2024 | 10 | 09 | 08 | 07 | 06 | 05 | 04 | 03 | 02 | 01 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
31 | 65 | 63 | 86 | 72 | 72 | 94 | 83 | 78 | 77 |
2023 | 12 | 11 | 10 | 09 | 08 | 07 | 06 | 05 | 04 | 03 | 02 | 01 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
84 | 73 | 85 | 58 | 69 | 69 | 79 | 85 | 78 | 106 | 69 | 91 |
2022 | 12 | 11 | 10 | 09 | 08 | 07 | 06 | 05 | 04 | 03 | 02 | 01 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
91 | 85 | 67 | 95 | 81 | 67 | 79 | 79 | 71 | 86 | 76 | 84 |
2021 | 12 | 11 | 10 | 09 | 08 | 07 | 06 | 05 | 04 | 03 | 02 | 01 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
75 | 93 | 90 | 70 | 71 | 70 | 69 | 76 | 80 | 90 | 88 | 98 |
2020 | 12 | 11 | 10 | 09 | 08 | 07 | 06 | 05 | 04 | 03 | 02 | 01 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
94 | 110 | 84 | 95 | 74 | 105 | 103 | 104 | 96 | 99 | 82 | 82 |
2019 | 12 | 11 | 10 | 09 | 08 | 07 | 06 | 05 | 04 | 03 | 02 | 01 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
98 | 101 | 102 | 102 | 89 | 94 | 91 | 106 | 79 | 86 | 81 | 94 |
2018 | 12 | 11 | 10 |
---|---|---|---|
56 | 10 | 3 |
2015 | 02 |
---|---|
1 |
Rozhodným údajem pro zařazení faktury do měsíce a roku je Datum plnění.
Není-li údaj vyplněn, faktury nejsou do statistiky zahrnuty.
Dodavatel | Účel platby | Položky | Částka bez DPH | Částka s DPH | Datum vystavení | Datum přijetí | Datum úhrady | Datum plnění |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
CZ-Hamico s.r.o. | STAPRO import - potraviny | 111 01000 - Pořízení zásob - kuchyně; celkem 2 415,00 Kč 111 01000 - Pořízení zásob - kuchyně; celkem 19 956,87 Kč 111 01000 - Pořízení zásob - kuchyně; celkem 64 280,95 Kč 503 00000 740 - spotřeba jiných nesklad. dodávek - cenová odchylka; celkem 0,18 Kč | 86 653,00 Kč | 86 653,00 Kč | 31.5.2023 | 31.5.2023 | 27.6.2023 | |
CZ-Hamico s.r.o. | STAPRO import - potraviny | 111 01000 - Pořízení zásob - kuchyně; celkem 5 541,85 Kč 503 00000 740 - spotřeba jiných nesklad. dodávek - cenová odchylka; celkem 0,15 Kč | 5 542,00 Kč | 5 542,00 Kč | 31.5.2023 | 31.5.2023 | 27.6.2023 | |
Citus, s.r.o. | STAPRO import - potraviny | 111 01000 - Pořízení zásob - kuchyně; celkem 11 074,50 Kč | 11 074,50 Kč | 11 074,50 Kč | 31.5.2023 | 31.5.2023 | 7.6.2023 | |
GASTROPLUS LOUNY s.r.o. | STAPRO import - potraviny | 111 01000 - Pořízení zásob - kuchyně; celkem 1 775,21 Kč 503 00000 740 - spotřeba jiných nesklad. dodávek - cenová odchylka; celkem -0,21 Kč | 1 775,00 Kč | 1 775,00 Kč | 31.5.2023 | 31.5.2023 | 22.6.2023 | |
Nakladatelství FORUM s.r.o. | Konference Spisová služba - Ing. Luxík 31. 5. 2023 | 549 03000 810 - školení a sjezdové poplatky; celkem 5 314,32 Kč | 5 314,32 Kč | 5 314,32 Kč | 31.5.2023 | 31.5.2023 | 7.6.2023 | |
MSM, spol. s r.o. | PZT | 132 01000 - léky; celkem 29 331,46 Kč 132 01000 - léky; celkem -0,03 Kč 503 00000 220 - spotřeba jiných nesklad. dodávek - cenová odchylka; celkem -0,18 Kč | 29 331,28 Kč | 33 731,00 Kč | 25.5.2023 | 31.5.2023 | 22.6.2023 | 25.5.2023 |
MSM, spol. s r.o. | PZT | 132 01000 - léky; celkem 4 979,11 Kč 132 01000 - léky; celkem 180,00 Kč celkem 0,00 Kč 503 00000 220 - spotřeba jiných nesklad. dodávek - cenová odchylka; celkem 0,22 Kč | 5 159,33 Kč | 5 944,00 Kč | 25.5.2023 | 31.5.2023 | 22.6.2023 | 25.5.2023 |
DERMIA | PZT | 132 01000 - léky; celkem 2 655,00 Kč 132 01000 - léky; celkem 3 136,90 Kč 132 01000 - léky; celkem -0,54 Kč | 5 791,90 Kč | 6 848,91 Kč | 26.5.2023 | 31.5.2023 | 7.6.2023 | 26.5.2023 |
Pharmos, a.s. | Léky | 132 01000 - léky; celkem 11 059,30 Kč 132 01000 - léky; celkem 0,06 Kč | 11 059,30 Kč | 12 165,23 Kč | 30.5.2023 | 31.5.2023 | 27.6.2023 | 30.5.2023 |
Pharmos, a.s. | Léky | 132 01000 - léky; celkem 3 002,40 Kč 132 01000 - léky; celkem -0,04 Kč | 3 002,40 Kč | 3 302,64 Kč | 30.5.2023 | 31.5.2023 | 13.6.2023 | 30.5.2023 |
STAVMAT Mazourek, s. r. o. | stavební materiál | 501 07100 799 - materiál na údržbu - spotřeba areál; celkem 1 282,20 Kč | 1 282,20 Kč | 1 282,20 Kč | 31.5.2023 | 1.6.2023 | 7.6.2023 | |
SVOBODA - velkoobchod - maloobchod - export - import spol. s r.o. | Činnost TD stavebníka 5/2023 - ZK547 - Vybudování veřejného WC v areálu PNHoB | 042 07000 - NDHM stavební investice -stavební úpravy; celkem 53 240,00 Kč 416 02000 - FRIM - čerpání z vlastních zdrojů - stav. činnost; celkem 53 240,00 Kč | 53 240,00 Kč | 53 240,00 Kč | 31.5.2023 | 1.6.2023 | 27.6.2023 | |
GMR GAS s.r.o. | Oprava regulátoru | 511 01001 782 - opravy a údržba stavební, malování; celkem 2 458,72 Kč | 2 458,72 Kč | 2 458,72 Kč | 29.5.2023 | 31.5.2023 | 13.6.2023 | |
TRIKVERTA s.r.o. | Termostatické hlavice budova C | 511 01001 799 - opravy a údržba stavební, malování; celkem 31 281,53 Kč | 31 281,53 Kč | 31 281,53 Kč | 31.5.2023 | 31.5.2023 | 13.6.2023 | |
Psychiatrická nemocnice Bohnic | Zajištění klinickofarmaceutické péče 5/2023 | 518 10010 212 - ostatní nevýrobní služby; celkem 17 000,00 Kč | 17 000,00 Kč | 17 000,00 Kč | 27.4.2023 | 31.5.2023 | 14.6.2023 | |
HIPPO spol. s. r. o. | údržba aplikačního software 6/2023 | 518 09020 901 - údržba softwaru,upgrade,webhosting; celkem 120 996,37 Kč | 120 996,37 Kč | 120 996,37 Kč | 1.6.2023 | 1.6.2023 | 27.6.2023 | |
SVOBODA - velkoobchod - maloobchod - export - import spol. s r.o. | Činnost TDI 5/2023 - ZK553 - Výměna rozvodů kanalizačního a vodovodního potrubí budova C | 518 10010 799 - ostatní nevýrobní služby; celkem 60 500,00 Kč | 60 500,00 Kč | 60 500,00 Kč | 31.5.2023 | 31.5.2023 | 27.6.2023 | |
IQservis.cz, s.r.o. | Kategorizace objektů PNHoB z hlediska požární bezpečnosti a ochrany obyvatelstva | 518 10010 901 - ostatní nevýrobní služby; celkem 85 184,00 Kč | 85 184,00 Kč | 85 184,00 Kč | 31.5.2023 | 31.5.2023 | 27.6.2023 | |
HASAP Gastro Consulting, s.r.o. | Revize stravovacího provozu 5/2023 | 518 10012 740 - ostatní nevýrobní služby - revize a kontroly,STK; celkem 4 130,22 Kč | 4 130,22 Kč | 4 130,22 Kč | 31.5.2023 | 31.5.2023 | 27.6.2023 | |
Zen systems s.r.o. | Údržba a servis serverů a sítě 05/2023 | 518 09020 901 - údržba softwaru,upgrade,webhosting; celkem 36 300,00 Kč | 36 300,00 Kč | 36 300,00 Kč | 31.5.2023 | 31.5.2023 | 29.6.2023 | |
Zen systems s.r.o. | Správa sítě v PNHB ve dnech 5.5. a 18. 5. 2023 | 518 09020 901 - údržba softwaru,upgrade,webhosting; celkem 11 616,00 Kč | 11 616,00 Kč | 11 616,00 Kč | 31.5.2023 | 31.5.2023 | 29.6.2023 | |
Pražská plynárenská, a.s. | Plyn - nemocnice 6/2022 | 314 05000 - poskytnuté zálohy - plyn; celkem 673 140,50 Kč | 673 140,50 Kč | 814 500,00 Kč | 1.6.2023 | 1.6.2023 | 5.6.2023 | 1.6.2023 |
Pražská plynárenská, a.s. | Plyn - byty 6/2023 | 314 05000 - poskytnuté zálohy - plyn; celkem 29 586,78 Kč | 29 586,78 Kč | 35 800,00 Kč | 1.6.2023 | 1.6.2023 | 5.6.2023 | 1.6.2023 |
COLORWAY | barvy, špachtle, válečky, sádra, štětce | 111 02000 - Pořízení zásob - sklad MTZ; celkem 1 500,00 Kč 111 02000 - Pořízení zásob - sklad MTZ; celkem 8 820,00 Kč | 10 320,00 Kč | 10 320,00 Kč | 31.5.2023 | 31.5.2023 | 13.6.2023 | |
Phoenix | Léky | 132 01000 - léky; celkem 1 984,40 Kč | 1 984,40 Kč | 2 182,84 Kč | 15.3.2023 | 16.3.2023 | 13.6.2023 | 10.3.2023 |
Phoenix | Léky | 132 01000 - léky; celkem 1 446,75 Kč | 1 446,75 Kč | 1 591,43 Kč | 15.3.2023 | 16.3.2023 | 13.6.2023 | 14.3.2023 |
Phoenix | Léky | 132 01000 - léky; celkem 2 244,50 Kč | 2 244,50 Kč | 2 468,95 Kč | 22.3.2023 | 24.3.2023 | 15.6.2023 | 17.3.2023 |
Phoenix | Léky | 132 01000 - léky; celkem 947,97 Kč | 947,97 Kč | 1 042,77 Kč | 22.3.2023 | 24.3.2023 | 15.6.2023 | 21.3.2023 |
Phoenix | Léky | 132 01000 - léky; celkem 3 001,96 Kč | 3 001,96 Kč | 3 302,16 Kč | 31.3.2023 | 31.3.2023 | 27.6.2023 | 30.3.2023 |
Pharmos, a.s. | Léky | 132 01000 - léky; celkem 779,80 Kč 132 01000 - léky; celkem 0,02 Kč | 779,80 Kč | 857,78 Kč | 25.4.2023 | 26.4.2023 | 22.6.2023 | 25.4.2023 |
Česká pošta, s.p. | Poštovné III. dekáda 5/2023 | 518 01020 901 - poštovné; celkem 3 476,00 Kč | 3 476,00 Kč | 3 476,00 Kč | 7.6.2023 | 14.6.2023 | 21.6.2023 | |
Chrapot, z.s. | koncert Chrapot + Red Leaf | 518 10040 777 - služby pro pacienty; 648 04000 777 - RF dary; 414 02003 - RF - čerpání prostředků z darů; celkem 10 000,00 Kč | 10 000,00 Kč | 10 000,00 Kč | 13.6.2023 | 14.6.2023 | 27.6.2023 | |
Linde Gas a.s. | kyslík CONOXIA | 111 02000 - Pořízení zásob - sklad MTZ; celkem 9 190,80 Kč | 9 190,80 Kč | 9 190,80 Kč | 9.6.2023 | 9.6.2023 | 22.6.2023 | |
Hilti ČR spol. s r.o. | Pozáruční servis - stř. 771 | 518 10012 771 - ostatní nevýrobní služby - revize a kontroly,STK; celkem 2 001,00 Kč | 2 001,00 Kč | 2 001,00 Kč | 8.6.2023 | 12.6.2023 | 22.6.2023 | |
BioVendor - Laboratorní medicína a.s. | Albumin, CRP | 501 04020 520 - laboratorní materiál; celkem 4 340,27 Kč | 4 340,27 Kč | 4 340,27 Kč | 15.6.2023 | 15.6.2023 | 27.6.2023 | |
Profi DDD s.r.o. | dezinsekce-stravovací provoz | 518 10010 740 - ostatní nevýrobní služby; celkem 2 722,50 Kč | 2 722,50 Kč | 2 722,50 Kč | 20.4.2023 | 27.4.2023 | 15.6.2023 | |
Profi DDD s.r.o. | dezinsekce - prádelna | 518 10010 730 - ostatní nevýrobní služby; celkem 2 722,50 Kč | 2 722,50 Kč | 2 722,50 Kč | 20.4.2023 | 30.4.2023 | 19.6.2023 | |
Martin Sovadina | instalatérský materiál | 111 02000 - Pořízení zásob - sklad MTZ; celkem 799,74 Kč 111 02000 - Pořízení zásob - sklad MTZ; celkem 348,63 Kč 111 02000 - Pořízení zásob - sklad MTZ; celkem 2 183,61 Kč 111 02000 - Pořízení zásob - sklad MTZ; celkem 3 429,68 Kč 503 00000 750 - spotřeba jiných nesklad. dodávek - cenová odchylka; celkem 0,34 Kč | 6 762,00 Kč | 6 762,00 Kč | 29.4.2023 | 29.4.2023 | 7.6.2023 | |
Zemědělská Cítov, a.s. | STAPRO import - potraviny | 111 01000 - Pořízení zásob - kuchyně; celkem 4 955,58 Kč | 4 955,58 Kč | 4 955,58 Kč | 10.5.2023 | 10.5.2023 | 7.6.2023 | |
Pražská plynárenská, a.s. | vyúčtování spotřeby plynu 4/2023 - nemocnice | 502 03000 999 - spotřeba plynu; celkem 956 161,71 Kč 314 05000 - poskytnuté zálohy - plyn; celkem -786 363,64 Kč | 169 798,07 Kč | 205 455,66 Kč | 10.5.2023 | 10.5.2023 | 7.6.2023 | 30.4.2023 |
Pražská plynárenská, a.s. | vyúčtování spotřeby plynu 4/2023 - byty | 502 03000 659 - spotřeba plynu; celkem 94 404,12 Kč 314 05000 - poskytnuté zálohy - plyn; celkem -39 338,84 Kč | 55 065,28 Kč | 66 628,99 Kč | 10.5.2023 | 10.5.2023 | 7.6.2023 | 30.4.2023 |
IPVZ | Specializační kurz v klinické psychologii - Mgr. Arltová Anna | 549 06000 432 - preventivní,periodické a výstupní prohlídky; celkem 1 900,00 Kč | 1 900,00 Kč | 1 900,00 Kč | 5.6.2023 | 16.6.2023 | 21.6.2023 | |
Ing. Tereza Vostrovská | ZK552 - Vypracování rozpočtu "Odstranění stavby spodní vrátnice v areálu PNHoB" | 042 07000 - NDHM stavební investice -stavební úpravy; celkem 9 680,00 Kč 416 02000 - FRIM - čerpání z vlastních zdrojů - stav. činnost; celkem 9 680,00 Kč | 9 680,00 Kč | 9 680,00 Kč | 13.6.2023 | 19.6.2023 | 27.6.2023 | |
STAVMAT Mazourek, s. r. o. | stavební materiál | 501 07100 799 - materiál na údržbu - spotřeba areál; celkem 4 922,99 Kč | 4 922,99 Kč | 4 922,99 Kč | 16.6.2023 | 19.6.2023 | 22.6.2023 | |
STAVMAT Mazourek, s. r. o. | stavební materiál | 501 07100 799 - materiál na údržbu - spotřeba areál; celkem 4 850,39 Kč | 4 850,39 Kč | 4 850,39 Kč | 15.6.2023 | 19.6.2023 | 22.6.2023 | |
KJ Transport s.r.o. | přeprava osob 16. 6. 2023 OS Litoměřice | 518 02000 721 - dopravné - přeprava osob i materiálu; celkem 2 631,75 Kč | 2 631,75 Kč | 2 631,75 Kč | 19.6.2023 | 19.6.2023 | 29.6.2023 | |
Pharmos, a.s. | Léky | 132 01000 - léky; celkem 0,05 Kč 132 01000 - léky; celkem 1 157,50 Kč | 1 157,50 Kč | 1 273,25 Kč | 13.6.2023 | 19.6.2023 | 27.6.2023 | 13.6.2023 |
Pharmos, a.s. | Léky | 132 01000 - léky; celkem 4 225,91 Kč 132 01000 - léky; celkem 0,07 Kč | 4 225,91 Kč | 4 648,50 Kč | 13.6.2023 | 19.6.2023 | 27.6.2023 | 13.6.2023 |
magistraliterpharma Vičanová s.r.o. | Léky | 132 01000 - léky; celkem 1 288,00 Kč | 1 288,00 Kč | 1 416,80 Kč | 14.6.2023 | 19.6.2023 | 27.6.2023 | 14.6.2023 |
Mevatec, s.r.o. | plastový koš s víkem | 111 02000 - Pořízení zásob - sklad MTZ; celkem 539,12 Kč | 539,12 Kč | 539,12 Kč | 10.5.2023 | 11.5.2023 | 7.6.2023 | |
Pharmos, a.s. | Léky | 132 01000 - léky; celkem 11 459,17 Kč 132 01000 - léky; celkem 0,05 Kč | 11 459,17 Kč | 12 605,09 Kč | 10.5.2023 | 10.5.2023 | 7.6.2023 | 10.5.2023 |
CZ-Hamico s.r.o. | STAPRO import - potraviny | 111 01000 - Pořízení zásob - kuchyně; celkem 80 614,83 Kč 111 01000 - Pořízení zásob - kuchyně; celkem 1 288,00 Kč 111 01000 - Pořízení zásob - kuchyně; celkem 19 694,67 Kč 503 00000 740 - spotřeba jiných nesklad. dodávek - cenová odchylka; celkem -0,50 Kč | 101 597,00 Kč | 101 597,00 Kč | 11.5.2023 | 11.5.2023 | 7.6.2023 | |
CZ-Hamico s.r.o. | STAPRO import - potraviny | 111 01000 - Pořízení zásob - kuchyně; celkem 9 741,65 Kč 503 00000 740 - spotřeba jiných nesklad. dodávek - cenová odchylka; celkem 0,35 Kč | 9 742,00 Kč | 9 742,00 Kč | 11.5.2023 | 11.5.2023 | 7.6.2023 | |
ELMIREKO s.r.o. | Oprava části hromosvodů budova C | 511 01001 799 - opravy a údržba stavební, malování; celkem 28 193,00 Kč | 28 193,00 Kč | 28 193,00 Kč | 12.5.2023 | 15.5.2023 | 7.6.2023 | |
synlab czech s.r.o. | agregované výkony 4/2023 | 518 10011 999 - ostatní nevýrobní služby - agregované výkony; celkem 1 579,50 Kč | 1 579,50 Kč | 1 579,50 Kč | 30.4.2023 | 12.5.2023 | 7.6.2023 | |
Pharmos, a.s. | Léky | 132 01000 - léky; celkem 1 025,84 Kč | 1 025,84 Kč | 1 128,42 Kč | 15.6.2023 | 19.6.2023 | 27.6.2023 | 15.6.2023 |
Pharmos, a.s. | Léky | 132 01000 - léky; celkem 235,30 Kč 132 01000 - léky; celkem -0,03 Kč | 235,30 Kč | 258,83 Kč | 16.6.2023 | 19.6.2023 | 29.6.2023 | 16.6.2023 |
Schubert CZ spol. s r.o. | PZT | 132 01000 - léky; celkem 1 395,87 Kč 132 01000 - léky; celkem -0,83 Kč | 1 395,87 Kč | 1 689,00 Kč | 15.6.2023 | 19.6.2023 | 27.6.2023 | 15.6.2023 |
ALIMPEX-LOUNY, S.R.O | STAPRO import - potraviny | 111 01000 - Pořízení zásob - kuchyně; celkem 32 701,69 Kč 111 01000 - Pořízení zásob - kuchyně; celkem 16 752,05 Kč | 49 453,74 Kč | 49 453,74 Kč | 19.6.2023 | 19.6.2023 | 27.6.2023 | |
KNĚPEK, s.r.o. | STAPRO import - potraviny | 111 01000 - Pořízení zásob - kuchyně; celkem 5 290,14 Kč 111 01000 - Pořízení zásob - kuchyně; celkem 7 324,82 Kč 111 01000 - Pořízení zásob - kuchyně; celkem 17 543,59 Kč 111 01000 - Pořízení zásob - kuchyně; celkem 6 066,14 Kč 111 01000 - Pořízení zásob - kuchyně; celkem 1 379,66 Kč 111 01000 - Pořízení zásob - kuchyně; celkem 15 131,78 Kč 111 01000 - Pořízení zásob - kuchyně; celkem 9 000,32 Kč 111 01000 - Pořízení zásob - kuchyně; celkem 7 191,94 Kč 111 01000 - Pořízení zásob - kuchyně; celkem 6 714,70 Kč 111 01000 - Pořízení zásob - kuchyně; celkem 20 416,71 Kč 503 00000 220 - spotřeba jiných nesklad. dodávek - cenová odchylka; celkem -0,08 Kč | 96 059,72 Kč | 96 059,72 Kč | 19.6.2023 | 19.6.2023 | 22.6.2023 | |
ZONT s.r.o. | servis a údržba kom. systému Alcatel OmniPCX Office III.Q.2023 | 518 09020 901 - údržba softwaru,upgrade,webhosting; celkem 30 782,00 Kč | 30 782,00 Kč | 30 782,00 Kč | 19.6.2023 | 19.6.2023 | 27.6.2023 | |
LOBB & VERI GROUP, s.r.o. | STAPRO import - potraviny | 111 01000 - Pořízení zásob - kuchyně; celkem 7 995,62 Kč 111 01000 - Pořízení zásob - kuchyně; celkem 6 107,65 Kč 111 01000 - Pořízení zásob - kuchyně; celkem 10 077,83 Kč 111 01000 - Pořízení zásob - kuchyně; celkem 11 502,76 Kč 111 01000 - Pořízení zásob - kuchyně; celkem 6 269,50 Kč 503 00000 740 - spotřeba jiných nesklad. dodávek - cenová odchylka; celkem 0,01 Kč | 41 953,37 Kč | 41 953,37 Kč | 20.6.2023 | 20.6.2023 | 27.6.2023 | |
Jiří Kafka | Přednáška Panama a její krásy | 518 10101 777 - služby pro pacienty - Beřkovické jaro, podzim; celkem 2 300,00 Kč | 2 300,00 Kč | 2 300,00 Kč | 11.5.2023 | 15.5.2023 | 7.6.2023 | |
Pharmos, a.s. | Léky | 132 01000 - léky; celkem 4 664,50 Kč 132 01000 - léky; celkem 0,14 Kč | 4 664,50 Kč | 5 130,95 Kč | 11.5.2023 | 15.5.2023 | 7.6.2023 | 11.5.2023 |
Pharmos, a.s. | Léky | 132 01000 - léky; celkem 245,80 Kč 132 01000 - léky; celkem 0,02 Kč | 245,80 Kč | 270,38 Kč | 12.5.2023 | 15.5.2023 | 7.6.2023 | 12.5.2023 |
Pharmos, a.s. | Léky | 132 01000 - léky; celkem 2 657,72 Kč 132 01000 - léky; celkem -0,05 Kč | 2 657,72 Kč | 2 923,49 Kč | 12.5.2023 | 15.5.2023 | 7.6.2023 | 12.5.2023 |
Pharmos, a.s. | Léky | 132 01000 - léky; celkem 10 556,90 Kč 132 01000 - léky; celkem 0,19 Kč | 10 556,90 Kč | 11 612,59 Kč | 16.5.2023 | 17.5.2023 | 13.6.2023 | 16.5.2023 |
ASTUR-KA, s.r.o. | STAPRO import - potraviny | 111 01000 - Pořízení zásob - kuchyně; celkem 32 290,29 Kč 111 01000 - Pořízení zásob - kuchyně; celkem 20 462,25 Kč 111 01000 - Pořízení zásob - kuchyně; celkem 31 999,34 Kč | 84 751,88 Kč | 84 751,88 Kč | 17.5.2023 | 17.5.2023 | 13.6.2023 | |
LOBB & VERI GROUP, s.r.o. | STAPRO import - potraviny | 111 01000 - Pořízení zásob - kuchyně; celkem 8 551,40 Kč 111 01000 - Pořízení zásob - kuchyně; celkem 5 920,20 Kč 111 01000 - Pořízení zásob - kuchyně; celkem 6 906,90 Kč 111 01000 - Pořízení zásob - kuchyně; celkem 8 715,85 Kč 111 01000 - Pořízení zásob - kuchyně; celkem 6 578,00 Kč 111 01000 - Pořízení zásob - kuchyně; celkem 9 209,20 Kč | 45 881,55 Kč | 45 881,55 Kč | 20.6.2023 | 20.6.2023 | 27.6.2023 | |
STAVMAT Mazourek, s. r. o. | dveře, kotva chemická, pěna montážní | 111 02000 - Pořízení zásob - sklad MTZ; celkem 4 752,85 Kč 503 00000 750 - spotřeba jiných nesklad. dodávek - cenová odchylka; celkem -250,15 Kč | 4 502,70 Kč | 4 502,70 Kč | 15.6.2023 | 20.6.2023 | 27.6.2023 | |
Miroslav Janků | Renovace 2 ks čísleníků fasádních hodin | 511 03001 799 - ostatní údržba a opravy; celkem 65 600,00 Kč | 65 600,00 Kč | 65 600,00 Kč | 22.6.2023 | 23.6.2023 | 27.6.2023 | |
Městské lesy Hradec Králové a.s. | Ubytování v Kempu Stříbrný rybník 1.7.-26.8.2023 - 2.platba | 412 02003 - FKSP - čerpání rekreace; celkem 120 960,00 Kč | 120 960,00 Kč | 120 960,00 Kč | 6.2.2023 | 6.2.2023 | 13.6.2023 | |
Mgr. Tomáš Ryšánek | LT - zam. Nováková Jana | 412 02004 - FKSP - čerpání dětské a příměstské tábory; celkem 10 600,00 Kč | 10 600,00 Kč | 10 600,00 Kč | 18.4.2023 | 25.4.2023 | 15.6.2023 | |
Pionýrská skupina | LT - zam. Michnová Martina | 412 02004 - FKSP - čerpání dětské a příměstské tábory; celkem 5 700,00 Kč | 5 700,00 Kč | 5 700,00 Kč | 31.5.2023 | 31.5.2023 | 13.6.2023 | |
REHABILITACE ZBYNĚK TEPLÝ s.r.o. | masáže | 412 02008 - FKSP - čerpání masáže zaměstnanci; celkem 9 100,00 Kč | 9 100,00 Kč | 9 100,00 Kč | 30.5.2023 | 1.6.2023 | 7.6.2023 | |
Tělocvičná jednota Sokol Mšené lázně | LT - zam. Sýkorová Edita | 412 02004 - FKSP - čerpání dětské a příměstské tábory; celkem 1 750,00 Kč | 1 750,00 Kč | 1 750,00 Kč | 8.6.2023 | 8.6.2023 | 19.6.2023 | |
Lubomír Drda | Vypracování bezpečnostních karet dle objednávky | 518 10010 799 - ostatní nevýrobní služby; celkem 1 452,00 Kč | 1 452,00 Kč | 1 452,00 Kč | 18.5.2023 | 18.5.2023 | 15.6.2023 | |
Pharmos, a.s. | Léky | 132 01000 - léky; celkem 3 969,10 Kč 132 01000 - léky; celkem -0,01 Kč | 3 969,10 Kč | 4 366,01 Kč | 17.5.2023 | 18.5.2023 | 15.6.2023 | 17.5.2023 |
Phoenix | Léky | 132 01000 - léky; celkem 1 284,28 Kč | 1 284,28 Kč | 1 412,71 Kč | 15.5.2023 | 18.5.2023 | 13.6.2023 | 12.5.2023 |
Phoenix | Léky | 132 01000 - léky; celkem 91 433,67 Kč 132 01000 - léky; celkem 12 282,14 Kč 132 01000 - léky; celkem 3 457,24 Kč 132 01000 - léky; celkem 0,47 Kč | 107 173,05 Kč | 118 884,76 Kč | 15.5.2023 | 18.5.2023 | 13.6.2023 | 16.5.2023 |
FarmTechnik, s.r.o. | Traktor Antonio Carraro TTR4800HTS se sečením a sběrným košem | 042 03000 - NDHM dopravní prostředky; celkem 2 046 110,00 Kč 416 02001 - FRIM - čerpání z vlastních zdrojů - ostatní; celkem 2 046 110,00 Kč | 2 046 110,00 Kč | 2 046 110,00 Kč | 17.5.2023 | 19.5.2023 | 15.6.2023 | |
Bioenzym Petr Mrázek s.r.o. | servis kanalizačních systémů | 511 03001 799 - ostatní údržba a opravy; celkem 24 640,00 Kč | 24 640,00 Kč | 24 640,00 Kč | 19.5.2023 | 22.5.2023 | 5.6.2023 | |
TRIKVERTA s.r.o. | zářiče náhradní pro UV lampy | 111 02000 - Pořízení zásob - sklad MTZ; celkem 23 461,90 Kč | 23 461,90 Kč | 23 461,90 Kč | 31.5.2023 | 31.5.2023 | 13.6.2023 | |
MANSWELT, a.s. | spojovací materiál | 111 02000 - Pořízení zásob - sklad MTZ; celkem 144,44 Kč 111 02000 - Pořízení zásob - sklad MTZ; celkem 89,68 Kč | 234,12 Kč | 234,12 Kč | 31.5.2023 | 2.6.2023 | 13.6.2023 | |
Alza.cz a.s. | servisní sada - tlaku chladícího systému | 111 02000 - Pořízení zásob - sklad MTZ; celkem 2 362,00 Kč | 2 362,00 Kč | 2 362,00 Kč | 31.5.2023 | 2.6.2023 | 7.6.2023 | |
KVD Plus s.r.o. | ZK553 -kamenivo | 501 07100 799 - materiál na údržbu - spotřeba areál; celkem 14 737,80 Kč | 14 737,80 Kč | 14 737,80 Kč | 31.5.2023 | 2.6.2023 | 13.6.2023 | |
INZEP CENTRUM, s.r.o. | Pracovní obuv, rukavice svářečské | 111 02000 - Pořízení zásob - sklad MTZ; celkem 2 462,00 Kč | 2 462,00 Kč | 2 462,00 Kč | 31.5.2023 | 2.6.2023 | 27.6.2023 | |
AB-STORE, s.r.o. | Klaprámy | 111 02000 - Pořízení zásob - sklad MTZ; celkem 31 089,00 Kč | 31 089,00 Kč | 31 089,00 Kč | 29.5.2023 | 2.6.2023 | 13.6.2023 | |
Mgr. Martina Pospíšilová | masáže 4-5/2023 | 412 02008 - FKSP - čerpání masáže zaměstnanci; celkem 14 700,00 Kč | 14 700,00 Kč | 14 700,00 Kč | 9.6.2023 | 14.6.2023 | 19.6.2023 | |
Občanské sdružení DĚTI BEZ HRA | LT - zam. PhDr. Viktória Ženková | 412 02004 - FKSP - čerpání dětské a příměstské tábory; celkem 4 579,00 Kč | 4 579,00 Kč | 4 579,00 Kč | 6.6.2023 | 14.6.2023 | 19.6.2023 | |
MIRAKULUM s.r.o. | Vstupné Mirakulum | 412 02001 - FKSP - čerpání kultura a tělovýchova; celkem 27 000,00 Kč | 27 000,00 Kč | 27 000,00 Kč | 12.6.2023 | 15.6.2023 | 22.6.2023 | |
Marina Lipno, družstvo | Rekreační pobyt v resortu Marina Lipno 1.7.-26.8.2023 | 412 02003 - FKSP - čerpání rekreace; celkem 173 715,00 Kč | 173 715,00 Kč | 173 715,00 Kč | 15.6.2023 | 16.6.2023 | 22.6.2023 | |
ELÁN AUTO s.r.o. | Doprava autobusem na muzikál "Biograf láska" 9. a 10. 6. 2023 | 412 02001 - FKSP - čerpání kultura a tělovýchova; celkem 14 965,28 Kč | 14 965,28 Kč | 14 965,28 Kč | 16.6.2023 | 19.6.2023 | 22.6.2023 | |
TJ Sokol Martiněves | LT zam. Havlíčková Adéla | 412 02004 - FKSP - čerpání dětské a příměstské tábory; celkem 5 400,00 Kč | 5 400,00 Kč | 5 400,00 Kč | 5.6.2023 | 21.6.2023 | 29.6.2023 | |
ELÁN AUTO s.r.o. | Doprava autobusem Žleby, Kutná Hora a zpět | 412 02001 - FKSP - čerpání kultura a tělovýchova; celkem 14 986,99 Kč | 14 986,99 Kč | 14 986,99 Kč | 20.6.2023 | 21.6.2023 | 29.6.2023 | |
TZB Kladno s.r.o. | Dodávka náhradních dílů na parní kotle Bosch pro provedení servisu | 501 07070 782 - náhradní díly, kromě na výpočetní techniku; celkem 3 699,00 Kč | 3 699,00 Kč | 3 699,00 Kč | 22.5.2023 | 22.5.2023 | 19.6.2023 | |
TZB Kladno s.r.o. | Srvisní práce dle SoD - servis Bosch | 518 10012 782 - ostatní nevýrobní služby - revize a kontroly,STK; celkem 27 927,00 Kč | 27 927,00 Kč | 27 927,00 Kč | 22.5.2023 | 22.5.2023 | 19.6.2023 | |
Fiala Petr - velkoobchod s | Čisticí prostředky | 111 02000 - Pořízení zásob - sklad MTZ; celkem 29 440,70 Kč | 29 440,70 Kč | 29 440,70 Kč | 22.5.2023 | 23.5.2023 | 19.6.2023 | |
Démos trade, a.s. | materiál na výrobu nábytku | 111 02000 - Pořízení zásob - sklad MTZ; celkem 553,38 Kč 111 02000 - Pořízení zásob - sklad MTZ; celkem 336,00 Kč 111 02000 - Pořízení zásob - sklad MTZ; celkem 3 012,06 Kč 111 02000 - Pořízení zásob - sklad MTZ; celkem 1 106,56 Kč | 5 008,00 Kč | 5 008,00 Kč | 16.5.2023 | 17.5.2023 | 13.6.2023 | |
Fiala Petr - velkoobchod s | Ručníky jednorázové papírové | 503 00000 750 - spotřeba jiných nesklad. dodávek - cenová odchylka; celkem 0,50 Kč 111 02000 - Pořízení zásob - sklad MTZ; celkem 11 983,34 Kč | 11 983,84 Kč | 11 983,84 Kč | 22.5.2023 | 23.5.2023 | 19.6.2023 |