2024 | 10 | 09 | 08 | 07 | 06 | 05 | 04 | 03 | 02 | 01 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
31 | 65 | 63 | 86 | 72 | 72 | 94 | 83 | 78 | 77 |
2023 | 12 | 11 | 10 | 09 | 08 | 07 | 06 | 05 | 04 | 03 | 02 | 01 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
84 | 73 | 85 | 58 | 69 | 69 | 79 | 85 | 78 | 106 | 69 | 91 |
2022 | 12 | 11 | 10 | 09 | 08 | 07 | 06 | 05 | 04 | 03 | 02 | 01 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
91 | 85 | 67 | 95 | 81 | 67 | 79 | 79 | 71 | 86 | 76 | 84 |
2021 | 12 | 11 | 10 | 09 | 08 | 07 | 06 | 05 | 04 | 03 | 02 | 01 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
75 | 93 | 90 | 70 | 71 | 70 | 69 | 76 | 80 | 90 | 88 | 98 |
2020 | 12 | 11 | 10 | 09 | 08 | 07 | 06 | 05 | 04 | 03 | 02 | 01 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
94 | 110 | 84 | 95 | 74 | 105 | 103 | 104 | 96 | 99 | 82 | 82 |
2019 | 12 | 11 | 10 | 09 | 08 | 07 | 06 | 05 | 04 | 03 | 02 | 01 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
98 | 101 | 102 | 102 | 89 | 94 | 91 | 106 | 79 | 86 | 81 | 94 |
2018 | 12 | 11 | 10 |
---|---|---|---|
56 | 10 | 3 |
2015 | 02 |
---|---|
1 |
Rozhodným údajem pro zařazení faktury do měsíce a roku je Datum plnění.
Není-li údaj vyplněn, faktury nejsou do statistiky zahrnuty.
Dodavatel | Účel platby | Položky | Částka bez DPH | Částka s DPH | Datum vystavení | Datum přijetí | Datum úhrady | Datum plnění |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
MATEZA spol. s r.o. | podložky měděné | celkem 436,62 Kč | 436,62 Kč | 436,62 Kč | 8.8.2023 | 8.8.2023 | 17.8.2023 | |
MAFRA, a.s. | Předplatné deníku Mladá fronta Dnes 1. 10. 2023 - 30. 9. 2024 | celkem 5 079,00 Kč | 5 079,00 Kč | 5 079,00 Kč | 9.8.2023 | 10.8.2023 | 17.8.2023 | |
BESAL prodej s.r.o. | vauková průmyslová sůl | celkem 60 500,00 Kč | 60 500,00 Kč | 60 500,00 Kč | 17.8.2023 | 17.8.2023 | 21.8.2023 | |
ČESKÁ TELEVIZE | poplatek za TV na III.Q/2023 | 518 10010 999 - ostatní nevýrobní služby; celkem 28 755,00 Kč | 28 755,00 Kč | 28 755,00 Kč | 7.7.2023 | 7.7.2023 | 14.8.2023 | |
CZ-Hamico s.r.o. | STAPRO import - potraviny | 111 01000 - Pořízení zásob - kuchyně; celkem 88 565,12 Kč 111 01000 - Pořízení zásob - kuchyně; celkem 10 143,03 Kč 503 00000 740 - spotřeba jiných nesklad. dodávek - cenová odchylka; celkem -0,15 Kč | 98 708,00 Kč | 98 708,00 Kč | 10.7.2023 | 10.7.2023 | 8.8.2023 | |
CZ-Hamico s.r.o. | STAPRO import - potraviny | 111 01000 - Pořízení zásob - kuchyně; celkem 3 055,04 Kč 111 01000 - Pořízení zásob - kuchyně; celkem 607,20 Kč 503 00000 740 - spotřeba jiných nesklad. dodávek - cenová odchylka; celkem -0,24 Kč | 3 662,00 Kč | 3 662,00 Kč | 10.7.2023 | 10.7.2023 | 8.8.2023 | |
Zemědělská Cítov, a.s. | STAPRO import - potraviny | 111 01000 - Pořízení zásob - kuchyně; celkem 7 534,80 Kč | 7 534,80 Kč | 7 534,80 Kč | 11.7.2023 | 11.7.2023 | 8.8.2023 | |
Bidfood Czech Republic s.r.o. | STAPRO import - potraviny | 111 01000 - Pořízení zásob - kuchyně; celkem 1 806,08 Kč | 1 806,08 Kč | 1 806,08 Kč | 12.7.2023 | 12.7.2023 | 8.8.2023 | |
Démos trade, a.s. | překližka | 111 02000 - Pořízení zásob - sklad MTZ; celkem 3 670,00 Kč | 3 670,00 Kč | 3 670,00 Kč | 10.7.2023 | 11.7.2023 | 8.8.2023 | |
Pharmos, a.s. | Léky | 132 01000 - léky; celkem 27 002,45 Kč 132 01000 - léky; celkem 0,05 Kč | 27 002,45 Kč | 29 702,70 Kč | 12.7.2023 | 13.7.2023 | 8.8.2023 | 12.7.2023 |
Alliance Healthcare s.r.o. | Léky | 132 01000 - léky; celkem 14 772,92 Kč | 14 772,92 Kč | 16 250,21 Kč | 12.7.2023 | 13.7.2023 | 8.8.2023 | 13.7.2023 |
Pharmos, a.s. | Léky | 132 01000 - léky; celkem 484,00 Kč | 484,00 Kč | 532,40 Kč | 13.7.2023 | 14.7.2023 | 8.8.2023 | 13.7.2023 |
synlab czech s.r.o. | agregované výkony 6/2023 | 518 10011 999 - ostatní nevýrobní služby - agregované výkony; celkem 3 317,00 Kč | 3 317,00 Kč | 3 317,00 Kč | 30.6.2023 | 17.7.2023 | 8.8.2023 | |
Pharmos, a.s. | Léky | 132 01000 - léky; celkem 4 062,40 Kč 132 01000 - léky; celkem 0,05 Kč | 4 062,40 Kč | 4 468,64 Kč | 14.7.2023 | 14.7.2023 | 8.8.2023 | 14.7.2023 |
Pharmos, a.s. | Léky | 132 01000 - léky; celkem 127,19 Kč celkem 0,00 Kč | 127,19 Kč | 139,91 Kč | 14.7.2023 | 14.7.2023 | 8.8.2023 | 14.7.2023 |
Zemědělská Cítov, a.s. | STAPRO import - potraviny | 111 01000 - Pořízení zásob - kuchyně; celkem 4 843,80 Kč | 4 843,80 Kč | 4 843,80 Kč | 17.7.2023 | 17.7.2023 | 8.8.2023 | |
Pharmos, a.s. | Léky | 132 01000 - léky; celkem 385,60 Kč 132 01000 - léky; celkem 0,04 Kč | 385,60 Kč | 424,16 Kč | 17.7.2023 | 18.7.2023 | 14.8.2023 | 17.7.2023 |
Phoenix | Léky | 132 01000 - léky; celkem 153 593,15 Kč 132 01000 - léky; celkem 3 749,08 Kč 132 01000 - léky; celkem 0,62 Kč 132 01000 - léky; celkem 9 806,46 Kč | 167 148,69 Kč | 184 766,29 Kč | 15.7.2023 | 18.7.2023 | 8.8.2023 | 17.7.2023 |
Phoenix | Léky | 132 01000 - léky; celkem 4 903,04 Kč 132 01000 - léky; celkem -0,01 Kč | 4 903,04 Kč | 5 393,34 Kč | 15.7.2023 | 18.7.2023 | 8.8.2023 | 17.7.2023 |
ČESKÝ SERVIS OKEN A DVEŘÍ, s. r. o. | roleta + sítě do oken | celkem 12 288,00 Kč | 12 288,00 Kč | 12 288,00 Kč | 17.8.2023 | 17.8.2023 | 21.8.2023 | |
Železářství Homolka s.r.o. | stěrka podlahová | 111 02000 - Pořízení zásob - sklad MTZ; celkem 296,00 Kč | 296,00 Kč | 296,00 Kč | 10.8.2023 | 10.8.2023 | 14.8.2023 | |
Zásobování a.s. | hnojivo, postřik, prací prostředek, nůžky zahradnické, špachtle, textilie | 111 02000 - Pořízení zásob - sklad MTZ; celkem 2 041,00 Kč | 2 041,00 Kč | 2 041,00 Kč | 8.8.2023 | 11.8.2023 | 14.8.2023 | |
Zásobování a.s. | konvice varné, drát vazací | 111 02000 - Pořízení zásob - sklad MTZ; celkem 3 198,00 Kč | 3 198,00 Kč | 3 198,00 Kč | 9.8.2023 | 11.8.2023 | 14.8.2023 | |
Tomáš Kraupner-junior | stř. 771 - zhotovení separátních klíčů | 518 10020 771 - ostatní služby materiální povahy,betonová směs; celkem 2 874,00 Kč | 2 874,00 Kč | 2 874,00 Kč | 16.8.2023 | 16.8.2023 | 18.8.2023 | |
Zen systems s.r.o. | Roční podpora - Adobe acrobat Pro DC MP ML | 518 09020 901 - údržba softwaru,upgrade,webhosting; celkem 17 035,59 Kč | 17 035,59 Kč | 17 035,59 Kč | 17.7.2023 | 18.7.2023 | 14.8.2023 | |
Pharmos, a.s. | Léky | 132 01000 - léky; celkem 3 688,51 Kč 132 01000 - léky; celkem 0,03 Kč celkem 0,00 Kč | 3 688,51 Kč | 4 057,36 Kč | 19.7.2023 | 19.7.2023 | 14.8.2023 | 19.7.2023 |
Václav Zoubek | STAPRO import - potraviny | 111 01000 - Pořízení zásob - kuchyně; celkem 3 115,22 Kč 503 00000 220 - spotřeba jiných nesklad. dodávek - cenová odchylka; celkem -0,22 Kč | 3 115,00 Kč | 3 115,00 Kč | 19.7.2023 | 19.7.2023 | 8.8.2023 | |
Martin Růzha | STAPRO import - potraviny | 111 01000 - Pořízení zásob - kuchyně; celkem 5 573,48 Kč | 5 573,48 Kč | 5 573,48 Kč | 19.7.2023 | 19.7.2023 | 8.8.2023 | |
ASTUR-KA, s.r.o. | STAPRO import - potraviny | 111 01000 - Pořízení zásob - kuchyně; celkem 18 545,88 Kč 111 01000 - Pořízení zásob - kuchyně; celkem 17 751,58 Kč 111 01000 - Pořízení zásob - kuchyně; celkem 19 279,46 Kč 111 01000 - Pořízení zásob - kuchyně; celkem 31 189,68 Kč 111 01000 - Pořízení zásob - kuchyně; celkem 7 992,22 Kč | 94 758,82 Kč | 94 758,82 Kč | 19.7.2023 | 19.7.2023 | 14.8.2023 | |
Santé - zdravotní obuv, s.r.o. | Zdravotní obuv | 111 02000 - Pořízení zásob - sklad MTZ; celkem 11 984,00 Kč | 11 984,00 Kč | 11 984,00 Kč | 18.7.2023 | 20.7.2023 | 14.8.2023 | |
T.C.I.Investment s.r.o. | kuchyňské potřeby, rohožky, zrcadla | 111 02000 - Pořízení zásob - sklad MTZ; celkem 19 203,91 Kč | 19 203,91 Kč | 19 203,91 Kč | 13.7.2023 | 20.7.2023 | 8.8.2023 | |
INZEP CENTRUM, s.r.o. | Bezpečnostní obuv | 111 02000 - Pořízení zásob - sklad MTZ; celkem 7 950,00 Kč | 7 950,00 Kč | 7 950,00 Kč | 18.7.2023 | 20.7.2023 | 14.8.2023 | |
Karel Kdýr, Gastroone | Oprava myčky Elektrolux | 511 03001 740 - ostatní údržba a opravy; celkem 16 141,40 Kč | 16 141,40 Kč | 16 141,40 Kč | 31.7.2023 | 4.8.2023 | 17.8.2023 | |
Marek Macák | Seminář psychologů 25.7.2023 | 549 03000 901 - školení a sjezdové poplatky; celkem 5 000,00 Kč | 5 000,00 Kč | 5 000,00 Kč | 30.7.2023 | 4.8.2023 | 17.8.2023 | |
Ing. František Záveský | Poradenská a konzultační činnost 07/2023 | 549 01010 710 - právní a poradenská činnost; celkem 23 222,50 Kč | 23 222,50 Kč | 23 222,50 Kč | 6.8.2023 | 7.8.2023 | 14.8.2023 | |
O2 Czech Republic a.s. | Vyúčtování mob. hovorů 7/2023 | 518 01010 323 - telefonní poplatky - mobilní telefony; celkem 211,75 Kč 518 01010 100 - telefonní poplatky - mobilní telefony; celkem 717,92 Kč 518 01010 471 - telefonní poplatky - mobilní telefony; celkem 47,19 Kč 518 01010 312 - telefonní poplatky - mobilní telefony; celkem 47,19 Kč 518 01010 740 - telefonní poplatky - mobilní telefony; celkem 36,64 Kč 518 01010 732 - telefonní poplatky - mobilní telefony; celkem 30,25 Kč 518 01010 520 - telefonní poplatky - mobilní telefony; celkem 60,60 Kč 518 01010 612 - telefonní poplatky - mobilní telefony; celkem 33,44 Kč 518 01010 100 - telefonní poplatky - mobilní telefony; celkem 600,62 Kč 518 01010 710 - telefonní poplatky - mobilní telefony; celkem 50,22 Kč 518 01010 901 - telefonní poplatky - mobilní telefony; celkem 332,12 Kč 518 01010 810 - telefonní poplatky - mobilní telefony; celkem 47,19 Kč 518 01010 721 - telefonní poplatky - mobilní telefony; celkem 47,19 Kč 518 01010 710 - telefonní poplatky - mobilní telefony; celkem 266,20 Kč 518 01010 771 - telefonní poplatky - mobilní telefony; celkem 415,20 Kč 518 01010 721 - telefonní poplatky - mobilní telefony; celkem 48,40 Kč 518 01010 771 - telefonní poplatky - mobilní telefony; celkem 49,61 Kč 518 01010 750 - telefonní poplatky - mobilní telefony; celkem 50,82 Kč 518 01010 312 - telefonní poplatky - mobilní telefony; celkem 47,19 Kč 518 01010 820 - telefonní poplatky - mobilní telefony; celkem 47,19 Kč 518 01010 760 - telefonní poplatky - mobilní telefony; celkem 52,03 Kč 518 01010 777 - telefonní poplatky - mobilní telefony; celkem 415,20 Kč 518 01010 481 - telefonní poplatky - mobilní telefony; celkem 270,92 Kč 518 01010 321 - telefonní poplatky - mobilní telefony; celkem 147,62 Kč 518 01010 721 - telefonní poplatky - mobilní telefony; celkem 47,19 Kč 518 01010 312 - telefonní poplatky - mobilní telefony; celkem 47,19 Kč 518 01010 901 - telefonní poplatky - mobilní telefony; celkem 47,19 Kč 518 01010 481 - telefonní poplatky - mobilní telefony; celkem 266,20 Kč 518 01010 462 - telefonní poplatky - mobilní telefony; celkem 47,19 Kč 518 01010 810 - telefonní poplatky - mobilní telefony; celkem 361,79 Kč 518 01010 710 - telefonní poplatky - mobilní telefony; celkem 1 194,54 Kč 518 01010 761 - telefonní poplatky - mobilní telefony; celkem 47,19 Kč 518 01010 810 - telefonní poplatky - mobilní telefony; celkem 60,50 Kč 518 01010 220 - telefonní poplatky - mobilní telefony; celkem 266,20 Kč 518 01010 204 - telefonní poplatky - mobilní telefony; celkem 47,19 Kč 518 01010 810 - telefonní poplatky - mobilní telefony; celkem 415,20 Kč 518 01010 820 - telefonní poplatky - mobilní telefony; celkem 431,14 Kč 518 01010 730 - telefonní poplatky - mobilní telefony; celkem 54,45 Kč 518 01010 501 - telefonní poplatky - mobilní telefony; celkem 266,20 Kč 518 01010 820 - telefonní poplatky - mobilní telefony; celkem 47,19 Kč 518 01010 313 - telefonní poplatky - mobilní telefony; celkem 30,25 Kč 503 00000 901 - spotřeba jiných nesklad. dodávek - cenová odchylka; celkem -0,02 Kč | 7 749,48 Kč | 7 749,48 Kč | 31.7.2023 | 7.8.2023 | 17.8.2023 | |
FCC ČR,s.r.o.,Praha | Svoz a likvidace odpadu 07/2023 | 518 08000 799 - svoz a likvidace odpadu; celkem 75 965,01 Kč 518 08000 740 - svoz a likvidace odpadu; celkem 21 780,00 Kč | 97 745,01 Kč | 97 745,01 Kč | 31.7.2023 | 7.8.2023 | 17.8.2023 | |
Fiala Petr - velkoobchod s | Čisticí prostředky | 111 02000 - Pořízení zásob - sklad MTZ; celkem 31 057,43 Kč | 31 057,43 Kč | 31 057,43 Kč | 18.7.2023 | 20.7.2023 | 14.8.2023 | |
Fiala Petr - velkoobchod s | Ručníky jednorázové papírové | 111 02000 - Pořízení zásob - sklad MTZ; celkem 11 983,84 Kč | 11 983,84 Kč | 11 983,84 Kč | 18.7.2023 | 20.7.2023 | 14.8.2023 | |
STILUS TRADE spol. s r.o. | kancelářské potřeby | 111 02000 - Pořízení zásob - sklad MTZ; celkem 18 588,51 Kč | 18 588,51 Kč | 18 588,51 Kč | 20.7.2023 | 21.7.2023 | 14.8.2023 | |
AROPRO společnost pro anestezii s.r.o. | anestezie červen - ECT | 518 10014 212 - ostatní nevýrobní služby - ECT; celkem 119 925,00 Kč | 119 925,00 Kč | 119 925,00 Kč | 14.7.2023 | 24.7.2023 | 8.8.2023 | |
Psychiatrická nemocnice Bohnic | Zajištění klinickofarmaceutické péče 7/2023 | 518 10010 212 - ostatní nevýrobní služby; celkem 5 000,00 Kč | 5 000,00 Kč | 5 000,00 Kč | 24.7.2023 | 24.7.2023 | 7.8.2023 | |
Fiala Petr - velkoobchod s | Sůl do myčky, tekuté mýdlo | 111 02000 - Pořízení zásob - sklad MTZ; celkem 992,88 Kč | 992,88 Kč | 992,88 Kč | 20.7.2023 | 25.7.2023 | 14.8.2023 | |
Igefa Ústí, s. r. o. | ručníky papírové skládané | 111 02000 - Pořízení zásob - sklad MTZ; celkem 9 879,65 Kč | 9 879,65 Kč | 9 879,65 Kč | 24.7.2023 | 25.7.2023 | 14.8.2023 | |
Severočeské vodovody a kanalizace, a.s. | Vyúčtování vodné - 7/2023- nemocnice | 314 08000 - poskytnuté zálohy - voda; celkem -127 272,73 Kč 502 02000 999 - spotřeba vody; celkem 260 478,62 Kč 503 00000 901 - spotřeba jiných nesklad. dodávek - cenová odchylka; celkem -0,48 Kč | 133 205,41 Kč | 146 526,00 Kč | 31.7.2023 | 4.8.2023 | 14.8.2023 | 31.7.2023 |
Pharmos, a.s. | Léky | 132 01000 - léky; celkem 6 411,40 Kč 132 01000 - léky; celkem 0,05 Kč | 6 411,40 Kč | 7 052,54 Kč | 4.8.2023 | 7.8.2023 | 21.8.2023 | 4.8.2023 |
Pharmos, a.s. | Léky | 132 01000 - léky; celkem 264,50 Kč | 264,50 Kč | 304,18 Kč | 4.8.2023 | 7.8.2023 | 14.8.2023 | 4.8.2023 |
MSM, spol. s r.o. | PZT | 132 01000 - léky; celkem 4 158,23 Kč 132 01000 - léky; celkem 360,00 Kč 503 00000 220 - spotřeba jiných nesklad. dodávek - cenová odchylka; celkem 0,44 Kč | 4 518,67 Kč | 5 218,00 Kč | 2.8.2023 | 7.8.2023 | 21.8.2023 | 2.8.2023 |
magistraliterpharma Vičanová s.r.o. | PZT | 132 01000 - léky; celkem 939,00 Kč | 939,00 Kč | 1 032,90 Kč | 4.8.2023 | 7.8.2023 | 14.8.2023 | 4.8.2023 |
Zen systems s.r.o. | Údržba a servis serverů a sítě 07/2023 | 518 09020 901 - údržba softwaru,upgrade,webhosting; celkem 36 300,00 Kč | 36 300,00 Kč | 36 300,00 Kč | 31.7.2023 | 7.8.2023 | 17.8.2023 | |
INZEP CENTRUM, s.r.o. | přilby ochranné | 503 00000 750 - spotřeba jiných nesklad. dodávek - cenová odchylka; celkem 0,29 Kč 111 02000 - Pořízení zásob - sklad MTZ; celkem 2 360,71 Kč | 2 361,00 Kč | 2 361,00 Kč | 21.7.2023 | 25.7.2023 | 14.8.2023 | |
MAPO medical s.r.o. | Léky | 132 01000 - léky; celkem 2 218,20 Kč 132 01000 - léky; celkem 31 796,00 Kč 132 01000 - léky; celkem 0,46 Kč | 34 014,20 Kč | 41 024,09 Kč | 21.7.2023 | 25.7.2023 | 14.8.2023 | 21.7.2023 |
Ordinace Dobromysl, s.r.o. | Stomatologické služby 07/2023 | 518 10011 413 - ostatní nevýrobní služby - agregované výkony; celkem 500,00 Kč 518 10011 422 - ostatní nevýrobní služby - agregované výkony; celkem 500,00 Kč 518 10011 461 - ostatní nevýrobní služby - agregované výkony; celkem 2 000,00 Kč 518 10011 472 - ostatní nevýrobní služby - agregované výkony; celkem 500,00 Kč 518 10011 481 - ostatní nevýrobní služby - agregované výkony; celkem 500,00 Kč | 4 000,00 Kč | 4 000,00 Kč | 24.7.2023 | 25.7.2023 | 14.8.2023 | |
Pharmos, a.s. | Léky | 132 01000 - léky; celkem 620,15 Kč 132 01000 - léky; celkem -0,01 Kč | 620,15 Kč | 682,17 Kč | 24.7.2023 | 26.7.2023 | 8.8.2023 | 24.7.2023 |
Pharmos, a.s. | Léky | 132 01000 - léky; celkem 15 129,50 Kč 132 01000 - léky; celkem 0,23 Kč | 15 129,50 Kč | 16 642,45 Kč | 24.7.2023 | 26.7.2023 | 14.8.2023 | 24.7.2023 |
Alliance Healthcare s.r.o. | Léky | 132 01000 - léky; celkem 184,70 Kč 132 01000 - léky; celkem 0,03 Kč | 184,70 Kč | 203,17 Kč | 25.7.2023 | 26.7.2023 | 17.8.2023 | 26.7.2023 |
Alliance Healthcare s.r.o. | Léky | 132 01000 - léky; celkem 895,12 Kč | 895,12 Kč | 984,63 Kč | 25.7.2023 | 26.7.2023 | 17.8.2023 | 26.7.2023 |
Granimex CZ s.r.o. | Odpadové pytle, sáčky, tašky | 111 02000 - Pořízení zásob - sklad MTZ; celkem 35 977,66 Kč | 35 977,66 Kč | 35 977,66 Kč | 27.7.2023 | 27.7.2023 | 17.8.2023 | |
BioVendor - Laboratorní medicína a.s. | Amphetamines | 501 04020 520 - laboratorní materiál; celkem 12 705,00 Kč | 12 705,00 Kč | 12 705,00 Kč | 26.7.2023 | 27.7.2023 | 8.8.2023 | |
BioVendor - Laboratorní medicína a.s. | Cannabinoids | 501 04020 520 - laboratorní materiál; celkem 12 705,00 Kč | 12 705,00 Kč | 12 705,00 Kč | 26.7.2023 | 27.7.2023 | 8.8.2023 | |
BioVendor - Laboratorní medicína a.s. | Benzodiazepines | 501 04020 520 - laboratorní materiál; celkem 12 705,00 Kč | 12 705,00 Kč | 12 705,00 Kč | 26.7.2023 | 27.7.2023 | 8.8.2023 | |
BioVendor - Laboratorní medicína a.s. | CRP, Cleaning, Lytic solution | 501 04020 520 - laboratorní materiál; celkem 13 378,97 Kč | 13 378,97 Kč | 13 378,97 Kč | 26.7.2023 | 27.7.2023 | 8.8.2023 | |
5H Food Delivery s.r.o. | STAPRO import - potraviny | 111 01000 - Pořízení zásob - kuchyně; celkem 3 146,40 Kč | 3 146,40 Kč | 3 146,40 Kč | 27.7.2023 | 27.7.2023 | 8.8.2023 | |
Citus, s.r.o. | STAPRO import - potraviny | 111 01000 - Pořízení zásob - kuchyně; celkem 7 125,40 Kč | 7 125,40 Kč | 7 125,40 Kč | 27.7.2023 | 27.7.2023 | 8.8.2023 | |
Zemědělská Cítov, a.s. | STAPRO import - potraviny | 111 01000 - Pořízení zásob - kuchyně; celkem 7 265,70 Kč | 7 265,70 Kč | 7 265,70 Kč | 27.7.2023 | 27.7.2023 | 17.8.2023 | |
ACCOM Gastro s.r.o. | STAPRO import - potraviny | 111 01000 - Pořízení zásob - kuchyně; celkem 14 528,25 Kč | 14 528,25 Kč | 14 528,25 Kč | 27.7.2023 | 27.7.2023 | 8.8.2023 | |
Michal Fidrant | STAPRO import - potraviny | 111 01000 - Pořízení zásob - kuchyně; celkem 8 901,00 Kč | 8 901,00 Kč | 8 901,00 Kč | 7.8.2023 | 7.8.2023 | 17.8.2023 | |
Michal Fidrant | STAPRO import - potraviny | 111 01000 - Pořízení zásob - kuchyně; celkem 11 126,25 Kč | 11 126,25 Kč | 11 126,25 Kč | 7.8.2023 | 7.8.2023 | 17.8.2023 | |
Michal Fidrant | STAPRO import - potraviny | 111 01000 - Pořízení zásob - kuchyně; celkem 9 890,00 Kč | 9 890,00 Kč | 9 890,00 Kč | 7.8.2023 | 7.8.2023 | 17.8.2023 | |
České Radiokomunikace a.s. | internet 7/2023 | 518 01030 799 - výkony spojů - internet; celkem 14 520,00 Kč | 14 520,00 Kč | 14 520,00 Kč | 1.8.2023 | 7.8.2023 | 17.8.2023 | |
České Radiokomunikace a.s. | pevná linka, internet 7/2023 | 518 01011 761 - telefonní poplatky - pevná linka; celkem 111,44 Kč 518 01030 799 - výkony spojů - internet; celkem 2 420,00 Kč celkem 0,00 Kč | 2 531,44 Kč | 2 531,44 Kč | 1.8.2023 | 7.8.2023 | 14.8.2023 | |
LKQ CZ s.r.o. | ventil, žárovky, kryt,trubka hadice -auto | 111 02000 - Pořízení zásob - sklad MTZ; celkem 22 578,00 Kč | 22 578,00 Kč | 22 578,00 Kč | 31.7.2023 | 8.8.2023 | 14.8.2023 | |
Internet Mall, a.s. | Slunečník | 111 02000 - Pořízení zásob - sklad MTZ; celkem 2 157,00 Kč | 2 157,00 Kč | 2 157,00 Kč | 8.8.2023 | 8.8.2023 | 14.8.2023 | |
SERVIS ZÍTKO s.r.o. | Technická kontrola VZV | 518 10012 721 - ostatní nevýrobní služby - revize a kontroly,STK; celkem 1 815,00 Kč | 1 815,00 Kč | 1 815,00 Kč | 31.7.2023 | 7.8.2023 | 17.8.2023 | |
SERVIS ZÍTKO s.r.o. | Roční servis a příprava na STK Desta | 518 10012 721 - ostatní nevýrobní služby - revize a kontroly,STK; celkem 7 871,05 Kč | 7 871,05 Kč | 7 871,05 Kč | 31.7.2023 | 8.8.2023 | 17.8.2023 | |
Ing. František Vlček | Vystoupení Rak a Vlček - Trampské písně | 518 10040 777 - služby pro pacienty; 648 04000 777 - RF dary; 414 02003 - RF - čerpání prostředků z darů; celkem 8 000,00 Kč | 8 000,00 Kč | 8 000,00 Kč | 1.8.2023 | 7.8.2023 | 21.8.2023 | |
MALKOL CZO, spol. s r.o. | PZT | 132 01000 - léky; celkem 2 442,24 Kč 132 01000 - léky; celkem 0,06 Kč | 2 442,24 Kč | 2 808,58 Kč | 4.8.2023 | 8.8.2023 | 21.8.2023 | 4.8.2023 |
DERMIA | PZT | 132 01000 - léky; celkem 2 892,00 Kč 132 01000 - léky; celkem 1 626,02 Kč 132 01000 - léky; celkem -0,23 Kč | 4 518,02 Kč | 5 293,29 Kč | 1.8.2023 | 8.8.2023 | 17.8.2023 | 1.8.2023 |
Apeltauer Milan | Kontroly a čištění spalinových cest | 518 10012 901 - ostatní nevýrobní služby - revize a kontroly,STK; celkem 19 800,00 Kč | 19 800,00 Kč | 19 800,00 Kč | 7.8.2023 | 9.8.2023 | 17.8.2023 | |
Kopřiva fire, s.r.o. | Revize a tlakové zkoušky hydrantů a hasících přístrojů | 518 10012 799 - ostatní nevýrobní služby - revize a kontroly,STK; celkem 123 576,11 Kč | 123 576,11 Kč | 123 576,11 Kč | 8.8.2023 | 8.8.2023 | 14.8.2023 | |
Technicom Technology s.r.o. | Kontroly EPS 07/2023 | 518 10012 799 - ostatní nevýrobní služby - revize a kontroly,STK; celkem 1 022,00 Kč | 1 022,00 Kč | 1 022,00 Kč | 4.8.2023 | 8.8.2023 | 14.8.2023 | |
ATEBEK, s.r.o. | Servis ústředny, zprovoznění čtečky | 518 10012 820 - ostatní nevýrobní služby - revize a kontroly,STK; celkem 3 751,00 Kč | 3 751,00 Kč | 3 751,00 Kč | 3.8.2023 | 8.8.2023 | 14.8.2023 | |
BioVendor - Laboratorní medicína a.s. | ARK Ethyl Glucuronide | 501 04020 520 - laboratorní materiál; celkem 27 442,80 Kč | 27 442,80 Kč | 27 442,80 Kč | 7.8.2023 | 8.8.2023 | 30.8.2023 | |
Pharmos, a.s. | Léky | 132 01000 - léky; celkem 1 411,20 Kč 132 01000 - léky; celkem -0,02 Kč | 1 411,20 Kč | 1 552,32 Kč | 8.8.2023 | 9.8.2023 | 17.8.2023 | 8.8.2023 |
Pharmos, a.s. | Léky | 132 01000 - léky; celkem 1 499,55 Kč | 1 499,55 Kč | 1 724,48 Kč | 8.8.2023 | 9.8.2023 | 17.8.2023 | 8.8.2023 |
CZ-Hamico s.r.o. | občerstvení multicentrum | 513 01000 100 - náklady na reprezentaci; celkem 3 020,00 Kč | 3 020,00 Kč | 3 020,00 Kč | 31.7.2023 | 9.8.2023 | 17.8.2023 | |
COMPEK MEDICAL SERVICES, s.r.o. | BTK oymetru Prince 100-A | 518 10012 323 - ostatní nevýrobní služby - revize a kontroly,STK; celkem 875,00 Kč | 875,00 Kč | 875,00 Kč | 2.8.2023 | 9.8.2023 | 17.8.2023 | |
CELIMED s.r.o. | BTK kompresorový inhalátor | 518 10012 442 - ostatní nevýrobní služby - revize a kontroly,STK; celkem 575,00 Kč | 575,00 Kč | 575,00 Kč | 7.8.2023 | 9.8.2023 | 17.8.2023 | |
Podřipská nemocnice s poliklinikou | Sterilizace 07/2023 | 518 10010 901 - ostatní nevýrobní služby; celkem 1 073,75 Kč | 1 073,75 Kč | 1 073,75 Kč | 31.7.2023 | 9.8.2023 | 17.8.2023 | |
Česká pošta, s.p. | Poštovné III. dekáda 7/2023 | 518 01020 901 - poštovné; celkem 4 143,00 Kč | 4 143,00 Kč | 4 143,00 Kč | 31.7.2023 | 9.8.2023 | 21.8.2023 | |
První certifikační autorita, a.s. | Eletronická časová razítka, cerifikáty 07/2023 | 518 10010 901 - ostatní nevýrobní služby; celkem 593,87 Kč | 593,87 Kč | 593,87 Kč | 31.7.2023 | 10.7.2023 | 17.8.2023 | |
Zen systems s.r.o. | správa sítě v PNHB 7. a 14.7.2023 | 518 09020 820 - údržba softwaru,upgrade,webhosting; celkem 11 616,00 Kč | 11 616,00 Kč | 11 616,00 Kč | 31.7.2023 | 10.8.2023 | 17.8.2023 | |
ConSol, s.r.o. | Servisní činnost na kamerovém systému | 518 10013 799 - ostatní nevýrobní služby - údržba kamerového systému; celkem 3 688,08 Kč | 3 688,08 Kč | 3 688,08 Kč | 31.7.2023 | 10.8.2023 | 17.8.2023 | |
Pharmos, a.s. | Léky | 132 01000 - léky; celkem 327,07 Kč | 327,07 Kč | 359,78 Kč | 9.8.2023 | 10.8.2023 | 17.8.2023 | 9.8.2023 |
Václav Zoubek | STAPRO import - potraviny | 111 01000 - Pořízení zásob - kuchyně; celkem 2 454,80 Kč 503 00000 740 - spotřeba jiných nesklad. dodávek - cenová odchylka; celkem 0,20 Kč | 2 455,00 Kč | 2 455,00 Kč | 9.8.2023 | 9.8.2023 | 17.8.2023 | |
Martin Růzha | STAPRO import - potraviny | 111 01000 - Pořízení zásob - kuchyně; celkem 7 607,25 Kč | 7 607,25 Kč | 7 607,25 Kč | 9.8.2023 | 9.8.2023 | 17.8.2023 | |
Perfect Distribution a.s. | PZT | 132 01000 - léky; celkem 12 950,00 Kč | 12 950,00 Kč | 15 669,50 Kč | 9.8.2023 | 10.8.2023 | 17.8.2023 | 9.8.2023 |
BioVendor - Laboratorní medicína a.s. | ARK Ethyl Glucuronide | 501 04020 520 - laboratorní materiál; celkem 27 442,80 Kč | 27 442,80 Kč | 27 442,80 Kč | 10.8.2023 | 11.8.2023 | 30.8.2023 | |
KNĚPEK, s.r.o. | STAPRO import - potraviny | 111 01000 - Pořízení zásob - kuchyně; celkem 4 925,70 Kč 111 01000 - Pořízení zásob - kuchyně; celkem 12 289,28 Kč 111 01000 - Pořízení zásob - kuchyně; celkem 5 069,66 Kč 111 01000 - Pořízení zásob - kuchyně; celkem 10 232,82 Kč 111 01000 - Pořízení zásob - kuchyně; celkem 27 153,38 Kč 111 01000 - Pořízení zásob - kuchyně; celkem 4 117,95 Kč 111 01000 - Pořízení zásob - kuchyně; celkem 5 080,53 Kč 111 01000 - Pořízení zásob - kuchyně; celkem 9 243,54 Kč 111 01000 - Pořízení zásob - kuchyně; celkem 5 591,28 Kč 503 00000 740 - spotřeba jiných nesklad. dodávek - cenová odchylka; celkem -0,04 Kč | 83 704,10 Kč | 83 704,10 Kč | 11.8.2023 | 11.8.2023 | 17.8.2023 | |
KF Trans s.r.o. | Úklid po zemřelém byt 262/3 | 518 10010 657 - ostatní nevýrobní služby; celkem 25 000,00 Kč | 25 000,00 Kč | 25 000,00 Kč | 26.7.2023 | 26.7.2023 | 8.8.2023 |