Psychiatrická nemocnice Horní Beřkovice


Celkem faktur

20535

Stav doplněnosti faktur po měsících

2024 08 07 06 05 04 03 02 01
31 78 69 72 94 83 78 77
2023 12 11 10 09 08 07 06 05 04 03 02 01
84 73 85 58 69 69 79 85 78 106 69 91
2022 12 11 10 09 08 07 06 05 04 03 02 01
91 85 67 95 81 67 79 79 71 86 76 84
2021 12 11 10 09 08 07 06 05 04 03 02 01
75 93 89 70 71 70 69 76 80 90 88 98
2020 12 11 10 09 08 07 06 05 04 03 02 01
94 110 84 95 74 105 103 104 96 99 82 82
2019 12 11 10 09 08 07 06 05 04 03 02 01
98 101 102 102 89 94 91 106 79 86 81 94
2018 12 11 10
56 10 3
2015 02
1

Rozhodným údajem pro zařazení faktury do měsíce a roku je Datum plnění.
Není-li údaj vyplněn, faktury nejsou do statistiky zahrnuty.


Analytické účty

to
Rychlá volba: Rok 2018, Rok 2019

Zobrazeno 1 501-1 600 z 20 535 záznamů.
DodavatelÚčel platbyPoložkyČástka bez DPHČástka s DPHDatum vystaveníDatum přijetíDatum úhradyDatum plnění
Severočeské vodovody a kanalizace, a.s.vodné - 05/2019 byty 259 celkem 7 370,00 Kč
7 370,00 Kč7 370,00 Kč3.5.20193.5.201916.5.2019
Severočeské vodovody a kanalizace, a.s.vodné - 05/2019 byty 262 celkem 13 210,00 Kč
13 210,00 Kč13 210,00 Kč3.5.20193.5.201916.5.2019
Severočeské vodovody a kanalizace, a.s.vodné - 05/2019 byty 261 celkem 5 540,00 Kč
5 540,00 Kč5 540,00 Kč3.5.20193.5.201916.5.2019
Severočeské vodovody a kanalizace, a.s.vodné - 05/2019 byty 144/176 celkem 23 840,00 Kč
23 840,00 Kč23 840,00 Kč3.5.20193.5.201916.5.2019
SEGAS-OIL s.r.o.Revize parních kotlů518 10012 782 - ostatní nevýrobní služby - revize a kontroly,STK; celkem 1 694,00 Kč
1 694,00 Kč1 694,00 Kč3.5.20196.5.201927.5.2019
Pehak v.o.s.STAPRO import - potraviny649 02000 740 - ostatní výnosy z činnosti; celkem -4 022,40 Kč
503 00000 740 - spotřeba jiných nesklad. dodávek - cenová odchylka; celkem 0,35 Kč
111 01000 - Pořízení zásob - kuchyně; celkem 6 064,31 Kč
111 01000 - Pořízení zásob - kuchyně; celkem 17 247,79 Kč
111 01000 - Pořízení zásob - kuchyně; celkem 3 428,15 Kč
111 01000 - Pořízení zásob - kuchyně; celkem 3 659,88 Kč
111 01000 - Pořízení zásob - kuchyně; celkem 3 281,18 Kč
111 01000 - Pořízení zásob - kuchyně; celkem 17 150,74 Kč
46 810,00 Kč46 810,00 Kč3.5.20193.5.201920.5.2019
Severočeské vodovody a kanalizace, a.s.vodné - 05/2019 nemocnice celkem 140 000,00 Kč
140 000,00 Kč140 000,00 Kč3.5.20193.5.201916.5.2019
Dialab spol. s r.o.PZT132 01000 - léky; celkem 790,00 Kč
132 01000 - léky; celkem 0,08 Kč
503 00000 220 - spotřeba jiných nesklad. dodávek - cenová odchylka; celkem 0,10 Kč
790,10 Kč956,00 Kč3.5.20197.5.201920.5.20193.5.2019
Superdiskont, s.r.o.kancelářská křesla celkem 41 486,06 Kč
41 486,06 Kč41 486,06 Kč3.5.20196.5.201914.5.2019
Chireón a.s.PZT132 01000 - léky; celkem 2 458,00 Kč
2 458,00 Kč2 974,18 Kč3.5.20197.5.201920.5.20193.5.2019
TechnotonTonery111 02000 - Pořízení zásob - sklad MTZ; celkem 17 703,00 Kč
17 703,00 Kč17 703,00 Kč3.5.20197.5.20193.6.2019
Daniel PilnajHutní materiál511 01001 799 - opravy a údržba stavební, malování; celkem 27 876,00 Kč
27 876,00 Kč27 876,00 Kč3.5.20193.5.20193.6.2019
Jiří Sovadina-S.B.CH.instal.instalatérský materiál111 02000 - Pořízení zásob - sklad MTZ; celkem 4 746,00 Kč
4 746,00 Kč4 746,00 Kč3.5.20196.5.201925.6.2019
CGB - Consult,s.r.o.Daňové poradenství a kontrola účetnictví provedená Ing. Charvátem , 04/2019549 01010 810 - právní a poradenská činnost; celkem 10 890,00 Kč
10 890,00 Kč10 890,00 Kč3.5.20196.5.20193.6.2019
Česká pošta, s.p.Poštovné II. dekáda 04/2019518 01020 901 - poštovné; celkem 3 402,00 Kč
3 402,00 Kč3 402,00 Kč3.5.201916.5.20193.7.2019
Knoblochová Olga, JUDr.Právní služby 04/2019549 01010 100 - právní a poradenská činnost; celkem 54 037,00 Kč
54 037,00 Kč54 037,00 Kč6.5.20196.5.201914.5.2019
Star Line - pobyty pro děti, z.s.LT - zam. Natalia Karous412 02004 - FKSP - čerpání dětské a příměstské tábory; celkem 4 850,00 Kč
4 850,00 Kč4 850,00 Kč6.5.20196.5.201914.5.2019
Eldorádo z.s.LT - zam. Šimkovičová Terézia412 02004 - FKSP - čerpání dětské a příměstské tábory; celkem 8 560,00 Kč
8 560,00 Kč8 560,00 Kč6.5.20196.5.201914.5.2019
Ing. František ZáveskýPoradenská a konzultační činnost 04/2019549 01010 710 - právní a poradenská činnost; celkem 34 790,00 Kč
34 790,00 Kč34 790,00 Kč6.5.20196.5.201920.5.2019
Citus, s.r.o.STAPRO import - potraviny111 01000 - Pořízení zásob - kuchyně; celkem 27 266,96 Kč
503 00000 740 - spotřeba jiných nesklad. dodávek - cenová odchylka; celkem 0,04 Kč
27 267,00 Kč27 267,00 Kč6.5.20196.5.201921.5.2019
GASTROPLUS LOUNY s.r.o.STAPRO import - potraviny111 01000 - Pořízení zásob - kuchyně; celkem 2 365,55 Kč
503 00000 740 - spotřeba jiných nesklad. dodávek - cenová odchylka; celkem 0,45 Kč
2 366,00 Kč2 366,00 Kč6.5.20196.5.201921.5.2019
GASTROPLUS LOUNY s.r.o.STAPRO import - potraviny111 01000 - Pořízení zásob - kuchyně; celkem 8 895,25 Kč
503 00000 740 - spotřeba jiných nesklad. dodávek - cenová odchylka; celkem -0,25 Kč
8 895,00 Kč8 895,00 Kč6.5.20196.5.201921.5.2019
ALIMPEX-LOUNY, S.R.OSTAPRO import - potraviny111 01000 - Pořízení zásob - kuchyně; celkem 13 125,83 Kč
503 00000 740 - spotřeba jiných nesklad. dodávek - cenová odchylka; celkem 0,17 Kč
13 126,00 Kč13 126,00 Kč6.5.20196.5.201920.5.2019
Václav ZoubekSTAPRO import - potraviny111 01000 - Pořízení zásob - kuchyně; celkem 3 762,18 Kč
503 00000 740 - spotřeba jiných nesklad. dodávek - cenová odchylka; celkem -0,18 Kč
3 762,00 Kč3 762,00 Kč6.5.20196.5.201921.5.2019
Roman HelclSTAPRO import - potraviny111 01000 - Pořízení zásob - kuchyně; celkem 8 066,38 Kč
503 00000 740 - spotřeba jiných nesklad. dodávek - cenová odchylka; celkem 0,62 Kč
8 067,00 Kč8 067,00 Kč6.5.20196.5.201914.5.2019
Roman HelclSTAPRO import - potraviny111 01000 - Pořízení zásob - kuchyně; celkem 8 230,90 Kč
503 00000 740 - spotřeba jiných nesklad. dodávek - cenová odchylka; celkem 0,10 Kč
8 231,00 Kč8 231,00 Kč6.5.20196.5.201920.5.2019
Vzdělávání IN s.r.o.Předplatné odbor. časopisu ,,Léčba ran" celkem 240,00 Kč
240,00 Kč240,00 Kč6.5.20196.5.201920.5.2019
magistraliterpharma Vičanová s.r.o.Léky132 01000 - léky; celkem 1 086,01 Kč
132 01000 - léky; celkem -0,01 Kč
1 086,01 Kč1 194,60 Kč6.5.20197.5.201920.5.20196.5.2019
Alza.cz a.s.váha osobní, alkoholtester111 02000 - Pořízení zásob - sklad MTZ; celkem 1 743,00 Kč
1 743,00 Kč1 743,00 Kč6.5.201916.5.201917.5.2019
Natur comfort NP s.r.o.zdravotní polohovací křeslo111 02000 - Pořízení zásob - sklad MTZ; celkem 17 998,00 Kč
17 998,00 Kč17 998,00 Kč6.5.20199.5.201920.5.2019
Česká pošta, s.p.Poštovní datová zpráva k datové schránce518 01020 901 - poštovné; celkem 38,33 Kč
38,33 Kč38,33 Kč6.5.20199.5.201920.5.2019
DEGA CZ, s.r.o.Pravidelná kontrola v kalibraci plynových detektorů518 10012 782 - ostatní nevýrobní služby - revize a kontroly,STK; celkem 12 204,06 Kč
12 204,06 Kč12 204,06 Kč6.5.20199.5.201927.5.2019
Pewa, s.r.o.STAPRO import - potraviny111 01000 - Pořízení zásob - kuchyně; celkem 18 757,75 Kč
503 00000 740 - spotřeba jiných nesklad. dodávek - cenová odchylka; celkem 0,25 Kč
18 758,00 Kč18 758,00 Kč6.5.20196.5.201921.5.2019
Pewa, s.r.o.STAPRO import - potraviny111 01000 - Pořízení zásob - kuchyně; celkem 149,50 Kč
503 00000 740 - spotřeba jiných nesklad. dodávek - cenová odchylka; celkem 0,50 Kč
150,00 Kč150,00 Kč6.5.20196.5.201921.5.2019
Pehak v.o.s.STAPRO import - potraviny649 02000 740 - ostatní výnosy z činnosti; celkem -1 703,15 Kč
503 00000 740 - spotřeba jiných nesklad. dodávek - cenová odchylka; celkem 0,29 Kč
111 01000 - Pořízení zásob - kuchyně; celkem 11 320,86 Kč
111 01000 - Pořízení zásob - kuchyně; celkem 5 556,03 Kč
111 01000 - Pořízení zásob - kuchyně; celkem 6 533,51 Kč
111 01000 - Pořízení zásob - kuchyně; celkem 16 242,83 Kč
111 01000 - Pořízení zásob - kuchyně; celkem 3 649,64 Kč
503 00000 740 - spotřeba jiných nesklad. dodávek - cenová odchylka; celkem -0,01 Kč
41 600,00 Kč41 600,00 Kč6.5.20196.5.201920.5.2019
ANAG, spol. s r. o.odborná publikace - GDPR v personalistice, Veřejné zakázky501 10000 100 - knihy, učební pomůcky a časopisy,CD směrnice; celkem 371,00 Kč
371,00 Kč371,00 Kč6.5.20199.5.201920.5.2019
Alliance Healthcare s.r.o.Léky132 01000 - léky; celkem 148,68 Kč
132 01000 - léky; celkem 0,01 Kč
148,68 Kč163,55 Kč6.5.20197.5.20196.6.20196.5.2019
Alliance Healthcare s.r.o.Léky132 01000 - léky; celkem 32 380,05 Kč
132 01000 - léky; celkem -0,01 Kč
32 380,05 Kč35 618,05 Kč6.5.20197.5.20196.6.20196.5.2019
Alliance Healthcare s.r.o.Léky132 01000 - léky; celkem 34 270,39 Kč
34 270,39 Kč37 697,43 Kč6.5.20197.5.20196.6.20196.5.2019
Bidfood Czech Republic s.r.o.STAPRO import - potraviny111 01000 - Pořízení zásob - kuchyně; celkem 1 375,40 Kč
1 375,40 Kč1 375,40 Kč6.5.20196.5.20193.6.2019
PhoenixLéky132 01000 - léky; celkem 4 966,10 Kč
132 01000 - léky; celkem -0,01 Kč
4 966,10 Kč5 462,71 Kč6.5.201910.5.20194.7.20197.5.2019
EP ENERGY TRADING, a.s.záloha na el. energii 05/2019 - V Sídlišti 144314 01000 - poskytnuté zálohy - energie; celkem 165,29 Kč
165,29 Kč200,00 Kč7.5.20197.5.201914.5.201915.5.2019
EP ENERGY TRADING, a.s.záloha na el. energii 05/2019 - V Sídlišti 156314 01000 - poskytnuté zálohy - energie; celkem 165,29 Kč
165,29 Kč200,00 Kč7.5.20197.5.201914.5.201915.5.2019
EP ENERGY TRADING, a.s.záloha na el. energii 05/2019 - V Sídlišti 157314 01000 - poskytnuté zálohy - energie; celkem 165,29 Kč
165,29 Kč200,00 Kč7.5.20197.5.201914.5.201915.5.2019
EP ENERGY TRADING, a.s.záloha na el. energii 05/2019 - V Sídlišti 158314 01000 - poskytnuté zálohy - energie; celkem 165,29 Kč
165,29 Kč200,00 Kč7.5.20197.5.201914.5.201915.5.2019
EP ENERGY TRADING, a.s.záloha na el. energii 05/2019 - V Sídlišti 159314 01000 - poskytnuté zálohy - energie; celkem 165,29 Kč
165,29 Kč200,00 Kč7.5.20197.5.201914.5.201915.5.2019
EP ENERGY TRADING, a.s.záloha na el. energii 05/2019 - V Sídlišti 176314 01000 - poskytnuté zálohy - energie; celkem 165,29 Kč
165,29 Kč200,00 Kč7.5.20197.5.201914.5.201915.5.2019
EP ENERGY TRADING, a.s.záloha na el. energii 05/2019 - V Sídlišti 200314 01000 - poskytnuté zálohy - energie; celkem 165,29 Kč
165,29 Kč200,00 Kč7.5.20197.5.201914.5.201915.5.2019
EP ENERGY TRADING, a.s.záloha na el. energii 05/2019 - V Sídlišti 201314 01000 - poskytnuté zálohy - energie; celkem 165,29 Kč
165,29 Kč200,00 Kč7.5.20197.5.201914.5.201915.5.2019
EP ENERGY TRADING, a.s.záloha na el. energii 05/2019 - V Sídlišti 259314 01000 - poskytnuté zálohy - energie; celkem 165,29 Kč
165,29 Kč200,00 Kč7.5.20197.5.201914.5.201915.5.2019
EP ENERGY TRADING, a.s.záloha na el. energii 05/2019 - V Sídlišti 261314 01000 - poskytnuté zálohy - energie; celkem 165,29 Kč
165,29 Kč200,00 Kč7.5.20197.5.201914.5.201915.5.2019
EP ENERGY TRADING, a.s.záloha na el. energii 05/2019 - V Sídlišti 262314 01000 - poskytnuté zálohy - energie; celkem 4 049,59 Kč
4 049,59 Kč4 900,00 Kč7.5.20197.5.201914.5.201915.5.2019
EP ENERGY TRADING, a.s.záloha na el. energii 05/2019 - V Sídlišti 262314 01000 - poskytnuté zálohy - energie; celkem 495,87 Kč
495,87 Kč600,00 Kč7.5.20197.5.201914.5.201915.5.2019
EP ENERGY TRADING, a.s.záloha na el. energii 05/2019 - V Sídlišti 262314 01000 - poskytnuté zálohy - energie; celkem 165,29 Kč
165,29 Kč200,00 Kč7.5.20197.5.201914.5.201915.5.2019
EP ENERGY TRADING, a.s.záloha na el. energii 05/2019 - V Sídlišti 262314 01000 - poskytnuté zálohy - energie; celkem 247,93 Kč
247,93 Kč300,00 Kč7.5.20197.5.201914.5.201915.5.2019
EP ENERGY TRADING, a.s.záloha na el. energii 05/2019 - V Sídlišti 262314 01000 - poskytnuté zálohy - energie; celkem 165,29 Kč
165,29 Kč200,00 Kč7.5.20197.5.201914.5.201915.5.2019
Mgr. Jitka Suchápřístup na web pro aktivizaci - Myslivcová K.501 10000 312 - knihy, učební pomůcky a časopisy,CD směrnice; celkem 550,00 Kč
550,00 Kč550,00 Kč7.5.20197.5.201920.5.2019
Pharmos, a.s.Léky132 01000 - léky; celkem 2 822,60 Kč
132 01000 - léky; celkem -0,05 Kč
503 00000 220 - spotřeba jiných nesklad. dodávek - cenová odchylka; celkem 0,14 Kč
2 822,74 Kč3 105,00 Kč7.5.20197.5.201920.5.20197.5.2019
Advokátní kancelář JUDr. Jan OpletalPrávní služby 04/2019549 01010 100 - právní a poradenská činnost; celkem 18 337,50 Kč
18 337,50 Kč18 337,50 Kč7.5.20197.5.201920.5.2019
Dentamed (ČR), spol. s r.o.Léky132 01000 - léky; celkem 1 641,82 Kč
1 641,82 Kč1 806,00 Kč7.5.20199.5.201920.5.20197.5.2019
GASTROPLUS LOUNY s.r.o.STAPRO import - potraviny111 01000 - Pořízení zásob - kuchyně; celkem 28 845,00 Kč
28 845,00 Kč28 845,00 Kč7.5.20197.5.201927.5.2019
Perfect Distribution a.s.Dezinfekce132 01000 - léky; celkem 9 789,00 Kč
132 01000 - léky; celkem -0,19 Kč
9 789,00 Kč11 844,69 Kč7.5.201910.5.201920.5.20197.5.2019
Severočeské vodovody a kanalizace, a.s.Vyúčtování vodné - 04/2019 - nemocnice314 08000 - poskytnuté zálohy - voda; celkem -39 130,43 Kč
502 02000 999 - spotřeba vody; celkem 45 622,39 Kč
503 00000 901 - spotřeba jiných nesklad. dodávek - cenová odchylka; celkem -0,75 Kč
6 491,21 Kč7 465,00 Kč7.5.201913.5.201927.5.20197.5.2019
Všeobecná fakultní nemocniceSpecializační vzdělávání , praktická část, Ošetřovatelská péče v psychiatrii 13.5. -17.5. 2019 Špringlová Petra549 03000 442 - školení a sjezdové poplatky; celkem 2 250,00 Kč
2 250,00 Kč2 250,00 Kč7.5.201910.5.201917.5.2019
VKUS-BUSTAN s.r.o.papír kancelářský111 02000 - Pořízení zásob - sklad MTZ; celkem 11 580,00 Kč
11 580,00 Kč11 580,00 Kč7.5.20199.5.20196.6.2019
PhoenixLéky132 01000 - léky; celkem 34 977,57 Kč
132 01000 - léky; celkem 1 054,70 Kč
132 01000 - léky; celkem 338,94 Kč
132 01000 - léky; celkem -0,06 Kč
36 371,21 Kč40 098,36 Kč7.5.20199.5.20196.6.20199.5.2019
Santé - zdravotní obuv, s.r.o.zdravotní obuv111 02000 - Pořízení zásob - sklad MTZ; celkem 7 305,00 Kč
7 305,00 Kč7 305,00 Kč7.5.20199.5.20196.6.2019
Alliance Healthcare s.r.o.Léky132 01000 - léky; celkem 2 673,23 Kč
2 673,23 Kč2 940,55 Kč7.5.201910.5.20196.6.20197.5.2019
PhoenixLéky132 01000 - léky; celkem 73 941,87 Kč
132 01000 - léky; celkem 10 778,35 Kč
132 01000 - léky; celkem 1 402,31 Kč
132 01000 - léky; celkem 0,71 Kč
86 122,53 Kč95 427,96 Kč7.5.201910.5.20196.6.20197.5.2019
EP ENERGY TRADING, a.s.vyúčtování el. energie 04/2019314 01000 - poskytnuté zálohy - energie; celkem -216 528,92 Kč
502 01000 999 - spotřeba elektrické energie; celkem 227 437,66 Kč
503 00000 901 - spotřeba jiných nesklad. dodávek - cenová odchylka; celkem 0,42 Kč
10 909,16 Kč13 200,00 Kč7.5.201914.5.20196.6.201930.4.2019
Severočeské vodovody a kanalizace, a.s.vodné - 06/2019 nemocnice celkem 45 000,00 Kč
45 000,00 Kč45 000,00 Kč7.5.20195.6.201917.6.2019
PhoenixLéky132 01000 - léky; celkem 1 128,18 Kč
1 128,18 Kč1 241,00 Kč7.5.201910.5.201915.7.20192.5.2019
PhoenixLéky132 01000 - léky; celkem 2 459,57 Kč
2 459,57 Kč2 705,53 Kč7.5.201910.5.20195.8.20196.5.2019
PhoenixLéky132 01000 - léky; celkem 1 169,36 Kč
1 169,36 Kč1 286,30 Kč7.5.201910.5.20195.8.20197.5.2019
MR Dental-Praktik s.r.o.OPG snímek panoramatický501 14750 203 - stomatologický materiál; celkem 275,00 Kč
275,00 Kč275,00 Kč8.5.201913.5.201930.5.2019
Česká pošta, s.p.Poštovné III. dekáda 04/2019518 01020 901 - poštovné; celkem 3 688,00 Kč
3 688,00 Kč3 688,00 Kč8.5.201916.5.20194.7.2019
SIHERA s.r.o.sprchový kout celkem 7 048,00 Kč
7 048,00 Kč7 048,00 Kč9.5.201910.5.201920.5.2019
MAREK Industrial a.s.píst k polohovacímu křeslu celkem 6 828,00 Kč
6 828,00 Kč6 828,00 Kč9.5.201910.5.201920.5.2019
NESS CZECH S. R. O.Poplatek za uveřejnění formulářů518 10010 901 - ostatní nevýrobní služby; celkem 269,10 Kč
269,10 Kč269,10 Kč9.5.20199.5.201921.5.2019
Pewa, s.r.o.STAPRO import - potraviny111 01000 - Pořízení zásob - kuchyně; celkem 12 700,50 Kč
503 00000 740 - spotřeba jiných nesklad. dodávek - cenová odchylka; celkem 0,50 Kč
12 701,00 Kč12 701,00 Kč9.5.20199.5.201927.5.2019
Roman HelclSTAPRO import - potraviny111 01000 - Pořízení zásob - kuchyně; celkem 11 322,05 Kč
503 00000 740 - spotřeba jiných nesklad. dodávek - cenová odchylka; celkem 0,95 Kč
11 323,00 Kč11 323,00 Kč9.5.20199.5.201920.5.2019
Květiny SINCO s.r.o.květiny k osázení501 14730 799 - osivo, krmivo, stelivo, sadba; celkem 42 282,00 Kč
42 282,00 Kč42 282,00 Kč9.5.201910.5.201920.5.2019
STAPRO s. r. o.Servisní služby dle smlouvy 04/2019518 09020 740 - údržba softwaru,upgrade,webhosting; celkem 11 450,56 Kč
11 450,56 Kč11 450,56 Kč9.5.20199.5.201921.5.2019
GASTROPLUS LOUNY s.r.o.STAPRO import - potraviny111 01000 - Pořízení zásob - kuchyně; celkem 1 651,98 Kč
503 00000 740 - spotřeba jiných nesklad. dodávek - cenová odchylka; celkem 0,02 Kč
1 652,00 Kč1 652,00 Kč9.5.20199.5.201930.5.2019
VitaHarmony, s.r.o.Léky132 01000 - léky; celkem 1 239,83 Kč
132 01000 - léky; celkem -0,01 Kč
503 00000 220 - spotřeba jiných nesklad. dodávek - cenová odchylka; celkem 0,17 Kč
1 240,00 Kč1 426,00 Kč9.5.201914.5.201930.5.20199.5.2019
Filip Latislavsamolepky na auto - LOGO111 02000 - Pořízení zásob - sklad MTZ; celkem 532,00 Kč
532,00 Kč532,00 Kč9.5.201914.5.201911.6.2019
Filip Latislavletáky111 02000 - Pořízení zásob - sklad MTZ; celkem 1 815,00 Kč
1 815,00 Kč1 815,00 Kč9.5.201914.5.201911.6.2019
Démos trade, a.s.kolečka s plotničkou111 02000 - Pořízení zásob - sklad MTZ; celkem 366,00 Kč
366,00 Kč366,00 Kč9.5.201914.5.201911.6.2019
Pražská plynárenská, a.s.Vyúčtování plynu - 04/2019- byty502 03000 659 - spotřeba plynu; celkem 43 852,56 Kč
314 05000 - poskytnuté zálohy - plyn; celkem -23 471,07 Kč
503 00000 901 - spotřeba jiných nesklad. dodávek - cenová odchylka; celkem 0,40 Kč
20 381,89 Kč24 662,00 Kč9.5.201915.5.201911.6.201930.4.2019
Pražská plynárenská, a.s.Vyúčtování plynu - 04/2019- nemocnice502 03000 999 - spotřeba plynu; celkem 527 013,00 Kč
314 05000 - poskytnuté zálohy - plyn; celkem -395 702,48 Kč
503 00000 901 - spotřeba jiných nesklad. dodávek - cenová odchylka; celkem 0,27 Kč
131 310,79 Kč158 886,00 Kč9.5.201915.5.201911.6.201930.4.2019
Démos trade, a.s.závěs nábytkový111 02000 - Pořízení zásob - sklad MTZ; celkem 1 132,00 Kč
1 132,00 Kč1 132,00 Kč9.5.201913.5.201911.6.2019
Démos trade, a.s.krytky, vruty, závěsy, šrouby, nohy nábytkové, kování, lišty, koncovky, úchyty, lepidlo111 02000 - Pořízení zásob - sklad MTZ; celkem 35 140,00 Kč
35 140,00 Kč35 140,00 Kč9.5.201913.5.201911.6.2019
Démos trade, a.s.dřezy nerezové, hrany lepící, desky, nohy nábytkové111 02000 - Pořízení zásob - sklad MTZ; celkem 88 789,00 Kč
88 789,00 Kč88 789,00 Kč9.5.201913.5.201911.6.2019
PhDr. Helena STRNADLOVÁČást poplatku za Pětiletý výcvik ve skupinová psychoterapii SUR s arteterapeutickým zaměřením , - Hurdová Petra549 03000 312 - školení a sjezdové poplatky; celkem 12 500,00 Kč
12 500,00 Kč12 500,00 Kč10.5.201927.5.201930.5.2019
METAL TRADE COMAX, a.s.plechy pozink111 02000 - Pořízení zásob - sklad MTZ; celkem 6 084,00 Kč
6 084,00 Kč6 084,00 Kč10.5.201910.5.201914.5.2019
LUKSÍK-PROMEX s.r.o.obuv OOPP, polomasky , rukavice111 02000 - Pořízení zásob - sklad MTZ; celkem 5 352,00 Kč
5 352,00 Kč5 352,00 Kč10.5.201910.5.201921.5.2019
MK, s.r.o.Oprava sociálního zázemí511 01001 799 - opravy a údržba stavební, malování; celkem 4 724,00 Kč
4 724,00 Kč4 724,00 Kč10.5.201913.5.201930.5.2019
Jan Vyskočilvystoupení skupiny Czech It518 10040 777 - služby pro pacienty; celkem 7 500,00 Kč
7 500,00 Kč7 500,00 Kč10.5.201913.5.201921.5.2019
Citus, s.r.o.STAPRO import - potraviny111 01000 - Pořízení zásob - kuchyně; celkem 4 575,85 Kč
503 00000 740 - spotřeba jiných nesklad. dodávek - cenová odchylka; celkem 0,15 Kč
4 576,00 Kč4 576,00 Kč10.5.201910.5.201930.5.2019
GASTROPLUS LOUNY s.r.o.STAPRO import - potraviny111 01000 - Pořízení zásob - kuchyně; celkem 1 100,55 Kč
503 00000 740 - spotřeba jiných nesklad. dodávek - cenová odchylka; celkem 0,45 Kč
1 101,00 Kč1 101,00 Kč10.5.201910.5.201930.5.2019
Zobrazeno 1 501-1 600 z 20 535 záznamů.