2024 | 10 | 09 | 08 | 07 | 06 | 05 | 04 | 03 | 02 | 01 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
31 | 65 | 63 | 86 | 72 | 72 | 94 | 83 | 78 | 77 |
2023 | 12 | 11 | 10 | 09 | 08 | 07 | 06 | 05 | 04 | 03 | 02 | 01 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
84 | 73 | 85 | 58 | 69 | 69 | 79 | 85 | 78 | 106 | 69 | 91 |
2022 | 12 | 11 | 10 | 09 | 08 | 07 | 06 | 05 | 04 | 03 | 02 | 01 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
91 | 85 | 67 | 95 | 81 | 67 | 79 | 79 | 71 | 86 | 76 | 84 |
2021 | 12 | 11 | 10 | 09 | 08 | 07 | 06 | 05 | 04 | 03 | 02 | 01 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
75 | 93 | 90 | 70 | 71 | 70 | 69 | 76 | 80 | 90 | 88 | 98 |
2020 | 12 | 11 | 10 | 09 | 08 | 07 | 06 | 05 | 04 | 03 | 02 | 01 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
94 | 110 | 84 | 95 | 74 | 105 | 103 | 104 | 96 | 99 | 82 | 82 |
2019 | 12 | 11 | 10 | 09 | 08 | 07 | 06 | 05 | 04 | 03 | 02 | 01 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
98 | 101 | 102 | 102 | 89 | 94 | 91 | 106 | 79 | 86 | 81 | 94 |
2018 | 12 | 11 | 10 |
---|---|---|---|
56 | 10 | 3 |
2015 | 02 |
---|---|
1 |
Rozhodným údajem pro zařazení faktury do měsíce a roku je Datum plnění.
Není-li údaj vyplněn, faktury nejsou do statistiky zahrnuty.
Dodavatel | Účel platby | Položky | Částka bez DPH | Částka s DPH | Datum vystavení | Datum přijetí | Datum úhrady | Datum plnění |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Alliance Healthcare s.r.o. | Léky | 132 01000 - léky; celkem 18 687,02 Kč 132 01000 - léky; celkem -0,91 Kč | 18 687,02 Kč | 20 555,72 Kč | 26.7.2023 | 28.7.2023 | 17.8.2023 | 27.7.2023 |
Perfect Distribution a.s. | PZT | 132 01000 - léky; celkem 10 840,00 Kč 132 01000 - léky; celkem 0,17 Kč | 10 840,00 Kč | 13 116,40 Kč | 28.7.2023 | 28.7.2023 | 8.8.2023 | 26.7.2023 |
M-3D geo, s.r.o. | Zaměření a vyhotovení dokumentace stávajícící přípojky vodovodu | 518 10010 901 - ostatní nevýrobní služby; celkem 11 495,00 Kč | 11 495,00 Kč | 11 495,00 Kč | 27.7.2023 | 28.7.2023 | 8.8.2023 | |
SIVAK medical technologys.r.o. | Polohovací křeslo | 111 02000 - Pořízení zásob - sklad MTZ; celkem 24 910,00 Kč | 24 910,00 Kč | 24 910,00 Kč | 26.7.2023 | 31.7.2023 | 8.8.2023 | |
Pharmos, a.s. | Léky | 132 01000 - léky; celkem 2 671,80 Kč | 2 671,80 Kč | 2 938,98 Kč | 28.7.2023 | 31.7.2023 | 8.8.2023 | 28.7.2023 |
Kulturní portál.cz, s.r.o. | Divadelní představení Ani o den dýl | 518 10040 777 - služby pro pacienty; celkem 35 000,00 Kč | 35 000,00 Kč | 35 000,00 Kč | 27.7.2023 | 28.7.2023 | 8.8.2023 | |
CHRISTEYNS s.r.o. | Prací prostředky | 111 02000 - Pořízení zásob - sklad MTZ; celkem 22 619,04 Kč | 22 619,04 Kč | 22 619,04 Kč | 27.7.2023 | 27.7.2023 | 17.8.2023 | |
COLORWAY | Impranal, štětce, pásky lepící, ředidlo | 111 02000 - Pořízení zásob - sklad MTZ; celkem 2 310,00 Kč 111 02000 - Pořízení zásob - sklad MTZ; celkem 1 300,00 Kč | 3 610,00 Kč | 3 610,00 Kč | 31.7.2023 | 31.7.2023 | 8.8.2023 | |
JKM Straškov, s.r.o. | spojovací materiál | 501 07100 799 - materiál na údržbu - spotřeba areál; celkem 1 588,00 Kč | 1 588,00 Kč | 1 588,00 Kč | 28.7.2023 | 31.7.2023 | 17.8.2023 | |
STAVMAT Mazourek, s. r. o. | ZK533 - Stavební materiál budova "C" | 501 07100 799 - materiál na údržbu - spotřeba areál; celkem 10 939,50 Kč | 10 939,50 Kč | 10 939,50 Kč | 28.7.2023 | 31.7.2023 | 8.8.2023 | |
STAVMAT Mazourek, s. r. o. | kotouče, zed.provázek, hladítka, metr, znač.barva | 501 07100 799 - materiál na údržbu - spotřeba areál; celkem 1 268,25 Kč | 1 268,25 Kč | 1 268,25 Kč | 31.7.2023 | 31.7.2023 | 8.8.2023 | |
STAVMAT Mazourek, s. r. o. | ZK533 - Stavební materiál budova "C" | 501 07100 799 - materiál na údržbu - spotřeba areál; celkem 9 458,19 Kč | 9 458,19 Kč | 9 458,19 Kč | 31.7.2023 | 31.7.2023 | 8.8.2023 | |
LOBB & VERI GROUP, s.r.o. | STAPRO import - potraviny | 111 01000 - Pořízení zásob - kuchyně; celkem 10 111,58 Kč 111 01000 - Pořízení zásob - kuchyně; celkem 4 859,21 Kč 111 01000 - Pořízení zásob - kuchyně; celkem 6 609,75 Kč 111 01000 - Pořízení zásob - kuchyně; celkem 14 003,14 Kč 111 01000 - Pořízení zásob - kuchyně; celkem 12 662,12 Kč | 48 245,80 Kč | 48 245,80 Kč | 31.7.2023 | 31.7.2023 | 8.8.2023 | |
LOBB & VERI GROUP, s.r.o. | STAPRO import - potraviny | 111 01000 - Pořízení zásob - kuchyně; celkem 10 005,00 Kč 111 01000 - Pořízení zásob - kuchyně; celkem 6 003,00 Kč 111 01000 - Pořízení zásob - kuchyně; celkem 9 004,50 Kč 111 01000 - Pořízení zásob - kuchyně; celkem 10 672,00 Kč 111 01000 - Pořízení zásob - kuchyně; celkem 7 003,50 Kč | 42 688,00 Kč | 42 688,00 Kč | 31.7.2023 | 31.7.2023 | 8.8.2023 | |
CZ-Hamico s.r.o. | STAPRO import - potraviny | 111 01000 - Pořízení zásob - kuchyně; celkem 95 781,69 Kč 503 00000 740 - spotřeba jiných nesklad. dodávek - cenová odchylka; celkem 0,31 Kč | 95 782,00 Kč | 95 782,00 Kč | 31.7.2023 | 31.7.2023 | 17.8.2023 | |
CZ-Hamico s.r.o. | STAPRO import - potraviny | 111 01000 - Pořízení zásob - kuchyně; celkem 1 020,05 Kč 503 00000 740 - spotřeba jiných nesklad. dodávek - cenová odchylka; celkem -0,05 Kč | 1 020,00 Kč | 1 020,00 Kč | 31.7.2023 | 31.7.2023 | 17.8.2023 | |
CZ-Hamico s.r.o. | STAPRO import - potraviny | 111 01000 - Pořízení zásob - kuchyně; celkem 5 799,04 Kč 503 00000 740 - spotřeba jiných nesklad. dodávek - cenová odchylka; celkem -0,04 Kč | 5 799,00 Kč | 5 799,00 Kč | 31.7.2023 | 31.7.2023 | 17.8.2023 | |
CZ-Hamico s.r.o. | STAPRO import - potraviny | 111 01000 - Pořízení zásob - kuchyně; celkem 64 917,19 Kč 503 00000 740 - spotřeba jiných nesklad. dodávek - cenová odchylka; celkem -0,19 Kč | 64 917,00 Kč | 64 917,00 Kč | 31.7.2023 | 31.7.2023 | 17.8.2023 | |
Citus, s.r.o. | STAPRO import - potraviny | 111 01000 - Pořízení zásob - kuchyně; celkem 10 953,75 Kč | 10 953,75 Kč | 10 953,75 Kč | 31.7.2023 | 31.7.2023 | 8.8.2023 | |
ASTUR-KA, s.r.o. | STAPRO import - potraviny | 111 01000 - Pořízení zásob - kuchyně; celkem 34 000,03 Kč 111 01000 - Pořízení zásob - kuchyně; celkem 25 714,87 Kč 111 01000 - Pořízení zásob - kuchyně; celkem 16 756,43 Kč 111 01000 - Pořízení zásob - kuchyně; celkem 20 016,39 Kč 111 01000 - Pořízení zásob - kuchyně; celkem 20 205,69 Kč 111 01000 - Pořízení zásob - kuchyně; celkem 30 946,85 Kč 111 01000 - Pořízení zásob - kuchyně; celkem 34 391,56 Kč | 182 031,82 Kč | 182 031,82 Kč | 31.7.2023 | 31.7.2023 | 17.8.2023 | |
ACCOM Gastro s.r.o. | STAPRO import - potraviny | 111 01000 - Pořízení zásob - kuchyně; celkem 18 434,31 Kč 503 00000 740 - spotřeba jiných nesklad. dodávek - cenová odchylka; celkem -0,14 Kč | 18 434,17 Kč | 18 434,17 Kč | 31.7.2023 | 31.7.2023 | 8.8.2023 | |
DITIS - spol. s r. o. | Tiskopisy | 111 02000 - Pořízení zásob - sklad MTZ; celkem 5 991,00 Kč | 5 991,00 Kč | 5 991,00 Kč | 9.8.2023 | 14.8.2023 | 17.8.2023 | |
Michal Fidrant | STAPRO import - potraviny | 111 01000 - Pořízení zásob - kuchyně; celkem 10 168,30 Kč | 10 168,30 Kč | 10 168,30 Kč | 9.8.2023 | 9.8.2023 | 17.8.2023 | |
REISSWOLF likvidace dokumentů | Likvidace písemností | 518 10010 901 - ostatní nevýrobní služby; celkem 8 904,39 Kč | 8 904,39 Kč | 8 904,39 Kč | 14.8.2023 | 14.8.2023 | 17.8.2023 | |
ELDATA pražská s.r.o. | Technická kontrola optické sítě - vypracování dokumentace | 042 07000 - NDHM stavební investice -stavební úpravy; celkem 8 059,00 Kč 416 02000 - FRIM - čerpání z vlastních zdrojů - stav. činnost; celkem 8 059,00 Kč | 8 059,00 Kč | 8 059,00 Kč | 14.8.2023 | 15.8.2023 | 17.8.2023 | |
Eco-Aqua-Servis, s.r.o. | dezinfekce vody | 111 02000 - Pořízení zásob - sklad MTZ; celkem 8 589,79 Kč | 8 589,79 Kč | 8 589,79 Kč | 8.8.2023 | 11.8.2023 | 21.8.2023 | |
MÚZO Praha s.r.o. | Účetní zpracování výkazů za 06/2023 | 518 09020 810 - údržba softwaru,upgrade,webhosting; celkem 324,28 Kč | 324,28 Kč | 324,28 Kč | 14.8.2023 | 15.8.2023 | 17.8.2023 | |
STRATOS.INF.CZ s.r.o. | Upgrade STEP 1.3.23-29.2.2024 | 518 09020 810 - údržba softwaru,upgrade,webhosting; celkem 108 900,00 Kč | 108 900,00 Kč | 108 900,00 Kč | 31.7.2023 | 1.8.2023 | 8.8.2023 | |
HASAP Gastro Consulting, s.r.o. | Revize stravovacího provozu 7/2023 | 518 10012 740 - ostatní nevýrobní služby - revize a kontroly,STK; celkem 4 130,22 Kč | 4 130,22 Kč | 4 130,22 Kč | 31.7.2023 | 31.7.2023 | 17.8.2023 | |
ČEZ ESCO, a.s. | energie 8/2023, RT /byt č.16 - 657 | 314 01000 - poskytnuté zálohy - energie; celkem 413,22 Kč | 413,22 Kč | 500,00 Kč | 1.8.2023 | 1.8.2023 | 8.8.2023 | 1.8.2023 |
ČEZ ESCO, a.s. | energie 8/2023, RT /byt č.4 - 657 | 314 01000 - poskytnuté zálohy - energie; celkem 454,54 Kč | 454,54 Kč | 550,00 Kč | 1.8.2023 | 1.8.2023 | 8.8.2023 | 1.8.2023 |
Pražská plynárenská, a.s. | Plyn - nemocnice 8/2023 | 314 05000 - poskytnuté zálohy - plyn; celkem 404 958,68 Kč | 404 958,68 Kč | 490 000,00 Kč | 1.8.2023 | 1.8.2023 | 8.8.2023 | 1.8.2023 |
Pražská plynárenská, a.s. | Plyn - byty 8/2023 | 314 05000 - poskytnuté zálohy - plyn; celkem 23 677,69 Kč | 23 677,69 Kč | 28 650,00 Kč | 1.8.2023 | 1.8.2023 | 8.8.2023 | 1.8.2023 |
CENTROPOL ENERGY a.s. | elektrická energie - byty 8/2023 | 314 01000 - poskytnuté zálohy - energie; celkem 12 289,26 Kč | 12 289,26 Kč | 14 870,00 Kč | 1.8.2023 | 1.8.2023 | 14.8.2023 | 1.8.2023 |
Profi DDD s.r.o. | dezinsekce ODD. 2 B, budova D | 518 10010 462 - ostatní nevýrobní služby; celkem 2 722,50 Kč | 2 722,50 Kč | 2 722,50 Kč | 7.6.2023 | 16.8.2023 | 30.8.2023 | |
MANDÍK, a.s. | Provedení roční kontroly na plynovém zařízení | 518 10012 782 - ostatní nevýrobní služby - revize a kontroly,STK; celkem 6 703,40 Kč | 6 703,40 Kč | 6 703,40 Kč | 15.8.2023 | 15.8.2023 | 21.8.2023 | |
Pharmos, a.s. | Léky | 132 01000 - léky; celkem 1 283,01 Kč 132 01000 - léky; celkem 0,01 Kč | 1 283,02 Kč | 1 411,32 Kč | 15.8.2023 | 16.8.2023 | 30.8.2023 | 15.8.2023 |
Libor Vrtěl Plzeň | Zásobník na nápoje | 111 02000 - Pořízení zásob - sklad MTZ; celkem 1 574,24 Kč | 1 574,24 Kč | 1 574,24 Kč | 14.8.2023 | 17.8.2023 | 21.8.2023 | |
LOBB & VERI GROUP, s.r.o. | STAPRO import - potraviny | 111 01000 - Pořízení zásob - kuchyně; celkem 7 003,50 Kč 111 01000 - Pořízení zásob - kuchyně; celkem 12 673,00 Kč 111 01000 - Pořízení zásob - kuchyně; celkem 6 003,00 Kč 111 01000 - Pořízení zásob - kuchyně; celkem 5 336,00 Kč | 31 015,50 Kč | 31 015,50 Kč | 17.8.2023 | 17.8.2023 | 30.8.2023 | |
LOBB & VERI GROUP, s.r.o. | STAPRO import - potraviny | 111 01000 - Pořízení zásob - kuchyně; celkem 4 922,58 Kč 111 01000 - Pořízení zásob - kuchyně; celkem 8 964,83 Kč 111 01000 - Pořízení zásob - kuchyně; celkem 13 469,49 Kč 111 01000 - Pořízení zásob - kuchyně; celkem 8 326,39 Kč 111 01000 - Pořízení zásob - kuchyně; celkem 276,00 Kč | 35 959,29 Kč | 35 959,29 Kč | 17.8.2023 | 17.8.2023 | 30.8.2023 | |
KNĚPEK, s.r.o. | STAPRO import - potraviny | 111 01000 - Pořízení zásob - kuchyně; celkem 6 227,13 Kč 111 01000 - Pořízení zásob - kuchyně; celkem 23 889,43 Kč 111 01000 - Pořízení zásob - kuchyně; celkem 6 066,14 Kč 111 01000 - Pořízení zásob - kuchyně; celkem 19 965,79 Kč 111 01000 - Pořízení zásob - kuchyně; celkem 10 333,43 Kč 111 01000 - Pořízení zásob - kuchyně; celkem 6 872,34 Kč 111 01000 - Pořízení zásob - kuchyně; celkem 7 751,94 Kč 111 01000 - Pořízení zásob - kuchyně; celkem 20 107,81 Kč 111 01000 - Pořízení zásob - kuchyně; celkem 4 661,91 Kč 503 00000 740 - spotřeba jiných nesklad. dodávek - cenová odchylka; celkem -0,04 Kč | 105 875,88 Kč | 105 875,88 Kč | 1.8.2023 | 1.8.2023 | 8.8.2023 | |
Miroslav Janků | Dokončení renovace 2 ks čísleníků fasádních hodin | 511 03001 799 - ostatní údržba a opravy; celkem 52 500,00 Kč | 52 500,00 Kč | 52 500,00 Kč | 29.7.2023 | 1.8.2023 | 8.8.2023 | |
KVD Plus s.r.o. | ZK533 - Stavební materiál budova "C" | 501 07100 799 - materiál na údržbu - spotřeba areál; celkem 4 718,76 Kč | 4 718,76 Kč | 4 718,76 Kč | 31.7.2023 | 1.8.2023 | 8.8.2023 | |
Phoenix | Léky | 132 01000 - léky; celkem 2 377,05 Kč 132 01000 - léky; celkem 0,01 Kč | 2 377,05 Kč | 2 614,76 Kč | 22.7.2023 | 31.7.2023 | 14.8.2023 | 19.7.2023 |
Phoenix | Léky | 132 01000 - léky; celkem 93 822,29 Kč 132 01000 - léky; celkem 13 394,44 Kč 132 01000 - léky; celkem 5 152,48 Kč 132 01000 - léky; celkem -0,04 Kč | 112 369,21 Kč | 124 842,63 Kč | 22.7.2023 | 31.7.2023 | 14.8.2023 | 24.7.2023 |
Phoenix | Léky | 132 01000 - léky; celkem 93 193,09 Kč 132 01000 - léky; celkem 6 951,59 Kč 132 01000 - léky; celkem 4 763,12 Kč 132 01000 - léky; celkem 1,02 Kč | 104 907,80 Kč | 116 270,11 Kč | 31.7.2023 | 31.7.2023 | 17.8.2023 | 31.7.2023 |
Phoenix | Léky | 132 01000 - léky; celkem 347,50 Kč | 347,50 Kč | 382,25 Kč | 31.7.2023 | 31.7.2023 | 17.8.2023 | 26.7.2023 |
Česká pošta, s.p. | Poštovné I. dekáda 8/2023 | 518 01020 901 - poštovné; celkem 3 132,00 Kč | 3 132,00 Kč | 3 132,00 Kč | 15.8.2023 | 17.8.2023 | 29.8.2023 | |
IMMOMEDICAL CZ s.r.o. | Léky | 132 01000 - léky; celkem 3 590,91 Kč | 3 590,91 Kč | 4 345,00 Kč | 17.8.2023 | 21.8.2023 | 30.8.2023 | 17.8.2023 |
Pharmos, a.s. | Léky | 132 01000 - léky; celkem 552,34 Kč 132 01000 - léky; celkem 0,01 Kč | 552,34 Kč | 607,57 Kč | 18.8.2023 | 21.8.2023 | 30.8.2023 | 18.8.2023 |
Nakladatelství FORUM s.r.o. | školení - administrace VZMR (Štruplová, Kubíková) | 549 03000 750 - školení a sjezdové poplatky; celkem 11 704,33 Kč | 11 704,33 Kč | 11 704,33 Kč | 21.8.2023 | 22.8.2023 | 30.8.2023 | |
Nemocnice Na Bulovce | agregované výkony r.2022 | 389 00000 - dohadné účty pasivní; celkem 694,00 Kč | 694,00 Kč | 694,00 Kč | 21.8.2023 | 21.8.2023 | 29.8.2023 | |
BioVendor - Laboratorní medicína a.s. | Kontrola pro Mythic | 501 04020 520 - laboratorní materiál; celkem 2 795,10 Kč | 2 795,10 Kč | 2 795,10 Kč | 22.8.2023 | 22.8.2023 | 30.8.2023 | |
BioVendor - Laboratorní medicína a.s. | Cannabinoids | 501 04020 520 - laboratorní materiál; celkem 12 705,00 Kč | 12 705,00 Kč | 12 705,00 Kč | 21.8.2023 | 22.8.2023 | 30.8.2023 | |
Alza.cz a.s. | Kalkulačka s možností tisku | 111 02000 - Pořízení zásob - sklad MTZ; celkem 3 072,00 Kč | 3 072,00 Kč | 3 072,00 Kč | 25.8.2023 | 29.8.2023 | 6.9.2023 | |
CHRISTEYNS s.r.o. | prací prostředky | 111 02000 - Pořízení zásob - sklad MTZ; celkem 14 702,83 Kč | 14 702,83 Kč | 14 702,83 Kč | 24.8.2023 | 24.8.2023 | 18.9.2023 | |
Granimex CZ s.r.o. | pytle odpadové, folie | 111 02000 - Pořízení zásob - sklad MTZ; celkem 13 912,82 Kč | 13 912,82 Kč | 13 912,82 Kč | 29.8.2023 | 29.8.2023 | 21.9.2023 | |
Daniel Pilnaj | Podlahový rošt | 111 02000 - Pořízení zásob - sklad MTZ; celkem 1 335,39 Kč | 1 335,39 Kč | 1 335,39 Kč | 29.8.2023 | 29.8.2023 | 21.9.2023 | |
MUF - Pro s.r.o. | zkumavky, zátky, nádobky | 501 04020 520 - laboratorní materiál; celkem 8 410,71 Kč | 8 410,71 Kč | 8 410,71 Kč | 24.8.2023 | 29.8.2023 | 6.9.2023 | |
Pewa, s.r.o. | STAPRO import - potraviny | 111 01000 - Pořízení zásob - kuchyně; celkem 20 817,99 Kč 503 00000 740 - spotřeba jiných nesklad. dodávek - cenová odchylka; celkem 0,12 Kč | 20 818,11 Kč | 20 818,11 Kč | 29.8.2023 | 29.8.2023 | 18.9.2023 | |
Martin Růzha | STAPRO import - potraviny | 111 01000 - Pořízení zásob - kuchyně; celkem 6 365,25 Kč | 6 365,25 Kč | 6 365,25 Kč | 29.8.2023 | 29.8.2023 | 14.9.2023 | |
Alza.cz a.s. | Mikrovlnná trouba | 111 02000 - Pořízení zásob - sklad MTZ; celkem 1 741,00 Kč | 1 741,00 Kč | 1 741,00 Kč | 7.9.2023 | 12.9.2023 | 18.9.2023 | |
Cormen s.r.o. | Čisticí prostředky kuchyně | 111 02000 - Pořízení zásob - sklad MTZ; celkem 18 483,96 Kč | 18 483,96 Kč | 18 483,96 Kč | 7.9.2023 | 12.9.2023 | 21.9.2023 | |
Zemědělská Cítov, a.s. | STAPRO import - potraviny | 111 01000 - Pořízení zásob - kuchyně; celkem 2 415,00 Kč 111 01000 - Pořízení zásob - kuchyně; celkem 1 811,25 Kč | 4 226,25 Kč | 4 226,25 Kč | 29.8.2023 | 29.8.2023 | 18.9.2023 | |
Zemědělská Cítov, a.s. | STAPRO import - potraviny | 111 01000 - Pořízení zásob - kuchyně; celkem 4 843,80 Kč | 4 843,80 Kč | 4 843,80 Kč | 29.8.2023 | 29.8.2023 | 21.9.2023 | |
Vojtěch Jindra | hudební produkce kapely Bran | 518 10040 777 - služby pro pacienty; 648 04000 777 - RF dary; 414 02003 - RF - čerpání prostředků z darů; celkem 10 000,00 Kč | 10 000,00 Kč | 10 000,00 Kč | 29.8.2023 | 29.8.2023 | 6.9.2023 | |
NSB s.r.o. | pronájem řezačky | 518 03030 799 - nájemné - movité věci; celkem 10 508,00 Kč | 10 508,00 Kč | 10 508,00 Kč | 28.8.2023 | 29.8.2023 | 21.9.2023 | |
Pharmos, a.s. | Léky | 132 01000 - léky; celkem 2 951,91 Kč 132 01000 - léky; celkem 0,01 Kč | 2 951,91 Kč | 3 247,10 Kč | 28.8.2023 | 29.8.2023 | 8.9.2023 | 28.8.2023 |
Pharmos, a.s. | Léky | 132 01000 - léky; celkem 6 627,00 Kč 132 01000 - léky; celkem 0,18 Kč | 6 627,00 Kč | 7 289,70 Kč | 28.8.2023 | 29.8.2023 | 21.9.2023 | 28.8.2023 |
ALFA Software s.r.o. | výplatní obálky s lepidlem | 111 02000 - Pořízení zásob - sklad MTZ; celkem 5 057,80 Kč | 5 057,80 Kč | 5 057,80 Kč | 28.8.2023 | 28.8.2023 | 8.9.2023 | |
RESPECT, a.s. | Sružené pojištění vozidel 1. 8 - 31. 1. 2024 | 549 05000 901 - veškeré pojistky, povinné ručení; celkem 69 405,00 Kč | 69 405,00 Kč | 69 405,00 Kč | 11.9.2023 | 12.9.2023 | 14.9.2023 | |
BOLA spol s.r.o. | čerpadlo Grundfos | 111 02000 - Pořízení zásob - sklad MTZ; celkem 16 168,00 Kč | 16 168,00 Kč | 16 168,00 Kč | 7.9.2023 | 11.9.2023 | 18.9.2023 | |
Psychiatrická nemocnice Bohnic | Zajištění klinickofarmaceutické péče 8/2023 | 518 10010 212 - ostatní nevýrobní služby; celkem 10 000,00 Kč | 10 000,00 Kč | 10 000,00 Kč | 7.9.2023 | 12.9.2023 | 20.9.2023 | |
První certifikační autorita, a.s. | Eletronická časová razítka, cerifikáty 08/2023 | 518 10010 901 - ostatní nevýrobní služby; celkem 303,47 Kč | 303,47 Kč | 303,47 Kč | 31.8.2023 | 12.9.2023 | 21.9.2023 | |
Podřipská nemocnice s poliklinikou | Sterilizace 08/2023 | 518 10010 901 - ostatní nevýrobní služby; celkem 2 204,86 Kč | 2 204,86 Kč | 2 204,86 Kč | 31.8.2023 | 12.9.2023 | 21.9.2023 | |
Podřipská nemocnice s poliklinikou | Vyšetření - Petr Mahlík | 518 10011 453 - ostatní nevýrobní služby - agregované výkony; celkem 2 411,00 Kč | 2 411,00 Kč | 2 411,00 Kč | 31.8.2023 | 12.9.2023 | 21.9.2023 | |
Krajská zdravotní, a.s. | Zhotovení 2 ks ID karet do Krajské zdravotní a.s. Ústí n. L. | 518 10010 721 - ostatní nevýrobní služby; celkem 600,00 Kč | 600,00 Kč | 600,00 Kč | 13.9.2023 | 13.9.2023 | 21.9.2023 | |
Phoenix | Léky | 132 01000 - léky; celkem 3 699,53 Kč 132 01000 - léky; celkem 0,01 Kč | 3 699,53 Kč | 4 069,48 Kč | 15.6.2023 | 19.6.2023 | 8.9.2023 | 14.6.2023 |
Phoenix | Léky | 132 01000 - léky; celkem 861,62 Kč | 861,62 Kč | 947,78 Kč | 15.6.2023 | 19.6.2023 | 8.9.2023 | 14.6.2023 |
Phoenix | Léky | 132 01000 - léky; celkem 2 335,94 Kč | 2 335,94 Kč | 2 569,53 Kč | 22.6.2023 | 26.6.2023 | 18.9.2023 | 23.6.2023 |
Phoenix | Léky | 132 01000 - léky; celkem 3 001,96 Kč | 3 001,96 Kč | 3 302,16 Kč | 30.6.2023 | 30.6.2023 | 21.9.2023 | 29.6.2023 |
Phoenix | Léky | 132 01000 - léky; celkem 5 537,69 Kč 132 01000 - léky; celkem 0,01 Kč | 5 537,69 Kč | 6 091,46 Kč | 30.6.2023 | 30.6.2023 | 21.9.2023 | 30.6.2023 |
Phoenix | Léky | 132 01000 - léky; celkem 1 011,23 Kč | 1 011,23 Kč | 1 112,35 Kč | 30.6.2023 | 30.6.2023 | 6.9.2023 | 27.6.2023 |
VYROUBAL TEXTILES s.r.o. | perlan role | 111 02000 - Pořízení zásob - sklad MTZ; celkem 46 101,00 Kč | 46 101,00 Kč | 46 101,00 Kč | 24.7.2023 | 25.7.2023 | 18.9.2023 | |
PROMOS Valašské Meziříčí s.r.o | BTK pulsní oxymetr | 518 10012 461 - ostatní nevýrobní služby - revize a kontroly,STK; celkem 1 210,00 Kč | 1 210,00 Kč | 1 210,00 Kč | 24.8.2023 | 30.8.2023 | 8.9.2023 | |
HASAP Gastro Consulting, s.r.o. | Revize stravovacího provozu 8/2023 | 518 10012 740 - ostatní nevýrobní služby - revize a kontroly,STK; celkem 4 130,22 Kč | 4 130,22 Kč | 4 130,22 Kč | 30.8.2023 | 30.8.2023 | 21.9.2023 | |
Pharmos, a.s. | Léky | 132 01000 - léky; celkem 1 928,00 Kč 132 01000 - léky; celkem 0,18 Kč | 1 928,00 Kč | 2 120,80 Kč | 30.8.2023 | 31.8.2023 | 21.9.2023 | 30.8.2023 |
CZ-Hamico s.r.o. | STAPRO import - potraviny | 111 01000 - Pořízení zásob - kuchyně; celkem 1 081,00 Kč 111 01000 - Pořízení zásob - kuchyně; celkem 1 867,60 Kč 503 00000 740 - spotřeba jiných nesklad. dodávek - cenová odchylka; celkem 0,40 Kč | 2 949,00 Kč | 2 949,00 Kč | 31.8.2023 | 31.8.2023 | 21.9.2023 | |
CZ-Hamico s.r.o. | STAPRO import - potraviny | 111 01000 - Pořízení zásob - kuchyně; celkem 92 227,28 Kč 503 00000 740 - spotřeba jiných nesklad. dodávek - cenová odchylka; celkem -0,28 Kč | 92 227,00 Kč | 92 227,00 Kč | 31.8.2023 | 31.8.2023 | 21.9.2023 | |
Michal Fidrant | STAPRO import - potraviny | 111 01000 - Pořízení zásob - kuchyně; celkem 11 126,25 Kč | 11 126,25 Kč | 11 126,25 Kč | 31.8.2023 | 31.8.2023 | 21.9.2023 | |
ASTUR-KA, s.r.o. | STAPRO import - potraviny | 111 01000 - Pořízení zásob - kuchyně; celkem 37 055,99 Kč 111 01000 - Pořízení zásob - kuchyně; celkem 22 977,86 Kč 111 01000 - Pořízení zásob - kuchyně; celkem 18 222,39 Kč 111 01000 - Pořízení zásob - kuchyně; celkem 19 209,43 Kč 111 01000 - Pořízení zásob - kuchyně; celkem 22 539,23 Kč 111 01000 - Pořízení zásob - kuchyně; celkem 21 159,02 Kč 111 01000 - Pořízení zásob - kuchyně; celkem 23 047,62 Kč | 164 211,54 Kč | 164 211,54 Kč | 31.8.2023 | 31.8.2023 | 21.9.2023 | |
MUF - Pro s.r.o. | Pipety Pasteur | 501 04020 520 - laboratorní materiál; celkem 5 735,40 Kč | 5 735,40 Kč | 5 735,40 Kč | 5.9.2023 | 13.9.2023 | 18.9.2023 | |
Jaroslav Salač | Ozvučení Beřkovické léto 2023 | 518 10040 777 - služby pro pacienty; celkem 4 000,00 Kč 518 10040 777 - služby pro pacienty; celkem 4 000,00 Kč 518 10040 777 - služby pro pacienty; celkem 4 000,00 Kč 518 10040 777 - služby pro pacienty; celkem 4 000,00 Kč 518 10040 777 - služby pro pacienty; celkem 4 000,00 Kč 518 10040 777 - služby pro pacienty; celkem 4 000,00 Kč | 24 000,00 Kč | 24 000,00 Kč | 13.9.2023 | 13.9.2023 | 21.9.2023 | |
Ministerstvo zdravotnictví | Nákl. na zadávací řízení ,,Centralizovaný nákup el.en. a plynu pro odběrná místa MZČR r.2024" | 381 01000 - náklady příštích období - z DOFA; celkem 6 830,63 Kč | 6 830,63 Kč | 6 830,63 Kč | 13.9.2023 | 13.9.2023 | 13.9.2023 | |
Zen systems s.r.o. | Přídavné paměti do serveru "A" | 518 09020 901 - údržba softwaru,upgrade,webhosting; celkem 17 414,32 Kč | 17 414,32 Kč | 17 414,32 Kč | 8.8.2023 | 14.9.2023 | 18.9.2023 | |
Seminaria, s.r.o. | Inventarizace majetku - školení p. Tichá 18.10. 2023 | 549 03000 810 - školení a sjezdové poplatky; celkem 3 582,81 Kč | 3 582,81 Kč | 3 582,81 Kč | 13.9.2023 | 14.9.2023 | 21.9.2023 | |
BioVendor - Laboratorní medicína a.s. | Dia-PT LIQUID | 501 04020 520 - laboratorní materiál; celkem 891,77 Kč | 891,77 Kč | 891,77 Kč | 13.9.2023 | 14.9.2023 | 27.9.2023 | |
SVOBODA - velkoobchod - maloobchod - export - import spol. s r.o. | Činnost TDI 8/2023 - Oprava fasády budova A1 | 511 01001 901 - opravy a údržba stavební, malování; celkem 35 090,00 Kč | 35 090,00 Kč | 35 090,00 Kč | 31.8.2023 | 31.8.2023 | 21.9.2023 | |
SVOBODA - velkoobchod - maloobchod - export - import spol. s r.o. | Činnost TD stavebníka 8/2023 - ZK547 - Vybudování veřejného WC v areálu PNHoB | 042 07000 - NDHM stavební investice -stavební úpravy; celkem 52 635,00 Kč 416 02000 - FRIM - čerpání z vlastních zdrojů - stav. činnost; celkem 52 635,00 Kč | 52 635,00 Kč | 52 635,00 Kč | 31.8.2023 | 31.8.2023 | 21.9.2023 | |
SVOBODA - velkoobchod - maloobchod - export - import spol. s r.o. | Činnost TDI 8/2023 - ZK553 - Výměna rozvodů kanalizačního a vodovodního potrubí budova C | 511 01001 799 - opravy a údržba stavební, malování; celkem 26 015,00 Kč celkem 0,00 Kč celkem 0,00 Kč | 26 015,00 Kč | 26 015,00 Kč | 31.8.2023 | 5.9.2023 | 21.9.2023 |