2024 | 10 | 09 | 08 | 07 | 06 | 05 | 04 | 03 | 02 | 01 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
31 | 65 | 63 | 86 | 72 | 72 | 94 | 83 | 78 | 77 |
2023 | 12 | 11 | 10 | 09 | 08 | 07 | 06 | 05 | 04 | 03 | 02 | 01 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
84 | 73 | 85 | 58 | 69 | 69 | 79 | 85 | 78 | 106 | 69 | 91 |
2022 | 12 | 11 | 10 | 09 | 08 | 07 | 06 | 05 | 04 | 03 | 02 | 01 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
91 | 85 | 67 | 95 | 81 | 67 | 79 | 79 | 71 | 86 | 76 | 84 |
2021 | 12 | 11 | 10 | 09 | 08 | 07 | 06 | 05 | 04 | 03 | 02 | 01 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
75 | 93 | 90 | 70 | 71 | 70 | 69 | 76 | 80 | 90 | 88 | 98 |
2020 | 12 | 11 | 10 | 09 | 08 | 07 | 06 | 05 | 04 | 03 | 02 | 01 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
94 | 110 | 84 | 95 | 74 | 105 | 103 | 104 | 96 | 99 | 82 | 82 |
2019 | 12 | 11 | 10 | 09 | 08 | 07 | 06 | 05 | 04 | 03 | 02 | 01 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
98 | 101 | 102 | 102 | 89 | 94 | 91 | 106 | 79 | 86 | 81 | 94 |
2018 | 12 | 11 | 10 |
---|---|---|---|
56 | 10 | 3 |
2015 | 02 |
---|---|
1 |
Rozhodným údajem pro zařazení faktury do měsíce a roku je Datum plnění.
Není-li údaj vyplněn, faktury nejsou do statistiky zahrnuty.
Dodavatel | Účel platby | Položky | Částka bez DPH | Částka s DPH | Datum vystavení | Datum přijetí | Datum úhrady | Datum plnění |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Železářství Homolka s.r.o. | brusné pásy, zámky visací, zámky dveřní, sekáče, síť do oken | 111 02000 - Pořízení zásob - sklad MTZ; celkem 7 060,90 Kč | 7 060,90 Kč | 7 060,90 Kč | 1.5.2023 | 1.5.2023 | 2.5.2023 | |
Zásobování a.s. | Dřez nerez, chemopren, světlo pod skříň, zámky visací | 111 02000 - Pořízení zásob - sklad MTZ; celkem 3 658,00 Kč | 3 658,00 Kč | 3 658,00 Kč | 28.4.2023 | 2.5.2023 | 4.5.2023 | |
Zásobování a.s. | květináče, metry,rohože, barvy, rukavice | 111 02000 - Pořízení zásob - sklad MTZ; celkem 1 893,00 Kč | 1 893,00 Kč | 1 893,00 Kč | 5.5.2023 | 9.5.2023 | 11.5.2023 | |
Zásobování a.s. | sekč, břity, hnojivo,lepidlo | 111 02000 - Pořízení zásob - sklad MTZ; celkem 1 290,00 Kč | 1 290,00 Kč | 1 290,00 Kč | 22.5.2023 | 24.5.2023 | 26.5.2023 | |
Železářství Homolka s.r.o. | řezné kotouče, zástrče, jehly ocelové | 111 02000 - Pořízení zásob - sklad MTZ; celkem 601,95 Kč | 601,95 Kč | 601,95 Kč | 23.5.2023 | 23.5.2023 | 25.5.2023 | |
Zásobování a.s. | konvice rychlovarné, olej, světlo | 111 02000 - Pořízení zásob - sklad MTZ; celkem 3 309,00 Kč | 3 309,00 Kč | 3 309,00 Kč | 26.5.2023 | 29.5.2023 | 31.5.2023 | |
Phoenix | Léky | 132 01000 - léky; celkem 969,25 Kč 132 01000 - léky; celkem 0,02 Kč | 969,25 Kč | 1 066,18 Kč | 7.4.2023 | 13.4.2023 | 3.5.2023 | 5.4.2023 |
Phoenix | Léky | 132 01000 - léky; celkem 125 321,42 Kč 132 01000 - léky; celkem 7 601,45 Kč 132 01000 - léky; celkem 789,38 Kč 132 01000 - léky; celkem 0,33 Kč | 133 712,25 Kč | 147 550,38 Kč | 7.4.2023 | 13.4.2023 | 3.5.2023 | 11.4.2023 |
Pharmos, a.s. | Léky | 132 01000 - léky; celkem 22 456,10 Kč 132 01000 - léky; celkem 0,08 Kč | 22 456,10 Kč | 24 701,71 Kč | 12.4.2023 | 13.4.2023 | 10.5.2023 | 12.4.2023 |
synlab czech s.r.o. | agregované výkony 3/2023 | 518 10011 999 - ostatní nevýrobní služby - agregované výkony; celkem 4 197,00 Kč | 4 197,00 Kč | 4 197,00 Kč | 13.4.2023 | 14.4.2023 | 10.5.2023 | |
2P SERVIS s.r.o. | Oděvy OOPP | 111 02000 - Pořízení zásob - sklad MTZ; celkem 7 063,00 Kč | 7 063,00 Kč | 7 063,00 Kč | 11.4.2023 | 11.4.2023 | 10.5.2023 | |
Fiala Petr - velkoobchod s | Čisticí prostředky | 111 02000 - Pořízení zásob - sklad MTZ; celkem 32 063,98 Kč | 32 063,98 Kč | 32 063,98 Kč | 12.4.2023 | 17.4.2023 | 10.5.2023 | |
Pražská plynárenská, a.s. | Plyn - nemocnice 5/2023 | 314 05000 - poskytnuté zálohy - plyn; celkem 786 363,64 Kč | 786 363,64 Kč | 951 500,00 Kč | 1.5.2023 | 1.5.2023 | 3.5.2023 | 1.5.2023 |
Pražská plynárenská, a.s. | Plyn - byty 5/2023 | 314 05000 - poskytnuté zálohy - plyn; celkem 39 338,84 Kč | 39 338,84 Kč | 47 600,00 Kč | 1.5.2023 | 1.5.2023 | 3.5.2023 | 1.5.2023 |
SVOBODA - velkoobchod - maloobchod - export - import spol. s r.o. | Činnost TDI 4/2023 - ZK553 - Výměna rozvodů kanalizačního a vodovodního potrubí budova C | 518 10010 799 - ostatní nevýrobní služby; celkem 58 080,00 Kč | 58 080,00 Kč | 58 080,00 Kč | 28.4.2023 | 2.5.2023 | 24.5.2023 | |
Technoton | Nádobka odpadní | 111 02000 - Pořízení zásob - sklad MTZ; celkem 1 262,03 Kč | 1 262,03 Kč | 1 262,03 Kč | 27.4.2023 | 27.4.2023 | 24.5.2023 | |
MANSWELT, a.s. | spojovací materiál | 111 02000 - Pořízení zásob - sklad MTZ; celkem 408,26 Kč 111 02000 - Pořízení zásob - sklad MTZ; celkem 163,75 Kč 503 00000 750 - spotřeba jiných nesklad. dodávek - cenová odchylka; celkem -0,01 Kč | 572,00 Kč | 572,00 Kč | 28.4.2023 | 28.4.2023 | 10.5.2023 | |
CENTROPOL ENERGY a.s. | elektrická energie - byty 5/2023 | 314 01000 - poskytnuté zálohy - energie; celkem 10 909,09 Kč | 10 909,09 Kč | 13 200,00 Kč | 1.5.2023 | 1.5.2023 | 18.5.2023 | 1.5.2023 |
KJ Transport s.r.o. | přeprava osob 28.3.2023 PN Jihlava | 518 02000 901 - dopravné - přeprava osob i materiálu; celkem 9 595,30 Kč | 9 595,30 Kč | 9 595,30 Kč | 30.3.2023 | 2.5.2023 | 3.5.2023 | |
Phoenix | Léky | 132 01000 - léky; celkem 4 013,83 Kč | 4 013,83 Kč | 4 415,21 Kč | 7.5.2023 | 10.5.2023 | 25.5.2023 | 4.5.2023 |
Phoenix | Léky | 132 01000 - léky; celkem 131 736,38 Kč 132 01000 - léky; celkem 5 378,63 Kč 132 01000 - léky; celkem 4 461,22 Kč 132 01000 - léky; celkem -0,79 Kč | 141 576,23 Kč | 156 493,52 Kč | 7.5.2023 | 10.5.2023 | 25.5.2023 | 9.5.2023 |
První certifikační autorita, a.s. | Eletronická časová razítka, cerifikáty 04/2023 | 518 10010 901 - ostatní nevýrobní služby; celkem 6 800,44 Kč | 6 800,44 Kč | 6 800,44 Kč | 30.4.2023 | 11.5.2023 | 24.5.2023 | |
Nakladatelství FORUM s.r.o. | Konference NIS 2 - Ing. Luxík, Jupová, Husák | 549 03000 810 - školení a sjezdové poplatky; celkem 15 220,59 Kč | 15 220,59 Kč | 15 220,59 Kč | 11.5.2023 | 12.5.2023 | 18.5.2023 | |
BioVendor - Laboratorní medicína a.s. | kontrola pro Mythic 18 | 518 10012 520 - ostatní nevýrobní služby - revize a kontroly,STK; celkem 2 795,10 Kč | 2 795,10 Kč | 2 795,10 Kč | 10.5.2023 | 12.5.2023 | 22.5.2023 | |
BioVendor - Laboratorní medicína a.s. | Cannabinoids | 518 10012 520 - ostatní nevýrobní služby - revize a kontroly,STK; celkem 12 705,00 Kč | 12 705,00 Kč | 12 705,00 Kč | 11.5.2023 | 12.5.2023 | 24.5.2023 | |
BioVendor - Laboratorní medicína a.s. | Bilirubin,TruCal,CRP,Ise Calibrator | 518 10012 520 - ostatní nevýrobní služby - revize a kontroly,STK; celkem 20 756,34 Kč | 20 756,34 Kč | 20 756,34 Kč | 11.5.2023 | 12.5.2023 | 24.5.2023 | |
Fiala Petr - velkoobchod s | Jednorázové papírové ručníky | 111 02000 - Pořízení zásob - sklad MTZ; celkem 11 844,45 Kč | 11 844,45 Kč | 11 844,45 Kč | 12.4.2023 | 17.4.2023 | 10.5.2023 | |
Pharmos, a.s. | Léky | 132 01000 - léky; celkem 304,40 Kč 132 01000 - léky; celkem -0,04 Kč | 304,40 Kč | 334,84 Kč | 13.4.2023 | 17.4.2023 | 10.5.2023 | 13.4.2023 |
Martin Růzha | STAPRO import - potraviny | 111 01000 - Pořízení zásob - kuchyně; celkem 3 114,20 Kč 503 00000 740 - spotřeba jiných nesklad. dodávek - cenová odchylka; celkem 0,01 Kč | 3 114,21 Kč | 3 114,21 Kč | 17.4.2023 | 17.4.2023 | 2.5.2023 | |
Zemědělská Cítov, a.s. | STAPRO import - potraviny | 111 01000 - Pořízení zásob - kuchyně; celkem 4 955,58 Kč | 4 955,58 Kč | 4 955,58 Kč | 17.4.2023 | 17.4.2023 | 10.5.2023 | |
Bidfood Czech Republic s.r.o. | STAPRO import - potraviny | 111 01000 - Pořízení zásob - kuchyně; celkem 15 832,74 Kč | 15 832,74 Kč | 15 832,74 Kč | 17.4.2023 | 17.4.2023 | 10.5.2023 | |
Phoenix | Léky | 132 01000 - léky; celkem 2 230,50 Kč 132 01000 - léky; celkem -0,02 Kč | 2 230,50 Kč | 2 453,55 Kč | 15.4.2023 | 18.4.2023 | 10.5.2023 | 13.4.2023 |
Phoenix | Léky | 132 01000 - léky; celkem 33 446,57 Kč 132 01000 - léky; celkem 7 865,44 Kč 132 01000 - léky; celkem 3 578,85 Kč 132 01000 - léky; celkem 0,37 Kč | 44 890,86 Kč | 50 166,90 Kč | 15.4.2023 | 18.4.2023 | 10.5.2023 | 17.4.2023 |
CZ-Hamico s.r.o. | STAPRO import - potraviny | 111 01000 - Pořízení zásob - kuchyně; celkem 262,20 Kč 503 00000 740 - spotřeba jiných nesklad. dodávek - cenová odchylka; celkem -0,20 Kč | 262,00 Kč | 262,00 Kč | 18.4.2023 | 18.4.2023 | 10.5.2023 | |
CZ-Hamico s.r.o. | STAPRO import - potraviny | 111 01000 - Pořízení zásob - kuchyně; celkem 17 926,20 Kč 111 01000 - Pořízení zásob - kuchyně; celkem 81 144,81 Kč 503 00000 740 - spotřeba jiných nesklad. dodávek - cenová odchylka; celkem -0,01 Kč | 99 071,00 Kč | 99 071,00 Kč | 18.4.2023 | 18.4.2023 | 10.5.2023 | |
ASTUR-KA, s.r.o. | STAPRO import - potraviny | 111 01000 - Pořízení zásob - kuchyně; celkem 29 834,62 Kč 111 01000 - Pořízení zásob - kuchyně; celkem 24 909,41 Kč 503 00000 740 - spotřeba jiných nesklad. dodávek - cenová odchylka; celkem -0,23 Kč | 54 743,80 Kč | 54 743,80 Kč | 18.4.2023 | 18.4.2023 | 16.5.2023 | |
Zemědělská Cítov, a.s. | STAPRO import - potraviny | 111 01000 - Pořízení zásob - kuchyně; celkem 4 955,58 Kč | 4 955,58 Kč | 4 955,58 Kč | 18.4.2023 | 18.4.2023 | 16.5.2023 | |
Merck Sharp & Dohme s.r.o. | Léky | 132 01000 - léky; celkem 340,40 Kč | 340,40 Kč | 374,44 Kč | 30.4.2023 | 30.4.2023 | 24.5.2023 | 25.4.2023 |
Phoenix | Léky | 132 01000 - léky; celkem 540,30 Kč | 540,30 Kč | 594,33 Kč | 30.4.2023 | 30.4.2023 | 24.5.2023 | 27.4.2023 |
Phoenix | Léky | 132 01000 - léky; celkem 73 603,82 Kč 132 01000 - léky; celkem 6 885,31 Kč 132 01000 - léky; celkem 1 719,49 Kč 132 01000 - léky; celkem 0,31 Kč | 82 208,62 Kč | 90 962,89 Kč | 30.4.2023 | 30.4.2023 | 24.5.2023 | 28.4.2023 |
DERMIA | PZT | 132 01000 - léky; celkem 2 058,00 Kč 132 01000 - léky; celkem 3 734,04 Kč 132 01000 - léky; celkem -0,65 Kč | 5 792,04 Kč | 6 884,89 Kč | 26.4.2023 | 2.5.2023 | 10.5.2023 | 26.4.2023 |
Pharmos, a.s. | Léky | 132 01000 - léky; celkem 0,01 Kč 132 01000 - léky; celkem 1 816,74 Kč | 1 816,75 Kč | 1 998,42 Kč | 28.4.2023 | 2.5.2023 | 10.5.2023 | 28.4.2023 |
magistraliterpharma Vičanová s.r.o. | Suroviny | 132 01000 - léky; celkem 2 259,00 Kč | 2 259,00 Kč | 2 484,90 Kč | 28.4.2023 | 2.5.2023 | 10.5.2023 | 28.4.2023 |
Pícha Safety, s. r. o. | Trička s logem DEN NEZÁVISLOSTI | 518 10040 901 - služby pro pacienty; celkem 2 530,00 Kč | 2 530,00 Kč | 2 530,00 Kč | 12.5.2023 | 12.5.2023 | 24.5.2023 | |
HASAP Gastro Consulting, s.r.o. | Revize stravovacího provozu 2/2023 | 518 10012 740 - ostatní nevýrobní služby - revize a kontroly,STK; celkem 4 130,22 Kč | 4 130,22 Kč | 4 130,22 Kč | 28.2.2023 | 12.5.2023 | 22.5.2023 | |
LHL s.r.o. | BTK elektrokardiografu | 518 10012 461 - ostatní nevýrobní služby - revize a kontroly,STK; celkem 2 722,50 Kč 518 10012 206 - ostatní nevýrobní služby - revize a kontroly,STK; celkem 2 722,50 Kč | 5 445,00 Kč | 5 445,00 Kč | 5.5.2023 | 12.5.2023 | 22.5.2023 | |
Česká pošta, s.p. | Poštovné III. dekáda 4/2023 | 518 01020 901 - poštovné; celkem 2 739,00 Kč | 2 739,00 Kč | 2 739,00 Kč | 9.5.2023 | 12.5.2023 | 23.5.2023 | |
Company Klement s.r.o. | Daniel Hůlka - Recitál | 518 10101 777 - služby pro pacienty - Beřkovické jaro, podzim; 648 04000 777 - RF dary; 414 02003 - RF - čerpání prostředků z darů; celkem 30 000,00 Kč | 30 000,00 Kč | 30 000,00 Kč | 12.5.2023 | 15.5.2023 | 18.5.2023 | |
AROPRO společnost pro anestezii s.r.o. | anestezie duben - ECT | 518 10014 212 - ostatní nevýrobní služby - ECT; celkem 106 600,00 Kč | 106 600,00 Kč | 106 600,00 Kč | 12.5.2023 | 15.5.2023 | 25.5.2023 | |
Pharmos, a.s. | Léky | 132 01000 - léky; celkem 7 800,00 Kč 132 01000 - léky; celkem 0,05 Kč | 7 800,00 Kč | 8 580,00 Kč | 11.5.2023 | 15.5.2023 | 24.5.2023 | 11.5.2023 |
SERVIS ZÍTKO s.r.o. | Technická kontrola VZV | 518 10012 721 - ostatní nevýrobní služby - revize a kontroly,STK; celkem 1 815,00 Kč | 1 815,00 Kč | 1 815,00 Kč | 18.4.2023 | 19.4.2023 | 16.5.2023 | |
SERVIS ZÍTKO s.r.o. | Oprava Locust 750 - VZV | 511 02001 721 - oprava a údržba vozového parku; celkem 32 841,82 Kč | 32 841,82 Kč | 32 841,82 Kč | 18.4.2023 | 19.4.2023 | 16.5.2023 | |
Pavel Kárník | Odborná prohlídka skleníku před začátkem sezony 2023 | 518 10012 312 - ostatní nevýrobní služby - revize a kontroly,STK; celkem 18 392,00 Kč | 18 392,00 Kč | 18 392,00 Kč | 27.4.2023 | 2.5.2023 | 24.5.2023 | |
KVD Plus s.r.o. | ZK553 -kamenivo | 511 01001 799 - opravy a údržba stavební, malování; celkem 3 050,72 Kč | 3 050,72 Kč | 3 050,72 Kč | 30.4.2023 | 2.5.2023 | 25.5.2023 | |
ALIMPEX-LOUNY, S.R.O | STAPRO import - potraviny | 111 01000 - Pořízení zásob - kuchyně; celkem 35 827,36 Kč 111 01000 - Pořízení zásob - kuchyně; celkem 22 133,01 Kč | 57 960,37 Kč | 57 960,37 Kč | 2.5.2023 | 2.5.2023 | 10.5.2023 | |
Martin Růzha | STAPRO import - potraviny | 111 01000 - Pořízení zásob - kuchyně; celkem 4 493,36 Kč | 4 493,36 Kč | 4 493,36 Kč | 2.5.2023 | 2.5.2023 | 18.5.2023 | |
Filip Kašpar | Roční prohlídka tepelného čerpadla | 518 10012 313 - ostatní nevýrobní služby - revize a kontroly,STK; celkem 3 993,00 Kč | 3 993,00 Kč | 3 993,00 Kč | 2.5.2023 | 2.5.2023 | 16.5.2023 | |
Chireón a.s. | BTK - elektrická odsávací jednotka | 518 10012 212 - ostatní nevýrobní služby - revize a kontroly,STK; celkem 3 127,85 Kč | 3 127,85 Kč | 3 127,85 Kč | 28.4.2023 | 2.5.2023 | 10.5.2023 | |
MEDITECH | BTK 2 ks antidekubitních matrací | 518 10012 453 - ostatní nevýrobní služby - revize a kontroly,STK; celkem 4 452,80 Kč 518 10012 442 - ostatní nevýrobní služby - revize a kontroly,STK; celkem 2 964,50 Kč | 7 417,30 Kč | 7 417,30 Kč | 26.4.2023 | 2.5.2023 | 10.5.2023 | |
Dialab spol. s r.o. | PZT | 132 01000 - léky; celkem 16 225,50 Kč 132 01000 - léky; celkem -0,53 Kč 503 00000 220 - spotřeba jiných nesklad. dodávek - cenová odchylka; celkem 0,14 Kč | 16 225,64 Kč | 19 633,00 Kč | 11.5.2023 | 15.5.2023 | 24.5.2023 | 11.5.2023 |
Pharmos, a.s. | Léky | 132 01000 - léky; celkem 250,25 Kč 132 01000 - léky; celkem 0,02 Kč | 250,25 Kč | 275,28 Kč | 12.5.2023 | 15.5.2023 | 24.5.2023 | 12.5.2023 |
Jakub Korecký | ZK558 reklamní placky - Den NE!závislosti | 518 10040 901 - služby pro pacienty; celkem 1 916,64 Kč | 1 916,64 Kč | 1 916,64 Kč | 10.5.2023 | 15.5.2023 | 22.5.2023 | |
Technicom Technology s.r.o. | Kontroly EPS 04/2023 | 518 10012 799 - ostatní nevýrobní služby - revize a kontroly,STK; celkem 1 022,00 Kč | 1 022,00 Kč | 1 022,00 Kč | 11.5.2023 | 15.5.2023 | 22.5.2023 | |
Linet s.r.o. | matrace jednodílné | 111 02000 - Pořízení zásob - sklad MTZ; celkem 271 001,12 Kč | 271 001,12 Kč | 271 001,12 Kč | 15.5.2023 | 16.5.2023 | 24.5.2023 | |
FarmTechnik, s.r.o. | řemen do sekačky | 111 02000 - Pořízení zásob - sklad MTZ; celkem 2 670,47 Kč | 2 670,47 Kč | 2 670,47 Kč | 11.5.2023 | 16.5.2023 | 24.5.2023 | |
Multised, spol. s r.o. | kancelářská křesla | 111 02000 - Pořízení zásob - sklad MTZ; celkem 20 511,00 Kč | 20 511,00 Kč | 20 511,00 Kč | 9.5.2023 | 16.5.2023 | 31.5.2023 | |
AROPRO společnost pro anestezii s.r.o. | anestezie březen - ECT | 518 10014 212 - ostatní nevýrobní služby - ECT; celkem 119 925,00 Kč | 119 925,00 Kč | 119 925,00 Kč | 14.4.2023 | 20.4.2023 | 10.5.2023 | |
Fiala Petr - velkoobchod s | Utěrky kuchyňské, biolit, kartáč na klozety | 111 02000 - Pořízení zásob - sklad MTZ; celkem 803,80 Kč | 803,80 Kč | 803,80 Kč | 14.4.2023 | 20.4.2023 | 10.5.2023 | |
BioVendor - Laboratorní medicína a.s. | CRP, Konelab cuvette | 501 04020 520 - laboratorní materiál; celkem 19 631,98 Kč | 19 631,98 Kč | 19 631,98 Kč | 19.4.2023 | 20.4.2023 | 2.5.2023 | |
BioVendor - Laboratorní medicína a.s. | ARK Ethyl Glucuronide | 501 04020 520 - laboratorní materiál; celkem 27 442,80 Kč | 27 442,80 Kč | 27 442,80 Kč | 19.4.2023 | 20.4.2023 | 2.5.2023 | |
Ex-ka, s. r. o. | Chemikálie pro kotelní vodu | 501 07020 782 - čistící prostředky; celkem 30 170,00 Kč | 30 170,00 Kč | 30 170,00 Kč | 18.4.2023 | 20.4.2023 | 16.5.2023 | |
Pharmos, a.s. | Léky | 132 01000 - léky; celkem 6,00 Kč | 6,00 Kč | 6,60 Kč | 19.4.2023 | 20.4.2023 | 18.5.2023 | 19.4.2023 |
Pharmos, a.s. | Léky | 132 01000 - léky; celkem 213,98 Kč | 213,98 Kč | 235,38 Kč | 19.4.2023 | 20.4.2023 | 3.5.2023 | 19.4.2023 |
HIPPO spol. s. r. o. | údržba aplikačního software 5/2023 | 518 09020 901 - údržba softwaru,upgrade,webhosting; celkem 120 996,37 Kč | 120 996,37 Kč | 120 996,37 Kč | 2.5.2023 | 3.5.2023 | 24.5.2023 | |
Ing. František Záveský | Poradenská a konzultační činnost 04/2023 | 549 01010 710 - právní a poradenská činnost; celkem 20 090,00 Kč | 20 090,00 Kč | 20 090,00 Kč | 2.5.2023 | 3.5.2023 | 16.5.2023 | |
Oblastní nemocnice Kladno, a.s | Stáž MUDr. Jan Pokorný 04/2023 | 549 03000 491 - školení a sjezdové poplatky; celkem 6 300,00 Kč | 6 300,00 Kč | 6 300,00 Kč | 2.5.2023 | 2.5.2023 | 25.5.2023 | |
Marek Macák | Seminář psychologů 25.4.2023 | 549 03000 901 - školení a sjezdové poplatky; celkem 5 000,00 Kč | 5 000,00 Kč | 5 000,00 Kč | 25.4.2023 | 3.5.2023 | 24.5.2023 | |
INISOFT s.r.o. | Servisní odborná podpora typu Standard - odpady - dodatek do data výroční smlouvy | 518 09020 901 - údržba softwaru,upgrade,webhosting; celkem 1 815,00 Kč | 1 815,00 Kč | 1 815,00 Kč | 3.5.2023 | 3.5.2023 | 16.5.2023 | |
JIP VÝCHODOČESKÁ | STAPRO import - potraviny | 111 01000 - Pořízení zásob - kuchyně; celkem 9 152,76 Kč 111 01000 - Pořízení zásob - kuchyně; celkem 8 267,03 Kč 111 01000 - Pořízení zásob - kuchyně; celkem 3 512,10 Kč 111 01000 - Pořízení zásob - kuchyně; celkem 8 152,21 Kč 111 01000 - Pořízení zásob - kuchyně; celkem 10 090,10 Kč 111 01000 - Pořízení zásob - kuchyně; celkem 13 501,00 Kč 111 01000 - Pořízení zásob - kuchyně; celkem 13 524,00 Kč 111 01000 - Pořízení zásob - kuchyně; celkem 15 580,61 Kč 503 00000 740 - spotřeba jiných nesklad. dodávek - cenová odchylka; celkem 0,19 Kč | 81 780,00 Kč | 81 780,00 Kč | 2.5.2023 | 2.5.2023 | 10.5.2023 | |
Audit-web Shops | polštářky do razítek, razítko se štočkem | 111 02000 - Pořízení zásob - sklad MTZ; celkem 969,00 Kč | 969,00 Kč | 969,00 Kč | 2.5.2023 | 4.5.2023 | 16.5.2023 | |
OBALY VYSOČINA s.r.o. | jednorázové nádobí, ubrousky (akce červen 2023 - občerstvení) | 513 01000 100 - náklady na reprezentaci; celkem 1 752,00 Kč | 1 752,00 Kč | 1 752,00 Kč | 3.5.2023 | 4.5.2023 | 25.5.2023 | |
POMNĚNKA 21 a.s. | dekorace relaxační místnost Snoezelen | 111 02000 - Pořízení zásob - sklad MTZ; celkem 452,00 Kč | 452,00 Kč | 452,00 Kč | 15.5.2023 | 16.5.2023 | 18.5.2023 | |
Pharmos, a.s. | Léky | 132 01000 - léky; celkem 10 653,25 Kč 132 01000 - léky; celkem 0,16 Kč | 10 653,25 Kč | 11 718,58 Kč | 16.5.2023 | 17.5.2023 | 24.5.2023 | 16.5.2023 |
ALIMPEX-LOUNY, S.R.O | STAPRO import - potraviny | 111 01000 - Pořízení zásob - kuchyně; celkem 25 621,54 Kč 111 01000 - Pořízení zásob - kuchyně; celkem 17 178,09 Kč | 42 799,63 Kč | 42 799,63 Kč | 15.5.2023 | 15.5.2023 | 24.5.2023 | |
BioVendor - Laboratorní medicína a.s. | Cannabinoids | 501 04020 520 - laboratorní materiál; celkem 12 705,00 Kč | 12 705,00 Kč | 12 705,00 Kč | 16.5.2023 | 17.5.2023 | 25.5.2023 | |
BioVendor - Laboratorní medicína a.s. | Cannabinoids | 501 04020 520 - laboratorní materiál; celkem 12 705,00 Kč | 12 705,00 Kč | 12 705,00 Kč | 16.5.2023 | 17.5.2023 | 25.5.2023 | |
LOBB & VERI GROUP, s.r.o. | STAPRO import - potraviny | 111 01000 - Pořízení zásob - kuchyně; celkem 4 871,26 Kč 111 01000 - Pořízení zásob - kuchyně; celkem 10 378,76 Kč 111 01000 - Pořízení zásob - kuchyně; celkem 8 559,02 Kč 111 01000 - Pořízení zásob - kuchyně; celkem 5 762,40 Kč 111 01000 - Pořízení zásob - kuchyně; celkem 7 415,08 Kč | 36 986,52 Kč | 36 986,52 Kč | 17.5.2023 | 17.5.2023 | 24.5.2023 | |
Alliance Healthcare s.r.o. | Léky | 132 01000 - léky; celkem 19 606,56 Kč | 19 606,56 Kč | 21 567,22 Kč | 18.4.2023 | 20.4.2023 | 18.5.2023 | 19.4.2023 |
Pharmos, a.s. | Léky | 132 01000 - léky; celkem 8,00 Kč | 8,00 Kč | 8,80 Kč | 20.4.2023 | 20.4.2023 | 18.5.2023 | 20.4.2023 |
Pharmos, a.s. | Léky | 132 01000 - léky; celkem 414,00 Kč | 414,00 Kč | 455,40 Kč | 20.4.2023 | 20.4.2023 | 18.5.2023 | 20.4.2023 |
Pharmos, a.s. | Léky | 132 01000 - léky; celkem 325,38 Kč | 325,38 Kč | 357,92 Kč | 20.4.2023 | 20.4.2023 | 3.5.2023 | 20.4.2023 |
MAPO medical s.r.o. | PZT | 132 01000 - léky; celkem 430,00 Kč | 430,00 Kč | 520,30 Kč | 18.4.2023 | 20.4.2023 | 16.5.2023 | 18.4.2023 |
MAPO medical s.r.o. | PZT | 132 01000 - léky; celkem 1 664,00 Kč 132 01000 - léky; celkem 17 653,20 Kč 132 01000 - léky; celkem 0,01 Kč | 19 317,20 Kč | 23 273,97 Kč | 18.4.2023 | 20.4.2023 | 16.5.2023 | 18.4.2023 |
DTO CZ, s.r.o. | Gerontologické dny Severozápad 2023 - p. Vítová, Klement, Vandasová | 549 03000 453 - školení a sjezdové poplatky; celkem 3 993,00 Kč | 3 993,00 Kč | 3 993,00 Kč | 17.4.2023 | 21.4.2023 | 16.5.2023 | |
LKQ CZ s.r.o. | filtry, žárovka, alternátor | 111 02000 - Pořízení zásob - sklad MTZ; celkem 4 205,00 Kč | 4 205,00 Kč | 4 205,00 Kč | 28.4.2023 | 4.5.2023 | 10.5.2023 | |
Alza.cz a.s. | televize, držák TV, zásuvka účastnická | 111 02000 - Pořízení zásob - sklad MTZ; celkem 7 513,00 Kč | 7 513,00 Kč | 7 513,00 Kč | 27.4.2023 | 4.5.2023 | 10.5.2023 | |
Pharmos, a.s. | Léky | 132 01000 - léky; celkem 1 713,32 Kč 132 01000 - léky; celkem 0,03 Kč | 1 713,32 Kč | 1 884,65 Kč | 3.5.2023 | 3.5.2023 | 25.5.2023 | 3.5.2023 |
Pharmos, a.s. | Léky | 132 01000 - léky; celkem 2 643,45 Kč 132 01000 - léky; celkem 0,14 Kč | 2 643,45 Kč | 2 907,80 Kč | 4.5.2023 | 4.5.2023 | 18.5.2023 | 4.5.2023 |
Pharmos, a.s. | Léky | 132 01000 - léky; celkem 12 137,52 Kč 132 01000 - léky; celkem 0,13 Kč | 12 137,52 Kč | 13 351,27 Kč | 4.5.2023 | 4.5.2023 | 25.5.2023 | 4.5.2023 |
SCHOELLER INSTRUMENTS, s.r.o. | validace nechlazené centrifugy | 518 10012 520 - ostatní nevýrobní služby - revize a kontroly,STK; celkem 5 391,76 Kč | 5 391,76 Kč | 5 391,76 Kč | 3.5.2023 | 4.5.2023 | 16.5.2023 |