2024 | 10 | 09 | 08 | 07 | 06 | 05 | 04 | 03 | 02 | 01 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
31 | 65 | 63 | 86 | 72 | 72 | 94 | 83 | 78 | 77 |
2023 | 12 | 11 | 10 | 09 | 08 | 07 | 06 | 05 | 04 | 03 | 02 | 01 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
84 | 73 | 85 | 58 | 69 | 69 | 79 | 85 | 78 | 106 | 69 | 91 |
2022 | 12 | 11 | 10 | 09 | 08 | 07 | 06 | 05 | 04 | 03 | 02 | 01 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
91 | 85 | 67 | 95 | 81 | 67 | 79 | 79 | 71 | 86 | 76 | 84 |
2021 | 12 | 11 | 10 | 09 | 08 | 07 | 06 | 05 | 04 | 03 | 02 | 01 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
75 | 93 | 90 | 70 | 71 | 70 | 69 | 76 | 80 | 90 | 88 | 98 |
2020 | 12 | 11 | 10 | 09 | 08 | 07 | 06 | 05 | 04 | 03 | 02 | 01 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
94 | 110 | 84 | 95 | 74 | 105 | 103 | 104 | 96 | 99 | 82 | 82 |
2019 | 12 | 11 | 10 | 09 | 08 | 07 | 06 | 05 | 04 | 03 | 02 | 01 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
98 | 101 | 102 | 102 | 89 | 94 | 91 | 106 | 79 | 86 | 81 | 94 |
2018 | 12 | 11 | 10 |
---|---|---|---|
56 | 10 | 3 |
2015 | 02 |
---|---|
1 |
Rozhodným údajem pro zařazení faktury do měsíce a roku je Datum plnění.
Není-li údaj vyplněn, faktury nejsou do statistiky zahrnuty.
Dodavatel | Účel platby | Položky | Částka bez DPH | Částka s DPH | Datum vystavení | Datum přijetí | Datum úhrady | Datum plnění |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Městské lesy Hradec Králové a.s. | Ubytování v Kempu Stříbrný rybník 1.7.-26.8.2023 - 1.platba | 412 02003 - FKSP - čerpání rekreace; celkem 120 960,00 Kč | 120 960,00 Kč | 120 960,00 Kč | 6.2.2023 | 6.2.2023 | 10.5.2023 | |
Mgr. Tomáš Ryšánek | LT - zam. Špringlová Petra | 412 02004 - FKSP - čerpání dětské a příměstské tábory; celkem 10 600,00 Kč | 10 600,00 Kč | 10 600,00 Kč | 9.3.2023 | 15.3.2023 | 10.5.2023 | |
Junák - český skaut, středisko Štětí, z. s. | LT - zam. Lipšová Kateřina | 412 02004 - FKSP - čerpání dětské a příměstské tábory; celkem 5 000,00 Kč | 5 000,00 Kč | 5 000,00 Kč | 25.4.2023 | 27.4.2023 | 10.5.2023 | |
Mgr. Petr Paták, DiS. | LT - zam. Hampejsová Eliška | 412 02004 - FKSP - čerpání dětské a příměstské tábory; celkem 7 200,00 Kč | 7 200,00 Kč | 7 200,00 Kč | 29.4.2023 | 5.5.2023 | 24.5.2023 | |
Marina Lipno, družstvo | Rekreační pobyt v resortu Marina Lipno 1.7.-26.8.2023 | 412 02003 - FKSP - čerpání rekreace; celkem 173 715,00 Kč | 173 715,00 Kč | 173 715,00 Kč | 5.5.2023 | 9.5.2023 | 18.5.2023 | |
Jiří Voleman, soukromá autobusová | Přeprava osob 29. 4. - 5.5. 2023 na trase H. Beřkovice - Tatranská lomnice, hotel Sasanka a zpět včetně výletů | 412 02001 - FKSP - čerpání kultura a tělovýchova; celkem 85 000,00 Kč | 85 000,00 Kč | 85 000,00 Kč | 10.5.2023 | 11.5.2023 | 22.5.2023 | |
Tělocvičná jednota Sokol Mšené lázně | LT - zam. Karous Natalie | 412 02004 - FKSP - čerpání dětské a příměstské tábory; celkem 3 500,00 Kč | 3 500,00 Kč | 3 500,00 Kč | 9.5.2023 | 15.5.2023 | 31.5.2023 | |
Phoenix | Léky | 132 01000 - léky; celkem 812,76 Kč 132 01000 - léky; celkem 0,02 Kč | 812,76 Kč | 894,04 Kč | 7.2.2023 | 9.2.2023 | 10.5.2023 | 3.2.2023 |
Phoenix | Léky | 132 01000 - léky; celkem 992,20 Kč | 992,20 Kč | 1 091,42 Kč | 15.2.2023 | 17.2.2023 | 16.5.2023 | 15.2.2023 |
Phoenix | Léky | 132 01000 - léky; celkem 2 793,45 Kč | 2 793,45 Kč | 3 072,80 Kč | 15.2.2023 | 17.2.2023 | 16.5.2023 | 16.2.2023 |
Phoenix | Léky | 132 01000 - léky; celkem 2 499,38 Kč | 2 499,38 Kč | 2 749,32 Kč | 22.2.2023 | 24.2.2023 | 22.5.2023 | 23.2.2023 |
Phoenix | Léky | 132 01000 - léky; celkem 747,92 Kč | 747,92 Kč | 822,71 Kč | 22.2.2023 | 24.2.2023 | 22.5.2023 | 22.2.2023 |
Phoenix | Léky | 132 01000 - léky; celkem 1 064,84 Kč | 1 064,84 Kč | 1 171,32 Kč | 28.2.2023 | 28.2.2023 | 10.5.2023 | 28.2.2023 |
Phoenix | Léky | 132 01000 - léky; celkem 1 346,70 Kč | 1 346,70 Kč | 1 481,37 Kč | 7.3.2023 | 9.3.2023 | 25.5.2023 | 8.3.2023 |
CHRISTEYNS s.r.o. | Prací prostředky | 111 02000 - Pořízení zásob - sklad MTZ; celkem 34 517,14 Kč | 34 517,14 Kč | 34 517,14 Kč | 24.4.2023 | 24.4.2023 | 22.5.2023 | |
Mevatec, s.r.o. | vana záchytná | 111 02000 - Pořízení zásob - sklad MTZ; celkem 4 241,66 Kč | 4 241,66 Kč | 4 241,66 Kč | 27.4.2023 | 27.4.2023 | 24.5.2023 | |
Lubomír Drda | Bezpečnostní karty | 518 10020 901 - ostatní služby materiální povahy,betonová směs; celkem 8 131,20 Kč | 8 131,20 Kč | 8 131,20 Kč | 25.4.2023 | 27.4.2023 | 24.5.2023 | |
Všeobecná fakultní nemocnice | agregované výkony 7-12/2022 | 389 00000 - dohadné účty pasivní; celkem 2 491,85 Kč | 2 491,85 Kč | 2 491,85 Kč | 26.4.2023 | 27.4.2023 | 9.5.2023 | |
Psychiatrická nemocnice Bohnic | Zajištění klinickofarmaceutické péče 4/2023 | 518 10010 212 - ostatní nevýrobní služby; celkem 11 000,00 Kč | 11 000,00 Kč | 11 000,00 Kč | 27.4.2023 | 27.4.2023 | 15.5.2023 | |
STAVMAT Mazourek, s. r. o. | ZK553 - stavební materiál | 511 01001 799 - opravy a údržba stavební, malování; celkem 10 048,01 Kč | 10 048,01 Kč | 10 048,01 Kč | 27.4.2023 | 28.4.2023 | 10.5.2023 | |
Psychiatrická nemocnice | Stáž 2.5.-31.5.2023 MUDr. Marika Černická | 549 03000 491 - školení a sjezdové poplatky; celkem 10 000,00 Kč | 10 000,00 Kč | 10 000,00 Kč | 27.4.2023 | 28.4.2023 | 9.5.2023 | |
Tělocvičná jednota Sokol Mšené lázně | LT - zam. Nejmanová Lucie | 412 02004 - FKSP - čerpání dětské a příměstské tábory; celkem 7 300,00 Kč | 7 300,00 Kč | 7 300,00 Kč | 20.3.2023 | 17.5.2023 | 22.5.2023 | |
ConSol, s.r.o. | Servis kamerového systému dle servisní smlouvy 1/2023 | 518 10013 799 - ostatní nevýrobní služby - údržba kamerového systému; celkem 13 050,00 Kč | 15 790,50 Kč | 13 050,00 Kč | 6.4.2023 | 6.4.2023 | 3.5.2023 | 6.4.2023 |
ConSol, s.r.o. | Servis kamerového systému dle servisní smlouvy 2/2023 | 518 10013 799 - ostatní nevýrobní služby - údržba kamerového systému; celkem 13 050,00 Kč | 15 790,50 Kč | 13 050,00 Kč | 6.4.2023 | 6.4.2023 | 3.5.2023 | 6.4.2023 |
ConSol, s.r.o. | Servis kamerového systému dle servisní smlouvy 3/2023 | 518 10013 799 - ostatní nevýrobní služby - údržba kamerového systému; celkem 13 050,00 Kč | 15 790,50 Kč | 13 050,00 Kč | 6.4.2023 | 6.4.2023 | 3.5.2023 | 6.4.2023 |
Petr Mrázek | Demontáž a montáž plastového okna včetně zednických prací/650 | 511 01001 650 - opravy a údržba stavební, malování; celkem 20 045,00 Kč | 23 051,75 Kč | 20 045,00 Kč | 12.4.2023 | 14.4.2023 | 10.5.2023 | 12.4.2023 |
Jiří Maťák | Oprava poškozeného potrubí na budově J/782 | 511 01001 782 - opravy a údržba stavební, malování; celkem 6 750,00 Kč | 8 167,50 Kč | 6 750,00 Kč | 17.4.2023 | 19.4.2023 | 16.5.2023 | 17.4.2023 |
Jiří Novotný | ZK 553 - Výměna rozvodů kanalizačního a vodovodního potrubí v budově C | 511 01001 799 - opravy a údržba stavební, malování; celkem 1 258 539,16 Kč | 1 522 832,39 Kč | 1 258 539,16 Kč | 18.4.2023 | 24.4.2023 | 2.5.2023 | 18.4.2023 |
Phoenix | Léky | 132 01000 - léky; celkem 3 333,51 Kč 132 01000 - léky; celkem 0,04 Kč | 3 333,51 Kč | 3 666,86 Kč | 7.3.2023 | 9.3.2023 | 25.5.2023 | 8.3.2023 |
Profi DDD s.r.o. | dezinsekce-stravovací provoz | 518 10010 740 - ostatní nevýrobní služby; celkem 2 722,50 Kč | 2 722,50 Kč | 2 722,50 Kč | 27.3.2023 | 27.3.2023 | 16.5.2023 | |
Martin Sovadina | instalatérský materiál | 111 02000 - Pořízení zásob - sklad MTZ; celkem 6 812,45 Kč 111 02000 - Pořízení zásob - sklad MTZ; celkem 1 070,32 Kč 111 02000 - Pořízení zásob - sklad MTZ; celkem 2 307,24 Kč 111 02000 - Pořízení zásob - sklad MTZ; celkem 2 868,10 Kč 111 02000 - Pořízení zásob - sklad MTZ; celkem 508,77 Kč 503 00000 750 - spotřeba jiných nesklad. dodávek - cenová odchylka; celkem 0,12 Kč | 13 567,00 Kč | 13 567,00 Kč | 31.3.2023 | 31.3.2023 | 10.5.2023 | |
Alliance Healthcare s.r.o. | Léky | 132 01000 - léky; celkem 11 852,51 Kč | 11 852,51 Kč | 13 037,76 Kč | 31.3.2023 | 3.4.2023 | 2.5.2023 | 3.4.2023 |
Bachsystems, s.r.o. | Provozní podpora systému WISPI za 1.čtvrtletí roku 2023 | 518 09020 901 - údržba softwaru,upgrade,webhosting; celkem 5 808,00 Kč | 5 808,00 Kč | 5 808,00 Kč | 3.4.2023 | 4.4.2023 | 2.5.2023 | |
Pharmos, a.s. | Léky | 132 01000 - léky; celkem 2 511,40 Kč 132 01000 - léky; celkem 0,01 Kč | 2 511,40 Kč | 2 762,54 Kč | 3.4.2023 | 4.4.2023 | 2.5.2023 | 3.4.2023 |
Phoenix | Léky | 132 01000 - léky; celkem 42 187,52 Kč 132 01000 - léky; celkem 1 208,28 Kč 132 01000 - léky; celkem 483,36 Kč 132 01000 - léky; celkem 0,01 Kč | 43 879,16 Kč | 48 380,66 Kč | 4.4.2023 | 5.4.2023 | 3.5.2023 | 5.4.2023 |
BioVendor - Laboratorní medicína a.s. | Creatinine, Diluent, Alpha Amylase | 501 04020 520 - laboratorní materiál; celkem 22 994,21 Kč | 22 994,21 Kč | 22 994,21 Kč | 26.4.2023 | 28.4.2023 | 10.5.2023 | |
BioVendor - Laboratorní medicína a.s. | Amphetamines | 501 04020 520 - laboratorní materiál; celkem 12 450,17 Kč | 12 450,17 Kč | 12 450,17 Kč | 26.4.2023 | 28.4.2023 | 10.5.2023 | |
Ivana Koudelková | práce dle smlouvy 04/2023 | 549 01010 901 - právní a poradenská činnost; celkem 15 000,00 Kč | 15 000,00 Kč | 15 000,00 Kč | 28.4.2023 | 28.4.2023 | 10.5.2023 | |
CZ-Hamico s.r.o. | STAPRO import - potraviny | 111 01000 - Pořízení zásob - kuchyně; celkem 20 818,68 Kč 111 01000 - Pořízení zásob - kuchyně; celkem 65 235,71 Kč 503 00000 740 - spotřeba jiných nesklad. dodávek - cenová odchylka; celkem -0,39 Kč | 86 054,00 Kč | 86 054,00 Kč | 28.4.2023 | 28.4.2023 | 24.5.2023 | |
CZ-Hamico s.r.o. | STAPRO import - potraviny | 111 01000 - Pořízení zásob - kuchyně; celkem 1 704,30 Kč 503 00000 740 - spotřeba jiných nesklad. dodávek - cenová odchylka; celkem -0,30 Kč | 1 704,00 Kč | 1 704,00 Kč | 28.4.2023 | 28.4.2023 | 24.5.2023 | |
GASTROPLUS LOUNY s.r.o. | STAPRO import - potraviny | 111 01000 - Pořízení zásob - kuchyně; celkem 2 652,48 Kč 503 00000 740 - spotřeba jiných nesklad. dodávek - cenová odchylka; celkem -0,48 Kč | 2 652,00 Kč | 2 652,00 Kč | 26.4.2023 | 26.4.2023 | 16.5.2023 | |
Zemědělská Cítov, a.s. | STAPRO import - potraviny | 111 01000 - Pořízení zásob - kuchyně; celkem 4 955,58 Kč | 4 955,58 Kč | 4 955,58 Kč | 28.4.2023 | 28.4.2023 | 10.5.2023 | |
MSM, spol. s r.o. | PZT | 132 01000 - léky; celkem 14 768,97 Kč 132 01000 - léky; celkem 0,01 Kč 503 00000 220 - spotřeba jiných nesklad. dodávek - cenová odchylka; celkem -0,32 Kč | 14 768,65 Kč | 16 984,00 Kč | 25.4.2023 | 28.4.2023 | 24.5.2023 | 25.4.2023 |
Phoenix | Léky | 132 01000 - léky; celkem 17 668,47 Kč 132 01000 - léky; celkem 3 628,52 Kč 132 01000 - léky; celkem 0,03 Kč | 21 296,99 Kč | 23 608,12 Kč | 26.4.2023 | 28.4.2023 | 24.5.2023 | 27.4.2023 |
Phoenix | Léky | 132 01000 - léky; celkem 28 653,83 Kč | 28 653,83 Kč | 31 519,21 Kč | 26.4.2023 | 28.4.2023 | 24.5.2023 | 27.4.2023 |
CINEMART | Půjčovné filmů BJ 2023 | 518 10101 777 - služby pro pacienty - Beřkovické jaro, podzim; celkem 726,00 Kč | 726,00 Kč | 726,00 Kč | 10.5.2023 | 11.5.2023 | 22.5.2023 | |
STATECH s.r.o. | Pronájem Ommelift 2900 EBD hybrid 10104V- Level-up | 518 03030 799 - nájemné - movité věci; celkem 40 873,80 Kč | 40 873,80 Kč | 40 873,80 Kč | 10.5.2023 | 10.5.2023 | 22.5.2023 | |
Petr Buzrla | Výsadba stromů a frézování pařezů v PNHoB 2023 | 518 10010 799 - ostatní nevýrobní služby; celkem 163 966,00 Kč 518 10010 799 - ostatní nevýrobní služby; 648 04000 799 - RF dary; 414 02003 - RF - čerpání prostředků z darů; celkem 148 564,00 Kč | 312 530,00 Kč | 312 530,00 Kč | 2.5.2023 | 10.5.2023 | 16.5.2023 | |
Miloslav Hejduk | servisní prohlídka 27 strojů a zařízení v zámečnické a truhlářské dílně | 518 10012 771 - ostatní nevýrobní služby - revize a kontroly,STK; celkem 33 750,00 Kč | 40 837,50 Kč | 33 750,00 Kč | 25.4.2023 | 28.4.2023 | 24.5.2023 | 25.4.2023 |
Výtahy Vaněrka , s.r.o. | Servis výtahů 4/2023 | 518 10012 999 - ostatní nevýrobní služby - revize a kontroly,STK; celkem 2 700,00 Kč | 3 267,00 Kč | 2 700,00 Kč | 28.4.2023 | 28.4.2023 | 24.5.2023 | 28.4.2023 |
Technicom Technology s.r.o. | Výměna ústředny EPS na budově F | 511 03001 799 - ostatní údržba a opravy; celkem 99 778,00 Kč | 120 731,38 Kč | 99 778,00 Kč | 26.4.2023 | 28.4.2023 | 10.5.2023 | 26.4.2023 |
ConSol, s.r.o. | Oprava, dodávka a instalace optického kabelu včetně příslušenství k zafoukání sítě v PNHoB - II. etapa | 511 01001 799 - opravy a údržba stavební, malování; celkem 639 726,00 Kč | 774 068,46 Kč | 639 726,00 Kč | 26.4.2023 | 30.4.2023 | 10.5.2023 | 26.4.2023 |
Medstav s.r.o. | Stavební práce v areálu nemocnice 4/2023 | 511 01001 413 - opravy a údržba stavební, malování; celkem 11 660,00 Kč 511 01001 799 - opravy a údržba stavební, malování; celkem 78 440,00 Kč 511 01001 799 - opravy a údržba stavební, malování; celkem 311 600,00 Kč | 486 057,00 Kč | 401 700,00 Kč | 30.4.2023 | 30.4.2023 | 24.5.2023 | 30.4.2023 |
Vzdělávání IN s.r.o. | předplatné časopisu Léčba ran 2/23-1/24 | celkem 280,00 Kč | 280,00 Kč | 280,00 Kč | 24.4.2023 | 24.4.2023 | 3.5.2023 | |
Severočeské vodovody a kanalizace, a.s. | vodné - 5/2023 nemocnice | celkem 140 000,00 Kč celkem 45 000,00 Kč | 185 000,00 Kč | 185 000,00 Kč | 1.5.2023 | 1.5.2023 | 16.5.2023 | |
Pharmos, a.s. | Léky | 132 01000 - léky; celkem 5 535,10 Kč 132 01000 - léky; celkem 0,08 Kč | 5 535,10 Kč | 6 088,61 Kč | 4.4.2023 | 5.4.2023 | 3.5.2023 | 4.4.2023 |
MALKOL CZO, spol. s r.o. | PZT | 132 01000 - léky; celkem 12 074,40 Kč | 12 074,40 Kč | 13 885,56 Kč | 5.4.2023 | 11.4.2023 | 3.5.2023 | 5.4.2023 |
CZ-Hamico s.r.o. | STAPRO import - potraviny | 111 01000 - Pořízení zásob - kuchyně; celkem 14 370,40 Kč 503 00000 740 - spotřeba jiných nesklad. dodávek - cenová odchylka; celkem -0,40 Kč | 14 370,00 Kč | 14 370,00 Kč | 6.4.2023 | 6.4.2023 | 3.5.2023 | |
CZ-Hamico s.r.o. | STAPRO import - potraviny | 111 01000 - Pořízení zásob - kuchyně; celkem 68 606,87 Kč 503 00000 740 - spotřeba jiných nesklad. dodávek - cenová odchylka; celkem 0,13 Kč | 68 607,00 Kč | 68 607,00 Kč | 6.4.2023 | 6.4.2023 | 3.5.2023 | |
Zemědělská Cítov, a.s. | STAPRO import - potraviny | 111 01000 - Pořízení zásob - kuchyně; celkem 4 955,58 Kč | 4 955,58 Kč | 4 955,58 Kč | 6.4.2023 | 6.4.2023 | 3.5.2023 | |
2P SERVIS s.r.o. | Oděvy OOPP | 111 02000 - Pořízení zásob - sklad MTZ; celkem 38 237,00 Kč | 38 237,00 Kč | 38 237,00 Kč | 4.4.2023 | 12.4.2023 | 3.5.2023 | |
Pharmos, a.s. | Léky | 132 01000 - léky; celkem 491,60 Kč 132 01000 - léky; celkem 0,04 Kč | 491,60 Kč | 540,76 Kč | 12.4.2023 | 12.4.2023 | 10.5.2023 | 12.4.2023 |
Pharmos, a.s. | Léky | 132 01000 - léky; celkem 4 499,40 Kč 132 01000 - léky; celkem 0,05 Kč | 4 499,40 Kč | 4 949,34 Kč | 12.4.2023 | 12.4.2023 | 10.5.2023 | 12.4.2023 |
JIZERSKÉ PEKÁRNY spol. s r.o. | STAPRO import - potraviny | 111 01000 - Pořízení zásob - kuchyně; celkem 23 028,75 Kč | 23 028,75 Kč | 23 028,75 Kč | 6.4.2023 | 6.4.2023 | 3.5.2023 | |
MSM, spol. s r.o. | PZT | 132 01000 - léky; celkem 5 449,92 Kč 132 01000 - léky; celkem 180,00 Kč 132 01000 - léky; celkem -0,01 Kč 503 00000 220 - spotřeba jiných nesklad. dodávek - cenová odchylka; celkem -0,21 Kč | 5 629,71 Kč | 6 485,00 Kč | 25.4.2023 | 28.4.2023 | 24.5.2023 | 25.4.2023 |
Perfect Distribution a.s. | Dezinfekce | 132 01000 - léky; celkem 42 318,90 Kč 132 01000 - léky; celkem 0,27 Kč | 42 318,90 Kč | 51 205,87 Kč | 26.4.2023 | 28.4.2023 | 10.5.2023 | 26.4.2023 |
Petr Buzrla | Výsadba stromů a frézování pařezů v PNHoB 2023 | 518 10010 799 - ostatní nevýrobní služby; celkem 163 966,00 Kč 518 10010 799 - ostatní nevýrobní služby; 648 04000 799 - RF dary; 414 02003 - RF - čerpání prostředků z darů; celkem 148 564,00 Kč | 312 530,00 Kč | 312 530,00 Kč | 2.5.2023 | 10.5.2023 | 16.5.2023 | |
CELIMED s.r.o. | Síťový zdroj | 111 02000 - Pořízení zásob - sklad MTZ; celkem 352,11 Kč | 352,11 Kč | 352,11 Kč | 9.5.2023 | 11.5.2023 | 22.5.2023 | |
NSB s.r.o. | Pronájem pracovního nářadí | 518 03030 799 - nájemné - movité věci; celkem 4 356,00 Kč | 4 356,00 Kč | 4 356,00 Kč | 30.4.2023 | 10.5.2023 | 24.5.2023 | |
STAP Račice s.r.o. | Oprava pístu valníku | 511 02001 721 - oprava a údržba vozového parku; celkem 7 894,04 Kč | 7 894,04 Kč | 7 894,04 Kč | 10.5.2023 | 11.5.2023 | 22.5.2023 | |
CZ Pharma s.r.o. | Léky | 132 01000 - léky; celkem 4 650,00 Kč | 4 650,00 Kč | 5 115,00 Kč | 10.5.2023 | 11.5.2023 | 22.5.2023 | 10.5.2023 |
Zen systems s.r.o. | zdroj záložní UPS | 111 02000 - Pořízení zásob - sklad MTZ; celkem 35 890,00 Kč | 35 890,00 Kč | 35 890,00 Kč | 5.5.2023 | 10.5.2023 | 25.5.2023 | |
Alza.cz a.s. | čtečka čárových kódů, přenosné telefony | 111 02000 - Pořízení zásob - sklad MTZ; celkem 3 711,00 Kč | 3 711,00 Kč | 3 711,00 Kč | 9.5.2023 | 11.5.2023 | 22.5.2023 | |
Severočeské vodovody a kanalizace, a.s. | vodné -5/2023 byty 144/176 + 261 | celkem 30 430,00 Kč celkem 4 980,00 Kč | 35 410,00 Kč | 35 410,00 Kč | 1.5.2023 | 1.5.2023 | 16.5.2023 | |
Severočeské vodovody a kanalizace, a.s. | vodné - 5/2023 byty 262 + 259 | celkem 13 330,00 Kč celkem 8 130,00 Kč | 21 460,00 Kč | 21 460,00 Kč | 1.5.2023 | 1.5.2023 | 16.5.2023 | |
Veolia Komodity ČR, s.r.o. | záloha na energie - 5/2023 nemocnice | celkem 502 430,00 Kč | 502 430,00 Kč | 502 430,00 Kč | 5.5.2023 | 5.5.2023 | 16.5.2023 | |
STUDIO H+H s.r.o. | dálkové ovladače brány a vrat | celkem 11 166,00 Kč | 11 166,00 Kč | 11 166,00 Kč | 5.5.2023 | 9.5.2023 | 16.5.2023 | |
OKAY s.r.o. | Kuchyňská linka | celkem 11 098,00 Kč | 11 098,00 Kč | 11 098,00 Kč | 4.5.2023 | 9.5.2023 | 16.5.2023 | |
Česká pošta, s.p. | předplatné - Florence | celkem 450,00 Kč | 450,00 Kč | 450,00 Kč | 9.5.2023 | 11.5.2023 | 22.5.2023 | |
BEPR s.r.o. | aktualizace datových základen výpisu povinností | celkem 2 500,00 Kč | 2 500,00 Kč | 2 500,00 Kč | 8.5.2023 | 12.5.2023 | 16.5.2023 | |
DOPLA PAP a.s. | kelímky jednorázové - stravovací provoz | celkem 6 233,44 Kč | 6 233,44 Kč | 6 233,44 Kč | 17.5.2023 | 18.5.2023 | 22.5.2023 | |
Bidfood Czech Republic s.r.o. | STAPRO import - potraviny | 111 01000 - Pořízení zásob - kuchyně; celkem 19 306,20 Kč | 19 306,20 Kč | 19 306,20 Kč | 12.4.2023 | 12.4.2023 | 3.5.2023 | |
STAPRO s. r. o. | Servisní služby FONS Akord - DIET 03/2023 | 518 09020 740 - údržba softwaru,upgrade,webhosting; celkem 2 520,83 Kč | 2 520,83 Kč | 2 520,83 Kč | 11.4.2023 | 11.4.2023 | 10.5.2023 | |
STAPRO s. r. o. | Servisní služby dle smlouvy 03/2023 - FONS Openlims | 518 09020 520 - údržba softwaru,upgrade,webhosting; celkem 7 218,28 Kč | 7 218,28 Kč | 7 218,28 Kč | 11.4.2023 | 11.4.2023 | 10.5.2023 | |
Zen systems s.r.o. | switch PC, zdroje napájení | 111 02000 - Pořízení zásob - sklad MTZ; celkem 27 942,60 Kč | 27 942,60 Kč | 27 942,60 Kč | 6.4.2023 | 11.4.2023 | 3.5.2023 | |
VYROUBAL TEXTILES s.r.o. | perlan role | 111 02000 - Pořízení zásob - sklad MTZ; celkem 47 969,24 Kč | 47 969,24 Kč | 47 969,24 Kč | 3.4.2023 | 13.4.2023 | 25.5.2023 | |
Pharmos, a.s. | Léky | 132 01000 - léky; celkem 27 418,00 Kč 132 01000 - léky; celkem 0,45 Kč | 27 418,00 Kč | 30 159,80 Kč | 28.4.2023 | 28.4.2023 | 24.5.2023 | 28.4.2023 |
DERMIA | PZT | 132 01000 - léky; celkem 1 728,00 Kč | 1 728,00 Kč | 1 987,20 Kč | 26.4.2023 | 28.4.2023 | 10.5.2023 | 26.4.2023 |
HASAP Gastro Consulting, s.r.o. | Revize stravovacího provozu 4/2023 | 518 10012 740 - ostatní nevýrobní služby - revize a kontroly,STK; celkem 4 130,22 Kč | 4 130,22 Kč | 4 130,22 Kč | 28.4.2023 | 28.4.2023 | 24.5.2023 | |
Finanční úřad v Roudnici nad Labem | Daň z nemovitých věcí 1/2 rok 2023 | 532 00000 901 - daň z nemovitostí; celkem 13 360,00 Kč | 13 360,00 Kč | 13 360,00 Kč | 28.4.2023 | 28.4.2023 | 23.5.2023 | |
Česká pošta, s.p. | Poštovné II. dekáda 4/2023 | 518 01020 901 - poštovné; celkem 3 000,00 Kč | 3 000,00 Kč | 3 000,00 Kč | 25.4.2023 | 28.4.2023 | 9.5.2023 | |
PhDr. Jiří Broža | supervize Specializovaná péče 1 - Návykové nemoci 28. 4. 2023 | 549 03000 901 - školení a sjezdové poplatky; celkem 6 000,00 Kč | 6 000,00 Kč | 6 000,00 Kč | 28.4.2023 | 2.5.2023 | 10.5.2023 | |
Zen systems s.r.o. | Údržba a servis serverů a sítě 04/2023 | 518 09020 901 - údržba softwaru,upgrade,webhosting; celkem 36 300,00 Kč | 36 300,00 Kč | 36 300,00 Kč | 30.4.2023 | 1.5.2023 | 24.5.2023 | |
LOBB & VERI GROUP, s.r.o. | STAPRO import - potraviny | 111 01000 - Pořízení zásob - kuchyně; celkem 9 889,03 Kč 111 01000 - Pořízení zásob - kuchyně; celkem 7 698,68 Kč 111 01000 - Pořízení zásob - kuchyně; celkem 2 026,88 Kč 111 01000 - Pořízení zásob - kuchyně; celkem 10 639,09 Kč 111 01000 - Pořízení zásob - kuchyně; celkem 11 900,53 Kč | 42 154,21 Kč | 42 154,21 Kč | 27.4.2023 | 11.5.2023 | 16.5.2023 | |
LOBB & VERI GROUP, s.r.o. | STAPRO import - potraviny | 111 01000 - Pořízení zásob - kuchyně; celkem 11 799,00 Kč 111 01000 - Pořízení zásob - kuchyně; celkem 6 054,75 Kč 111 01000 - Pořízení zásob - kuchyně; celkem 5 589,00 Kč 111 01000 - Pořízení zásob - kuchyně; celkem 10 091,25 Kč | 33 534,00 Kč | 33 534,00 Kč | 27.4.2023 | 11.5.2023 | 16.5.2023 | |
KNĚPEK, s.r.o. | STAPRO import - potraviny | 111 01000 - Pořízení zásob - kuchyně; celkem 6 144,90 Kč 111 01000 - Pořízení zásob - kuchyně; celkem 5 096,92 Kč 111 01000 - Pořízení zásob - kuchyně; celkem 9 957,71 Kč 111 01000 - Pořízení zásob - kuchyně; celkem 6 040,33 Kč 111 01000 - Pořízení zásob - kuchyně; celkem 7 912,58 Kč 111 01000 - Pořízení zásob - kuchyně; celkem 29 845,48 Kč 111 01000 - Pořízení zásob - kuchyně; celkem 8 535,21 Kč 111 01000 - Pořízení zásob - kuchyně; celkem 8 293,53 Kč 503 00000 740 - spotřeba jiných nesklad. dodávek - cenová odchylka; celkem -0,05 Kč | 81 826,61 Kč | 81 826,61 Kč | 11.5.2023 | 11.5.2023 | 22.5.2023 | |
ASTUR-KA, s.r.o. | STAPRO import - potraviny | 111 01000 - Pořízení zásob - kuchyně; celkem 26 360,53 Kč 111 01000 - Pořízení zásob - kuchyně; celkem 13 124,26 Kč 111 01000 - Pořízení zásob - kuchyně; celkem 19 533,79 Kč 111 01000 - Pořízení zásob - kuchyně; celkem 13 618,02 Kč 111 01000 - Pořízení zásob - kuchyně; celkem 18 909,34 Kč 111 01000 - Pořízení zásob - kuchyně; celkem 26 475,19 Kč 111 01000 - Pořízení zásob - kuchyně; celkem 22 843,90 Kč 111 01000 - Pořízení zásob - kuchyně; celkem 12 568,77 Kč | 153 433,80 Kč | 153 433,80 Kč | 11.5.2023 | 11.5.2023 | 24.5.2023 | |
Zemědělská Cítov, a.s. | STAPRO import - potraviny | 111 01000 - Pořízení zásob - kuchyně; celkem 4 955,58 Kč | 4 955,58 Kč | 4 955,58 Kč | 11.5.2023 | 11.5.2023 | 25.5.2023 | |
České Radiokomunikace a.s. | pevná linka, internet 4/2023 | 518 01011 999 - telefonní poplatky - pevná linka; celkem 2 435,33 Kč 518 01030 799 - výkony spojů - internet; celkem 16 940,00 Kč celkem 0,00 Kč | 19 375,33 Kč | 19 375,33 Kč | 5.5.2023 | 11.5.2023 | 22.5.2023 | |
Merck Sharp & Dohme s.r.o. | Léky | 132 01000 - léky; celkem 340,40 Kč 132 01000 - léky; celkem 0,40 Kč | 340,40 Kč | 374,44 Kč | 7.5.2023 | 10.5.2023 | 25.5.2023 | 4.5.2023 |