Psychiatrická nemocnice Horní Beřkovice


Celkem faktur

20535

Stav doplněnosti faktur po měsících

2024 08 07 06 05 04 03 02 01
31 78 69 72 94 83 78 77
2023 12 11 10 09 08 07 06 05 04 03 02 01
84 73 85 58 69 69 79 85 78 106 69 91
2022 12 11 10 09 08 07 06 05 04 03 02 01
91 85 67 95 81 67 79 79 71 86 76 84
2021 12 11 10 09 08 07 06 05 04 03 02 01
75 93 89 70 71 70 69 76 80 90 88 98
2020 12 11 10 09 08 07 06 05 04 03 02 01
94 110 84 95 74 105 103 104 96 99 82 82
2019 12 11 10 09 08 07 06 05 04 03 02 01
98 101 102 102 89 94 91 106 79 86 81 94
2018 12 11 10
56 10 3
2015 02
1

Rozhodným údajem pro zařazení faktury do měsíce a roku je Datum plnění.
Není-li údaj vyplněn, faktury nejsou do statistiky zahrnuty.


Analytické účty

to
Rychlá volba: Rok 2018, Rok 2019

Zobrazeno 16 901-17 000 z 20 535 záznamů.
DodavatelÚčel platbyPoložkyČástka bez DPHČástka s DPHDatum vystaveníDatum přijetíDatum úhradyDatum plnění
Alliance Healthcare s.r.o.Léky132 01000 - léky; celkem 18 687,02 Kč
132 01000 - léky; celkem -0,91 Kč
18 687,02 Kč20 555,72 Kč26.7.202328.7.202317.8.202327.7.2023
Perfect Distribution a.s.PZT132 01000 - léky; celkem 10 840,00 Kč
132 01000 - léky; celkem 0,17 Kč
10 840,00 Kč13 116,40 Kč28.7.202328.7.20238.8.202326.7.2023
M-3D geo, s.r.o.Zaměření a vyhotovení dokumentace stávajícící přípojky vodovodu518 10010 901 - ostatní nevýrobní služby; celkem 11 495,00 Kč
11 495,00 Kč11 495,00 Kč27.7.202328.7.20238.8.2023
SIVAK medical technologys.r.o.Polohovací křeslo111 02000 - Pořízení zásob - sklad MTZ; celkem 24 910,00 Kč
24 910,00 Kč24 910,00 Kč26.7.202331.7.20238.8.2023
Pharmos, a.s.Léky132 01000 - léky; celkem 2 671,80 Kč
2 671,80 Kč2 938,98 Kč28.7.202331.7.20238.8.202328.7.2023
Kulturní portál.cz, s.r.o.Divadelní představení Ani o den dýl518 10040 777 - služby pro pacienty; celkem 35 000,00 Kč
35 000,00 Kč35 000,00 Kč27.7.202328.7.20238.8.2023
CHRISTEYNS s.r.o.Prací prostředky111 02000 - Pořízení zásob - sklad MTZ; celkem 22 619,04 Kč
22 619,04 Kč22 619,04 Kč27.7.202327.7.202317.8.2023
COLORWAYImpranal, štětce, pásky lepící, ředidlo111 02000 - Pořízení zásob - sklad MTZ; celkem 2 310,00 Kč
111 02000 - Pořízení zásob - sklad MTZ; celkem 1 300,00 Kč
3 610,00 Kč3 610,00 Kč31.7.202331.7.20238.8.2023
JKM Straškov, s.r.o.spojovací materiál501 07100 799 - materiál na údržbu - spotřeba areál; celkem 1 588,00 Kč
1 588,00 Kč1 588,00 Kč28.7.202331.7.202317.8.2023
STAVMAT Mazourek, s. r. o.ZK533 - Stavební materiál budova "C"501 07100 799 - materiál na údržbu - spotřeba areál; celkem 10 939,50 Kč
10 939,50 Kč10 939,50 Kč28.7.202331.7.20238.8.2023
STAVMAT Mazourek, s. r. o.kotouče, zed.provázek, hladítka, metr, znač.barva501 07100 799 - materiál na údržbu - spotřeba areál; celkem 1 268,25 Kč
1 268,25 Kč1 268,25 Kč31.7.202331.7.20238.8.2023
STAVMAT Mazourek, s. r. o.ZK533 - Stavební materiál budova "C"501 07100 799 - materiál na údržbu - spotřeba areál; celkem 9 458,19 Kč
9 458,19 Kč9 458,19 Kč31.7.202331.7.20238.8.2023
LOBB & VERI GROUP, s.r.o.STAPRO import - potraviny111 01000 - Pořízení zásob - kuchyně; celkem 10 111,58 Kč
111 01000 - Pořízení zásob - kuchyně; celkem 4 859,21 Kč
111 01000 - Pořízení zásob - kuchyně; celkem 6 609,75 Kč
111 01000 - Pořízení zásob - kuchyně; celkem 14 003,14 Kč
111 01000 - Pořízení zásob - kuchyně; celkem 12 662,12 Kč
48 245,80 Kč48 245,80 Kč31.7.202331.7.20238.8.2023
LOBB & VERI GROUP, s.r.o.STAPRO import - potraviny111 01000 - Pořízení zásob - kuchyně; celkem 10 005,00 Kč
111 01000 - Pořízení zásob - kuchyně; celkem 6 003,00 Kč
111 01000 - Pořízení zásob - kuchyně; celkem 9 004,50 Kč
111 01000 - Pořízení zásob - kuchyně; celkem 10 672,00 Kč
111 01000 - Pořízení zásob - kuchyně; celkem 7 003,50 Kč
42 688,00 Kč42 688,00 Kč31.7.202331.7.20238.8.2023
CZ-Hamico s.r.o.STAPRO import - potraviny111 01000 - Pořízení zásob - kuchyně; celkem 95 781,69 Kč
503 00000 740 - spotřeba jiných nesklad. dodávek - cenová odchylka; celkem 0,31 Kč
95 782,00 Kč95 782,00 Kč31.7.202331.7.202317.8.2023
CZ-Hamico s.r.o.STAPRO import - potraviny111 01000 - Pořízení zásob - kuchyně; celkem 1 020,05 Kč
503 00000 740 - spotřeba jiných nesklad. dodávek - cenová odchylka; celkem -0,05 Kč
1 020,00 Kč1 020,00 Kč31.7.202331.7.202317.8.2023
CZ-Hamico s.r.o.STAPRO import - potraviny111 01000 - Pořízení zásob - kuchyně; celkem 5 799,04 Kč
503 00000 740 - spotřeba jiných nesklad. dodávek - cenová odchylka; celkem -0,04 Kč
5 799,00 Kč5 799,00 Kč31.7.202331.7.202317.8.2023
CZ-Hamico s.r.o.STAPRO import - potraviny111 01000 - Pořízení zásob - kuchyně; celkem 64 917,19 Kč
503 00000 740 - spotřeba jiných nesklad. dodávek - cenová odchylka; celkem -0,19 Kč
64 917,00 Kč64 917,00 Kč31.7.202331.7.202317.8.2023
Citus, s.r.o.STAPRO import - potraviny111 01000 - Pořízení zásob - kuchyně; celkem 10 953,75 Kč
10 953,75 Kč10 953,75 Kč31.7.202331.7.20238.8.2023
ASTUR-KA, s.r.o.STAPRO import - potraviny111 01000 - Pořízení zásob - kuchyně; celkem 34 000,03 Kč
111 01000 - Pořízení zásob - kuchyně; celkem 25 714,87 Kč
111 01000 - Pořízení zásob - kuchyně; celkem 16 756,43 Kč
111 01000 - Pořízení zásob - kuchyně; celkem 20 016,39 Kč
111 01000 - Pořízení zásob - kuchyně; celkem 20 205,69 Kč
111 01000 - Pořízení zásob - kuchyně; celkem 30 946,85 Kč
111 01000 - Pořízení zásob - kuchyně; celkem 34 391,56 Kč
182 031,82 Kč182 031,82 Kč31.7.202331.7.202317.8.2023
ACCOM Gastro s.r.o.STAPRO import - potraviny111 01000 - Pořízení zásob - kuchyně; celkem 18 434,31 Kč
503 00000 740 - spotřeba jiných nesklad. dodávek - cenová odchylka; celkem -0,14 Kč
18 434,17 Kč18 434,17 Kč31.7.202331.7.20238.8.2023
DITIS - spol. s r. o.Tiskopisy111 02000 - Pořízení zásob - sklad MTZ; celkem 5 991,00 Kč
5 991,00 Kč5 991,00 Kč9.8.202314.8.202317.8.2023
Michal FidrantSTAPRO import - potraviny111 01000 - Pořízení zásob - kuchyně; celkem 10 168,30 Kč
10 168,30 Kč10 168,30 Kč9.8.20239.8.202317.8.2023
REISSWOLF likvidace dokumentůLikvidace písemností518 10010 901 - ostatní nevýrobní služby; celkem 8 904,39 Kč
8 904,39 Kč8 904,39 Kč14.8.202314.8.202317.8.2023
ELDATA pražská s.r.o.Technická kontrola optické sítě - vypracování dokumentace042 07000 - NDHM stavební investice -stavební úpravy; celkem 8 059,00 Kč
416 02000 - FRIM - čerpání z vlastních zdrojů - stav. činnost; celkem 8 059,00 Kč
8 059,00 Kč8 059,00 Kč14.8.202315.8.202317.8.2023
Eco-Aqua-Servis, s.r.o.dezinfekce vody111 02000 - Pořízení zásob - sklad MTZ; celkem 8 589,79 Kč
8 589,79 Kč8 589,79 Kč8.8.202311.8.202321.8.2023
MÚZO Praha s.r.o.Účetní zpracování výkazů za 06/2023518 09020 810 - údržba softwaru,upgrade,webhosting; celkem 324,28 Kč
324,28 Kč324,28 Kč14.8.202315.8.202317.8.2023
STRATOS.INF.CZ s.r.o.Upgrade STEP 1.3.23-29.2.2024518 09020 810 - údržba softwaru,upgrade,webhosting; celkem 108 900,00 Kč
108 900,00 Kč108 900,00 Kč31.7.20231.8.20238.8.2023
HASAP Gastro Consulting, s.r.o.Revize stravovacího provozu 7/2023518 10012 740 - ostatní nevýrobní služby - revize a kontroly,STK; celkem 4 130,22 Kč
4 130,22 Kč4 130,22 Kč31.7.202331.7.202317.8.2023
ČEZ ESCO, a.s.energie 8/2023, RT /byt č.16 - 657314 01000 - poskytnuté zálohy - energie; celkem 413,22 Kč
413,22 Kč500,00 Kč1.8.20231.8.20238.8.20231.8.2023
ČEZ ESCO, a.s.energie 8/2023, RT /byt č.4 - 657314 01000 - poskytnuté zálohy - energie; celkem 454,54 Kč
454,54 Kč550,00 Kč1.8.20231.8.20238.8.20231.8.2023
Pražská plynárenská, a.s.Plyn - nemocnice 8/2023314 05000 - poskytnuté zálohy - plyn; celkem 404 958,68 Kč
404 958,68 Kč490 000,00 Kč1.8.20231.8.20238.8.20231.8.2023
Pražská plynárenská, a.s.Plyn - byty 8/2023314 05000 - poskytnuté zálohy - plyn; celkem 23 677,69 Kč
23 677,69 Kč28 650,00 Kč1.8.20231.8.20238.8.20231.8.2023
CENTROPOL ENERGY a.s.elektrická energie - byty 8/2023314 01000 - poskytnuté zálohy - energie; celkem 12 289,26 Kč
12 289,26 Kč14 870,00 Kč1.8.20231.8.202314.8.20231.8.2023
Profi DDD s.r.o.dezinsekce ODD. 2 B, budova D518 10010 462 - ostatní nevýrobní služby; celkem 2 722,50 Kč
2 722,50 Kč2 722,50 Kč7.6.202316.8.202330.8.2023
MANDÍK, a.s.Provedení roční kontroly na plynovém zařízení518 10012 782 - ostatní nevýrobní služby - revize a kontroly,STK; celkem 6 703,40 Kč
6 703,40 Kč6 703,40 Kč15.8.202315.8.202321.8.2023
Pharmos, a.s.Léky132 01000 - léky; celkem 1 283,01 Kč
132 01000 - léky; celkem 0,01 Kč
1 283,02 Kč1 411,32 Kč15.8.202316.8.202330.8.202315.8.2023
Libor Vrtěl PlzeňZásobník na nápoje111 02000 - Pořízení zásob - sklad MTZ; celkem 1 574,24 Kč
1 574,24 Kč1 574,24 Kč14.8.202317.8.202321.8.2023
LOBB & VERI GROUP, s.r.o.STAPRO import - potraviny111 01000 - Pořízení zásob - kuchyně; celkem 7 003,50 Kč
111 01000 - Pořízení zásob - kuchyně; celkem 12 673,00 Kč
111 01000 - Pořízení zásob - kuchyně; celkem 6 003,00 Kč
111 01000 - Pořízení zásob - kuchyně; celkem 5 336,00 Kč
31 015,50 Kč31 015,50 Kč17.8.202317.8.202330.8.2023
LOBB & VERI GROUP, s.r.o.STAPRO import - potraviny111 01000 - Pořízení zásob - kuchyně; celkem 4 922,58 Kč
111 01000 - Pořízení zásob - kuchyně; celkem 8 964,83 Kč
111 01000 - Pořízení zásob - kuchyně; celkem 13 469,49 Kč
111 01000 - Pořízení zásob - kuchyně; celkem 8 326,39 Kč
111 01000 - Pořízení zásob - kuchyně; celkem 276,00 Kč
35 959,29 Kč35 959,29 Kč17.8.202317.8.202330.8.2023
KNĚPEK, s.r.o.STAPRO import - potraviny111 01000 - Pořízení zásob - kuchyně; celkem 6 227,13 Kč
111 01000 - Pořízení zásob - kuchyně; celkem 23 889,43 Kč
111 01000 - Pořízení zásob - kuchyně; celkem 6 066,14 Kč
111 01000 - Pořízení zásob - kuchyně; celkem 19 965,79 Kč
111 01000 - Pořízení zásob - kuchyně; celkem 10 333,43 Kč
111 01000 - Pořízení zásob - kuchyně; celkem 6 872,34 Kč
111 01000 - Pořízení zásob - kuchyně; celkem 7 751,94 Kč
111 01000 - Pořízení zásob - kuchyně; celkem 20 107,81 Kč
111 01000 - Pořízení zásob - kuchyně; celkem 4 661,91 Kč
503 00000 740 - spotřeba jiných nesklad. dodávek - cenová odchylka; celkem -0,04 Kč
105 875,88 Kč105 875,88 Kč1.8.20231.8.20238.8.2023
Miroslav JankůDokončení renovace 2 ks čísleníků fasádních hodin511 03001 799 - ostatní údržba a opravy; celkem 52 500,00 Kč
52 500,00 Kč52 500,00 Kč29.7.20231.8.20238.8.2023
KVD Plus s.r.o.ZK533 - Stavební materiál budova "C"501 07100 799 - materiál na údržbu - spotřeba areál; celkem 4 718,76 Kč
4 718,76 Kč4 718,76 Kč31.7.20231.8.20238.8.2023
PhoenixLéky132 01000 - léky; celkem 2 377,05 Kč
132 01000 - léky; celkem 0,01 Kč
2 377,05 Kč2 614,76 Kč22.7.202331.7.202314.8.202319.7.2023
PhoenixLéky132 01000 - léky; celkem 93 822,29 Kč
132 01000 - léky; celkem 13 394,44 Kč
132 01000 - léky; celkem 5 152,48 Kč
132 01000 - léky; celkem -0,04 Kč
112 369,21 Kč124 842,63 Kč22.7.202331.7.202314.8.202324.7.2023
PhoenixLéky132 01000 - léky; celkem 93 193,09 Kč
132 01000 - léky; celkem 6 951,59 Kč
132 01000 - léky; celkem 4 763,12 Kč
132 01000 - léky; celkem 1,02 Kč
104 907,80 Kč116 270,11 Kč31.7.202331.7.202317.8.202331.7.2023
PhoenixLéky132 01000 - léky; celkem 347,50 Kč
347,50 Kč382,25 Kč31.7.202331.7.202317.8.202326.7.2023
Česká pošta, s.p.Poštovné I. dekáda 8/2023518 01020 901 - poštovné; celkem 3 132,00 Kč
3 132,00 Kč3 132,00 Kč15.8.202317.8.202329.8.2023
IMMOMEDICAL CZ s.r.o.Léky132 01000 - léky; celkem 3 590,91 Kč
3 590,91 Kč4 345,00 Kč17.8.202321.8.202330.8.202317.8.2023
Pharmos, a.s.Léky132 01000 - léky; celkem 552,34 Kč
132 01000 - léky; celkem 0,01 Kč
552,34 Kč607,57 Kč18.8.202321.8.202330.8.202318.8.2023
Nakladatelství FORUM s.r.o.školení - administrace VZMR (Štruplová, Kubíková)549 03000 750 - školení a sjezdové poplatky; celkem 11 704,33 Kč
11 704,33 Kč11 704,33 Kč21.8.202322.8.202330.8.2023
Nemocnice Na Bulovceagregované výkony r.2022389 00000 - dohadné účty pasivní; celkem 694,00 Kč
694,00 Kč694,00 Kč21.8.202321.8.202329.8.2023
BioVendor - Laboratorní medicína a.s.Kontrola pro Mythic501 04020 520 - laboratorní materiál; celkem 2 795,10 Kč
2 795,10 Kč2 795,10 Kč22.8.202322.8.202330.8.2023
BioVendor - Laboratorní medicína a.s.Cannabinoids501 04020 520 - laboratorní materiál; celkem 12 705,00 Kč
12 705,00 Kč12 705,00 Kč21.8.202322.8.202330.8.2023
Alza.cz a.s.Kalkulačka s možností tisku111 02000 - Pořízení zásob - sklad MTZ; celkem 3 072,00 Kč
3 072,00 Kč3 072,00 Kč25.8.202329.8.20236.9.2023
CHRISTEYNS s.r.o.prací prostředky111 02000 - Pořízení zásob - sklad MTZ; celkem 14 702,83 Kč
14 702,83 Kč14 702,83 Kč24.8.202324.8.202318.9.2023
Granimex CZ s.r.o.pytle odpadové, folie111 02000 - Pořízení zásob - sklad MTZ; celkem 13 912,82 Kč
13 912,82 Kč13 912,82 Kč29.8.202329.8.202321.9.2023
Daniel PilnajPodlahový rošt111 02000 - Pořízení zásob - sklad MTZ; celkem 1 335,39 Kč
1 335,39 Kč1 335,39 Kč29.8.202329.8.202321.9.2023
MUF - Pro s.r.o.zkumavky, zátky, nádobky501 04020 520 - laboratorní materiál; celkem 8 410,71 Kč
8 410,71 Kč8 410,71 Kč24.8.202329.8.20236.9.2023
Pewa, s.r.o.STAPRO import - potraviny111 01000 - Pořízení zásob - kuchyně; celkem 20 817,99 Kč
503 00000 740 - spotřeba jiných nesklad. dodávek - cenová odchylka; celkem 0,12 Kč
20 818,11 Kč20 818,11 Kč29.8.202329.8.202318.9.2023
Martin RůzhaSTAPRO import - potraviny111 01000 - Pořízení zásob - kuchyně; celkem 6 365,25 Kč
6 365,25 Kč6 365,25 Kč29.8.202329.8.202314.9.2023
Alza.cz a.s.Mikrovlnná trouba111 02000 - Pořízení zásob - sklad MTZ; celkem 1 741,00 Kč
1 741,00 Kč1 741,00 Kč7.9.202312.9.202318.9.2023
Cormen s.r.o.Čisticí prostředky kuchyně111 02000 - Pořízení zásob - sklad MTZ; celkem 18 483,96 Kč
18 483,96 Kč18 483,96 Kč7.9.202312.9.202321.9.2023
Zemědělská Cítov, a.s.STAPRO import - potraviny111 01000 - Pořízení zásob - kuchyně; celkem 2 415,00 Kč
111 01000 - Pořízení zásob - kuchyně; celkem 1 811,25 Kč
4 226,25 Kč4 226,25 Kč29.8.202329.8.202318.9.2023
Zemědělská Cítov, a.s.STAPRO import - potraviny111 01000 - Pořízení zásob - kuchyně; celkem 4 843,80 Kč
4 843,80 Kč4 843,80 Kč29.8.202329.8.202321.9.2023
Vojtěch Jindrahudební produkce kapely Bran518 10040 777 - služby pro pacienty; 648 04000 777 - RF dary; 414 02003 - RF - čerpání prostředků z darů; celkem 10 000,00 Kč
10 000,00 Kč10 000,00 Kč29.8.202329.8.20236.9.2023
NSB s.r.o.pronájem řezačky518 03030 799 - nájemné - movité věci; celkem 10 508,00 Kč
10 508,00 Kč10 508,00 Kč28.8.202329.8.202321.9.2023
Pharmos, a.s.Léky132 01000 - léky; celkem 2 951,91 Kč
132 01000 - léky; celkem 0,01 Kč
2 951,91 Kč3 247,10 Kč28.8.202329.8.20238.9.202328.8.2023
Pharmos, a.s.Léky132 01000 - léky; celkem 6 627,00 Kč
132 01000 - léky; celkem 0,18 Kč
6 627,00 Kč7 289,70 Kč28.8.202329.8.202321.9.202328.8.2023
ALFA Software s.r.o.výplatní obálky s lepidlem111 02000 - Pořízení zásob - sklad MTZ; celkem 5 057,80 Kč
5 057,80 Kč5 057,80 Kč28.8.202328.8.20238.9.2023
RESPECT, a.s.Sružené pojištění vozidel 1. 8 - 31. 1. 2024549 05000 901 - veškeré pojistky, povinné ručení; celkem 69 405,00 Kč
69 405,00 Kč69 405,00 Kč11.9.202312.9.202314.9.2023
BOLA spol s.r.o.čerpadlo Grundfos111 02000 - Pořízení zásob - sklad MTZ; celkem 16 168,00 Kč
16 168,00 Kč16 168,00 Kč7.9.202311.9.202318.9.2023
Psychiatrická nemocnice BohnicZajištění klinickofarmaceutické péče 8/2023518 10010 212 - ostatní nevýrobní služby; celkem 10 000,00 Kč
10 000,00 Kč10 000,00 Kč7.9.202312.9.202320.9.2023
První certifikační autorita, a.s.Eletronická časová razítka, cerifikáty 08/2023518 10010 901 - ostatní nevýrobní služby; celkem 303,47 Kč
303,47 Kč303,47 Kč31.8.202312.9.202321.9.2023
Podřipská nemocnice s poliklinikouSterilizace 08/2023518 10010 901 - ostatní nevýrobní služby; celkem 2 204,86 Kč
2 204,86 Kč2 204,86 Kč31.8.202312.9.202321.9.2023
Podřipská nemocnice s poliklinikouVyšetření - Petr Mahlík518 10011 453 - ostatní nevýrobní služby - agregované výkony; celkem 2 411,00 Kč
2 411,00 Kč2 411,00 Kč31.8.202312.9.202321.9.2023
Krajská zdravotní, a.s.Zhotovení 2 ks ID karet do Krajské zdravotní a.s. Ústí n. L.518 10010 721 - ostatní nevýrobní služby; celkem 600,00 Kč
600,00 Kč600,00 Kč13.9.202313.9.202321.9.2023
PhoenixLéky132 01000 - léky; celkem 3 699,53 Kč
132 01000 - léky; celkem 0,01 Kč
3 699,53 Kč4 069,48 Kč15.6.202319.6.20238.9.202314.6.2023
PhoenixLéky132 01000 - léky; celkem 861,62 Kč
861,62 Kč947,78 Kč15.6.202319.6.20238.9.202314.6.2023
PhoenixLéky132 01000 - léky; celkem 2 335,94 Kč
2 335,94 Kč2 569,53 Kč22.6.202326.6.202318.9.202323.6.2023
PhoenixLéky132 01000 - léky; celkem 3 001,96 Kč
3 001,96 Kč3 302,16 Kč30.6.202330.6.202321.9.202329.6.2023
PhoenixLéky132 01000 - léky; celkem 5 537,69 Kč
132 01000 - léky; celkem 0,01 Kč
5 537,69 Kč6 091,46 Kč30.6.202330.6.202321.9.202330.6.2023
PhoenixLéky132 01000 - léky; celkem 1 011,23 Kč
1 011,23 Kč1 112,35 Kč30.6.202330.6.20236.9.202327.6.2023
VYROUBAL TEXTILES s.r.o.perlan role111 02000 - Pořízení zásob - sklad MTZ; celkem 46 101,00 Kč
46 101,00 Kč46 101,00 Kč24.7.202325.7.202318.9.2023
PROMOS Valašské Meziříčí s.r.oBTK pulsní oxymetr518 10012 461 - ostatní nevýrobní služby - revize a kontroly,STK; celkem 1 210,00 Kč
1 210,00 Kč1 210,00 Kč24.8.202330.8.20238.9.2023
HASAP Gastro Consulting, s.r.o.Revize stravovacího provozu 8/2023518 10012 740 - ostatní nevýrobní služby - revize a kontroly,STK; celkem 4 130,22 Kč
4 130,22 Kč4 130,22 Kč30.8.202330.8.202321.9.2023
Pharmos, a.s.Léky132 01000 - léky; celkem 1 928,00 Kč
132 01000 - léky; celkem 0,18 Kč
1 928,00 Kč2 120,80 Kč30.8.202331.8.202321.9.202330.8.2023
CZ-Hamico s.r.o.STAPRO import - potraviny111 01000 - Pořízení zásob - kuchyně; celkem 1 081,00 Kč
111 01000 - Pořízení zásob - kuchyně; celkem 1 867,60 Kč
503 00000 740 - spotřeba jiných nesklad. dodávek - cenová odchylka; celkem 0,40 Kč
2 949,00 Kč2 949,00 Kč31.8.202331.8.202321.9.2023
CZ-Hamico s.r.o.STAPRO import - potraviny111 01000 - Pořízení zásob - kuchyně; celkem 92 227,28 Kč
503 00000 740 - spotřeba jiných nesklad. dodávek - cenová odchylka; celkem -0,28 Kč
92 227,00 Kč92 227,00 Kč31.8.202331.8.202321.9.2023
Michal FidrantSTAPRO import - potraviny111 01000 - Pořízení zásob - kuchyně; celkem 11 126,25 Kč
11 126,25 Kč11 126,25 Kč31.8.202331.8.202321.9.2023
ASTUR-KA, s.r.o.STAPRO import - potraviny111 01000 - Pořízení zásob - kuchyně; celkem 37 055,99 Kč
111 01000 - Pořízení zásob - kuchyně; celkem 22 977,86 Kč
111 01000 - Pořízení zásob - kuchyně; celkem 18 222,39 Kč
111 01000 - Pořízení zásob - kuchyně; celkem 19 209,43 Kč
111 01000 - Pořízení zásob - kuchyně; celkem 22 539,23 Kč
111 01000 - Pořízení zásob - kuchyně; celkem 21 159,02 Kč
111 01000 - Pořízení zásob - kuchyně; celkem 23 047,62 Kč
164 211,54 Kč164 211,54 Kč31.8.202331.8.202321.9.2023
MUF - Pro s.r.o.Pipety Pasteur501 04020 520 - laboratorní materiál; celkem 5 735,40 Kč
5 735,40 Kč5 735,40 Kč5.9.202313.9.202318.9.2023
Jaroslav SalačOzvučení Beřkovické léto 2023518 10040 777 - služby pro pacienty; celkem 4 000,00 Kč
518 10040 777 - služby pro pacienty; celkem 4 000,00 Kč
518 10040 777 - služby pro pacienty; celkem 4 000,00 Kč
518 10040 777 - služby pro pacienty; celkem 4 000,00 Kč
518 10040 777 - služby pro pacienty; celkem 4 000,00 Kč
518 10040 777 - služby pro pacienty; celkem 4 000,00 Kč
24 000,00 Kč24 000,00 Kč13.9.202313.9.202321.9.2023
Ministerstvo zdravotnictvíNákl. na zadávací řízení ,,Centralizovaný nákup el.en. a plynu pro odběrná místa MZČR r.2024"381 01000 - náklady příštích období - z DOFA; celkem 6 830,63 Kč
6 830,63 Kč6 830,63 Kč13.9.202313.9.202313.9.2023
Zen systems s.r.o.Přídavné paměti do serveru "A"518 09020 901 - údržba softwaru,upgrade,webhosting; celkem 17 414,32 Kč
17 414,32 Kč17 414,32 Kč8.8.202314.9.202318.9.2023
Seminaria, s.r.o.Inventarizace majetku - školení p. Tichá 18.10. 2023549 03000 810 - školení a sjezdové poplatky; celkem 3 582,81 Kč
3 582,81 Kč3 582,81 Kč13.9.202314.9.202321.9.2023
BioVendor - Laboratorní medicína a.s.Dia-PT LIQUID501 04020 520 - laboratorní materiál; celkem 891,77 Kč
891,77 Kč891,77 Kč13.9.202314.9.202327.9.2023
SVOBODA - velkoobchod - maloobchod - export - import spol. s r.o.Činnost TDI 8/2023 - Oprava fasády budova A1511 01001 901 - opravy a údržba stavební, malování; celkem 35 090,00 Kč
35 090,00 Kč35 090,00 Kč31.8.202331.8.202321.9.2023
SVOBODA - velkoobchod - maloobchod - export - import spol. s r.o.Činnost TD stavebníka 8/2023 - ZK547 - Vybudování veřejného WC v areálu PNHoB042 07000 - NDHM stavební investice -stavební úpravy; celkem 52 635,00 Kč
416 02000 - FRIM - čerpání z vlastních zdrojů - stav. činnost; celkem 52 635,00 Kč
52 635,00 Kč52 635,00 Kč31.8.202331.8.202321.9.2023
SVOBODA - velkoobchod - maloobchod - export - import spol. s r.o.Činnost TDI 8/2023 - ZK553 - Výměna rozvodů kanalizačního a vodovodního potrubí budova C511 01001 799 - opravy a údržba stavební, malování; celkem 26 015,00 Kč
celkem 0,00 Kč
celkem 0,00 Kč
26 015,00 Kč26 015,00 Kč31.8.20235.9.202321.9.2023
Zobrazeno 16 901-17 000 z 20 535 záznamů.