2024 | 10 | 09 | 08 | 07 | 06 | 05 | 04 | 03 | 02 | 01 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
31 | 65 | 63 | 86 | 72 | 72 | 94 | 83 | 78 | 77 |
2023 | 12 | 11 | 10 | 09 | 08 | 07 | 06 | 05 | 04 | 03 | 02 | 01 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
84 | 73 | 85 | 58 | 69 | 69 | 79 | 85 | 78 | 106 | 69 | 91 |
2022 | 12 | 11 | 10 | 09 | 08 | 07 | 06 | 05 | 04 | 03 | 02 | 01 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
91 | 85 | 67 | 95 | 81 | 67 | 79 | 79 | 71 | 86 | 76 | 84 |
2021 | 12 | 11 | 10 | 09 | 08 | 07 | 06 | 05 | 04 | 03 | 02 | 01 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
75 | 93 | 90 | 70 | 71 | 70 | 69 | 76 | 80 | 90 | 88 | 98 |
2020 | 12 | 11 | 10 | 09 | 08 | 07 | 06 | 05 | 04 | 03 | 02 | 01 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
94 | 110 | 84 | 95 | 74 | 105 | 103 | 104 | 96 | 99 | 82 | 82 |
2019 | 12 | 11 | 10 | 09 | 08 | 07 | 06 | 05 | 04 | 03 | 02 | 01 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
98 | 101 | 102 | 102 | 89 | 94 | 91 | 106 | 79 | 86 | 81 | 94 |
2018 | 12 | 11 | 10 |
---|---|---|---|
56 | 10 | 3 |
2015 | 02 |
---|---|
1 |
Rozhodným údajem pro zařazení faktury do měsíce a roku je Datum plnění.
Není-li údaj vyplněn, faktury nejsou do statistiky zahrnuty.
Dodavatel | Účel platby | Položky | Částka bez DPH | Částka s DPH | Datum vystavení | Datum přijetí | Datum úhrady | Datum plnění |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Miloslav Hejduk | Oprava dílenských strojů | 511 03001 771 - ostatní údržba a opravy; celkem 19 760,00 Kč | 23 909,60 Kč | 19 760,00 Kč | 14.6.2023 | 15.6.2023 | 11.7.2023 | 14.6.2023 |
Roman Sklenář | ZK552 - Elektrická přípojka pro novou spodní vrátniciv areálu PNHoB | 042 07000 - NDHM stavební investice -stavební úpravy; celkem 75 439,77 Kč | 91 282,13 Kč | 75 439,77 Kč | 21.6.2023 | 21.6.2023 | 14.7.2023 | 21.6.2023 |
AirPlus, spol. s r.o. | Servis a revize klimatizací na budově "O" | 518 10012 312 - ostatní nevýrobní služby - revize a kontroly,STK; celkem 6 910,00 Kč | 8 361,10 Kč | 6 910,00 Kč | 23.6.2023 | 26.6.2023 | 7.7.2023 | 8.6.2023 |
Miloslav Hejduk | Oprava pohyblivého stolu protahovačky | 511 03001 771 - ostatní údržba a opravy; celkem 44 700,00 Kč | 54 087,00 Kč | 44 700,00 Kč | 22.6.2023 | 26.6.2023 | 14.7.2023 | 22.6.2023 |
Výtahy Vaněrka , s.r.o. | Servis výtahů 6/2023 | 518 10012 999 - ostatní nevýrobní služby - revize a kontroly,STK; celkem 2 700,00 Kč | 3 267,00 Kč | 2 700,00 Kč | 30.6.2023 | 30.6.2023 | 20.7.2023 | 30.6.2023 |
Pavel Opelka | Malířské práce dle smlouvy o dílo ze dne 14. 6. 2023 | 511 01001 799 - opravy a údržba stavební, malování; celkem 364 718,00 Kč | 441 308,78 Kč | 364 718,00 Kč | 30.6.2023 | 30.6.2023 | 20.7.2023 | 30.6.2023 |
Josef Ludvík | Dodávka a montáž bojleru na budovu "V" | 511 01001 481 - opravy a údržba stavební, malování; celkem 88 600,00 Kč | 107 206,00 Kč | 88 600,00 Kč | 30.6.2023 | 30.6.2023 | 14.7.2023 | 30.6.2023 |
Medstav s.r.o. | Stavební práce v areálu nemocnice 6/2023 | 511 01001 799 - opravy a údržba stavební, malování; celkem 41 340,00 Kč 511 01001 799 - opravy a údržba stavební, malování; celkem 119 780,00 Kč 511 01001 799 - opravy a údržba stavební, malování; celkem 274 570,00 Kč | 527 184,90 Kč | 435 690,00 Kč | 30.6.2023 | 4.7.2023 | 20.7.2023 | 30.6.2023 |
Jiří Novotný | ZK 553 - Výměna rozvodů kanalizačního a vodovodního potrubí v budově C | 511 01001 799 - opravy a údržba stavební, malování; celkem 350 174,93 Kč | 423 711,67 Kč | 350 174,93 Kč | 30.6.2023 | 3.7.2023 | 20.7.2023 | 30.6.2023 |
Jiří Novotný | ZK 553 - Oprava ležatých rozvodů ústředního topení v budově C | 511 01001 799 - opravy a údržba stavební, malování; celkem 600 096,05 Kč | 726 116,23 Kč | 600 096,05 Kč | 30.6.2023 | 3.7.2023 | 20.7.2023 | 30.6.2023 |
ELZA systém s.r.o. | Montáž el. žlabů na budově "U" | 042 07000 - NDHM stavební investice -stavební úpravy; celkem 98 880,00 Kč 416 02000 - FRIM - čerpání z vlastních zdrojů - stav. činnost; celkem 119 644,80 Kč | 119 644,80 Kč | 98 880,00 Kč | 3.7.2023 | 10.7.2023 | 26.7.2023 | 3.7.2023 |
Michal Bartko | ZK547 - Veřejné WC v areálu PNHoB | 042 07000 - NDHM stavební investice -stavební úpravy; celkem 417 931,13 Kč 416 02000 - FRIM - čerpání z vlastních zdrojů - stav. činnost; celkem 505 696,67 Kč | 505 696,67 Kč | 417 931,13 Kč | 3.7.2023 | 18.7.2023 | 26.7.2023 | 3.7.2023 |
Jiří Novotný | ZK 553 - Oprava ležatých rozvodů ústředního topení v budově C | 511 01001 799 - opravy a údržba stavební, malování; celkem 292 379,36 Kč | 353 779,03 Kč | 292 379,36 Kč | 17.7.2023 | 18.7.2023 | 26.7.2023 | 17.7.2023 |
Radek Menšík AAApapír | Hlavní uzávěry teplé vody a topení | celkem 905,00 Kč | 905,00 Kč | 905,00 Kč | 23.6.2023 | 26.6.2023 | 7.7.2023 | |
Veolia Komodity ČR, s.r.o. | záloha na energie - 7/2023 nemocnice | celkem 628 010,00 Kč | 628 010,00 Kč | 628 010,00 Kč | 28.6.2023 | 1.7.2023 | 14.7.2023 | |
Stavebniny DEK a.s. | Obklady | celkem 4 409,60 Kč | 4 409,60 Kč | 4 409,60 Kč | 4.7.2023 | 4.7.2023 | 11.7.2023 | |
Severočeské vodovody a kanalizace, a.s. | vodné - 7/2023 nemocnice | celkem 140 000,00 Kč celkem 45 000,00 Kč | 185 000,00 Kč | 185 000,00 Kč | 1.7.2023 | 1.7.2023 | 17.7.2023 | |
Severočeské vodovody a kanalizace, a.s. | vodné 7/2023 byty 144/176 + 261 | celkem 30 430,00 Kč celkem 4 980,00 Kč | 35 410,00 Kč | 35 410,00 Kč | 1.7.2023 | 1.7.2023 | 17.7.2023 | |
Severočeské vodovody a kanalizace, a.s. | vodné -7/2023 byty 262 + 259 | celkem 13 330,00 Kč celkem 8 130,00 Kč | 21 460,00 Kč | 21 460,00 Kč | 1.7.2023 | 1.7.2023 | 17.7.2023 | |
ČESKÝ SERVIS OKEN A DVEŘÍ, s. r. o. | okenní síť | celkem 1 123,00 Kč | 1 123,00 Kč | 1 123,00 Kč | 12.7.2023 | 13.7.2023 | 17.7.2023 | |
Testudo Cor. s.r.o. | Obnovovací poplatek domény centrumberkovice.cz k programu Clasic | celkem 2 020,00 Kč | 2 020,00 Kč | 2 020,00 Kč | 14.7.2023 | 14.7.2023 | 20.7.2023 | |
ČESKÝ SERVIS OKEN A DVEŘÍ, s. r. o. | Okenní síť | celkem 983,00 Kč | 983,00 Kč | 983,00 Kč | 18.7.2023 | 18.7.2023 | 20.7.2023 | |
LUXO HOME s.r.o. | Koupelnové zrcadlové skříňky | celkem 39 105,00 Kč | 39 105,00 Kč | 39 105,00 Kč | 25.7.2023 | 27.7.2023 | 31.7.2023 | |
Zásobování a.s. | ventilátory, lepidlo, zvony gumové | 111 02000 - Pořízení zásob - sklad MTZ; celkem 749,00 Kč 111 02000 - Pořízení zásob - sklad MTZ; celkem 4 896,00 Kč | 5 645,00 Kč | 5 645,00 Kč | 7.7.2023 | 10.7.2023 | 12.7.2023 | |
Železářství Homolka s.r.o. | vložky do zámku, štítky dveřní, zámky dveřní, lepení na kolo | 111 02000 - Pořízení zásob - sklad MTZ; celkem 2 842,90 Kč | 2 842,90 Kč | 2 842,90 Kč | 19.7.2023 | 19.7.2023 | 21.7.2023 | |
Pharmos, a.s. | Léky | 132 01000 - léky; celkem 10 332,52 Kč 132 01000 - léky; celkem 0,16 Kč | 10 332,52 Kč | 11 365,77 Kč | 28.6.2023 | 29.6.2023 | 20.7.2023 | 28.6.2023 |
Pharmos, a.s. | Léky | 132 01000 - léky; celkem 4 024,14 Kč 132 01000 - léky; celkem -0,05 Kč | 4 024,14 Kč | 4 426,55 Kč | 28.6.2023 | 29.6.2023 | 7.7.2023 | 28.6.2023 |
Václav Zoubek | STAPRO import - potraviny | 111 01000 - Pořízení zásob - kuchyně; celkem 4 062,84 Kč | 4 062,84 Kč | 4 062,84 Kč | 29.6.2023 | 29.6.2023 | 14.7.2023 | |
Martin Růzha | STAPRO import - potraviny | 111 01000 - Pořízení zásob - kuchyně; celkem 1 575,79 Kč | 1 575,79 Kč | 1 575,79 Kč | 29.6.2023 | 29.6.2023 | 14.7.2023 | |
Zemědělská Cítov, a.s. | STAPRO import - potraviny | 111 01000 - Pořízení zásob - kuchyně; celkem 4 955,58 Kč | 4 955,58 Kč | 4 955,58 Kč | 29.6.2023 | 29.6.2023 | 7.7.2023 | |
Ordinace Dobromysl, s.r.o. | Stomatologické služby 06/2023 | 518 10011 481 - ostatní nevýrobní služby - agregované výkony; celkem 2 000,00 Kč 518 10011 412 - ostatní nevýrobní služby - agregované výkony; celkem 500,00 Kč 518 10011 452 - ostatní nevýrobní služby - agregované výkony; celkem 500,00 Kč 518 10011 472 - ostatní nevýrobní služby - agregované výkony; celkem 1 000,00 Kč | 4 000,00 Kč | 4 000,00 Kč | 29.6.2023 | 29.6.2023 | 20.7.2023 | |
Ex-ka, s. r. o. | Chemikálie pro kotelní vodu | 501 07020 782 - čistící prostředky; celkem 30 170,00 Kč | 30 170,00 Kč | 30 170,00 Kč | 27.6.2023 | 27.6.2023 | 20.7.2023 | |
Zásobování a.s. | rukavice, háčky samolepící, nože odlamovací, prášek proti mravencům | 111 02000 - Pořízení zásob - sklad MTZ; celkem 1 213,00 Kč | 1 213,00 Kč | 1 213,00 Kč | 19.7.2023 | 20.7.2023 | 24.7.2023 | |
Pharmos, a.s. | Léky | 132 01000 - léky; celkem 3 277,26 Kč 132 01000 - léky; celkem -0,03 Kč | 3 277,26 Kč | 3 604,99 Kč | 31.7.2023 | 1.8.2023 | 14.8.2023 | 31.7.2023 |
JK-Trading s.r.o. Praha | PZT | 132 01000 - léky; celkem 4 465,97 Kč 132 01000 - léky; celkem -0,06 Kč | 4 465,97 Kč | 5 135,87 Kč | 27.7.2023 | 1.8.2023 | 8.8.2023 | 27.7.2023 |
Siemens Healthcare, s.r.o. | Emit Specialty Drug Contro Neg | 501 04020 520 - laboratorní materiál; celkem 8 712,00 Kč | 8 712,00 Kč | 8 712,00 Kč | 31.7.2023 | 1.8.2023 | 8.8.2023 | |
Siemens Healthcare, s.r.o. | E2Plus Buprenorphine Assay | 501 04020 520 - laboratorní materiál; celkem 6 962,34 Kč | 6 962,34 Kč | 6 962,34 Kč | 31.7.2023 | 1.8.2023 | 8.8.2023 | |
Profi DDD s.r.o. | dezinsekce-stravovací provoz | 518 10010 740 - ostatní nevýrobní služby; celkem 2 722,50 Kč | 2 722,50 Kč | 2 722,50 Kč | 31.7.2023 | 1.8.2023 | 17.8.2023 | |
Ing. Markéta Svobodová | Aktualizace inventarizace zeleně | 518 04010 799 - průzkumné a projektové práce; celkem 45 000,00 Kč | 45 000,00 Kč | 45 000,00 Kč | 29.6.2023 | 1.8.2023 | 8.8.2023 | |
SVOBODA - velkoobchod - maloobchod - export - import spol. s r.o. | Činnost TD stavebníka 7/2023 - ZK547 - Vybudování veřejného WC v areálu PNHoB | 042 07000 - NDHM stavební investice -stavební úpravy; celkem 47 190,00 Kč | 47 190,00 Kč | 47 190,00 Kč | 31.7.2023 | 1.8.2023 | 17.8.2023 | |
BioVendor - Laboratorní medicína a.s. | HDL, Ise Calibrator, Diluent | 501 04020 520 - laboratorní materiál; celkem 25 598,76 Kč | 25 598,76 Kč | 25 598,76 Kč | 21.8.2023 | 22.8.2023 | 30.8.2023 | |
KNĚPEK, s.r.o. | STAPRO import - potraviny | 111 01000 - Pořízení zásob - kuchyně; celkem 5 924,14 Kč 111 01000 - Pořízení zásob - kuchyně; celkem 16 984,79 Kč 111 01000 - Pořízení zásob - kuchyně; celkem 8 610,82 Kč 111 01000 - Pořízení zásob - kuchyně; celkem 7 931,02 Kč 111 01000 - Pořízení zásob - kuchyně; celkem 8 595,24 Kč 111 01000 - Pořízení zásob - kuchyně; celkem 4 042,70 Kč 111 01000 - Pořízení zásob - kuchyně; celkem 6 320,24 Kč 111 01000 - Pořízení zásob - kuchyně; celkem 22 949,55 Kč 111 01000 - Pořízení zásob - kuchyně; celkem 683,72 Kč 503 00000 740 - spotřeba jiných nesklad. dodávek - cenová odchylka; celkem 0,06 Kč | 82 042,28 Kč | 82 042,28 Kč | 22.8.2023 | 22.8.2023 | 30.8.2023 | |
ConSol, s.r.o. | Servis kamerového systému dle servisní smlouvy 4/2023 | 518 10013 799 - ostatní nevýrobní služby - údržba kamerového systému; celkem 13 050,00 Kč | 15 790,50 Kč | 13 050,00 Kč | 12.7.2023 | 21.7.2023 | 8.8.2023 | 12.7.2023 |
ConSol, s.r.o. | Servis kamerového systému dle servisní smlouvy 5/2023 | 518 10013 799 - ostatní nevýrobní služby - údržba kamerového systému; celkem 13 050,00 Kč | 15 790,50 Kč | 13 050,00 Kč | 12.7.2023 | 21.7.2023 | 14.8.2023 | 12.7.2023 |
ConSol, s.r.o. | Servis kamerového systému dle servisní smlouvy 6/2023 | 518 10013 799 - ostatní nevýrobní služby - údržba kamerového systému; celkem 13 800,00 Kč | 16 698,00 Kč | 13 800,00 Kč | 12.7.2023 | 21.7.2023 | 14.8.2023 | 12.7.2023 |
ConSol, s.r.o. | Servis kamerového systému dle servisní smlouvy 7/2023 | 518 10013 799 - ostatní nevýrobní služby - údržba kamerového systému; celkem 13 800,00 Kč | 16 698,00 Kč | 13 800,00 Kč | 12.7.2023 | 21.7.2023 | 14.8.2023 | 12.7.2023 |
Vojtěch Postránecký | Dodávka a montáž poštovních schránek V Sidlišti 262 | 042 07000 - NDHM stavební investice -stavební úpravy; celkem 61 380,00 Kč | 70 587,00 Kč | 61 380,00 Kč | 20.7.2023 | 21.7.2023 | 14.8.2023 | 20.7.2023 |
Jiří Novotný | ZK553 - Oprava ležatých rozvodů ústředního topení na budově C - vícepráce | 511 01001 799 - opravy a údržba stavební, malování; celkem 60 747,08 Kč | 73 503,97 Kč | 60 747,08 Kč | 17.7.2023 | 28.7.2023 | 14.8.2023 | 17.7.2023 |
SVOBODA - velkoobchod - maloobchod - export - import spol. s r.o. | Činnost TDI 7/2023 - ZK553 - Výměna rozvodů kanalizačního a vodovodního potrubí budova C | 518 10010 799 - ostatní nevýrobní služby; celkem 42 400,00 Kč 042 07000 - NDHM stavební investice -stavební úpravy; celkem 6 000,00 Kč 416 02000 - FRIM - čerpání z vlastních zdrojů - stav. činnost; celkem 6 000,00 Kč | 48 400,00 Kč | 48 400,00 Kč | 31.7.2023 | 1.8.2023 | 17.8.2023 | |
SVOBODA - velkoobchod - maloobchod - export - import spol. s r.o. | Činnost TDI 7/2023 - Oprava fasády budova A1 | 511 01001 901 - opravy a údržba stavební, malování; celkem 36 300,00 Kč | 36 300,00 Kč | 36 300,00 Kč | 31.7.2023 | 1.8.2023 | 17.8.2023 | |
Karel Kdýr, Gastroone | Oprava pec Alba | 511 03001 740 - ostatní údržba a opravy; celkem 8 479,68 Kč | 8 479,68 Kč | 8 479,68 Kč | 11.7.2023 | 1.8.2023 | 14.8.2023 | |
Karel Kdýr, Gastroone | Oprava myčky WT 830 | 511 03001 740 - ostatní údržba a opravy; celkem 18 730,80 Kč | 18 730,80 Kč | 18 730,80 Kč | 24.7.2023 | 1.8.2023 | 14.8.2023 | |
Karel Kdýr, Gastroone | Oprava kráječe chleba | 511 03001 740 - ostatní údržba a opravy; celkem 4 138,20 Kč | 4 138,20 Kč | 4 138,20 Kč | 31.7.2023 | 1.8.2023 | 14.8.2023 | |
CGB - Consult,s.r.o. | Daňové poradenství a kontrola účetnictví 07/2023 | 549 01010 810 - právní a poradenská činnost; celkem 10 890,00 Kč | 10 890,00 Kč | 10 890,00 Kč | 31.7.2023 | 1.8.2023 | 17.8.2023 | |
LAB MARK a.s. | Seronorm Human | 501 04020 520 - laboratorní materiál; celkem 16 456,00 Kč | 16 456,00 Kč | 16 456,00 Kč | 31.7.2023 | 1.8.2023 | 14.8.2023 | |
Výtahy Vaněrka , s.r.o. | Servis výtahů 7/2023 | 518 10012 999 - ostatní nevýrobní služby - revize a kontroly,STK; celkem 2 700,00 Kč | 3 267,00 Kč | 2 700,00 Kč | 31.7.2023 | 31.7.2023 | 17.8.2023 | 31.7.2023 |
Medstav s.r.o. | Stavební práce v areálu nemocnice 7/2023 | 511 01001 799 - opravy a údržba stavební, malování; celkem 23 850,00 Kč 511 01001 799 - opravy a údržba stavební, malování; celkem 419 580,00 Kč | 536 550,30 Kč | 443 430,00 Kč | 31.7.2023 | 1.8.2023 | 17.8.2023 | 31.7.2023 |
Jiří Novotný | ZK553 - Oprava ležatých rozvodů ústředního topení na budově C | 511 01001 799 - opravy a údržba stavební, malování; celkem 262 790,62 Kč | 317 976,66 Kč | 262 790,62 Kč | 31.7.2023 | 11.8.2023 | 17.8.2023 | 31.7.2023 |
Severočeské vodovody a kanalizace, a.s. | vodné - 8/2023 nemocnice | celkem 140 000,00 Kč celkem 45 000,00 Kč | 185 000,00 Kč | 185 000,00 Kč | 1.8.2023 | 1.8.2023 | 16.8.2023 | |
Severočeské vodovody a kanalizace, a.s. | vodné 8/2023 byty 144/176 + 261 | celkem 30 430,00 Kč celkem 4 980,00 Kč | 35 410,00 Kč | 35 410,00 Kč | 1.8.2023 | 1.8.2023 | 16.8.2023 | |
Severočeské vodovody a kanalizace, a.s. | vodné -8/2023 byty 262 + 259 | celkem 13 330,00 Kč celkem 8 130,00 Kč | 21 460,00 Kč | 21 460,00 Kč | 1.8.2023 | 1.8.2023 | 16.8.2023 | |
Veolia Komodity ČR, s.r.o. | záloha na energie - 8/2023 nemocnice | celkem 621 400,00 Kč | 621 400,00 Kč | 621 400,00 Kč | 1.8.2023 | 1.8.2023 | 14.8.2023 | |
Phoenix | Léky | 132 01000 - léky; celkem 723,01 Kč | 723,01 Kč | 795,31 Kč | 15.5.2023 | 18.5.2023 | 8.8.2023 | 15.5.2023 |
Phoenix | Léky | 132 01000 - léky; celkem 1 446,75 Kč | 1 446,75 Kč | 1 591,43 Kč | 15.5.2023 | 18.5.2023 | 8.8.2023 | 10.5.2023 |
Phoenix | Léky | 132 01000 - léky; celkem 808,53 Kč celkem 0,00 Kč | 808,53 Kč | 889,38 Kč | 31.5.2023 | 31.5.2023 | 8.8.2023 | 30.5.2023 |
Phoenix | Léky | 132 01000 - léky; celkem 2 446,40 Kč 132 01000 - léky; celkem -0,01 Kč | 2 446,40 Kč | 2 691,04 Kč | 31.5.2023 | 31.5.2023 | 17.8.2023 | 25.5.2023 |
Phoenix | Léky | 132 01000 - léky; celkem 2 180,87 Kč celkem 0,00 Kč | 2 180,87 Kč | 2 398,96 Kč | 31.5.2023 | 31.5.2023 | 17.8.2023 | 31.5.2023 |
Phoenix | Léky | 132 01000 - léky; celkem 3 695,01 Kč 132 01000 - léky; celkem 0,02 Kč | 3 695,01 Kč | 4 064,51 Kč | 7.6.2023 | 13.6.2023 | 21.8.2023 | 7.6.2023 |
Phoenix | Léky | 132 01000 - léky; celkem 1 351,83 Kč | 1 351,83 Kč | 1 487,01 Kč | 7.6.2023 | 13.6.2023 | 21.8.2023 | 5.6.2023 |
Ivana Koudelková | práce dle smlouvy 07/2023 | 549 01010 901 - právní a poradenská činnost; celkem 15 000,00 Kč | 15 000,00 Kč | 15 000,00 Kč | 28.7.2023 | 1.8.2023 | 8.8.2023 | |
Multised, spol. s r.o. | Křeslo kancelářské | 111 02000 - Pořízení zásob - sklad MTZ; celkem 6 837,00 Kč | 6 837,00 Kč | 6 837,00 Kč | 28.7.2023 | 2.8.2023 | 17.8.2023 | |
Železářství KUTIL, s.r.o. | Kličky okenní | 111 02000 - Pořízení zásob - sklad MTZ; celkem 12 212,00 Kč | 12 212,00 Kč | 12 212,00 Kč | 27.7.2023 | 2.8.2023 | 8.8.2023 | |
ELSTORE CZ s.r.o. | Elektromateriál | 111 02000 - Pořízení zásob - sklad MTZ; celkem 12 595,69 Kč | 12 595,69 Kč | 12 595,69 Kč | 27.7.2023 | 2.8.2023 | 17.8.2023 | |
Martin Sovadina | Instalatérský materiál | 111 02000 - Pořízení zásob - sklad MTZ; celkem 2 141,00 Kč 111 02000 - Pořízení zásob - sklad MTZ; celkem 2 045,49 Kč 111 02000 - Pořízení zásob - sklad MTZ; celkem 1 801,72 Kč 503 00000 750 - spotřeba jiných nesklad. dodávek - cenová odchylka; celkem -0,21 Kč | 5 988,00 Kč | 5 988,00 Kč | 30.6.2023 | 2.8.2023 | 8.8.2023 | |
Pharmos, a.s. | Léky | 132 01000 - léky; celkem 6 555,50 Kč 132 01000 - léky; celkem 0,14 Kč | 6 555,50 Kč | 7 211,05 Kč | 1.8.2023 | 2.8.2023 | 17.8.2023 | 1.8.2023 |
HIPPO spol. s. r. o. | údržba aplikačního software 8/2023 | 518 09020 901 - údržba softwaru,upgrade,webhosting; celkem 120 996,37 Kč | 120 996,37 Kč | 120 996,37 Kč | 1.8.2023 | 2.8.2023 | 17.8.2023 | |
M Computers s.r.o. | PC sestavy Lenovo, LCD monitory Philips | 111 02000 - Pořízení zásob - sklad MTZ; celkem 617 584,00 Kč | 617 584,00 Kč | 617 584,00 Kč | 2.8.2023 | 2.8.2023 | 21.8.2023 | |
STRATOS.INF.CZ s.r.o. | Servisní činnost 07/2023 | 518 09020 810 - údržba softwaru,upgrade,webhosting; celkem 18 150,00 Kč | 18 150,00 Kč | 18 150,00 Kč | 2.8.2023 | 2.8.2023 | 14.8.2023 | |
Italmedic s.r.o. | BTK odsávaček | 518 10012 442 - ostatní nevýrobní služby - revize a kontroly,STK; celkem 2 024,33 Kč | 2 024,33 Kč | 2 024,33 Kč | 28.7.2023 | 2.8.2023 | 14.8.2023 | |
BioVendor - Laboratorní medicína a.s. | Creatinine | 501 04020 520 - laboratorní materiál; celkem 16 952,10 Kč | 16 952,10 Kč | 16 952,10 Kč | 1.8.2023 | 2.8.2023 | 14.8.2023 | |
Zemědělská Cítov, a.s. | STAPRO import - potraviny | 111 01000 - Pořízení zásob - kuchyně; celkem 7 534,80 Kč | 7 534,80 Kč | 7 534,80 Kč | 3.8.2023 | 3.8.2023 | 21.8.2023 | |
Dialab spol. s r.o. | PZT | 132 01000 - léky; celkem 5 414,80 Kč 132 01000 - léky; celkem 0,04 Kč 503 00000 220 - spotřeba jiných nesklad. dodávek - cenová odchylka; celkem 0,08 Kč | 5 414,88 Kč | 6 552,00 Kč | 31.7.2023 | 3.8.2023 | 8.8.2023 | 31.7.2023 |
Pharmos, a.s. | Léky | 132 01000 - léky; celkem 1 847,32 Kč 132 01000 - léky; celkem 0,17 Kč | 1 847,32 Kč | 2 032,05 Kč | 2.8.2023 | 3.8.2023 | 21.8.2023 | 2.8.2023 |
Česká pošta, s.p. | poplatek za transakce poštovní datové zprávy | 518 01020 901 - poštovné; celkem 360,00 Kč | 360,00 Kč | 360,00 Kč | 2.8.2023 | 3.8.2023 | 14.8.2023 | |
Česká pošta, s.p. | Poštovné II. dekáda 7/2023 | 518 01020 901 - poštovné; celkem 3 655,00 Kč | 3 655,00 Kč | 3 655,00 Kč | 31.7.2023 | 3.8.2023 | 15.8.2023 | |
Knoblochová Olga, JUDr. | Právní služby 07/2023 | 549 01010 100 - právní a poradenská činnost; celkem 59 733,00 Kč | 59 733,00 Kč | 59 733,00 Kč | 3.8.2023 | 3.8.2023 | 14.8.2023 | |
PPL CZ s.r.o. | Přeprava zásilek | 518 02000 799 - dopravné - přeprava osob i materiálu; celkem 490,61 Kč | 490,61 Kč | 490,61 Kč | 1.8.2023 | 4.8.2023 | 14.8.2023 | |
Technoton | Tonery | 111 02000 - Pořízení zásob - sklad MTZ; celkem 34 985,94 Kč | 34 985,94 Kč | 34 985,94 Kč | 26.7.2023 | 3.8.2023 | 17.8.2023 | |
Karel Kdýr, Gastroone | oprava konvektomatu | 511 03001 740 - ostatní údržba a opravy; celkem 2 686,20 Kč | 2 686,20 Kč | 2 686,20 Kč | 28.2.2023 | 4.8.2023 | 14.8.2023 | |
Pewa, s.r.o. | STAPRO import - potraviny | 111 01000 - Pořízení zásob - kuchyně; celkem 21 838,20 Kč | 21 838,20 Kč | 21 838,20 Kč | 4.8.2023 | 4.8.2023 | 21.8.2023 | |
Martin Růzha | STAPRO import - potraviny | 111 01000 - Pořízení zásob - kuchyně; celkem 2 872,13 Kč | 2 872,13 Kč | 2 872,13 Kč | 4.8.2023 | 4.8.2023 | 17.8.2023 | |
Lukáš Záveský | Realizační,poradenská a konzultační činnost 07/2023 | 549 01010 100 - právní a poradenská činnost; celkem 65 100,00 Kč | 65 100,00 Kč | 65 100,00 Kč | 31.7.2023 | 4.8.2023 | 14.8.2023 | |
Lukáš Záveský | Správa internetů a webových stránek 07/2023 - dle smlouvy | 518 09020 901 - údržba softwaru,upgrade,webhosting; celkem 20 000,00 Kč | 20 000,00 Kč | 20 000,00 Kč | 31.7.2023 | 4.8.2023 | 14.8.2023 | |
MSM, spol. s r.o. | PZT | 132 01000 - léky; celkem 4 147,92 Kč 132 01000 - léky; celkem 0,01 Kč 503 00000 220 - spotřeba jiných nesklad. dodávek - cenová odchylka; celkem -0,11 Kč | 4 147,81 Kč | 4 770,00 Kč | 2.8.2023 | 4.8.2023 | 21.8.2023 | 2.8.2023 |
MSM, spol. s r.o. | PZT | 132 01000 - léky; celkem 21 907,90 Kč 132 01000 - léky; celkem -0,51 Kč 503 00000 220 - spotřeba jiných nesklad. dodávek - cenová odchylka; celkem -0,09 Kč | 21 907,81 Kč | 25 194,00 Kč | 2.8.2023 | 4.8.2023 | 21.8.2023 | 2.8.2023 |
SPOJENÁ AKREDITAČNÍ | Seminář-Nové vydání Akreditačních standardů pro nemocnice | celkem 590,00 Kč | 590,00 Kč | 590,00 Kč | 2.8.2023 | 2.8.2023 | 8.8.2023 | |
Česká asociace sester Praha | konference Po stopách psychiatrického ošetřovatelství 12.10.23 - Brožíková | celkem 900,00 Kč | 900,00 Kč | 900,00 Kč | 2.8.2023 | 2.8.2023 | 14.8.2023 | |
Česká asociace sester Praha | konference Po stopách psychiatrického ošetřovatelství 12.10.23 - Rákosová | celkem 900,00 Kč | 900,00 Kč | 900,00 Kč | 2.8.2023 | 2.8.2023 | 14.8.2023 | |
NCOZ | Ubytování 26.-27.9.23 - Haasová Věra | celkem 2 040,00 Kč | 2 040,00 Kč | 2 040,00 Kč | 31.7.2023 | 3.8.2023 | 7.8.2023 | |
NCOZ | Ubytování 26.-27.9.23 - Toms Vladimír | celkem 2 260,00 Kč | 2 260,00 Kč | 2 260,00 Kč | 31.7.2023 | 3.8.2023 | 7.8.2023 |