Psychiatrická nemocnice Horní Beřkovice


Celkem faktur

20535

Stav doplněnosti faktur po měsících

2024 08 07 06 05 04 03 02 01
31 78 69 72 94 83 78 77
2023 12 11 10 09 08 07 06 05 04 03 02 01
84 73 85 58 69 69 79 85 78 106 69 91
2022 12 11 10 09 08 07 06 05 04 03 02 01
91 85 67 95 81 67 79 79 71 86 76 84
2021 12 11 10 09 08 07 06 05 04 03 02 01
75 93 89 70 71 70 69 76 80 90 88 98
2020 12 11 10 09 08 07 06 05 04 03 02 01
94 110 84 95 74 105 103 104 96 99 82 82
2019 12 11 10 09 08 07 06 05 04 03 02 01
98 101 102 102 89 94 91 106 79 86 81 94
2018 12 11 10
56 10 3
2015 02
1

Rozhodným údajem pro zařazení faktury do měsíce a roku je Datum plnění.
Není-li údaj vyplněn, faktury nejsou do statistiky zahrnuty.


Analytické účty

to
Rychlá volba: Rok 2018, Rok 2019

Zobrazeno 17 001-17 100 z 20 535 záznamů.
DodavatelÚčel platbyPoložkyČástka bez DPHČástka s DPHDatum vystaveníDatum přijetíDatum úhradyDatum plnění
MANSWELT, a.s.vruty111 02000 - Pořízení zásob - sklad MTZ; celkem 188,63 Kč
188,63 Kč188,63 Kč31.8.202331.8.202314.9.2023
Pewa, s.r.o.STAPRO import - potraviny111 01000 - Pořízení zásob - kuchyně; celkem 23 108,38 Kč
23 108,38 Kč23 108,38 Kč31.8.202331.8.202321.9.2023
LOBB & VERI GROUP, s.r.o.STAPRO import - potraviny111 01000 - Pořízení zásob - kuchyně; celkem 11 064,73 Kč
111 01000 - Pořízení zásob - kuchyně; celkem 7 040,54 Kč
111 01000 - Pořízení zásob - kuchyně; celkem 7 530,30 Kč
111 01000 - Pořízení zásob - kuchyně; celkem 8 406,51 Kč
111 01000 - Pořízení zásob - kuchyně; celkem 12 474,63 Kč
46 516,71 Kč46 516,71 Kč31.8.202331.8.202314.9.2023
IPVZSpecializační kurz v klinické psychologii 5.10.2023- Mgr. Malá Barbora549 03000 491 - školení a sjezdové poplatky; celkem 1 900,00 Kč
1 900,00 Kč1 900,00 Kč11.9.202315.9.202320.9.2023
LHL s.r.o.Papír EKG111 02000 - Pořízení zásob - sklad MTZ; celkem 1 173,70 Kč
1 173,70 Kč1 173,70 Kč13.9.202315.9.202321.9.2023
Centrum pro rozvoj péčekurz Suicidalita u lidí se závažným duš.onemocněním 11.-12.10.23-Vokůrková549 03000 312 - školení a sjezdové poplatky; celkem 4 900,00 Kč
4 900,00 Kč4 900,00 Kč14.9.202315.9.202321.9.2023
STAVMAT Mazourek, s. r. o.ZK553 - stavební materiál511 01001 799 - opravy a údržba stavební, malování; celkem 1 738,49 Kč
1 738,49 Kč1 738,49 Kč14.9.202315.9.202321.9.2023
Univerzita KarlovaPersonální inzerce518 10010 901 - ostatní nevýrobní služby; celkem 1 573,00 Kč
1 573,00 Kč1 573,00 Kč15.9.202315.9.202321.9.2023
Technicom Technology s.r.o.Měsíční kontroly EPS 08/2023518 10012 799 - ostatní nevýrobní služby - revize a kontroly,STK; celkem 2 347,00 Kč
2 347,00 Kč2 347,00 Kč11.9.202315.9.202326.9.2023
ALS Czech Republic, s.r.o.odpadní voda - základní rozbor518 10010 799 - ostatní nevýrobní služby; celkem 2 640,22 Kč
2 640,22 Kč2 640,22 Kč29.5.202318.9.202326.9.2023
ALVAO s.r.o.ALVAO - Prodloužení licence 12 měsíců518 09020 820 - údržba softwaru,upgrade,webhosting; celkem 21 142,33 Kč
21 142,33 Kč21 142,33 Kč1.8.20231.8.20238.9.2023
Martin SovadinaInstalatérský materiál111 02000 - Pořízení zásob - sklad MTZ; celkem 1 599,93 Kč
111 02000 - Pořízení zásob - sklad MTZ; celkem 5 146,28 Kč
111 02000 - Pořízení zásob - sklad MTZ; celkem 2 021,26 Kč
111 02000 - Pořízení zásob - sklad MTZ; celkem 2 586,75 Kč
111 02000 - Pořízení zásob - sklad MTZ; celkem 1 950,46 Kč
503 00000 750 - spotřeba jiných nesklad. dodávek - cenová odchylka; celkem 0,32 Kč
13 305,00 Kč13 305,00 Kč31.7.20232.8.202314.9.2023
Pewa, s.r.o.STAPRO import - potraviny111 01000 - Pořízení zásob - kuchyně; celkem 19 836,75 Kč
503 00000 740 - spotřeba jiných nesklad. dodávek - cenová odchylka; celkem -0,01 Kč
19 836,74 Kč19 836,74 Kč7.8.20237.8.20236.9.2023
FAGRON a.s.Suroviny132 01000 - léky; celkem 1 292,36 Kč
132 01000 - léky; celkem 1 168,75 Kč
132 01000 - léky; celkem 0,02 Kč
2 461,11 Kč2 900,40 Kč7.8.20238.8.20236.9.20237.8.2023
Pharmos, a.s.Léky132 01000 - léky; celkem 12 591,80 Kč
132 01000 - léky; celkem 0,20 Kč
12 591,80 Kč13 850,98 Kč7.8.20238.8.20236.9.20237.8.2023
LOBB & VERI GROUP, s.r.o.STAPRO import - potraviny111 01000 - Pořízení zásob - kuchyně; celkem 11 005,50 Kč
111 01000 - Pořízení zásob - kuchyně; celkem 11 672,50 Kč
111 01000 - Pořízení zásob - kuchyně; celkem 1 667,50 Kč
111 01000 - Pořízení zásob - kuchyně; celkem 8 170,75 Kč
111 01000 - Pořízení zásob - kuchyně; celkem 9 838,25 Kč
42 354,50 Kč42 354,50 Kč31.8.202331.8.202314.9.2023
Netfox s.r.o.baterie, napájení a záložní zdroje UPS (IT komponenty)111 02000 - Pořízení zásob - sklad MTZ; celkem 55 587,40 Kč
55 587,40 Kč55 587,40 Kč29.8.20231.9.202321.9.2023
LHL s.r.o.elektrokardiograf SE-601C-6111 02000 - Pořízení zásob - sklad MTZ; celkem 39 332,02 Kč
39 332,02 Kč39 332,02 Kč31.8.20231.9.202314.9.2023
LKQ CZ s.r.o.řemenice, vodní čerpadlo, přepadová hadice111 02000 - Pořízení zásob - sklad MTZ; celkem 3 496,00 Kč
3 496,00 Kč3 496,00 Kč31.8.20231.9.202314.9.2023
Zen systems s.r.o.Údržba a servis serverů a sítě 08/2023518 09020 901 - údržba softwaru,upgrade,webhosting; celkem 36 300,00 Kč
36 300,00 Kč36 300,00 Kč31.8.20231.9.202321.9.2023
Zen systems s.r.o.správa sítě v PNHB ve dnech 3.- 4.8.2023518 09020 820 - údržba softwaru,upgrade,webhosting; celkem 11 616,00 Kč
11 616,00 Kč11 616,00 Kč31.8.20231.9.202321.9.2023
Alza.cz a.s.lampa stolní, trouby mikrovlnná111 02000 - Pořízení zásob - sklad MTZ; celkem 4 042,00 Kč
4 042,00 Kč4 042,00 Kč30.8.20231.9.20238.9.2023
STAVMAT Mazourek, s. r. o.ZK553 - Stavební materiál budova "C"501 07100 799 - materiál na údržbu - spotřeba areál; celkem 6 456,48 Kč
6 456,48 Kč6 456,48 Kč31.8.20231.9.20236.9.2023
Perfect Distribution a.s.PZT132 01000 - léky; celkem 18 070,00 Kč
132 01000 - léky; celkem 0,33 Kč
18 070,00 Kč21 864,70 Kč30.8.202331.8.20238.9.202330.8.2023
magistraliterpharma Vičanová s.r.o.Léky132 01000 - léky; celkem 939,00 Kč
939,00 Kč1 032,90 Kč30.8.202331.8.20238.9.202330.8.2023
COLORWAYbarvy, ředidlo, štětce, štětky malířské, lepidlo111 02000 - Pořízení zásob - sklad MTZ; celkem 2 700,00 Kč
111 02000 - Pořízení zásob - sklad MTZ; celkem 290,00 Kč
111 02000 - Pořízení zásob - sklad MTZ; celkem 3 100,00 Kč
111 02000 - Pořízení zásob - sklad MTZ; celkem 6 300,00 Kč
12 390,00 Kč12 390,00 Kč30.8.202330.8.20238.9.2023
BioVendor - Laboratorní medicína a.s.Konelab cuvette501 04020 520 - laboratorní materiál; celkem 17 529,27 Kč
17 529,27 Kč17 529,27 Kč31.8.20231.9.202314.9.2023
BioVendor - Laboratorní medicína a.s.Reference electrode kit501 04020 520 - laboratorní materiál; celkem 11 566,39 Kč
11 566,39 Kč11 566,39 Kč31.8.20231.9.202314.9.2023
BioVendor - Laboratorní medicína a.s.Creatinine, CRP, Cuvettes501 04020 520 - laboratorní materiál; celkem 13 393,49 Kč
13 393,49 Kč13 393,49 Kč31.8.20231.9.202314.9.2023
Česká pošta, s.p.Poštovné I. dekáda 9/2023518 01020 901 - poštovné; celkem 2 446,00 Kč
2 446,00 Kč2 446,00 Kč14.9.202318.9.202329.9.2023
David StarýArchitektonická studie - budova A1 - vrátnice042 07000 - NDHM stavební investice -stavební úpravy; celkem 75 000,00 Kč
416 02000 - FRIM - čerpání z vlastních zdrojů - stav. činnost; celkem 75 000,00 Kč
75 000,00 Kč75 000,00 Kč11.9.202315.9.202321.9.2023
Linde Gas a.s.kyslíl CONOXIA111 02000 - Pořízení zásob - sklad MTZ; celkem 11 701,25 Kč
11 701,25 Kč11 701,25 Kč12.9.202312.9.202321.9.2023
STAVMAT Mazourek, s. r. o.Stavební materiál / 799501 07100 799 - materiál na údržbu - spotřeba areál; celkem 3 750,00 Kč
3 750,00 Kč3 750,00 Kč19.9.202320.9.202321.9.2023
STAVMAT Mazourek, s. r. o.Stavební materiál / 799511 01001 799 - opravy a údržba stavební, malování; celkem 2 808,01 Kč
2 808,01 Kč2 808,01 Kč19.9.202320.9.202321.9.2023
STAVMAT Mazourek, s. r. o.hladítko, stavební materiál111 02000 - Pořízení zásob - sklad MTZ; celkem 1 061,16 Kč
503 00000 750 - spotřeba jiných nesklad. dodávek - cenová odchylka; celkem -36,76 Kč
1 024,40 Kč1 024,40 Kč14.9.202319.9.202321.9.2023
BOLA spol s.r.o.manometry a teploměry111 02000 - Pořízení zásob - sklad MTZ; celkem 4 047,00 Kč
4 047,00 Kč4 047,00 Kč18.9.202320.9.202321.9.2023
STAPRO s. r. o.Servisní služby FONS Akord - DIET 07/2023518 09020 740 - údržba softwaru,upgrade,webhosting; celkem 2 520,83 Kč
2 520,83 Kč2 520,83 Kč8.8.20239.8.20236.9.2023
Pharmos, a.s.Léky132 01000 - léky; celkem 19 488,72 Kč
132 01000 - léky; celkem 0,44 Kč
19 488,72 Kč21 437,59 Kč8.8.20239.8.20236.9.20238.8.2023
Alliance Healthcare s.r.o.Léky132 01000 - léky; celkem 12 749,32 Kč
12 749,32 Kč14 024,25 Kč8.8.20239.8.20236.9.20239.8.2023
STAPRO s. r. o.Servisní služby dle smlouvy 07/2023 - FONS Openlims518 09020 520 - údržba softwaru,upgrade,webhosting; celkem 7 218,28 Kč
7 218,28 Kč7 218,28 Kč9.8.20239.8.20236.9.2023
Fiala Petr - velkoobchod sČisticí prostředky111 02000 - Pořízení zásob - sklad MTZ; celkem 27 415,72 Kč
27 415,72 Kč27 415,72 Kč9.8.202310.8.20236.9.2023
Fiala Petr - velkoobchod sručníky skládané papírové111 02000 - Pořízení zásob - sklad MTZ; celkem 11 983,84 Kč
11 983,84 Kč11 983,84 Kč9.8.202310.8.20236.9.2023
Pharmos, a.s.Léky132 01000 - léky; celkem 1 989,60 Kč
132 01000 - léky; celkem -0,15 Kč
1 989,60 Kč2 188,56 Kč9.8.202310.8.20236.9.20239.8.2023
ATEX spol. s r.o.písty, kolečka na židle a křesla111 02000 - Pořízení zásob - sklad MTZ; celkem 1 633,50 Kč
1 633,50 Kč1 633,50 Kč20.9.202322.9.202326.9.2023
Tipaboty s.r.o. Třebíčobuv plná OOPP111 02000 - Pořízení zásob - sklad MTZ; celkem 5 069,90 Kč
5 069,90 Kč5 069,90 Kč18.9.202322.9.202326.9.2023
Perfect Distribution a.s.PZT132 01000 - léky; celkem 23 915,00 Kč
celkem 0,00 Kč
23 915,00 Kč28 937,15 Kč20.9.202322.9.202327.9.202320.9.2023
magistraliterpharma Vičanová s.r.o.Léky132 01000 - léky; celkem 939,00 Kč
939,00 Kč1 032,90 Kč20.9.202322.9.202327.9.202320.9.2023
TEREZIA COMPANY s.r.o.vitamíny412 02010 - FKSP - čerpání vitamíny; celkem 109 462,00 Kč
109 462,00 Kč109 462,00 Kč23.8.202324.8.202318.9.2023
Mgr. Martina Pospíšilovámasáže412 02008 - FKSP - čerpání masáže zaměstnanci; celkem 10 500,00 Kč
10 500,00 Kč10 500,00 Kč20.8.202324.8.202318.9.2023
REHABILITACE ZBYNĚK TEPLÝ s.r.o.masáže412 02008 - FKSP - čerpání masáže zaměstnanci; celkem 2 800,00 Kč
2 800,00 Kč2 800,00 Kč29.8.202331.8.20236.9.2023
PhoenixLéky132 01000 - léky; celkem 2 193,71 Kč
132 01000 - léky; celkem 0,02 Kč
2 193,71 Kč2 413,08 Kč7.8.202310.8.20236.9.20232.8.2023
PhoenixLéky132 01000 - léky; celkem 109 642,55 Kč
132 01000 - léky; celkem 20 863,38 Kč
132 01000 - léky; celkem 1 741,69 Kč
132 01000 - léky; celkem 0,84 Kč
132 247,62 Kč146 707,14 Kč7.8.202310.8.20236.9.20238.8.2023
Michal FidrantSTAPRO import - potraviny111 01000 - Pořízení zásob - kuchyně; celkem 9 729,00 Kč
9 729,00 Kč9 729,00 Kč9.8.20239.8.20236.9.2023
Zemědělská Cítov, a.s.STAPRO import - potraviny111 01000 - Pořízení zásob - kuchyně; celkem 4 843,80 Kč
4 843,80 Kč4 843,80 Kč9.8.20239.8.20236.9.2023
Technicom Technology s.r.o.Vytýčení podzemního elektrického vedení NN v areálu PNHoB518 10010 799 - ostatní nevýrobní služby; celkem 53 373,10 Kč
53 373,10 Kč53 373,10 Kč11.8.202311.8.20238.9.2023
Pewa, s.r.o.STAPRO import - potraviny111 01000 - Pořízení zásob - kuchyně; celkem 11 324,05 Kč
11 324,05 Kč11 324,05 Kč11.8.202311.8.20236.9.2023
CZ-Hamico s.r.o.STAPRO import - potraviny111 01000 - Pořízení zásob - kuchyně; celkem 4 486,27 Kč
503 00000 740 - spotřeba jiných nesklad. dodávek - cenová odchylka; celkem -0,27 Kč
4 486,00 Kč4 486,00 Kč11.8.202311.8.20236.9.2023
CZ-Hamico s.r.o.STAPRO import - potraviny111 01000 - Pořízení zásob - kuchyně; celkem 80 507,85 Kč
503 00000 740 - spotřeba jiných nesklad. dodávek - cenová odchylka; celkem 0,15 Kč
80 508,00 Kč80 508,00 Kč11.8.202311.8.20236.9.2023
Fiala Petr - velkoobchod sKartáč rýžový, kyselina citronová111 02000 - Pořízení zásob - sklad MTZ; celkem 259,91 Kč
259,91 Kč259,91 Kč10.8.202314.8.20236.9.2023
Pharmos, a.s.Léky132 01000 - léky; celkem 14 445,32 Kč
132 01000 - léky; celkem 0,12 Kč
14 445,32 Kč15 889,85 Kč11.8.202314.8.20236.9.202311.8.2023
Linet s.r.o.Nemocniční lůžka Latera 2 ks042 05000 - NDHM inventář - nábytek; celkem 148 482,75 Kč
042 05000 - NDHM inventář - nábytek; celkem 70 000,00 Kč
416 02001 - FRIM - čerpání z vlastních zdrojů - ostatní; celkem 148 482,75 Kč
218 482,75 Kč218 482,75 Kč14.8.202316.8.202314.9.2023
Linet s.r.o.Nemocniční lůžka Latera 2 ks042 05000 - NDHM inventář - nábytek; celkem 148 482,75 Kč
042 05000 - NDHM inventář - nábytek; celkem 70 000,00 Kč
416 02001 - FRIM - čerpání z vlastních zdrojů - ostatní; celkem 148 482,75 Kč
218 482,75 Kč218 482,75 Kč14.8.202316.8.202314.9.2023
Pharmos, a.s.Léky132 01000 - léky; celkem 2 966,96 Kč
132 01000 - léky; celkem 0,06 Kč
2 966,96 Kč3 263,66 Kč15.8.202316.8.202314.9.202315.8.2023
Zen systems s.r.o.Roční podpora - SW úložiště StarWind Virtual SAN for vSphere518 09020 820 - údržba softwaru,upgrade,webhosting; celkem 36 094,30 Kč
36 094,30 Kč36 094,30 Kč16.8.202316.8.202314.9.2023
Multised, spol. s r.o.kancelářská křesla111 02000 - Pořízení zásob - sklad MTZ; celkem 20 511,00 Kč
20 511,00 Kč20 511,00 Kč15.8.202317.8.202314.9.2023
TechnotonTonery111 02000 - Pořízení zásob - sklad MTZ; celkem 33 596,86 Kč
33 596,86 Kč33 596,86 Kč11.8.202311.8.20236.9.2023
Pharmos, a.s.Léky132 01000 - léky; celkem 6 388,10 Kč
132 01000 - léky; celkem 0,17 Kč
6 388,10 Kč7 026,91 Kč16.8.202317.8.202314.9.202316.8.2023
PhoenixLéky132 01000 - léky; celkem 192,80 Kč
192,80 Kč212,08 Kč15.8.202317.8.202314.9.20239.8.2023
PhoenixLéky132 01000 - léky; celkem 186 877,03 Kč
132 01000 - léky; celkem 12 112,69 Kč
132 01000 - léky; celkem 3 809,38 Kč
132 01000 - léky; celkem 1,18 Kč
202 799,10 Kč224 103,67 Kč15.8.202317.8.202314.9.202316.8.2023
Pewa, s.r.o.STAPRO import - potraviny111 01000 - Pořízení zásob - kuchyně; celkem 22 410,93 Kč
503 00000 740 - spotřeba jiných nesklad. dodávek - cenová odchylka; celkem 0,01 Kč
22 410,94 Kč22 410,94 Kč17.8.202317.8.20236.9.2023
Pewa, s.r.o.STAPRO import - potraviny111 01000 - Pořízení zásob - kuchyně; celkem 19 494,18 Kč
19 494,18 Kč19 494,18 Kč17.8.202317.8.202314.9.2023
Michal FidrantSTAPRO import - potraviny111 01000 - Pořízení zásob - kuchyně; celkem 9 441,96 Kč
9 441,96 Kč9 441,96 Kč17.8.202317.8.202314.9.2023
ASTUR-KA, s.r.o.STAPRO import - potraviny111 01000 - Pořízení zásob - kuchyně; celkem 25 037,17 Kč
111 01000 - Pořízení zásob - kuchyně; celkem 13 918,45 Kč
111 01000 - Pořízení zásob - kuchyně; celkem 14 595,35 Kč
111 01000 - Pořízení zásob - kuchyně; celkem 17 395,95 Kč
111 01000 - Pořízení zásob - kuchyně; celkem 32 921,83 Kč
111 01000 - Pořízení zásob - kuchyně; celkem 17 008,28 Kč
120 877,03 Kč120 877,03 Kč17.8.202317.8.202314.9.2023
Pražská plynárenská, a.s.Plyn - nemocnice 9/2023314 05000 - poskytnuté zálohy - plyn; celkem 521 652,89 Kč
521 652,89 Kč631 200,00 Kč1.9.20231.9.20236.9.20231.9.2023
Pražská plynárenská, a.s.Plyn - byty 9/2023314 05000 - poskytnuté zálohy - plyn; celkem 33 636,36 Kč
33 636,36 Kč40 700,00 Kč1.9.20231.9.20236.9.20231.9.2023
Zdravotní ústav v Ústí n. L.odběr vzorku vody pro stanovení Legionella518 10012 799 - ostatní nevýrobní služby - revize a kontroly,STK; celkem 14 171,52 Kč
14 171,52 Kč14 171,52 Kč31.8.20231.9.202320.9.2023
HIPPO spol. s. r. o.údržba aplikačního software 9/2023518 09020 901 - údržba softwaru,upgrade,webhosting; celkem 120 996,37 Kč
120 996,37 Kč120 996,37 Kč1.9.20231.9.202321.9.2023
ČEZ ESCO, a.s.energie 9/2023, RT /byt č.16 - 657314 01000 - poskytnuté zálohy - energie; celkem 413,22 Kč
413,22 Kč500,00 Kč1.9.20231.9.20236.9.20231.9.2023
Horňácká lékárna s.r.o.vitamíny412 02010 - FKSP - čerpání vitamíny; celkem 90 684,00 Kč
90 684,00 Kč90 684,00 Kč31.8.202331.8.202318.9.2023
MedPharma, spol. s r.o.vitamíny412 02010 - FKSP - čerpání vitamíny; celkem 61 097,00 Kč
61 097,00 Kč61 097,00 Kč25.8.20234.9.202318.9.2023
DK-instal s.r.o.Dodání a montáž kování/799511 01001 799 - opravy a údržba stavební, malování; celkem 5 781,00 Kč
6 995,01 Kč5 781,00 Kč10.5.202315.5.202326.9.202310.5.2023
DK-instal s.r.o.Dodávka a montáž plastového okna včetně vnějšího a vnitřního parapetu do dílny pro pacienty v zahradnictví – pracovní terapie – stř. 312511 01001 312 - opravy a údržba stavební, malování; celkem 19 316,00 Kč
23 372,36 Kč19 316,00 Kč6.4.202315.5.202326.9.20236.4.2023
LIMPA s.r.o.Oprava fasády pravého křídla A1 PNHoB511 01001 799 - opravy a údržba stavební, malování; celkem 496 405,00 Kč
celkem 0,00 Kč
600 650,05 Kč496 405,00 Kč15.8.202315.8.202314.9.202331.7.2023
Vojtěch PostráneckýVýměna rozvodné skříně s jističi V Sídlišti 144/2511 01001 650 - opravy a údržba stavební, malování; celkem 27 280,00 Kč
31 372,00 Kč27 280,00 Kč7.8.202317.8.20236.9.20237.8.2023
Roman SklenářTZ - Elektromontážní práce budova "C"042 07000 - NDHM stavební investice -stavební úpravy; celkem 222 305,52 Kč
268 989,68 Kč222 305,52 Kč15.8.202317.8.202314.9.202315.8.2023
ČEZ ESCO, a.s.energie 9/2023, RT /byt č.4 - 657314 01000 - poskytnuté zálohy - energie; celkem 454,54 Kč
454,54 Kč550,00 Kč1.9.20231.9.20236.9.20231.9.2023
CENTROPOL ENERGY a.s.elektrická energie - byty 9/2023314 01000 - poskytnuté zálohy - energie; celkem 12 289,26 Kč
12 289,26 Kč14 870,00 Kč1.9.20231.9.202318.9.20231.9.2023
KVD Plus s.r.o.ZK533 - Stavební materiál budova "C"501 07100 799 - materiál na údržbu - spotřeba areál; celkem 4 836,98 Kč
4 836,98 Kč4 836,98 Kč31.8.20234.9.202314.9.2023
PPL CZ s.r.o.Přeprava zásilek518 02000 799 - dopravné - přeprava osob i materiálu; celkem 460,66 Kč
460,66 Kč460,66 Kč1.9.20234.9.202314.9.2023
Zdravotní ústav v Ústí n. L.Odběry vzorků pro stanovení Legionella518 10012 799 - ostatní nevýrobní služby - revize a kontroly,STK; celkem 5 304,64 Kč
5 304,64 Kč5 304,64 Kč4.9.20234.9.202325.9.2023
ALGECO s.r.o.Pronájem konejneru042 07000 - NDHM stavební investice -stavební úpravy; celkem 14 284,05 Kč
14 284,05 Kč14 284,05 Kč31.8.20134.9.202314.9.2023
PhoenixLéky132 01000 - léky; celkem 385,60 Kč
385,60 Kč424,16 Kč31.8.202331.8.202321.9.202324.8.2023
Michal BartkoZK547 - Veřejné WC v areálu PNHoB042 07000 - NDHM stavební investice -stavební úpravy; celkem 515 766,62 Kč
416 02000 - FRIM - čerpání z vlastních zdrojů - stav. činnost; celkem 624 077,61 Kč
624 077,61 Kč515 766,62 Kč14.8.202321.8.202314.9.202314.8.2023
Michal BartkoZK547 - Veřejné WC v areálu PNHoB - vícepráce042 07000 - NDHM stavební investice -stavební úpravy; celkem 228 367,42 Kč
416 02000 - FRIM - čerpání z vlastních zdrojů - stav. činnost; celkem 276 324,58 Kč
276 324,58 Kč228 367,42 Kč8.8.202321.8.20236.9.20238.8.2023
Vojtěch PostráneckýVýměna HT odpadu ve stoupačce budova H511 01001 413 - opravy a údržba stavební, malování; celkem 18 182,00 Kč
22 000,22 Kč18 182,00 Kč27.8.202328.8.202321.9.202327.8.2023
Výtahy Vaněrka , s.r.o.Servis výtahů 8/2023518 10012 999 - ostatní nevýrobní služby - revize a kontroly,STK; celkem 2 700,00 Kč
3 267,00 Kč2 700,00 Kč31.8.202331.8.202321.9.202331.8.2023
Medstav s.r.o.Stavební práce v areálu nemocnice 8/2023 - budova C ZK553511 01001 799 - opravy a údržba stavební, malování; celkem 474 600,00 Kč
574 266,00 Kč474 600,00 Kč31.8.20234.9.202314.9.202331.8.2023
NCOZkurz Rozvoj a řízení zařízení poskytujících zdravotní služby 26.-27.9. - Haasová Věra celkem 4 310,00 Kč
4 310,00 Kč4 310,00 Kč16.8.202318.8.20237.9.2023
NCOZkurz Rozvoj a řízení zařízení poskytujících zdravotní služby 26.-27.9. - Toms Vladimír celkem 4 310,00 Kč
4 310,00 Kč4 310,00 Kč16.8.202318.8.20237.9.2023
PhoenixLéky132 01000 - léky; celkem 149 337,42 Kč
132 01000 - léky; celkem 2 162,19 Kč
132 01000 - léky; celkem 1 149,11 Kč
132 01000 - léky; celkem 0,30 Kč
152 648,72 Kč168 148,10 Kč31.8.202331.8.202321.9.202331.8.2023
Zobrazeno 17 001-17 100 z 20 535 záznamů.