Psychiatrická nemocnice Horní Beřkovice


Celkem faktur

21150

Stav doplněnosti faktur po měsících

2024 10 09 08 07 06 05 04 03 02 01
31 65 63 86 72 72 94 83 78 77
2023 12 11 10 09 08 07 06 05 04 03 02 01
84 73 85 58 69 69 79 85 78 106 69 91
2022 12 11 10 09 08 07 06 05 04 03 02 01
91 85 67 95 81 67 79 79 71 86 76 84
2021 12 11 10 09 08 07 06 05 04 03 02 01
75 93 90 70 71 70 69 76 80 90 88 98
2020 12 11 10 09 08 07 06 05 04 03 02 01
94 110 84 95 74 105 103 104 96 99 82 82
2019 12 11 10 09 08 07 06 05 04 03 02 01
98 101 102 102 89 94 91 106 79 86 81 94
2018 12 11 10
56 10 3
2015 02
1

Rozhodným údajem pro zařazení faktury do měsíce a roku je Datum plnění.
Není-li údaj vyplněn, faktury nejsou do statistiky zahrnuty.


Analytické účty

to
Rychlá volba: Rok 2018, Rok 2019

Zobrazeno 16 301-16 400 z 21 150 záznamů.
DodavatelÚčel platbyPoložkyČástka bez DPHČástka s DPHDatum vystaveníDatum přijetíDatum úhradyDatum plnění
Démos trade, a.s.materiál na výrobu nábytku111 02000 - Pořízení zásob - sklad MTZ; celkem 8 200,00 Kč
111 02000 - Pořízení zásob - sklad MTZ; celkem 2 248,57 Kč
111 02000 - Pořízení zásob - sklad MTZ; celkem 965,50 Kč
111 02000 - Pořízení zásob - sklad MTZ; celkem 16 124,93 Kč
27 539,00 Kč27 539,00 Kč18.5.202319.5.202315.6.2023
ALIMPEX-LOUNY, S.R.OSTAPRO import - potraviny111 01000 - Pořízení zásob - kuchyně; celkem 24 055,76 Kč
24 055,76 Kč24 055,76 Kč1.6.20231.6.202313.6.2023
JIP VÝCHODOČESKÁSTAPRO import - potraviny111 01000 - Pořízení zásob - kuchyně; celkem 3 484,50 Kč
111 01000 - Pořízení zásob - kuchyně; celkem 9 064,76 Kč
111 01000 - Pořízení zásob - kuchyně; celkem 9 779,60 Kč
111 01000 - Pořízení zásob - kuchyně; celkem 2 311,50 Kč
111 01000 - Pořízení zásob - kuchyně; celkem 8 333,82 Kč
111 01000 - Pořízení zásob - kuchyně; celkem 3 049,80 Kč
111 01000 - Pořízení zásob - kuchyně; celkem 18 993,40 Kč
111 01000 - Pořízení zásob - kuchyně; celkem 3 703,92 Kč
111 01000 - Pořízení zásob - kuchyně; celkem 4 002,00 Kč
111 01000 - Pořízení zásob - kuchyně; celkem 7 302,96 Kč
111 01000 - Pořízení zásob - kuchyně; celkem 2 948,60 Kč
111 01000 - Pořízení zásob - kuchyně; celkem 10 653,60 Kč
111 01000 - Pořízení zásob - kuchyně; celkem 15 741,66 Kč
111 01000 - Pořízení zásob - kuchyně; celkem 14 082,90 Kč
111 01000 - Pořízení zásob - kuchyně; celkem 6 578,00 Kč
503 00000 740 - spotřeba jiných nesklad. dodávek - cenová odchylka; celkem -0,02 Kč
120 031,00 Kč120 031,00 Kč1.6.20231.6.202313.6.2023
Nakladatelství FORUM s.r.o.E learnig - Finanční výkazy a analýza549 03000 810 - školení a sjezdové poplatky; celkem 2 770,90 Kč
2 770,90 Kč2 770,90 Kč31.5.20231.6.20237.6.2023
PhoenixLéky132 01000 - léky; celkem 969,25 Kč
132 01000 - léky; celkem 0,02 Kč
969,25 Kč1 066,18 Kč31.5.202331.5.202327.6.202325.5.2023
Merck Sharp & Dohme s.r.o.Léky132 01000 - léky; celkem 2 012,04 Kč
132 01000 - léky; celkem 0,01 Kč
2 012,04 Kč2 213,24 Kč31.5.202331.5.202327.6.202331.5.2023
PhoenixLéky132 01000 - léky; celkem 195 613,18 Kč
132 01000 - léky; celkem 9 475,56 Kč
132 01000 - léky; celkem 1 286,51 Kč
132 01000 - léky; celkem 1,41 Kč
206 375,25 Kč227 628,07 Kč31.5.202331.5.202327.6.202331.5.2023
GASTROPLUS LOUNY s.r.o.Občerstvení - Den Ne!závislosti ZK 558513 01000 100 - náklady na reprezentaci; celkem 4 112,00 Kč
4 112,00 Kč4 112,00 Kč30.5.20232.6.202315.6.2023
David MošnaObčerstvení na posezení zaměstnanců 23. 6. 2023412 02001 - FKSP - čerpání kultura a tělovýchova; celkem 26 705,00 Kč
26 705,00 Kč26 705,00 Kč23.6.202327.6.202329.6.2023
Pavel OpelkaPodlahářské práce na budově J511 01001 810 - opravy a údržba stavební, malování; celkem 16 066,20 Kč
19 440,10 Kč16 066,20 Kč12.5.202317.5.202313.6.202312.5.2023
Roman SklenářElektromontážní práce511 03001 810 - ostatní údržba a opravy; celkem 17 100,00 Kč
20 691,00 Kč17 100,00 Kč17.5.202318.5.202315.6.202317.5.2023
Integra Clima s.r.o.Dodávka a instalace vzduchotechniky na budově C042 07000 - NDHM stavební investice -stavební úpravy; celkem 829 942,74 Kč
1 004 230,72 Kč829 942,74 Kč15.5.202319.5.202313.6.202315.5.2023
Pavel OpelkaMalířské práce v bytovém domě V sídlišti 144/650511 01001 650 - opravy a údržba stavební, malování; celkem 42 937,00 Kč
49 377,55 Kč42 937,00 Kč19.5.202323.5.202315.6.202319.5.2023
Milan RacekDodávka a motnáž roletek na okénka dveří na odd. 1 A/491 - oprava511 01001 491 - opravy a údržba stavební, malování; celkem 6 480,00 Kč
7 840,80 Kč6 480,00 Kč24.5.202326.5.202322.6.202324.5.2023
TRIKVERTA s.r.o.dodávka a montáž UV lampy pro ochranu teplé užitkové vody kotelnu č.p.262042 07000 - NDHM stavební investice -stavební úpravy; celkem 90 430,11 Kč
103 994,63 Kč90 430,11 Kč23.5.202329.5.20237.6.202323.5.2023
Pharmos, a.s.Léky132 01000 - léky; celkem 2 999,60 Kč
132 01000 - léky; celkem 0,04 Kč
2 999,60 Kč3 299,56 Kč19.5.202323.5.202315.6.202319.5.2023
Pharmos, a.s.Léky132 01000 - léky; celkem 7 572,00 Kč
7 572,00 Kč8 329,20 Kč19.5.202323.5.202315.6.202319.5.2023
CHRISTEYNS s.r.o.Prací prostředky111 02000 - Pořízení zásob - sklad MTZ; celkem 21 647,21 Kč
21 647,21 Kč21 647,21 Kč22.5.202322.5.202319.6.2023
MAPO medical s.r.o.PZT132 01000 - léky; celkem 430,00 Kč
132 01000 - léky; celkem -0,25 Kč
430,00 Kč520,30 Kč19.5.202323.5.202315.6.202319.5.2023
MAPO medical s.r.o.PZT132 01000 - léky; celkem 23 304,00 Kč
132 01000 - léky; celkem 0,59 Kč
23 304,00 Kč28 197,84 Kč19.5.202323.5.202315.6.202319.5.2023
TechnotonTonery111 02000 - Pořízení zásob - sklad MTZ; celkem 29 004,91 Kč
29 004,91 Kč29 004,91 Kč17.5.202319.5.202315.6.2023
CZ-Hamico s.r.o.STAPRO import - potraviny111 01000 - Pořízení zásob - kuchyně; celkem 19 585,65 Kč
111 01000 - Pořízení zásob - kuchyně; celkem 75 353,17 Kč
503 00000 740 - spotřeba jiných nesklad. dodávek - cenová odchylka; celkem 0,18 Kč
94 939,00 Kč94 939,00 Kč23.5.202323.5.202315.6.2023
Martin RůzhaSTAPRO import - potraviny111 01000 - Pořízení zásob - kuchyně; celkem 3 240,86 Kč
503 00000 740 - spotřeba jiných nesklad. dodávek - cenová odchylka; celkem 0,01 Kč
3 240,87 Kč3 240,87 Kč23.5.202323.5.20237.6.2023
Zemědělská Cítov, a.s.STAPRO import - potraviny111 01000 - Pořízení zásob - kuchyně; celkem 4 955,58 Kč
4 955,58 Kč4 955,58 Kč23.5.202323.5.202315.6.2023
LATISK s.r.o.Informační tabulky - samolepka501 07060 799 - všeobecný materiál - ostatní materiál; celkem 306,00 Kč
306,00 Kč306,00 Kč2.6.20232.6.202329.6.2023
CGB - Consult,s.r.o.Daňové poradenství a kontrola účetnictví 05/2023549 01010 810 - právní a poradenská činnost; celkem 10 890,00 Kč
10 890,00 Kč10 890,00 Kč31.5.20235.6.202327.6.2023
RedHead Booking s.r.o.DARY - hudební vystoupení VOXEL518 10040 777 - služby pro pacienty; 648 04000 777 - RF dary; 414 02003 - RF - čerpání prostředků z darů; celkem 20 000,00 Kč
20 000,00 Kč20 000,00 Kč2.6.20235.6.202313.6.2023
ČEZ ESCO, a.s.energie 6/2023, RT /byt č.16 - 657314 01000 - poskytnuté zálohy - energie; celkem 413,22 Kč
413,22 Kč500,00 Kč1.6.20231.6.20237.6.20231.6.2023
ČEZ ESCO, a.s.energie 6/2023, RT /byt č.4 - 657314 01000 - poskytnuté zálohy - energie; celkem 454,54 Kč
454,54 Kč550,00 Kč1.6.20231.6.20237.6.20231.6.2023
CENTROPOL ENERGY a.s.elektrická energie - byty 6/2023314 01000 - poskytnuté zálohy - energie; celkem 12 289,26 Kč
12 289,26 Kč14 870,00 Kč1.6.20231.6.202315.6.20231.6.2023
Ing. František ZáveskýPoradenská a konzultační činnost 05/2023549 01010 710 - právní a poradenská činnost; celkem 22 557,50 Kč
22 557,50 Kč22 557,50 Kč4.6.20235.6.202315.6.2023
Z S M spol. s r.o.Oprava zařízení MaR v objektu511 03001 740 - ostatní údržba a opravy; celkem 6 330,00 Kč
7 659,30 Kč6 330,00 Kč31.5.20231.6.202313.6.202331.5.2023
Jiří NovotnýZK 553 - Výměna rozvodů kanalizačního a vodovodního potrubí v budově C - vícepráce511 01001 799 - opravy a údržba stavební, malování; celkem 206 476,92 Kč
249 837,08 Kč206 476,92 Kč30.5.202331.5.202319.6.202330.5.2023
Výtahy Vaněrka , s.r.o.Servis výtahů 5/2023518 10012 999 - ostatní nevýrobní služby - revize a kontroly,STK; celkem 2 700,00 Kč
3 267,00 Kč2 700,00 Kč31.5.202331.5.202327.6.202331.5.2023
Medstav s.r.o.Stavební práce v areálu nemocnice 5/2023511 01001 799 - opravy a údržba stavební, malování; celkem 42 665,00 Kč
511 01001 799 - opravy a údržba stavební, malování; celkem 178 345,00 Kč
511 01001 799 - opravy a údržba stavební, malování; celkem 120 045,00 Kč
511 01001 799 - opravy a údržba stavební, malování; celkem 113 705,00 Kč
550 259,60 Kč454 760,00 Kč31.5.20232.6.202327.6.202331.5.2023
František RůžičkaOprava venkovní splaškové kanalizace a vodovodu budova C511 01001 799 - opravy a údržba stavební, malování; celkem 49 200,00 Kč
59 532,00 Kč49 200,00 Kč29.5.20235.6.202327.6.202329.5.2023
Jiří NovotnýZK 553 - Výměna rozvodů kanalizačního a vodovodního potrubí v budově C511 01001 799 - opravy a údržba stavební, malování; celkem 456 697,18 Kč
552 582,59 Kč456 697,18 Kč5.6.20236.6.202319.6.20235.6.2023
Zemědělská Cítov, a.s.STAPRO import - potraviny111 01000 - Pořízení zásob - kuchyně; celkem 4 955,58 Kč
4 955,58 Kč4 955,58 Kč23.5.202323.5.202322.6.2023
Granimex CZ s.r.o.pytle odpadové111 02000 - Pořízení zásob - sklad MTZ; celkem 48 025,51 Kč
48 025,51 Kč48 025,51 Kč23.5.202325.5.202322.6.2023
Pharmos, a.s.Léky132 01000 - léky; celkem 29 929,05 Kč
132 01000 - léky; celkem 0,13 Kč
29 929,05 Kč32 921,96 Kč23.5.202325.5.202322.6.202323.5.2023
ELKOV elektro a.s.elektromateriál111 02000 - Pořízení zásob - sklad MTZ; celkem 2 745,00 Kč
2 745,00 Kč2 745,00 Kč23.5.202325.5.202322.6.2023
ELKOV elektro a.s.elektromateriál111 02000 - Pořízení zásob - sklad MTZ; celkem 16 648,00 Kč
16 648,00 Kč16 648,00 Kč23.5.202325.5.202322.6.2023
Santé - zdravotní obuv, s.r.o.obuv OOPP111 02000 - Pořízení zásob - sklad MTZ; celkem 10 083,00 Kč
10 083,00 Kč10 083,00 Kč23.5.202325.5.202322.6.2023
BioVendor - Laboratorní medicína a.s.Glukose GOD FS, CRP Control, Diluent501 04020 520 - laboratorní materiál; celkem 13 110,35 Kč
13 110,35 Kč13 110,35 Kč24.5.202325.5.20235.6.2023
Mikro spol. s.r.oPeriodická kontrola přístroje Mikro518 10012 520 - ostatní nevýrobní služby - revize a kontroly,STK; celkem 5 732,38 Kč
5 732,38 Kč5 732,38 Kč24.5.202325.5.20235.6.2023
Merck Sharp & Dohme s.r.o.Léky132 01000 - léky; celkem 671,77 Kč
671,77 Kč738,95 Kč22.5.202324.5.202319.6.202318.5.2023
PhoenixLéky132 01000 - léky; celkem 838,86 Kč
132 01000 - léky; celkem -0,01 Kč
838,86 Kč922,75 Kč22.5.202324.5.202319.6.202318.5.2023
PhoenixLéky132 01000 - léky; celkem 114 032,19 Kč
132 01000 - léky; celkem 12 464,73 Kč
132 01000 - léky; celkem 2 422,09 Kč
132 01000 - léky; celkem 0,43 Kč
128 919,01 Kč142 700,58 Kč22.5.202324.5.202319.6.202323.5.2023
Pharmos, a.s.Léky132 01000 - léky; celkem 2 319,20 Kč
132 01000 - léky; celkem 0,07 Kč
2 319,20 Kč2 551,12 Kč24.5.202325.5.202322.6.202324.5.2023
Karel Kdýr, Gastrooneoprava konvektomatu Therma511 03001 740 - ostatní údržba a opravy; celkem 4 900,50 Kč
4 900,50 Kč4 900,50 Kč20.5.202323.5.20235.6.2023
Pharmos, a.s.Léky132 01000 - léky; celkem 2 693,70 Kč
132 01000 - léky; celkem 0,19 Kč
2 693,70 Kč2 963,07 Kč31.5.20231.6.202313.6.202331.5.2023
Pharmos, a.s.Léky132 01000 - léky; celkem 9 398,52 Kč
132 01000 - léky; celkem 0,36 Kč
9 398,52 Kč10 338,37 Kč31.5.20231.6.202327.6.202331.5.2023
Alliance Healthcare s.r.o.Léky132 01000 - léky; celkem 243,62 Kč
132 01000 - léky; celkem -0,31 Kč
243,62 Kč267,98 Kč31.5.20231.6.202329.6.20231.6.2023
MAXIS a.s.PZT132 01000 - léky; celkem 747,42 Kč
747,42 Kč859,53 Kč30.5.20231.6.202313.6.202330.5.2023
Oblastní nemocnice Kladno, a.sstáž MUDr. Jan Pokorný549 03000 491 - školení a sjezdové poplatky; celkem 7 350,00 Kč
7 350,00 Kč7 350,00 Kč2.6.20232.6.202315.6.2023
Pharmos, a.s.Léky132 01000 - léky; celkem 1 857,20 Kč
132 01000 - léky; celkem -0,02 Kč
1 857,20 Kč2 042,92 Kč2.6.20235.6.202315.6.20232.6.2023
BioVendor - Laboratorní medicína a.s.Uric Acid, Konelab, Cleaning501 04020 520 - laboratorní materiál; celkem 21 461,77 Kč
21 461,77 Kč21 461,77 Kč1.6.20235.6.202313.6.2023
Česká pošta, s.p.poplatek za transakce poštovní datové zprávy518 01020 901 - poštovné; celkem 370,00 Kč
370,00 Kč370,00 Kč2.6.20235.6.202315.6.2023
KOVOMONT Roudnice, s.r.o.Servis VZT518 10012 799 - ostatní nevýrobní služby - revize a kontroly,STK; celkem 10 588,71 Kč
10 588,71 Kč10 588,71 Kč5.6.20235.6.202315.6.2023
LIMPA s.r.o.Betonová směs501 07100 799 - materiál na údržbu - spotřeba areál; celkem 24 700,00 Kč
24 700,00 Kč24 700,00 Kč31.3.20235.6.202327.6.2023
PPL CZ s.r.o.přeprava zásilek518 02000 799 - dopravné - přeprava osob i materiálu; celkem 311,68 Kč
311,68 Kč311,68 Kč1.6.20235.6.202313.6.2023
O2 Czech Republic a.s.Vyúčtování mob. hovorů 5/2023518 01010 323 - telefonní poplatky - mobilní telefony; celkem 142,78 Kč
518 01010 100 - telefonní poplatky - mobilní telefony; celkem 415,20 Kč
518 01010 471 - telefonní poplatky - mobilní telefony; celkem 56,87 Kč
518 01010 312 - telefonní poplatky - mobilní telefony; celkem 47,19 Kč
518 01010 740 - telefonní poplatky - mobilní telefony; celkem 36,64 Kč
518 01010 732 - telefonní poplatky - mobilní telefony; celkem 30,25 Kč
518 01010 520 - telefonní poplatky - mobilní telefony; celkem 30,25 Kč
518 01010 612 - telefonní poplatky - mobilní telefony; celkem 33,44 Kč
518 01010 100 - telefonní poplatky - mobilní telefony; celkem 499,00 Kč
518 01010 710 - telefonní poplatky - mobilní telefony; celkem 48,40 Kč
518 01010 901 - telefonní poplatky - mobilní telefony; celkem 36,64 Kč
518 01010 810 - telefonní poplatky - mobilní telefony; celkem 47,19 Kč
518 01010 721 - telefonní poplatky - mobilní telefony; celkem 47,19 Kč
518 01010 710 - telefonní poplatky - mobilní telefony; celkem 266,20 Kč
518 01010 771 - telefonní poplatky - mobilní telefony; celkem 564,20 Kč
518 01010 721 - telefonní poplatky - mobilní telefony; celkem 47,19 Kč
518 01010 771 - telefonní poplatky - mobilní telefony; celkem 83,49 Kč
518 01010 750 - telefonní poplatky - mobilní telefony; celkem 59,29 Kč
518 01010 312 - telefonní poplatky - mobilní telefony; celkem 47,19 Kč
518 01010 820 - telefonní poplatky - mobilní telefony; celkem 28,92 Kč
518 01010 820 - telefonní poplatky - mobilní telefony; celkem 47,19 Kč
518 01010 760 - telefonní poplatky - mobilní telefony; celkem 67,76 Kč
518 01010 777 - telefonní poplatky - mobilní telefony; celkem 415,20 Kč
518 01010 481 - telefonní poplatky - mobilní telefony; celkem 270,92 Kč
518 01010 321 - telefonní poplatky - mobilní telefony; celkem 185,74 Kč
518 01010 721 - telefonní poplatky - mobilní telefony; celkem 47,19 Kč
518 01010 312 - telefonní poplatky - mobilní telefony; celkem 47,19 Kč
518 01010 901 - telefonní poplatky - mobilní telefony; celkem 50,82 Kč
518 01010 481 - telefonní poplatky - mobilní telefony; celkem 266,20 Kč
518 01010 462 - telefonní poplatky - mobilní telefony; celkem 47,19 Kč
518 01010 820 - telefonní poplatky - mobilní telefony; celkem 28,92 Kč
518 01010 810 - telefonní poplatky - mobilní telefony; celkem 361,79 Kč
518 01010 710 - telefonní poplatky - mobilní telefony; celkem 444,82 Kč
518 01010 761 - telefonní poplatky - mobilní telefony; celkem 47,19 Kč
518 01010 810 - telefonní poplatky - mobilní telefony; celkem 114,72 Kč
518 01010 220 - telefonní poplatky - mobilní telefony; celkem 266,20 Kč
518 01010 204 - telefonní poplatky - mobilní telefony; celkem 47,19 Kč
518 01010 820 - telefonní poplatky - mobilní telefony; celkem 28,92 Kč
518 01010 810 - telefonní poplatky - mobilní telefony; celkem 496,20 Kč
518 01010 820 - telefonní poplatky - mobilní telefony; celkem 429,36 Kč
518 01010 730 - telefonní poplatky - mobilní telefony; celkem 64,13 Kč
518 01010 501 - telefonní poplatky - mobilní telefony; celkem 266,20 Kč
518 01010 820 - telefonní poplatky - mobilní telefony; celkem 47,19 Kč
518 01010 313 - telefonní poplatky - mobilní telefony; celkem 30,25 Kč
503 00000 901 - spotřeba jiných nesklad. dodávek - cenová odchylka; celkem -0,01 Kč
6 685,99 Kč6 685,99 Kč31.5.20235.6.202322.6.2023
2P SERVIS s.r.o.Kalhoty111 02000 - Pořízení zásob - sklad MTZ; celkem 16 787,00 Kč
16 787,00 Kč16 787,00 Kč30.5.20236.6.202327.6.2023
STILUS TRADE spol. s r.o.kancelářské potřeby a materiál111 02000 - Pořízení zásob - sklad MTZ; celkem 17 008,39 Kč
17 008,39 Kč17 008,39 Kč31.5.20236.6.202327.6.2023
KALVEI s.r.o.Vonný program111 02000 - Pořízení zásob - sklad MTZ; celkem 28 151,00 Kč
28 151,00 Kč28 151,00 Kč31.5.20236.6.202327.6.2023
Knoblochová Olga, JUDr.Právní služby 05/2023549 01010 100 - právní a poradenská činnost; celkem 77 641,00 Kč
77 641,00 Kč77 641,00 Kč5.6.20235.6.202313.6.2023
STRATOS.INF.CZ s.r.o.Servisní činnost 05/2023518 09020 810 - údržba softwaru,upgrade,webhosting; celkem 18 150,00 Kč
18 150,00 Kč18 150,00 Kč5.6.20236.6.202315.6.2023
Severočeské vodovody a kanalizace, a.s.Vyúčtování vodné - 5/2023- nemocnice314 08000 - poskytnuté zálohy - voda; celkem -127 272,73 Kč
502 02000 999 - spotřeba vody; celkem 261 272,64 Kč
503 00000 901 - spotřeba jiných nesklad. dodávek - cenová odchylka; celkem -0,90 Kč
133 999,01 Kč147 399,00 Kč31.5.20235.6.202315.6.202331.5.2023
Michal BartkoZK547 - Veřejné WC v areálu PNHoB042 07000 - NDHM stavební investice -stavební úpravy; celkem 400 819,50 Kč
484 991,60 Kč400 819,50 Kč6.6.20238.6.202329.6.20236.6.2023
Sethur System s.r.o.oprava lednice Liebherr - dodávka a montáž termostatu 740511 03001 740 - ostatní údržba a opravy; celkem 1 220,00 Kč
1 476,20 Kč1 220,00 Kč22.5.202323.5.20235.6.202322.5.2023
SEGAS-OIL s.r.o.Oprava kotle D Dietrich budova S511 03001 453 - ostatní údržba a opravy; celkem 8 595,00 Kč
10 399,95 Kč8 595,00 Kč14.6.202319.6.202327.6.202314.6.2023
SEGAS-OIL s.r.o.Oprava kotle - výměna kotlového tělesa - obytný dům 262511 03001 659 - ostatní údržba a opravy; celkem 42 585,00 Kč
48 972,75 Kč42 585,00 Kč14.6.202319.6.202327.6.202314.6.2023
Severočeské vodovody a kanalizace, a.s.vodné - 6/2023 nemocnice celkem 140 000,00 Kč
celkem 45 000,00 Kč
185 000,00 Kč185 000,00 Kč1.6.20231.6.202316.6.2023
Severočeské vodovody a kanalizace, a.s.vodné 6/2023 byty 144/176 + 261 celkem 30 430,00 Kč
celkem 4 980,00 Kč
35 410,00 Kč35 410,00 Kč1.6.20231.6.202316.6.2023
Severočeské vodovody a kanalizace, a.s.vodné -6/2023 byty 262 + 259 celkem 13 330,00 Kč
celkem 8 130,00 Kč
21 460,00 Kč21 460,00 Kč1.6.20231.6.202316.6.2023
Veolia Komodity ČR, s.r.o.záloha na energie - 6/2023 nemocnice celkem 591 740,00 Kč
591 740,00 Kč591 740,00 Kč29.5.20231.6.202313.6.2023
IMPAR SUBLIMACE a.s.výplňové kuličky 10 kg celkem 1 428,00 Kč
1 428,00 Kč1 428,00 Kč2.6.20236.6.202313.6.2023
ČESKÝ SERVIS OKEN A DVEŘÍ, s. r. o.Síť do okna celkem 824,00 Kč
824,00 Kč824,00 Kč6.6.20236.6.202313.6.2023
Traiva s.r.o.bezpečnostní tabulky a samolepky celkem 2 098,19 Kč
2 098,19 Kč2 098,19 Kč12.6.202313.6.202315.6.2023
Testudo Cor. s.r.o.Obnovovací poplaték domény plhberkovice.cz celkem 205,00 Kč
205,00 Kč205,00 Kč13.6.202313.6.202322.6.2023
PŠIS Nymburk s.r.o.elektro seminář Ing. Knobloch, Kubík celkem 2 800,00 Kč
2 800,00 Kč2 800,00 Kč18.5.202320.6.202322.6.2023
PlasticExpress.cz s.r.o.Plexisklo celkem 3 775,45 Kč
3 775,45 Kč3 775,45 Kč26.6.202326.6.202329.6.2023
Fakultní nemocnice Královskéstáž chirurgie - MUDr. Jakub Hajný celkem 10 000,00 Kč
10 000,00 Kč10 000,00 Kč21.6.202321.6.202321.6.2023
Karel Kdýr, Gastrooneoprava konvektomatu Elektrolux511 03001 740 - ostatní údržba a opravy; celkem 3 315,40 Kč
3 315,40 Kč3 315,40 Kč22.5.202323.5.20235.6.2023
Martin Sovadinainstalatérský materiál501 07100 799 - materiál na údržbu - spotřeba areál; celkem 4 628,00 Kč
4 628,00 Kč4 628,00 Kč22.5.202326.5.202329.6.2023
INZEP CENTRUM, s.r.o.Obuv pacientská gumová111 02000 - Pořízení zásob - sklad MTZ; celkem 1 863,00 Kč
1 863,00 Kč1 863,00 Kč24.5.202326.5.202322.6.2023
CZ-Hamico s.r.o.STAPRO import - potraviny111 01000 - Pořízení zásob - kuchyně; celkem 18 799,05 Kč
111 01000 - Pořízení zásob - kuchyně; celkem 362,25 Kč
111 01000 - Pořízení zásob - kuchyně; celkem 84 194,38 Kč
503 00000 740 - spotřeba jiných nesklad. dodávek - cenová odchylka; celkem 0,32 Kč
103 356,00 Kč103 356,00 Kč26.5.202326.5.202322.6.2023
Martin RůzhaSTAPRO import - potraviny111 01000 - Pořízení zásob - kuchyně; celkem 1 304,10 Kč
1 304,10 Kč1 304,10 Kč26.5.202326.5.202313.6.2023
GASTROPLUS LOUNY s.r.o.STAPRO import - potraviny111 01000 - Pořízení zásob - kuchyně; celkem 8 160,75 Kč
503 00000 740 - spotřeba jiných nesklad. dodávek - cenová odchylka; celkem 0,25 Kč
8 161,00 Kč8 161,00 Kč26.5.202326.5.202313.6.2023
Zemědělská Cítov, a.s.STAPRO import - potraviny111 01000 - Pořízení zásob - kuchyně; celkem 4 955,58 Kč
4 955,58 Kč4 955,58 Kč26.5.202326.5.202322.6.2023
IPVZSeminář pro školitele akreditovaných zařízení oborů klinická psychologie a dětská klinická psychologie - PhDr. Ženková Viktória PhD.549 03000 481 - školení a sjezdové poplatky; celkem 950,00 Kč
950,00 Kč950,00 Kč26.5.202326.5.20236.6.2023
Univerzita KarlovaZveřejnění inzerce na obsazení volené pozice LF v Plzni518 10010 901 - ostatní nevýrobní služby; celkem 3 630,00 Kč
3 630,00 Kč3 630,00 Kč26.5.202326.5.20237.6.2023
Lukáš KulhánekVahařské práce stř.472, 323, 740518 10012 472 - ostatní nevýrobní služby - revize a kontroly,STK; celkem 2 037,00 Kč
518 10012 323 - ostatní nevýrobní služby - revize a kontroly,STK; celkem 2 944,00 Kč
518 10012 740 - ostatní nevýrobní služby - revize a kontroly,STK; celkem 5 183,00 Kč
10 164,00 Kč10 164,00 Kč25.5.202326.5.20237.6.2023
Fyzická osobaDary - ZK hudební Hollan a Carban, dne 25.5.2023518 10040 777 - služby pro pacienty; celkem 20 000,00 Kč
20 000,00 Kč20 000,00 Kč25.5.202329.5.202322.6.2023
DERMIAPZT132 01000 - léky; celkem 7 168,80 Kč
celkem 0,00 Kč
7 168,80 Kč8 244,12 Kč26.5.202329.5.20237.6.202326.5.2023
Pharmos, a.s.Léky132 01000 - léky; celkem 164,40 Kč
celkem 0,00 Kč
164,40 Kč180,84 Kč24.5.202329.5.20237.6.202324.5.2023
Pharmos, a.s.Léky132 01000 - léky; celkem 82,52 Kč
celkem 0,00 Kč
82,52 Kč90,77 Kč26.5.202329.5.20237.6.202326.5.2023
Dräger Safety s.r.o.Kalibrace, zkouška přesnosti Alcotest 2 ks518 10010 323 - ostatní nevýrobní služby; celkem 1 536,70 Kč
1 536,70 Kč1 536,70 Kč17.5.202329.5.20235.6.2023
JP-KONTAKT,S.R.O.plastová lavice do čekárny111 02000 - Pořízení zásob - sklad MTZ; celkem 6 163,74 Kč
6 163,74 Kč6 163,74 Kč26.5.202330.5.20237.6.2023
Internet Mall, a.s.chladnička111 02000 - Pořízení zásob - sklad MTZ; celkem 6 791,00 Kč
6 791,00 Kč6 791,00 Kč29.5.202330.5.202313.6.2023
Zobrazeno 16 301-16 400 z 21 150 záznamů.