Psychiatrická nemocnice Horní Beřkovice


Celkem faktur

21150

Stav doplněnosti faktur po měsících

2024 10 09 08 07 06 05 04 03 02 01
31 65 63 86 72 72 94 83 78 77
2023 12 11 10 09 08 07 06 05 04 03 02 01
84 73 85 58 69 69 79 85 78 106 69 91
2022 12 11 10 09 08 07 06 05 04 03 02 01
91 85 67 95 81 67 79 79 71 86 76 84
2021 12 11 10 09 08 07 06 05 04 03 02 01
75 93 90 70 71 70 69 76 80 90 88 98
2020 12 11 10 09 08 07 06 05 04 03 02 01
94 110 84 95 74 105 103 104 96 99 82 82
2019 12 11 10 09 08 07 06 05 04 03 02 01
98 101 102 102 89 94 91 106 79 86 81 94
2018 12 11 10
56 10 3
2015 02
1

Rozhodným údajem pro zařazení faktury do měsíce a roku je Datum plnění.
Není-li údaj vyplněn, faktury nejsou do statistiky zahrnuty.


Analytické účty

to
Rychlá volba: Rok 2018, Rok 2019

Zobrazeno 16 701-16 800 z 21 150 záznamů.
DodavatelÚčel platbyPoložkyČástka bez DPHČástka s DPHDatum vystaveníDatum přijetíDatum úhradyDatum plnění
Miloslav HejdukOprava dílenských strojů511 03001 771 - ostatní údržba a opravy; celkem 19 760,00 Kč
23 909,60 Kč19 760,00 Kč14.6.202315.6.202311.7.202314.6.2023
Roman SklenářZK552 - Elektrická přípojka pro novou spodní vrátniciv areálu PNHoB042 07000 - NDHM stavební investice -stavební úpravy; celkem 75 439,77 Kč
91 282,13 Kč75 439,77 Kč21.6.202321.6.202314.7.202321.6.2023
AirPlus, spol. s r.o.Servis a revize klimatizací na budově "O"518 10012 312 - ostatní nevýrobní služby - revize a kontroly,STK; celkem 6 910,00 Kč
8 361,10 Kč6 910,00 Kč23.6.202326.6.20237.7.20238.6.2023
Miloslav HejdukOprava pohyblivého stolu protahovačky511 03001 771 - ostatní údržba a opravy; celkem 44 700,00 Kč
54 087,00 Kč44 700,00 Kč22.6.202326.6.202314.7.202322.6.2023
Výtahy Vaněrka , s.r.o.Servis výtahů 6/2023518 10012 999 - ostatní nevýrobní služby - revize a kontroly,STK; celkem 2 700,00 Kč
3 267,00 Kč2 700,00 Kč30.6.202330.6.202320.7.202330.6.2023
Pavel OpelkaMalířské práce dle smlouvy o dílo ze dne 14. 6. 2023511 01001 799 - opravy a údržba stavební, malování; celkem 364 718,00 Kč
441 308,78 Kč364 718,00 Kč30.6.202330.6.202320.7.202330.6.2023
Josef LudvíkDodávka a montáž bojleru na budovu "V"511 01001 481 - opravy a údržba stavební, malování; celkem 88 600,00 Kč
107 206,00 Kč88 600,00 Kč30.6.202330.6.202314.7.202330.6.2023
Medstav s.r.o.Stavební práce v areálu nemocnice 6/2023511 01001 799 - opravy a údržba stavební, malování; celkem 41 340,00 Kč
511 01001 799 - opravy a údržba stavební, malování; celkem 119 780,00 Kč
511 01001 799 - opravy a údržba stavební, malování; celkem 274 570,00 Kč
527 184,90 Kč435 690,00 Kč30.6.20234.7.202320.7.202330.6.2023
Jiří NovotnýZK 553 - Výměna rozvodů kanalizačního a vodovodního potrubí v budově C511 01001 799 - opravy a údržba stavební, malování; celkem 350 174,93 Kč
423 711,67 Kč350 174,93 Kč30.6.20233.7.202320.7.202330.6.2023
Jiří NovotnýZK 553 - Oprava ležatých rozvodů ústředního topení v budově C511 01001 799 - opravy a údržba stavební, malování; celkem 600 096,05 Kč
726 116,23 Kč600 096,05 Kč30.6.20233.7.202320.7.202330.6.2023
ELZA systém s.r.o.Montáž el. žlabů na budově "U"042 07000 - NDHM stavební investice -stavební úpravy; celkem 98 880,00 Kč
416 02000 - FRIM - čerpání z vlastních zdrojů - stav. činnost; celkem 119 644,80 Kč
119 644,80 Kč98 880,00 Kč3.7.202310.7.202326.7.20233.7.2023
Michal BartkoZK547 - Veřejné WC v areálu PNHoB042 07000 - NDHM stavební investice -stavební úpravy; celkem 417 931,13 Kč
416 02000 - FRIM - čerpání z vlastních zdrojů - stav. činnost; celkem 505 696,67 Kč
505 696,67 Kč417 931,13 Kč3.7.202318.7.202326.7.20233.7.2023
Jiří NovotnýZK 553 - Oprava ležatých rozvodů ústředního topení v budově C511 01001 799 - opravy a údržba stavební, malování; celkem 292 379,36 Kč
353 779,03 Kč292 379,36 Kč17.7.202318.7.202326.7.202317.7.2023
Radek Menšík AAApapírHlavní uzávěry teplé vody a topení celkem 905,00 Kč
905,00 Kč905,00 Kč23.6.202326.6.20237.7.2023
Veolia Komodity ČR, s.r.o.záloha na energie - 7/2023 nemocnice celkem 628 010,00 Kč
628 010,00 Kč628 010,00 Kč28.6.20231.7.202314.7.2023
Stavebniny DEK a.s.Obklady celkem 4 409,60 Kč
4 409,60 Kč4 409,60 Kč4.7.20234.7.202311.7.2023
Severočeské vodovody a kanalizace, a.s.vodné - 7/2023 nemocnice celkem 140 000,00 Kč
celkem 45 000,00 Kč
185 000,00 Kč185 000,00 Kč1.7.20231.7.202317.7.2023
Severočeské vodovody a kanalizace, a.s.vodné 7/2023 byty 144/176 + 261 celkem 30 430,00 Kč
celkem 4 980,00 Kč
35 410,00 Kč35 410,00 Kč1.7.20231.7.202317.7.2023
Severočeské vodovody a kanalizace, a.s.vodné -7/2023 byty 262 + 259 celkem 13 330,00 Kč
celkem 8 130,00 Kč
21 460,00 Kč21 460,00 Kč1.7.20231.7.202317.7.2023
ČESKÝ SERVIS OKEN A DVEŘÍ, s. r. o.okenní síť celkem 1 123,00 Kč
1 123,00 Kč1 123,00 Kč12.7.202313.7.202317.7.2023
Testudo Cor. s.r.o.Obnovovací poplatek domény centrumberkovice.cz k programu Clasic celkem 2 020,00 Kč
2 020,00 Kč2 020,00 Kč14.7.202314.7.202320.7.2023
ČESKÝ SERVIS OKEN A DVEŘÍ, s. r. o.Okenní síť celkem 983,00 Kč
983,00 Kč983,00 Kč18.7.202318.7.202320.7.2023
LUXO HOME s.r.o.Koupelnové zrcadlové skříňky celkem 39 105,00 Kč
39 105,00 Kč39 105,00 Kč25.7.202327.7.202331.7.2023
Zásobování a.s.ventilátory, lepidlo, zvony gumové111 02000 - Pořízení zásob - sklad MTZ; celkem 749,00 Kč
111 02000 - Pořízení zásob - sklad MTZ; celkem 4 896,00 Kč
5 645,00 Kč5 645,00 Kč7.7.202310.7.202312.7.2023
Železářství Homolka s.r.o.vložky do zámku, štítky dveřní, zámky dveřní, lepení na kolo111 02000 - Pořízení zásob - sklad MTZ; celkem 2 842,90 Kč
2 842,90 Kč2 842,90 Kč19.7.202319.7.202321.7.2023
Pharmos, a.s.Léky132 01000 - léky; celkem 10 332,52 Kč
132 01000 - léky; celkem 0,16 Kč
10 332,52 Kč11 365,77 Kč28.6.202329.6.202320.7.202328.6.2023
Pharmos, a.s.Léky132 01000 - léky; celkem 4 024,14 Kč
132 01000 - léky; celkem -0,05 Kč
4 024,14 Kč4 426,55 Kč28.6.202329.6.20237.7.202328.6.2023
Václav ZoubekSTAPRO import - potraviny111 01000 - Pořízení zásob - kuchyně; celkem 4 062,84 Kč
4 062,84 Kč4 062,84 Kč29.6.202329.6.202314.7.2023
Martin RůzhaSTAPRO import - potraviny111 01000 - Pořízení zásob - kuchyně; celkem 1 575,79 Kč
1 575,79 Kč1 575,79 Kč29.6.202329.6.202314.7.2023
Zemědělská Cítov, a.s.STAPRO import - potraviny111 01000 - Pořízení zásob - kuchyně; celkem 4 955,58 Kč
4 955,58 Kč4 955,58 Kč29.6.202329.6.20237.7.2023
Ordinace Dobromysl, s.r.o.Stomatologické služby 06/2023518 10011 481 - ostatní nevýrobní služby - agregované výkony; celkem 2 000,00 Kč
518 10011 412 - ostatní nevýrobní služby - agregované výkony; celkem 500,00 Kč
518 10011 452 - ostatní nevýrobní služby - agregované výkony; celkem 500,00 Kč
518 10011 472 - ostatní nevýrobní služby - agregované výkony; celkem 1 000,00 Kč
4 000,00 Kč4 000,00 Kč29.6.202329.6.202320.7.2023
Ex-ka, s. r. o.Chemikálie pro kotelní vodu501 07020 782 - čistící prostředky; celkem 30 170,00 Kč
30 170,00 Kč30 170,00 Kč27.6.202327.6.202320.7.2023
Zásobování a.s.rukavice, háčky samolepící, nože odlamovací, prášek proti mravencům111 02000 - Pořízení zásob - sklad MTZ; celkem 1 213,00 Kč
1 213,00 Kč1 213,00 Kč19.7.202320.7.202324.7.2023
Pharmos, a.s.Léky132 01000 - léky; celkem 3 277,26 Kč
132 01000 - léky; celkem -0,03 Kč
3 277,26 Kč3 604,99 Kč31.7.20231.8.202314.8.202331.7.2023
JK-Trading s.r.o. PrahaPZT132 01000 - léky; celkem 4 465,97 Kč
132 01000 - léky; celkem -0,06 Kč
4 465,97 Kč5 135,87 Kč27.7.20231.8.20238.8.202327.7.2023
Siemens Healthcare, s.r.o.Emit Specialty Drug Contro Neg501 04020 520 - laboratorní materiál; celkem 8 712,00 Kč
8 712,00 Kč8 712,00 Kč31.7.20231.8.20238.8.2023
Siemens Healthcare, s.r.o.E2Plus Buprenorphine Assay501 04020 520 - laboratorní materiál; celkem 6 962,34 Kč
6 962,34 Kč6 962,34 Kč31.7.20231.8.20238.8.2023
Profi DDD s.r.o.dezinsekce-stravovací provoz518 10010 740 - ostatní nevýrobní služby; celkem 2 722,50 Kč
2 722,50 Kč2 722,50 Kč31.7.20231.8.202317.8.2023
Ing. Markéta SvobodováAktualizace inventarizace zeleně518 04010 799 - průzkumné a projektové práce; celkem 45 000,00 Kč
45 000,00 Kč45 000,00 Kč29.6.20231.8.20238.8.2023
SVOBODA - velkoobchod - maloobchod - export - import spol. s r.o.Činnost TD stavebníka 7/2023 - ZK547 - Vybudování veřejného WC v areálu PNHoB042 07000 - NDHM stavební investice -stavební úpravy; celkem 47 190,00 Kč
47 190,00 Kč47 190,00 Kč31.7.20231.8.202317.8.2023
BioVendor - Laboratorní medicína a.s.HDL, Ise Calibrator, Diluent501 04020 520 - laboratorní materiál; celkem 25 598,76 Kč
25 598,76 Kč25 598,76 Kč21.8.202322.8.202330.8.2023
KNĚPEK, s.r.o.STAPRO import - potraviny111 01000 - Pořízení zásob - kuchyně; celkem 5 924,14 Kč
111 01000 - Pořízení zásob - kuchyně; celkem 16 984,79 Kč
111 01000 - Pořízení zásob - kuchyně; celkem 8 610,82 Kč
111 01000 - Pořízení zásob - kuchyně; celkem 7 931,02 Kč
111 01000 - Pořízení zásob - kuchyně; celkem 8 595,24 Kč
111 01000 - Pořízení zásob - kuchyně; celkem 4 042,70 Kč
111 01000 - Pořízení zásob - kuchyně; celkem 6 320,24 Kč
111 01000 - Pořízení zásob - kuchyně; celkem 22 949,55 Kč
111 01000 - Pořízení zásob - kuchyně; celkem 683,72 Kč
503 00000 740 - spotřeba jiných nesklad. dodávek - cenová odchylka; celkem 0,06 Kč
82 042,28 Kč82 042,28 Kč22.8.202322.8.202330.8.2023
ConSol, s.r.o.Servis kamerového systému dle servisní smlouvy 4/2023518 10013 799 - ostatní nevýrobní služby - údržba kamerového systému; celkem 13 050,00 Kč
15 790,50 Kč13 050,00 Kč12.7.202321.7.20238.8.202312.7.2023
ConSol, s.r.o.Servis kamerového systému dle servisní smlouvy 5/2023518 10013 799 - ostatní nevýrobní služby - údržba kamerového systému; celkem 13 050,00 Kč
15 790,50 Kč13 050,00 Kč12.7.202321.7.202314.8.202312.7.2023
ConSol, s.r.o.Servis kamerového systému dle servisní smlouvy 6/2023518 10013 799 - ostatní nevýrobní služby - údržba kamerového systému; celkem 13 800,00 Kč
16 698,00 Kč13 800,00 Kč12.7.202321.7.202314.8.202312.7.2023
ConSol, s.r.o.Servis kamerového systému dle servisní smlouvy 7/2023518 10013 799 - ostatní nevýrobní služby - údržba kamerového systému; celkem 13 800,00 Kč
16 698,00 Kč13 800,00 Kč12.7.202321.7.202314.8.202312.7.2023
Vojtěch PostráneckýDodávka a montáž poštovních schránek V Sidlišti 262042 07000 - NDHM stavební investice -stavební úpravy; celkem 61 380,00 Kč
70 587,00 Kč61 380,00 Kč20.7.202321.7.202314.8.202320.7.2023
Jiří NovotnýZK553 - Oprava ležatých rozvodů ústředního topení na budově C - vícepráce511 01001 799 - opravy a údržba stavební, malování; celkem 60 747,08 Kč
73 503,97 Kč60 747,08 Kč17.7.202328.7.202314.8.202317.7.2023
SVOBODA - velkoobchod - maloobchod - export - import spol. s r.o.Činnost TDI 7/2023 - ZK553 - Výměna rozvodů kanalizačního a vodovodního potrubí budova C518 10010 799 - ostatní nevýrobní služby; celkem 42 400,00 Kč
042 07000 - NDHM stavební investice -stavební úpravy; celkem 6 000,00 Kč
416 02000 - FRIM - čerpání z vlastních zdrojů - stav. činnost; celkem 6 000,00 Kč
48 400,00 Kč48 400,00 Kč31.7.20231.8.202317.8.2023
SVOBODA - velkoobchod - maloobchod - export - import spol. s r.o.Činnost TDI 7/2023 - Oprava fasády budova A1511 01001 901 - opravy a údržba stavební, malování; celkem 36 300,00 Kč
36 300,00 Kč36 300,00 Kč31.7.20231.8.202317.8.2023
Karel Kdýr, GastrooneOprava pec Alba511 03001 740 - ostatní údržba a opravy; celkem 8 479,68 Kč
8 479,68 Kč8 479,68 Kč11.7.20231.8.202314.8.2023
Karel Kdýr, GastrooneOprava myčky WT 830511 03001 740 - ostatní údržba a opravy; celkem 18 730,80 Kč
18 730,80 Kč18 730,80 Kč24.7.20231.8.202314.8.2023
Karel Kdýr, GastrooneOprava kráječe chleba511 03001 740 - ostatní údržba a opravy; celkem 4 138,20 Kč
4 138,20 Kč4 138,20 Kč31.7.20231.8.202314.8.2023
CGB - Consult,s.r.o.Daňové poradenství a kontrola účetnictví 07/2023549 01010 810 - právní a poradenská činnost; celkem 10 890,00 Kč
10 890,00 Kč10 890,00 Kč31.7.20231.8.202317.8.2023
LAB MARK a.s.Seronorm Human501 04020 520 - laboratorní materiál; celkem 16 456,00 Kč
16 456,00 Kč16 456,00 Kč31.7.20231.8.202314.8.2023
Výtahy Vaněrka , s.r.o.Servis výtahů 7/2023518 10012 999 - ostatní nevýrobní služby - revize a kontroly,STK; celkem 2 700,00 Kč
3 267,00 Kč2 700,00 Kč31.7.202331.7.202317.8.202331.7.2023
Medstav s.r.o.Stavební práce v areálu nemocnice 7/2023511 01001 799 - opravy a údržba stavební, malování; celkem 23 850,00 Kč
511 01001 799 - opravy a údržba stavební, malování; celkem 419 580,00 Kč
536 550,30 Kč443 430,00 Kč31.7.20231.8.202317.8.202331.7.2023
Jiří NovotnýZK553 - Oprava ležatých rozvodů ústředního topení na budově C511 01001 799 - opravy a údržba stavební, malování; celkem 262 790,62 Kč
317 976,66 Kč262 790,62 Kč31.7.202311.8.202317.8.202331.7.2023
Severočeské vodovody a kanalizace, a.s.vodné - 8/2023 nemocnice celkem 140 000,00 Kč
celkem 45 000,00 Kč
185 000,00 Kč185 000,00 Kč1.8.20231.8.202316.8.2023
Severočeské vodovody a kanalizace, a.s.vodné 8/2023 byty 144/176 + 261 celkem 30 430,00 Kč
celkem 4 980,00 Kč
35 410,00 Kč35 410,00 Kč1.8.20231.8.202316.8.2023
Severočeské vodovody a kanalizace, a.s.vodné -8/2023 byty 262 + 259 celkem 13 330,00 Kč
celkem 8 130,00 Kč
21 460,00 Kč21 460,00 Kč1.8.20231.8.202316.8.2023
Veolia Komodity ČR, s.r.o.záloha na energie - 8/2023 nemocnice celkem 621 400,00 Kč
621 400,00 Kč621 400,00 Kč1.8.20231.8.202314.8.2023
PhoenixLéky132 01000 - léky; celkem 723,01 Kč
723,01 Kč795,31 Kč15.5.202318.5.20238.8.202315.5.2023
PhoenixLéky132 01000 - léky; celkem 1 446,75 Kč
1 446,75 Kč1 591,43 Kč15.5.202318.5.20238.8.202310.5.2023
PhoenixLéky132 01000 - léky; celkem 808,53 Kč
celkem 0,00 Kč
808,53 Kč889,38 Kč31.5.202331.5.20238.8.202330.5.2023
PhoenixLéky132 01000 - léky; celkem 2 446,40 Kč
132 01000 - léky; celkem -0,01 Kč
2 446,40 Kč2 691,04 Kč31.5.202331.5.202317.8.202325.5.2023
PhoenixLéky132 01000 - léky; celkem 2 180,87 Kč
celkem 0,00 Kč
2 180,87 Kč2 398,96 Kč31.5.202331.5.202317.8.202331.5.2023
PhoenixLéky132 01000 - léky; celkem 3 695,01 Kč
132 01000 - léky; celkem 0,02 Kč
3 695,01 Kč4 064,51 Kč7.6.202313.6.202321.8.20237.6.2023
PhoenixLéky132 01000 - léky; celkem 1 351,83 Kč
1 351,83 Kč1 487,01 Kč7.6.202313.6.202321.8.20235.6.2023
Ivana Koudelkovápráce dle smlouvy 07/2023549 01010 901 - právní a poradenská činnost; celkem 15 000,00 Kč
15 000,00 Kč15 000,00 Kč28.7.20231.8.20238.8.2023
Multised, spol. s r.o.Křeslo kancelářské111 02000 - Pořízení zásob - sklad MTZ; celkem 6 837,00 Kč
6 837,00 Kč6 837,00 Kč28.7.20232.8.202317.8.2023
Železářství KUTIL, s.r.o.Kličky okenní111 02000 - Pořízení zásob - sklad MTZ; celkem 12 212,00 Kč
12 212,00 Kč12 212,00 Kč27.7.20232.8.20238.8.2023
ELSTORE CZ s.r.o.Elektromateriál111 02000 - Pořízení zásob - sklad MTZ; celkem 12 595,69 Kč
12 595,69 Kč12 595,69 Kč27.7.20232.8.202317.8.2023
Martin SovadinaInstalatérský materiál111 02000 - Pořízení zásob - sklad MTZ; celkem 2 141,00 Kč
111 02000 - Pořízení zásob - sklad MTZ; celkem 2 045,49 Kč
111 02000 - Pořízení zásob - sklad MTZ; celkem 1 801,72 Kč
503 00000 750 - spotřeba jiných nesklad. dodávek - cenová odchylka; celkem -0,21 Kč
5 988,00 Kč5 988,00 Kč30.6.20232.8.20238.8.2023
Pharmos, a.s.Léky132 01000 - léky; celkem 6 555,50 Kč
132 01000 - léky; celkem 0,14 Kč
6 555,50 Kč7 211,05 Kč1.8.20232.8.202317.8.20231.8.2023
HIPPO spol. s. r. o.údržba aplikačního software 8/2023518 09020 901 - údržba softwaru,upgrade,webhosting; celkem 120 996,37 Kč
120 996,37 Kč120 996,37 Kč1.8.20232.8.202317.8.2023
M Computers s.r.o.PC sestavy Lenovo, LCD monitory Philips111 02000 - Pořízení zásob - sklad MTZ; celkem 617 584,00 Kč
617 584,00 Kč617 584,00 Kč2.8.20232.8.202321.8.2023
STRATOS.INF.CZ s.r.o.Servisní činnost 07/2023518 09020 810 - údržba softwaru,upgrade,webhosting; celkem 18 150,00 Kč
18 150,00 Kč18 150,00 Kč2.8.20232.8.202314.8.2023
Italmedic s.r.o.BTK odsávaček518 10012 442 - ostatní nevýrobní služby - revize a kontroly,STK; celkem 2 024,33 Kč
2 024,33 Kč2 024,33 Kč28.7.20232.8.202314.8.2023
BioVendor - Laboratorní medicína a.s.Creatinine501 04020 520 - laboratorní materiál; celkem 16 952,10 Kč
16 952,10 Kč16 952,10 Kč1.8.20232.8.202314.8.2023
Zemědělská Cítov, a.s.STAPRO import - potraviny111 01000 - Pořízení zásob - kuchyně; celkem 7 534,80 Kč
7 534,80 Kč7 534,80 Kč3.8.20233.8.202321.8.2023
Dialab spol. s r.o.PZT132 01000 - léky; celkem 5 414,80 Kč
132 01000 - léky; celkem 0,04 Kč
503 00000 220 - spotřeba jiných nesklad. dodávek - cenová odchylka; celkem 0,08 Kč
5 414,88 Kč6 552,00 Kč31.7.20233.8.20238.8.202331.7.2023
Pharmos, a.s.Léky132 01000 - léky; celkem 1 847,32 Kč
132 01000 - léky; celkem 0,17 Kč
1 847,32 Kč2 032,05 Kč2.8.20233.8.202321.8.20232.8.2023
Česká pošta, s.p.poplatek za transakce poštovní datové zprávy518 01020 901 - poštovné; celkem 360,00 Kč
360,00 Kč360,00 Kč2.8.20233.8.202314.8.2023
Česká pošta, s.p.Poštovné II. dekáda 7/2023518 01020 901 - poštovné; celkem 3 655,00 Kč
3 655,00 Kč3 655,00 Kč31.7.20233.8.202315.8.2023
Knoblochová Olga, JUDr.Právní služby 07/2023549 01010 100 - právní a poradenská činnost; celkem 59 733,00 Kč
59 733,00 Kč59 733,00 Kč3.8.20233.8.202314.8.2023
PPL CZ s.r.o.Přeprava zásilek518 02000 799 - dopravné - přeprava osob i materiálu; celkem 490,61 Kč
490,61 Kč490,61 Kč1.8.20234.8.202314.8.2023
TechnotonTonery111 02000 - Pořízení zásob - sklad MTZ; celkem 34 985,94 Kč
34 985,94 Kč34 985,94 Kč26.7.20233.8.202317.8.2023
Karel Kdýr, Gastrooneoprava konvektomatu511 03001 740 - ostatní údržba a opravy; celkem 2 686,20 Kč
2 686,20 Kč2 686,20 Kč28.2.20234.8.202314.8.2023
Pewa, s.r.o.STAPRO import - potraviny111 01000 - Pořízení zásob - kuchyně; celkem 21 838,20 Kč
21 838,20 Kč21 838,20 Kč4.8.20234.8.202321.8.2023
Martin RůzhaSTAPRO import - potraviny111 01000 - Pořízení zásob - kuchyně; celkem 2 872,13 Kč
2 872,13 Kč2 872,13 Kč4.8.20234.8.202317.8.2023
Lukáš ZáveskýRealizační,poradenská a konzultační činnost 07/2023549 01010 100 - právní a poradenská činnost; celkem 65 100,00 Kč
65 100,00 Kč65 100,00 Kč31.7.20234.8.202314.8.2023
Lukáš ZáveskýSpráva internetů a webových stránek 07/2023 - dle smlouvy518 09020 901 - údržba softwaru,upgrade,webhosting; celkem 20 000,00 Kč
20 000,00 Kč20 000,00 Kč31.7.20234.8.202314.8.2023
MSM, spol. s r.o.PZT132 01000 - léky; celkem 4 147,92 Kč
132 01000 - léky; celkem 0,01 Kč
503 00000 220 - spotřeba jiných nesklad. dodávek - cenová odchylka; celkem -0,11 Kč
4 147,81 Kč4 770,00 Kč2.8.20234.8.202321.8.20232.8.2023
MSM, spol. s r.o.PZT132 01000 - léky; celkem 21 907,90 Kč
132 01000 - léky; celkem -0,51 Kč
503 00000 220 - spotřeba jiných nesklad. dodávek - cenová odchylka; celkem -0,09 Kč
21 907,81 Kč25 194,00 Kč2.8.20234.8.202321.8.20232.8.2023
SPOJENÁ AKREDITAČNÍSeminář-Nové vydání Akreditačních standardů pro nemocnice celkem 590,00 Kč
590,00 Kč590,00 Kč2.8.20232.8.20238.8.2023
Česká asociace sester Prahakonference Po stopách psychiatrického ošetřovatelství 12.10.23 - Brožíková celkem 900,00 Kč
900,00 Kč900,00 Kč2.8.20232.8.202314.8.2023
Česká asociace sester Prahakonference Po stopách psychiatrického ošetřovatelství 12.10.23 - Rákosová celkem 900,00 Kč
900,00 Kč900,00 Kč2.8.20232.8.202314.8.2023
NCOZUbytování 26.-27.9.23 - Haasová Věra celkem 2 040,00 Kč
2 040,00 Kč2 040,00 Kč31.7.20233.8.20237.8.2023
NCOZUbytování 26.-27.9.23 - Toms Vladimír celkem 2 260,00 Kč
2 260,00 Kč2 260,00 Kč31.7.20233.8.20237.8.2023
Zobrazeno 16 701-16 800 z 21 150 záznamů.