2024 | 10 | 09 | 08 | 07 | 06 | 05 | 04 | 03 | 02 | 01 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
31 | 65 | 63 | 86 | 72 | 72 | 94 | 83 | 78 | 77 |
2023 | 12 | 11 | 10 | 09 | 08 | 07 | 06 | 05 | 04 | 03 | 02 | 01 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
84 | 73 | 85 | 58 | 69 | 69 | 79 | 85 | 78 | 106 | 69 | 91 |
2022 | 12 | 11 | 10 | 09 | 08 | 07 | 06 | 05 | 04 | 03 | 02 | 01 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
91 | 85 | 67 | 95 | 81 | 67 | 79 | 79 | 71 | 86 | 76 | 84 |
2021 | 12 | 11 | 10 | 09 | 08 | 07 | 06 | 05 | 04 | 03 | 02 | 01 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
75 | 93 | 90 | 70 | 71 | 70 | 69 | 76 | 80 | 90 | 88 | 98 |
2020 | 12 | 11 | 10 | 09 | 08 | 07 | 06 | 05 | 04 | 03 | 02 | 01 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
94 | 110 | 84 | 95 | 74 | 105 | 103 | 104 | 96 | 99 | 82 | 82 |
2019 | 12 | 11 | 10 | 09 | 08 | 07 | 06 | 05 | 04 | 03 | 02 | 01 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
98 | 101 | 102 | 102 | 89 | 94 | 91 | 106 | 79 | 86 | 81 | 94 |
2018 | 12 | 11 | 10 |
---|---|---|---|
56 | 10 | 3 |
2015 | 02 |
---|---|
1 |
Rozhodným údajem pro zařazení faktury do měsíce a roku je Datum plnění.
Není-li údaj vyplněn, faktury nejsou do statistiky zahrnuty.
Dodavatel | Účel platby | Položky | Částka bez DPH | Částka s DPH | Datum vystavení | Datum přijetí | Datum úhrady | Datum plnění |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Nisa shop s.r.o. | oděvy OOPP | 111 02000 - Pořízení zásob - sklad MTZ; celkem 8 653,00 Kč | 8 653,00 Kč | 8 653,00 Kč | 23.5.2023 | 30.5.2023 | 5.6.2023 | |
Linde Gas a.s. | kyslík Conoxia | 111 02000 - Pořízení zásob - sklad MTZ; celkem 9 190,80 Kč | 9 190,80 Kč | 9 190,80 Kč | 26.5.2023 | 26.5.2023 | 13.6.2023 | |
BioVendor - Laboratorní medicína a.s. | ARK Ethyl Glucuronide | 501 04020 520 - laboratorní materiál; celkem 27 442,80 Kč | 27 442,80 Kč | 27 442,80 Kč | 29.5.2023 | 30.5.2023 | 13.6.2023 | |
Česká pošta, s.p. | Poštovné II. dekáda 5/2023 | 518 01020 901 - poštovné; celkem 2 791,00 Kč | 2 791,00 Kč | 2 791,00 Kč | 24.5.2023 | 30.5.2023 | 7.6.2023 | |
Ordinace Dobromysl, s.r.o. | Stomatologické služby 05/2023 | 518 10011 481 - ostatní nevýrobní služby - agregované výkony; celkem 500,00 Kč 518 10011 413 - ostatní nevýrobní služby - agregované výkony; celkem 1 000,00 Kč 518 10011 432 - ostatní nevýrobní služby - agregované výkony; celkem 500,00 Kč 518 10011 452 - ostatní nevýrobní služby - agregované výkony; celkem 1 500,00 Kč 518 10011 471 - ostatní nevýrobní služby - agregované výkony; celkem 1 000,00 Kč 518 10011 442 - ostatní nevýrobní služby - agregované výkony; celkem 500,00 Kč | 5 000,00 Kč | 5 000,00 Kč | 29.5.2023 | 30.5.2023 | 22.6.2023 | |
Severočeské vodovody a kanalizace, a.s. | Vyúčtování vodné - 5/2023- nemocnice | 314 08000 - poskytnuté zálohy - voda; celkem -40 909,09 Kč 502 02000 999 - spotřeba vody; celkem 50 077,80 Kč 503 00000 901 - spotřeba jiných nesklad. dodávek - cenová odchylka; celkem -0,58 Kč | 9 168,13 Kč | 10 085,00 Kč | 31.5.2023 | 5.6.2023 | 15.6.2023 | 31.5.2023 |
Psychiatrická nemocnice Kosmonosy | stáž psychiatrie - MUDr. Maika Černická | celkem 7 900,00 Kč | 7 900,00 Kč | 7 900,00 Kč | 21.6.2023 | 21.6.2023 | 21.6.2023 | |
NSB s.r.o. | Kotouč diamant | 111 02000 - Pořízení zásob - sklad MTZ; celkem 3 888,94 Kč | 3 888,94 Kč | 3 888,94 Kč | 6.6.2023 | 6.6.2023 | 8.6.2023 | |
Tomáš Kraupner-junior | Vložka do zámku sjednocená | 111 02000 - Pořízení zásob - sklad MTZ; celkem 947,00 Kč | 947,00 Kč | 947,00 Kč | 6.6.2023 | 6.6.2023 | 8.6.2023 | |
Zásobování a.s. | zvedák pojezdový, klíč montážní, naběračka, svítidla | 111 02000 - Pořízení zásob - sklad MTZ; celkem 3 092,00 Kč | 3 092,00 Kč | 3 092,00 Kč | 6.6.2023 | 8.6.2023 | 12.6.2023 | |
Zásobování a.s. | koš odpadkový, postřik | 111 02000 - Pořízení zásob - sklad MTZ; celkem 6 237,00 Kč | 6 237,00 Kč | 6 237,00 Kč | 15.6.2023 | 15.6.2023 | 19.6.2023 | |
Zásobování a.s. | rukavice kožené, barva sprej, sprej na vosy | 111 02000 - Pořízení zásob - sklad MTZ; celkem 1 949,00 Kč | 1 949,00 Kč | 1 949,00 Kč | 15.6.2023 | 15.6.2023 | 19.6.2023 | |
Železářství Homolka s.r.o. | štítky dveřní, vložky FAB do zámku, zhotovení klíčů - stř. 422/2A | 111 02000 - Pořízení zásob - sklad MTZ; celkem 2 943,96 Kč 518 10020 422 - ostatní služby materiální povahy,betonová směs; celkem 315,00 Kč | 3 258,96 Kč | 3 258,96 Kč | 19.6.2023 | 19.6.2023 | 21.6.2023 | |
ELDATA pražská s.r.o. | Proměření optické sítě v PNHoB | 518 10012 901 - ostatní nevýrobní služby - revize a kontroly,STK; celkem 32 779,00 Kč | 32 779,00 Kč | 32 779,00 Kč | 5.6.2023 | 6.6.2023 | 15.6.2023 | |
STAVMAT Mazourek, s. r. o. | folie zakrývací, mřížky větrací | 111 02000 - Pořízení zásob - sklad MTZ; celkem 71,24 Kč 111 02000 - Pořízení zásob - sklad MTZ; celkem 805,61 Kč | 876,85 Kč | 876,85 Kč | 31.5.2023 | 5.6.2023 | 13.6.2023 | |
Václav Zoubek | STAPRO import - potraviny | 111 01000 - Pořízení zásob - kuchyně; celkem 3 118,30 Kč 503 00000 740 - spotřeba jiných nesklad. dodávek - cenová odchylka; celkem -0,01 Kč | 3 118,29 Kč | 3 118,29 Kč | 1.6.2023 | 1.6.2023 | 19.6.2023 | |
Martin Růzha | STAPRO import - potraviny | 111 01000 - Pořízení zásob - kuchyně; celkem 3 182,63 Kč | 3 182,63 Kč | 3 182,63 Kč | 1.6.2023 | 1.6.2023 | 19.6.2023 | |
KNĚPEK, s.r.o. | STAPRO import - potraviny | 111 01000 - Pořízení zásob - kuchyně; celkem 4 256,64 Kč 111 01000 - Pořízení zásob - kuchyně; celkem 7 585,98 Kč 111 01000 - Pořízení zásob - kuchyně; celkem 9 224,48 Kč 111 01000 - Pořízení zásob - kuchyně; celkem 11 873,68 Kč 111 01000 - Pořízení zásob - kuchyně; celkem 8 495,38 Kč 111 01000 - Pořízení zásob - kuchyně; celkem 23 082,46 Kč 111 01000 - Pořízení zásob - kuchyně; celkem 4 203,63 Kč 111 01000 - Pořízení zásob - kuchyně; celkem 6 099,32 Kč 111 01000 - Pořízení zásob - kuchyně; celkem 7 463,91 Kč 503 00000 740 - spotřeba jiných nesklad. dodávek - cenová odchylka; celkem -0,05 Kč | 82 285,43 Kč | 82 285,43 Kč | 1.6.2023 | 1.6.2023 | 13.6.2023 | |
ASTUR-KA, s.r.o. | STAPRO import - potraviny | 111 01000 - Pořízení zásob - kuchyně; celkem 21 840,93 Kč 111 01000 - Pořízení zásob - kuchyně; celkem 19 192,82 Kč 111 01000 - Pořízení zásob - kuchyně; celkem 13 912,24 Kč 111 01000 - Pořízení zásob - kuchyně; celkem 18 480,05 Kč 111 01000 - Pořízení zásob - kuchyně; celkem 27 559,88 Kč 111 01000 - Pořízení zásob - kuchyně; celkem 10 116,38 Kč 111 01000 - Pořízení zásob - kuchyně; celkem 15 168,28 Kč 111 01000 - Pořízení zásob - kuchyně; celkem 4 682,92 Kč 111 01000 - Pořízení zásob - kuchyně; celkem 18 601,09 Kč 503 00000 740 - spotřeba jiných nesklad. dodávek - cenová odchylka; celkem 0,58 Kč | 149 555,17 Kč | 149 555,17 Kč | 1.6.2023 | 1.6.2023 | 27.6.2023 | |
Všeobecná fakultní nemocnice | Stáž 1.6.2023 - 30.6.2023 MUDr. Jan Skalický, BBA | 549 03000 442 - školení a sjezdové poplatky; celkem 7 000,00 Kč | 7 000,00 Kč | 7 000,00 Kč | 2.6.2023 | 6.6.2023 | 28.6.2023 | |
Lukáš Záveský | Realizační,poradenská a konzultační činnost 05/2023 | 549 01010 100 - právní a poradenská činnost; celkem 59 600,00 Kč | 59 600,00 Kč | 59 600,00 Kč | 31.5.2023 | 6.6.2023 | 13.6.2023 | |
Lukáš Záveský | Správa internetů a webových stránek 05/2023 - dle smlouvy | 518 09020 901 - údržba softwaru,upgrade,webhosting; celkem 20 000,00 Kč | 20 000,00 Kč | 20 000,00 Kč | 31.5.2023 | 6.6.2023 | 13.6.2023 | |
Divadlo Drak a Mezinárodní institut figurálního divadla o.p.s. | Mezinárodní kongres SKVIMP 1. 6. - 3. 6. 2023 - nutriční terapeutka ( ubytování ) | 549 03000 501 - školení a sjezdové poplatky; celkem 1 900,00 Kč | 1 900,00 Kč | 1 900,00 Kč | 1.6.2023 | 8.6.2023 | 13.6.2023 | |
ALIMPEX-LOUNY, S.R.O | STAPRO import - potraviny | 111 01000 - Pořízení zásob - kuchyně; celkem 15 928,45 Kč | 15 928,45 Kč | 15 928,45 Kč | 5.6.2023 | 5.6.2023 | 15.6.2023 | |
Zemědělská Cítov, a.s. | STAPRO import - potraviny | 111 01000 - Pořízení zásob - kuchyně; celkem 4 955,58 Kč | 4 955,58 Kč | 4 955,58 Kč | 7.6.2023 | 7.6.2023 | 27.6.2023 | |
Státní zdravotní ústav | agregované výkony 5/2023 | 518 10011 491 - ostatní nevýrobní služby - agregované výkony; celkem 300,90 Kč | 300,90 Kč | 300,90 Kč | 8.6.2023 | 8.6.2023 | 21.6.2023 | |
Ing. Miloš Hušek Q Test | kalibrace alkoholtesteru | 518 10010 432 - ostatní nevýrobní služby; celkem 664,00 Kč | 664,00 Kč | 664,00 Kč | 2.6.2023 | 8.6.2023 | 15.6.2023 | |
KNĚPEK, s.r.o. | chléb - Den NEzávislosti ZK558 | 513 01000 100 - náklady na reprezentaci; celkem 459,89 Kč | 459,89 Kč | 459,89 Kč | 3.6.2023 | 9.6.2023 | 15.6.2023 | |
Bidfood Czech Republic s.r.o. | občerstvení - Den NEzávislosti ZK558 | 513 01000 100 - náklady na reprezentaci; celkem 2 328,75 Kč | 2 328,75 Kč | 2 328,75 Kč | 2.6.2023 | 9.6.2023 | 29.6.2023 | |
Citus, s.r.o. | kuřecí filety - Den NEzávislosti ZK558 | 513 01000 100 - náklady na reprezentaci; celkem 7 938,45 Kč | 7 938,45 Kč | 7 938,45 Kč | 2.6.2023 | 9.6.2023 | 15.6.2023 | |
České Radiokomunikace a.s. | pevná linka, internet 5/2023 | 518 01011 999 - telefonní poplatky - pevná linka; celkem 2 405,53 Kč 518 01030 799 - výkony spojů - internet; celkem 16 940,00 Kč celkem 0,00 Kč | 19 345,53 Kč | 19 345,53 Kč | 1.6.2023 | 9.6.2023 | 19.6.2023 | |
Podřipská nemocnice s poliklinikou | Sterilizace 04-05/2023 | 518 10010 901 - ostatní nevýrobní služby; celkem 3 249,46 Kč 518 10010 901 - ostatní nevýrobní služby; celkem 1 094,81 Kč | 4 344,27 Kč | 4 344,27 Kč | 31.5.2023 | 9.6.2023 | 27.6.2023 | |
5H Food Delivery s.r.o. | STAPRO import - potraviny | 111 01000 - Pořízení zásob - kuchyně; celkem 2 753,01 Kč 503 00000 740 - spotřeba jiných nesklad. dodávek - cenová odchylka; celkem 0,09 Kč | 2 753,10 Kč | 2 753,10 Kč | 9.6.2023 | 9.6.2023 | 22.6.2023 | |
Martin Růzha | STAPRO import - potraviny | 111 01000 - Pořízení zásob - kuchyně; celkem 1 124,01 Kč | 1 124,01 Kč | 1 124,01 Kč | 9.6.2023 | 9.6.2023 | 27.6.2023 | |
Zemědělská Cítov, a.s. | STAPRO import - potraviny | 111 01000 - Pořízení zásob - kuchyně; celkem 4 955,58 Kč | 4 955,58 Kč | 4 955,58 Kč | 9.6.2023 | 9.6.2023 | 19.6.2023 | |
Zen systems s.r.o. | Správa sítě v PNHB ve dnech 14.4. a 28.4. 2023 | 518 09020 820 - údržba softwaru,upgrade,webhosting; celkem 11 616,00 Kč | 11 616,00 Kč | 11 616,00 Kč | 30.4.2023 | 12.6.2023 | 19.6.2023 | |
ALIMPEX-LOUNY, S.R.O | STAPRO import - potraviny | 111 01000 - Pořízení zásob - kuchyně; celkem 43 693,10 Kč 111 01000 - Pořízení zásob - kuchyně; celkem 15 829,07 Kč | 59 522,17 Kč | 59 522,17 Kč | 12.6.2023 | 12.6.2023 | 22.6.2023 | |
Internet Mall, a.s. | Pračka | 111 02000 - Pořízení zásob - sklad MTZ; celkem 6 563,00 Kč | 6 563,00 Kč | 6 563,00 Kč | 9.6.2023 | 13.6.2023 | 22.6.2023 | |
B2B Partner s.r.o. | Plošinový vozík | 111 02000 - Pořízení zásob - sklad MTZ; celkem 2 335,30 Kč | 2 335,30 Kč | 2 335,30 Kč | 12.6.2023 | 13.6.2023 | 22.6.2023 | |
AB-STORE, s.r.o. | Náhradní díl (roh kliprámu) | 111 02000 - Pořízení zásob - sklad MTZ; celkem 300,00 Kč | 300,00 Kč | 300,00 Kč | 13.6.2023 | 13.6.2023 | 22.6.2023 | |
WON-MED s.r.o. | PZT | 132 01000 - léky; celkem 810,43 Kč 132 01000 - léky; celkem 81,82 Kč | 892,25 Kč | 1 031,00 Kč | 5.6.2023 | 13.6.2023 | 15.6.2023 | 5.6.2023 |
Pharmos, a.s. | Léky | 132 01000 - léky; celkem 0,01 Kč 132 01000 - léky; celkem 286,30 Kč 132 01000 - léky; celkem 0,01 Kč | 286,31 Kč | 314,94 Kč | 7.6.2023 | 13.6.2023 | 22.6.2023 | 7.6.2023 |
Perfect Distribution a.s. | Dezinfekce | 132 01000 - léky; celkem 8 800,00 Kč | 8 800,00 Kč | 10 648,00 Kč | 7.6.2023 | 13.6.2023 | 19.6.2023 | 7.6.2023 |
JK-Trading s.r.o. Praha | PZT | 132 01000 - léky; celkem 4 465,97 Kč 132 01000 - léky; celkem -0,06 Kč | 4 465,97 Kč | 5 135,87 Kč | 6.6.2023 | 13.6.2023 | 19.6.2023 | 6.6.2023 |
Pharmos, a.s. | Léky | 132 01000 - léky; celkem 14 901,50 Kč 132 01000 - léky; celkem 0,14 Kč | 14 901,50 Kč | 16 391,65 Kč | 8.6.2023 | 13.6.2023 | 22.6.2023 | 8.6.2023 |
Pharmos, a.s. | Léky | 132 01000 - léky; celkem 3 406,71 Kč 132 01000 - léky; celkem 0,01 Kč | 3 406,71 Kč | 3 747,38 Kč | 9.6.2023 | 13.6.2023 | 22.6.2023 | 9.6.2023 |
Pharmos, a.s. | Léky | 132 01000 - léky; celkem 11 700,87 Kč | 11 700,87 Kč | 12 870,96 Kč | 12.6.2023 | 13.6.2023 | 22.6.2023 | 12.6.2023 |
Pharmos, a.s. | Léky | 132 01000 - léky; celkem 294,24 Kč 132 01000 - léky; celkem 0,01 Kč | 294,24 Kč | 323,66 Kč | 12.6.2023 | 13.6.2023 | 22.6.2023 | 12.6.2023 |
Pharmos, a.s. | Léky | 132 01000 - léky; celkem 621,00 Kč 132 01000 - léky; celkem 9 042,80 Kč 132 01000 - léky; celkem -0,08 Kč | 9 663,80 Kč | 10 698,49 Kč | 12.6.2023 | 13.6.2023 | 22.6.2023 | 12.6.2023 |
První certifikační autorita, a.s. | Eletronická časová razítka, cerifikáty 05/2023 | 518 10010 901 - ostatní nevýrobní služby; celkem 4 149,33 Kč | 4 149,33 Kč | 4 149,33 Kč | 31.5.2023 | 13.6.2023 | 27.6.2023 | |
Bratři Horákové s.r.o. | Výměna těsnění u chladících dveří | 511 03001 740 - ostatní údržba a opravy; celkem 6 570,30 Kč | 6 570,30 Kč | 6 570,30 Kč | 31.5.2023 | 14.6.2023 | 22.6.2023 | |
Zásobování a.s. | Ventilátor stojanový, kompresor oprava | 111 02000 - Pořízení zásob - sklad MTZ; celkem 1 498,00 Kč 511 03001 782 - ostatní údržba a opravy; celkem 3 719,00 Kč | 5 217,00 Kč | 5 217,00 Kč | 28.6.2023 | 28.6.2023 | 30.6.2023 | |
Démos trade, a.s. | Kování dveřní, koncovka k liště, lišta vodící, profil | 111 02000 - Pořízení zásob - sklad MTZ; celkem 7 037,00 Kč | 7 037,00 Kč | 7 037,00 Kč | 28.6.2023 | 29.6.2023 | 20.7.2023 | |
Pharmos, a.s. | Léky | 132 01000 - léky; celkem 6 263,46 Kč 132 01000 - léky; celkem -0,02 Kč | 6 263,46 Kč | 6 889,81 Kč | 29.6.2023 | 30.6.2023 | 20.7.2023 | 29.6.2023 |
Pharmos, a.s. | Léky | 132 01000 - léky; celkem 1 161,65 Kč 132 01000 - léky; celkem 0,03 Kč | 1 161,65 Kč | 1 277,82 Kč | 29.6.2023 | 30.6.2023 | 11.7.2023 | 29.6.2023 |
SVOBODA - velkoobchod - maloobchod - export - import spol. s r.o. | Činnost TDI 6/2023 - ZK553 - Výměna rozvodů kanalizačního a vodovodního potrubí budova C | 518 10010 799 - ostatní nevýrobní služby; celkem 56 870,00 Kč | 56 870,00 Kč | 56 870,00 Kč | 30.6.2023 | 30.6.2023 | 20.7.2023 | |
SEKK spol. s r.o. | Stanovení CRP, Screning drog, hemokoagulace, krevní obraz | 501 04020 520 - laboratorní materiál; celkem 9 931,68 Kč | 9 931,68 Kč | 9 931,68 Kč | 30.6.2023 | 30.6.2023 | 14.7.2023 | |
Citus, s.r.o. | STAPRO import - potraviny | 111 01000 - Pořízení zásob - kuchyně; celkem 4 964,55 Kč | 4 964,55 Kč | 4 964,55 Kč | 12.7.2023 | 12.7.2023 | 20.7.2023 | |
Marek Macák | Seminář psychologů 27.6.2023 | 549 03000 901 - školení a sjezdové poplatky; celkem 5 000,00 Kč | 5 000,00 Kč | 5 000,00 Kč | 30.6.2023 | 13.7.2023 | 20.7.2023 | |
První certifikační autorita, a.s. | Eletronická časová razítka, cerifikáty 03/2023 | 518 10010 901 - ostatní nevýrobní služby; celkem 45,01 Kč | 45,01 Kč | 45,01 Kč | 31.3.2023 | 13.7.2023 | 14.7.2023 | |
Pharmos, a.s. | Léky | 132 01000 - léky; celkem 6 694,80 Kč 132 01000 - léky; celkem -0,07 Kč | 6 694,80 Kč | 7 364,28 Kč | 12.7.2023 | 13.7.2023 | 20.7.2023 | 12.7.2023 |
Perfect Distribution a.s. | PZT | 132 01000 - léky; celkem 21 255,00 Kč | 21 255,00 Kč | 25 718,55 Kč | 12.7.2023 | 13.7.2023 | 20.7.2023 | 12.7.2023 |
Phoenix | Léky | 132 01000 - léky; celkem 1 368,42 Kč | 1 368,42 Kč | 1 505,26 Kč | 30.4.2023 | 30.4.2023 | 20.7.2023 | 27.4.2023 |
Phoenix | Léky | 132 01000 - léky; celkem 1 346,70 Kč | 1 346,70 Kč | 1 481,37 Kč | 7.5.2023 | 10.5.2023 | 31.7.2023 | 3.5.2023 |
FarmTechnik, s.r.o. | Oprava sečení traktoru Kubota G23HD | 511 02001 721 - oprava a údržba vozového parku; celkem 32 022,65 Kč | 32 022,65 Kč | 32 022,65 Kč | 8.6.2023 | 9.6.2023 | 7.7.2023 | |
CZ-Hamico s.r.o. | STAPRO import - potraviny | 111 01000 - Pořízení zásob - kuchyně; celkem 18 623,10 Kč 111 01000 - Pořízení zásob - kuchyně; celkem 71 229,97 Kč 503 00000 740 - spotřeba jiných nesklad. dodávek - cenová odchylka; celkem -0,07 Kč | 89 853,00 Kč | 89 853,00 Kč | 12.6.2023 | 12.6.2023 | 7.7.2023 | |
CZ-Hamico s.r.o. | STAPRO import - potraviny | 111 01000 - Pořízení zásob - kuchyně; celkem 930,32 Kč 503 00000 740 - spotřeba jiných nesklad. dodávek - cenová odchylka; celkem -0,32 Kč | 930,00 Kč | 930,00 Kč | 12.6.2023 | 12.6.2023 | 7.7.2023 | |
Fiala Petr - velkoobchod s | Čisticí prostředky | 111 02000 - Pořízení zásob - sklad MTZ; celkem 8 222,03 Kč | 8 222,03 Kč | 8 222,03 Kč | 6.6.2023 | 13.6.2023 | 7.7.2023 | |
HIPPO spol. s. r. o. | konzultační práce specialisty | 518 09020 820 - údržba softwaru,upgrade,webhosting; celkem 2 420,00 Kč | 2 420,00 Kč | 2 420,00 Kč | 12.6.2023 | 13.6.2023 | 7.7.2023 | |
Pharmos, a.s. | Léky | 132 01000 - léky; celkem 28 119,20 Kč 132 01000 - léky; celkem 0,16 Kč | 28 119,20 Kč | 30 931,12 Kč | 8.6.2023 | 13.6.2023 | 7.7.2023 | 8.6.2023 |
OMA CZ, a.s. | Vazelína | 111 02000 - Pořízení zásob - sklad MTZ; celkem 874,61 Kč | 874,61 Kč | 874,61 Kč | 15.6.2023 | 15.6.2023 | 11.7.2023 | |
synlab czech s.r.o. | Laboratorní vyšetření - samoplátci 5/2023 | 518 10011 206 - ostatní nevýrobní služby - agregované výkony; celkem 2 451,00 Kč 518 10011 491 - ostatní nevýrobní služby - agregované výkony; celkem 239,00 Kč | 2 690,00 Kč | 2 690,00 Kč | 15.6.2023 | 15.6.2023 | 11.7.2023 | |
Technicom Technology s.r.o. | Půlroční kontroly EPS | 518 10012 799 - ostatní nevýrobní služby - revize a kontroly,STK; celkem 5 680,00 Kč | 5 680,00 Kč | 5 680,00 Kč | 31.5.2023 | 15.6.2023 | 14.7.2023 | |
Václav Zoubek | STAPRO import - potraviny | 111 01000 - Pořízení zásob - kuchyně; celkem 3 104,48 Kč | 3 104,48 Kč | 3 104,48 Kč | 15.6.2023 | 15.6.2023 | 7.7.2023 | |
COLORWAY | Barvy, štětce, ředidla, fermež, tmel | 111 02000 - Pořízení zásob - sklad MTZ; celkem 1 530,00 Kč 111 02000 - Pořízení zásob - sklad MTZ; celkem 820,00 Kč 111 02000 - Pořízení zásob - sklad MTZ; celkem 3 300,00 Kč 111 02000 - Pořízení zásob - sklad MTZ; celkem 720,00 Kč | 6 370,00 Kč | 6 370,00 Kč | 30.6.2023 | 30.6.2023 | 11.7.2023 | |
Eurowater, s.r.o. | Preventivní prohlídky B - úpravna vody | 518 10012 782 - ostatní nevýrobní služby - revize a kontroly,STK; celkem 28 594,90 Kč | 28 594,90 Kč | 28 594,90 Kč | 30.6.2023 | 30.6.2023 | 20.7.2023 | |
LOBB & VERI GROUP, s.r.o. | STAPRO import - potraviny | 111 01000 - Pořízení zásob - kuchyně; celkem 8 880,30 Kč 111 01000 - Pořízení zásob - kuchyně; celkem 6 249,10 Kč 111 01000 - Pořízení zásob - kuchyně; celkem 8 880,30 Kč 111 01000 - Pořízení zásob - kuchyně; celkem 10 853,70 Kč | 34 863,40 Kč | 34 863,40 Kč | 30.6.2023 | 30.6.2023 | 11.7.2023 | |
LOBB & VERI GROUP, s.r.o. | STAPRO import - potraviny | 111 01000 - Pořízení zásob - kuchyně; celkem 13 194,67 Kč 111 01000 - Pořízení zásob - kuchyně; celkem 8 208,14 Kč 111 01000 - Pořízení zásob - kuchyně; celkem 9 521,43 Kč 111 01000 - Pořízení zásob - kuchyně; celkem 6 973,61 Kč | 37 897,85 Kč | 37 897,85 Kč | 30.6.2023 | 30.6.2023 | 11.7.2023 | |
CZ-Hamico s.r.o. | STAPRO import - potraviny | 111 01000 - Pořízení zásob - kuchyně; celkem 19 125,42 Kč 111 01000 - Pořízení zásob - kuchyně; celkem 10 522,50 Kč 111 01000 - Pořízení zásob - kuchyně; celkem 67 579,52 Kč 503 00000 740 - spotřeba jiných nesklad. dodávek - cenová odchylka; celkem -0,44 Kč | 97 227,00 Kč | 97 227,00 Kč | 30.6.2023 | 30.6.2023 | 20.7.2023 | |
BioVendor - Laboratorní medicína a.s. | Bilirubin, Konelab Cuvette, Diluent | 501 04020 520 - laboratorní materiál; celkem 21 566,15 Kč | 21 566,15 Kč | 21 566,15 Kč | 12.7.2023 | 13.7.2023 | 31.7.2023 | |
FCC ČR,s.r.o.,Praha | Svoz a likvidace odpadu 05/2023 | 518 08000 799 - svoz a likvidace odpadu; celkem 111 349,04 Kč 518 08000 740 - svoz a likvidace odpadu; celkem 21 780,00 Kč | 133 129,04 Kč | 133 129,04 Kč | 31.5.2023 | 13.7.2023 | 17.7.2023 | |
Pragoperun, s.r.o. | oprava prádelenských strojů | 511 03001 730 - ostatní údržba a opravy; celkem 13 546,00 Kč | 13 546,00 Kč | 13 546,00 Kč | 13.7.2023 | 13.7.2023 | 20.7.2023 | |
Knoblochová Olga, JUDr. | Právní služby 06/2023 | 549 01010 100 - právní a poradenská činnost; celkem 31 791,00 Kč | 31 791,00 Kč | 31 791,00 Kč | 14.7.2023 | 14.7.2023 | 20.7.2023 | |
Technicom Technology s.r.o. | Kontroly EPS 06/2023 | 518 10012 799 - ostatní nevýrobní služby - revize a kontroly,STK; celkem 2 716,00 Kč | 2 716,00 Kč | 2 716,00 Kč | 12.7.2023 | 14.7.2023 | 20.7.2023 | |
Phoenix | Léky | 132 01000 - léky; celkem 1 446,75 Kč | 1 446,75 Kč | 1 591,43 Kč | 15.4.2023 | 18.4.2023 | 11.7.2023 | 13.4.2023 |
Phoenix | Léky | 132 01000 - léky; celkem 700,51 Kč | 700,51 Kč | 770,56 Kč | 30.4.2023 | 30.4.2023 | 20.7.2023 | 27.4.2023 |
Phoenix | Léky | 132 01000 - léky; celkem 1 011,23 Kč | 1 011,23 Kč | 1 112,35 Kč | 7.5.2023 | 10.5.2023 | 14.7.2023 | 3.5.2023 |
Pharmos, a.s. | Léky | 132 01000 - léky; celkem 779,80 Kč 132 01000 - léky; celkem 0,02 Kč | 779,80 Kč | 857,78 Kč | 11.5.2023 | 15.5.2023 | 7.7.2023 | 11.5.2023 |
Profi DDD s.r.o. | dezinsekce-stravovací provoz | 518 10010 740 - ostatní nevýrobní služby; celkem 2 722,50 Kč 518 10010 453 - ostatní nevýrobní služby; celkem 2 722,50 Kč | 5 445,00 Kč | 5 445,00 Kč | 18.5.2023 | 22.5.2023 | 7.7.2023 | |
VYROUBAL TEXTILES s.r.o. | perlan role | 111 02000 - Pořízení zásob - sklad MTZ; celkem 46 101,00 Kč | 46 101,00 Kč | 46 101,00 Kč | 25.5.2023 | 30.5.2023 | 14.7.2023 | |
Martin Sovadina | instalatérský materiál, zhotovení klíče | 111 02000 - Pořízení zásob - sklad MTZ; celkem 8 646,41 Kč 111 02000 - Pořízení zásob - sklad MTZ; celkem 2 371,00 Kč 111 02000 - Pořízení zásob - sklad MTZ; celkem 4 464,62 Kč 111 02000 - Pořízení zásob - sklad MTZ; celkem 5 185,34 Kč 111 02000 - Pořízení zásob - sklad MTZ; celkem 4 307,05 Kč 503 00000 750 - spotřeba jiných nesklad. dodávek - cenová odchylka; celkem 29,58 Kč | 25 004,00 Kč | 25 004,00 Kč | 31.5.2023 | 31.5.2023 | 11.7.2023 | |
STAPRO s. r. o. | Servisní služby FONS Akord - DIET 05/2023 | 518 09020 740 - údržba softwaru,upgrade,webhosting; celkem 2 520,83 Kč | 2 520,83 Kč | 2 520,83 Kč | 5.6.2023 | 6.6.2023 | 7.7.2023 | |
Profi DDD s.r.o. | dezinsekce odd 2B | 518 10010 462 - ostatní nevýrobní služby; celkem 2 722,50 Kč | 2 722,50 Kč | 2 722,50 Kč | 7.6.2023 | 7.6.2023 | 7.7.2023 | |
STAPRO s. r. o. | Servisní služby dle smlouvy 05/2023 - FONS Openlims | 518 09020 520 - údržba softwaru,upgrade,webhosting; celkem 7 218,28 Kč | 7 218,28 Kč | 7 218,28 Kč | 7.6.2023 | 7.6.2023 | 7.7.2023 | |
Phoenix | Léky | 132 01000 - léky; celkem 4 699,49 Kč | 4 699,49 Kč | 5 169,44 Kč | 7.6.2023 | 13.6.2023 | 7.7.2023 | 7.6.2023 |
Merck Sharp & Dohme s.r.o. | Léky | 132 01000 - léky; celkem 1 021,20 Kč | 1 021,20 Kč | 1 123,32 Kč | 7.6.2023 | 13.6.2023 | 7.7.2023 | 7.6.2023 |
Phoenix | Léky | 132 01000 - léky; celkem 122 547,19 Kč 132 01000 - léky; celkem 11 667,68 Kč 132 01000 - léky; celkem 5 133,14 Kč 132 01000 - léky; celkem 0,30 Kč | 139 348,01 Kč | 154 430,84 Kč | 7.6.2023 | 13.6.2023 | 7.7.2023 | 8.6.2023 |
MAPO medical s.r.o. | Léky | 132 01000 - léky; celkem 240,00 Kč 132 01000 - léky; celkem 10 930,00 Kč 132 01000 - léky; celkem 0,12 Kč | 11 170,00 Kč | 13 501,30 Kč | 8.6.2023 | 13.6.2023 | 7.7.2023 | 8.6.2023 |
Pharmos, a.s. | Léky | 132 01000 - léky; celkem 8 250,00 Kč | 8 250,00 Kč | 9 075,00 Kč | 8.6.2023 | 13.6.2023 | 7.7.2023 | 8.6.2023 |
Technoton | Oprava tiskárny HP LJ 1018 | 511 03001 820 - ostatní údržba a opravy; celkem 1 113,20 Kč | 1 113,20 Kč | 1 113,20 Kč | 12.6.2023 | 13.6.2023 | 7.7.2023 |