2024 | 08 | 07 | 06 | 05 | 04 | 03 | 02 | 01 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
31 | 78 | 69 | 72 | 94 | 83 | 78 | 77 |
2023 | 12 | 11 | 10 | 09 | 08 | 07 | 06 | 05 | 04 | 03 | 02 | 01 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
84 | 73 | 85 | 58 | 69 | 69 | 79 | 85 | 78 | 106 | 69 | 91 |
2022 | 12 | 11 | 10 | 09 | 08 | 07 | 06 | 05 | 04 | 03 | 02 | 01 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
91 | 85 | 67 | 95 | 81 | 67 | 79 | 79 | 71 | 86 | 76 | 84 |
2021 | 12 | 11 | 10 | 09 | 08 | 07 | 06 | 05 | 04 | 03 | 02 | 01 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
75 | 93 | 89 | 70 | 71 | 70 | 69 | 76 | 80 | 90 | 88 | 98 |
2020 | 12 | 11 | 10 | 09 | 08 | 07 | 06 | 05 | 04 | 03 | 02 | 01 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
94 | 110 | 84 | 95 | 74 | 105 | 103 | 104 | 96 | 99 | 82 | 82 |
2019 | 12 | 11 | 10 | 09 | 08 | 07 | 06 | 05 | 04 | 03 | 02 | 01 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
98 | 101 | 102 | 102 | 89 | 94 | 91 | 106 | 79 | 86 | 81 | 94 |
2018 | 12 | 11 | 10 |
---|---|---|---|
56 | 10 | 3 |
2015 | 02 |
---|---|
1 |
Rozhodným údajem pro zařazení faktury do měsíce a roku je Datum plnění.
Není-li údaj vyplněn, faktury nejsou do statistiky zahrnuty.
Dodavatel | Účel platby | Položky | Částka bez DPH | Částka s DPH | Datum vystavení | Datum přijetí | Datum úhrady | Datum plnění |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Severočeské vodovody a kanalizace, a.s. | vodné - 05/2019 byty 259 | celkem 7 370,00 Kč | 7 370,00 Kč | 7 370,00 Kč | 3.5.2019 | 3.5.2019 | 16.5.2019 | |
Severočeské vodovody a kanalizace, a.s. | vodné - 05/2019 byty 262 | celkem 13 210,00 Kč | 13 210,00 Kč | 13 210,00 Kč | 3.5.2019 | 3.5.2019 | 16.5.2019 | |
Severočeské vodovody a kanalizace, a.s. | vodné - 05/2019 byty 261 | celkem 5 540,00 Kč | 5 540,00 Kč | 5 540,00 Kč | 3.5.2019 | 3.5.2019 | 16.5.2019 | |
Severočeské vodovody a kanalizace, a.s. | vodné - 05/2019 byty 144/176 | celkem 23 840,00 Kč | 23 840,00 Kč | 23 840,00 Kč | 3.5.2019 | 3.5.2019 | 16.5.2019 | |
SEGAS-OIL s.r.o. | Revize parních kotlů | 518 10012 782 - ostatní nevýrobní služby - revize a kontroly,STK; celkem 1 694,00 Kč | 1 694,00 Kč | 1 694,00 Kč | 3.5.2019 | 6.5.2019 | 27.5.2019 | |
Pehak v.o.s. | STAPRO import - potraviny | 649 02000 740 - ostatní výnosy z činnosti; celkem -4 022,40 Kč 503 00000 740 - spotřeba jiných nesklad. dodávek - cenová odchylka; celkem 0,35 Kč 111 01000 - Pořízení zásob - kuchyně; celkem 6 064,31 Kč 111 01000 - Pořízení zásob - kuchyně; celkem 17 247,79 Kč 111 01000 - Pořízení zásob - kuchyně; celkem 3 428,15 Kč 111 01000 - Pořízení zásob - kuchyně; celkem 3 659,88 Kč 111 01000 - Pořízení zásob - kuchyně; celkem 3 281,18 Kč 111 01000 - Pořízení zásob - kuchyně; celkem 17 150,74 Kč | 46 810,00 Kč | 46 810,00 Kč | 3.5.2019 | 3.5.2019 | 20.5.2019 | |
Severočeské vodovody a kanalizace, a.s. | vodné - 05/2019 nemocnice | celkem 140 000,00 Kč | 140 000,00 Kč | 140 000,00 Kč | 3.5.2019 | 3.5.2019 | 16.5.2019 | |
Dialab spol. s r.o. | PZT | 132 01000 - léky; celkem 790,00 Kč 132 01000 - léky; celkem 0,08 Kč 503 00000 220 - spotřeba jiných nesklad. dodávek - cenová odchylka; celkem 0,10 Kč | 790,10 Kč | 956,00 Kč | 3.5.2019 | 7.5.2019 | 20.5.2019 | 3.5.2019 |
Superdiskont, s.r.o. | kancelářská křesla | celkem 41 486,06 Kč | 41 486,06 Kč | 41 486,06 Kč | 3.5.2019 | 6.5.2019 | 14.5.2019 | |
Chireón a.s. | PZT | 132 01000 - léky; celkem 2 458,00 Kč | 2 458,00 Kč | 2 974,18 Kč | 3.5.2019 | 7.5.2019 | 20.5.2019 | 3.5.2019 |
Technoton | Tonery | 111 02000 - Pořízení zásob - sklad MTZ; celkem 17 703,00 Kč | 17 703,00 Kč | 17 703,00 Kč | 3.5.2019 | 7.5.2019 | 3.6.2019 | |
Daniel Pilnaj | Hutní materiál | 511 01001 799 - opravy a údržba stavební, malování; celkem 27 876,00 Kč | 27 876,00 Kč | 27 876,00 Kč | 3.5.2019 | 3.5.2019 | 3.6.2019 | |
Jiří Sovadina-S.B.CH.instal. | instalatérský materiál | 111 02000 - Pořízení zásob - sklad MTZ; celkem 4 746,00 Kč | 4 746,00 Kč | 4 746,00 Kč | 3.5.2019 | 6.5.2019 | 25.6.2019 | |
CGB - Consult,s.r.o. | Daňové poradenství a kontrola účetnictví provedená Ing. Charvátem , 04/2019 | 549 01010 810 - právní a poradenská činnost; celkem 10 890,00 Kč | 10 890,00 Kč | 10 890,00 Kč | 3.5.2019 | 6.5.2019 | 3.6.2019 | |
Česká pošta, s.p. | Poštovné II. dekáda 04/2019 | 518 01020 901 - poštovné; celkem 3 402,00 Kč | 3 402,00 Kč | 3 402,00 Kč | 3.5.2019 | 16.5.2019 | 3.7.2019 | |
Knoblochová Olga, JUDr. | Právní služby 04/2019 | 549 01010 100 - právní a poradenská činnost; celkem 54 037,00 Kč | 54 037,00 Kč | 54 037,00 Kč | 6.5.2019 | 6.5.2019 | 14.5.2019 | |
Star Line - pobyty pro děti, z.s. | LT - zam. Natalia Karous | 412 02004 - FKSP - čerpání dětské a příměstské tábory; celkem 4 850,00 Kč | 4 850,00 Kč | 4 850,00 Kč | 6.5.2019 | 6.5.2019 | 14.5.2019 | |
Eldorádo z.s. | LT - zam. Šimkovičová Terézia | 412 02004 - FKSP - čerpání dětské a příměstské tábory; celkem 8 560,00 Kč | 8 560,00 Kč | 8 560,00 Kč | 6.5.2019 | 6.5.2019 | 14.5.2019 | |
Ing. František Záveský | Poradenská a konzultační činnost 04/2019 | 549 01010 710 - právní a poradenská činnost; celkem 34 790,00 Kč | 34 790,00 Kč | 34 790,00 Kč | 6.5.2019 | 6.5.2019 | 20.5.2019 | |
Citus, s.r.o. | STAPRO import - potraviny | 111 01000 - Pořízení zásob - kuchyně; celkem 27 266,96 Kč 503 00000 740 - spotřeba jiných nesklad. dodávek - cenová odchylka; celkem 0,04 Kč | 27 267,00 Kč | 27 267,00 Kč | 6.5.2019 | 6.5.2019 | 21.5.2019 | |
GASTROPLUS LOUNY s.r.o. | STAPRO import - potraviny | 111 01000 - Pořízení zásob - kuchyně; celkem 2 365,55 Kč 503 00000 740 - spotřeba jiných nesklad. dodávek - cenová odchylka; celkem 0,45 Kč | 2 366,00 Kč | 2 366,00 Kč | 6.5.2019 | 6.5.2019 | 21.5.2019 | |
GASTROPLUS LOUNY s.r.o. | STAPRO import - potraviny | 111 01000 - Pořízení zásob - kuchyně; celkem 8 895,25 Kč 503 00000 740 - spotřeba jiných nesklad. dodávek - cenová odchylka; celkem -0,25 Kč | 8 895,00 Kč | 8 895,00 Kč | 6.5.2019 | 6.5.2019 | 21.5.2019 | |
ALIMPEX-LOUNY, S.R.O | STAPRO import - potraviny | 111 01000 - Pořízení zásob - kuchyně; celkem 13 125,83 Kč 503 00000 740 - spotřeba jiných nesklad. dodávek - cenová odchylka; celkem 0,17 Kč | 13 126,00 Kč | 13 126,00 Kč | 6.5.2019 | 6.5.2019 | 20.5.2019 | |
Václav Zoubek | STAPRO import - potraviny | 111 01000 - Pořízení zásob - kuchyně; celkem 3 762,18 Kč 503 00000 740 - spotřeba jiných nesklad. dodávek - cenová odchylka; celkem -0,18 Kč | 3 762,00 Kč | 3 762,00 Kč | 6.5.2019 | 6.5.2019 | 21.5.2019 | |
Roman Helcl | STAPRO import - potraviny | 111 01000 - Pořízení zásob - kuchyně; celkem 8 066,38 Kč 503 00000 740 - spotřeba jiných nesklad. dodávek - cenová odchylka; celkem 0,62 Kč | 8 067,00 Kč | 8 067,00 Kč | 6.5.2019 | 6.5.2019 | 14.5.2019 | |
Roman Helcl | STAPRO import - potraviny | 111 01000 - Pořízení zásob - kuchyně; celkem 8 230,90 Kč 503 00000 740 - spotřeba jiných nesklad. dodávek - cenová odchylka; celkem 0,10 Kč | 8 231,00 Kč | 8 231,00 Kč | 6.5.2019 | 6.5.2019 | 20.5.2019 | |
Vzdělávání IN s.r.o. | Předplatné odbor. časopisu ,,Léčba ran" | celkem 240,00 Kč | 240,00 Kč | 240,00 Kč | 6.5.2019 | 6.5.2019 | 20.5.2019 | |
magistraliterpharma Vičanová s.r.o. | Léky | 132 01000 - léky; celkem 1 086,01 Kč 132 01000 - léky; celkem -0,01 Kč | 1 086,01 Kč | 1 194,60 Kč | 6.5.2019 | 7.5.2019 | 20.5.2019 | 6.5.2019 |
Alza.cz a.s. | váha osobní, alkoholtester | 111 02000 - Pořízení zásob - sklad MTZ; celkem 1 743,00 Kč | 1 743,00 Kč | 1 743,00 Kč | 6.5.2019 | 16.5.2019 | 17.5.2019 | |
Natur comfort NP s.r.o. | zdravotní polohovací křeslo | 111 02000 - Pořízení zásob - sklad MTZ; celkem 17 998,00 Kč | 17 998,00 Kč | 17 998,00 Kč | 6.5.2019 | 9.5.2019 | 20.5.2019 | |
Česká pošta, s.p. | Poštovní datová zpráva k datové schránce | 518 01020 901 - poštovné; celkem 38,33 Kč | 38,33 Kč | 38,33 Kč | 6.5.2019 | 9.5.2019 | 20.5.2019 | |
DEGA CZ, s.r.o. | Pravidelná kontrola v kalibraci plynových detektorů | 518 10012 782 - ostatní nevýrobní služby - revize a kontroly,STK; celkem 12 204,06 Kč | 12 204,06 Kč | 12 204,06 Kč | 6.5.2019 | 9.5.2019 | 27.5.2019 | |
Pewa, s.r.o. | STAPRO import - potraviny | 111 01000 - Pořízení zásob - kuchyně; celkem 18 757,75 Kč 503 00000 740 - spotřeba jiných nesklad. dodávek - cenová odchylka; celkem 0,25 Kč | 18 758,00 Kč | 18 758,00 Kč | 6.5.2019 | 6.5.2019 | 21.5.2019 | |
Pewa, s.r.o. | STAPRO import - potraviny | 111 01000 - Pořízení zásob - kuchyně; celkem 149,50 Kč 503 00000 740 - spotřeba jiných nesklad. dodávek - cenová odchylka; celkem 0,50 Kč | 150,00 Kč | 150,00 Kč | 6.5.2019 | 6.5.2019 | 21.5.2019 | |
Pehak v.o.s. | STAPRO import - potraviny | 649 02000 740 - ostatní výnosy z činnosti; celkem -1 703,15 Kč 503 00000 740 - spotřeba jiných nesklad. dodávek - cenová odchylka; celkem 0,29 Kč 111 01000 - Pořízení zásob - kuchyně; celkem 11 320,86 Kč 111 01000 - Pořízení zásob - kuchyně; celkem 5 556,03 Kč 111 01000 - Pořízení zásob - kuchyně; celkem 6 533,51 Kč 111 01000 - Pořízení zásob - kuchyně; celkem 16 242,83 Kč 111 01000 - Pořízení zásob - kuchyně; celkem 3 649,64 Kč 503 00000 740 - spotřeba jiných nesklad. dodávek - cenová odchylka; celkem -0,01 Kč | 41 600,00 Kč | 41 600,00 Kč | 6.5.2019 | 6.5.2019 | 20.5.2019 | |
ANAG, spol. s r. o. | odborná publikace - GDPR v personalistice, Veřejné zakázky | 501 10000 100 - knihy, učební pomůcky a časopisy,CD směrnice; celkem 371,00 Kč | 371,00 Kč | 371,00 Kč | 6.5.2019 | 9.5.2019 | 20.5.2019 | |
Alliance Healthcare s.r.o. | Léky | 132 01000 - léky; celkem 148,68 Kč 132 01000 - léky; celkem 0,01 Kč | 148,68 Kč | 163,55 Kč | 6.5.2019 | 7.5.2019 | 6.6.2019 | 6.5.2019 |
Alliance Healthcare s.r.o. | Léky | 132 01000 - léky; celkem 32 380,05 Kč 132 01000 - léky; celkem -0,01 Kč | 32 380,05 Kč | 35 618,05 Kč | 6.5.2019 | 7.5.2019 | 6.6.2019 | 6.5.2019 |
Alliance Healthcare s.r.o. | Léky | 132 01000 - léky; celkem 34 270,39 Kč | 34 270,39 Kč | 37 697,43 Kč | 6.5.2019 | 7.5.2019 | 6.6.2019 | 6.5.2019 |
Bidfood Czech Republic s.r.o. | STAPRO import - potraviny | 111 01000 - Pořízení zásob - kuchyně; celkem 1 375,40 Kč | 1 375,40 Kč | 1 375,40 Kč | 6.5.2019 | 6.5.2019 | 3.6.2019 | |
Phoenix | Léky | 132 01000 - léky; celkem 4 966,10 Kč 132 01000 - léky; celkem -0,01 Kč | 4 966,10 Kč | 5 462,71 Kč | 6.5.2019 | 10.5.2019 | 4.7.2019 | 7.5.2019 |
EP ENERGY TRADING, a.s. | záloha na el. energii 05/2019 - V Sídlišti 144 | 314 01000 - poskytnuté zálohy - energie; celkem 165,29 Kč | 165,29 Kč | 200,00 Kč | 7.5.2019 | 7.5.2019 | 14.5.2019 | 15.5.2019 |
EP ENERGY TRADING, a.s. | záloha na el. energii 05/2019 - V Sídlišti 156 | 314 01000 - poskytnuté zálohy - energie; celkem 165,29 Kč | 165,29 Kč | 200,00 Kč | 7.5.2019 | 7.5.2019 | 14.5.2019 | 15.5.2019 |
EP ENERGY TRADING, a.s. | záloha na el. energii 05/2019 - V Sídlišti 157 | 314 01000 - poskytnuté zálohy - energie; celkem 165,29 Kč | 165,29 Kč | 200,00 Kč | 7.5.2019 | 7.5.2019 | 14.5.2019 | 15.5.2019 |
EP ENERGY TRADING, a.s. | záloha na el. energii 05/2019 - V Sídlišti 158 | 314 01000 - poskytnuté zálohy - energie; celkem 165,29 Kč | 165,29 Kč | 200,00 Kč | 7.5.2019 | 7.5.2019 | 14.5.2019 | 15.5.2019 |
EP ENERGY TRADING, a.s. | záloha na el. energii 05/2019 - V Sídlišti 159 | 314 01000 - poskytnuté zálohy - energie; celkem 165,29 Kč | 165,29 Kč | 200,00 Kč | 7.5.2019 | 7.5.2019 | 14.5.2019 | 15.5.2019 |
EP ENERGY TRADING, a.s. | záloha na el. energii 05/2019 - V Sídlišti 176 | 314 01000 - poskytnuté zálohy - energie; celkem 165,29 Kč | 165,29 Kč | 200,00 Kč | 7.5.2019 | 7.5.2019 | 14.5.2019 | 15.5.2019 |
EP ENERGY TRADING, a.s. | záloha na el. energii 05/2019 - V Sídlišti 200 | 314 01000 - poskytnuté zálohy - energie; celkem 165,29 Kč | 165,29 Kč | 200,00 Kč | 7.5.2019 | 7.5.2019 | 14.5.2019 | 15.5.2019 |
EP ENERGY TRADING, a.s. | záloha na el. energii 05/2019 - V Sídlišti 201 | 314 01000 - poskytnuté zálohy - energie; celkem 165,29 Kč | 165,29 Kč | 200,00 Kč | 7.5.2019 | 7.5.2019 | 14.5.2019 | 15.5.2019 |
EP ENERGY TRADING, a.s. | záloha na el. energii 05/2019 - V Sídlišti 259 | 314 01000 - poskytnuté zálohy - energie; celkem 165,29 Kč | 165,29 Kč | 200,00 Kč | 7.5.2019 | 7.5.2019 | 14.5.2019 | 15.5.2019 |
EP ENERGY TRADING, a.s. | záloha na el. energii 05/2019 - V Sídlišti 261 | 314 01000 - poskytnuté zálohy - energie; celkem 165,29 Kč | 165,29 Kč | 200,00 Kč | 7.5.2019 | 7.5.2019 | 14.5.2019 | 15.5.2019 |
EP ENERGY TRADING, a.s. | záloha na el. energii 05/2019 - V Sídlišti 262 | 314 01000 - poskytnuté zálohy - energie; celkem 4 049,59 Kč | 4 049,59 Kč | 4 900,00 Kč | 7.5.2019 | 7.5.2019 | 14.5.2019 | 15.5.2019 |
EP ENERGY TRADING, a.s. | záloha na el. energii 05/2019 - V Sídlišti 262 | 314 01000 - poskytnuté zálohy - energie; celkem 495,87 Kč | 495,87 Kč | 600,00 Kč | 7.5.2019 | 7.5.2019 | 14.5.2019 | 15.5.2019 |
EP ENERGY TRADING, a.s. | záloha na el. energii 05/2019 - V Sídlišti 262 | 314 01000 - poskytnuté zálohy - energie; celkem 165,29 Kč | 165,29 Kč | 200,00 Kč | 7.5.2019 | 7.5.2019 | 14.5.2019 | 15.5.2019 |
EP ENERGY TRADING, a.s. | záloha na el. energii 05/2019 - V Sídlišti 262 | 314 01000 - poskytnuté zálohy - energie; celkem 247,93 Kč | 247,93 Kč | 300,00 Kč | 7.5.2019 | 7.5.2019 | 14.5.2019 | 15.5.2019 |
EP ENERGY TRADING, a.s. | záloha na el. energii 05/2019 - V Sídlišti 262 | 314 01000 - poskytnuté zálohy - energie; celkem 165,29 Kč | 165,29 Kč | 200,00 Kč | 7.5.2019 | 7.5.2019 | 14.5.2019 | 15.5.2019 |
Mgr. Jitka Suchá | přístup na web pro aktivizaci - Myslivcová K. | 501 10000 312 - knihy, učební pomůcky a časopisy,CD směrnice; celkem 550,00 Kč | 550,00 Kč | 550,00 Kč | 7.5.2019 | 7.5.2019 | 20.5.2019 | |
Pharmos, a.s. | Léky | 132 01000 - léky; celkem 2 822,60 Kč 132 01000 - léky; celkem -0,05 Kč 503 00000 220 - spotřeba jiných nesklad. dodávek - cenová odchylka; celkem 0,14 Kč | 2 822,74 Kč | 3 105,00 Kč | 7.5.2019 | 7.5.2019 | 20.5.2019 | 7.5.2019 |
Advokátní kancelář JUDr. Jan Opletal | Právní služby 04/2019 | 549 01010 100 - právní a poradenská činnost; celkem 18 337,50 Kč | 18 337,50 Kč | 18 337,50 Kč | 7.5.2019 | 7.5.2019 | 20.5.2019 | |
Dentamed (ČR), spol. s r.o. | Léky | 132 01000 - léky; celkem 1 641,82 Kč | 1 641,82 Kč | 1 806,00 Kč | 7.5.2019 | 9.5.2019 | 20.5.2019 | 7.5.2019 |
GASTROPLUS LOUNY s.r.o. | STAPRO import - potraviny | 111 01000 - Pořízení zásob - kuchyně; celkem 28 845,00 Kč | 28 845,00 Kč | 28 845,00 Kč | 7.5.2019 | 7.5.2019 | 27.5.2019 | |
Perfect Distribution a.s. | Dezinfekce | 132 01000 - léky; celkem 9 789,00 Kč 132 01000 - léky; celkem -0,19 Kč | 9 789,00 Kč | 11 844,69 Kč | 7.5.2019 | 10.5.2019 | 20.5.2019 | 7.5.2019 |
Severočeské vodovody a kanalizace, a.s. | Vyúčtování vodné - 04/2019 - nemocnice | 314 08000 - poskytnuté zálohy - voda; celkem -39 130,43 Kč 502 02000 999 - spotřeba vody; celkem 45 622,39 Kč 503 00000 901 - spotřeba jiných nesklad. dodávek - cenová odchylka; celkem -0,75 Kč | 6 491,21 Kč | 7 465,00 Kč | 7.5.2019 | 13.5.2019 | 27.5.2019 | 7.5.2019 |
Všeobecná fakultní nemocnice | Specializační vzdělávání , praktická část, Ošetřovatelská péče v psychiatrii 13.5. -17.5. 2019 Špringlová Petra | 549 03000 442 - školení a sjezdové poplatky; celkem 2 250,00 Kč | 2 250,00 Kč | 2 250,00 Kč | 7.5.2019 | 10.5.2019 | 17.5.2019 | |
VKUS-BUSTAN s.r.o. | papír kancelářský | 111 02000 - Pořízení zásob - sklad MTZ; celkem 11 580,00 Kč | 11 580,00 Kč | 11 580,00 Kč | 7.5.2019 | 9.5.2019 | 6.6.2019 | |
Phoenix | Léky | 132 01000 - léky; celkem 34 977,57 Kč 132 01000 - léky; celkem 1 054,70 Kč 132 01000 - léky; celkem 338,94 Kč 132 01000 - léky; celkem -0,06 Kč | 36 371,21 Kč | 40 098,36 Kč | 7.5.2019 | 9.5.2019 | 6.6.2019 | 9.5.2019 |
Santé - zdravotní obuv, s.r.o. | zdravotní obuv | 111 02000 - Pořízení zásob - sklad MTZ; celkem 7 305,00 Kč | 7 305,00 Kč | 7 305,00 Kč | 7.5.2019 | 9.5.2019 | 6.6.2019 | |
Alliance Healthcare s.r.o. | Léky | 132 01000 - léky; celkem 2 673,23 Kč | 2 673,23 Kč | 2 940,55 Kč | 7.5.2019 | 10.5.2019 | 6.6.2019 | 7.5.2019 |
Phoenix | Léky | 132 01000 - léky; celkem 73 941,87 Kč 132 01000 - léky; celkem 10 778,35 Kč 132 01000 - léky; celkem 1 402,31 Kč 132 01000 - léky; celkem 0,71 Kč | 86 122,53 Kč | 95 427,96 Kč | 7.5.2019 | 10.5.2019 | 6.6.2019 | 7.5.2019 |
EP ENERGY TRADING, a.s. | vyúčtování el. energie 04/2019 | 314 01000 - poskytnuté zálohy - energie; celkem -216 528,92 Kč 502 01000 999 - spotřeba elektrické energie; celkem 227 437,66 Kč 503 00000 901 - spotřeba jiných nesklad. dodávek - cenová odchylka; celkem 0,42 Kč | 10 909,16 Kč | 13 200,00 Kč | 7.5.2019 | 14.5.2019 | 6.6.2019 | 30.4.2019 |
Severočeské vodovody a kanalizace, a.s. | vodné - 06/2019 nemocnice | celkem 45 000,00 Kč | 45 000,00 Kč | 45 000,00 Kč | 7.5.2019 | 5.6.2019 | 17.6.2019 | |
Phoenix | Léky | 132 01000 - léky; celkem 1 128,18 Kč | 1 128,18 Kč | 1 241,00 Kč | 7.5.2019 | 10.5.2019 | 15.7.2019 | 2.5.2019 |
Phoenix | Léky | 132 01000 - léky; celkem 2 459,57 Kč | 2 459,57 Kč | 2 705,53 Kč | 7.5.2019 | 10.5.2019 | 5.8.2019 | 6.5.2019 |
Phoenix | Léky | 132 01000 - léky; celkem 1 169,36 Kč | 1 169,36 Kč | 1 286,30 Kč | 7.5.2019 | 10.5.2019 | 5.8.2019 | 7.5.2019 |
MR Dental-Praktik s.r.o. | OPG snímek panoramatický | 501 14750 203 - stomatologický materiál; celkem 275,00 Kč | 275,00 Kč | 275,00 Kč | 8.5.2019 | 13.5.2019 | 30.5.2019 | |
Česká pošta, s.p. | Poštovné III. dekáda 04/2019 | 518 01020 901 - poštovné; celkem 3 688,00 Kč | 3 688,00 Kč | 3 688,00 Kč | 8.5.2019 | 16.5.2019 | 4.7.2019 | |
SIHERA s.r.o. | sprchový kout | celkem 7 048,00 Kč | 7 048,00 Kč | 7 048,00 Kč | 9.5.2019 | 10.5.2019 | 20.5.2019 | |
MAREK Industrial a.s. | píst k polohovacímu křeslu | celkem 6 828,00 Kč | 6 828,00 Kč | 6 828,00 Kč | 9.5.2019 | 10.5.2019 | 20.5.2019 | |
NESS CZECH S. R. O. | Poplatek za uveřejnění formulářů | 518 10010 901 - ostatní nevýrobní služby; celkem 269,10 Kč | 269,10 Kč | 269,10 Kč | 9.5.2019 | 9.5.2019 | 21.5.2019 | |
Pewa, s.r.o. | STAPRO import - potraviny | 111 01000 - Pořízení zásob - kuchyně; celkem 12 700,50 Kč 503 00000 740 - spotřeba jiných nesklad. dodávek - cenová odchylka; celkem 0,50 Kč | 12 701,00 Kč | 12 701,00 Kč | 9.5.2019 | 9.5.2019 | 27.5.2019 | |
Roman Helcl | STAPRO import - potraviny | 111 01000 - Pořízení zásob - kuchyně; celkem 11 322,05 Kč 503 00000 740 - spotřeba jiných nesklad. dodávek - cenová odchylka; celkem 0,95 Kč | 11 323,00 Kč | 11 323,00 Kč | 9.5.2019 | 9.5.2019 | 20.5.2019 | |
Květiny SINCO s.r.o. | květiny k osázení | 501 14730 799 - osivo, krmivo, stelivo, sadba; celkem 42 282,00 Kč | 42 282,00 Kč | 42 282,00 Kč | 9.5.2019 | 10.5.2019 | 20.5.2019 | |
STAPRO s. r. o. | Servisní služby dle smlouvy 04/2019 | 518 09020 740 - údržba softwaru,upgrade,webhosting; celkem 11 450,56 Kč | 11 450,56 Kč | 11 450,56 Kč | 9.5.2019 | 9.5.2019 | 21.5.2019 | |
GASTROPLUS LOUNY s.r.o. | STAPRO import - potraviny | 111 01000 - Pořízení zásob - kuchyně; celkem 1 651,98 Kč 503 00000 740 - spotřeba jiných nesklad. dodávek - cenová odchylka; celkem 0,02 Kč | 1 652,00 Kč | 1 652,00 Kč | 9.5.2019 | 9.5.2019 | 30.5.2019 | |
VitaHarmony, s.r.o. | Léky | 132 01000 - léky; celkem 1 239,83 Kč 132 01000 - léky; celkem -0,01 Kč 503 00000 220 - spotřeba jiných nesklad. dodávek - cenová odchylka; celkem 0,17 Kč | 1 240,00 Kč | 1 426,00 Kč | 9.5.2019 | 14.5.2019 | 30.5.2019 | 9.5.2019 |
Filip Latislav | samolepky na auto - LOGO | 111 02000 - Pořízení zásob - sklad MTZ; celkem 532,00 Kč | 532,00 Kč | 532,00 Kč | 9.5.2019 | 14.5.2019 | 11.6.2019 | |
Filip Latislav | letáky | 111 02000 - Pořízení zásob - sklad MTZ; celkem 1 815,00 Kč | 1 815,00 Kč | 1 815,00 Kč | 9.5.2019 | 14.5.2019 | 11.6.2019 | |
Démos trade, a.s. | kolečka s plotničkou | 111 02000 - Pořízení zásob - sklad MTZ; celkem 366,00 Kč | 366,00 Kč | 366,00 Kč | 9.5.2019 | 14.5.2019 | 11.6.2019 | |
Pražská plynárenská, a.s. | Vyúčtování plynu - 04/2019- byty | 502 03000 659 - spotřeba plynu; celkem 43 852,56 Kč 314 05000 - poskytnuté zálohy - plyn; celkem -23 471,07 Kč 503 00000 901 - spotřeba jiných nesklad. dodávek - cenová odchylka; celkem 0,40 Kč | 20 381,89 Kč | 24 662,00 Kč | 9.5.2019 | 15.5.2019 | 11.6.2019 | 30.4.2019 |
Pražská plynárenská, a.s. | Vyúčtování plynu - 04/2019- nemocnice | 502 03000 999 - spotřeba plynu; celkem 527 013,00 Kč 314 05000 - poskytnuté zálohy - plyn; celkem -395 702,48 Kč 503 00000 901 - spotřeba jiných nesklad. dodávek - cenová odchylka; celkem 0,27 Kč | 131 310,79 Kč | 158 886,00 Kč | 9.5.2019 | 15.5.2019 | 11.6.2019 | 30.4.2019 |
Démos trade, a.s. | závěs nábytkový | 111 02000 - Pořízení zásob - sklad MTZ; celkem 1 132,00 Kč | 1 132,00 Kč | 1 132,00 Kč | 9.5.2019 | 13.5.2019 | 11.6.2019 | |
Démos trade, a.s. | krytky, vruty, závěsy, šrouby, nohy nábytkové, kování, lišty, koncovky, úchyty, lepidlo | 111 02000 - Pořízení zásob - sklad MTZ; celkem 35 140,00 Kč | 35 140,00 Kč | 35 140,00 Kč | 9.5.2019 | 13.5.2019 | 11.6.2019 | |
Démos trade, a.s. | dřezy nerezové, hrany lepící, desky, nohy nábytkové | 111 02000 - Pořízení zásob - sklad MTZ; celkem 88 789,00 Kč | 88 789,00 Kč | 88 789,00 Kč | 9.5.2019 | 13.5.2019 | 11.6.2019 | |
PhDr. Helena STRNADLOVÁ | Část poplatku za Pětiletý výcvik ve skupinová psychoterapii SUR s arteterapeutickým zaměřením , - Hurdová Petra | 549 03000 312 - školení a sjezdové poplatky; celkem 12 500,00 Kč | 12 500,00 Kč | 12 500,00 Kč | 10.5.2019 | 27.5.2019 | 30.5.2019 | |
METAL TRADE COMAX, a.s. | plechy pozink | 111 02000 - Pořízení zásob - sklad MTZ; celkem 6 084,00 Kč | 6 084,00 Kč | 6 084,00 Kč | 10.5.2019 | 10.5.2019 | 14.5.2019 | |
LUKSÍK-PROMEX s.r.o. | obuv OOPP, polomasky , rukavice | 111 02000 - Pořízení zásob - sklad MTZ; celkem 5 352,00 Kč | 5 352,00 Kč | 5 352,00 Kč | 10.5.2019 | 10.5.2019 | 21.5.2019 | |
MK, s.r.o. | Oprava sociálního zázemí | 511 01001 799 - opravy a údržba stavební, malování; celkem 4 724,00 Kč | 4 724,00 Kč | 4 724,00 Kč | 10.5.2019 | 13.5.2019 | 30.5.2019 | |
Jan Vyskočil | vystoupení skupiny Czech It | 518 10040 777 - služby pro pacienty; celkem 7 500,00 Kč | 7 500,00 Kč | 7 500,00 Kč | 10.5.2019 | 13.5.2019 | 21.5.2019 | |
Citus, s.r.o. | STAPRO import - potraviny | 111 01000 - Pořízení zásob - kuchyně; celkem 4 575,85 Kč 503 00000 740 - spotřeba jiných nesklad. dodávek - cenová odchylka; celkem 0,15 Kč | 4 576,00 Kč | 4 576,00 Kč | 10.5.2019 | 10.5.2019 | 30.5.2019 | |
GASTROPLUS LOUNY s.r.o. | STAPRO import - potraviny | 111 01000 - Pořízení zásob - kuchyně; celkem 1 100,55 Kč 503 00000 740 - spotřeba jiných nesklad. dodávek - cenová odchylka; celkem 0,45 Kč | 1 101,00 Kč | 1 101,00 Kč | 10.5.2019 | 10.5.2019 | 30.5.2019 |