Psychiatrická nemocnice Horní Beřkovice


Celkem faktur

20535

Stav doplněnosti faktur po měsících

2024 08 07 06 05 04 03 02 01
31 78 69 72 94 83 78 77
2023 12 11 10 09 08 07 06 05 04 03 02 01
84 73 85 58 69 69 79 85 78 106 69 91
2022 12 11 10 09 08 07 06 05 04 03 02 01
91 85 67 95 81 67 79 79 71 86 76 84
2021 12 11 10 09 08 07 06 05 04 03 02 01
75 93 89 70 71 70 69 76 80 90 88 98
2020 12 11 10 09 08 07 06 05 04 03 02 01
94 110 84 95 74 105 103 104 96 99 82 82
2019 12 11 10 09 08 07 06 05 04 03 02 01
98 101 102 102 89 94 91 106 79 86 81 94
2018 12 11 10
56 10 3
2015 02
1

Rozhodným údajem pro zařazení faktury do měsíce a roku je Datum plnění.
Není-li údaj vyplněn, faktury nejsou do statistiky zahrnuty.


Analytické účty

to
Rychlá volba: Rok 2018, Rok 2019

Zobrazeno 16 201-16 300 z 20 535 záznamů.
DodavatelÚčel platbyPoložkyČástka bez DPHČástka s DPHDatum vystaveníDatum přijetíDatum úhradyDatum plnění
CZ-Hamico s.r.o.STAPRO import - potraviny111 01000 - Pořízení zásob - kuchyně; celkem 2 415,00 Kč
111 01000 - Pořízení zásob - kuchyně; celkem 19 956,87 Kč
111 01000 - Pořízení zásob - kuchyně; celkem 64 280,95 Kč
503 00000 740 - spotřeba jiných nesklad. dodávek - cenová odchylka; celkem 0,18 Kč
86 653,00 Kč86 653,00 Kč31.5.202331.5.202327.6.2023
CZ-Hamico s.r.o.STAPRO import - potraviny111 01000 - Pořízení zásob - kuchyně; celkem 5 541,85 Kč
503 00000 740 - spotřeba jiných nesklad. dodávek - cenová odchylka; celkem 0,15 Kč
5 542,00 Kč5 542,00 Kč31.5.202331.5.202327.6.2023
Citus, s.r.o.STAPRO import - potraviny111 01000 - Pořízení zásob - kuchyně; celkem 11 074,50 Kč
11 074,50 Kč11 074,50 Kč31.5.202331.5.20237.6.2023
GASTROPLUS LOUNY s.r.o.STAPRO import - potraviny111 01000 - Pořízení zásob - kuchyně; celkem 1 775,21 Kč
503 00000 740 - spotřeba jiných nesklad. dodávek - cenová odchylka; celkem -0,21 Kč
1 775,00 Kč1 775,00 Kč31.5.202331.5.202322.6.2023
Nakladatelství FORUM s.r.o.Konference Spisová služba - Ing. Luxík 31. 5. 2023549 03000 810 - školení a sjezdové poplatky; celkem 5 314,32 Kč
5 314,32 Kč5 314,32 Kč31.5.202331.5.20237.6.2023
MSM, spol. s r.o.PZT132 01000 - léky; celkem 29 331,46 Kč
132 01000 - léky; celkem -0,03 Kč
503 00000 220 - spotřeba jiných nesklad. dodávek - cenová odchylka; celkem -0,18 Kč
29 331,28 Kč33 731,00 Kč25.5.202331.5.202322.6.202325.5.2023
MSM, spol. s r.o.PZT132 01000 - léky; celkem 4 979,11 Kč
132 01000 - léky; celkem 180,00 Kč
celkem 0,00 Kč
503 00000 220 - spotřeba jiných nesklad. dodávek - cenová odchylka; celkem 0,22 Kč
5 159,33 Kč5 944,00 Kč25.5.202331.5.202322.6.202325.5.2023
DERMIAPZT132 01000 - léky; celkem 2 655,00 Kč
132 01000 - léky; celkem 3 136,90 Kč
132 01000 - léky; celkem -0,54 Kč
5 791,90 Kč6 848,91 Kč26.5.202331.5.20237.6.202326.5.2023
Pharmos, a.s.Léky132 01000 - léky; celkem 11 059,30 Kč
132 01000 - léky; celkem 0,06 Kč
11 059,30 Kč12 165,23 Kč30.5.202331.5.202327.6.202330.5.2023
Pharmos, a.s.Léky132 01000 - léky; celkem 3 002,40 Kč
132 01000 - léky; celkem -0,04 Kč
3 002,40 Kč3 302,64 Kč30.5.202331.5.202313.6.202330.5.2023
STAVMAT Mazourek, s. r. o.stavební materiál501 07100 799 - materiál na údržbu - spotřeba areál; celkem 1 282,20 Kč
1 282,20 Kč1 282,20 Kč31.5.20231.6.20237.6.2023
SVOBODA - velkoobchod - maloobchod - export - import spol. s r.o.Činnost TD stavebníka 5/2023 - ZK547 - Vybudování veřejného WC v areálu PNHoB042 07000 - NDHM stavební investice -stavební úpravy; celkem 53 240,00 Kč
416 02000 - FRIM - čerpání z vlastních zdrojů - stav. činnost; celkem 53 240,00 Kč
53 240,00 Kč53 240,00 Kč31.5.20231.6.202327.6.2023
GMR GAS s.r.o.Oprava regulátoru511 01001 782 - opravy a údržba stavební, malování; celkem 2 458,72 Kč
2 458,72 Kč2 458,72 Kč29.5.202331.5.202313.6.2023
TRIKVERTA s.r.o.Termostatické hlavice budova C511 01001 799 - opravy a údržba stavební, malování; celkem 31 281,53 Kč
31 281,53 Kč31 281,53 Kč31.5.202331.5.202313.6.2023
Psychiatrická nemocnice BohnicZajištění klinickofarmaceutické péče 5/2023518 10010 212 - ostatní nevýrobní služby; celkem 17 000,00 Kč
17 000,00 Kč17 000,00 Kč27.4.202331.5.202314.6.2023
HIPPO spol. s. r. o.údržba aplikačního software 6/2023518 09020 901 - údržba softwaru,upgrade,webhosting; celkem 120 996,37 Kč
120 996,37 Kč120 996,37 Kč1.6.20231.6.202327.6.2023
SVOBODA - velkoobchod - maloobchod - export - import spol. s r.o.Činnost TDI 5/2023 - ZK553 - Výměna rozvodů kanalizačního a vodovodního potrubí budova C518 10010 799 - ostatní nevýrobní služby; celkem 60 500,00 Kč
60 500,00 Kč60 500,00 Kč31.5.202331.5.202327.6.2023
IQservis.cz, s.r.o.Kategorizace objektů PNHoB z hlediska požární bezpečnosti a ochrany obyvatelstva518 10010 901 - ostatní nevýrobní služby; celkem 85 184,00 Kč
85 184,00 Kč85 184,00 Kč31.5.202331.5.202327.6.2023
HASAP Gastro Consulting, s.r.o.Revize stravovacího provozu 5/2023518 10012 740 - ostatní nevýrobní služby - revize a kontroly,STK; celkem 4 130,22 Kč
4 130,22 Kč4 130,22 Kč31.5.202331.5.202327.6.2023
Zen systems s.r.o.Údržba a servis serverů a sítě 05/2023518 09020 901 - údržba softwaru,upgrade,webhosting; celkem 36 300,00 Kč
36 300,00 Kč36 300,00 Kč31.5.202331.5.202329.6.2023
Zen systems s.r.o.Správa sítě v PNHB ve dnech 5.5. a 18. 5. 2023518 09020 901 - údržba softwaru,upgrade,webhosting; celkem 11 616,00 Kč
11 616,00 Kč11 616,00 Kč31.5.202331.5.202329.6.2023
Pražská plynárenská, a.s.Plyn - nemocnice 6/2022314 05000 - poskytnuté zálohy - plyn; celkem 673 140,50 Kč
673 140,50 Kč814 500,00 Kč1.6.20231.6.20235.6.20231.6.2023
Pražská plynárenská, a.s.Plyn - byty 6/2023314 05000 - poskytnuté zálohy - plyn; celkem 29 586,78 Kč
29 586,78 Kč35 800,00 Kč1.6.20231.6.20235.6.20231.6.2023
COLORWAYbarvy, špachtle, válečky, sádra, štětce111 02000 - Pořízení zásob - sklad MTZ; celkem 1 500,00 Kč
111 02000 - Pořízení zásob - sklad MTZ; celkem 8 820,00 Kč
10 320,00 Kč10 320,00 Kč31.5.202331.5.202313.6.2023
PhoenixLéky132 01000 - léky; celkem 1 984,40 Kč
1 984,40 Kč2 182,84 Kč15.3.202316.3.202313.6.202310.3.2023
PhoenixLéky132 01000 - léky; celkem 1 446,75 Kč
1 446,75 Kč1 591,43 Kč15.3.202316.3.202313.6.202314.3.2023
PhoenixLéky132 01000 - léky; celkem 2 244,50 Kč
2 244,50 Kč2 468,95 Kč22.3.202324.3.202315.6.202317.3.2023
PhoenixLéky132 01000 - léky; celkem 947,97 Kč
947,97 Kč1 042,77 Kč22.3.202324.3.202315.6.202321.3.2023
PhoenixLéky132 01000 - léky; celkem 3 001,96 Kč
3 001,96 Kč3 302,16 Kč31.3.202331.3.202327.6.202330.3.2023
Pharmos, a.s.Léky132 01000 - léky; celkem 779,80 Kč
132 01000 - léky; celkem 0,02 Kč
779,80 Kč857,78 Kč25.4.202326.4.202322.6.202325.4.2023
Česká pošta, s.p.Poštovné III. dekáda 5/2023518 01020 901 - poštovné; celkem 3 476,00 Kč
3 476,00 Kč3 476,00 Kč7.6.202314.6.202321.6.2023
Chrapot, z.s.koncert Chrapot + Red Leaf518 10040 777 - služby pro pacienty; 648 04000 777 - RF dary; 414 02003 - RF - čerpání prostředků z darů; celkem 10 000,00 Kč
10 000,00 Kč10 000,00 Kč13.6.202314.6.202327.6.2023
Linde Gas a.s.kyslík CONOXIA111 02000 - Pořízení zásob - sklad MTZ; celkem 9 190,80 Kč
9 190,80 Kč9 190,80 Kč9.6.20239.6.202322.6.2023
Hilti ČR spol. s r.o.Pozáruční servis - stř. 771518 10012 771 - ostatní nevýrobní služby - revize a kontroly,STK; celkem 2 001,00 Kč
2 001,00 Kč2 001,00 Kč8.6.202312.6.202322.6.2023
BioVendor - Laboratorní medicína a.s.Albumin, CRP501 04020 520 - laboratorní materiál; celkem 4 340,27 Kč
4 340,27 Kč4 340,27 Kč15.6.202315.6.202327.6.2023
Profi DDD s.r.o.dezinsekce-stravovací provoz518 10010 740 - ostatní nevýrobní služby; celkem 2 722,50 Kč
2 722,50 Kč2 722,50 Kč20.4.202327.4.202315.6.2023
Profi DDD s.r.o.dezinsekce - prádelna518 10010 730 - ostatní nevýrobní služby; celkem 2 722,50 Kč
2 722,50 Kč2 722,50 Kč20.4.202330.4.202319.6.2023
Martin Sovadinainstalatérský materiál111 02000 - Pořízení zásob - sklad MTZ; celkem 799,74 Kč
111 02000 - Pořízení zásob - sklad MTZ; celkem 348,63 Kč
111 02000 - Pořízení zásob - sklad MTZ; celkem 2 183,61 Kč
111 02000 - Pořízení zásob - sklad MTZ; celkem 3 429,68 Kč
503 00000 750 - spotřeba jiných nesklad. dodávek - cenová odchylka; celkem 0,34 Kč
6 762,00 Kč6 762,00 Kč29.4.202329.4.20237.6.2023
Zemědělská Cítov, a.s.STAPRO import - potraviny111 01000 - Pořízení zásob - kuchyně; celkem 4 955,58 Kč
4 955,58 Kč4 955,58 Kč10.5.202310.5.20237.6.2023
Pražská plynárenská, a.s.vyúčtování spotřeby plynu 4/2023 - nemocnice502 03000 999 - spotřeba plynu; celkem 956 161,71 Kč
314 05000 - poskytnuté zálohy - plyn; celkem -786 363,64 Kč
169 798,07 Kč205 455,66 Kč10.5.202310.5.20237.6.202330.4.2023
Pražská plynárenská, a.s.vyúčtování spotřeby plynu 4/2023 - byty502 03000 659 - spotřeba plynu; celkem 94 404,12 Kč
314 05000 - poskytnuté zálohy - plyn; celkem -39 338,84 Kč
55 065,28 Kč66 628,99 Kč10.5.202310.5.20237.6.202330.4.2023
IPVZSpecializační kurz v klinické psychologii - Mgr. Arltová Anna549 06000 432 - preventivní,periodické a výstupní prohlídky; celkem 1 900,00 Kč
1 900,00 Kč1 900,00 Kč5.6.202316.6.202321.6.2023
Ing. Tereza VostrovskáZK552 - Vypracování rozpočtu "Odstranění stavby spodní vrátnice v areálu PNHoB"042 07000 - NDHM stavební investice -stavební úpravy; celkem 9 680,00 Kč
416 02000 - FRIM - čerpání z vlastních zdrojů - stav. činnost; celkem 9 680,00 Kč
9 680,00 Kč9 680,00 Kč13.6.202319.6.202327.6.2023
STAVMAT Mazourek, s. r. o.stavební materiál501 07100 799 - materiál na údržbu - spotřeba areál; celkem 4 922,99 Kč
4 922,99 Kč4 922,99 Kč16.6.202319.6.202322.6.2023
STAVMAT Mazourek, s. r. o.stavební materiál501 07100 799 - materiál na údržbu - spotřeba areál; celkem 4 850,39 Kč
4 850,39 Kč4 850,39 Kč15.6.202319.6.202322.6.2023
KJ Transport s.r.o.přeprava osob 16. 6. 2023 OS Litoměřice518 02000 721 - dopravné - přeprava osob i materiálu; celkem 2 631,75 Kč
2 631,75 Kč2 631,75 Kč19.6.202319.6.202329.6.2023
Pharmos, a.s.Léky132 01000 - léky; celkem 0,05 Kč
132 01000 - léky; celkem 1 157,50 Kč
1 157,50 Kč1 273,25 Kč13.6.202319.6.202327.6.202313.6.2023
Pharmos, a.s.Léky132 01000 - léky; celkem 4 225,91 Kč
132 01000 - léky; celkem 0,07 Kč
4 225,91 Kč4 648,50 Kč13.6.202319.6.202327.6.202313.6.2023
magistraliterpharma Vičanová s.r.o.Léky132 01000 - léky; celkem 1 288,00 Kč
1 288,00 Kč1 416,80 Kč14.6.202319.6.202327.6.202314.6.2023
Mevatec, s.r.o.plastový koš s víkem111 02000 - Pořízení zásob - sklad MTZ; celkem 539,12 Kč
539,12 Kč539,12 Kč10.5.202311.5.20237.6.2023
Pharmos, a.s.Léky132 01000 - léky; celkem 11 459,17 Kč
132 01000 - léky; celkem 0,05 Kč
11 459,17 Kč12 605,09 Kč10.5.202310.5.20237.6.202310.5.2023
CZ-Hamico s.r.o.STAPRO import - potraviny111 01000 - Pořízení zásob - kuchyně; celkem 80 614,83 Kč
111 01000 - Pořízení zásob - kuchyně; celkem 1 288,00 Kč
111 01000 - Pořízení zásob - kuchyně; celkem 19 694,67 Kč
503 00000 740 - spotřeba jiných nesklad. dodávek - cenová odchylka; celkem -0,50 Kč
101 597,00 Kč101 597,00 Kč11.5.202311.5.20237.6.2023
CZ-Hamico s.r.o.STAPRO import - potraviny111 01000 - Pořízení zásob - kuchyně; celkem 9 741,65 Kč
503 00000 740 - spotřeba jiných nesklad. dodávek - cenová odchylka; celkem 0,35 Kč
9 742,00 Kč9 742,00 Kč11.5.202311.5.20237.6.2023
ELMIREKO s.r.o.Oprava části hromosvodů budova C511 01001 799 - opravy a údržba stavební, malování; celkem 28 193,00 Kč
28 193,00 Kč28 193,00 Kč12.5.202315.5.20237.6.2023
synlab czech s.r.o.agregované výkony 4/2023518 10011 999 - ostatní nevýrobní služby - agregované výkony; celkem 1 579,50 Kč
1 579,50 Kč1 579,50 Kč30.4.202312.5.20237.6.2023
Pharmos, a.s.Léky132 01000 - léky; celkem 1 025,84 Kč
1 025,84 Kč1 128,42 Kč15.6.202319.6.202327.6.202315.6.2023
Pharmos, a.s.Léky132 01000 - léky; celkem 235,30 Kč
132 01000 - léky; celkem -0,03 Kč
235,30 Kč258,83 Kč16.6.202319.6.202329.6.202316.6.2023
Schubert CZ spol. s r.o.PZT132 01000 - léky; celkem 1 395,87 Kč
132 01000 - léky; celkem -0,83 Kč
1 395,87 Kč1 689,00 Kč15.6.202319.6.202327.6.202315.6.2023
ALIMPEX-LOUNY, S.R.OSTAPRO import - potraviny111 01000 - Pořízení zásob - kuchyně; celkem 32 701,69 Kč
111 01000 - Pořízení zásob - kuchyně; celkem 16 752,05 Kč
49 453,74 Kč49 453,74 Kč19.6.202319.6.202327.6.2023
KNĚPEK, s.r.o.STAPRO import - potraviny111 01000 - Pořízení zásob - kuchyně; celkem 5 290,14 Kč
111 01000 - Pořízení zásob - kuchyně; celkem 7 324,82 Kč
111 01000 - Pořízení zásob - kuchyně; celkem 17 543,59 Kč
111 01000 - Pořízení zásob - kuchyně; celkem 6 066,14 Kč
111 01000 - Pořízení zásob - kuchyně; celkem 1 379,66 Kč
111 01000 - Pořízení zásob - kuchyně; celkem 15 131,78 Kč
111 01000 - Pořízení zásob - kuchyně; celkem 9 000,32 Kč
111 01000 - Pořízení zásob - kuchyně; celkem 7 191,94 Kč
111 01000 - Pořízení zásob - kuchyně; celkem 6 714,70 Kč
111 01000 - Pořízení zásob - kuchyně; celkem 20 416,71 Kč
503 00000 220 - spotřeba jiných nesklad. dodávek - cenová odchylka; celkem -0,08 Kč
96 059,72 Kč96 059,72 Kč19.6.202319.6.202322.6.2023
ZONT s.r.o.servis a údržba kom. systému Alcatel OmniPCX Office III.Q.2023518 09020 901 - údržba softwaru,upgrade,webhosting; celkem 30 782,00 Kč
30 782,00 Kč30 782,00 Kč19.6.202319.6.202327.6.2023
LOBB & VERI GROUP, s.r.o.STAPRO import - potraviny111 01000 - Pořízení zásob - kuchyně; celkem 7 995,62 Kč
111 01000 - Pořízení zásob - kuchyně; celkem 6 107,65 Kč
111 01000 - Pořízení zásob - kuchyně; celkem 10 077,83 Kč
111 01000 - Pořízení zásob - kuchyně; celkem 11 502,76 Kč
111 01000 - Pořízení zásob - kuchyně; celkem 6 269,50 Kč
503 00000 740 - spotřeba jiných nesklad. dodávek - cenová odchylka; celkem 0,01 Kč
41 953,37 Kč41 953,37 Kč20.6.202320.6.202327.6.2023
Jiří KafkaPřednáška Panama a její krásy518 10101 777 - služby pro pacienty - Beřkovické jaro, podzim; celkem 2 300,00 Kč
2 300,00 Kč2 300,00 Kč11.5.202315.5.20237.6.2023
Pharmos, a.s.Léky132 01000 - léky; celkem 4 664,50 Kč
132 01000 - léky; celkem 0,14 Kč
4 664,50 Kč5 130,95 Kč11.5.202315.5.20237.6.202311.5.2023
Pharmos, a.s.Léky132 01000 - léky; celkem 245,80 Kč
132 01000 - léky; celkem 0,02 Kč
245,80 Kč270,38 Kč12.5.202315.5.20237.6.202312.5.2023
Pharmos, a.s.Léky132 01000 - léky; celkem 2 657,72 Kč
132 01000 - léky; celkem -0,05 Kč
2 657,72 Kč2 923,49 Kč12.5.202315.5.20237.6.202312.5.2023
Pharmos, a.s.Léky132 01000 - léky; celkem 10 556,90 Kč
132 01000 - léky; celkem 0,19 Kč
10 556,90 Kč11 612,59 Kč16.5.202317.5.202313.6.202316.5.2023
ASTUR-KA, s.r.o.STAPRO import - potraviny111 01000 - Pořízení zásob - kuchyně; celkem 32 290,29 Kč
111 01000 - Pořízení zásob - kuchyně; celkem 20 462,25 Kč
111 01000 - Pořízení zásob - kuchyně; celkem 31 999,34 Kč
84 751,88 Kč84 751,88 Kč17.5.202317.5.202313.6.2023
LOBB & VERI GROUP, s.r.o.STAPRO import - potraviny111 01000 - Pořízení zásob - kuchyně; celkem 8 551,40 Kč
111 01000 - Pořízení zásob - kuchyně; celkem 5 920,20 Kč
111 01000 - Pořízení zásob - kuchyně; celkem 6 906,90 Kč
111 01000 - Pořízení zásob - kuchyně; celkem 8 715,85 Kč
111 01000 - Pořízení zásob - kuchyně; celkem 6 578,00 Kč
111 01000 - Pořízení zásob - kuchyně; celkem 9 209,20 Kč
45 881,55 Kč45 881,55 Kč20.6.202320.6.202327.6.2023
STAVMAT Mazourek, s. r. o.dveře, kotva chemická, pěna montážní111 02000 - Pořízení zásob - sklad MTZ; celkem 4 752,85 Kč
503 00000 750 - spotřeba jiných nesklad. dodávek - cenová odchylka; celkem -250,15 Kč
4 502,70 Kč4 502,70 Kč15.6.202320.6.202327.6.2023
Miroslav JankůRenovace 2 ks čísleníků fasádních hodin511 03001 799 - ostatní údržba a opravy; celkem 65 600,00 Kč
65 600,00 Kč65 600,00 Kč22.6.202323.6.202327.6.2023
Městské lesy Hradec Králové a.s.Ubytování v Kempu Stříbrný rybník 1.7.-26.8.2023 - 2.platba412 02003 - FKSP - čerpání rekreace; celkem 120 960,00 Kč
120 960,00 Kč120 960,00 Kč6.2.20236.2.202313.6.2023
Mgr. Tomáš RyšánekLT - zam. Nováková Jana412 02004 - FKSP - čerpání dětské a příměstské tábory; celkem 10 600,00 Kč
10 600,00 Kč10 600,00 Kč18.4.202325.4.202315.6.2023
Pionýrská skupinaLT - zam. Michnová Martina412 02004 - FKSP - čerpání dětské a příměstské tábory; celkem 5 700,00 Kč
5 700,00 Kč5 700,00 Kč31.5.202331.5.202313.6.2023
REHABILITACE ZBYNĚK TEPLÝ s.r.o.masáže412 02008 - FKSP - čerpání masáže zaměstnanci; celkem 9 100,00 Kč
9 100,00 Kč9 100,00 Kč30.5.20231.6.20237.6.2023
Tělocvičná jednota Sokol Mšené lázněLT - zam. Sýkorová Edita412 02004 - FKSP - čerpání dětské a příměstské tábory; celkem 1 750,00 Kč
1 750,00 Kč1 750,00 Kč8.6.20238.6.202319.6.2023
Lubomír DrdaVypracování bezpečnostních karet dle objednávky518 10010 799 - ostatní nevýrobní služby; celkem 1 452,00 Kč
1 452,00 Kč1 452,00 Kč18.5.202318.5.202315.6.2023
Pharmos, a.s.Léky132 01000 - léky; celkem 3 969,10 Kč
132 01000 - léky; celkem -0,01 Kč
3 969,10 Kč4 366,01 Kč17.5.202318.5.202315.6.202317.5.2023
PhoenixLéky132 01000 - léky; celkem 1 284,28 Kč
1 284,28 Kč1 412,71 Kč15.5.202318.5.202313.6.202312.5.2023
PhoenixLéky132 01000 - léky; celkem 91 433,67 Kč
132 01000 - léky; celkem 12 282,14 Kč
132 01000 - léky; celkem 3 457,24 Kč
132 01000 - léky; celkem 0,47 Kč
107 173,05 Kč118 884,76 Kč15.5.202318.5.202313.6.202316.5.2023
FarmTechnik, s.r.o.Traktor Antonio Carraro TTR4800HTS se sečením a sběrným košem042 03000 - NDHM dopravní prostředky; celkem 2 046 110,00 Kč
416 02001 - FRIM - čerpání z vlastních zdrojů - ostatní; celkem 2 046 110,00 Kč
2 046 110,00 Kč2 046 110,00 Kč17.5.202319.5.202315.6.2023
Bioenzym Petr Mrázek s.r.o.servis kanalizačních systémů511 03001 799 - ostatní údržba a opravy; celkem 24 640,00 Kč
24 640,00 Kč24 640,00 Kč19.5.202322.5.20235.6.2023
TRIKVERTA s.r.o.zářiče náhradní pro UV lampy111 02000 - Pořízení zásob - sklad MTZ; celkem 23 461,90 Kč
23 461,90 Kč23 461,90 Kč31.5.202331.5.202313.6.2023
MANSWELT, a.s.spojovací materiál111 02000 - Pořízení zásob - sklad MTZ; celkem 144,44 Kč
111 02000 - Pořízení zásob - sklad MTZ; celkem 89,68 Kč
234,12 Kč234,12 Kč31.5.20232.6.202313.6.2023
Alza.cz a.s.servisní sada - tlaku chladícího systému111 02000 - Pořízení zásob - sklad MTZ; celkem 2 362,00 Kč
2 362,00 Kč2 362,00 Kč31.5.20232.6.20237.6.2023
KVD Plus s.r.o.ZK553 -kamenivo501 07100 799 - materiál na údržbu - spotřeba areál; celkem 14 737,80 Kč
14 737,80 Kč14 737,80 Kč31.5.20232.6.202313.6.2023
INZEP CENTRUM, s.r.o.Pracovní obuv, rukavice svářečské111 02000 - Pořízení zásob - sklad MTZ; celkem 2 462,00 Kč
2 462,00 Kč2 462,00 Kč31.5.20232.6.202327.6.2023
AB-STORE, s.r.o.Klaprámy111 02000 - Pořízení zásob - sklad MTZ; celkem 31 089,00 Kč
31 089,00 Kč31 089,00 Kč29.5.20232.6.202313.6.2023
Mgr. Martina Pospíšilovámasáže 4-5/2023412 02008 - FKSP - čerpání masáže zaměstnanci; celkem 14 700,00 Kč
14 700,00 Kč14 700,00 Kč9.6.202314.6.202319.6.2023
Občanské sdružení DĚTI BEZ HRALT - zam. PhDr. Viktória Ženková412 02004 - FKSP - čerpání dětské a příměstské tábory; celkem 4 579,00 Kč
4 579,00 Kč4 579,00 Kč6.6.202314.6.202319.6.2023
MIRAKULUM s.r.o.Vstupné Mirakulum412 02001 - FKSP - čerpání kultura a tělovýchova; celkem 27 000,00 Kč
27 000,00 Kč27 000,00 Kč12.6.202315.6.202322.6.2023
Marina Lipno, družstvoRekreační pobyt v resortu Marina Lipno 1.7.-26.8.2023412 02003 - FKSP - čerpání rekreace; celkem 173 715,00 Kč
173 715,00 Kč173 715,00 Kč15.6.202316.6.202322.6.2023
ELÁN AUTO s.r.o.Doprava autobusem na muzikál "Biograf láska" 9. a 10. 6. 2023412 02001 - FKSP - čerpání kultura a tělovýchova; celkem 14 965,28 Kč
14 965,28 Kč14 965,28 Kč16.6.202319.6.202322.6.2023
TJ Sokol MartiněvesLT zam. Havlíčková Adéla412 02004 - FKSP - čerpání dětské a příměstské tábory; celkem 5 400,00 Kč
5 400,00 Kč5 400,00 Kč5.6.202321.6.202329.6.2023
ELÁN AUTO s.r.o.Doprava autobusem Žleby, Kutná Hora a zpět412 02001 - FKSP - čerpání kultura a tělovýchova; celkem 14 986,99 Kč
14 986,99 Kč14 986,99 Kč20.6.202321.6.202329.6.2023
TZB Kladno s.r.o.Dodávka náhradních dílů na parní kotle Bosch pro provedení servisu501 07070 782 - náhradní díly, kromě na výpočetní techniku; celkem 3 699,00 Kč
3 699,00 Kč3 699,00 Kč22.5.202322.5.202319.6.2023
TZB Kladno s.r.o.Srvisní práce dle SoD - servis Bosch518 10012 782 - ostatní nevýrobní služby - revize a kontroly,STK; celkem 27 927,00 Kč
27 927,00 Kč27 927,00 Kč22.5.202322.5.202319.6.2023
Fiala Petr - velkoobchod sČisticí prostředky111 02000 - Pořízení zásob - sklad MTZ; celkem 29 440,70 Kč
29 440,70 Kč29 440,70 Kč22.5.202323.5.202319.6.2023
Démos trade, a.s.materiál na výrobu nábytku111 02000 - Pořízení zásob - sklad MTZ; celkem 553,38 Kč
111 02000 - Pořízení zásob - sklad MTZ; celkem 336,00 Kč
111 02000 - Pořízení zásob - sklad MTZ; celkem 3 012,06 Kč
111 02000 - Pořízení zásob - sklad MTZ; celkem 1 106,56 Kč
5 008,00 Kč5 008,00 Kč16.5.202317.5.202313.6.2023
Fiala Petr - velkoobchod sRučníky jednorázové papírové503 00000 750 - spotřeba jiných nesklad. dodávek - cenová odchylka; celkem 0,50 Kč
111 02000 - Pořízení zásob - sklad MTZ; celkem 11 983,34 Kč
11 983,84 Kč11 983,84 Kč22.5.202323.5.202319.6.2023
Zobrazeno 16 201-16 300 z 20 535 záznamů.