2024 | 10 | 09 | 08 | 07 | 06 | 05 | 04 | 03 | 02 | 01 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
31 | 65 | 63 | 86 | 72 | 72 | 94 | 83 | 78 | 77 |
2023 | 12 | 11 | 10 | 09 | 08 | 07 | 06 | 05 | 04 | 03 | 02 | 01 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
84 | 73 | 85 | 58 | 69 | 69 | 79 | 85 | 78 | 106 | 69 | 91 |
2022 | 12 | 11 | 10 | 09 | 08 | 07 | 06 | 05 | 04 | 03 | 02 | 01 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
91 | 85 | 67 | 95 | 81 | 67 | 79 | 79 | 71 | 86 | 76 | 84 |
2021 | 12 | 11 | 10 | 09 | 08 | 07 | 06 | 05 | 04 | 03 | 02 | 01 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
75 | 93 | 90 | 70 | 71 | 70 | 69 | 76 | 80 | 90 | 88 | 98 |
2020 | 12 | 11 | 10 | 09 | 08 | 07 | 06 | 05 | 04 | 03 | 02 | 01 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
94 | 110 | 84 | 95 | 74 | 105 | 103 | 104 | 96 | 99 | 82 | 82 |
2019 | 12 | 11 | 10 | 09 | 08 | 07 | 06 | 05 | 04 | 03 | 02 | 01 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
98 | 101 | 102 | 102 | 89 | 94 | 91 | 106 | 79 | 86 | 81 | 94 |
2018 | 12 | 11 | 10 |
---|---|---|---|
56 | 10 | 3 |
2015 | 02 |
---|---|
1 |
Rozhodným údajem pro zařazení faktury do měsíce a roku je Datum plnění.
Není-li údaj vyplněn, faktury nejsou do statistiky zahrnuty.
Dodavatel | Účel platby | Položky | Částka bez DPH | Částka s DPH | Datum vystavení | Datum přijetí | Datum úhrady | Datum plnění |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Démos trade, a.s. | materiál na výrobu nábytku | 111 02000 - Pořízení zásob - sklad MTZ; celkem 8 200,00 Kč 111 02000 - Pořízení zásob - sklad MTZ; celkem 2 248,57 Kč 111 02000 - Pořízení zásob - sklad MTZ; celkem 965,50 Kč 111 02000 - Pořízení zásob - sklad MTZ; celkem 16 124,93 Kč | 27 539,00 Kč | 27 539,00 Kč | 18.5.2023 | 19.5.2023 | 15.6.2023 | |
ALIMPEX-LOUNY, S.R.O | STAPRO import - potraviny | 111 01000 - Pořízení zásob - kuchyně; celkem 24 055,76 Kč | 24 055,76 Kč | 24 055,76 Kč | 1.6.2023 | 1.6.2023 | 13.6.2023 | |
JIP VÝCHODOČESKÁ | STAPRO import - potraviny | 111 01000 - Pořízení zásob - kuchyně; celkem 3 484,50 Kč 111 01000 - Pořízení zásob - kuchyně; celkem 9 064,76 Kč 111 01000 - Pořízení zásob - kuchyně; celkem 9 779,60 Kč 111 01000 - Pořízení zásob - kuchyně; celkem 2 311,50 Kč 111 01000 - Pořízení zásob - kuchyně; celkem 8 333,82 Kč 111 01000 - Pořízení zásob - kuchyně; celkem 3 049,80 Kč 111 01000 - Pořízení zásob - kuchyně; celkem 18 993,40 Kč 111 01000 - Pořízení zásob - kuchyně; celkem 3 703,92 Kč 111 01000 - Pořízení zásob - kuchyně; celkem 4 002,00 Kč 111 01000 - Pořízení zásob - kuchyně; celkem 7 302,96 Kč 111 01000 - Pořízení zásob - kuchyně; celkem 2 948,60 Kč 111 01000 - Pořízení zásob - kuchyně; celkem 10 653,60 Kč 111 01000 - Pořízení zásob - kuchyně; celkem 15 741,66 Kč 111 01000 - Pořízení zásob - kuchyně; celkem 14 082,90 Kč 111 01000 - Pořízení zásob - kuchyně; celkem 6 578,00 Kč 503 00000 740 - spotřeba jiných nesklad. dodávek - cenová odchylka; celkem -0,02 Kč | 120 031,00 Kč | 120 031,00 Kč | 1.6.2023 | 1.6.2023 | 13.6.2023 | |
Nakladatelství FORUM s.r.o. | E learnig - Finanční výkazy a analýza | 549 03000 810 - školení a sjezdové poplatky; celkem 2 770,90 Kč | 2 770,90 Kč | 2 770,90 Kč | 31.5.2023 | 1.6.2023 | 7.6.2023 | |
Phoenix | Léky | 132 01000 - léky; celkem 969,25 Kč 132 01000 - léky; celkem 0,02 Kč | 969,25 Kč | 1 066,18 Kč | 31.5.2023 | 31.5.2023 | 27.6.2023 | 25.5.2023 |
Merck Sharp & Dohme s.r.o. | Léky | 132 01000 - léky; celkem 2 012,04 Kč 132 01000 - léky; celkem 0,01 Kč | 2 012,04 Kč | 2 213,24 Kč | 31.5.2023 | 31.5.2023 | 27.6.2023 | 31.5.2023 |
Phoenix | Léky | 132 01000 - léky; celkem 195 613,18 Kč 132 01000 - léky; celkem 9 475,56 Kč 132 01000 - léky; celkem 1 286,51 Kč 132 01000 - léky; celkem 1,41 Kč | 206 375,25 Kč | 227 628,07 Kč | 31.5.2023 | 31.5.2023 | 27.6.2023 | 31.5.2023 |
GASTROPLUS LOUNY s.r.o. | Občerstvení - Den Ne!závislosti ZK 558 | 513 01000 100 - náklady na reprezentaci; celkem 4 112,00 Kč | 4 112,00 Kč | 4 112,00 Kč | 30.5.2023 | 2.6.2023 | 15.6.2023 | |
David Mošna | Občerstvení na posezení zaměstnanců 23. 6. 2023 | 412 02001 - FKSP - čerpání kultura a tělovýchova; celkem 26 705,00 Kč | 26 705,00 Kč | 26 705,00 Kč | 23.6.2023 | 27.6.2023 | 29.6.2023 | |
Pavel Opelka | Podlahářské práce na budově J | 511 01001 810 - opravy a údržba stavební, malování; celkem 16 066,20 Kč | 19 440,10 Kč | 16 066,20 Kč | 12.5.2023 | 17.5.2023 | 13.6.2023 | 12.5.2023 |
Roman Sklenář | Elektromontážní práce | 511 03001 810 - ostatní údržba a opravy; celkem 17 100,00 Kč | 20 691,00 Kč | 17 100,00 Kč | 17.5.2023 | 18.5.2023 | 15.6.2023 | 17.5.2023 |
Integra Clima s.r.o. | Dodávka a instalace vzduchotechniky na budově C | 042 07000 - NDHM stavební investice -stavební úpravy; celkem 829 942,74 Kč | 1 004 230,72 Kč | 829 942,74 Kč | 15.5.2023 | 19.5.2023 | 13.6.2023 | 15.5.2023 |
Pavel Opelka | Malířské práce v bytovém domě V sídlišti 144/650 | 511 01001 650 - opravy a údržba stavební, malování; celkem 42 937,00 Kč | 49 377,55 Kč | 42 937,00 Kč | 19.5.2023 | 23.5.2023 | 15.6.2023 | 19.5.2023 |
Milan Racek | Dodávka a motnáž roletek na okénka dveří na odd. 1 A/491 - oprava | 511 01001 491 - opravy a údržba stavební, malování; celkem 6 480,00 Kč | 7 840,80 Kč | 6 480,00 Kč | 24.5.2023 | 26.5.2023 | 22.6.2023 | 24.5.2023 |
TRIKVERTA s.r.o. | dodávka a montáž UV lampy pro ochranu teplé užitkové vody kotelnu č.p.262 | 042 07000 - NDHM stavební investice -stavební úpravy; celkem 90 430,11 Kč | 103 994,63 Kč | 90 430,11 Kč | 23.5.2023 | 29.5.2023 | 7.6.2023 | 23.5.2023 |
Pharmos, a.s. | Léky | 132 01000 - léky; celkem 2 999,60 Kč 132 01000 - léky; celkem 0,04 Kč | 2 999,60 Kč | 3 299,56 Kč | 19.5.2023 | 23.5.2023 | 15.6.2023 | 19.5.2023 |
Pharmos, a.s. | Léky | 132 01000 - léky; celkem 7 572,00 Kč | 7 572,00 Kč | 8 329,20 Kč | 19.5.2023 | 23.5.2023 | 15.6.2023 | 19.5.2023 |
CHRISTEYNS s.r.o. | Prací prostředky | 111 02000 - Pořízení zásob - sklad MTZ; celkem 21 647,21 Kč | 21 647,21 Kč | 21 647,21 Kč | 22.5.2023 | 22.5.2023 | 19.6.2023 | |
MAPO medical s.r.o. | PZT | 132 01000 - léky; celkem 430,00 Kč 132 01000 - léky; celkem -0,25 Kč | 430,00 Kč | 520,30 Kč | 19.5.2023 | 23.5.2023 | 15.6.2023 | 19.5.2023 |
MAPO medical s.r.o. | PZT | 132 01000 - léky; celkem 23 304,00 Kč 132 01000 - léky; celkem 0,59 Kč | 23 304,00 Kč | 28 197,84 Kč | 19.5.2023 | 23.5.2023 | 15.6.2023 | 19.5.2023 |
Technoton | Tonery | 111 02000 - Pořízení zásob - sklad MTZ; celkem 29 004,91 Kč | 29 004,91 Kč | 29 004,91 Kč | 17.5.2023 | 19.5.2023 | 15.6.2023 | |
CZ-Hamico s.r.o. | STAPRO import - potraviny | 111 01000 - Pořízení zásob - kuchyně; celkem 19 585,65 Kč 111 01000 - Pořízení zásob - kuchyně; celkem 75 353,17 Kč 503 00000 740 - spotřeba jiných nesklad. dodávek - cenová odchylka; celkem 0,18 Kč | 94 939,00 Kč | 94 939,00 Kč | 23.5.2023 | 23.5.2023 | 15.6.2023 | |
Martin Růzha | STAPRO import - potraviny | 111 01000 - Pořízení zásob - kuchyně; celkem 3 240,86 Kč 503 00000 740 - spotřeba jiných nesklad. dodávek - cenová odchylka; celkem 0,01 Kč | 3 240,87 Kč | 3 240,87 Kč | 23.5.2023 | 23.5.2023 | 7.6.2023 | |
Zemědělská Cítov, a.s. | STAPRO import - potraviny | 111 01000 - Pořízení zásob - kuchyně; celkem 4 955,58 Kč | 4 955,58 Kč | 4 955,58 Kč | 23.5.2023 | 23.5.2023 | 15.6.2023 | |
LATISK s.r.o. | Informační tabulky - samolepka | 501 07060 799 - všeobecný materiál - ostatní materiál; celkem 306,00 Kč | 306,00 Kč | 306,00 Kč | 2.6.2023 | 2.6.2023 | 29.6.2023 | |
CGB - Consult,s.r.o. | Daňové poradenství a kontrola účetnictví 05/2023 | 549 01010 810 - právní a poradenská činnost; celkem 10 890,00 Kč | 10 890,00 Kč | 10 890,00 Kč | 31.5.2023 | 5.6.2023 | 27.6.2023 | |
RedHead Booking s.r.o. | DARY - hudební vystoupení VOXEL | 518 10040 777 - služby pro pacienty; 648 04000 777 - RF dary; 414 02003 - RF - čerpání prostředků z darů; celkem 20 000,00 Kč | 20 000,00 Kč | 20 000,00 Kč | 2.6.2023 | 5.6.2023 | 13.6.2023 | |
ČEZ ESCO, a.s. | energie 6/2023, RT /byt č.16 - 657 | 314 01000 - poskytnuté zálohy - energie; celkem 413,22 Kč | 413,22 Kč | 500,00 Kč | 1.6.2023 | 1.6.2023 | 7.6.2023 | 1.6.2023 |
ČEZ ESCO, a.s. | energie 6/2023, RT /byt č.4 - 657 | 314 01000 - poskytnuté zálohy - energie; celkem 454,54 Kč | 454,54 Kč | 550,00 Kč | 1.6.2023 | 1.6.2023 | 7.6.2023 | 1.6.2023 |
CENTROPOL ENERGY a.s. | elektrická energie - byty 6/2023 | 314 01000 - poskytnuté zálohy - energie; celkem 12 289,26 Kč | 12 289,26 Kč | 14 870,00 Kč | 1.6.2023 | 1.6.2023 | 15.6.2023 | 1.6.2023 |
Ing. František Záveský | Poradenská a konzultační činnost 05/2023 | 549 01010 710 - právní a poradenská činnost; celkem 22 557,50 Kč | 22 557,50 Kč | 22 557,50 Kč | 4.6.2023 | 5.6.2023 | 15.6.2023 | |
Z S M spol. s r.o. | Oprava zařízení MaR v objektu | 511 03001 740 - ostatní údržba a opravy; celkem 6 330,00 Kč | 7 659,30 Kč | 6 330,00 Kč | 31.5.2023 | 1.6.2023 | 13.6.2023 | 31.5.2023 |
Jiří Novotný | ZK 553 - Výměna rozvodů kanalizačního a vodovodního potrubí v budově C - vícepráce | 511 01001 799 - opravy a údržba stavební, malování; celkem 206 476,92 Kč | 249 837,08 Kč | 206 476,92 Kč | 30.5.2023 | 31.5.2023 | 19.6.2023 | 30.5.2023 |
Výtahy Vaněrka , s.r.o. | Servis výtahů 5/2023 | 518 10012 999 - ostatní nevýrobní služby - revize a kontroly,STK; celkem 2 700,00 Kč | 3 267,00 Kč | 2 700,00 Kč | 31.5.2023 | 31.5.2023 | 27.6.2023 | 31.5.2023 |
Medstav s.r.o. | Stavební práce v areálu nemocnice 5/2023 | 511 01001 799 - opravy a údržba stavební, malování; celkem 42 665,00 Kč 511 01001 799 - opravy a údržba stavební, malování; celkem 178 345,00 Kč 511 01001 799 - opravy a údržba stavební, malování; celkem 120 045,00 Kč 511 01001 799 - opravy a údržba stavební, malování; celkem 113 705,00 Kč | 550 259,60 Kč | 454 760,00 Kč | 31.5.2023 | 2.6.2023 | 27.6.2023 | 31.5.2023 |
František Růžička | Oprava venkovní splaškové kanalizace a vodovodu budova C | 511 01001 799 - opravy a údržba stavební, malování; celkem 49 200,00 Kč | 59 532,00 Kč | 49 200,00 Kč | 29.5.2023 | 5.6.2023 | 27.6.2023 | 29.5.2023 |
Jiří Novotný | ZK 553 - Výměna rozvodů kanalizačního a vodovodního potrubí v budově C | 511 01001 799 - opravy a údržba stavební, malování; celkem 456 697,18 Kč | 552 582,59 Kč | 456 697,18 Kč | 5.6.2023 | 6.6.2023 | 19.6.2023 | 5.6.2023 |
Zemědělská Cítov, a.s. | STAPRO import - potraviny | 111 01000 - Pořízení zásob - kuchyně; celkem 4 955,58 Kč | 4 955,58 Kč | 4 955,58 Kč | 23.5.2023 | 23.5.2023 | 22.6.2023 | |
Granimex CZ s.r.o. | pytle odpadové | 111 02000 - Pořízení zásob - sklad MTZ; celkem 48 025,51 Kč | 48 025,51 Kč | 48 025,51 Kč | 23.5.2023 | 25.5.2023 | 22.6.2023 | |
Pharmos, a.s. | Léky | 132 01000 - léky; celkem 29 929,05 Kč 132 01000 - léky; celkem 0,13 Kč | 29 929,05 Kč | 32 921,96 Kč | 23.5.2023 | 25.5.2023 | 22.6.2023 | 23.5.2023 |
ELKOV elektro a.s. | elektromateriál | 111 02000 - Pořízení zásob - sklad MTZ; celkem 2 745,00 Kč | 2 745,00 Kč | 2 745,00 Kč | 23.5.2023 | 25.5.2023 | 22.6.2023 | |
ELKOV elektro a.s. | elektromateriál | 111 02000 - Pořízení zásob - sklad MTZ; celkem 16 648,00 Kč | 16 648,00 Kč | 16 648,00 Kč | 23.5.2023 | 25.5.2023 | 22.6.2023 | |
Santé - zdravotní obuv, s.r.o. | obuv OOPP | 111 02000 - Pořízení zásob - sklad MTZ; celkem 10 083,00 Kč | 10 083,00 Kč | 10 083,00 Kč | 23.5.2023 | 25.5.2023 | 22.6.2023 | |
BioVendor - Laboratorní medicína a.s. | Glukose GOD FS, CRP Control, Diluent | 501 04020 520 - laboratorní materiál; celkem 13 110,35 Kč | 13 110,35 Kč | 13 110,35 Kč | 24.5.2023 | 25.5.2023 | 5.6.2023 | |
Mikro spol. s.r.o | Periodická kontrola přístroje Mikro | 518 10012 520 - ostatní nevýrobní služby - revize a kontroly,STK; celkem 5 732,38 Kč | 5 732,38 Kč | 5 732,38 Kč | 24.5.2023 | 25.5.2023 | 5.6.2023 | |
Merck Sharp & Dohme s.r.o. | Léky | 132 01000 - léky; celkem 671,77 Kč | 671,77 Kč | 738,95 Kč | 22.5.2023 | 24.5.2023 | 19.6.2023 | 18.5.2023 |
Phoenix | Léky | 132 01000 - léky; celkem 838,86 Kč 132 01000 - léky; celkem -0,01 Kč | 838,86 Kč | 922,75 Kč | 22.5.2023 | 24.5.2023 | 19.6.2023 | 18.5.2023 |
Phoenix | Léky | 132 01000 - léky; celkem 114 032,19 Kč 132 01000 - léky; celkem 12 464,73 Kč 132 01000 - léky; celkem 2 422,09 Kč 132 01000 - léky; celkem 0,43 Kč | 128 919,01 Kč | 142 700,58 Kč | 22.5.2023 | 24.5.2023 | 19.6.2023 | 23.5.2023 |
Pharmos, a.s. | Léky | 132 01000 - léky; celkem 2 319,20 Kč 132 01000 - léky; celkem 0,07 Kč | 2 319,20 Kč | 2 551,12 Kč | 24.5.2023 | 25.5.2023 | 22.6.2023 | 24.5.2023 |
Karel Kdýr, Gastroone | oprava konvektomatu Therma | 511 03001 740 - ostatní údržba a opravy; celkem 4 900,50 Kč | 4 900,50 Kč | 4 900,50 Kč | 20.5.2023 | 23.5.2023 | 5.6.2023 | |
Pharmos, a.s. | Léky | 132 01000 - léky; celkem 2 693,70 Kč 132 01000 - léky; celkem 0,19 Kč | 2 693,70 Kč | 2 963,07 Kč | 31.5.2023 | 1.6.2023 | 13.6.2023 | 31.5.2023 |
Pharmos, a.s. | Léky | 132 01000 - léky; celkem 9 398,52 Kč 132 01000 - léky; celkem 0,36 Kč | 9 398,52 Kč | 10 338,37 Kč | 31.5.2023 | 1.6.2023 | 27.6.2023 | 31.5.2023 |
Alliance Healthcare s.r.o. | Léky | 132 01000 - léky; celkem 243,62 Kč 132 01000 - léky; celkem -0,31 Kč | 243,62 Kč | 267,98 Kč | 31.5.2023 | 1.6.2023 | 29.6.2023 | 1.6.2023 |
MAXIS a.s. | PZT | 132 01000 - léky; celkem 747,42 Kč | 747,42 Kč | 859,53 Kč | 30.5.2023 | 1.6.2023 | 13.6.2023 | 30.5.2023 |
Oblastní nemocnice Kladno, a.s | stáž MUDr. Jan Pokorný | 549 03000 491 - školení a sjezdové poplatky; celkem 7 350,00 Kč | 7 350,00 Kč | 7 350,00 Kč | 2.6.2023 | 2.6.2023 | 15.6.2023 | |
Pharmos, a.s. | Léky | 132 01000 - léky; celkem 1 857,20 Kč 132 01000 - léky; celkem -0,02 Kč | 1 857,20 Kč | 2 042,92 Kč | 2.6.2023 | 5.6.2023 | 15.6.2023 | 2.6.2023 |
BioVendor - Laboratorní medicína a.s. | Uric Acid, Konelab, Cleaning | 501 04020 520 - laboratorní materiál; celkem 21 461,77 Kč | 21 461,77 Kč | 21 461,77 Kč | 1.6.2023 | 5.6.2023 | 13.6.2023 | |
Česká pošta, s.p. | poplatek za transakce poštovní datové zprávy | 518 01020 901 - poštovné; celkem 370,00 Kč | 370,00 Kč | 370,00 Kč | 2.6.2023 | 5.6.2023 | 15.6.2023 | |
KOVOMONT Roudnice, s.r.o. | Servis VZT | 518 10012 799 - ostatní nevýrobní služby - revize a kontroly,STK; celkem 10 588,71 Kč | 10 588,71 Kč | 10 588,71 Kč | 5.6.2023 | 5.6.2023 | 15.6.2023 | |
LIMPA s.r.o. | Betonová směs | 501 07100 799 - materiál na údržbu - spotřeba areál; celkem 24 700,00 Kč | 24 700,00 Kč | 24 700,00 Kč | 31.3.2023 | 5.6.2023 | 27.6.2023 | |
PPL CZ s.r.o. | přeprava zásilek | 518 02000 799 - dopravné - přeprava osob i materiálu; celkem 311,68 Kč | 311,68 Kč | 311,68 Kč | 1.6.2023 | 5.6.2023 | 13.6.2023 | |
O2 Czech Republic a.s. | Vyúčtování mob. hovorů 5/2023 | 518 01010 323 - telefonní poplatky - mobilní telefony; celkem 142,78 Kč 518 01010 100 - telefonní poplatky - mobilní telefony; celkem 415,20 Kč 518 01010 471 - telefonní poplatky - mobilní telefony; celkem 56,87 Kč 518 01010 312 - telefonní poplatky - mobilní telefony; celkem 47,19 Kč 518 01010 740 - telefonní poplatky - mobilní telefony; celkem 36,64 Kč 518 01010 732 - telefonní poplatky - mobilní telefony; celkem 30,25 Kč 518 01010 520 - telefonní poplatky - mobilní telefony; celkem 30,25 Kč 518 01010 612 - telefonní poplatky - mobilní telefony; celkem 33,44 Kč 518 01010 100 - telefonní poplatky - mobilní telefony; celkem 499,00 Kč 518 01010 710 - telefonní poplatky - mobilní telefony; celkem 48,40 Kč 518 01010 901 - telefonní poplatky - mobilní telefony; celkem 36,64 Kč 518 01010 810 - telefonní poplatky - mobilní telefony; celkem 47,19 Kč 518 01010 721 - telefonní poplatky - mobilní telefony; celkem 47,19 Kč 518 01010 710 - telefonní poplatky - mobilní telefony; celkem 266,20 Kč 518 01010 771 - telefonní poplatky - mobilní telefony; celkem 564,20 Kč 518 01010 721 - telefonní poplatky - mobilní telefony; celkem 47,19 Kč 518 01010 771 - telefonní poplatky - mobilní telefony; celkem 83,49 Kč 518 01010 750 - telefonní poplatky - mobilní telefony; celkem 59,29 Kč 518 01010 312 - telefonní poplatky - mobilní telefony; celkem 47,19 Kč 518 01010 820 - telefonní poplatky - mobilní telefony; celkem 28,92 Kč 518 01010 820 - telefonní poplatky - mobilní telefony; celkem 47,19 Kč 518 01010 760 - telefonní poplatky - mobilní telefony; celkem 67,76 Kč 518 01010 777 - telefonní poplatky - mobilní telefony; celkem 415,20 Kč 518 01010 481 - telefonní poplatky - mobilní telefony; celkem 270,92 Kč 518 01010 321 - telefonní poplatky - mobilní telefony; celkem 185,74 Kč 518 01010 721 - telefonní poplatky - mobilní telefony; celkem 47,19 Kč 518 01010 312 - telefonní poplatky - mobilní telefony; celkem 47,19 Kč 518 01010 901 - telefonní poplatky - mobilní telefony; celkem 50,82 Kč 518 01010 481 - telefonní poplatky - mobilní telefony; celkem 266,20 Kč 518 01010 462 - telefonní poplatky - mobilní telefony; celkem 47,19 Kč 518 01010 820 - telefonní poplatky - mobilní telefony; celkem 28,92 Kč 518 01010 810 - telefonní poplatky - mobilní telefony; celkem 361,79 Kč 518 01010 710 - telefonní poplatky - mobilní telefony; celkem 444,82 Kč 518 01010 761 - telefonní poplatky - mobilní telefony; celkem 47,19 Kč 518 01010 810 - telefonní poplatky - mobilní telefony; celkem 114,72 Kč 518 01010 220 - telefonní poplatky - mobilní telefony; celkem 266,20 Kč 518 01010 204 - telefonní poplatky - mobilní telefony; celkem 47,19 Kč 518 01010 820 - telefonní poplatky - mobilní telefony; celkem 28,92 Kč 518 01010 810 - telefonní poplatky - mobilní telefony; celkem 496,20 Kč 518 01010 820 - telefonní poplatky - mobilní telefony; celkem 429,36 Kč 518 01010 730 - telefonní poplatky - mobilní telefony; celkem 64,13 Kč 518 01010 501 - telefonní poplatky - mobilní telefony; celkem 266,20 Kč 518 01010 820 - telefonní poplatky - mobilní telefony; celkem 47,19 Kč 518 01010 313 - telefonní poplatky - mobilní telefony; celkem 30,25 Kč 503 00000 901 - spotřeba jiných nesklad. dodávek - cenová odchylka; celkem -0,01 Kč | 6 685,99 Kč | 6 685,99 Kč | 31.5.2023 | 5.6.2023 | 22.6.2023 | |
2P SERVIS s.r.o. | Kalhoty | 111 02000 - Pořízení zásob - sklad MTZ; celkem 16 787,00 Kč | 16 787,00 Kč | 16 787,00 Kč | 30.5.2023 | 6.6.2023 | 27.6.2023 | |
STILUS TRADE spol. s r.o. | kancelářské potřeby a materiál | 111 02000 - Pořízení zásob - sklad MTZ; celkem 17 008,39 Kč | 17 008,39 Kč | 17 008,39 Kč | 31.5.2023 | 6.6.2023 | 27.6.2023 | |
KALVEI s.r.o. | Vonný program | 111 02000 - Pořízení zásob - sklad MTZ; celkem 28 151,00 Kč | 28 151,00 Kč | 28 151,00 Kč | 31.5.2023 | 6.6.2023 | 27.6.2023 | |
Knoblochová Olga, JUDr. | Právní služby 05/2023 | 549 01010 100 - právní a poradenská činnost; celkem 77 641,00 Kč | 77 641,00 Kč | 77 641,00 Kč | 5.6.2023 | 5.6.2023 | 13.6.2023 | |
STRATOS.INF.CZ s.r.o. | Servisní činnost 05/2023 | 518 09020 810 - údržba softwaru,upgrade,webhosting; celkem 18 150,00 Kč | 18 150,00 Kč | 18 150,00 Kč | 5.6.2023 | 6.6.2023 | 15.6.2023 | |
Severočeské vodovody a kanalizace, a.s. | Vyúčtování vodné - 5/2023- nemocnice | 314 08000 - poskytnuté zálohy - voda; celkem -127 272,73 Kč 502 02000 999 - spotřeba vody; celkem 261 272,64 Kč 503 00000 901 - spotřeba jiných nesklad. dodávek - cenová odchylka; celkem -0,90 Kč | 133 999,01 Kč | 147 399,00 Kč | 31.5.2023 | 5.6.2023 | 15.6.2023 | 31.5.2023 |
Michal Bartko | ZK547 - Veřejné WC v areálu PNHoB | 042 07000 - NDHM stavební investice -stavební úpravy; celkem 400 819,50 Kč | 484 991,60 Kč | 400 819,50 Kč | 6.6.2023 | 8.6.2023 | 29.6.2023 | 6.6.2023 |
Sethur System s.r.o. | oprava lednice Liebherr - dodávka a montáž termostatu 740 | 511 03001 740 - ostatní údržba a opravy; celkem 1 220,00 Kč | 1 476,20 Kč | 1 220,00 Kč | 22.5.2023 | 23.5.2023 | 5.6.2023 | 22.5.2023 |
SEGAS-OIL s.r.o. | Oprava kotle D Dietrich budova S | 511 03001 453 - ostatní údržba a opravy; celkem 8 595,00 Kč | 10 399,95 Kč | 8 595,00 Kč | 14.6.2023 | 19.6.2023 | 27.6.2023 | 14.6.2023 |
SEGAS-OIL s.r.o. | Oprava kotle - výměna kotlového tělesa - obytný dům 262 | 511 03001 659 - ostatní údržba a opravy; celkem 42 585,00 Kč | 48 972,75 Kč | 42 585,00 Kč | 14.6.2023 | 19.6.2023 | 27.6.2023 | 14.6.2023 |
Severočeské vodovody a kanalizace, a.s. | vodné - 6/2023 nemocnice | celkem 140 000,00 Kč celkem 45 000,00 Kč | 185 000,00 Kč | 185 000,00 Kč | 1.6.2023 | 1.6.2023 | 16.6.2023 | |
Severočeské vodovody a kanalizace, a.s. | vodné 6/2023 byty 144/176 + 261 | celkem 30 430,00 Kč celkem 4 980,00 Kč | 35 410,00 Kč | 35 410,00 Kč | 1.6.2023 | 1.6.2023 | 16.6.2023 | |
Severočeské vodovody a kanalizace, a.s. | vodné -6/2023 byty 262 + 259 | celkem 13 330,00 Kč celkem 8 130,00 Kč | 21 460,00 Kč | 21 460,00 Kč | 1.6.2023 | 1.6.2023 | 16.6.2023 | |
Veolia Komodity ČR, s.r.o. | záloha na energie - 6/2023 nemocnice | celkem 591 740,00 Kč | 591 740,00 Kč | 591 740,00 Kč | 29.5.2023 | 1.6.2023 | 13.6.2023 | |
IMPAR SUBLIMACE a.s. | výplňové kuličky 10 kg | celkem 1 428,00 Kč | 1 428,00 Kč | 1 428,00 Kč | 2.6.2023 | 6.6.2023 | 13.6.2023 | |
ČESKÝ SERVIS OKEN A DVEŘÍ, s. r. o. | Síť do okna | celkem 824,00 Kč | 824,00 Kč | 824,00 Kč | 6.6.2023 | 6.6.2023 | 13.6.2023 | |
Traiva s.r.o. | bezpečnostní tabulky a samolepky | celkem 2 098,19 Kč | 2 098,19 Kč | 2 098,19 Kč | 12.6.2023 | 13.6.2023 | 15.6.2023 | |
Testudo Cor. s.r.o. | Obnovovací poplaték domény plhberkovice.cz | celkem 205,00 Kč | 205,00 Kč | 205,00 Kč | 13.6.2023 | 13.6.2023 | 22.6.2023 | |
PŠIS Nymburk s.r.o. | elektro seminář Ing. Knobloch, Kubík | celkem 2 800,00 Kč | 2 800,00 Kč | 2 800,00 Kč | 18.5.2023 | 20.6.2023 | 22.6.2023 | |
PlasticExpress.cz s.r.o. | Plexisklo | celkem 3 775,45 Kč | 3 775,45 Kč | 3 775,45 Kč | 26.6.2023 | 26.6.2023 | 29.6.2023 | |
Fakultní nemocnice Královské | stáž chirurgie - MUDr. Jakub Hajný | celkem 10 000,00 Kč | 10 000,00 Kč | 10 000,00 Kč | 21.6.2023 | 21.6.2023 | 21.6.2023 | |
Karel Kdýr, Gastroone | oprava konvektomatu Elektrolux | 511 03001 740 - ostatní údržba a opravy; celkem 3 315,40 Kč | 3 315,40 Kč | 3 315,40 Kč | 22.5.2023 | 23.5.2023 | 5.6.2023 | |
Martin Sovadina | instalatérský materiál | 501 07100 799 - materiál na údržbu - spotřeba areál; celkem 4 628,00 Kč | 4 628,00 Kč | 4 628,00 Kč | 22.5.2023 | 26.5.2023 | 29.6.2023 | |
INZEP CENTRUM, s.r.o. | Obuv pacientská gumová | 111 02000 - Pořízení zásob - sklad MTZ; celkem 1 863,00 Kč | 1 863,00 Kč | 1 863,00 Kč | 24.5.2023 | 26.5.2023 | 22.6.2023 | |
CZ-Hamico s.r.o. | STAPRO import - potraviny | 111 01000 - Pořízení zásob - kuchyně; celkem 18 799,05 Kč 111 01000 - Pořízení zásob - kuchyně; celkem 362,25 Kč 111 01000 - Pořízení zásob - kuchyně; celkem 84 194,38 Kč 503 00000 740 - spotřeba jiných nesklad. dodávek - cenová odchylka; celkem 0,32 Kč | 103 356,00 Kč | 103 356,00 Kč | 26.5.2023 | 26.5.2023 | 22.6.2023 | |
Martin Růzha | STAPRO import - potraviny | 111 01000 - Pořízení zásob - kuchyně; celkem 1 304,10 Kč | 1 304,10 Kč | 1 304,10 Kč | 26.5.2023 | 26.5.2023 | 13.6.2023 | |
GASTROPLUS LOUNY s.r.o. | STAPRO import - potraviny | 111 01000 - Pořízení zásob - kuchyně; celkem 8 160,75 Kč 503 00000 740 - spotřeba jiných nesklad. dodávek - cenová odchylka; celkem 0,25 Kč | 8 161,00 Kč | 8 161,00 Kč | 26.5.2023 | 26.5.2023 | 13.6.2023 | |
Zemědělská Cítov, a.s. | STAPRO import - potraviny | 111 01000 - Pořízení zásob - kuchyně; celkem 4 955,58 Kč | 4 955,58 Kč | 4 955,58 Kč | 26.5.2023 | 26.5.2023 | 22.6.2023 | |
IPVZ | Seminář pro školitele akreditovaných zařízení oborů klinická psychologie a dětská klinická psychologie - PhDr. Ženková Viktória PhD. | 549 03000 481 - školení a sjezdové poplatky; celkem 950,00 Kč | 950,00 Kč | 950,00 Kč | 26.5.2023 | 26.5.2023 | 6.6.2023 | |
Univerzita Karlova | Zveřejnění inzerce na obsazení volené pozice LF v Plzni | 518 10010 901 - ostatní nevýrobní služby; celkem 3 630,00 Kč | 3 630,00 Kč | 3 630,00 Kč | 26.5.2023 | 26.5.2023 | 7.6.2023 | |
Lukáš Kulhánek | Vahařské práce stř.472, 323, 740 | 518 10012 472 - ostatní nevýrobní služby - revize a kontroly,STK; celkem 2 037,00 Kč 518 10012 323 - ostatní nevýrobní služby - revize a kontroly,STK; celkem 2 944,00 Kč 518 10012 740 - ostatní nevýrobní služby - revize a kontroly,STK; celkem 5 183,00 Kč | 10 164,00 Kč | 10 164,00 Kč | 25.5.2023 | 26.5.2023 | 7.6.2023 | |
Fyzická osoba | Dary - ZK hudební Hollan a Carban, dne 25.5.2023 | 518 10040 777 - služby pro pacienty; celkem 20 000,00 Kč | 20 000,00 Kč | 20 000,00 Kč | 25.5.2023 | 29.5.2023 | 22.6.2023 | |
DERMIA | PZT | 132 01000 - léky; celkem 7 168,80 Kč celkem 0,00 Kč | 7 168,80 Kč | 8 244,12 Kč | 26.5.2023 | 29.5.2023 | 7.6.2023 | 26.5.2023 |
Pharmos, a.s. | Léky | 132 01000 - léky; celkem 164,40 Kč celkem 0,00 Kč | 164,40 Kč | 180,84 Kč | 24.5.2023 | 29.5.2023 | 7.6.2023 | 24.5.2023 |
Pharmos, a.s. | Léky | 132 01000 - léky; celkem 82,52 Kč celkem 0,00 Kč | 82,52 Kč | 90,77 Kč | 26.5.2023 | 29.5.2023 | 7.6.2023 | 26.5.2023 |
Dräger Safety s.r.o. | Kalibrace, zkouška přesnosti Alcotest 2 ks | 518 10010 323 - ostatní nevýrobní služby; celkem 1 536,70 Kč | 1 536,70 Kč | 1 536,70 Kč | 17.5.2023 | 29.5.2023 | 5.6.2023 | |
JP-KONTAKT,S.R.O. | plastová lavice do čekárny | 111 02000 - Pořízení zásob - sklad MTZ; celkem 6 163,74 Kč | 6 163,74 Kč | 6 163,74 Kč | 26.5.2023 | 30.5.2023 | 7.6.2023 | |
Internet Mall, a.s. | chladnička | 111 02000 - Pořízení zásob - sklad MTZ; celkem 6 791,00 Kč | 6 791,00 Kč | 6 791,00 Kč | 29.5.2023 | 30.5.2023 | 13.6.2023 |