Psychiatrická nemocnice Horní Beřkovice


Celkem faktur

21150

Stav doplněnosti faktur po měsících

2024 10 09 08 07 06 05 04 03 02 01
31 65 63 86 72 72 94 83 78 77
2023 12 11 10 09 08 07 06 05 04 03 02 01
84 73 85 58 69 69 79 85 78 106 69 91
2022 12 11 10 09 08 07 06 05 04 03 02 01
91 85 67 95 81 67 79 79 71 86 76 84
2021 12 11 10 09 08 07 06 05 04 03 02 01
75 93 90 70 71 70 69 76 80 90 88 98
2020 12 11 10 09 08 07 06 05 04 03 02 01
94 110 84 95 74 105 103 104 96 99 82 82
2019 12 11 10 09 08 07 06 05 04 03 02 01
98 101 102 102 89 94 91 106 79 86 81 94
2018 12 11 10
56 10 3
2015 02
1

Rozhodným údajem pro zařazení faktury do měsíce a roku je Datum plnění.
Není-li údaj vyplněn, faktury nejsou do statistiky zahrnuty.


Analytické účty

to
Rychlá volba: Rok 2018, Rok 2019

Zobrazeno 15 901-16 000 z 21 150 záznamů.
DodavatelÚčel platbyPoložkyČástka bez DPHČástka s DPHDatum vystaveníDatum přijetíDatum úhradyDatum plnění
Městské lesy Hradec Králové a.s.Ubytování v Kempu Stříbrný rybník 1.7.-26.8.2023 - 1.platba412 02003 - FKSP - čerpání rekreace; celkem 120 960,00 Kč
120 960,00 Kč120 960,00 Kč6.2.20236.2.202310.5.2023
Mgr. Tomáš RyšánekLT - zam. Špringlová Petra412 02004 - FKSP - čerpání dětské a příměstské tábory; celkem 10 600,00 Kč
10 600,00 Kč10 600,00 Kč9.3.202315.3.202310.5.2023
Junák - český skaut, středisko Štětí, z. s.LT - zam. Lipšová Kateřina412 02004 - FKSP - čerpání dětské a příměstské tábory; celkem 5 000,00 Kč
5 000,00 Kč5 000,00 Kč25.4.202327.4.202310.5.2023
Mgr. Petr Paták, DiS.LT - zam. Hampejsová Eliška412 02004 - FKSP - čerpání dětské a příměstské tábory; celkem 7 200,00 Kč
7 200,00 Kč7 200,00 Kč29.4.20235.5.202324.5.2023
Marina Lipno, družstvoRekreační pobyt v resortu Marina Lipno 1.7.-26.8.2023412 02003 - FKSP - čerpání rekreace; celkem 173 715,00 Kč
173 715,00 Kč173 715,00 Kč5.5.20239.5.202318.5.2023
Jiří Voleman, soukromá autobusováPřeprava osob 29. 4. - 5.5. 2023 na trase H. Beřkovice - Tatranská lomnice, hotel Sasanka a zpět včetně výletů412 02001 - FKSP - čerpání kultura a tělovýchova; celkem 85 000,00 Kč
85 000,00 Kč85 000,00 Kč10.5.202311.5.202322.5.2023
Tělocvičná jednota Sokol Mšené lázněLT - zam. Karous Natalie412 02004 - FKSP - čerpání dětské a příměstské tábory; celkem 3 500,00 Kč
3 500,00 Kč3 500,00 Kč9.5.202315.5.202331.5.2023
PhoenixLéky132 01000 - léky; celkem 812,76 Kč
132 01000 - léky; celkem 0,02 Kč
812,76 Kč894,04 Kč7.2.20239.2.202310.5.20233.2.2023
PhoenixLéky132 01000 - léky; celkem 992,20 Kč
992,20 Kč1 091,42 Kč15.2.202317.2.202316.5.202315.2.2023
PhoenixLéky132 01000 - léky; celkem 2 793,45 Kč
2 793,45 Kč3 072,80 Kč15.2.202317.2.202316.5.202316.2.2023
PhoenixLéky132 01000 - léky; celkem 2 499,38 Kč
2 499,38 Kč2 749,32 Kč22.2.202324.2.202322.5.202323.2.2023
PhoenixLéky132 01000 - léky; celkem 747,92 Kč
747,92 Kč822,71 Kč22.2.202324.2.202322.5.202322.2.2023
PhoenixLéky132 01000 - léky; celkem 1 064,84 Kč
1 064,84 Kč1 171,32 Kč28.2.202328.2.202310.5.202328.2.2023
PhoenixLéky132 01000 - léky; celkem 1 346,70 Kč
1 346,70 Kč1 481,37 Kč7.3.20239.3.202325.5.20238.3.2023
CHRISTEYNS s.r.o.Prací prostředky111 02000 - Pořízení zásob - sklad MTZ; celkem 34 517,14 Kč
34 517,14 Kč34 517,14 Kč24.4.202324.4.202322.5.2023
Mevatec, s.r.o.vana záchytná111 02000 - Pořízení zásob - sklad MTZ; celkem 4 241,66 Kč
4 241,66 Kč4 241,66 Kč27.4.202327.4.202324.5.2023
Lubomír DrdaBezpečnostní karty518 10020 901 - ostatní služby materiální povahy,betonová směs; celkem 8 131,20 Kč
8 131,20 Kč8 131,20 Kč25.4.202327.4.202324.5.2023
Všeobecná fakultní nemocniceagregované výkony 7-12/2022389 00000 - dohadné účty pasivní; celkem 2 491,85 Kč
2 491,85 Kč2 491,85 Kč26.4.202327.4.20239.5.2023
Psychiatrická nemocnice BohnicZajištění klinickofarmaceutické péče 4/2023518 10010 212 - ostatní nevýrobní služby; celkem 11 000,00 Kč
11 000,00 Kč11 000,00 Kč27.4.202327.4.202315.5.2023
STAVMAT Mazourek, s. r. o.ZK553 - stavební materiál511 01001 799 - opravy a údržba stavební, malování; celkem 10 048,01 Kč
10 048,01 Kč10 048,01 Kč27.4.202328.4.202310.5.2023
Psychiatrická nemocniceStáž 2.5.-31.5.2023 MUDr. Marika Černická549 03000 491 - školení a sjezdové poplatky; celkem 10 000,00 Kč
10 000,00 Kč10 000,00 Kč27.4.202328.4.20239.5.2023
Tělocvičná jednota Sokol Mšené lázněLT - zam. Nejmanová Lucie412 02004 - FKSP - čerpání dětské a příměstské tábory; celkem 7 300,00 Kč
7 300,00 Kč7 300,00 Kč20.3.202317.5.202322.5.2023
ConSol, s.r.o.Servis kamerového systému dle servisní smlouvy 1/2023518 10013 799 - ostatní nevýrobní služby - údržba kamerového systému; celkem 13 050,00 Kč
15 790,50 Kč13 050,00 Kč6.4.20236.4.20233.5.20236.4.2023
ConSol, s.r.o.Servis kamerového systému dle servisní smlouvy 2/2023518 10013 799 - ostatní nevýrobní služby - údržba kamerového systému; celkem 13 050,00 Kč
15 790,50 Kč13 050,00 Kč6.4.20236.4.20233.5.20236.4.2023
ConSol, s.r.o.Servis kamerového systému dle servisní smlouvy 3/2023518 10013 799 - ostatní nevýrobní služby - údržba kamerového systému; celkem 13 050,00 Kč
15 790,50 Kč13 050,00 Kč6.4.20236.4.20233.5.20236.4.2023
Petr MrázekDemontáž a montáž plastového okna včetně zednických prací/650511 01001 650 - opravy a údržba stavební, malování; celkem 20 045,00 Kč
23 051,75 Kč20 045,00 Kč12.4.202314.4.202310.5.202312.4.2023
Jiří MaťákOprava poškozeného potrubí na budově J/782511 01001 782 - opravy a údržba stavební, malování; celkem 6 750,00 Kč
8 167,50 Kč6 750,00 Kč17.4.202319.4.202316.5.202317.4.2023
Jiří NovotnýZK 553 - Výměna rozvodů kanalizačního a vodovodního potrubí v budově C511 01001 799 - opravy a údržba stavební, malování; celkem 1 258 539,16 Kč
1 522 832,39 Kč1 258 539,16 Kč18.4.202324.4.20232.5.202318.4.2023
PhoenixLéky132 01000 - léky; celkem 3 333,51 Kč
132 01000 - léky; celkem 0,04 Kč
3 333,51 Kč3 666,86 Kč7.3.20239.3.202325.5.20238.3.2023
Profi DDD s.r.o.dezinsekce-stravovací provoz518 10010 740 - ostatní nevýrobní služby; celkem 2 722,50 Kč
2 722,50 Kč2 722,50 Kč27.3.202327.3.202316.5.2023
Martin Sovadinainstalatérský materiál111 02000 - Pořízení zásob - sklad MTZ; celkem 6 812,45 Kč
111 02000 - Pořízení zásob - sklad MTZ; celkem 1 070,32 Kč
111 02000 - Pořízení zásob - sklad MTZ; celkem 2 307,24 Kč
111 02000 - Pořízení zásob - sklad MTZ; celkem 2 868,10 Kč
111 02000 - Pořízení zásob - sklad MTZ; celkem 508,77 Kč
503 00000 750 - spotřeba jiných nesklad. dodávek - cenová odchylka; celkem 0,12 Kč
13 567,00 Kč13 567,00 Kč31.3.202331.3.202310.5.2023
Alliance Healthcare s.r.o.Léky132 01000 - léky; celkem 11 852,51 Kč
11 852,51 Kč13 037,76 Kč31.3.20233.4.20232.5.20233.4.2023
Bachsystems, s.r.o.Provozní podpora systému WISPI za 1.čtvrtletí roku 2023518 09020 901 - údržba softwaru,upgrade,webhosting; celkem 5 808,00 Kč
5 808,00 Kč5 808,00 Kč3.4.20234.4.20232.5.2023
Pharmos, a.s.Léky132 01000 - léky; celkem 2 511,40 Kč
132 01000 - léky; celkem 0,01 Kč
2 511,40 Kč2 762,54 Kč3.4.20234.4.20232.5.20233.4.2023
PhoenixLéky132 01000 - léky; celkem 42 187,52 Kč
132 01000 - léky; celkem 1 208,28 Kč
132 01000 - léky; celkem 483,36 Kč
132 01000 - léky; celkem 0,01 Kč
43 879,16 Kč48 380,66 Kč4.4.20235.4.20233.5.20235.4.2023
BioVendor - Laboratorní medicína a.s.Creatinine, Diluent, Alpha Amylase501 04020 520 - laboratorní materiál; celkem 22 994,21 Kč
22 994,21 Kč22 994,21 Kč26.4.202328.4.202310.5.2023
BioVendor - Laboratorní medicína a.s.Amphetamines501 04020 520 - laboratorní materiál; celkem 12 450,17 Kč
12 450,17 Kč12 450,17 Kč26.4.202328.4.202310.5.2023
Ivana Koudelkovápráce dle smlouvy 04/2023549 01010 901 - právní a poradenská činnost; celkem 15 000,00 Kč
15 000,00 Kč15 000,00 Kč28.4.202328.4.202310.5.2023
CZ-Hamico s.r.o.STAPRO import - potraviny111 01000 - Pořízení zásob - kuchyně; celkem 20 818,68 Kč
111 01000 - Pořízení zásob - kuchyně; celkem 65 235,71 Kč
503 00000 740 - spotřeba jiných nesklad. dodávek - cenová odchylka; celkem -0,39 Kč
86 054,00 Kč86 054,00 Kč28.4.202328.4.202324.5.2023
CZ-Hamico s.r.o.STAPRO import - potraviny111 01000 - Pořízení zásob - kuchyně; celkem 1 704,30 Kč
503 00000 740 - spotřeba jiných nesklad. dodávek - cenová odchylka; celkem -0,30 Kč
1 704,00 Kč1 704,00 Kč28.4.202328.4.202324.5.2023
GASTROPLUS LOUNY s.r.o.STAPRO import - potraviny111 01000 - Pořízení zásob - kuchyně; celkem 2 652,48 Kč
503 00000 740 - spotřeba jiných nesklad. dodávek - cenová odchylka; celkem -0,48 Kč
2 652,00 Kč2 652,00 Kč26.4.202326.4.202316.5.2023
Zemědělská Cítov, a.s.STAPRO import - potraviny111 01000 - Pořízení zásob - kuchyně; celkem 4 955,58 Kč
4 955,58 Kč4 955,58 Kč28.4.202328.4.202310.5.2023
MSM, spol. s r.o.PZT132 01000 - léky; celkem 14 768,97 Kč
132 01000 - léky; celkem 0,01 Kč
503 00000 220 - spotřeba jiných nesklad. dodávek - cenová odchylka; celkem -0,32 Kč
14 768,65 Kč16 984,00 Kč25.4.202328.4.202324.5.202325.4.2023
PhoenixLéky132 01000 - léky; celkem 17 668,47 Kč
132 01000 - léky; celkem 3 628,52 Kč
132 01000 - léky; celkem 0,03 Kč
21 296,99 Kč23 608,12 Kč26.4.202328.4.202324.5.202327.4.2023
PhoenixLéky132 01000 - léky; celkem 28 653,83 Kč
28 653,83 Kč31 519,21 Kč26.4.202328.4.202324.5.202327.4.2023
CINEMARTPůjčovné filmů BJ 2023518 10101 777 - služby pro pacienty - Beřkovické jaro, podzim; celkem 726,00 Kč
726,00 Kč726,00 Kč10.5.202311.5.202322.5.2023
STATECH s.r.o.Pronájem Ommelift 2900 EBD hybrid 10104V- Level-up518 03030 799 - nájemné - movité věci; celkem 40 873,80 Kč
40 873,80 Kč40 873,80 Kč10.5.202310.5.202322.5.2023
Petr BuzrlaVýsadba stromů a frézování pařezů v PNHoB 2023518 10010 799 - ostatní nevýrobní služby; celkem 163 966,00 Kč
518 10010 799 - ostatní nevýrobní služby; 648 04000 799 - RF dary; 414 02003 - RF - čerpání prostředků z darů; celkem 148 564,00 Kč
312 530,00 Kč312 530,00 Kč2.5.202310.5.202316.5.2023
Miloslav Hejdukservisní prohlídka 27 strojů a zařízení v zámečnické a truhlářské dílně518 10012 771 - ostatní nevýrobní služby - revize a kontroly,STK; celkem 33 750,00 Kč
40 837,50 Kč33 750,00 Kč25.4.202328.4.202324.5.202325.4.2023
Výtahy Vaněrka , s.r.o.Servis výtahů 4/2023518 10012 999 - ostatní nevýrobní služby - revize a kontroly,STK; celkem 2 700,00 Kč
3 267,00 Kč2 700,00 Kč28.4.202328.4.202324.5.202328.4.2023
Technicom Technology s.r.o.Výměna ústředny EPS na budově F511 03001 799 - ostatní údržba a opravy; celkem 99 778,00 Kč
120 731,38 Kč99 778,00 Kč26.4.202328.4.202310.5.202326.4.2023
ConSol, s.r.o.Oprava, dodávka a instalace optického kabelu včetně příslušenství k zafoukání sítě v PNHoB - II. etapa511 01001 799 - opravy a údržba stavební, malování; celkem 639 726,00 Kč
774 068,46 Kč639 726,00 Kč26.4.202330.4.202310.5.202326.4.2023
Medstav s.r.o.Stavební práce v areálu nemocnice 4/2023511 01001 413 - opravy a údržba stavební, malování; celkem 11 660,00 Kč
511 01001 799 - opravy a údržba stavební, malování; celkem 78 440,00 Kč
511 01001 799 - opravy a údržba stavební, malování; celkem 311 600,00 Kč
486 057,00 Kč401 700,00 Kč30.4.202330.4.202324.5.202330.4.2023
Vzdělávání IN s.r.o.předplatné časopisu Léčba ran 2/23-1/24 celkem 280,00 Kč
280,00 Kč280,00 Kč24.4.202324.4.20233.5.2023
Severočeské vodovody a kanalizace, a.s.vodné - 5/2023 nemocnice celkem 140 000,00 Kč
celkem 45 000,00 Kč
185 000,00 Kč185 000,00 Kč1.5.20231.5.202316.5.2023
Pharmos, a.s.Léky132 01000 - léky; celkem 5 535,10 Kč
132 01000 - léky; celkem 0,08 Kč
5 535,10 Kč6 088,61 Kč4.4.20235.4.20233.5.20234.4.2023
MALKOL CZO, spol. s r.o.PZT132 01000 - léky; celkem 12 074,40 Kč
12 074,40 Kč13 885,56 Kč5.4.202311.4.20233.5.20235.4.2023
CZ-Hamico s.r.o.STAPRO import - potraviny111 01000 - Pořízení zásob - kuchyně; celkem 14 370,40 Kč
503 00000 740 - spotřeba jiných nesklad. dodávek - cenová odchylka; celkem -0,40 Kč
14 370,00 Kč14 370,00 Kč6.4.20236.4.20233.5.2023
CZ-Hamico s.r.o.STAPRO import - potraviny111 01000 - Pořízení zásob - kuchyně; celkem 68 606,87 Kč
503 00000 740 - spotřeba jiných nesklad. dodávek - cenová odchylka; celkem 0,13 Kč
68 607,00 Kč68 607,00 Kč6.4.20236.4.20233.5.2023
Zemědělská Cítov, a.s.STAPRO import - potraviny111 01000 - Pořízení zásob - kuchyně; celkem 4 955,58 Kč
4 955,58 Kč4 955,58 Kč6.4.20236.4.20233.5.2023
2P SERVIS s.r.o.Oděvy OOPP111 02000 - Pořízení zásob - sklad MTZ; celkem 38 237,00 Kč
38 237,00 Kč38 237,00 Kč4.4.202312.4.20233.5.2023
Pharmos, a.s.Léky132 01000 - léky; celkem 491,60 Kč
132 01000 - léky; celkem 0,04 Kč
491,60 Kč540,76 Kč12.4.202312.4.202310.5.202312.4.2023
Pharmos, a.s.Léky132 01000 - léky; celkem 4 499,40 Kč
132 01000 - léky; celkem 0,05 Kč
4 499,40 Kč4 949,34 Kč12.4.202312.4.202310.5.202312.4.2023
JIZERSKÉ PEKÁRNY spol. s r.o.STAPRO import - potraviny111 01000 - Pořízení zásob - kuchyně; celkem 23 028,75 Kč
23 028,75 Kč23 028,75 Kč6.4.20236.4.20233.5.2023
MSM, spol. s r.o.PZT132 01000 - léky; celkem 5 449,92 Kč
132 01000 - léky; celkem 180,00 Kč
132 01000 - léky; celkem -0,01 Kč
503 00000 220 - spotřeba jiných nesklad. dodávek - cenová odchylka; celkem -0,21 Kč
5 629,71 Kč6 485,00 Kč25.4.202328.4.202324.5.202325.4.2023
Perfect Distribution a.s.Dezinfekce132 01000 - léky; celkem 42 318,90 Kč
132 01000 - léky; celkem 0,27 Kč
42 318,90 Kč51 205,87 Kč26.4.202328.4.202310.5.202326.4.2023
Petr BuzrlaVýsadba stromů a frézování pařezů v PNHoB 2023518 10010 799 - ostatní nevýrobní služby; celkem 163 966,00 Kč
518 10010 799 - ostatní nevýrobní služby; 648 04000 799 - RF dary; 414 02003 - RF - čerpání prostředků z darů; celkem 148 564,00 Kč
312 530,00 Kč312 530,00 Kč2.5.202310.5.202316.5.2023
CELIMED s.r.o.Síťový zdroj111 02000 - Pořízení zásob - sklad MTZ; celkem 352,11 Kč
352,11 Kč352,11 Kč9.5.202311.5.202322.5.2023
NSB s.r.o.Pronájem pracovního nářadí518 03030 799 - nájemné - movité věci; celkem 4 356,00 Kč
4 356,00 Kč4 356,00 Kč30.4.202310.5.202324.5.2023
STAP Račice s.r.o.Oprava pístu valníku511 02001 721 - oprava a údržba vozového parku; celkem 7 894,04 Kč
7 894,04 Kč7 894,04 Kč10.5.202311.5.202322.5.2023
CZ Pharma s.r.o.Léky132 01000 - léky; celkem 4 650,00 Kč
4 650,00 Kč5 115,00 Kč10.5.202311.5.202322.5.202310.5.2023
Zen systems s.r.o.zdroj záložní UPS111 02000 - Pořízení zásob - sklad MTZ; celkem 35 890,00 Kč
35 890,00 Kč35 890,00 Kč5.5.202310.5.202325.5.2023
Alza.cz a.s.čtečka čárových kódů, přenosné telefony111 02000 - Pořízení zásob - sklad MTZ; celkem 3 711,00 Kč
3 711,00 Kč3 711,00 Kč9.5.202311.5.202322.5.2023
Severočeské vodovody a kanalizace, a.s.vodné -5/2023 byty 144/176 + 261 celkem 30 430,00 Kč
celkem 4 980,00 Kč
35 410,00 Kč35 410,00 Kč1.5.20231.5.202316.5.2023
Severočeské vodovody a kanalizace, a.s.vodné - 5/2023 byty 262 + 259 celkem 13 330,00 Kč
celkem 8 130,00 Kč
21 460,00 Kč21 460,00 Kč1.5.20231.5.202316.5.2023
Veolia Komodity ČR, s.r.o.záloha na energie - 5/2023 nemocnice celkem 502 430,00 Kč
502 430,00 Kč502 430,00 Kč5.5.20235.5.202316.5.2023
STUDIO H+H s.r.o.dálkové ovladače brány a vrat celkem 11 166,00 Kč
11 166,00 Kč11 166,00 Kč5.5.20239.5.202316.5.2023
OKAY s.r.o.Kuchyňská linka celkem 11 098,00 Kč
11 098,00 Kč11 098,00 Kč4.5.20239.5.202316.5.2023
Česká pošta, s.p.předplatné - Florence celkem 450,00 Kč
450,00 Kč450,00 Kč9.5.202311.5.202322.5.2023
BEPR s.r.o.aktualizace datových základen výpisu povinností celkem 2 500,00 Kč
2 500,00 Kč2 500,00 Kč8.5.202312.5.202316.5.2023
DOPLA PAP a.s.kelímky jednorázové - stravovací provoz celkem 6 233,44 Kč
6 233,44 Kč6 233,44 Kč17.5.202318.5.202322.5.2023
Bidfood Czech Republic s.r.o.STAPRO import - potraviny111 01000 - Pořízení zásob - kuchyně; celkem 19 306,20 Kč
19 306,20 Kč19 306,20 Kč12.4.202312.4.20233.5.2023
STAPRO s. r. o.Servisní služby FONS Akord - DIET 03/2023518 09020 740 - údržba softwaru,upgrade,webhosting; celkem 2 520,83 Kč
2 520,83 Kč2 520,83 Kč11.4.202311.4.202310.5.2023
STAPRO s. r. o.Servisní služby dle smlouvy 03/2023 - FONS Openlims518 09020 520 - údržba softwaru,upgrade,webhosting; celkem 7 218,28 Kč
7 218,28 Kč7 218,28 Kč11.4.202311.4.202310.5.2023
Zen systems s.r.o.switch PC, zdroje napájení111 02000 - Pořízení zásob - sklad MTZ; celkem 27 942,60 Kč
27 942,60 Kč27 942,60 Kč6.4.202311.4.20233.5.2023
VYROUBAL TEXTILES s.r.o.perlan role111 02000 - Pořízení zásob - sklad MTZ; celkem 47 969,24 Kč
47 969,24 Kč47 969,24 Kč3.4.202313.4.202325.5.2023
Pharmos, a.s.Léky132 01000 - léky; celkem 27 418,00 Kč
132 01000 - léky; celkem 0,45 Kč
27 418,00 Kč30 159,80 Kč28.4.202328.4.202324.5.202328.4.2023
DERMIAPZT132 01000 - léky; celkem 1 728,00 Kč
1 728,00 Kč1 987,20 Kč26.4.202328.4.202310.5.202326.4.2023
HASAP Gastro Consulting, s.r.o.Revize stravovacího provozu 4/2023518 10012 740 - ostatní nevýrobní služby - revize a kontroly,STK; celkem 4 130,22 Kč
4 130,22 Kč4 130,22 Kč28.4.202328.4.202324.5.2023
Finanční úřad v Roudnici nad LabemDaň z nemovitých věcí 1/2 rok 2023532 00000 901 - daň z nemovitostí; celkem 13 360,00 Kč
13 360,00 Kč13 360,00 Kč28.4.202328.4.202323.5.2023
Česká pošta, s.p.Poštovné II. dekáda 4/2023518 01020 901 - poštovné; celkem 3 000,00 Kč
3 000,00 Kč3 000,00 Kč25.4.202328.4.20239.5.2023
PhDr. Jiří Brožasupervize Specializovaná péče 1 - Návykové nemoci 28. 4. 2023549 03000 901 - školení a sjezdové poplatky; celkem 6 000,00 Kč
6 000,00 Kč6 000,00 Kč28.4.20232.5.202310.5.2023
Zen systems s.r.o.Údržba a servis serverů a sítě 04/2023518 09020 901 - údržba softwaru,upgrade,webhosting; celkem 36 300,00 Kč
36 300,00 Kč36 300,00 Kč30.4.20231.5.202324.5.2023
LOBB & VERI GROUP, s.r.o.STAPRO import - potraviny111 01000 - Pořízení zásob - kuchyně; celkem 9 889,03 Kč
111 01000 - Pořízení zásob - kuchyně; celkem 7 698,68 Kč
111 01000 - Pořízení zásob - kuchyně; celkem 2 026,88 Kč
111 01000 - Pořízení zásob - kuchyně; celkem 10 639,09 Kč
111 01000 - Pořízení zásob - kuchyně; celkem 11 900,53 Kč
42 154,21 Kč42 154,21 Kč27.4.202311.5.202316.5.2023
LOBB & VERI GROUP, s.r.o.STAPRO import - potraviny111 01000 - Pořízení zásob - kuchyně; celkem 11 799,00 Kč
111 01000 - Pořízení zásob - kuchyně; celkem 6 054,75 Kč
111 01000 - Pořízení zásob - kuchyně; celkem 5 589,00 Kč
111 01000 - Pořízení zásob - kuchyně; celkem 10 091,25 Kč
33 534,00 Kč33 534,00 Kč27.4.202311.5.202316.5.2023
KNĚPEK, s.r.o.STAPRO import - potraviny111 01000 - Pořízení zásob - kuchyně; celkem 6 144,90 Kč
111 01000 - Pořízení zásob - kuchyně; celkem 5 096,92 Kč
111 01000 - Pořízení zásob - kuchyně; celkem 9 957,71 Kč
111 01000 - Pořízení zásob - kuchyně; celkem 6 040,33 Kč
111 01000 - Pořízení zásob - kuchyně; celkem 7 912,58 Kč
111 01000 - Pořízení zásob - kuchyně; celkem 29 845,48 Kč
111 01000 - Pořízení zásob - kuchyně; celkem 8 535,21 Kč
111 01000 - Pořízení zásob - kuchyně; celkem 8 293,53 Kč
503 00000 740 - spotřeba jiných nesklad. dodávek - cenová odchylka; celkem -0,05 Kč
81 826,61 Kč81 826,61 Kč11.5.202311.5.202322.5.2023
ASTUR-KA, s.r.o.STAPRO import - potraviny111 01000 - Pořízení zásob - kuchyně; celkem 26 360,53 Kč
111 01000 - Pořízení zásob - kuchyně; celkem 13 124,26 Kč
111 01000 - Pořízení zásob - kuchyně; celkem 19 533,79 Kč
111 01000 - Pořízení zásob - kuchyně; celkem 13 618,02 Kč
111 01000 - Pořízení zásob - kuchyně; celkem 18 909,34 Kč
111 01000 - Pořízení zásob - kuchyně; celkem 26 475,19 Kč
111 01000 - Pořízení zásob - kuchyně; celkem 22 843,90 Kč
111 01000 - Pořízení zásob - kuchyně; celkem 12 568,77 Kč
153 433,80 Kč153 433,80 Kč11.5.202311.5.202324.5.2023
Zemědělská Cítov, a.s.STAPRO import - potraviny111 01000 - Pořízení zásob - kuchyně; celkem 4 955,58 Kč
4 955,58 Kč4 955,58 Kč11.5.202311.5.202325.5.2023
České Radiokomunikace a.s.pevná linka, internet 4/2023518 01011 999 - telefonní poplatky - pevná linka; celkem 2 435,33 Kč
518 01030 799 - výkony spojů - internet; celkem 16 940,00 Kč
celkem 0,00 Kč
19 375,33 Kč19 375,33 Kč5.5.202311.5.202322.5.2023
Merck Sharp & Dohme s.r.o.Léky132 01000 - léky; celkem 340,40 Kč
132 01000 - léky; celkem 0,40 Kč
340,40 Kč374,44 Kč7.5.202310.5.202325.5.20234.5.2023
Zobrazeno 15 901-16 000 z 21 150 záznamů.