Psychiatrická nemocnice Horní Beřkovice


Celkem faktur

21150

Stav doplněnosti faktur po měsících

2024 10 09 08 07 06 05 04 03 02 01
31 65 63 86 72 72 94 83 78 77
2023 12 11 10 09 08 07 06 05 04 03 02 01
84 73 85 58 69 69 79 85 78 106 69 91
2022 12 11 10 09 08 07 06 05 04 03 02 01
91 85 67 95 81 67 79 79 71 86 76 84
2021 12 11 10 09 08 07 06 05 04 03 02 01
75 93 90 70 71 70 69 76 80 90 88 98
2020 12 11 10 09 08 07 06 05 04 03 02 01
94 110 84 95 74 105 103 104 96 99 82 82
2019 12 11 10 09 08 07 06 05 04 03 02 01
98 101 102 102 89 94 91 106 79 86 81 94
2018 12 11 10
56 10 3
2015 02
1

Rozhodným údajem pro zařazení faktury do měsíce a roku je Datum plnění.
Není-li údaj vyplněn, faktury nejsou do statistiky zahrnuty.


Analytické účty

to
Rychlá volba: Rok 2018, Rok 2019

Zobrazeno 16 801-16 900 z 21 150 záznamů.
DodavatelÚčel platbyPoložkyČástka bez DPHČástka s DPHDatum vystaveníDatum přijetíDatum úhradyDatum plnění
MATEZA spol. s r.o.podložky měděné celkem 436,62 Kč
436,62 Kč436,62 Kč8.8.20238.8.202317.8.2023
MAFRA, a.s.Předplatné deníku Mladá fronta Dnes 1. 10. 2023 - 30. 9. 2024 celkem 5 079,00 Kč
5 079,00 Kč5 079,00 Kč9.8.202310.8.202317.8.2023
BESAL prodej s.r.o.vauková průmyslová sůl celkem 60 500,00 Kč
60 500,00 Kč60 500,00 Kč17.8.202317.8.202321.8.2023
ČESKÁ TELEVIZEpoplatek za TV na III.Q/2023518 10010 999 - ostatní nevýrobní služby; celkem 28 755,00 Kč
28 755,00 Kč28 755,00 Kč7.7.20237.7.202314.8.2023
CZ-Hamico s.r.o.STAPRO import - potraviny111 01000 - Pořízení zásob - kuchyně; celkem 88 565,12 Kč
111 01000 - Pořízení zásob - kuchyně; celkem 10 143,03 Kč
503 00000 740 - spotřeba jiných nesklad. dodávek - cenová odchylka; celkem -0,15 Kč
98 708,00 Kč98 708,00 Kč10.7.202310.7.20238.8.2023
CZ-Hamico s.r.o.STAPRO import - potraviny111 01000 - Pořízení zásob - kuchyně; celkem 3 055,04 Kč
111 01000 - Pořízení zásob - kuchyně; celkem 607,20 Kč
503 00000 740 - spotřeba jiných nesklad. dodávek - cenová odchylka; celkem -0,24 Kč
3 662,00 Kč3 662,00 Kč10.7.202310.7.20238.8.2023
Zemědělská Cítov, a.s.STAPRO import - potraviny111 01000 - Pořízení zásob - kuchyně; celkem 7 534,80 Kč
7 534,80 Kč7 534,80 Kč11.7.202311.7.20238.8.2023
Bidfood Czech Republic s.r.o.STAPRO import - potraviny111 01000 - Pořízení zásob - kuchyně; celkem 1 806,08 Kč
1 806,08 Kč1 806,08 Kč12.7.202312.7.20238.8.2023
Démos trade, a.s.překližka111 02000 - Pořízení zásob - sklad MTZ; celkem 3 670,00 Kč
3 670,00 Kč3 670,00 Kč10.7.202311.7.20238.8.2023
Pharmos, a.s.Léky132 01000 - léky; celkem 27 002,45 Kč
132 01000 - léky; celkem 0,05 Kč
27 002,45 Kč29 702,70 Kč12.7.202313.7.20238.8.202312.7.2023
Alliance Healthcare s.r.o.Léky132 01000 - léky; celkem 14 772,92 Kč
14 772,92 Kč16 250,21 Kč12.7.202313.7.20238.8.202313.7.2023
Pharmos, a.s.Léky132 01000 - léky; celkem 484,00 Kč
484,00 Kč532,40 Kč13.7.202314.7.20238.8.202313.7.2023
synlab czech s.r.o.agregované výkony 6/2023518 10011 999 - ostatní nevýrobní služby - agregované výkony; celkem 3 317,00 Kč
3 317,00 Kč3 317,00 Kč30.6.202317.7.20238.8.2023
Pharmos, a.s.Léky132 01000 - léky; celkem 4 062,40 Kč
132 01000 - léky; celkem 0,05 Kč
4 062,40 Kč4 468,64 Kč14.7.202314.7.20238.8.202314.7.2023
Pharmos, a.s.Léky132 01000 - léky; celkem 127,19 Kč
celkem 0,00 Kč
127,19 Kč139,91 Kč14.7.202314.7.20238.8.202314.7.2023
Zemědělská Cítov, a.s.STAPRO import - potraviny111 01000 - Pořízení zásob - kuchyně; celkem 4 843,80 Kč
4 843,80 Kč4 843,80 Kč17.7.202317.7.20238.8.2023
Pharmos, a.s.Léky132 01000 - léky; celkem 385,60 Kč
132 01000 - léky; celkem 0,04 Kč
385,60 Kč424,16 Kč17.7.202318.7.202314.8.202317.7.2023
PhoenixLéky132 01000 - léky; celkem 153 593,15 Kč
132 01000 - léky; celkem 3 749,08 Kč
132 01000 - léky; celkem 0,62 Kč
132 01000 - léky; celkem 9 806,46 Kč
167 148,69 Kč184 766,29 Kč15.7.202318.7.20238.8.202317.7.2023
PhoenixLéky132 01000 - léky; celkem 4 903,04 Kč
132 01000 - léky; celkem -0,01 Kč
4 903,04 Kč5 393,34 Kč15.7.202318.7.20238.8.202317.7.2023
ČESKÝ SERVIS OKEN A DVEŘÍ, s. r. o.roleta + sítě do oken celkem 12 288,00 Kč
12 288,00 Kč12 288,00 Kč17.8.202317.8.202321.8.2023
Železářství Homolka s.r.o.stěrka podlahová111 02000 - Pořízení zásob - sklad MTZ; celkem 296,00 Kč
296,00 Kč296,00 Kč10.8.202310.8.202314.8.2023
Zásobování a.s.hnojivo, postřik, prací prostředek, nůžky zahradnické, špachtle, textilie111 02000 - Pořízení zásob - sklad MTZ; celkem 2 041,00 Kč
2 041,00 Kč2 041,00 Kč8.8.202311.8.202314.8.2023
Zásobování a.s.konvice varné, drát vazací111 02000 - Pořízení zásob - sklad MTZ; celkem 3 198,00 Kč
3 198,00 Kč3 198,00 Kč9.8.202311.8.202314.8.2023
Tomáš Kraupner-juniorstř. 771 - zhotovení separátních klíčů518 10020 771 - ostatní služby materiální povahy,betonová směs; celkem 2 874,00 Kč
2 874,00 Kč2 874,00 Kč16.8.202316.8.202318.8.2023
Zen systems s.r.o.Roční podpora - Adobe acrobat Pro DC MP ML518 09020 901 - údržba softwaru,upgrade,webhosting; celkem 17 035,59 Kč
17 035,59 Kč17 035,59 Kč17.7.202318.7.202314.8.2023
Pharmos, a.s.Léky132 01000 - léky; celkem 3 688,51 Kč
132 01000 - léky; celkem 0,03 Kč
celkem 0,00 Kč
3 688,51 Kč4 057,36 Kč19.7.202319.7.202314.8.202319.7.2023
Václav ZoubekSTAPRO import - potraviny111 01000 - Pořízení zásob - kuchyně; celkem 3 115,22 Kč
503 00000 220 - spotřeba jiných nesklad. dodávek - cenová odchylka; celkem -0,22 Kč
3 115,00 Kč3 115,00 Kč19.7.202319.7.20238.8.2023
Martin RůzhaSTAPRO import - potraviny111 01000 - Pořízení zásob - kuchyně; celkem 5 573,48 Kč
5 573,48 Kč5 573,48 Kč19.7.202319.7.20238.8.2023
ASTUR-KA, s.r.o.STAPRO import - potraviny111 01000 - Pořízení zásob - kuchyně; celkem 18 545,88 Kč
111 01000 - Pořízení zásob - kuchyně; celkem 17 751,58 Kč
111 01000 - Pořízení zásob - kuchyně; celkem 19 279,46 Kč
111 01000 - Pořízení zásob - kuchyně; celkem 31 189,68 Kč
111 01000 - Pořízení zásob - kuchyně; celkem 7 992,22 Kč
94 758,82 Kč94 758,82 Kč19.7.202319.7.202314.8.2023
Santé - zdravotní obuv, s.r.o.Zdravotní obuv111 02000 - Pořízení zásob - sklad MTZ; celkem 11 984,00 Kč
11 984,00 Kč11 984,00 Kč18.7.202320.7.202314.8.2023
T.C.I.Investment s.r.o.kuchyňské potřeby, rohožky, zrcadla111 02000 - Pořízení zásob - sklad MTZ; celkem 19 203,91 Kč
19 203,91 Kč19 203,91 Kč13.7.202320.7.20238.8.2023
INZEP CENTRUM, s.r.o.Bezpečnostní obuv111 02000 - Pořízení zásob - sklad MTZ; celkem 7 950,00 Kč
7 950,00 Kč7 950,00 Kč18.7.202320.7.202314.8.2023
Karel Kdýr, GastrooneOprava myčky Elektrolux511 03001 740 - ostatní údržba a opravy; celkem 16 141,40 Kč
16 141,40 Kč16 141,40 Kč31.7.20234.8.202317.8.2023
Marek MacákSeminář psychologů 25.7.2023549 03000 901 - školení a sjezdové poplatky; celkem 5 000,00 Kč
5 000,00 Kč5 000,00 Kč30.7.20234.8.202317.8.2023
Ing. František ZáveskýPoradenská a konzultační činnost 07/2023549 01010 710 - právní a poradenská činnost; celkem 23 222,50 Kč
23 222,50 Kč23 222,50 Kč6.8.20237.8.202314.8.2023
O2 Czech Republic a.s.Vyúčtování mob. hovorů 7/2023518 01010 323 - telefonní poplatky - mobilní telefony; celkem 211,75 Kč
518 01010 100 - telefonní poplatky - mobilní telefony; celkem 717,92 Kč
518 01010 471 - telefonní poplatky - mobilní telefony; celkem 47,19 Kč
518 01010 312 - telefonní poplatky - mobilní telefony; celkem 47,19 Kč
518 01010 740 - telefonní poplatky - mobilní telefony; celkem 36,64 Kč
518 01010 732 - telefonní poplatky - mobilní telefony; celkem 30,25 Kč
518 01010 520 - telefonní poplatky - mobilní telefony; celkem 60,60 Kč
518 01010 612 - telefonní poplatky - mobilní telefony; celkem 33,44 Kč
518 01010 100 - telefonní poplatky - mobilní telefony; celkem 600,62 Kč
518 01010 710 - telefonní poplatky - mobilní telefony; celkem 50,22 Kč
518 01010 901 - telefonní poplatky - mobilní telefony; celkem 332,12 Kč
518 01010 810 - telefonní poplatky - mobilní telefony; celkem 47,19 Kč
518 01010 721 - telefonní poplatky - mobilní telefony; celkem 47,19 Kč
518 01010 710 - telefonní poplatky - mobilní telefony; celkem 266,20 Kč
518 01010 771 - telefonní poplatky - mobilní telefony; celkem 415,20 Kč
518 01010 721 - telefonní poplatky - mobilní telefony; celkem 48,40 Kč
518 01010 771 - telefonní poplatky - mobilní telefony; celkem 49,61 Kč
518 01010 750 - telefonní poplatky - mobilní telefony; celkem 50,82 Kč
518 01010 312 - telefonní poplatky - mobilní telefony; celkem 47,19 Kč
518 01010 820 - telefonní poplatky - mobilní telefony; celkem 47,19 Kč
518 01010 760 - telefonní poplatky - mobilní telefony; celkem 52,03 Kč
518 01010 777 - telefonní poplatky - mobilní telefony; celkem 415,20 Kč
518 01010 481 - telefonní poplatky - mobilní telefony; celkem 270,92 Kč
518 01010 321 - telefonní poplatky - mobilní telefony; celkem 147,62 Kč
518 01010 721 - telefonní poplatky - mobilní telefony; celkem 47,19 Kč
518 01010 312 - telefonní poplatky - mobilní telefony; celkem 47,19 Kč
518 01010 901 - telefonní poplatky - mobilní telefony; celkem 47,19 Kč
518 01010 481 - telefonní poplatky - mobilní telefony; celkem 266,20 Kč
518 01010 462 - telefonní poplatky - mobilní telefony; celkem 47,19 Kč
518 01010 810 - telefonní poplatky - mobilní telefony; celkem 361,79 Kč
518 01010 710 - telefonní poplatky - mobilní telefony; celkem 1 194,54 Kč
518 01010 761 - telefonní poplatky - mobilní telefony; celkem 47,19 Kč
518 01010 810 - telefonní poplatky - mobilní telefony; celkem 60,50 Kč
518 01010 220 - telefonní poplatky - mobilní telefony; celkem 266,20 Kč
518 01010 204 - telefonní poplatky - mobilní telefony; celkem 47,19 Kč
518 01010 810 - telefonní poplatky - mobilní telefony; celkem 415,20 Kč
518 01010 820 - telefonní poplatky - mobilní telefony; celkem 431,14 Kč
518 01010 730 - telefonní poplatky - mobilní telefony; celkem 54,45 Kč
518 01010 501 - telefonní poplatky - mobilní telefony; celkem 266,20 Kč
518 01010 820 - telefonní poplatky - mobilní telefony; celkem 47,19 Kč
518 01010 313 - telefonní poplatky - mobilní telefony; celkem 30,25 Kč
503 00000 901 - spotřeba jiných nesklad. dodávek - cenová odchylka; celkem -0,02 Kč
7 749,48 Kč7 749,48 Kč31.7.20237.8.202317.8.2023
FCC ČR,s.r.o.,PrahaSvoz a likvidace odpadu 07/2023518 08000 799 - svoz a likvidace odpadu; celkem 75 965,01 Kč
518 08000 740 - svoz a likvidace odpadu; celkem 21 780,00 Kč
97 745,01 Kč97 745,01 Kč31.7.20237.8.202317.8.2023
Fiala Petr - velkoobchod sČisticí prostředky111 02000 - Pořízení zásob - sklad MTZ; celkem 31 057,43 Kč
31 057,43 Kč31 057,43 Kč18.7.202320.7.202314.8.2023
Fiala Petr - velkoobchod sRučníky jednorázové papírové111 02000 - Pořízení zásob - sklad MTZ; celkem 11 983,84 Kč
11 983,84 Kč11 983,84 Kč18.7.202320.7.202314.8.2023
STILUS TRADE spol. s r.o.kancelářské potřeby111 02000 - Pořízení zásob - sklad MTZ; celkem 18 588,51 Kč
18 588,51 Kč18 588,51 Kč20.7.202321.7.202314.8.2023
AROPRO společnost pro anestezii s.r.o.anestezie červen - ECT518 10014 212 - ostatní nevýrobní služby - ECT; celkem 119 925,00 Kč
119 925,00 Kč119 925,00 Kč14.7.202324.7.20238.8.2023
Psychiatrická nemocnice BohnicZajištění klinickofarmaceutické péče 7/2023518 10010 212 - ostatní nevýrobní služby; celkem 5 000,00 Kč
5 000,00 Kč5 000,00 Kč24.7.202324.7.20237.8.2023
Fiala Petr - velkoobchod sSůl do myčky, tekuté mýdlo111 02000 - Pořízení zásob - sklad MTZ; celkem 992,88 Kč
992,88 Kč992,88 Kč20.7.202325.7.202314.8.2023
Igefa Ústí, s. r. o.ručníky papírové skládané111 02000 - Pořízení zásob - sklad MTZ; celkem 9 879,65 Kč
9 879,65 Kč9 879,65 Kč24.7.202325.7.202314.8.2023
Severočeské vodovody a kanalizace, a.s.Vyúčtování vodné - 7/2023- nemocnice314 08000 - poskytnuté zálohy - voda; celkem -127 272,73 Kč
502 02000 999 - spotřeba vody; celkem 260 478,62 Kč
503 00000 901 - spotřeba jiných nesklad. dodávek - cenová odchylka; celkem -0,48 Kč
133 205,41 Kč146 526,00 Kč31.7.20234.8.202314.8.202331.7.2023
Pharmos, a.s.Léky132 01000 - léky; celkem 6 411,40 Kč
132 01000 - léky; celkem 0,05 Kč
6 411,40 Kč7 052,54 Kč4.8.20237.8.202321.8.20234.8.2023
Pharmos, a.s.Léky132 01000 - léky; celkem 264,50 Kč
264,50 Kč304,18 Kč4.8.20237.8.202314.8.20234.8.2023
MSM, spol. s r.o.PZT132 01000 - léky; celkem 4 158,23 Kč
132 01000 - léky; celkem 360,00 Kč
503 00000 220 - spotřeba jiných nesklad. dodávek - cenová odchylka; celkem 0,44 Kč
4 518,67 Kč5 218,00 Kč2.8.20237.8.202321.8.20232.8.2023
magistraliterpharma Vičanová s.r.o.PZT132 01000 - léky; celkem 939,00 Kč
939,00 Kč1 032,90 Kč4.8.20237.8.202314.8.20234.8.2023
Zen systems s.r.o.Údržba a servis serverů a sítě 07/2023518 09020 901 - údržba softwaru,upgrade,webhosting; celkem 36 300,00 Kč
36 300,00 Kč36 300,00 Kč31.7.20237.8.202317.8.2023
INZEP CENTRUM, s.r.o.přilby ochranné503 00000 750 - spotřeba jiných nesklad. dodávek - cenová odchylka; celkem 0,29 Kč
111 02000 - Pořízení zásob - sklad MTZ; celkem 2 360,71 Kč
2 361,00 Kč2 361,00 Kč21.7.202325.7.202314.8.2023
MAPO medical s.r.o.Léky132 01000 - léky; celkem 2 218,20 Kč
132 01000 - léky; celkem 31 796,00 Kč
132 01000 - léky; celkem 0,46 Kč
34 014,20 Kč41 024,09 Kč21.7.202325.7.202314.8.202321.7.2023
Ordinace Dobromysl, s.r.o.Stomatologické služby 07/2023518 10011 413 - ostatní nevýrobní služby - agregované výkony; celkem 500,00 Kč
518 10011 422 - ostatní nevýrobní služby - agregované výkony; celkem 500,00 Kč
518 10011 461 - ostatní nevýrobní služby - agregované výkony; celkem 2 000,00 Kč
518 10011 472 - ostatní nevýrobní služby - agregované výkony; celkem 500,00 Kč
518 10011 481 - ostatní nevýrobní služby - agregované výkony; celkem 500,00 Kč
4 000,00 Kč4 000,00 Kč24.7.202325.7.202314.8.2023
Pharmos, a.s.Léky132 01000 - léky; celkem 620,15 Kč
132 01000 - léky; celkem -0,01 Kč
620,15 Kč682,17 Kč24.7.202326.7.20238.8.202324.7.2023
Pharmos, a.s.Léky132 01000 - léky; celkem 15 129,50 Kč
132 01000 - léky; celkem 0,23 Kč
15 129,50 Kč16 642,45 Kč24.7.202326.7.202314.8.202324.7.2023
Alliance Healthcare s.r.o.Léky132 01000 - léky; celkem 184,70 Kč
132 01000 - léky; celkem 0,03 Kč
184,70 Kč203,17 Kč25.7.202326.7.202317.8.202326.7.2023
Alliance Healthcare s.r.o.Léky132 01000 - léky; celkem 895,12 Kč
895,12 Kč984,63 Kč25.7.202326.7.202317.8.202326.7.2023
Granimex CZ s.r.o.Odpadové pytle, sáčky, tašky111 02000 - Pořízení zásob - sklad MTZ; celkem 35 977,66 Kč
35 977,66 Kč35 977,66 Kč27.7.202327.7.202317.8.2023
BioVendor - Laboratorní medicína a.s.Amphetamines501 04020 520 - laboratorní materiál; celkem 12 705,00 Kč
12 705,00 Kč12 705,00 Kč26.7.202327.7.20238.8.2023
BioVendor - Laboratorní medicína a.s.Cannabinoids501 04020 520 - laboratorní materiál; celkem 12 705,00 Kč
12 705,00 Kč12 705,00 Kč26.7.202327.7.20238.8.2023
BioVendor - Laboratorní medicína a.s.Benzodiazepines501 04020 520 - laboratorní materiál; celkem 12 705,00 Kč
12 705,00 Kč12 705,00 Kč26.7.202327.7.20238.8.2023
BioVendor - Laboratorní medicína a.s.CRP, Cleaning, Lytic solution501 04020 520 - laboratorní materiál; celkem 13 378,97 Kč
13 378,97 Kč13 378,97 Kč26.7.202327.7.20238.8.2023
5H Food Delivery s.r.o.STAPRO import - potraviny111 01000 - Pořízení zásob - kuchyně; celkem 3 146,40 Kč
3 146,40 Kč3 146,40 Kč27.7.202327.7.20238.8.2023
Citus, s.r.o.STAPRO import - potraviny111 01000 - Pořízení zásob - kuchyně; celkem 7 125,40 Kč
7 125,40 Kč7 125,40 Kč27.7.202327.7.20238.8.2023
Zemědělská Cítov, a.s.STAPRO import - potraviny111 01000 - Pořízení zásob - kuchyně; celkem 7 265,70 Kč
7 265,70 Kč7 265,70 Kč27.7.202327.7.202317.8.2023
ACCOM Gastro s.r.o.STAPRO import - potraviny111 01000 - Pořízení zásob - kuchyně; celkem 14 528,25 Kč
14 528,25 Kč14 528,25 Kč27.7.202327.7.20238.8.2023
Michal FidrantSTAPRO import - potraviny111 01000 - Pořízení zásob - kuchyně; celkem 8 901,00 Kč
8 901,00 Kč8 901,00 Kč7.8.20237.8.202317.8.2023
Michal FidrantSTAPRO import - potraviny111 01000 - Pořízení zásob - kuchyně; celkem 11 126,25 Kč
11 126,25 Kč11 126,25 Kč7.8.20237.8.202317.8.2023
Michal FidrantSTAPRO import - potraviny111 01000 - Pořízení zásob - kuchyně; celkem 9 890,00 Kč
9 890,00 Kč9 890,00 Kč7.8.20237.8.202317.8.2023
České Radiokomunikace a.s.internet 7/2023518 01030 799 - výkony spojů - internet; celkem 14 520,00 Kč
14 520,00 Kč14 520,00 Kč1.8.20237.8.202317.8.2023
České Radiokomunikace a.s.pevná linka, internet 7/2023518 01011 761 - telefonní poplatky - pevná linka; celkem 111,44 Kč
518 01030 799 - výkony spojů - internet; celkem 2 420,00 Kč
celkem 0,00 Kč
2 531,44 Kč2 531,44 Kč1.8.20237.8.202314.8.2023
LKQ CZ s.r.o.ventil, žárovky, kryt,trubka hadice -auto111 02000 - Pořízení zásob - sklad MTZ; celkem 22 578,00 Kč
22 578,00 Kč22 578,00 Kč31.7.20238.8.202314.8.2023
Internet Mall, a.s.Slunečník111 02000 - Pořízení zásob - sklad MTZ; celkem 2 157,00 Kč
2 157,00 Kč2 157,00 Kč8.8.20238.8.202314.8.2023
SERVIS ZÍTKO s.r.o.Technická kontrola VZV518 10012 721 - ostatní nevýrobní služby - revize a kontroly,STK; celkem 1 815,00 Kč
1 815,00 Kč1 815,00 Kč31.7.20237.8.202317.8.2023
SERVIS ZÍTKO s.r.o.Roční servis a příprava na STK Desta518 10012 721 - ostatní nevýrobní služby - revize a kontroly,STK; celkem 7 871,05 Kč
7 871,05 Kč7 871,05 Kč31.7.20238.8.202317.8.2023
Ing. František VlčekVystoupení Rak a Vlček - Trampské písně518 10040 777 - služby pro pacienty; 648 04000 777 - RF dary; 414 02003 - RF - čerpání prostředků z darů; celkem 8 000,00 Kč
8 000,00 Kč8 000,00 Kč1.8.20237.8.202321.8.2023
MALKOL CZO, spol. s r.o.PZT132 01000 - léky; celkem 2 442,24 Kč
132 01000 - léky; celkem 0,06 Kč
2 442,24 Kč2 808,58 Kč4.8.20238.8.202321.8.20234.8.2023
DERMIAPZT132 01000 - léky; celkem 2 892,00 Kč
132 01000 - léky; celkem 1 626,02 Kč
132 01000 - léky; celkem -0,23 Kč
4 518,02 Kč5 293,29 Kč1.8.20238.8.202317.8.20231.8.2023
Apeltauer MilanKontroly a čištění spalinových cest518 10012 901 - ostatní nevýrobní služby - revize a kontroly,STK; celkem 19 800,00 Kč
19 800,00 Kč19 800,00 Kč7.8.20239.8.202317.8.2023
Kopřiva fire, s.r.o.Revize a tlakové zkoušky hydrantů a hasících přístrojů518 10012 799 - ostatní nevýrobní služby - revize a kontroly,STK; celkem 123 576,11 Kč
123 576,11 Kč123 576,11 Kč8.8.20238.8.202314.8.2023
Technicom Technology s.r.o.Kontroly EPS 07/2023518 10012 799 - ostatní nevýrobní služby - revize a kontroly,STK; celkem 1 022,00 Kč
1 022,00 Kč1 022,00 Kč4.8.20238.8.202314.8.2023
ATEBEK, s.r.o.Servis ústředny, zprovoznění čtečky518 10012 820 - ostatní nevýrobní služby - revize a kontroly,STK; celkem 3 751,00 Kč
3 751,00 Kč3 751,00 Kč3.8.20238.8.202314.8.2023
BioVendor - Laboratorní medicína a.s.ARK Ethyl Glucuronide501 04020 520 - laboratorní materiál; celkem 27 442,80 Kč
27 442,80 Kč27 442,80 Kč7.8.20238.8.202330.8.2023
Pharmos, a.s.Léky132 01000 - léky; celkem 1 411,20 Kč
132 01000 - léky; celkem -0,02 Kč
1 411,20 Kč1 552,32 Kč8.8.20239.8.202317.8.20238.8.2023
Pharmos, a.s.Léky132 01000 - léky; celkem 1 499,55 Kč
1 499,55 Kč1 724,48 Kč8.8.20239.8.202317.8.20238.8.2023
CZ-Hamico s.r.o.občerstvení multicentrum513 01000 100 - náklady na reprezentaci; celkem 3 020,00 Kč
3 020,00 Kč3 020,00 Kč31.7.20239.8.202317.8.2023
COMPEK MEDICAL SERVICES, s.r.o.BTK oymetru Prince 100-A518 10012 323 - ostatní nevýrobní služby - revize a kontroly,STK; celkem 875,00 Kč
875,00 Kč875,00 Kč2.8.20239.8.202317.8.2023
CELIMED s.r.o.BTK kompresorový inhalátor518 10012 442 - ostatní nevýrobní služby - revize a kontroly,STK; celkem 575,00 Kč
575,00 Kč575,00 Kč7.8.20239.8.202317.8.2023
Podřipská nemocnice s poliklinikouSterilizace 07/2023518 10010 901 - ostatní nevýrobní služby; celkem 1 073,75 Kč
1 073,75 Kč1 073,75 Kč31.7.20239.8.202317.8.2023
Česká pošta, s.p.Poštovné III. dekáda 7/2023518 01020 901 - poštovné; celkem 4 143,00 Kč
4 143,00 Kč4 143,00 Kč31.7.20239.8.202321.8.2023
První certifikační autorita, a.s.Eletronická časová razítka, cerifikáty 07/2023518 10010 901 - ostatní nevýrobní služby; celkem 593,87 Kč
593,87 Kč593,87 Kč31.7.202310.7.202317.8.2023
Zen systems s.r.o.správa sítě v PNHB 7. a 14.7.2023518 09020 820 - údržba softwaru,upgrade,webhosting; celkem 11 616,00 Kč
11 616,00 Kč11 616,00 Kč31.7.202310.8.202317.8.2023
ConSol, s.r.o.Servisní činnost na kamerovém systému518 10013 799 - ostatní nevýrobní služby - údržba kamerového systému; celkem 3 688,08 Kč
3 688,08 Kč3 688,08 Kč31.7.202310.8.202317.8.2023
Pharmos, a.s.Léky132 01000 - léky; celkem 327,07 Kč
327,07 Kč359,78 Kč9.8.202310.8.202317.8.20239.8.2023
Václav ZoubekSTAPRO import - potraviny111 01000 - Pořízení zásob - kuchyně; celkem 2 454,80 Kč
503 00000 740 - spotřeba jiných nesklad. dodávek - cenová odchylka; celkem 0,20 Kč
2 455,00 Kč2 455,00 Kč9.8.20239.8.202317.8.2023
Martin RůzhaSTAPRO import - potraviny111 01000 - Pořízení zásob - kuchyně; celkem 7 607,25 Kč
7 607,25 Kč7 607,25 Kč9.8.20239.8.202317.8.2023
Perfect Distribution a.s.PZT132 01000 - léky; celkem 12 950,00 Kč
12 950,00 Kč15 669,50 Kč9.8.202310.8.202317.8.20239.8.2023
BioVendor - Laboratorní medicína a.s.ARK Ethyl Glucuronide501 04020 520 - laboratorní materiál; celkem 27 442,80 Kč
27 442,80 Kč27 442,80 Kč10.8.202311.8.202330.8.2023
KNĚPEK, s.r.o.STAPRO import - potraviny111 01000 - Pořízení zásob - kuchyně; celkem 4 925,70 Kč
111 01000 - Pořízení zásob - kuchyně; celkem 12 289,28 Kč
111 01000 - Pořízení zásob - kuchyně; celkem 5 069,66 Kč
111 01000 - Pořízení zásob - kuchyně; celkem 10 232,82 Kč
111 01000 - Pořízení zásob - kuchyně; celkem 27 153,38 Kč
111 01000 - Pořízení zásob - kuchyně; celkem 4 117,95 Kč
111 01000 - Pořízení zásob - kuchyně; celkem 5 080,53 Kč
111 01000 - Pořízení zásob - kuchyně; celkem 9 243,54 Kč
111 01000 - Pořízení zásob - kuchyně; celkem 5 591,28 Kč
503 00000 740 - spotřeba jiných nesklad. dodávek - cenová odchylka; celkem -0,04 Kč
83 704,10 Kč83 704,10 Kč11.8.202311.8.202317.8.2023
KF Trans s.r.o.Úklid po zemřelém byt 262/3518 10010 657 - ostatní nevýrobní služby; celkem 25 000,00 Kč
25 000,00 Kč25 000,00 Kč26.7.202326.7.20238.8.2023
Zobrazeno 16 801-16 900 z 21 150 záznamů.