2024 | 10 | 09 | 08 | 07 | 06 | 05 | 04 | 03 | 02 | 01 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
31 | 65 | 63 | 86 | 72 | 72 | 94 | 83 | 78 | 77 |
2023 | 12 | 11 | 10 | 09 | 08 | 07 | 06 | 05 | 04 | 03 | 02 | 01 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
84 | 73 | 85 | 58 | 69 | 69 | 79 | 85 | 78 | 106 | 69 | 91 |
2022 | 12 | 11 | 10 | 09 | 08 | 07 | 06 | 05 | 04 | 03 | 02 | 01 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
91 | 85 | 67 | 95 | 81 | 67 | 79 | 79 | 71 | 86 | 76 | 84 |
2021 | 12 | 11 | 10 | 09 | 08 | 07 | 06 | 05 | 04 | 03 | 02 | 01 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
75 | 93 | 90 | 70 | 71 | 70 | 69 | 76 | 80 | 90 | 88 | 98 |
2020 | 12 | 11 | 10 | 09 | 08 | 07 | 06 | 05 | 04 | 03 | 02 | 01 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
94 | 110 | 84 | 95 | 74 | 105 | 103 | 104 | 96 | 99 | 82 | 82 |
2019 | 12 | 11 | 10 | 09 | 08 | 07 | 06 | 05 | 04 | 03 | 02 | 01 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
98 | 101 | 102 | 102 | 89 | 94 | 91 | 106 | 79 | 86 | 81 | 94 |
2018 | 12 | 11 | 10 |
---|---|---|---|
56 | 10 | 3 |
2015 | 02 |
---|---|
1 |
Rozhodným údajem pro zařazení faktury do měsíce a roku je Datum plnění.
Není-li údaj vyplněn, faktury nejsou do statistiky zahrnuty.
Dodavatel | Účel platby | Položky | Částka bez DPH | Částka s DPH | Datum vystavení | Datum přijetí | Datum úhrady | Datum plnění |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Finanční úřad v Roudnici nad Labem | Daň z nemovitosti pro rok 2022- 2. splátka | 532 00000 901 - daň z nemovitostí; celkem 13 361,00 Kč | 13 361,00 Kč | 13 361,00 Kč | 2.5.2022 | 2.5.2022 | 29.11.2022 | |
Zen systems s.r.o. | Údržba a servis serverů a sítě 10/2022 | 518 09020 901 - údržba softwaru,upgrade,webhosting; celkem 18 150,00 Kč | 18 150,00 Kč | 18 150,00 Kč | 31.10.2022 | 1.11.2022 | 30.11.2022 | |
Jaroslav Salač | Ozvučení Divadlo a film nám pomáhá 2022 | 518 10040 777 - služby pro pacienty; 648 04000 777 - RF dary; 414 02003 - RF - čerpání prostředků z darů; celkem 2 500,00 Kč 518 10040 777 - služby pro pacienty; 648 04000 777 - RF dary; 414 02003 - RF - čerpání prostředků z darů; celkem 2 500,00 Kč 518 10040 777 - služby pro pacienty; 648 04000 777 - RF dary; 414 02003 - RF - čerpání prostředků z darů; celkem 2 500,00 Kč | 7 500,00 Kč | 7 500,00 Kč | 31.10.2022 | 1.11.2022 | 10.11.2022 | |
Pharmos, a.s. | Léky | 132 01000 - léky; celkem 1 459,60 Kč 132 01000 - léky; celkem 0,04 Kč | 1 459,60 Kč | 1 605,56 Kč | 31.10.2022 | 1.11.2022 | 30.11.2022 | 31.10.2022 |
ConSol, s.r.o. | Oprava kamerového systému budova D | 511 03001 799 - ostatní údržba a opravy; celkem 59 819,38 Kč | 59 819,38 Kč | 59 819,38 Kč | 1.11.2022 | 1.11.2022 | 15.11.2022 | |
Phoenix | Léky | 132 01000 - léky; celkem 722,65 Kč 132 01000 - léky; celkem -0,01 Kč | 722,65 Kč | 794,92 Kč | 31.10.2022 | 31.10.2022 | 30.11.2022 | 26.10.2022 |
Pekárna Kněževes, s.r.o. | STAPRO import - potraviny | 111 01000 - Pořízení zásob - kuchyně; celkem 4 604,37 Kč 111 01000 - Pořízení zásob - kuchyně; celkem 7 134,18 Kč 111 01000 - Pořízení zásob - kuchyně; celkem 5 182,17 Kč 111 01000 - Pořízení zásob - kuchyně; celkem 7 087,54 Kč 111 01000 - Pořízení zásob - kuchyně; celkem 18 692,65 Kč 111 01000 - Pořízení zásob - kuchyně; celkem 2 341,99 Kč 111 01000 - Pořízení zásob - kuchyně; celkem 3 306,75 Kč 111 01000 - Pořízení zásob - kuchyně; celkem 5 628,32 Kč 111 01000 - Pořízení zásob - kuchyně; celkem 9 596,31 Kč 111 01000 - Pořízení zásob - kuchyně; celkem 6 145,55 Kč 503 00000 740 - spotřeba jiných nesklad. dodávek - cenová odchylka; celkem 0,05 Kč | 69 719,88 Kč | 69 719,88 Kč | 14.11.2022 | 14.11.2022 | 22.11.2022 | |
CINEMART | půjčovné filmů BP2022 | 518 10101 777 - služby pro pacienty - Beřkovické jaro, podzim; celkem 1 210,00 Kč | 1 210,00 Kč | 1 210,00 Kč | 11.11.2022 | 12.11.2022 | 22.11.2022 | |
BioVendor - Laboratorní medicína a.s. | ARK Ethyl | 501 04020 520 - laboratorní materiál; celkem 27 442,80 Kč | 27 442,80 Kč | 27 442,80 Kč | 14.11.2022 | 15.11.2022 | 30.11.2022 | |
Technicom Technology s.r.o. | Kontroly EPS | 518 10012 799 - ostatní nevýrobní služby - revize a kontroly,STK; celkem 22 328,00 Kč | 22 328,00 Kč | 22 328,00 Kč | 11.11.2022 | 15.11.2022 | 24.11.2022 | |
Fyzioterapie 3R s.r.o. | ZK525 - Lázeňský pobyt Lisovyk Nataliyi | 518 09030 901 - Léčebný pobyt COVID-19 ZK525; celkem 8 000,00 Kč | 8 000,00 Kč | 8 000,00 Kč | 11.11.2022 | 16.11.2022 | 18.11.2022 | |
ALIMPEX-LOUNY, S.R.O | STAPRO import - potraviny | 111 01000 - Pořízení zásob - kuchyně; celkem 34 688,73 Kč 111 01000 - Pořízení zásob - kuchyně; celkem 10 567,65 Kč 503 00000 740 - spotřeba jiných nesklad. dodávek - cenová odchylka; celkem 0,01 Kč | 45 256,39 Kč | 45 256,39 Kč | 14.11.2022 | 14.11.2022 | 22.11.2022 | |
Alza.cz a.s. | myčka nádobí | 111 02000 - Pořízení zásob - sklad MTZ; celkem 9 157,00 Kč | 9 157,00 Kč | 9 157,00 Kč | 14.11.2022 | 18.11.2022 | 24.11.2022 | |
Gestalt-Servis.cz v.o.s. | Gestalt terapie - Mgr.Mária Cmarová 18.-22.11.2022 | 549 03000 411 - školení a sjezdové poplatky; celkem 5 684,00 Kč | 5 684,00 Kč | 5 684,00 Kč | 9.11.2022 | 16.11.2022 | 22.11.2022 | |
Phoenix | Léky | 132 01000 - léky; celkem 3 691,25 Kč | 3 691,25 Kč | 4 060,38 Kč | 7.8.2022 | 9.8.2022 | 2.11.2022 | 3.8.2022 |
Phoenix | Léky | 132 01000 - léky; celkem 992,20 Kč | 992,20 Kč | 1 091,42 Kč | 7.8.2022 | 9.8.2022 | 2.11.2022 | 3.8.2022 |
Phoenix | Léky | 132 01000 - léky; celkem 1 731,12 Kč | 1 731,12 Kč | 1 904,23 Kč | 15.8.2022 | 17.8.2022 | 8.11.2022 | 16.8.2022 |
Phoenix | Léky | 132 01000 - léky; celkem 2 580,03 Kč | 2 580,03 Kč | 2 838,03 Kč | 22.8.2022 | 24.8.2022 | 15.11.2022 | 22.8.2022 |
Phoenix | Léky | 132 01000 - léky; celkem 1 446,75 Kč | 1 446,75 Kč | 1 591,43 Kč | 31.8.2022 | 31.8.2022 | 30.11.2022 | 30.8.2022 |
Phoenix | Léky | 132 01000 - léky; celkem 992,20 Kč | 992,20 Kč | 1 091,42 Kč | 31.8.2022 | 31.8.2022 | 30.11.2022 | 31.8.2022 |
Sanofi-aventis,s.r.o | Léky | 132 01000 - léky; celkem 4 076,07 Kč 132 01000 - léky; celkem -0,01 Kč | 4 076,07 Kč | 4 483,68 Kč | 6.9.2022 | 7.9.2022 | 2.11.2022 | 6.9.2022 |
Phoenix | Léky | 132 01000 - léky; celkem 54 369,24 Kč 132 01000 - léky; celkem 1 528,00 Kč 132 01000 - léky; celkem 2 489,58 Kč 132 01000 - léky; celkem -0,10 Kč | 58 386,82 Kč | 64 575,75 Kč | 31.10.2022 | 31.10.2022 | 30.11.2022 | 31.10.2022 |
ČEZ ESCO, a.s. | energie 11/2022, RT /byt č.16 - 657 | 314 01000 - poskytnuté zálohy - energie; celkem 206,61 Kč | 206,61 Kč | 250,00 Kč | 1.11.2022 | 1.11.2022 | 3.11.2022 | 1.11.2022 |
ČEZ ESCO, a.s. | energie 11/2022, RT /byt č.4 - 657 | 314 01000 - poskytnuté zálohy - energie; celkem 181,82 Kč | 181,82 Kč | 220,00 Kč | 1.11.2022 | 1.11.2022 | 3.11.2022 | 1.11.2022 |
ČEZ Prodej, s.r.o. | energie 11/2022, byt č.1 - 262 | 314 01000 - poskytnuté zálohy - energie; celkem 297,52 Kč | 297,52 Kč | 360,00 Kč | 1.11.2022 | 1.11.2022 | 18.11.2022 | 1.11.2022 |
Pražská plynárenská, a.s. | Plyn - nemocnice 11/2022 | 314 05000 - poskytnuté zálohy - plyn; celkem 1 409 462,81 Kč | 1 409 462,81 Kč | 1 705 450,00 Kč | 1.11.2022 | 1.11.2022 | 15.11.2022 | 1.11.2022 |
Pražská plynárenská, a.s. | Plyn - byty 11/2022 | 314 05000 - poskytnuté zálohy - plyn; celkem 135 247,93 Kč | 135 247,93 Kč | 163 650,00 Kč | 1.11.2022 | 1.11.2022 | 15.11.2022 | 1.11.2022 |
KRÁSNÝ - zdravotnická technika s.r.o. | BTK a revize odsávačky | 518 10012 453 - ostatní nevýrobní služby - revize a kontroly,STK; celkem 1 174,00 Kč | 1 174,00 Kč | 1 174,00 Kč | 25.10.2022 | 1.11.2022 | 10.11.2022 | |
DOPRAVNÍ ZNAČENÍ MĚLNÍK s.r.o. | dopravní značení | 501 07060 721 - všeobecný materiál - ostatní materiál; celkem 5 587,78 Kč | 5 587,78 Kč | 5 587,78 Kč | 26.10.2022 | 1.11.2022 | 8.11.2022 | |
DOPRAVNÍ ZNAČENÍ MĚLNÍK s.r.o. | bandimex pásky | 111 02000 - Pořízení zásob - sklad MTZ; celkem 2 008,60 Kč | 2 008,60 Kč | 2 008,60 Kč | 27.10.2022 | 1.11.2022 | 8.11.2022 | |
Linde Gas a.s. | kyslík CONOXIA | 111 02000 - Pořízení zásob - sklad MTZ; celkem 7 171,40 Kč | 7 171,40 Kč | 7 171,40 Kč | 15.11.2022 | 18.11.2022 | 30.11.2022 | |
Nemocnice Na Bulovce | Specializační stáž na Neurologickém oddělení 1.12.-31.12. 22 MUDr. Cmárová Veronika | 549 03000 491 - školení a sjezdové poplatky; celkem 7 000,00 Kč | 7 000,00 Kč | 7 000,00 Kč | 15.11.2022 | 16.11.2022 | 29.11.2022 | |
KRÁSNÝ - zdravotnická technika s.r.o. | Kontrola a zkoušení zdravotnického prostředku | 518 10012 491 - ostatní nevýrobní služby - revize a kontroly,STK; celkem 690,00 Kč | 690,00 Kč | 690,00 Kč | 8.11.2022 | 8.11.2022 | 30.11.2022 | |
Pharmos, a.s. | Léky | 132 01000 - léky; celkem 264,95 Kč 132 01000 - léky; celkem 0,01 Kč 132 01000 - léky; celkem -0,01 Kč | 264,96 Kč | 291,46 Kč | 16.11.2022 | 16.11.2022 | 30.11.2022 | 16.11.2022 |
STATECH s.r.o. | Školení obsluhy pojízdných zvihacích pracovních plošin /710 | 549 03000 710 - školení a sjezdové poplatky; celkem 13 552,00 Kč | 13 552,00 Kč | 13 552,00 Kč | 14.11.2022 | 18.11.2022 | 30.11.2022 | |
OLYMPIA Hotel, s.r.o. | ZK525 - Lázeňský pobyt Novák Roman | 518 09030 901 - Léčebný pobyt COVID-19 ZK525; celkem 17 440,00 Kč | 17 440,00 Kč | 17 440,00 Kč | 9.10.2022 | 18.11.2022 | 22.11.2022 | |
magistraliterpharma Vičanová s.r.o. | Léky | 132 01000 - léky; celkem 939,00 Kč | 939,00 Kč | 1 032,90 Kč | 16.11.2022 | 18.11.2022 | 30.11.2022 | 16.11.2022 |
Sanofi-aventis,s.r.o | Léky | 132 01000 - léky; celkem 2 076,06 Kč 132 01000 - léky; celkem -0,01 Kč | 2 076,06 Kč | 2 283,67 Kč | 6.9.2022 | 7.9.2022 | 2.11.2022 | 6.9.2022 |
Pharmos, a.s. | Léky | 132 01000 - léky; celkem 4 955,50 Kč 132 01000 - léky; celkem -0,05 Kč | 4 955,50 Kč | 5 451,05 Kč | 7.9.2022 | 7.9.2022 | 2.11.2022 | 7.9.2022 |
Phoenix | Léky | 132 01000 - léky; celkem 1 064,84 Kč | 1 064,84 Kč | 1 171,32 Kč | 7.9.2022 | 9.9.2022 | 15.11.2022 | 8.9.2022 |
Phoenix | Léky | 132 01000 - léky; celkem 992,20 Kč | 992,20 Kč | 1 091,42 Kč | 7.9.2022 | 9.9.2022 | 30.11.2022 | 7.9.2022 |
Profi DDD s.r.o. | Deratizace - stravovací provoz | 518 10010 740 - ostatní nevýrobní služby; celkem 2 770,90 Kč | 2 770,90 Kč | 2 770,90 Kč | 12.9.2022 | 15.9.2022 | 2.11.2022 | |
Pharmos, a.s. | Léky | 132 01000 - léky; celkem 779,80 Kč 132 01000 - léky; celkem 0,02 Kč | 779,80 Kč | 857,78 Kč | 15.9.2022 | 15.9.2022 | 10.11.2022 | 15.9.2022 |
VYROUBAL TEXTILES s.r.o. | perlan role | 111 02000 - Pořízení zásob - sklad MTZ; celkem 46 101,00 Kč | 46 101,00 Kč | 46 101,00 Kč | 29.9.2022 | 3.10.2022 | 24.11.2022 | |
Ing. František Záveský | Poradenská a konzultační činnost 10/2022 | 549 01010 710 - právní a poradenská činnost; celkem 25 900,00 Kč | 25 900,00 Kč | 25 900,00 Kč | 1.11.2022 | 2.11.2022 | 15.11.2022 | |
HIPPO spol. s. r. o. | údržba aplikačního software 11/2022 | 518 09020 901 - údržba softwaru,upgrade,webhosting; celkem 120 996,37 Kč | 120 996,37 Kč | 120 996,37 Kč | 1.11.2022 | 2.11.2022 | 30.11.2022 | |
SVOBODA - velkoobchod - maloobchod - export - import spol. s r.o. | Činnost TDI 10/2022 - "Oprava asfatových komunikací v areálu PNHoB - IV. etapa " | 518 10010 799 - ostatní nevýrobní služby; celkem 60 500,00 Kč | 60 500,00 Kč | 60 500,00 Kč | 31.10.2022 | 2.11.2022 | 30.11.2022 | |
Alliance Healthcare s.r.o. | Léky | 132 01000 - léky; celkem 29 024,33 Kč 132 01000 - léky; celkem 0,02 Kč | 29 024,33 Kč | 31 926,76 Kč | 1.11.2022 | 2.11.2022 | 30.11.2022 | 2.11.2022 |
Knoblochová Olga, JUDr. | Právní služby 10/2022 | 549 01010 100 - právní a poradenská činnost; celkem 63 816,00 Kč | 63 816,00 Kč | 63 816,00 Kč | 2.11.2022 | 2.11.2022 | 15.11.2022 | |
Perfect Distribution a.s. | Dezinfekce | 132 01000 - léky; celkem 860,75 Kč 132 01000 - léky; celkem 10 664,13 Kč 132 01000 - léky; celkem 0,07 Kč | 11 524,88 Kč | 13 893,46 Kč | 16.11.2022 | 18.11.2022 | 30.11.2022 | 16.11.2022 |
Pharmos, a.s. | Léky | 132 01000 - léky; celkem 307,85 Kč 132 01000 - léky; celkem 0,01 Kč | 307,85 Kč | 338,64 Kč | 16.11.2022 | 18.11.2022 | 30.11.2022 | 16.11.2022 |
STAVMAT Mazourek, s. r. o. | Stavební materiál skruže studna v zahradnictví ZK530 stř. 312 | 042 07000 - NDHM stavební investice -stavební úpravy; celkem 17 161,45 Kč 416 02000 - FRIM - čerpání z vlastních zdrojů - stav. činnost; celkem 17 161,45 Kč | 17 161,45 Kč | 17 161,45 Kč | 31.10.2022 | 3.11.2022 | 24.11.2022 | |
KVD Plus s.r.o. | Likvidace stavebního odpadu při asfaltování ve IV. etapě | 511 01001 799 - opravy a údržba stavební, malování; celkem 799 068,73 Kč | 799 068,73 Kč | 799 068,73 Kč | 7.11.2022 | 18.11.2022 | 22.11.2022 | |
KVD Plus s.r.o. | Nákup kameniva na opravu chodníků v areálu PNHoB | 511 01001 799 - opravy a údržba stavební, malování; celkem 110 508,63 Kč | 110 508,63 Kč | 110 508,63 Kč | 7.11.2022 | 18.11.2022 | 22.11.2022 | |
WON-MED s.r.o. | invalidní vozík | 111 02000 - Pořízení zásob - sklad MTZ; celkem 8 140,00 Kč | 8 140,00 Kč | 8 140,00 Kč | 16.11.2022 | 22.11.2022 | 30.11.2022 | |
ALIMPEX-LOUNY, S.R.O | STAPRO import - potraviny | 111 01000 - Pořízení zásob - kuchyně; celkem 23 834,67 Kč 111 01000 - Pořízení zásob - kuchyně; celkem 27 821,65 Kč | 51 656,32 Kč | 51 656,32 Kč | 21.11.2022 | 21.11.2022 | 30.11.2022 | |
LOBB & VERI GROUP, s.r.o. | STAPRO import - potraviny | 111 01000 - Pořízení zásob - kuchyně; celkem 6 520,50 Kč 111 01000 - Pořízení zásob - kuchyně; celkem 7 762,50 Kč | 14 283,00 Kč | 14 283,00 Kč | 21.11.2022 | 21.11.2022 | 30.11.2022 | |
LOBB & VERI GROUP, s.r.o. | STAPRO import - potraviny | 111 01000 - Pořízení zásob - kuchyně; celkem 5 379,13 Kč 111 01000 - Pořízení zásob - kuchyně; celkem 6 180,57 Kč 503 00000 740 - spotřeba jiných nesklad. dodávek - cenová odchylka; celkem -11,50 Kč | 11 548,20 Kč | 11 548,20 Kč | 21.11.2022 | 21.11.2022 | 30.11.2022 | |
CZ-Hamico s.r.o. | STAPRO import - potraviny | 111 01000 - Pořízení zásob - kuchyně; celkem 16 151,29 Kč 111 01000 - Pořízení zásob - kuchyně; celkem 67 605,40 Kč 503 00000 740 - spotřeba jiných nesklad. dodávek - cenová odchylka; celkem 0,31 Kč | 83 757,00 Kč | 83 757,00 Kč | 21.11.2022 | 21.11.2022 | 24.11.2022 | |
CZ-Hamico s.r.o. | STAPRO import - potraviny | 111 01000 - Pořízení zásob - kuchyně; celkem 5 705,15 Kč 503 00000 740 - spotřeba jiných nesklad. dodávek - cenová odchylka; celkem -0,15 Kč | 5 705,00 Kč | 5 705,00 Kč | 21.11.2022 | 21.11.2022 | 24.11.2022 | |
STAVMAT Mazourek, s. r. o. | dveře požární, stavební materiál | 111 02000 - Pořízení zásob - sklad MTZ; celkem 725,80 Kč 111 02000 - Pořízení zásob - sklad MTZ; celkem 5 576,50 Kč 111 02000 - Pořízení zásob - sklad MTZ; celkem 435,10 Kč 503 00000 750 - spotřeba jiných nesklad. dodávek - cenová odchylka; celkem -0,01 Kč | 6 737,39 Kč | 6 737,39 Kč | 15.11.2022 | 21.11.2022 | 24.11.2022 | |
Lukáš Kulhánek | váha gastro | 111 02000 - Pořízení zásob - sklad MTZ; celkem 7 260,00 Kč | 7 260,00 Kč | 7 260,00 Kč | 18.11.2022 | 21.11.2022 | 30.11.2022 | |
BioVendor - Laboratorní medicína a.s. | Total protein plus | 501 04020 520 - laboratorní materiál; celkem 1 613,17 Kč | 1 613,17 Kč | 1 613,17 Kč | 21.11.2022 | 22.11.2022 | 30.11.2022 | |
Parkhotel Golf Mariánské Lázně, a. s. | ZK525 - Léčebný pobyt Přáda Vladan | 518 09030 901 - Léčebný pobyt COVID-19 ZK525; celkem 8 000,00 Kč | 8 000,00 Kč | 8 000,00 Kč | 21.11.2022 | 22.11.2022 | 30.11.2022 | |
Pharmos, a.s. | Léky | 132 01000 - léky; celkem 779,80 Kč 132 01000 - léky; celkem 0,02 Kč | 779,80 Kč | 857,78 Kč | 4.10.2022 | 4.10.2022 | 30.11.2022 | 4.10.2022 |
Martin Sovadina | instalatérský materiál | 111 02000 - Pořízení zásob - sklad MTZ; celkem 1 228,01 Kč 111 02000 - Pořízení zásob - sklad MTZ; celkem 914,50 Kč 111 02000 - Pořízení zásob - sklad MTZ; celkem 183,19 Kč 111 02000 - Pořízení zásob - sklad MTZ; celkem 1 379,91 Kč 111 02000 - Pořízení zásob - sklad MTZ; celkem 202,55 Kč 111 02000 - Pořízení zásob - sklad MTZ; celkem 764,10 Kč 111 02000 - Pořízení zásob - sklad MTZ; celkem 3 293,40 Kč 111 02000 - Pořízení zásob - sklad MTZ; celkem 6 199,70 Kč 111 02000 - Pořízení zásob - sklad MTZ; celkem 1 502,58 Kč 111 02000 - Pořízení zásob - sklad MTZ; celkem 1 242,55 Kč 503 00000 750 - spotřeba jiných nesklad. dodávek - cenová odchylka; celkem 0,51 Kč | 16 911,00 Kč | 16 911,00 Kč | 30.9.2022 | 5.10.2022 | 15.11.2022 | |
Martin Sovadina | KG - trubky, kolena, HT trubky, PVC hlavice, tuk mazací | 501 07100 799 - materiál na údržbu - spotřeba areál; celkem 5 679,00 Kč | 5 679,00 Kč | 5 679,00 Kč | 30.9.2022 | 5.10.2022 | 15.11.2022 | |
ARTHUR-GIPS s.r.o. | stěrka finální - sádrokarton | 111 02000 - Pořízení zásob - sklad MTZ; celkem 340,00 Kč | 340,00 Kč | 340,00 Kč | 5.10.2022 | 6.10.2022 | 2.11.2022 | |
Pražská plynárenská, a.s. | vyúčtování spotřeby plynu 9/2022 - byty | 502 03000 659 - spotřeba plynu; celkem 39 749,39 Kč 314 05000 - poskytnuté zálohy - plyn; celkem -34 049,59 Kč | 5 699,80 Kč | 6 896,76 Kč | 7.10.2022 | 7.10.2022 | 2.11.2022 | 30.9.2022 |
Pražská plynárenská, a.s. | vyúčtování spotřeby plynu 9/2022 - nemocnice | 502 03000 999 - spotřeba plynu; celkem 516 355,24 Kč 314 05000 - poskytnuté zálohy - plyn; celkem -507 396,69 Kč | 8 958,55 Kč | 10 839,85 Kč | 7.10.2022 | 7.10.2022 | 2.11.2022 | 30.9.2022 |
BONNO GASTRO SERVIS, s.r.o. | Haleny barevné | 111 02000 - Pořízení zásob - sklad MTZ; celkem 6 261,75 Kč | 6 261,75 Kč | 6 261,75 Kč | 7.10.2022 | 10.10.2022 | 2.11.2022 | |
INZEP CENTRUM, s.r.o. | Obuv bezpečnostní, rukavice svářečské | 111 02000 - Pořízení zásob - sklad MTZ; celkem 2 594,00 Kč | 2 594,00 Kč | 2 594,00 Kč | 6.10.2022 | 10.10.2022 | 2.11.2022 | |
Technoton | repas fix. jednotky HP | 511 03001 820 - ostatní údržba a opravy; celkem 1 113,20 Kč | 1 113,20 Kč | 1 113,20 Kč | 4.10.2022 | 10.10.2022 | 10.11.2022 | |
STAPRO s. r. o. | Servisní služby dle smlouvy 09/2022 - GURMED M | 518 09020 740 - údržba softwaru,upgrade,webhosting; celkem 12 609,48 Kč | 12 609,48 Kč | 12 609,48 Kč | 10.10.2022 | 11.10.2022 | 10.11.2022 | |
První certifikační autorita, a.s. | certifikáty TWINS 8/2022, čipová karta a čtečka | 518 10010 901 - ostatní nevýrobní služby; celkem 46,46 Kč 518 10010 901 - ostatní nevýrobní služby; celkem 3 932,50 Kč | 3 978,96 Kč | 3 978,96 Kč | 30.9.2022 | 10.10.2022 | 10.11.2022 | |
Pharmos, a.s. | Léky | 132 01000 - léky; celkem 36 358,56 Kč 132 01000 - léky; celkem -0,05 Kč | 36 358,56 Kč | 39 994,42 Kč | 11.10.2022 | 11.10.2022 | 3.11.2022 | 11.10.2022 |
MAPO medical s.r.o. | PZT | 132 01000 - léky; celkem 274,00 Kč | 274,00 Kč | 331,54 Kč | 10.10.2022 | 11.10.2022 | 3.11.2022 | 10.10.2022 |
Phoenix | Léky | 132 01000 - léky; celkem 1 581,82 Kč 132 01000 - léky; celkem -0,01 Kč | 1 581,82 Kč | 1 740,00 Kč | 7.10.2022 | 11.10.2022 | 2.11.2022 | 6.10.2022 |
Phoenix | Léky | 132 01000 - léky; celkem 1 468,40 Kč 132 01000 - léky; celkem 124 324,94 Kč 132 01000 - léky; celkem 12 162,28 Kč 132 01000 - léky; celkem 1 661,27 Kč 132 01000 - léky; celkem -0,03 Kč | 139 616,89 Kč | 154 222,59 Kč | 7.10.2022 | 11.10.2022 | 2.11.2022 | 10.10.2022 |
Phoenix | Léky | 132 01000 - léky; celkem 5 088,00 Kč | 5 088,00 Kč | 5 596,80 Kč | 7.10.2022 | 11.10.2022 | 2.11.2022 | 4.10.2022 |
synlab czech s.r.o. | Agregované výkony 09/2022 | 518 10011 999 - ostatní nevýrobní služby - agregované výkony; celkem 3 520,61 Kč | 3 520,61 Kč | 3 520,61 Kč | 11.10.2022 | 11.10.2022 | 3.11.2022 | |
Pharmos, a.s. | Léky | 132 01000 - léky; celkem 3 681,00 Kč | 3 681,00 Kč | 4 049,10 Kč | 12.10.2022 | 12.10.2022 | 8.11.2022 | 12.10.2022 |
Volt Booking s.r.o. | Hudební vystoupení Pavel Callta BP2022 | 518 10101 777 - služby pro pacienty - Beřkovické jaro, podzim; 648 04000 777 - RF dary; 414 02003 - RF - čerpání prostředků z darů; celkem 30 000,00 Kč | 30 000,00 Kč | 30 000,00 Kč | 12.10.2022 | 13.10.2022 | 18.11.2022 | |
TZB Kladno s.r.o. | Revize parních kotlů Boch vč. přetěsnění | 518 10012 782 - ostatní nevýrobní služby - revize a kontroly,STK; celkem 60 708,00 Kč | 60 708,00 Kč | 60 708,00 Kč | 10.10.2022 | 13.10.2022 | 3.11.2022 | |
CZ-Hamico s.r.o. | smetana,káva,voda - soudní místnost budova B | 513 01000 100 - náklady na reprezentaci; celkem 797,00 Kč | 797,00 Kč | 797,00 Kč | 13.10.2022 | 14.10.2022 | 8.11.2022 | |
MAPO medical s.r.o. | PZT | 132 01000 - léky; celkem 2 762,90 Kč 132 01000 - léky; celkem 21 020,00 Kč 132 01000 - léky; celkem 0,34 Kč | 23 782,90 Kč | 28 611,54 Kč | 10.10.2022 | 14.10.2022 | 3.11.2022 | 10.10.2022 |
Fiala Petr - velkoobchod s | čistící prostředky/ drogerie | 111 02000 - Pořízení zásob - sklad MTZ; celkem 28 742,18 Kč | 28 742,18 Kč | 28 742,18 Kč | 12.10.2022 | 18.10.2022 | 8.11.2022 | |
Fiala Petr - velkoobchod s | ručníky papírové skládané | 111 02000 - Pořízení zásob - sklad MTZ; celkem 10 357,60 Kč | 10 357,60 Kč | 10 357,60 Kč | 12.10.2022 | 18.10.2022 | 8.11.2022 | |
CZ-Hamico s.r.o. | občerstvení Beřkovický podzim 2022 | 513 01000 777 - náklady na reprezentaci; celkem 4 667,00 Kč | 4 667,00 Kč | 4 667,00 Kč | 13.10.2022 | 17.10.2022 | 8.11.2022 | |
Zen systems s.r.o. | Renewal Annual Maintenance - Veeam Backup | 381 01000 - náklady příštích období - z DOFA; celkem 35 466,05 Kč 518 09020 901 - údržba softwaru,upgrade,webhosting; celkem 7 093,22 Kč | 42 559,27 Kč | 42 559,27 Kč | 14.10.2022 | 17.10.2022 | 10.11.2022 | |
TZB Kladno s.r.o. | Oprava kotle Bosch - parní kotelna 782 | 511 03001 782 - ostatní údržba a opravy; celkem 20 836,00 Kč | 20 836,00 Kč | 20 836,00 Kč | 10.10.2022 | 18.10.2022 | 3.11.2022 | |
Pharmos, a.s. | Léky | 132 01000 - léky; celkem 34 298,70 Kč 132 01000 - léky; celkem 0,39 Kč | 34 298,70 Kč | 37 728,57 Kč | 17.10.2022 | 18.10.2022 | 15.11.2022 | 17.10.2022 |
COLORWAY | barvy, tmely, ředidlo, sádra | 111 02000 - Pořízení zásob - sklad MTZ; celkem 2 220,00 Kč 111 02000 - Pořízení zásob - sklad MTZ; celkem 3 150,00 Kč 111 02000 - Pořízení zásob - sklad MTZ; celkem 1 150,00 Kč 111 02000 - Pořízení zásob - sklad MTZ; celkem 400,00 Kč 111 02000 - Pořízení zásob - sklad MTZ; celkem 540,00 Kč | 7 460,00 Kč | 7 460,00 Kč | 28.10.2022 | 1.11.2022 | 8.11.2022 | |
Fyzioterapie 3R s.r.o. | ZK525 - Lázeňský pobyt Husáková Kateřina | 518 09030 901 - Léčebný pobyt COVID-19 ZK525; celkem 8 000,00 Kč | 8 000,00 Kč | 8 000,00 Kč | 1.11.2022 | 2.11.2022 | 8.11.2022 | |
ALIMPEX-LOUNY, S.R.O | STAPRO import - potraviny | 111 01000 - Pořízení zásob - kuchyně; celkem 39 092,54 Kč 111 01000 - Pořízení zásob - kuchyně; celkem 16 323,56 Kč 111 01000 - Pořízení zásob - kuchyně; celkem 33 385,83 Kč 503 00000 740 - spotřeba jiných nesklad. dodávek - cenová odchylka; celkem 0,02 Kč | 88 801,95 Kč | 88 801,95 Kč | 1.11.2022 | 1.11.2022 | 10.11.2022 | |
LOBB & VERI GROUP, s.r.o. | STAPRO import - potraviny | 111 01000 - Pořízení zásob - kuchyně; celkem 10 557,00 Kč 111 01000 - Pořízení zásob - kuchyně; celkem 4 036,50 Kč 111 01000 - Pořízení zásob - kuchyně; celkem 6 365,25 Kč | 20 958,75 Kč | 20 958,75 Kč | 2.11.2022 | 2.11.2022 | 10.11.2022 | |
LOBB & VERI GROUP, s.r.o. | STAPRO import - potraviny | 111 01000 - Pořízení zásob - kuchyně; celkem 6 328,11 Kč 111 01000 - Pořízení zásob - kuchyně; celkem 7 210,73 Kč 111 01000 - Pořízení zásob - kuchyně; celkem 10 446,65 Kč | 23 985,49 Kč | 23 985,49 Kč | 2.11.2022 | 2.11.2022 | 10.11.2022 | |
OBALY VYSOČINA s.r.o. | sáčky, kelímky, motouz, páska, folie | 111 02000 - Pořízení zásob - sklad MTZ; celkem 2 380,00 Kč | 2 380,00 Kč | 2 380,00 Kč | 18.11.2022 | 22.11.2022 | 15.12.2022 | |
CZ-Hamico s.r.o. | STAPRO import - potraviny | 111 01000 - Pořízení zásob - kuchyně; celkem 23 457,70 Kč 111 01000 - Pořízení zásob - kuchyně; celkem 67 388,16 Kč 503 00000 740 - spotřeba jiných nesklad. dodávek - cenová odchylka; celkem 0,14 Kč | 90 846,00 Kč | 90 846,00 Kč | 21.11.2022 | 21.11.2022 | 8.12.2022 | |
CZ-Hamico s.r.o. | STAPRO import - potraviny | 111 01000 - Pořízení zásob - kuchyně; celkem 3 715,19 Kč 503 00000 740 - spotřeba jiných nesklad. dodávek - cenová odchylka; celkem -0,19 Kč | 3 715,00 Kč | 3 715,00 Kč | 21.11.2022 | 21.11.2022 | 8.12.2022 |