5.2019
Cormen s.r.o.čistící prostředek111 02000 - Pořízení zásob - sklad MTZ; celkem 2 021,00 Kč
2 021,00 Kč2 021,00 Kč24.4.201917.5.201930.5.2019
Cormen s.r.o.čistící prostředky111 02000 - Pořízení zásob - sklad MTZ; 111 02000 - Pořízení zásob - sklad MTZ; celkem 36 604,00 Kč
36 604,00 Kč36 604,00 Kč17.4.201917.5.201930.5.2019
Perfect Distribution a.s.Dezinfekce132 01000 - léky; celkem 920,00 Kč
132 01000 - léky; celkem 5 569,00 Kč
132 01000 - léky; celkem -0,16 Kč
6 489,00 Kč7 796,49 Kč15.5.201917.5.201930.5.201915.5.2019
ORTIKA a.s.PZT132 01000 - léky; celkem 1 113,04 Kč
1 113,04 Kč1 280,00 Kč16.5.201917.5.201930.5.201916.5.2019
ČEZ ESCO, a.s.vyúčtování energie byt č. 4/RT - období 1.9.2018 - 10.5.2019502 01000 657 - spotřeba elektrické energie; celkem 2 695,38 Kč
314 01000 - poskytnuté zálohy - energie; celkem -206,61 Kč
314 01000 - poskytnuté zálohy - energie; celkem -206,61 Kč
314 01000 - poskytnuté zálohy - energie; celkem -206,61 Kč
314 01000 - poskytnuté zálohy - energie; celkem -206,61 Kč
314 01000 - poskytnuté zálohy - energie; celkem -206,61 Kč
314 01000 - poskytnuté zálohy - energie; celkem -206,61 Kč
314 01000 - poskytnuté zálohy - energie; celkem -206,61 Kč
314 01000 - poskytnuté zálohy - energie; celkem -206,61 Kč
503 00000 901 - spotřeba jiných nesklad. dodávek - cenová odchylka; celkem -0,41 Kč
1 042,09 Kč1 261,00 Kč17.5.201917.5.201930.5.201917.5.2019
PhoenixLéky132 01000 - léky; celkem 35 793,11 Kč
132 01000 - léky; celkem 1 898,56 Kč
132 01000 - léky; celkem 470,64 Kč
132 01000 - léky; celkem -0,04 Kč
38 162,31 Kč42 125,23 Kč1.5.20193.5.201930.5.20192.5.2019
Karel Kdýr, GastrooneOprava pánve Therma511 03001 740 - ostatní údržba a opravy; celkem 7 284,00 Kč
7 284,00 Kč7 284,00 Kč22.5.201922.5.201930.5.2019
ALIMPEX-LOUNY, S.R.OSTAPRO import - potraviny111 01000 - Pořízení zásob - kuchyně; celkem 15 434,15 Kč
111 01000 - Pořízení zásob - kuchyně; celkem 7 151,74 Kč
503 00000 740 - spotřeba jiných nesklad. dodávek - cenová odchylka; celkem 0,11 Kč
22 586,00 Kč22 586,00 Kč20.5.201920.5.201930.5.2019
Martin RůzhaSTAPRO import - potraviny111 01000 - Pořízení zásob - kuchyně; celkem 13 053,65 Kč
111 01000 - Pořízení zásob - kuchyně; celkem 15 356,50 Kč
28 410,15 Kč28 410,15 Kč22.5.201922.5.201930.5.2019
OBALY VYSOČINA s.r.o.sáčky, kelímky, motouz111 02000 - Pořízení zásob - sklad MTZ; celkem 1 911,00 Kč
1 911,00 Kč1 911,00 Kč29.4.20196.5.201930.5.2019
Martin RůzhaSTAPRO import - potraviny111 01000 - Pořízení zásob - kuchyně; celkem 26 362,72 Kč
111 01000 - Pořízení zásob - kuchyně; celkem 12 725,96 Kč
503 00000 740 - spotřeba jiných nesklad. dodávek - cenová odchylka; celkem -0,23 Kč
39 088,45 Kč39 088,45 Kč22.5.201922.5.201930.5.2019
RESPECT, a.s.Pojištění profesní odpovědnosti ( za období 20.5.2019 - 19.5.2020 )549 05000 901 - veškeré pojistky, povinné ručení; celkem 96 925,00 Kč
96 925,00 Kč96 925,00 Kč24.5.201924.5.201930.5.2019
RESPECT, a.s.Pojištění vozidel na období 01.04.2019 - 31.07.2019549 05000 721 - veškeré pojistky, povinné ručení; celkem 6 002,00 Kč
6 002,00 Kč6 002,00 Kč27.5.201927.5.201930.5.2019
PhDr. Helena STRNADLOVÁČást poplatku za Pětiletý výcvik ve skupinová psychoterapii SUR s arteterapeutickým zaměřením , - Hurdová Petra549 03000 312 - školení a sjezdové poplatky; celkem 12 500,00 Kč
12 500,00 Kč12 500,00 Kč10.5.201927.5.201930.5.2019
RUBIN M-M, s.r.o.Stavební práce v areálu nemocnice 04/2019511 01001 799 - opravy a údržba stavební, malování; celkem 169 635,00 Kč
511 01001 613 - opravy a údržba stavební, malování; celkem 35 185,00 Kč
511 01001 452 - opravy a údržba stavební, malování; celkem 11 780,00 Kč
262 086,00 Kč216 600,00 Kč30.4.201930.4.201930.5.201930.4.2019
Výtahy Vaněrka , s.r.o.Servis výtahů 04/2019518 10012 999 - ostatní nevýrobní služby - revize a kontroly,STK; celkem 2 400,00 Kč
2 904,00 Kč2 400,00 Kč30.4.201930.4.201930.5.201930.4.2019
Václav HruškaInstalatérské práce - Úprava rozvodů ZTI v kavárně v 1. NP Budova A2511 01001 612 - opravy a údržba stavební, malování; celkem 4 650,00 Kč
5 626,50 Kč4 650,00 Kč16.5.201920.5.201930.5.201916.5.2019
Václav HruškaInstalatérské práce - Úprava rozvodů ZTI a výměna zařizovacích předmětů sociálního zázemí zdravotníků ve 2.NP Budova A2/799511 01001 799 - opravy a údržba stavební, malování; celkem 46 838,00 Kč
56 673,98 Kč46 838,00 Kč16.5.201920.5.201930.5.201916.5.2019
O2 Czech Republic a.s.Vyúčtování mob. hovorů 01.04 .2019 - 30.04.2019518 01010 323 - telefonní poplatky - mobilní telefony; celkem 84,70 Kč
518 01010 100 - telefonní poplatky - mobilní telefony; celkem 313,03 Kč
518 01010 471 - telefonní poplatky - mobilní telefony; celkem 109,06 Kč
518 01010 451 - telefonní poplatky - mobilní telefony; celkem 886,20 Kč
518 01010 100 - telefonní poplatky - mobilní telefony; celkem 499,00 Kč
518 01010 710 - telefonní poplatky - mobilní telefony; celkem 121,00 Kč
518 01010 810 - telefonní poplatky - mobilní telefony; celkem 84,70 Kč
518 01010 710 - telefonní poplatky - mobilní telefony; celkem 84,70 Kč
518 01010 451 - telefonní poplatky - mobilní telefony; celkem 272,25 Kč
518 01010 710 - telefonní poplatky - mobilní telefony; celkem 272,25 Kč
518 01010 771 - telefonní poplatky - mobilní telefony; celkem 265,84 Kč
518 01010 721 - telefonní poplatky - mobilní telefony; celkem 84,70 Kč
518 01010 771 - telefonní poplatky - mobilní telefony; celkem 84,70 Kč
518 01010 750 - telefonní poplatky - mobilní telefony; celkem 84,70 Kč
518 01010 312 - telefonní poplatky - mobilní telefony; celkem 84,70 Kč
518 01010 471 - telefonní poplatky - mobilní telefony; celkem 89,54 Kč
518 01010 462 - telefonní poplatky - mobilní telefony; celkem 84,70 Kč
518 01010 760 - telefonní poplatky - mobilní telefony; celkem 85,91 Kč
518 01010 777 - telefonní poplatky - mobilní telefony; celkem 272,25 Kč
518 01010 481 - telefonní poplatky - mobilní telefony; celkem 272,25 Kč
518 01010 321 - telefonní poplatky - mobilní telefony; celkem 187,25 Kč
518 01010 721 - telefonní poplatky - mobilní telefony; celkem 84,70 Kč
518 01010 312 - telefonní poplatky - mobilní telefony; celkem 84,70 Kč
518 01010 901 - telefonní poplatky - mobilní telefony; celkem 84,70 Kč
518 01010 481 - telefonní poplatky - mobilní telefony; celkem 101,94 Kč
518 01010 481 - telefonní poplatky - mobilní telefony; celkem 84,70 Kč
518 01010 760 - telefonní poplatky - mobilní telefony; celkem 84,70 Kč
518 01010 810 - telefonní poplatky - mobilní telefony; celkem 387,20 Kč
518 01010 710 - telefonní poplatky - mobilní telefony; celkem 576,30 Kč
518 01010 761 - telefonní poplatky - mobilní telefony; celkem 84,70 Kč
518 01010 810 - telefonní poplatky - mobilní telefony; celkem 84,70 Kč
518 01010 220 - telefonní poplatky - mobilní telefony; celkem 84,70 Kč
518 01010 820 - telefonní poplatky - mobilní telefony; celkem 84,70 Kč
518 01010 820 - telefonní poplatky - mobilní telefony; celkem 84,70 Kč
518 01010 730 - telefonní poplatky - mobilní telefony; celkem 84,70 Kč
518 01010 810 - telefonní poplatky - mobilní telefony; celkem 336,25 Kč
518 01010 820 - telefonní poplatky - mobilní telefony; celkem 272,25 Kč
518 01010 740 - telefonní poplatky - mobilní telefony; celkem 90,75 Kč
518 01010 901 - telefonní poplatky - mobilní telefony; celkem 41,87 Kč
518 01010 313 - telefonní poplatky - mobilní telefony; celkem 30,25 Kč
518 01010 501 - telefonní poplatky - mobilní telefony; celkem 272,25 Kč
518 01010 481 - telefonní poplatky - mobilní telefony; celkem 264,00 Kč
518 01010 312 - telefonní poplatky - mobilní telefony; celkem 84,70 Kč
503 00000 901 - spotřeba jiných nesklad. dodávek - cenová odchylka; celkem -0,01 Kč
7 712,88 Kč7 712,88 Kč30.4.20196.5.201930.5.2019
TechnotonTonery111 02000 - Pořízení zásob - sklad MTZ; celkem 24 987,00 Kč
24 987,00 Kč24 987,00 Kč29.4.20197.5.201930.5.2019
Zen systems s.r.o.Údržba a servis serverů a sítě 04/2019518 09020 901 - údržba softwaru,upgrade,webhosting; celkem 18 150,00 Kč
18 150,00 Kč18 150,00 Kč30.4.20196.5.201930.5.2019
Zásobování a.s.zálohová faktura -pračka, chladnička, ventilátory, vysavač celkem 8 990,00 Kč
celkem 4 289,00 Kč
celkem 11 900,00 Kč
celkem 4 590,00 Kč
celkem 29,00 Kč
29 798,00 Kč29 798,00 Kč23.5.201924.5.201930.5.2019
DITIS - spol. s r. o.tiskopisy, sáčky na léky111 02000 - Pořízení zásob - sklad MTZ; celkem 8 148,00 Kč
8 148,00 Kč8 148,00 Kč29.4.20199.5.201930.5.2019
HASAP Gastro Consulting, s.r.o.Revize stravovacího provozu 04/2019518 10012 740 - ostatní nevýrobní služby - revize a kontroly,STK; celkem 4 130,22 Kč
4 130,22 Kč4 130,22 Kč30.4.201930.4.201930.5.2019
CZ-Hamico s.r.o.STAPRO import - potraviny111 01000 - Pořízení zásob - kuchyně; celkem 14 045,07 Kč
503 00000 740 - spotřeba jiných nesklad. dodávek - cenová odchylka; celkem -0,07 Kč
14 045,00 Kč14 045,00 Kč2.5.20192.5.201930.5.2019
GASTROPLUS LOUNY s.r.o.STAPRO import - potraviny111 01000 - Pořízení zásob - kuchyně; celkem 1 651,98 Kč
503 00000 740 - spotřeba jiných nesklad. dodávek - cenová odchylka; celkem 0,02 Kč
1 652,00 Kč1 652,00 Kč9.5.20199.5.201930.5.2019
MK, s.r.o.Oprava sociálního zázemí511 01001 799 - opravy a údržba stavební, malování; celkem 4 724,00 Kč
4 724,00 Kč4 724,00 Kč10.5.201913.5.201930.5.2019
Citus, s.r.o.STAPRO import - potraviny111 01000 - Pořízení zásob - kuchyně; celkem 4 575,85 Kč
503 00000 740 - spotřeba jiných nesklad. dodávek - cenová odchylka; celkem 0,15 Kč
4 576,00 Kč4 576,00 Kč10.5.201910.5.201930.5.2019
GASTROPLUS LOUNY s.r.o.STAPRO import - potraviny111 01000 - Pořízení zásob - kuchyně; celkem 1 100,55 Kč
503 00000 740 - spotřeba jiných nesklad. dodávek - cenová odchylka; celkem 0,45 Kč
1 101,00 Kč1 101,00 Kč10.5.201910.5.201930.5.2019
VitaHarmony, s.r.o.Léky132 01000 - léky; celkem 1 239,83 Kč
132 01000 - léky; celkem -0,01 Kč
503 00000 220 - spotřeba jiných nesklad. dodávek - cenová odchylka; celkem 0,17 Kč
1 240,00 Kč1 426,00 Kč9.5.201914.5.201930.5.20199.5.2019
MR Dental-Praktik s.r.o.OPG snímek panoramatický501 14750 203 - stomatologický materiál; celkem 275,00 Kč
275,00 Kč275,00 Kč8.5.201913.5.201930.5.2019
Pharmos, a.s.Léky132 01000 - léky; celkem 2 065,90 Kč
132 01000 - léky; celkem 0,01 Kč
132 01000 - léky; celkem 0,01 Kč
503 00000 220 - spotřeba jiných nesklad. dodávek - cenová odchylka; celkem 0,50 Kč
2 066,41 Kč2 273,00 Kč15.5.201916.5.201930.5.201915.5.2019
Nemocnice Na BulovceSpecializační stáž - MUDr. Mišlánová Andrea549 03000 411 - školení a sjezdové poplatky; celkem 5 000,00 Kč
5 000,00 Kč5 000,00 Kč15.5.201917.5.201931.5.2019
MSM, spol. s r.o.PZT132 01000 - léky; celkem 8 047,83 Kč
132 01000 - léky; celkem -0,19 Kč
8 047,83 Kč9 255,00 Kč2.5.20197.5.20193.6.20192.5.2019
TechnotonTonery111 02000 - Pořízení zásob - sklad MTZ; celkem 20 166,00 Kč
20 166,00 Kč20 166,00 Kč2.5.20197.5.20193.6.2019
TechnotonTonery111 02000 - Pořízení zásob - sklad MTZ; celkem 17 703,00 Kč
17 703,00 Kč17 703,00 Kč3.5.20197.5.20193.6.2019
MSM, spol. s r.o.PZT132 01000 - léky; celkem 22 748,70 Kč
132 01000 - léky; celkem 0,01 Kč
22 748,70 Kč26 161,00 Kč2.5.20197.5.20193.6.20192.5.2019
MSM, spol. s r.o.PZT132 01000 - léky; celkem 1 417,39 Kč
132 01000 - léky; celkem 0,18 Kč
1 417,39 Kč1 630,00 Kč2.5.20197.5.20193.6.20192.5.2019
Technicom Technology s.r.o.Kontrola EPS518 10012 799 - ostatní nevýrobní služby - revize a kontroly,STK; celkem 6 876,00 Kč
6 876,00 Kč6 876,00 Kč13.5.201921.5.20193.6.2019
GASTROPLUS LOUNY s.r.o.STAPRO import - potraviny111 01000 - Pořízení zásob - kuchyně; celkem 5 083,00 Kč
5 083,00 Kč5 083,00 Kč13.5.201913.5.20193.6.2019
GASTROPLUS LOUNY s.r.o.STAPRO import - potraviny111 01000 - Pořízení zásob - kuchyně; celkem 40 657,12 Kč
503 00000 740 - spotřeba jiných nesklad. dodávek - cenová odchylka; celkem -0,12 Kč
40 657,00 Kč40 657,00 Kč16.5.201916.5.20193.6.2019
Vladimír Paneš-Elektrooprava myčky511 03001 472 - ostatní údržba a opravy; celkem 2 418,79 Kč
2 418,79 Kč2 418,79 Kč17.5.201930.5.20193.6.2019
SEND Předplatné srozáloha na předplatné Zdravotnictví a medicína-lékař 09/2019- 7-8/2020 celkem 399,00 Kč
399,00 Kč399,00 Kč27.5.201927.5.20193.6.2019
Pavel Veselýzálohová faktura - zámek Bomoro celkem 2 673,00 Kč
2 673,00 Kč2 673,00 Kč29.5.201930.5.20193.6.2019
Pehak v.o.s.STAPRO import - potraviny649 02000 740 - ostatní výnosy z činnosti; celkem -1 041,91 Kč
503 00000 740 - spotřeba jiných nesklad. dodávek - cenová odchylka; celkem -0,35 Kč
111 01000 - Pořízení zásob - kuchyně; celkem 17 800,20 Kč
111 01000 - Pořízení zásob - kuchyně; celkem 4 272,42 Kč
111 01000 - Pořízení zásob - kuchyně; celkem 7 043,19 Kč
111 01000 - Pořízení zásob - kuchyně; celkem 16 560,70 Kč
111 01000 - Pořízení zásob - kuchyně; celkem 3 524,99 Kč
111 01000 - Pořízení zásob - kuchyně; celkem 3 672,76 Kč
51 832,00 Kč51 832,00 Kč22.5.201922.5.20193.6.2019
Roman HelclSTAPRO import - potraviny111 01000 - Pořízení zásob - kuchyně; celkem 6 858,42 Kč
503 00000 740 - spotřeba jiných nesklad. dodávek - cenová odchylka; celkem 0,58 Kč
6 859,00 Kč6 859,00 Kč23.5.201923.5.20193.6.2019
KOVOSLUŽBA OTS a.s.Oprava robota RE 22511 03001 740 - ostatní údržba a opravy; celkem 16 577,00 Kč
16 577,00 Kč16 577,00 Kč20.5.201923.5.20193.6.2019
PhoenixLéky132 01000 - léky; celkem 2 535,69 Kč
132 01000 - léky; celkem -0,01 Kč
2 535,69 Kč2 789,26 Kč3.4.20194.4.20193.6.20193.4.2019
Ing. Zdeněk CharvátZpracování daně z příjmu právnických osob za rok 2018549 01010 810 - právní a poradenská činnost; celkem 12 000,00 Kč
12 000,00 Kč12 000,00 Kč23.5.201923.5.20193.6.2019
ha-vel internet s.r.o.Provozní poplatek 05/2019 - připojení internet518 01030 799 - výkony spojů - internet; celkem 9 075,00 Kč
9 075,00 Kč9 075,00 Kč1.5.20192.5.20193.6.2019
Daniel PilnajHutní materiál511 01001 799 - opravy a údržba stavební, malování; celkem 27 876,00 Kč
27 876,00 Kč27 876,00 Kč3.5.20193.5.20193.6.2019
Alliance Healthcare s.r.o.Léky132 01000 - léky; celkem 2 504,50 Kč
132 01000 - léky; celkem -0,41 Kč
2 504,50 Kč2 754,95 Kč2.5.20196.5.20193.6.20193.5.2019
CGB - Consult,s.r.o.Daňové poradenství a kontrola účetnictví provedená Ing. Charvátem , 04/2019549 01010 810 - právní a poradenská činnost; celkem 10 890,00 Kč
10 890,00 Kč10 890,00 Kč3.5.20196.5.20193.6.2019
Bidfood Czech Republic s.r.o.STAPRO import - potraviny111 01000 - Pořízení zásob - kuchyně; celkem 1 375,40 Kč
1 375,40 Kč1 375,40 Kč6.5.20196.5.20193.6.2019
EP ENERGY TRADING, a.s.el. energie 06/2019314 01000 - poskytnuté zálohy - energie; celkem 199 173,55 Kč
199 173,55 Kč241 000,00 Kč3.6.20193.6.20194.6.20195.6.2019
IPVZSeminář pro školitele akreditovaných zařízení oboru klinická psychologie a dětská klinická psychologie - PhDr. Ženková V. 12.6.2019 celkem 800,00 Kč
800,00 Kč800,00 Kč4.6.20194.6.20195.6.2019
Alliance Healthcare s.r.o.Léky132 01000 - léky; celkem 148,68 Kč
132 01000 - léky; celkem 0,01 Kč
148,68 Kč163,55 Kč6.5.20197.5.20196.6.20196.5.2019
Alliance Healthcare s.r.o.Léky132 01000 - léky; celkem 32 380,05 Kč
132 01000 - léky; celkem -0,01 Kč
32 380,05 Kč35 618,05 Kč6.5.20197.5.20196.6.20196.5.2019
Alliance Healthcare s.r.o.Léky132 01000 - léky; celkem 34 270,39 Kč
34 270,39 Kč37 697,43 Kč6.5.20197.5.20196.6.20196.5.2019
PAPEI, a.s.STAPRO import - potraviny111 01000 - Pořízení zásob - kuchyně; celkem 6 555,00 Kč
6 555,00 Kč6 555,00 Kč23.5.201923.5.20196.6.2019
BOLA spol s.r.o.čerpadlo a těsnění111 02000 - Pořízení zásob - sklad MTZ; celkem 4 709,00 Kč
4 709,00 Kč4 709,00 Kč22.5.201923.5.20196.6.2019
VKUS-BUSTAN s.r.o.papír kancelářský111 02000 - Pořízení zásob - sklad MTZ; celkem 11 580,00 Kč
11 580,00 Kč11 580,00 Kč7.5.20199.5.20196.6.2019
PhoenixLéky132 01000 - léky; celkem 34 977,57 Kč
132 01000 - léky; celkem 1 054,70 Kč
132 01000 - léky; celkem 338,94 Kč
132 01000 - léky; celkem -0,06 Kč
36 371,21 Kč40 098,36 Kč7.5.20199.5.20196.6.20199.5.2019
Santé - zdravotní obuv, s.r.o.zdravotní obuv111 02000 - Pořízení zásob - sklad MTZ; celkem 7 305,00 Kč
7 305,00 Kč7 305,00 Kč7.5.20199.5.20196.6.2019
Alliance Healthcare s.r.o.Léky132 01000 - léky; celkem 2 673,23 Kč
2 673,23 Kč2 940,55 Kč7.5.201910.5.20196.6.20197.5.2019
PhoenixLéky132 01000 - léky; celkem 73 941,87 Kč
132 01000 - léky; celkem 10 778,35 Kč
132 01000 - léky; celkem 1 402,31 Kč
132 01000 - léky; celkem 0,71 Kč
86 122,53 Kč95 427,96 Kč7.5.201910.5.20196.6.20197.5.2019
EP ENERGY TRADING, a.s.vyúčtování el. energie 04/2019314 01000 - poskytnuté zálohy - energie; celkem -216 528,92 Kč
502 01000 999 - spotřeba elektrické energie; celkem 227 437,66 Kč
503 00000 901 - spotřeba jiných nesklad. dodávek - cenová odchylka; celkem 0,42 Kč
10 909,16 Kč13 200,00 Kč7.5.201914.5.20196.6.201930.4.2019
Pewa, s.r.o.Potraviny - Seminář 16.4.2019513 01000 100 - náklady na reprezentaci; celkem 318,00 Kč
318,00 Kč318,00 Kč16.5.201916.5.20196.6.2019
Citus, s.r.o.STAPRO import - potraviny111 01000 - Pořízení zásob - kuchyně; celkem 6 161,70 Kč
503 00000 740 - spotřeba jiných nesklad. dodávek - cenová odchylka; celkem 0,30 Kč
6 162,00 Kč6 162,00 Kč16.5.201916.5.20196.6.2019
GASTROPLUS LOUNY s.r.o.STAPRO import - potraviny111 01000 - Pořízení zásob - kuchyně; celkem 1 906,13 Kč
503 00000 740 - spotřeba jiných nesklad. dodávek - cenová odchylka; celkem -0,13 Kč
1 906,00 Kč1 906,00 Kč16.5.201916.5.20196.6.2019
LIMPA s.r.o.Betonová směs P400518 10020 799 - ostatní služby materiální povahy,betonová směs; celkem 1 948,00 Kč
1 948,00 Kč1 948,00 Kč24.5.201929.5.20196.6.2019
Zobrazeno 1 501-1 600 z 22 418 záznamů.