2024 | 08 | 07 | 06 | 05 | 04 | 03 | 02 | 01 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
31 | 78 | 69 | 72 | 94 | 83 | 78 | 77 |
2023 | 12 | 11 | 10 | 09 | 08 | 07 | 06 | 05 | 04 | 03 | 02 | 01 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
84 | 73 | 85 | 58 | 69 | 69 | 79 | 85 | 78 | 106 | 69 | 91 |
2022 | 12 | 11 | 10 | 09 | 08 | 07 | 06 | 05 | 04 | 03 | 02 | 01 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
91 | 85 | 67 | 95 | 81 | 67 | 79 | 79 | 71 | 86 | 76 | 84 |
2021 | 12 | 11 | 10 | 09 | 08 | 07 | 06 | 05 | 04 | 03 | 02 | 01 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
75 | 93 | 89 | 70 | 71 | 70 | 69 | 76 | 80 | 90 | 88 | 98 |
2020 | 12 | 11 | 10 | 09 | 08 | 07 | 06 | 05 | 04 | 03 | 02 | 01 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
94 | 110 | 84 | 95 | 74 | 105 | 103 | 104 | 96 | 99 | 82 | 82 |
2019 | 12 | 11 | 10 | 09 | 08 | 07 | 06 | 05 | 04 | 03 | 02 | 01 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
98 | 101 | 102 | 102 | 89 | 94 | 91 | 106 | 79 | 86 | 81 | 94 |
2018 | 12 | 11 | 10 |
---|---|---|---|
56 | 10 | 3 |
2015 | 02 |
---|---|
1 |
Rozhodným údajem pro zařazení faktury do měsíce a roku je Datum plnění.
Není-li údaj vyplněn, faktury nejsou do statistiky zahrnuty.
Dodavatel | Účel platby | Položky | Částka bez DPH | Částka s DPH | Datum vystavení | Datum přijetí | Datum úhrady | Datum plnění |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Eco-Aqua-Servis, s.r.o. | Desinfekce teplé vody a rozvodů v objektu A a E nemocnice. | 518 10010 799 - ostatní nevýrobní služby; celkem 16 649,60 Kč | 16 649,60 Kč | 16 649,60 Kč | 10.5.2019 | 14.5.2019 | 27.5.2019 | |
Profi DDD s.r.o. | Dezinsekce kuchyně - kuchyňský provoz | 518 10010 740 - ostatní nevýrobní služby; celkem 3 285,15 Kč | 3 285,15 Kč | 3 285,15 Kč | 10.5.2019 | 10.5.2019 | 11.6.2019 | |
Bidfood Czech Republic s.r.o. | STAPRO import - potraviny | 111 01000 - Pořízení zásob - kuchyně; celkem 11 792,10 Kč | 11 792,10 Kč | 11 792,10 Kč | 10.5.2019 | 10.5.2019 | 11.6.2019 | |
STILUS TRADE spol. s r.o. | kancelářské potřeby | 111 02000 - Pořízení zásob - sklad MTZ; celkem 10 117,00 Kč | 10 117,00 Kč | 10 117,00 Kč | 10.5.2019 | 14.5.2019 | 11.6.2019 | |
BLACK STORM s.r.o. | PZT | 132 01000 - léky; celkem 1 995,00 Kč 132 01000 - léky; celkem 0,45 Kč 503 00000 220 - spotřeba jiných nesklad. dodávek - cenová odchylka; celkem 0,05 Kč | 1 995,05 Kč | 2 414,00 Kč | 10.5.2019 | 15.5.2019 | 11.6.2019 | 10.5.2019 |
Professional support s.r.o. | rozpouštědla | 111 02000 - Pořízení zásob - sklad MTZ; celkem 2 117,50 Kč | 2 117,50 Kč | 2 117,50 Kč | 10.5.2019 | 17.5.2019 | 11.6.2019 | |
Roman Sklenář | Elektromontážní práce 413/3B, 453/6A,451/6B,432/9 | 511 01001 413 - opravy a údržba stavební, malování; celkem 8 880,00 Kč 511 01001 453 - opravy a údržba stavební, malování; celkem 23 810,00 Kč 511 01001 451 - opravy a údržba stavební, malování; celkem 9 990,00 Kč 511 01001 432 - opravy a údržba stavební, malování; celkem 4 261,00 Kč | 56 798,61 Kč | 46 941,00 Kč | 10.5.2019 | 10.5.2019 | 11.6.2019 | 10.5.2019 |
Fénix Dental s.r.o. | zubní materiál | 501 14750 203 - stomatologický materiál; celkem 4 323,00 Kč | 4 323,00 Kč | 4 323,00 Kč | 10.5.2019 | 23.5.2019 | 6.6.2019 | |
Pehak v.o.s. | STAPRO import - potraviny | 111 01000 - Pořízení zásob - kuchyně; celkem 3 053,83 Kč 111 01000 - Pořízení zásob - kuchyně; celkem 20 627,67 Kč 111 01000 - Pořízení zásob - kuchyně; celkem 9 758,57 Kč 111 01000 - Pořízení zásob - kuchyně; celkem 8 379,71 Kč 649 02000 740 - ostatní výnosy z činnosti; celkem -540,89 Kč 649 02000 740 - ostatní výnosy z činnosti; celkem 0,11 Kč | 41 279,00 Kč | 41 279,00 Kč | 13.5.2019 | 13.5.2019 | 27.5.2019 | |
ALIMPEX-LOUNY, S.R.O | STAPRO import - potraviny | 111 01000 - Pořízení zásob - kuchyně; celkem 16 973,17 Kč 111 01000 - Pořízení zásob - kuchyně; celkem 5 729,76 Kč 503 00000 740 - spotřeba jiných nesklad. dodávek - cenová odchylka; celkem 0,07 Kč | 22 703,00 Kč | 22 703,00 Kč | 13.5.2019 | 13.5.2019 | 21.5.2019 | |
Roman Helcl | STAPRO import - potraviny | 111 01000 - Pořízení zásob - kuchyně; celkem 9 858,23 Kč 503 00000 740 - spotřeba jiných nesklad. dodávek - cenová odchylka; celkem 0,77 Kč | 9 859,00 Kč | 9 859,00 Kč | 13.5.2019 | 13.5.2019 | 21.5.2019 | |
Aliaves & Co., a.s. | Školení - ,,Ochrana osobních údajů ve zdravotnictví " 15.5.2019 Mgr. Záveský Lukáš | 549 03000 100 - školení a sjezdové poplatky; celkem 3 133,90 Kč | 3 133,90 Kč | 3 133,90 Kč | 13.5.2019 | 13.5.2019 | 15.5.2019 | |
STRATOS.INF.CZ s.r.o. | Servisní činnost 04/2019 | 518 09020 810 - údržba softwaru,upgrade,webhosting; celkem 18 150,00 Kč | 18 150,00 Kč | 18 150,00 Kč | 13.5.2019 | 14.5.2019 | 21.5.2019 | |
MÚZO Praha s.r.o. | Zpracování účetních výkazů 03/2019 | 518 09020 810 - údržba softwaru,upgrade,webhosting; celkem 128,00 Kč | 128,00 Kč | 128,00 Kč | 13.5.2019 | 14.5.2019 | 21.5.2019 | |
STATECH s.r.o. | Pronájem pracovní plošiny Genie gR 26J - práce na kotelně 6.5.2019 | 518 03030 782 - nájemné - movité věci; celkem 5 711,00 Kč | 5 711,00 Kč | 5 711,00 Kč | 13.5.2019 | 14.5.2019 | 27.5.2019 | |
Technicom Technology s.r.o. | Kontrola EPS | 518 10012 799 - ostatní nevýrobní služby - revize a kontroly,STK; celkem 6 876,00 Kč | 6 876,00 Kč | 6 876,00 Kč | 13.5.2019 | 21.5.2019 | 3.6.2019 | |
CZ-Hamico s.r.o. | STAPRO import - potraviny | 111 01000 - Pořízení zásob - kuchyně; celkem 17 270,06 Kč 503 00000 740 - spotřeba jiných nesklad. dodávek - cenová odchylka; celkem -0,06 Kč | 17 270,00 Kč | 17 270,00 Kč | 13.5.2019 | 13.5.2019 | 11.6.2019 | |
GASTROPLUS LOUNY s.r.o. | STAPRO import - potraviny | 111 01000 - Pořízení zásob - kuchyně; celkem 5 083,00 Kč | 5 083,00 Kč | 5 083,00 Kč | 13.5.2019 | 13.5.2019 | 3.6.2019 | |
Alliance Healthcare s.r.o. | Léky | 132 01000 - léky; celkem 18 882,43 Kč | 18 882,43 Kč | 20 770,68 Kč | 13.5.2019 | 15.5.2019 | 18.6.2019 | 14.5.2019 |
Technoton | Tonery | 111 02000 - Pořízení zásob - sklad MTZ; celkem 5 143,00 Kč | 5 143,00 Kč | 5 143,00 Kč | 13.5.2019 | 15.5.2019 | 18.6.2019 | |
synlab czech s.r.o. | Agregované výkony 04/2019 | 518 10011 999 - ostatní nevýrobní služby - agregované výkony; celkem 4 027,00 Kč | 4 027,00 Kč | 4 027,00 Kč | 13.5.2019 | 15.5.2019 | 18.6.2019 | |
Zásobování a.s. | myčka nádobí, vařič indukční | 111 02000 - Pořízení zásob - sklad MTZ; celkem 7 680,00 Kč | 7 680,00 Kč | 7 680,00 Kč | 14.5.2019 | 16.5.2019 | 20.5.2019 | |
Krajská zdravotní, a.s. | ,,Sympozium Svč. psychiatrů" 31.5.-1.6. 2019 | 549 03000 421 - školení a sjezdové poplatky; 648 04000 421 - RF dary; 414 02003 - RF - čerpání prostředků z darů; celkem 1 000,00 Kč 549 03000 421 - školení a sjezdové poplatky; 648 04000 421 - RF dary; 414 02003 - RF - čerpání prostředků z darů; celkem 1 000,00 Kč 549 03000 472 - školení a sjezdové poplatky; 648 04000 472 - RF dary; 414 02003 - RF - čerpání prostředků z darů; celkem 1 000,00 Kč 549 03000 411 - školení a sjezdové poplatky; 648 04000 411 - RF dary; 414 02003 - RF - čerpání prostředků z darů; celkem 1 000,00 Kč 549 03000 452 - školení a sjezdové poplatky; 648 04000 452 - RF dary; 414 02003 - RF - čerpání prostředků z darů; celkem 1 000,00 Kč 549 03000 413 - školení a sjezdové poplatky; 648 04000 413 - RF dary; 414 02003 - RF - čerpání prostředků z darů; celkem 1 000,00 Kč 549 03000 421 - školení a sjezdové poplatky; 648 04000 421 - RF dary; 414 02003 - RF - čerpání prostředků z darů; celkem 1 000,00 Kč 549 03000 453 - školení a sjezdové poplatky; 648 04000 453 - RF dary; 414 02003 - RF - čerpání prostředků z darů; celkem 1 000,00 Kč | 8 000,00 Kč | 8 000,00 Kč | 14.5.2019 | 16.5.2019 | 27.5.2019 | |
ha-vel internet s.r.o. | Vyúčtování - pevná linka 04/2019 | 518 01011 999 - telefonní poplatky - pevná linka; celkem 2 484,00 Kč | 2 484,00 Kč | 2 484,00 Kč | 14.5.2019 | 15.5.2019 | 18.6.2019 | |
Fénix Dental s.r.o. | zubní materiál | 501 14750 203 - stomatologický materiál; celkem 551,00 Kč | 551,00 Kč | 551,00 Kč | 14.5.2019 | 23.5.2019 | 6.6.2019 | |
PAPEI, a.s. | STAPRO import - potraviny | 111 01000 - Pořízení zásob - kuchyně; celkem 4 255,00 Kč | 4 255,00 Kč | 4 255,00 Kč | 15.5.2019 | 15.5.2019 | 27.5.2019 | |
Perfect Distribution a.s. | Dezinfekce | 132 01000 - léky; celkem 920,00 Kč 132 01000 - léky; celkem 5 569,00 Kč 132 01000 - léky; celkem -0,16 Kč | 6 489,00 Kč | 7 796,49 Kč | 15.5.2019 | 17.5.2019 | 30.5.2019 | 15.5.2019 |
Nemocnice Na Bulovce | Specializační stáž - MUDr. Mišlánová Andrea | 549 03000 411 - školení a sjezdové poplatky; celkem 5 000,00 Kč | 5 000,00 Kč | 5 000,00 Kč | 15.5.2019 | 17.5.2019 | 31.5.2019 | |
STAVMAT Mazourek, s. r. o. | stavební materiál | 111 02000 - Pořízení zásob - sklad MTZ; celkem 4 228,00 Kč 111 02000 - Pořízení zásob - sklad MTZ; celkem 1 895,00 Kč 111 02000 - Pořízení zásob - sklad MTZ; celkem 355,00 Kč 503 00000 750 - spotřeba jiných nesklad. dodávek - cenová odchylka; celkem 1,00 Kč | 6 479,00 Kč | 6 479,00 Kč | 15.5.2019 | 23.5.2019 | 27.5.2019 | |
Pharmos, a.s. | Léky | 132 01000 - léky; celkem 2 065,90 Kč 132 01000 - léky; celkem 0,01 Kč 132 01000 - léky; celkem 0,01 Kč 503 00000 220 - spotřeba jiných nesklad. dodávek - cenová odchylka; celkem 0,50 Kč | 2 066,41 Kč | 2 273,00 Kč | 15.5.2019 | 16.5.2019 | 30.5.2019 | 15.5.2019 |
Phoenix | Léky | 132 01000 - léky; celkem 266,16 Kč | 266,16 Kč | 292,78 Kč | 15.5.2019 | 17.5.2019 | 18.6.2019 | 14.5.2019 |
Phoenix | Léky | 132 01000 - léky; celkem 139 205,63 Kč 132 01000 - léky; celkem 6 583,90 Kč 132 01000 - léky; celkem 5 490,18 Kč 132 01000 - léky; celkem 0,12 Kč | 151 279,71 Kč | 167 340,80 Kč | 15.5.2019 | 17.5.2019 | 18.6.2019 | 16.5.2019 |
Alliance Healthcare s.r.o. | Léky | 132 01000 - léky; celkem 300,02 Kč | 300,02 Kč | 330,02 Kč | 15.5.2019 | 17.5.2019 | 18.6.2019 | 16.5.2019 |
Alliance Healthcare s.r.o. | Léky | 132 01000 - léky; celkem 3 502,70 Kč 132 01000 - léky; celkem -0,02 Kč | 3 502,70 Kč | 3 852,97 Kč | 15.5.2019 | 17.5.2019 | 18.6.2019 | 16.5.2019 |
MAPO medical s.r.o. | PZT | 132 01000 - léky; celkem 11 501,75 Kč 132 01000 - léky; celkem 28 190,25 Kč 132 01000 - léky; celkem 0,01 Kč | 39 692,00 Kč | 47 337,21 Kč | 15.5.2019 | 17.5.2019 | 18.6.2019 | 15.5.2019 |
MAPO medical s.r.o. | PZT | 132 01000 - léky; celkem 253,22 Kč 132 01000 - léky; celkem -0,28 Kč | 253,22 Kč | 291,20 Kč | 15.5.2019 | 17.5.2019 | 18.6.2019 | 15.5.2019 |
Ing. Vlastimil Srba | znalecký posudek Avia 5U75451, Ford Transit 5U07651 | 518 10010 721 - ostatní nevýrobní služby; celkem 3 000,00 Kč | 3 000,00 Kč | 3 000,00 Kč | 15.5.2019 | 21.5.2019 | 18.6.2019 | |
Phoenix | Léky | 132 01000 - léky; celkem 1 498,34 Kč 132 01000 - léky; celkem -0,01 Kč | 1 498,34 Kč | 1 648,17 Kč | 15.5.2019 | 16.5.2019 | 15.7.2019 | 16.5.2019 |
Phoenix | Léky | 132 01000 - léky; celkem 348,70 Kč | 348,70 Kč | 383,57 Kč | 15.5.2019 | 17.5.2019 | 23.7.2019 | 15.5.2019 |
Česká pošta, s.p. | Poštovné I. dekáda 05/2019 | 518 01020 901 - poštovné; celkem 4 978,00 Kč | 4 978,00 Kč | 4 978,00 Kč | 15.5.2019 | 20.5.2019 | 4.7.2019 | |
Phoenix | Léky | 132 01000 - léky; celkem 2 317,82 Kč 132 01000 - léky; celkem 0,01 Kč | 2 317,82 Kč | 2 549,60 Kč | 15.5.2019 | 17.5.2019 | 8.8.2019 | 15.5.2019 |
Pewa, s.r.o. | STAPRO import - potraviny | 111 01000 - Pořízení zásob - kuchyně; celkem 21 303,06 Kč 503 00000 740 - spotřeba jiných nesklad. dodávek - cenová odchylka; celkem -0,06 Kč | 21 303,00 Kč | 21 303,00 Kč | 16.5.2019 | 16.5.2019 | 30.5.2019 | |
Martin Růzha | STAPRO import - potraviny | 111 01000 - Pořízení zásob - kuchyně; celkem 11 514,61 Kč 111 01000 - Pořízení zásob - kuchyně; celkem 13 513,88 Kč 503 00000 740 - spotřeba jiných nesklad. dodávek - cenová odchylka; celkem -0,02 Kč | 25 028,47 Kč | 25 028,47 Kč | 16.5.2019 | 16.5.2019 | 27.5.2019 | |
Martin Růzha | STAPRO import - potraviny | 111 01000 - Pořízení zásob - kuchyně; celkem 24 469,59 Kč 111 01000 - Pořízení zásob - kuchyně; celkem 2 932,50 Kč 111 01000 - Pořízení zásob - kuchyně; celkem 11 598,44 Kč | 39 000,53 Kč | 39 000,53 Kč | 16.5.2019 | 16.5.2019 | 27.5.2019 | |
Roman Helcl | STAPRO import - potraviny | 111 01000 - Pořízení zásob - kuchyně; celkem 7 551,89 Kč 503 00000 740 - spotřeba jiných nesklad. dodávek - cenová odchylka; celkem 0,11 Kč | 7 552,00 Kč | 7 552,00 Kč | 16.5.2019 | 16.5.2019 | 30.5.2019 | |
ORTIKA a.s. | PZT | 132 01000 - léky; celkem 1 113,04 Kč | 1 113,04 Kč | 1 280,00 Kč | 16.5.2019 | 17.5.2019 | 30.5.2019 | 16.5.2019 |
Václav Hruška | Instalatérské práce - Úprava rozvodů ZTI v kavárně v 1. NP Budova A2 | 511 01001 612 - opravy a údržba stavební, malování; celkem 4 650,00 Kč | 5 626,50 Kč | 4 650,00 Kč | 16.5.2019 | 20.5.2019 | 30.5.2019 | 16.5.2019 |
Václav Hruška | Instalatérské práce - Úprava rozvodů ZTI a výměna zařizovacích předmětů sociálního zázemí zdravotníků ve 2.NP Budova A2/799 | 511 01001 799 - opravy a údržba stavební, malování; celkem 46 838,00 Kč | 56 673,98 Kč | 46 838,00 Kč | 16.5.2019 | 20.5.2019 | 30.5.2019 | 16.5.2019 |
Filip Latislav | razítko + štoček | 111 02000 - Pořízení zásob - sklad MTZ; celkem 420,00 Kč | 420,00 Kč | 420,00 Kč | 16.5.2019 | 30.5.2019 | 18.6.2019 | |
Pewa, s.r.o. | Potraviny - Seminář 16.4.2019 | 513 01000 100 - náklady na reprezentaci; celkem 318,00 Kč | 318,00 Kč | 318,00 Kč | 16.5.2019 | 16.5.2019 | 6.6.2019 | |
Citus, s.r.o. | STAPRO import - potraviny | 111 01000 - Pořízení zásob - kuchyně; celkem 6 161,70 Kč 503 00000 740 - spotřeba jiných nesklad. dodávek - cenová odchylka; celkem 0,30 Kč | 6 162,00 Kč | 6 162,00 Kč | 16.5.2019 | 16.5.2019 | 6.6.2019 | |
Bidfood Czech Republic s.r.o. | STAPRO import - potraviny | 111 01000 - Pořízení zásob - kuchyně; celkem 10 084,93 Kč | 10 084,93 Kč | 10 084,93 Kč | 16.5.2019 | 16.5.2019 | 18.6.2019 | |
GASTROPLUS LOUNY s.r.o. | STAPRO import - potraviny | 111 01000 - Pořízení zásob - kuchyně; celkem 40 657,12 Kč 503 00000 740 - spotřeba jiných nesklad. dodávek - cenová odchylka; celkem -0,12 Kč | 40 657,00 Kč | 40 657,00 Kč | 16.5.2019 | 16.5.2019 | 3.6.2019 | |
GASTROPLUS LOUNY s.r.o. | STAPRO import - potraviny | 111 01000 - Pořízení zásob - kuchyně; celkem 1 906,13 Kč 503 00000 740 - spotřeba jiných nesklad. dodávek - cenová odchylka; celkem -0,13 Kč | 1 906,00 Kč | 1 906,00 Kč | 16.5.2019 | 16.5.2019 | 6.6.2019 | |
MC Systems & Services, s.r.o. | Servis kamerového systému 05/2019 | 518 10013 799 - ostatní nevýrobní služby - údržba kamerového systému; celkem 16 329,00 Kč | 16 329,00 Kč | 16 329,00 Kč | 16.5.2019 | 16.5.2019 | 18.6.2019 | |
Jiří Sovadina-S.B.CH.instal. | instalatérský materiál | 111 02000 - Pořízení zásob - sklad MTZ; celkem 1 747,00 Kč | 1 747,00 Kč | 1 747,00 Kč | 16.5.2019 | 17.5.2019 | 27.6.2019 | |
Alliance Healthcare s.r.o. | Léky | 132 01000 - léky; celkem 1 502,70 Kč | 1 502,70 Kč | 1 652,97 Kč | 16.5.2019 | 17.5.2019 | 18.6.2019 | 17.5.2019 |
MC Systems & Services, s.r.o. | Oprava kamery - demontáž | 518 10013 901 - ostatní nevýrobní služby - údržba kamerového systému; celkem 3 498,00 Kč celkem 0,00 Kč | 4 232,58 Kč | 3 498,00 Kč | 16.5.2019 | 17.5.2019 | 18.6.2019 | 16.5.2019 |
Pewa, s.r.o. | STAPRO import - potraviny | 111 01000 - Pořízení zásob - kuchyně; celkem 2 460,82 Kč 503 00000 740 - spotřeba jiných nesklad. dodávek - cenová odchylka; celkem 0,18 Kč | 2 461,00 Kč | 2 461,00 Kč | 16.5.2019 | 16.5.2019 | 6.6.2019 | |
JKM Straškov, s.r.o. | Stavební materiál - geotextílie a parotěs | 511 01001 799 - opravy a údržba stavební, malování; celkem 13 553,00 Kč | 13 553,00 Kč | 13 553,00 Kč | 16.5.2019 | 20.5.2019 | 18.6.2019 | |
Daniel Pilnaj | Hutní a spojovací materiál | 511 01001 799 - opravy a údržba stavební, malování; celkem 4 343,00 Kč | 4 343,00 Kč | 4 343,00 Kč | 16.5.2019 | 20.5.2019 | 18.6.2019 | |
Technoton | Tonery | 111 02000 - Pořízení zásob - sklad MTZ; celkem 25 581,00 Kč | 25 581,00 Kč | 25 581,00 Kč | 16.5.2019 | 21.5.2019 | 18.6.2019 | |
ČEZ ESCO, a.s. | vyúčtování energie byt č. 4/RT - období 1.9.2018 - 10.5.2019 | 502 01000 657 - spotřeba elektrické energie; celkem 2 695,38 Kč 314 01000 - poskytnuté zálohy - energie; celkem -206,61 Kč 314 01000 - poskytnuté zálohy - energie; celkem -206,61 Kč 314 01000 - poskytnuté zálohy - energie; celkem -206,61 Kč 314 01000 - poskytnuté zálohy - energie; celkem -206,61 Kč 314 01000 - poskytnuté zálohy - energie; celkem -206,61 Kč 314 01000 - poskytnuté zálohy - energie; celkem -206,61 Kč 314 01000 - poskytnuté zálohy - energie; celkem -206,61 Kč 314 01000 - poskytnuté zálohy - energie; celkem -206,61 Kč 503 00000 901 - spotřeba jiných nesklad. dodávek - cenová odchylka; celkem -0,41 Kč | 1 042,09 Kč | 1 261,00 Kč | 17.5.2019 | 17.5.2019 | 30.5.2019 | 17.5.2019 |
Vladimír Paneš-Elektro | oprava myčky | 511 03001 472 - ostatní údržba a opravy; celkem 2 418,79 Kč | 2 418,79 Kč | 2 418,79 Kč | 17.5.2019 | 30.5.2019 | 3.6.2019 | |
TOP TRANS HIGHWAY s.r.o. | FKSP - Autobusová přeprava osob - Horní Beřkovice-Praha - Mýdlový princ 3.5.2019 | 412 02001 - FKSP - čerpání kultura a tělovýchova; celkem 10 803,00 Kč | 10 803,00 Kč | 10 803,00 Kč | 17.5.2019 | 24.5.2019 | 13.6.2019 | |
Citus, s.r.o. | STAPRO import - potraviny | 111 01000 - Pořízení zásob - kuchyně; celkem 22 694,79 Kč 503 00000 740 - spotřeba jiných nesklad. dodávek - cenová odchylka; celkem 0,21 Kč | 22 695,00 Kč | 22 695,00 Kč | 17.5.2019 | 17.5.2019 | 6.6.2019 | |
GASTROPLUS LOUNY s.r.o. | STAPRO import - potraviny | 111 01000 - Pořízení zásob - kuchyně; celkem 3 812,25 Kč 503 00000 740 - spotřeba jiných nesklad. dodávek - cenová odchylka; celkem -0,25 Kč | 3 812,00 Kč | 3 812,00 Kč | 17.5.2019 | 17.5.2019 | 6.6.2019 | |
Marek Macák | Supervizní seminář 30.4.2019 | 549 03000 901 - školení a sjezdové poplatky; celkem 5 000,00 Kč | 5 000,00 Kč | 5 000,00 Kč | 17.5.2019 | 21.5.2019 | 24.6.2019 | |
ARITMET s.r.o. | Geodetické práce na zaměření trasy veřejného osvětlení. | 518 04010 799 - průzkumné a projektové práce; celkem 48 968,70 Kč | 48 968,70 Kč | 48 968,70 Kč | 17.5.2019 | 21.5.2019 | 18.6.2019 | |
synlab czech s.r.o. | Agregované výkony 421/Hanušová Ivana | 518 10011 421 - ostatní nevýrobní služby - agregované výkony; celkem 364,00 Kč | 364,00 Kč | 364,00 Kč | 17.5.2019 | 17.5.2019 | 18.6.2019 | |
Alliance Healthcare s.r.o. | Léky | 132 01000 - léky; celkem 34 609,29 Kč 132 01000 - léky; celkem -0,08 Kč | 34 609,29 Kč | 38 070,22 Kč | 17.5.2019 | 21.5.2019 | 25.6.2019 | 20.5.2019 |
Pehak v.o.s. | STAPRO import - potraviny | 111 01000 - Pořízení zásob - kuchyně; celkem 14 505,87 Kč 111 01000 - Pořízení zásob - kuchyně; celkem 3 666,89 Kč 111 01000 - Pořízení zásob - kuchyně; celkem 3 098,68 Kč 111 01000 - Pořízení zásob - kuchyně; celkem 6 178,06 Kč 111 01000 - Pořízení zásob - kuchyně; celkem 10 535,56 Kč 649 02000 740 - ostatní výnosy z činnosti; celkem -958,82 Kč 503 00000 740 - spotřeba jiných nesklad. dodávek - cenová odchylka; celkem -0,24 Kč | 37 026,00 Kč | 37 026,00 Kč | 17.5.2019 | 17.5.2019 | 6.6.2019 | |
ALIMPEX-LOUNY, S.R.O | STAPRO import - potraviny | 111 01000 - Pořízení zásob - kuchyně; celkem 15 434,15 Kč 111 01000 - Pořízení zásob - kuchyně; celkem 7 151,74 Kč 503 00000 740 - spotřeba jiných nesklad. dodávek - cenová odchylka; celkem 0,11 Kč | 22 586,00 Kč | 22 586,00 Kč | 20.5.2019 | 20.5.2019 | 30.5.2019 | |
Zdravotní ústav v Ústí n. L. | Zkouška vzorku teplé vody | 518 10012 799 - ostatní nevýrobní služby - revize a kontroly,STK; celkem 5 578,00 Kč | 5 578,00 Kč | 5 578,00 Kč | 20.5.2019 | 22.5.2019 | 24.6.2019 | |
Asociace TOM ČR, TOM 21202 TULÁCI | LT - zam. Tušková Pavlal | 412 02004 - FKSP - čerpání dětské a příměstské tábory; celkem 4 000,00 Kč | 4 000,00 Kč | 4 000,00 Kč | 20.5.2019 | 14.6.2019 | 25.6.2019 | |
Alliance Healthcare s.r.o. | Léky | 132 01000 - léky; celkem 3 524,63 Kč 132 01000 - léky; celkem 0,05 Kč | 3 524,63 Kč | 3 877,09 Kč | 20.5.2019 | 22.5.2019 | 25.6.2019 | 21.5.2019 |
CZ-Hamico s.r.o. | STAPRO import - potraviny | 111 01000 - Pořízení zásob - kuchyně; celkem 18 548,48 Kč 503 00000 740 - spotřeba jiných nesklad. dodávek - cenová odchylka; celkem -0,48 Kč | 18 548,00 Kč | 18 548,00 Kč | 20.5.2019 | 20.5.2019 | 18.6.2019 | |
Fiala Petr - velkoobchod s | papírové ručníky | 111 02000 - Pořízení zásob - sklad MTZ; celkem 8 256,00 Kč | 8 256,00 Kč | 8 256,00 Kč | 20.5.2019 | 23.5.2019 | 25.6.2019 | |
OBALY VYSOČINA s.r.o. | jednorázové talíře a poháry na den NEzávislosti | 518 10040 901 - služby pro pacienty; celkem 116,16 Kč 518 10040 901 - služby pro pacienty; celkem 203,28 Kč 518 10040 901 - služby pro pacienty; celkem 85,70 Kč 518 10040 901 - služby pro pacienty; celkem 125,00 Kč 503 00000 901 - spotřeba jiných nesklad. dodávek - cenová odchylka; celkem -0,14 Kč | 530,00 Kč | 530,00 Kč | 20.5.2019 | 23.5.2019 | 25.6.2019 | |
KOVOSLUŽBA OTS a.s. | Oprava robota RE 22 | 511 03001 740 - ostatní údržba a opravy; celkem 16 577,00 Kč | 16 577,00 Kč | 16 577,00 Kč | 20.5.2019 | 23.5.2019 | 3.6.2019 | |
Phoenix | Léky | 132 01000 - léky; celkem 526,65 Kč | 526,65 Kč | 579,32 Kč | 20.5.2019 | 21.5.2019 | 18.7.2019 | 20.5.2019 |
Slavoj Basketbalový klub Litoměřice, z.s. | LT - zam. Tichá Jarmila | 412 02004 - FKSP - čerpání dětské a příměstské tábory; celkem 3 500,00 Kč | 3 500,00 Kč | 3 500,00 Kč | 21.5.2019 | 21.5.2019 | 27.5.2019 | |
ELEKTRODESIGN ventilátory spol. s r.o. | zálohová faktura - rad. ventilátor | celkem 6 273,00 Kč | 6 273,00 Kč | 6 273,00 Kč | 21.5.2019 | 23.5.2019 | 27.5.2019 | |
BM ČESKO s.r.o. | zálohová faktura - válenda na žurnální pokoj | celkem 3 399,00 Kč | 3 399,00 Kč | 3 399,00 Kč | 21.5.2019 | 23.5.2019 | 27.5.2019 | |
Zdravotní ústav v Ústí n. L. | Kontrola účinnosti sterilizace - Lékárna | 518 10012 220 - ostatní nevýrobní služby - revize a kontroly,STK; celkem 2 257,00 Kč | 2 257,00 Kč | 2 257,00 Kč | 21.5.2019 | 23.5.2019 | 24.6.2019 | |
Zdravotní ústav v Ústí n. L. | Kontrola účinnosti sterilizace - zubní ordinace | 518 10012 203 - ostatní nevýrobní služby - revize a kontroly,STK; celkem 2 293,00 Kč | 2 293,00 Kč | 2 293,00 Kč | 21.5.2019 | 23.5.2019 | 24.6.2019 | |
Mikro spol. s.r.o | BTK mikroskopu | 501 04020 520 - laboratorní materiál; celkem 3 523,52 Kč | 3 523,52 Kč | 3 523,52 Kč | 21.5.2019 | 23.5.2019 | 18.6.2019 | |
Karel Kdýr, Gastroone | Oprava pánve Therma | 511 03001 740 - ostatní údržba a opravy; celkem 7 284,00 Kč | 7 284,00 Kč | 7 284,00 Kč | 22.5.2019 | 22.5.2019 | 30.5.2019 | |
GASTROPLUS LOUNY s.r.o. | STAPRO import - potraviny | 111 01000 - Pořízení zásob - kuchyně; celkem 35 555,05 Kč 503 00000 740 - spotřeba jiných nesklad. dodávek - cenová odchylka; celkem -0,05 Kč | 35 555,00 Kč | 35 555,00 Kč | 22.5.2019 | 22.5.2019 | 27.5.2019 | |
Martin Růzha | STAPRO import - potraviny | 111 01000 - Pořízení zásob - kuchyně; celkem 13 053,65 Kč 111 01000 - Pořízení zásob - kuchyně; celkem 15 356,50 Kč | 28 410,15 Kč | 28 410,15 Kč | 22.5.2019 | 22.5.2019 | 30.5.2019 | |
Martin Růzha | STAPRO import - potraviny | 111 01000 - Pořízení zásob - kuchyně; celkem 26 362,72 Kč 111 01000 - Pořízení zásob - kuchyně; celkem 12 725,96 Kč 503 00000 740 - spotřeba jiných nesklad. dodávek - cenová odchylka; celkem -0,23 Kč | 39 088,45 Kč | 39 088,45 Kč | 22.5.2019 | 22.5.2019 | 30.5.2019 | |
BOLA spol s.r.o. | čerpadlo a těsnění | 111 02000 - Pořízení zásob - sklad MTZ; celkem 4 709,00 Kč | 4 709,00 Kč | 4 709,00 Kč | 22.5.2019 | 23.5.2019 | 6.6.2019 | |
Pehak v.o.s. | STAPRO import - potraviny | 649 02000 740 - ostatní výnosy z činnosti; celkem -1 041,91 Kč 503 00000 740 - spotřeba jiných nesklad. dodávek - cenová odchylka; celkem -0,35 Kč 111 01000 - Pořízení zásob - kuchyně; celkem 17 800,20 Kč 111 01000 - Pořízení zásob - kuchyně; celkem 4 272,42 Kč 111 01000 - Pořízení zásob - kuchyně; celkem 7 043,19 Kč 111 01000 - Pořízení zásob - kuchyně; celkem 16 560,70 Kč 111 01000 - Pořízení zásob - kuchyně; celkem 3 524,99 Kč 111 01000 - Pořízení zásob - kuchyně; celkem 3 672,76 Kč | 51 832,00 Kč | 51 832,00 Kč | 22.5.2019 | 22.5.2019 | 3.6.2019 | |
GASTROPLUS LOUNY s.r.o. | STAPRO import - potraviny | 111 01000 - Pořízení zásob - kuchyně; celkem 5 845,45 Kč 503 00000 740 - spotřeba jiných nesklad. dodávek - cenová odchylka; celkem -0,45 Kč | 5 845,00 Kč | 5 845,00 Kč | 22.5.2019 | 22.5.2019 | 11.6.2019 | |
Pewa, s.r.o. | STAPRO import - potraviny | 111 01000 - Pořízení zásob - kuchyně; celkem 12 323,41 Kč 503 00000 740 - spotřeba jiných nesklad. dodávek - cenová odchylka; celkem -0,41 Kč | 12 323,00 Kč | 12 323,00 Kč | 22.5.2019 | 22.5.2019 | 11.6.2019 | |
Jaroslav Salač | Ozvučení Czech IT, Pepek a Námořník, Dobrý pocity | 518 10040 777 - služby pro pacienty; celkem 2 500,00 Kč 518 10040 777 - služby pro pacienty; celkem 2 500,00 Kč 518 10040 777 - služby pro pacienty; celkem 2 500,00 Kč | 7 500,00 Kč | 7 500,00 Kč | 22.5.2019 | 23.5.2019 | 25.6.2019 | |
KOVOSLUŽBA OTS a.s. | Oprava robota RE 22 | 511 03001 740 - ostatní údržba a opravy; celkem 1 577,00 Kč | 1 577,00 Kč | 1 577,00 Kč | 22.5.2019 | 23.5.2019 | 6.6.2019 | |
BioVendor - Laboratorní medicína a.s. | KONELAB CUVETTE | 501 04020 520 - laboratorní materiál; celkem 16 227,55 Kč | 16 227,55 Kč | 16 227,55 Kč | 22.5.2019 | 23.5.2019 | 18.6.2019 | |
BioVendor - Laboratorní medicína a.s. | Ethyl Glucuronide HEIA-RGT | 501 04020 520 - laboratorní materiál; celkem 16 335,00 Kč | 16 335,00 Kč | 16 335,00 Kč | 22.5.2019 | 23.5.2019 | 18.6.2019 | |
BioVendor - Laboratorní medicína a.s. | CREATININE (ENZYM), | 501 04020 520 - laboratorní materiál; celkem 8 476,34 Kč | 8 476,34 Kč | 8 476,34 Kč | 22.5.2019 | 23.5.2019 | 18.6.2019 |