Psychiatrická nemocnice Horní Beřkovice


Celkem faktur

20535

Stav doplněnosti faktur po měsících

2024 08 07 06 05 04 03 02 01
31 78 69 72 94 83 78 77
2023 12 11 10 09 08 07 06 05 04 03 02 01
84 73 85 58 69 69 79 85 78 106 69 91
2022 12 11 10 09 08 07 06 05 04 03 02 01
91 85 67 95 81 67 79 79 71 86 76 84
2021 12 11 10 09 08 07 06 05 04 03 02 01
75 93 89 70 71 70 69 76 80 90 88 98
2020 12 11 10 09 08 07 06 05 04 03 02 01
94 110 84 95 74 105 103 104 96 99 82 82
2019 12 11 10 09 08 07 06 05 04 03 02 01
98 101 102 102 89 94 91 106 79 86 81 94
2018 12 11 10
56 10 3
2015 02
1

Rozhodným údajem pro zařazení faktury do měsíce a roku je Datum plnění.
Není-li údaj vyplněn, faktury nejsou do statistiky zahrnuty.


Analytické účty

to
Rychlá volba: Rok 2018, Rok 2019

Zobrazeno 1 601-1 700 z 20 535 záznamů.
DodavatelÚčel platbyPoložkyČástka bez DPHČástka s DPHDatum vystaveníDatum přijetíDatum úhradyDatum plnění
Eco-Aqua-Servis, s.r.o.Desinfekce teplé vody a rozvodů v objektu A a E nemocnice.518 10010 799 - ostatní nevýrobní služby; celkem 16 649,60 Kč
16 649,60 Kč16 649,60 Kč10.5.201914.5.201927.5.2019
Profi DDD s.r.o.Dezinsekce kuchyně - kuchyňský provoz518 10010 740 - ostatní nevýrobní služby; celkem 3 285,15 Kč
3 285,15 Kč3 285,15 Kč10.5.201910.5.201911.6.2019
Bidfood Czech Republic s.r.o.STAPRO import - potraviny111 01000 - Pořízení zásob - kuchyně; celkem 11 792,10 Kč
11 792,10 Kč11 792,10 Kč10.5.201910.5.201911.6.2019
STILUS TRADE spol. s r.o.kancelářské potřeby111 02000 - Pořízení zásob - sklad MTZ; celkem 10 117,00 Kč
10 117,00 Kč10 117,00 Kč10.5.201914.5.201911.6.2019
BLACK STORM s.r.o.PZT132 01000 - léky; celkem 1 995,00 Kč
132 01000 - léky; celkem 0,45 Kč
503 00000 220 - spotřeba jiných nesklad. dodávek - cenová odchylka; celkem 0,05 Kč
1 995,05 Kč2 414,00 Kč10.5.201915.5.201911.6.201910.5.2019
Professional support s.r.o.rozpouštědla111 02000 - Pořízení zásob - sklad MTZ; celkem 2 117,50 Kč
2 117,50 Kč2 117,50 Kč10.5.201917.5.201911.6.2019
Roman SklenářElektromontážní práce 413/3B, 453/6A,451/6B,432/9511 01001 413 - opravy a údržba stavební, malování; celkem 8 880,00 Kč
511 01001 453 - opravy a údržba stavební, malování; celkem 23 810,00 Kč
511 01001 451 - opravy a údržba stavební, malování; celkem 9 990,00 Kč
511 01001 432 - opravy a údržba stavební, malování; celkem 4 261,00 Kč
56 798,61 Kč46 941,00 Kč10.5.201910.5.201911.6.201910.5.2019
Fénix Dental s.r.o.zubní materiál501 14750 203 - stomatologický materiál; celkem 4 323,00 Kč
4 323,00 Kč4 323,00 Kč10.5.201923.5.20196.6.2019
Pehak v.o.s.STAPRO import - potraviny111 01000 - Pořízení zásob - kuchyně; celkem 3 053,83 Kč
111 01000 - Pořízení zásob - kuchyně; celkem 20 627,67 Kč
111 01000 - Pořízení zásob - kuchyně; celkem 9 758,57 Kč
111 01000 - Pořízení zásob - kuchyně; celkem 8 379,71 Kč
649 02000 740 - ostatní výnosy z činnosti; celkem -540,89 Kč
649 02000 740 - ostatní výnosy z činnosti; celkem 0,11 Kč
41 279,00 Kč41 279,00 Kč13.5.201913.5.201927.5.2019
ALIMPEX-LOUNY, S.R.OSTAPRO import - potraviny111 01000 - Pořízení zásob - kuchyně; celkem 16 973,17 Kč
111 01000 - Pořízení zásob - kuchyně; celkem 5 729,76 Kč
503 00000 740 - spotřeba jiných nesklad. dodávek - cenová odchylka; celkem 0,07 Kč
22 703,00 Kč22 703,00 Kč13.5.201913.5.201921.5.2019
Roman HelclSTAPRO import - potraviny111 01000 - Pořízení zásob - kuchyně; celkem 9 858,23 Kč
503 00000 740 - spotřeba jiných nesklad. dodávek - cenová odchylka; celkem 0,77 Kč
9 859,00 Kč9 859,00 Kč13.5.201913.5.201921.5.2019
Aliaves & Co., a.s.Školení - ,,Ochrana osobních údajů ve zdravotnictví " 15.5.2019 Mgr. Záveský Lukáš549 03000 100 - školení a sjezdové poplatky; celkem 3 133,90 Kč
3 133,90 Kč3 133,90 Kč13.5.201913.5.201915.5.2019
STRATOS.INF.CZ s.r.o.Servisní činnost 04/2019518 09020 810 - údržba softwaru,upgrade,webhosting; celkem 18 150,00 Kč
18 150,00 Kč18 150,00 Kč13.5.201914.5.201921.5.2019
MÚZO Praha s.r.o.Zpracování účetních výkazů 03/2019518 09020 810 - údržba softwaru,upgrade,webhosting; celkem 128,00 Kč
128,00 Kč128,00 Kč13.5.201914.5.201921.5.2019
STATECH s.r.o.Pronájem pracovní plošiny Genie gR 26J - práce na kotelně 6.5.2019518 03030 782 - nájemné - movité věci; celkem 5 711,00 Kč
5 711,00 Kč5 711,00 Kč13.5.201914.5.201927.5.2019
Technicom Technology s.r.o.Kontrola EPS518 10012 799 - ostatní nevýrobní služby - revize a kontroly,STK; celkem 6 876,00 Kč
6 876,00 Kč6 876,00 Kč13.5.201921.5.20193.6.2019
CZ-Hamico s.r.o.STAPRO import - potraviny111 01000 - Pořízení zásob - kuchyně; celkem 17 270,06 Kč
503 00000 740 - spotřeba jiných nesklad. dodávek - cenová odchylka; celkem -0,06 Kč
17 270,00 Kč17 270,00 Kč13.5.201913.5.201911.6.2019
GASTROPLUS LOUNY s.r.o.STAPRO import - potraviny111 01000 - Pořízení zásob - kuchyně; celkem 5 083,00 Kč
5 083,00 Kč5 083,00 Kč13.5.201913.5.20193.6.2019
Alliance Healthcare s.r.o.Léky132 01000 - léky; celkem 18 882,43 Kč
18 882,43 Kč20 770,68 Kč13.5.201915.5.201918.6.201914.5.2019
TechnotonTonery111 02000 - Pořízení zásob - sklad MTZ; celkem 5 143,00 Kč
5 143,00 Kč5 143,00 Kč13.5.201915.5.201918.6.2019
synlab czech s.r.o.Agregované výkony 04/2019518 10011 999 - ostatní nevýrobní služby - agregované výkony; celkem 4 027,00 Kč
4 027,00 Kč4 027,00 Kč13.5.201915.5.201918.6.2019
Zásobování a.s.myčka nádobí, vařič indukční111 02000 - Pořízení zásob - sklad MTZ; celkem 7 680,00 Kč
7 680,00 Kč7 680,00 Kč14.5.201916.5.201920.5.2019
Krajská zdravotní, a.s.,,Sympozium Svč. psychiatrů" 31.5.-1.6. 2019549 03000 421 - školení a sjezdové poplatky; 648 04000 421 - RF dary; 414 02003 - RF - čerpání prostředků z darů; celkem 1 000,00 Kč
549 03000 421 - školení a sjezdové poplatky; 648 04000 421 - RF dary; 414 02003 - RF - čerpání prostředků z darů; celkem 1 000,00 Kč
549 03000 472 - školení a sjezdové poplatky; 648 04000 472 - RF dary; 414 02003 - RF - čerpání prostředků z darů; celkem 1 000,00 Kč
549 03000 411 - školení a sjezdové poplatky; 648 04000 411 - RF dary; 414 02003 - RF - čerpání prostředků z darů; celkem 1 000,00 Kč
549 03000 452 - školení a sjezdové poplatky; 648 04000 452 - RF dary; 414 02003 - RF - čerpání prostředků z darů; celkem 1 000,00 Kč
549 03000 413 - školení a sjezdové poplatky; 648 04000 413 - RF dary; 414 02003 - RF - čerpání prostředků z darů; celkem 1 000,00 Kč
549 03000 421 - školení a sjezdové poplatky; 648 04000 421 - RF dary; 414 02003 - RF - čerpání prostředků z darů; celkem 1 000,00 Kč
549 03000 453 - školení a sjezdové poplatky; 648 04000 453 - RF dary; 414 02003 - RF - čerpání prostředků z darů; celkem 1 000,00 Kč
8 000,00 Kč8 000,00 Kč14.5.201916.5.201927.5.2019
ha-vel internet s.r.o.Vyúčtování - pevná linka 04/2019518 01011 999 - telefonní poplatky - pevná linka; celkem 2 484,00 Kč
2 484,00 Kč2 484,00 Kč14.5.201915.5.201918.6.2019
Fénix Dental s.r.o.zubní materiál501 14750 203 - stomatologický materiál; celkem 551,00 Kč
551,00 Kč551,00 Kč14.5.201923.5.20196.6.2019
PAPEI, a.s.STAPRO import - potraviny111 01000 - Pořízení zásob - kuchyně; celkem 4 255,00 Kč
4 255,00 Kč4 255,00 Kč15.5.201915.5.201927.5.2019
Perfect Distribution a.s.Dezinfekce132 01000 - léky; celkem 920,00 Kč
132 01000 - léky; celkem 5 569,00 Kč
132 01000 - léky; celkem -0,16 Kč
6 489,00 Kč7 796,49 Kč15.5.201917.5.201930.5.201915.5.2019
Nemocnice Na BulovceSpecializační stáž - MUDr. Mišlánová Andrea549 03000 411 - školení a sjezdové poplatky; celkem 5 000,00 Kč
5 000,00 Kč5 000,00 Kč15.5.201917.5.201931.5.2019
STAVMAT Mazourek, s. r. o.stavební materiál111 02000 - Pořízení zásob - sklad MTZ; celkem 4 228,00 Kč
111 02000 - Pořízení zásob - sklad MTZ; celkem 1 895,00 Kč
111 02000 - Pořízení zásob - sklad MTZ; celkem 355,00 Kč
503 00000 750 - spotřeba jiných nesklad. dodávek - cenová odchylka; celkem 1,00 Kč
6 479,00 Kč6 479,00 Kč15.5.201923.5.201927.5.2019
Pharmos, a.s.Léky132 01000 - léky; celkem 2 065,90 Kč
132 01000 - léky; celkem 0,01 Kč
132 01000 - léky; celkem 0,01 Kč
503 00000 220 - spotřeba jiných nesklad. dodávek - cenová odchylka; celkem 0,50 Kč
2 066,41 Kč2 273,00 Kč15.5.201916.5.201930.5.201915.5.2019
PhoenixLéky132 01000 - léky; celkem 266,16 Kč
266,16 Kč292,78 Kč15.5.201917.5.201918.6.201914.5.2019
PhoenixLéky132 01000 - léky; celkem 139 205,63 Kč
132 01000 - léky; celkem 6 583,90 Kč
132 01000 - léky; celkem 5 490,18 Kč
132 01000 - léky; celkem 0,12 Kč
151 279,71 Kč167 340,80 Kč15.5.201917.5.201918.6.201916.5.2019
Alliance Healthcare s.r.o.Léky132 01000 - léky; celkem 300,02 Kč
300,02 Kč330,02 Kč15.5.201917.5.201918.6.201916.5.2019
Alliance Healthcare s.r.o.Léky132 01000 - léky; celkem 3 502,70 Kč
132 01000 - léky; celkem -0,02 Kč
3 502,70 Kč3 852,97 Kč15.5.201917.5.201918.6.201916.5.2019
MAPO medical s.r.o.PZT132 01000 - léky; celkem 11 501,75 Kč
132 01000 - léky; celkem 28 190,25 Kč
132 01000 - léky; celkem 0,01 Kč
39 692,00 Kč47 337,21 Kč15.5.201917.5.201918.6.201915.5.2019
MAPO medical s.r.o.PZT132 01000 - léky; celkem 253,22 Kč
132 01000 - léky; celkem -0,28 Kč
253,22 Kč291,20 Kč15.5.201917.5.201918.6.201915.5.2019
Ing. Vlastimil Srbaznalecký posudek Avia 5U75451, Ford Transit 5U07651518 10010 721 - ostatní nevýrobní služby; celkem 3 000,00 Kč
3 000,00 Kč3 000,00 Kč15.5.201921.5.201918.6.2019
PhoenixLéky132 01000 - léky; celkem 1 498,34 Kč
132 01000 - léky; celkem -0,01 Kč
1 498,34 Kč1 648,17 Kč15.5.201916.5.201915.7.201916.5.2019
PhoenixLéky132 01000 - léky; celkem 348,70 Kč
348,70 Kč383,57 Kč15.5.201917.5.201923.7.201915.5.2019
Česká pošta, s.p.Poštovné I. dekáda 05/2019518 01020 901 - poštovné; celkem 4 978,00 Kč
4 978,00 Kč4 978,00 Kč15.5.201920.5.20194.7.2019
PhoenixLéky132 01000 - léky; celkem 2 317,82 Kč
132 01000 - léky; celkem 0,01 Kč
2 317,82 Kč2 549,60 Kč15.5.201917.5.20198.8.201915.5.2019
Pewa, s.r.o.STAPRO import - potraviny111 01000 - Pořízení zásob - kuchyně; celkem 21 303,06 Kč
503 00000 740 - spotřeba jiných nesklad. dodávek - cenová odchylka; celkem -0,06 Kč
21 303,00 Kč21 303,00 Kč16.5.201916.5.201930.5.2019
Martin RůzhaSTAPRO import - potraviny111 01000 - Pořízení zásob - kuchyně; celkem 11 514,61 Kč
111 01000 - Pořízení zásob - kuchyně; celkem 13 513,88 Kč
503 00000 740 - spotřeba jiných nesklad. dodávek - cenová odchylka; celkem -0,02 Kč
25 028,47 Kč25 028,47 Kč16.5.201916.5.201927.5.2019
Martin RůzhaSTAPRO import - potraviny111 01000 - Pořízení zásob - kuchyně; celkem 24 469,59 Kč
111 01000 - Pořízení zásob - kuchyně; celkem 2 932,50 Kč
111 01000 - Pořízení zásob - kuchyně; celkem 11 598,44 Kč
39 000,53 Kč39 000,53 Kč16.5.201916.5.201927.5.2019
Roman HelclSTAPRO import - potraviny111 01000 - Pořízení zásob - kuchyně; celkem 7 551,89 Kč
503 00000 740 - spotřeba jiných nesklad. dodávek - cenová odchylka; celkem 0,11 Kč
7 552,00 Kč7 552,00 Kč16.5.201916.5.201930.5.2019
ORTIKA a.s.PZT132 01000 - léky; celkem 1 113,04 Kč
1 113,04 Kč1 280,00 Kč16.5.201917.5.201930.5.201916.5.2019
Václav HruškaInstalatérské práce - Úprava rozvodů ZTI v kavárně v 1. NP Budova A2511 01001 612 - opravy a údržba stavební, malování; celkem 4 650,00 Kč
5 626,50 Kč4 650,00 Kč16.5.201920.5.201930.5.201916.5.2019
Václav HruškaInstalatérské práce - Úprava rozvodů ZTI a výměna zařizovacích předmětů sociálního zázemí zdravotníků ve 2.NP Budova A2/799511 01001 799 - opravy a údržba stavební, malování; celkem 46 838,00 Kč
56 673,98 Kč46 838,00 Kč16.5.201920.5.201930.5.201916.5.2019
Filip Latislavrazítko + štoček111 02000 - Pořízení zásob - sklad MTZ; celkem 420,00 Kč
420,00 Kč420,00 Kč16.5.201930.5.201918.6.2019
Pewa, s.r.o.Potraviny - Seminář 16.4.2019513 01000 100 - náklady na reprezentaci; celkem 318,00 Kč
318,00 Kč318,00 Kč16.5.201916.5.20196.6.2019
Citus, s.r.o.STAPRO import - potraviny111 01000 - Pořízení zásob - kuchyně; celkem 6 161,70 Kč
503 00000 740 - spotřeba jiných nesklad. dodávek - cenová odchylka; celkem 0,30 Kč
6 162,00 Kč6 162,00 Kč16.5.201916.5.20196.6.2019
Bidfood Czech Republic s.r.o.STAPRO import - potraviny111 01000 - Pořízení zásob - kuchyně; celkem 10 084,93 Kč
10 084,93 Kč10 084,93 Kč16.5.201916.5.201918.6.2019
GASTROPLUS LOUNY s.r.o.STAPRO import - potraviny111 01000 - Pořízení zásob - kuchyně; celkem 40 657,12 Kč
503 00000 740 - spotřeba jiných nesklad. dodávek - cenová odchylka; celkem -0,12 Kč
40 657,00 Kč40 657,00 Kč16.5.201916.5.20193.6.2019
GASTROPLUS LOUNY s.r.o.STAPRO import - potraviny111 01000 - Pořízení zásob - kuchyně; celkem 1 906,13 Kč
503 00000 740 - spotřeba jiných nesklad. dodávek - cenová odchylka; celkem -0,13 Kč
1 906,00 Kč1 906,00 Kč16.5.201916.5.20196.6.2019
MC Systems & Services, s.r.o.Servis kamerového systému 05/2019518 10013 799 - ostatní nevýrobní služby - údržba kamerového systému; celkem 16 329,00 Kč
16 329,00 Kč16 329,00 Kč16.5.201916.5.201918.6.2019
Jiří Sovadina-S.B.CH.instal.instalatérský materiál111 02000 - Pořízení zásob - sklad MTZ; celkem 1 747,00 Kč
1 747,00 Kč1 747,00 Kč16.5.201917.5.201927.6.2019
Alliance Healthcare s.r.o.Léky132 01000 - léky; celkem 1 502,70 Kč
1 502,70 Kč1 652,97 Kč16.5.201917.5.201918.6.201917.5.2019
MC Systems & Services, s.r.o.Oprava kamery - demontáž518 10013 901 - ostatní nevýrobní služby - údržba kamerového systému; celkem 3 498,00 Kč
celkem 0,00 Kč
4 232,58 Kč3 498,00 Kč16.5.201917.5.201918.6.201916.5.2019
Pewa, s.r.o.STAPRO import - potraviny111 01000 - Pořízení zásob - kuchyně; celkem 2 460,82 Kč
503 00000 740 - spotřeba jiných nesklad. dodávek - cenová odchylka; celkem 0,18 Kč
2 461,00 Kč2 461,00 Kč16.5.201916.5.20196.6.2019
JKM Straškov, s.r.o.Stavební materiál - geotextílie a parotěs511 01001 799 - opravy a údržba stavební, malování; celkem 13 553,00 Kč
13 553,00 Kč13 553,00 Kč16.5.201920.5.201918.6.2019
Daniel PilnajHutní a spojovací materiál511 01001 799 - opravy a údržba stavební, malování; celkem 4 343,00 Kč
4 343,00 Kč4 343,00 Kč16.5.201920.5.201918.6.2019
TechnotonTonery111 02000 - Pořízení zásob - sklad MTZ; celkem 25 581,00 Kč
25 581,00 Kč25 581,00 Kč16.5.201921.5.201918.6.2019
ČEZ ESCO, a.s.vyúčtování energie byt č. 4/RT - období 1.9.2018 - 10.5.2019502 01000 657 - spotřeba elektrické energie; celkem 2 695,38 Kč
314 01000 - poskytnuté zálohy - energie; celkem -206,61 Kč
314 01000 - poskytnuté zálohy - energie; celkem -206,61 Kč
314 01000 - poskytnuté zálohy - energie; celkem -206,61 Kč
314 01000 - poskytnuté zálohy - energie; celkem -206,61 Kč
314 01000 - poskytnuté zálohy - energie; celkem -206,61 Kč
314 01000 - poskytnuté zálohy - energie; celkem -206,61 Kč
314 01000 - poskytnuté zálohy - energie; celkem -206,61 Kč
314 01000 - poskytnuté zálohy - energie; celkem -206,61 Kč
503 00000 901 - spotřeba jiných nesklad. dodávek - cenová odchylka; celkem -0,41 Kč
1 042,09 Kč1 261,00 Kč17.5.201917.5.201930.5.201917.5.2019
Vladimír Paneš-Elektrooprava myčky511 03001 472 - ostatní údržba a opravy; celkem 2 418,79 Kč
2 418,79 Kč2 418,79 Kč17.5.201930.5.20193.6.2019
TOP TRANS HIGHWAY s.r.o.FKSP - Autobusová přeprava osob - Horní Beřkovice-Praha - Mýdlový princ 3.5.2019412 02001 - FKSP - čerpání kultura a tělovýchova; celkem 10 803,00 Kč
10 803,00 Kč10 803,00 Kč17.5.201924.5.201913.6.2019
Citus, s.r.o.STAPRO import - potraviny111 01000 - Pořízení zásob - kuchyně; celkem 22 694,79 Kč
503 00000 740 - spotřeba jiných nesklad. dodávek - cenová odchylka; celkem 0,21 Kč
22 695,00 Kč22 695,00 Kč17.5.201917.5.20196.6.2019
GASTROPLUS LOUNY s.r.o.STAPRO import - potraviny111 01000 - Pořízení zásob - kuchyně; celkem 3 812,25 Kč
503 00000 740 - spotřeba jiných nesklad. dodávek - cenová odchylka; celkem -0,25 Kč
3 812,00 Kč3 812,00 Kč17.5.201917.5.20196.6.2019
Marek MacákSupervizní seminář 30.4.2019549 03000 901 - školení a sjezdové poplatky; celkem 5 000,00 Kč
5 000,00 Kč5 000,00 Kč17.5.201921.5.201924.6.2019
ARITMET s.r.o.Geodetické práce na zaměření trasy veřejného osvětlení.518 04010 799 - průzkumné a projektové práce; celkem 48 968,70 Kč
48 968,70 Kč48 968,70 Kč17.5.201921.5.201918.6.2019
synlab czech s.r.o.Agregované výkony 421/Hanušová Ivana518 10011 421 - ostatní nevýrobní služby - agregované výkony; celkem 364,00 Kč
364,00 Kč364,00 Kč17.5.201917.5.201918.6.2019
Alliance Healthcare s.r.o.Léky132 01000 - léky; celkem 34 609,29 Kč
132 01000 - léky; celkem -0,08 Kč
34 609,29 Kč38 070,22 Kč17.5.201921.5.201925.6.201920.5.2019
Pehak v.o.s.STAPRO import - potraviny111 01000 - Pořízení zásob - kuchyně; celkem 14 505,87 Kč
111 01000 - Pořízení zásob - kuchyně; celkem 3 666,89 Kč
111 01000 - Pořízení zásob - kuchyně; celkem 3 098,68 Kč
111 01000 - Pořízení zásob - kuchyně; celkem 6 178,06 Kč
111 01000 - Pořízení zásob - kuchyně; celkem 10 535,56 Kč
649 02000 740 - ostatní výnosy z činnosti; celkem -958,82 Kč
503 00000 740 - spotřeba jiných nesklad. dodávek - cenová odchylka; celkem -0,24 Kč
37 026,00 Kč37 026,00 Kč17.5.201917.5.20196.6.2019
ALIMPEX-LOUNY, S.R.OSTAPRO import - potraviny111 01000 - Pořízení zásob - kuchyně; celkem 15 434,15 Kč
111 01000 - Pořízení zásob - kuchyně; celkem 7 151,74 Kč
503 00000 740 - spotřeba jiných nesklad. dodávek - cenová odchylka; celkem 0,11 Kč
22 586,00 Kč22 586,00 Kč20.5.201920.5.201930.5.2019
Zdravotní ústav v Ústí n. L.Zkouška vzorku teplé vody518 10012 799 - ostatní nevýrobní služby - revize a kontroly,STK; celkem 5 578,00 Kč
5 578,00 Kč5 578,00 Kč20.5.201922.5.201924.6.2019
Asociace TOM ČR, TOM 21202 TULÁCILT - zam. Tušková Pavlal412 02004 - FKSP - čerpání dětské a příměstské tábory; celkem 4 000,00 Kč
4 000,00 Kč4 000,00 Kč20.5.201914.6.201925.6.2019
Alliance Healthcare s.r.o.Léky132 01000 - léky; celkem 3 524,63 Kč
132 01000 - léky; celkem 0,05 Kč
3 524,63 Kč3 877,09 Kč20.5.201922.5.201925.6.201921.5.2019
CZ-Hamico s.r.o.STAPRO import - potraviny111 01000 - Pořízení zásob - kuchyně; celkem 18 548,48 Kč
503 00000 740 - spotřeba jiných nesklad. dodávek - cenová odchylka; celkem -0,48 Kč
18 548,00 Kč18 548,00 Kč20.5.201920.5.201918.6.2019
Fiala Petr - velkoobchod spapírové ručníky111 02000 - Pořízení zásob - sklad MTZ; celkem 8 256,00 Kč
8 256,00 Kč8 256,00 Kč20.5.201923.5.201925.6.2019
OBALY VYSOČINA s.r.o.jednorázové talíře a poháry na den NEzávislosti518 10040 901 - služby pro pacienty; celkem 116,16 Kč
518 10040 901 - služby pro pacienty; celkem 203,28 Kč
518 10040 901 - služby pro pacienty; celkem 85,70 Kč
518 10040 901 - služby pro pacienty; celkem 125,00 Kč
503 00000 901 - spotřeba jiných nesklad. dodávek - cenová odchylka; celkem -0,14 Kč
530,00 Kč530,00 Kč20.5.201923.5.201925.6.2019
KOVOSLUŽBA OTS a.s.Oprava robota RE 22511 03001 740 - ostatní údržba a opravy; celkem 16 577,00 Kč
16 577,00 Kč16 577,00 Kč20.5.201923.5.20193.6.2019
PhoenixLéky132 01000 - léky; celkem 526,65 Kč
526,65 Kč579,32 Kč20.5.201921.5.201918.7.201920.5.2019
Slavoj Basketbalový klub Litoměřice, z.s.LT - zam. Tichá Jarmila412 02004 - FKSP - čerpání dětské a příměstské tábory; celkem 3 500,00 Kč
3 500,00 Kč3 500,00 Kč21.5.201921.5.201927.5.2019
ELEKTRODESIGN ventilátory spol. s r.o.zálohová faktura - rad. ventilátor celkem 6 273,00 Kč
6 273,00 Kč6 273,00 Kč21.5.201923.5.201927.5.2019
BM ČESKO s.r.o.zálohová faktura - válenda na žurnální pokoj celkem 3 399,00 Kč
3 399,00 Kč3 399,00 Kč21.5.201923.5.201927.5.2019
Zdravotní ústav v Ústí n. L.Kontrola účinnosti sterilizace - Lékárna518 10012 220 - ostatní nevýrobní služby - revize a kontroly,STK; celkem 2 257,00 Kč
2 257,00 Kč2 257,00 Kč21.5.201923.5.201924.6.2019
Zdravotní ústav v Ústí n. L.Kontrola účinnosti sterilizace - zubní ordinace518 10012 203 - ostatní nevýrobní služby - revize a kontroly,STK; celkem 2 293,00 Kč
2 293,00 Kč2 293,00 Kč21.5.201923.5.201924.6.2019
Mikro spol. s.r.oBTK mikroskopu501 04020 520 - laboratorní materiál; celkem 3 523,52 Kč
3 523,52 Kč3 523,52 Kč21.5.201923.5.201918.6.2019
Karel Kdýr, GastrooneOprava pánve Therma511 03001 740 - ostatní údržba a opravy; celkem 7 284,00 Kč
7 284,00 Kč7 284,00 Kč22.5.201922.5.201930.5.2019
GASTROPLUS LOUNY s.r.o.STAPRO import - potraviny111 01000 - Pořízení zásob - kuchyně; celkem 35 555,05 Kč
503 00000 740 - spotřeba jiných nesklad. dodávek - cenová odchylka; celkem -0,05 Kč
35 555,00 Kč35 555,00 Kč22.5.201922.5.201927.5.2019
Martin RůzhaSTAPRO import - potraviny111 01000 - Pořízení zásob - kuchyně; celkem 13 053,65 Kč
111 01000 - Pořízení zásob - kuchyně; celkem 15 356,50 Kč
28 410,15 Kč28 410,15 Kč22.5.201922.5.201930.5.2019
Martin RůzhaSTAPRO import - potraviny111 01000 - Pořízení zásob - kuchyně; celkem 26 362,72 Kč
111 01000 - Pořízení zásob - kuchyně; celkem 12 725,96 Kč
503 00000 740 - spotřeba jiných nesklad. dodávek - cenová odchylka; celkem -0,23 Kč
39 088,45 Kč39 088,45 Kč22.5.201922.5.201930.5.2019
BOLA spol s.r.o.čerpadlo a těsnění111 02000 - Pořízení zásob - sklad MTZ; celkem 4 709,00 Kč
4 709,00 Kč4 709,00 Kč22.5.201923.5.20196.6.2019
Pehak v.o.s.STAPRO import - potraviny649 02000 740 - ostatní výnosy z činnosti; celkem -1 041,91 Kč
503 00000 740 - spotřeba jiných nesklad. dodávek - cenová odchylka; celkem -0,35 Kč
111 01000 - Pořízení zásob - kuchyně; celkem 17 800,20 Kč
111 01000 - Pořízení zásob - kuchyně; celkem 4 272,42 Kč
111 01000 - Pořízení zásob - kuchyně; celkem 7 043,19 Kč
111 01000 - Pořízení zásob - kuchyně; celkem 16 560,70 Kč
111 01000 - Pořízení zásob - kuchyně; celkem 3 524,99 Kč
111 01000 - Pořízení zásob - kuchyně; celkem 3 672,76 Kč
51 832,00 Kč51 832,00 Kč22.5.201922.5.20193.6.2019
GASTROPLUS LOUNY s.r.o.STAPRO import - potraviny111 01000 - Pořízení zásob - kuchyně; celkem 5 845,45 Kč
503 00000 740 - spotřeba jiných nesklad. dodávek - cenová odchylka; celkem -0,45 Kč
5 845,00 Kč5 845,00 Kč22.5.201922.5.201911.6.2019
Pewa, s.r.o.STAPRO import - potraviny111 01000 - Pořízení zásob - kuchyně; celkem 12 323,41 Kč
503 00000 740 - spotřeba jiných nesklad. dodávek - cenová odchylka; celkem -0,41 Kč
12 323,00 Kč12 323,00 Kč22.5.201922.5.201911.6.2019
Jaroslav SalačOzvučení Czech IT, Pepek a Námořník, Dobrý pocity518 10040 777 - služby pro pacienty; celkem 2 500,00 Kč
518 10040 777 - služby pro pacienty; celkem 2 500,00 Kč
518 10040 777 - služby pro pacienty; celkem 2 500,00 Kč
7 500,00 Kč7 500,00 Kč22.5.201923.5.201925.6.2019
KOVOSLUŽBA OTS a.s.Oprava robota RE 22511 03001 740 - ostatní údržba a opravy; celkem 1 577,00 Kč
1 577,00 Kč1 577,00 Kč22.5.201923.5.20196.6.2019
BioVendor - Laboratorní medicína a.s.KONELAB CUVETTE501 04020 520 - laboratorní materiál; celkem 16 227,55 Kč
16 227,55 Kč16 227,55 Kč22.5.201923.5.201918.6.2019
BioVendor - Laboratorní medicína a.s.Ethyl Glucuronide HEIA-RGT501 04020 520 - laboratorní materiál; celkem 16 335,00 Kč
16 335,00 Kč16 335,00 Kč22.5.201923.5.201918.6.2019
BioVendor - Laboratorní medicína a.s.CREATININE (ENZYM),501 04020 520 - laboratorní materiál; celkem 8 476,34 Kč
8 476,34 Kč8 476,34 Kč22.5.201923.5.201918.6.2019
Zobrazeno 1 601-1 700 z 20 535 záznamů.