Psychiatrická nemocnice Horní Beřkovice


Celkem faktur

21150

Stav doplněnosti faktur po měsících

2024 10 09 08 07 06 05 04 03 02 01
31 65 63 86 72 72 94 83 78 77
2023 12 11 10 09 08 07 06 05 04 03 02 01
84 73 85 58 69 69 79 85 78 106 69 91
2022 12 11 10 09 08 07 06 05 04 03 02 01
91 85 67 95 81 67 79 79 71 86 76 84
2021 12 11 10 09 08 07 06 05 04 03 02 01
75 93 90 70 71 70 69 76 80 90 88 98
2020 12 11 10 09 08 07 06 05 04 03 02 01
94 110 84 95 74 105 103 104 96 99 82 82
2019 12 11 10 09 08 07 06 05 04 03 02 01
98 101 102 102 89 94 91 106 79 86 81 94
2018 12 11 10
56 10 3
2015 02
1

Rozhodným údajem pro zařazení faktury do měsíce a roku je Datum plnění.
Není-li údaj vyplněn, faktury nejsou do statistiky zahrnuty.


Analytické účty

to
Rychlá volba: Rok 2018, Rok 2019

Zobrazeno 16 401-16 500 z 21 150 záznamů.
DodavatelÚčel platbyPoložkyČástka bez DPHČástka s DPHDatum vystaveníDatum přijetíDatum úhradyDatum plnění
Nisa shop s.r.o.oděvy OOPP111 02000 - Pořízení zásob - sklad MTZ; celkem 8 653,00 Kč
8 653,00 Kč8 653,00 Kč23.5.202330.5.20235.6.2023
Linde Gas a.s.kyslík Conoxia111 02000 - Pořízení zásob - sklad MTZ; celkem 9 190,80 Kč
9 190,80 Kč9 190,80 Kč26.5.202326.5.202313.6.2023
BioVendor - Laboratorní medicína a.s.ARK Ethyl Glucuronide501 04020 520 - laboratorní materiál; celkem 27 442,80 Kč
27 442,80 Kč27 442,80 Kč29.5.202330.5.202313.6.2023
Česká pošta, s.p.Poštovné II. dekáda 5/2023518 01020 901 - poštovné; celkem 2 791,00 Kč
2 791,00 Kč2 791,00 Kč24.5.202330.5.20237.6.2023
Ordinace Dobromysl, s.r.o.Stomatologické služby 05/2023518 10011 481 - ostatní nevýrobní služby - agregované výkony; celkem 500,00 Kč
518 10011 413 - ostatní nevýrobní služby - agregované výkony; celkem 1 000,00 Kč
518 10011 432 - ostatní nevýrobní služby - agregované výkony; celkem 500,00 Kč
518 10011 452 - ostatní nevýrobní služby - agregované výkony; celkem 1 500,00 Kč
518 10011 471 - ostatní nevýrobní služby - agregované výkony; celkem 1 000,00 Kč
518 10011 442 - ostatní nevýrobní služby - agregované výkony; celkem 500,00 Kč
5 000,00 Kč5 000,00 Kč29.5.202330.5.202322.6.2023
Severočeské vodovody a kanalizace, a.s.Vyúčtování vodné - 5/2023- nemocnice314 08000 - poskytnuté zálohy - voda; celkem -40 909,09 Kč
502 02000 999 - spotřeba vody; celkem 50 077,80 Kč
503 00000 901 - spotřeba jiných nesklad. dodávek - cenová odchylka; celkem -0,58 Kč
9 168,13 Kč10 085,00 Kč31.5.20235.6.202315.6.202331.5.2023
Psychiatrická nemocnice Kosmonosystáž psychiatrie - MUDr. Maika Černická celkem 7 900,00 Kč
7 900,00 Kč7 900,00 Kč21.6.202321.6.202321.6.2023
NSB s.r.o.Kotouč diamant111 02000 - Pořízení zásob - sklad MTZ; celkem 3 888,94 Kč
3 888,94 Kč3 888,94 Kč6.6.20236.6.20238.6.2023
Tomáš Kraupner-juniorVložka do zámku sjednocená111 02000 - Pořízení zásob - sklad MTZ; celkem 947,00 Kč
947,00 Kč947,00 Kč6.6.20236.6.20238.6.2023
Zásobování a.s.zvedák pojezdový, klíč montážní, naběračka, svítidla111 02000 - Pořízení zásob - sklad MTZ; celkem 3 092,00 Kč
3 092,00 Kč3 092,00 Kč6.6.20238.6.202312.6.2023
Zásobování a.s.koš odpadkový, postřik111 02000 - Pořízení zásob - sklad MTZ; celkem 6 237,00 Kč
6 237,00 Kč6 237,00 Kč15.6.202315.6.202319.6.2023
Zásobování a.s.rukavice kožené, barva sprej, sprej na vosy111 02000 - Pořízení zásob - sklad MTZ; celkem 1 949,00 Kč
1 949,00 Kč1 949,00 Kč15.6.202315.6.202319.6.2023
Železářství Homolka s.r.o.štítky dveřní, vložky FAB do zámku, zhotovení klíčů - stř. 422/2A111 02000 - Pořízení zásob - sklad MTZ; celkem 2 943,96 Kč
518 10020 422 - ostatní služby materiální povahy,betonová směs; celkem 315,00 Kč
3 258,96 Kč3 258,96 Kč19.6.202319.6.202321.6.2023
ELDATA pražská s.r.o.Proměření optické sítě v PNHoB518 10012 901 - ostatní nevýrobní služby - revize a kontroly,STK; celkem 32 779,00 Kč
32 779,00 Kč32 779,00 Kč5.6.20236.6.202315.6.2023
STAVMAT Mazourek, s. r. o.folie zakrývací, mřížky větrací111 02000 - Pořízení zásob - sklad MTZ; celkem 71,24 Kč
111 02000 - Pořízení zásob - sklad MTZ; celkem 805,61 Kč
876,85 Kč876,85 Kč31.5.20235.6.202313.6.2023
Václav ZoubekSTAPRO import - potraviny111 01000 - Pořízení zásob - kuchyně; celkem 3 118,30 Kč
503 00000 740 - spotřeba jiných nesklad. dodávek - cenová odchylka; celkem -0,01 Kč
3 118,29 Kč3 118,29 Kč1.6.20231.6.202319.6.2023
Martin RůzhaSTAPRO import - potraviny111 01000 - Pořízení zásob - kuchyně; celkem 3 182,63 Kč
3 182,63 Kč3 182,63 Kč1.6.20231.6.202319.6.2023
KNĚPEK, s.r.o.STAPRO import - potraviny111 01000 - Pořízení zásob - kuchyně; celkem 4 256,64 Kč
111 01000 - Pořízení zásob - kuchyně; celkem 7 585,98 Kč
111 01000 - Pořízení zásob - kuchyně; celkem 9 224,48 Kč
111 01000 - Pořízení zásob - kuchyně; celkem 11 873,68 Kč
111 01000 - Pořízení zásob - kuchyně; celkem 8 495,38 Kč
111 01000 - Pořízení zásob - kuchyně; celkem 23 082,46 Kč
111 01000 - Pořízení zásob - kuchyně; celkem 4 203,63 Kč
111 01000 - Pořízení zásob - kuchyně; celkem 6 099,32 Kč
111 01000 - Pořízení zásob - kuchyně; celkem 7 463,91 Kč
503 00000 740 - spotřeba jiných nesklad. dodávek - cenová odchylka; celkem -0,05 Kč
82 285,43 Kč82 285,43 Kč1.6.20231.6.202313.6.2023
ASTUR-KA, s.r.o.STAPRO import - potraviny111 01000 - Pořízení zásob - kuchyně; celkem 21 840,93 Kč
111 01000 - Pořízení zásob - kuchyně; celkem 19 192,82 Kč
111 01000 - Pořízení zásob - kuchyně; celkem 13 912,24 Kč
111 01000 - Pořízení zásob - kuchyně; celkem 18 480,05 Kč
111 01000 - Pořízení zásob - kuchyně; celkem 27 559,88 Kč
111 01000 - Pořízení zásob - kuchyně; celkem 10 116,38 Kč
111 01000 - Pořízení zásob - kuchyně; celkem 15 168,28 Kč
111 01000 - Pořízení zásob - kuchyně; celkem 4 682,92 Kč
111 01000 - Pořízení zásob - kuchyně; celkem 18 601,09 Kč
503 00000 740 - spotřeba jiných nesklad. dodávek - cenová odchylka; celkem 0,58 Kč
149 555,17 Kč149 555,17 Kč1.6.20231.6.202327.6.2023
Všeobecná fakultní nemocniceStáž 1.6.2023 - 30.6.2023 MUDr. Jan Skalický, BBA549 03000 442 - školení a sjezdové poplatky; celkem 7 000,00 Kč
7 000,00 Kč7 000,00 Kč2.6.20236.6.202328.6.2023
Lukáš ZáveskýRealizační,poradenská a konzultační činnost 05/2023549 01010 100 - právní a poradenská činnost; celkem 59 600,00 Kč
59 600,00 Kč59 600,00 Kč31.5.20236.6.202313.6.2023
Lukáš ZáveskýSpráva internetů a webových stránek 05/2023 - dle smlouvy518 09020 901 - údržba softwaru,upgrade,webhosting; celkem 20 000,00 Kč
20 000,00 Kč20 000,00 Kč31.5.20236.6.202313.6.2023
Divadlo Drak a Mezinárodní institut figurálního divadla o.p.s.Mezinárodní kongres SKVIMP 1. 6. - 3. 6. 2023 - nutriční terapeutka ( ubytování )549 03000 501 - školení a sjezdové poplatky; celkem 1 900,00 Kč
1 900,00 Kč1 900,00 Kč1.6.20238.6.202313.6.2023
ALIMPEX-LOUNY, S.R.OSTAPRO import - potraviny111 01000 - Pořízení zásob - kuchyně; celkem 15 928,45 Kč
15 928,45 Kč15 928,45 Kč5.6.20235.6.202315.6.2023
Zemědělská Cítov, a.s.STAPRO import - potraviny111 01000 - Pořízení zásob - kuchyně; celkem 4 955,58 Kč
4 955,58 Kč4 955,58 Kč7.6.20237.6.202327.6.2023
Státní zdravotní ústavagregované výkony 5/2023518 10011 491 - ostatní nevýrobní služby - agregované výkony; celkem 300,90 Kč
300,90 Kč300,90 Kč8.6.20238.6.202321.6.2023
Ing. Miloš Hušek Q Testkalibrace alkoholtesteru518 10010 432 - ostatní nevýrobní služby; celkem 664,00 Kč
664,00 Kč664,00 Kč2.6.20238.6.202315.6.2023
KNĚPEK, s.r.o.chléb - Den NEzávislosti ZK558513 01000 100 - náklady na reprezentaci; celkem 459,89 Kč
459,89 Kč459,89 Kč3.6.20239.6.202315.6.2023
Bidfood Czech Republic s.r.o.občerstvení - Den NEzávislosti ZK558513 01000 100 - náklady na reprezentaci; celkem 2 328,75 Kč
2 328,75 Kč2 328,75 Kč2.6.20239.6.202329.6.2023
Citus, s.r.o.kuřecí filety - Den NEzávislosti ZK558513 01000 100 - náklady na reprezentaci; celkem 7 938,45 Kč
7 938,45 Kč7 938,45 Kč2.6.20239.6.202315.6.2023
České Radiokomunikace a.s.pevná linka, internet 5/2023518 01011 999 - telefonní poplatky - pevná linka; celkem 2 405,53 Kč
518 01030 799 - výkony spojů - internet; celkem 16 940,00 Kč
celkem 0,00 Kč
19 345,53 Kč19 345,53 Kč1.6.20239.6.202319.6.2023
Podřipská nemocnice s poliklinikouSterilizace 04-05/2023518 10010 901 - ostatní nevýrobní služby; celkem 3 249,46 Kč
518 10010 901 - ostatní nevýrobní služby; celkem 1 094,81 Kč
4 344,27 Kč4 344,27 Kč31.5.20239.6.202327.6.2023
5H Food Delivery s.r.o.STAPRO import - potraviny111 01000 - Pořízení zásob - kuchyně; celkem 2 753,01 Kč
503 00000 740 - spotřeba jiných nesklad. dodávek - cenová odchylka; celkem 0,09 Kč
2 753,10 Kč2 753,10 Kč9.6.20239.6.202322.6.2023
Martin RůzhaSTAPRO import - potraviny111 01000 - Pořízení zásob - kuchyně; celkem 1 124,01 Kč
1 124,01 Kč1 124,01 Kč9.6.20239.6.202327.6.2023
Zemědělská Cítov, a.s.STAPRO import - potraviny111 01000 - Pořízení zásob - kuchyně; celkem 4 955,58 Kč
4 955,58 Kč4 955,58 Kč9.6.20239.6.202319.6.2023
Zen systems s.r.o.Správa sítě v PNHB ve dnech 14.4. a 28.4. 2023518 09020 820 - údržba softwaru,upgrade,webhosting; celkem 11 616,00 Kč
11 616,00 Kč11 616,00 Kč30.4.202312.6.202319.6.2023
ALIMPEX-LOUNY, S.R.OSTAPRO import - potraviny111 01000 - Pořízení zásob - kuchyně; celkem 43 693,10 Kč
111 01000 - Pořízení zásob - kuchyně; celkem 15 829,07 Kč
59 522,17 Kč59 522,17 Kč12.6.202312.6.202322.6.2023
Internet Mall, a.s.Pračka111 02000 - Pořízení zásob - sklad MTZ; celkem 6 563,00 Kč
6 563,00 Kč6 563,00 Kč9.6.202313.6.202322.6.2023
B2B Partner s.r.o.Plošinový vozík111 02000 - Pořízení zásob - sklad MTZ; celkem 2 335,30 Kč
2 335,30 Kč2 335,30 Kč12.6.202313.6.202322.6.2023
AB-STORE, s.r.o.Náhradní díl (roh kliprámu)111 02000 - Pořízení zásob - sklad MTZ; celkem 300,00 Kč
300,00 Kč300,00 Kč13.6.202313.6.202322.6.2023
WON-MED s.r.o.PZT132 01000 - léky; celkem 810,43 Kč
132 01000 - léky; celkem 81,82 Kč
892,25 Kč1 031,00 Kč5.6.202313.6.202315.6.20235.6.2023
Pharmos, a.s.Léky132 01000 - léky; celkem 0,01 Kč
132 01000 - léky; celkem 286,30 Kč
132 01000 - léky; celkem 0,01 Kč
286,31 Kč314,94 Kč7.6.202313.6.202322.6.20237.6.2023
Perfect Distribution a.s.Dezinfekce132 01000 - léky; celkem 8 800,00 Kč
8 800,00 Kč10 648,00 Kč7.6.202313.6.202319.6.20237.6.2023
JK-Trading s.r.o. PrahaPZT132 01000 - léky; celkem 4 465,97 Kč
132 01000 - léky; celkem -0,06 Kč
4 465,97 Kč5 135,87 Kč6.6.202313.6.202319.6.20236.6.2023
Pharmos, a.s.Léky132 01000 - léky; celkem 14 901,50 Kč
132 01000 - léky; celkem 0,14 Kč
14 901,50 Kč16 391,65 Kč8.6.202313.6.202322.6.20238.6.2023
Pharmos, a.s.Léky132 01000 - léky; celkem 3 406,71 Kč
132 01000 - léky; celkem 0,01 Kč
3 406,71 Kč3 747,38 Kč9.6.202313.6.202322.6.20239.6.2023
Pharmos, a.s.Léky132 01000 - léky; celkem 11 700,87 Kč
11 700,87 Kč12 870,96 Kč12.6.202313.6.202322.6.202312.6.2023
Pharmos, a.s.Léky132 01000 - léky; celkem 294,24 Kč
132 01000 - léky; celkem 0,01 Kč
294,24 Kč323,66 Kč12.6.202313.6.202322.6.202312.6.2023
Pharmos, a.s.Léky132 01000 - léky; celkem 621,00 Kč
132 01000 - léky; celkem 9 042,80 Kč
132 01000 - léky; celkem -0,08 Kč
9 663,80 Kč10 698,49 Kč12.6.202313.6.202322.6.202312.6.2023
První certifikační autorita, a.s.Eletronická časová razítka, cerifikáty 05/2023518 10010 901 - ostatní nevýrobní služby; celkem 4 149,33 Kč
4 149,33 Kč4 149,33 Kč31.5.202313.6.202327.6.2023
Bratři Horákové s.r.o.Výměna těsnění u chladících dveří511 03001 740 - ostatní údržba a opravy; celkem 6 570,30 Kč
6 570,30 Kč6 570,30 Kč31.5.202314.6.202322.6.2023
Zásobování a.s.Ventilátor stojanový, kompresor oprava111 02000 - Pořízení zásob - sklad MTZ; celkem 1 498,00 Kč
511 03001 782 - ostatní údržba a opravy; celkem 3 719,00 Kč
5 217,00 Kč5 217,00 Kč28.6.202328.6.202330.6.2023
Démos trade, a.s.Kování dveřní, koncovka k liště, lišta vodící, profil111 02000 - Pořízení zásob - sklad MTZ; celkem 7 037,00 Kč
7 037,00 Kč7 037,00 Kč28.6.202329.6.202320.7.2023
Pharmos, a.s.Léky132 01000 - léky; celkem 6 263,46 Kč
132 01000 - léky; celkem -0,02 Kč
6 263,46 Kč6 889,81 Kč29.6.202330.6.202320.7.202329.6.2023
Pharmos, a.s.Léky132 01000 - léky; celkem 1 161,65 Kč
132 01000 - léky; celkem 0,03 Kč
1 161,65 Kč1 277,82 Kč29.6.202330.6.202311.7.202329.6.2023
SVOBODA - velkoobchod - maloobchod - export - import spol. s r.o.Činnost TDI 6/2023 - ZK553 - Výměna rozvodů kanalizačního a vodovodního potrubí budova C518 10010 799 - ostatní nevýrobní služby; celkem 56 870,00 Kč
56 870,00 Kč56 870,00 Kč30.6.202330.6.202320.7.2023
SEKK spol. s r.o.Stanovení CRP, Screning drog, hemokoagulace, krevní obraz501 04020 520 - laboratorní materiál; celkem 9 931,68 Kč
9 931,68 Kč9 931,68 Kč30.6.202330.6.202314.7.2023
Citus, s.r.o.STAPRO import - potraviny111 01000 - Pořízení zásob - kuchyně; celkem 4 964,55 Kč
4 964,55 Kč4 964,55 Kč12.7.202312.7.202320.7.2023
Marek MacákSeminář psychologů 27.6.2023549 03000 901 - školení a sjezdové poplatky; celkem 5 000,00 Kč
5 000,00 Kč5 000,00 Kč30.6.202313.7.202320.7.2023
První certifikační autorita, a.s.Eletronická časová razítka, cerifikáty 03/2023518 10010 901 - ostatní nevýrobní služby; celkem 45,01 Kč
45,01 Kč45,01 Kč31.3.202313.7.202314.7.2023
Pharmos, a.s.Léky132 01000 - léky; celkem 6 694,80 Kč
132 01000 - léky; celkem -0,07 Kč
6 694,80 Kč7 364,28 Kč12.7.202313.7.202320.7.202312.7.2023
Perfect Distribution a.s.PZT132 01000 - léky; celkem 21 255,00 Kč
21 255,00 Kč25 718,55 Kč12.7.202313.7.202320.7.202312.7.2023
PhoenixLéky132 01000 - léky; celkem 1 368,42 Kč
1 368,42 Kč1 505,26 Kč30.4.202330.4.202320.7.202327.4.2023
PhoenixLéky132 01000 - léky; celkem 1 346,70 Kč
1 346,70 Kč1 481,37 Kč7.5.202310.5.202331.7.20233.5.2023
FarmTechnik, s.r.o.Oprava sečení traktoru Kubota G23HD511 02001 721 - oprava a údržba vozového parku; celkem 32 022,65 Kč
32 022,65 Kč32 022,65 Kč8.6.20239.6.20237.7.2023
CZ-Hamico s.r.o.STAPRO import - potraviny111 01000 - Pořízení zásob - kuchyně; celkem 18 623,10 Kč
111 01000 - Pořízení zásob - kuchyně; celkem 71 229,97 Kč
503 00000 740 - spotřeba jiných nesklad. dodávek - cenová odchylka; celkem -0,07 Kč
89 853,00 Kč89 853,00 Kč12.6.202312.6.20237.7.2023
CZ-Hamico s.r.o.STAPRO import - potraviny111 01000 - Pořízení zásob - kuchyně; celkem 930,32 Kč
503 00000 740 - spotřeba jiných nesklad. dodávek - cenová odchylka; celkem -0,32 Kč
930,00 Kč930,00 Kč12.6.202312.6.20237.7.2023
Fiala Petr - velkoobchod sČisticí prostředky111 02000 - Pořízení zásob - sklad MTZ; celkem 8 222,03 Kč
8 222,03 Kč8 222,03 Kč6.6.202313.6.20237.7.2023
HIPPO spol. s. r. o.konzultační práce specialisty518 09020 820 - údržba softwaru,upgrade,webhosting; celkem 2 420,00 Kč
2 420,00 Kč2 420,00 Kč12.6.202313.6.20237.7.2023
Pharmos, a.s.Léky132 01000 - léky; celkem 28 119,20 Kč
132 01000 - léky; celkem 0,16 Kč
28 119,20 Kč30 931,12 Kč8.6.202313.6.20237.7.20238.6.2023
OMA CZ, a.s.Vazelína111 02000 - Pořízení zásob - sklad MTZ; celkem 874,61 Kč
874,61 Kč874,61 Kč15.6.202315.6.202311.7.2023
synlab czech s.r.o.Laboratorní vyšetření - samoplátci 5/2023518 10011 206 - ostatní nevýrobní služby - agregované výkony; celkem 2 451,00 Kč
518 10011 491 - ostatní nevýrobní služby - agregované výkony; celkem 239,00 Kč
2 690,00 Kč2 690,00 Kč15.6.202315.6.202311.7.2023
Technicom Technology s.r.o.Půlroční kontroly EPS518 10012 799 - ostatní nevýrobní služby - revize a kontroly,STK; celkem 5 680,00 Kč
5 680,00 Kč5 680,00 Kč31.5.202315.6.202314.7.2023
Václav ZoubekSTAPRO import - potraviny111 01000 - Pořízení zásob - kuchyně; celkem 3 104,48 Kč
3 104,48 Kč3 104,48 Kč15.6.202315.6.20237.7.2023
COLORWAYBarvy, štětce, ředidla, fermež, tmel111 02000 - Pořízení zásob - sklad MTZ; celkem 1 530,00 Kč
111 02000 - Pořízení zásob - sklad MTZ; celkem 820,00 Kč
111 02000 - Pořízení zásob - sklad MTZ; celkem 3 300,00 Kč
111 02000 - Pořízení zásob - sklad MTZ; celkem 720,00 Kč
6 370,00 Kč6 370,00 Kč30.6.202330.6.202311.7.2023
Eurowater, s.r.o.Preventivní prohlídky B - úpravna vody518 10012 782 - ostatní nevýrobní služby - revize a kontroly,STK; celkem 28 594,90 Kč
28 594,90 Kč28 594,90 Kč30.6.202330.6.202320.7.2023
LOBB & VERI GROUP, s.r.o.STAPRO import - potraviny111 01000 - Pořízení zásob - kuchyně; celkem 8 880,30 Kč
111 01000 - Pořízení zásob - kuchyně; celkem 6 249,10 Kč
111 01000 - Pořízení zásob - kuchyně; celkem 8 880,30 Kč
111 01000 - Pořízení zásob - kuchyně; celkem 10 853,70 Kč
34 863,40 Kč34 863,40 Kč30.6.202330.6.202311.7.2023
LOBB & VERI GROUP, s.r.o.STAPRO import - potraviny111 01000 - Pořízení zásob - kuchyně; celkem 13 194,67 Kč
111 01000 - Pořízení zásob - kuchyně; celkem 8 208,14 Kč
111 01000 - Pořízení zásob - kuchyně; celkem 9 521,43 Kč
111 01000 - Pořízení zásob - kuchyně; celkem 6 973,61 Kč
37 897,85 Kč37 897,85 Kč30.6.202330.6.202311.7.2023
CZ-Hamico s.r.o.STAPRO import - potraviny111 01000 - Pořízení zásob - kuchyně; celkem 19 125,42 Kč
111 01000 - Pořízení zásob - kuchyně; celkem 10 522,50 Kč
111 01000 - Pořízení zásob - kuchyně; celkem 67 579,52 Kč
503 00000 740 - spotřeba jiných nesklad. dodávek - cenová odchylka; celkem -0,44 Kč
97 227,00 Kč97 227,00 Kč30.6.202330.6.202320.7.2023
BioVendor - Laboratorní medicína a.s.Bilirubin, Konelab Cuvette, Diluent501 04020 520 - laboratorní materiál; celkem 21 566,15 Kč
21 566,15 Kč21 566,15 Kč12.7.202313.7.202331.7.2023
FCC ČR,s.r.o.,PrahaSvoz a likvidace odpadu 05/2023518 08000 799 - svoz a likvidace odpadu; celkem 111 349,04 Kč
518 08000 740 - svoz a likvidace odpadu; celkem 21 780,00 Kč
133 129,04 Kč133 129,04 Kč31.5.202313.7.202317.7.2023
Pragoperun, s.r.o.oprava prádelenských strojů511 03001 730 - ostatní údržba a opravy; celkem 13 546,00 Kč
13 546,00 Kč13 546,00 Kč13.7.202313.7.202320.7.2023
Knoblochová Olga, JUDr.Právní služby 06/2023549 01010 100 - právní a poradenská činnost; celkem 31 791,00 Kč
31 791,00 Kč31 791,00 Kč14.7.202314.7.202320.7.2023
Technicom Technology s.r.o.Kontroly EPS 06/2023518 10012 799 - ostatní nevýrobní služby - revize a kontroly,STK; celkem 2 716,00 Kč
2 716,00 Kč2 716,00 Kč12.7.202314.7.202320.7.2023
PhoenixLéky132 01000 - léky; celkem 1 446,75 Kč
1 446,75 Kč1 591,43 Kč15.4.202318.4.202311.7.202313.4.2023
PhoenixLéky132 01000 - léky; celkem 700,51 Kč
700,51 Kč770,56 Kč30.4.202330.4.202320.7.202327.4.2023
PhoenixLéky132 01000 - léky; celkem 1 011,23 Kč
1 011,23 Kč1 112,35 Kč7.5.202310.5.202314.7.20233.5.2023
Pharmos, a.s.Léky132 01000 - léky; celkem 779,80 Kč
132 01000 - léky; celkem 0,02 Kč
779,80 Kč857,78 Kč11.5.202315.5.20237.7.202311.5.2023
Profi DDD s.r.o.dezinsekce-stravovací provoz518 10010 740 - ostatní nevýrobní služby; celkem 2 722,50 Kč
518 10010 453 - ostatní nevýrobní služby; celkem 2 722,50 Kč
5 445,00 Kč5 445,00 Kč18.5.202322.5.20237.7.2023
VYROUBAL TEXTILES s.r.o.perlan role111 02000 - Pořízení zásob - sklad MTZ; celkem 46 101,00 Kč
46 101,00 Kč46 101,00 Kč25.5.202330.5.202314.7.2023
Martin Sovadinainstalatérský materiál, zhotovení klíče111 02000 - Pořízení zásob - sklad MTZ; celkem 8 646,41 Kč
111 02000 - Pořízení zásob - sklad MTZ; celkem 2 371,00 Kč
111 02000 - Pořízení zásob - sklad MTZ; celkem 4 464,62 Kč
111 02000 - Pořízení zásob - sklad MTZ; celkem 5 185,34 Kč
111 02000 - Pořízení zásob - sklad MTZ; celkem 4 307,05 Kč
503 00000 750 - spotřeba jiných nesklad. dodávek - cenová odchylka; celkem 29,58 Kč
25 004,00 Kč25 004,00 Kč31.5.202331.5.202311.7.2023
STAPRO s. r. o.Servisní služby FONS Akord - DIET 05/2023518 09020 740 - údržba softwaru,upgrade,webhosting; celkem 2 520,83 Kč
2 520,83 Kč2 520,83 Kč5.6.20236.6.20237.7.2023
Profi DDD s.r.o.dezinsekce odd 2B518 10010 462 - ostatní nevýrobní služby; celkem 2 722,50 Kč
2 722,50 Kč2 722,50 Kč7.6.20237.6.20237.7.2023
STAPRO s. r. o.Servisní služby dle smlouvy 05/2023 - FONS Openlims518 09020 520 - údržba softwaru,upgrade,webhosting; celkem 7 218,28 Kč
7 218,28 Kč7 218,28 Kč7.6.20237.6.20237.7.2023
PhoenixLéky132 01000 - léky; celkem 4 699,49 Kč
4 699,49 Kč5 169,44 Kč7.6.202313.6.20237.7.20237.6.2023
Merck Sharp & Dohme s.r.o.Léky132 01000 - léky; celkem 1 021,20 Kč
1 021,20 Kč1 123,32 Kč7.6.202313.6.20237.7.20237.6.2023
PhoenixLéky132 01000 - léky; celkem 122 547,19 Kč
132 01000 - léky; celkem 11 667,68 Kč
132 01000 - léky; celkem 5 133,14 Kč
132 01000 - léky; celkem 0,30 Kč
139 348,01 Kč154 430,84 Kč7.6.202313.6.20237.7.20238.6.2023
MAPO medical s.r.o.Léky132 01000 - léky; celkem 240,00 Kč
132 01000 - léky; celkem 10 930,00 Kč
132 01000 - léky; celkem 0,12 Kč
11 170,00 Kč13 501,30 Kč8.6.202313.6.20237.7.20238.6.2023
Pharmos, a.s.Léky132 01000 - léky; celkem 8 250,00 Kč
8 250,00 Kč9 075,00 Kč8.6.202313.6.20237.7.20238.6.2023
TechnotonOprava tiskárny HP LJ 1018511 03001 820 - ostatní údržba a opravy; celkem 1 113,20 Kč
1 113,20 Kč1 113,20 Kč12.6.202313.6.20237.7.2023
Zobrazeno 16 401-16 500 z 21 150 záznamů.