2024 | 10 | 09 | 08 | 07 | 06 | 05 | 04 | 03 | 02 | 01 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
31 | 65 | 63 | 86 | 72 | 72 | 94 | 83 | 78 | 77 |
2023 | 12 | 11 | 10 | 09 | 08 | 07 | 06 | 05 | 04 | 03 | 02 | 01 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
84 | 73 | 85 | 58 | 69 | 69 | 79 | 85 | 78 | 106 | 69 | 91 |
2022 | 12 | 11 | 10 | 09 | 08 | 07 | 06 | 05 | 04 | 03 | 02 | 01 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
91 | 85 | 67 | 95 | 81 | 67 | 79 | 79 | 71 | 86 | 76 | 84 |
2021 | 12 | 11 | 10 | 09 | 08 | 07 | 06 | 05 | 04 | 03 | 02 | 01 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
75 | 93 | 90 | 70 | 71 | 70 | 69 | 76 | 80 | 90 | 88 | 98 |
2020 | 12 | 11 | 10 | 09 | 08 | 07 | 06 | 05 | 04 | 03 | 02 | 01 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
94 | 110 | 84 | 95 | 74 | 105 | 103 | 104 | 96 | 99 | 82 | 82 |
2019 | 12 | 11 | 10 | 09 | 08 | 07 | 06 | 05 | 04 | 03 | 02 | 01 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
98 | 101 | 102 | 102 | 89 | 94 | 91 | 106 | 79 | 86 | 81 | 94 |
2018 | 12 | 11 | 10 |
---|---|---|---|
56 | 10 | 3 |
2015 | 02 |
---|---|
1 |
Rozhodným údajem pro zařazení faktury do měsíce a roku je Datum plnění.
Není-li údaj vyplněn, faktury nejsou do statistiky zahrnuty.
Dodavatel | Účel platby | Položky | Částka bez DPH | Částka s DPH | Datum vystavení | Datum přijetí | Datum úhrady | Datum plnění |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
MANSWELT, a.s. | vruty | 111 02000 - Pořízení zásob - sklad MTZ; celkem 188,63 Kč | 188,63 Kč | 188,63 Kč | 31.8.2023 | 31.8.2023 | 14.9.2023 | |
Pewa, s.r.o. | STAPRO import - potraviny | 111 01000 - Pořízení zásob - kuchyně; celkem 23 108,38 Kč | 23 108,38 Kč | 23 108,38 Kč | 31.8.2023 | 31.8.2023 | 21.9.2023 | |
LOBB & VERI GROUP, s.r.o. | STAPRO import - potraviny | 111 01000 - Pořízení zásob - kuchyně; celkem 11 064,73 Kč 111 01000 - Pořízení zásob - kuchyně; celkem 7 040,54 Kč 111 01000 - Pořízení zásob - kuchyně; celkem 7 530,30 Kč 111 01000 - Pořízení zásob - kuchyně; celkem 8 406,51 Kč 111 01000 - Pořízení zásob - kuchyně; celkem 12 474,63 Kč | 46 516,71 Kč | 46 516,71 Kč | 31.8.2023 | 31.8.2023 | 14.9.2023 | |
IPVZ | Specializační kurz v klinické psychologii 5.10.2023- Mgr. Malá Barbora | 549 03000 491 - školení a sjezdové poplatky; celkem 1 900,00 Kč | 1 900,00 Kč | 1 900,00 Kč | 11.9.2023 | 15.9.2023 | 20.9.2023 | |
LHL s.r.o. | Papír EKG | 111 02000 - Pořízení zásob - sklad MTZ; celkem 1 173,70 Kč | 1 173,70 Kč | 1 173,70 Kč | 13.9.2023 | 15.9.2023 | 21.9.2023 | |
Centrum pro rozvoj péče | kurz Suicidalita u lidí se závažným duš.onemocněním 11.-12.10.23-Vokůrková | 549 03000 312 - školení a sjezdové poplatky; celkem 4 900,00 Kč | 4 900,00 Kč | 4 900,00 Kč | 14.9.2023 | 15.9.2023 | 21.9.2023 | |
STAVMAT Mazourek, s. r. o. | ZK553 - stavební materiál | 511 01001 799 - opravy a údržba stavební, malování; celkem 1 738,49 Kč | 1 738,49 Kč | 1 738,49 Kč | 14.9.2023 | 15.9.2023 | 21.9.2023 | |
Univerzita Karlova | Personální inzerce | 518 10010 901 - ostatní nevýrobní služby; celkem 1 573,00 Kč | 1 573,00 Kč | 1 573,00 Kč | 15.9.2023 | 15.9.2023 | 21.9.2023 | |
Technicom Technology s.r.o. | Měsíční kontroly EPS 08/2023 | 518 10012 799 - ostatní nevýrobní služby - revize a kontroly,STK; celkem 2 347,00 Kč | 2 347,00 Kč | 2 347,00 Kč | 11.9.2023 | 15.9.2023 | 26.9.2023 | |
ALS Czech Republic, s.r.o. | odpadní voda - základní rozbor | 518 10010 799 - ostatní nevýrobní služby; celkem 2 640,22 Kč | 2 640,22 Kč | 2 640,22 Kč | 29.5.2023 | 18.9.2023 | 26.9.2023 | |
ALVAO s.r.o. | ALVAO - Prodloužení licence 12 měsíců | 518 09020 820 - údržba softwaru,upgrade,webhosting; celkem 21 142,33 Kč | 21 142,33 Kč | 21 142,33 Kč | 1.8.2023 | 1.8.2023 | 8.9.2023 | |
Martin Sovadina | Instalatérský materiál | 111 02000 - Pořízení zásob - sklad MTZ; celkem 1 599,93 Kč 111 02000 - Pořízení zásob - sklad MTZ; celkem 5 146,28 Kč 111 02000 - Pořízení zásob - sklad MTZ; celkem 2 021,26 Kč 111 02000 - Pořízení zásob - sklad MTZ; celkem 2 586,75 Kč 111 02000 - Pořízení zásob - sklad MTZ; celkem 1 950,46 Kč 503 00000 750 - spotřeba jiných nesklad. dodávek - cenová odchylka; celkem 0,32 Kč | 13 305,00 Kč | 13 305,00 Kč | 31.7.2023 | 2.8.2023 | 14.9.2023 | |
Pewa, s.r.o. | STAPRO import - potraviny | 111 01000 - Pořízení zásob - kuchyně; celkem 19 836,75 Kč 503 00000 740 - spotřeba jiných nesklad. dodávek - cenová odchylka; celkem -0,01 Kč | 19 836,74 Kč | 19 836,74 Kč | 7.8.2023 | 7.8.2023 | 6.9.2023 | |
FAGRON a.s. | Suroviny | 132 01000 - léky; celkem 1 292,36 Kč 132 01000 - léky; celkem 1 168,75 Kč 132 01000 - léky; celkem 0,02 Kč | 2 461,11 Kč | 2 900,40 Kč | 7.8.2023 | 8.8.2023 | 6.9.2023 | 7.8.2023 |
Pharmos, a.s. | Léky | 132 01000 - léky; celkem 12 591,80 Kč 132 01000 - léky; celkem 0,20 Kč | 12 591,80 Kč | 13 850,98 Kč | 7.8.2023 | 8.8.2023 | 6.9.2023 | 7.8.2023 |
LOBB & VERI GROUP, s.r.o. | STAPRO import - potraviny | 111 01000 - Pořízení zásob - kuchyně; celkem 11 005,50 Kč 111 01000 - Pořízení zásob - kuchyně; celkem 11 672,50 Kč 111 01000 - Pořízení zásob - kuchyně; celkem 1 667,50 Kč 111 01000 - Pořízení zásob - kuchyně; celkem 8 170,75 Kč 111 01000 - Pořízení zásob - kuchyně; celkem 9 838,25 Kč | 42 354,50 Kč | 42 354,50 Kč | 31.8.2023 | 31.8.2023 | 14.9.2023 | |
Netfox s.r.o. | baterie, napájení a záložní zdroje UPS (IT komponenty) | 111 02000 - Pořízení zásob - sklad MTZ; celkem 55 587,40 Kč | 55 587,40 Kč | 55 587,40 Kč | 29.8.2023 | 1.9.2023 | 21.9.2023 | |
LHL s.r.o. | elektrokardiograf SE-601C-6 | 111 02000 - Pořízení zásob - sklad MTZ; celkem 39 332,02 Kč | 39 332,02 Kč | 39 332,02 Kč | 31.8.2023 | 1.9.2023 | 14.9.2023 | |
LKQ CZ s.r.o. | řemenice, vodní čerpadlo, přepadová hadice | 111 02000 - Pořízení zásob - sklad MTZ; celkem 3 496,00 Kč | 3 496,00 Kč | 3 496,00 Kč | 31.8.2023 | 1.9.2023 | 14.9.2023 | |
Zen systems s.r.o. | Údržba a servis serverů a sítě 08/2023 | 518 09020 901 - údržba softwaru,upgrade,webhosting; celkem 36 300,00 Kč | 36 300,00 Kč | 36 300,00 Kč | 31.8.2023 | 1.9.2023 | 21.9.2023 | |
Zen systems s.r.o. | správa sítě v PNHB ve dnech 3.- 4.8.2023 | 518 09020 820 - údržba softwaru,upgrade,webhosting; celkem 11 616,00 Kč | 11 616,00 Kč | 11 616,00 Kč | 31.8.2023 | 1.9.2023 | 21.9.2023 | |
Alza.cz a.s. | lampa stolní, trouby mikrovlnná | 111 02000 - Pořízení zásob - sklad MTZ; celkem 4 042,00 Kč | 4 042,00 Kč | 4 042,00 Kč | 30.8.2023 | 1.9.2023 | 8.9.2023 | |
STAVMAT Mazourek, s. r. o. | ZK553 - Stavební materiál budova "C" | 501 07100 799 - materiál na údržbu - spotřeba areál; celkem 6 456,48 Kč | 6 456,48 Kč | 6 456,48 Kč | 31.8.2023 | 1.9.2023 | 6.9.2023 | |
Perfect Distribution a.s. | PZT | 132 01000 - léky; celkem 18 070,00 Kč 132 01000 - léky; celkem 0,33 Kč | 18 070,00 Kč | 21 864,70 Kč | 30.8.2023 | 31.8.2023 | 8.9.2023 | 30.8.2023 |
magistraliterpharma Vičanová s.r.o. | Léky | 132 01000 - léky; celkem 939,00 Kč | 939,00 Kč | 1 032,90 Kč | 30.8.2023 | 31.8.2023 | 8.9.2023 | 30.8.2023 |
COLORWAY | barvy, ředidlo, štětce, štětky malířské, lepidlo | 111 02000 - Pořízení zásob - sklad MTZ; celkem 2 700,00 Kč 111 02000 - Pořízení zásob - sklad MTZ; celkem 290,00 Kč 111 02000 - Pořízení zásob - sklad MTZ; celkem 3 100,00 Kč 111 02000 - Pořízení zásob - sklad MTZ; celkem 6 300,00 Kč | 12 390,00 Kč | 12 390,00 Kč | 30.8.2023 | 30.8.2023 | 8.9.2023 | |
BioVendor - Laboratorní medicína a.s. | Konelab cuvette | 501 04020 520 - laboratorní materiál; celkem 17 529,27 Kč | 17 529,27 Kč | 17 529,27 Kč | 31.8.2023 | 1.9.2023 | 14.9.2023 | |
BioVendor - Laboratorní medicína a.s. | Reference electrode kit | 501 04020 520 - laboratorní materiál; celkem 11 566,39 Kč | 11 566,39 Kč | 11 566,39 Kč | 31.8.2023 | 1.9.2023 | 14.9.2023 | |
BioVendor - Laboratorní medicína a.s. | Creatinine, CRP, Cuvettes | 501 04020 520 - laboratorní materiál; celkem 13 393,49 Kč | 13 393,49 Kč | 13 393,49 Kč | 31.8.2023 | 1.9.2023 | 14.9.2023 | |
Česká pošta, s.p. | Poštovné I. dekáda 9/2023 | 518 01020 901 - poštovné; celkem 2 446,00 Kč | 2 446,00 Kč | 2 446,00 Kč | 14.9.2023 | 18.9.2023 | 29.9.2023 | |
David Starý | Architektonická studie - budova A1 - vrátnice | 042 07000 - NDHM stavební investice -stavební úpravy; celkem 75 000,00 Kč 416 02000 - FRIM - čerpání z vlastních zdrojů - stav. činnost; celkem 75 000,00 Kč | 75 000,00 Kč | 75 000,00 Kč | 11.9.2023 | 15.9.2023 | 21.9.2023 | |
Linde Gas a.s. | kyslíl CONOXIA | 111 02000 - Pořízení zásob - sklad MTZ; celkem 11 701,25 Kč | 11 701,25 Kč | 11 701,25 Kč | 12.9.2023 | 12.9.2023 | 21.9.2023 | |
STAVMAT Mazourek, s. r. o. | Stavební materiál / 799 | 501 07100 799 - materiál na údržbu - spotřeba areál; celkem 3 750,00 Kč | 3 750,00 Kč | 3 750,00 Kč | 19.9.2023 | 20.9.2023 | 21.9.2023 | |
STAVMAT Mazourek, s. r. o. | Stavební materiál / 799 | 511 01001 799 - opravy a údržba stavební, malování; celkem 2 808,01 Kč | 2 808,01 Kč | 2 808,01 Kč | 19.9.2023 | 20.9.2023 | 21.9.2023 | |
STAVMAT Mazourek, s. r. o. | hladítko, stavební materiál | 111 02000 - Pořízení zásob - sklad MTZ; celkem 1 061,16 Kč 503 00000 750 - spotřeba jiných nesklad. dodávek - cenová odchylka; celkem -36,76 Kč | 1 024,40 Kč | 1 024,40 Kč | 14.9.2023 | 19.9.2023 | 21.9.2023 | |
BOLA spol s.r.o. | manometry a teploměry | 111 02000 - Pořízení zásob - sklad MTZ; celkem 4 047,00 Kč | 4 047,00 Kč | 4 047,00 Kč | 18.9.2023 | 20.9.2023 | 21.9.2023 | |
STAPRO s. r. o. | Servisní služby FONS Akord - DIET 07/2023 | 518 09020 740 - údržba softwaru,upgrade,webhosting; celkem 2 520,83 Kč | 2 520,83 Kč | 2 520,83 Kč | 8.8.2023 | 9.8.2023 | 6.9.2023 | |
Pharmos, a.s. | Léky | 132 01000 - léky; celkem 19 488,72 Kč 132 01000 - léky; celkem 0,44 Kč | 19 488,72 Kč | 21 437,59 Kč | 8.8.2023 | 9.8.2023 | 6.9.2023 | 8.8.2023 |
Alliance Healthcare s.r.o. | Léky | 132 01000 - léky; celkem 12 749,32 Kč | 12 749,32 Kč | 14 024,25 Kč | 8.8.2023 | 9.8.2023 | 6.9.2023 | 9.8.2023 |
STAPRO s. r. o. | Servisní služby dle smlouvy 07/2023 - FONS Openlims | 518 09020 520 - údržba softwaru,upgrade,webhosting; celkem 7 218,28 Kč | 7 218,28 Kč | 7 218,28 Kč | 9.8.2023 | 9.8.2023 | 6.9.2023 | |
Fiala Petr - velkoobchod s | Čisticí prostředky | 111 02000 - Pořízení zásob - sklad MTZ; celkem 27 415,72 Kč | 27 415,72 Kč | 27 415,72 Kč | 9.8.2023 | 10.8.2023 | 6.9.2023 | |
Fiala Petr - velkoobchod s | ručníky skládané papírové | 111 02000 - Pořízení zásob - sklad MTZ; celkem 11 983,84 Kč | 11 983,84 Kč | 11 983,84 Kč | 9.8.2023 | 10.8.2023 | 6.9.2023 | |
Pharmos, a.s. | Léky | 132 01000 - léky; celkem 1 989,60 Kč 132 01000 - léky; celkem -0,15 Kč | 1 989,60 Kč | 2 188,56 Kč | 9.8.2023 | 10.8.2023 | 6.9.2023 | 9.8.2023 |
ATEX spol. s r.o. | písty, kolečka na židle a křesla | 111 02000 - Pořízení zásob - sklad MTZ; celkem 1 633,50 Kč | 1 633,50 Kč | 1 633,50 Kč | 20.9.2023 | 22.9.2023 | 26.9.2023 | |
Tipaboty s.r.o. Třebíč | obuv plná OOPP | 111 02000 - Pořízení zásob - sklad MTZ; celkem 5 069,90 Kč | 5 069,90 Kč | 5 069,90 Kč | 18.9.2023 | 22.9.2023 | 26.9.2023 | |
Perfect Distribution a.s. | PZT | 132 01000 - léky; celkem 23 915,00 Kč celkem 0,00 Kč | 23 915,00 Kč | 28 937,15 Kč | 20.9.2023 | 22.9.2023 | 27.9.2023 | 20.9.2023 |
magistraliterpharma Vičanová s.r.o. | Léky | 132 01000 - léky; celkem 939,00 Kč | 939,00 Kč | 1 032,90 Kč | 20.9.2023 | 22.9.2023 | 27.9.2023 | 20.9.2023 |
TEREZIA COMPANY s.r.o. | vitamíny | 412 02010 - FKSP - čerpání vitamíny; celkem 109 462,00 Kč | 109 462,00 Kč | 109 462,00 Kč | 23.8.2023 | 24.8.2023 | 18.9.2023 | |
Mgr. Martina Pospíšilová | masáže | 412 02008 - FKSP - čerpání masáže zaměstnanci; celkem 10 500,00 Kč | 10 500,00 Kč | 10 500,00 Kč | 20.8.2023 | 24.8.2023 | 18.9.2023 | |
REHABILITACE ZBYNĚK TEPLÝ s.r.o. | masáže | 412 02008 - FKSP - čerpání masáže zaměstnanci; celkem 2 800,00 Kč | 2 800,00 Kč | 2 800,00 Kč | 29.8.2023 | 31.8.2023 | 6.9.2023 | |
Phoenix | Léky | 132 01000 - léky; celkem 2 193,71 Kč 132 01000 - léky; celkem 0,02 Kč | 2 193,71 Kč | 2 413,08 Kč | 7.8.2023 | 10.8.2023 | 6.9.2023 | 2.8.2023 |
Phoenix | Léky | 132 01000 - léky; celkem 109 642,55 Kč 132 01000 - léky; celkem 20 863,38 Kč 132 01000 - léky; celkem 1 741,69 Kč 132 01000 - léky; celkem 0,84 Kč | 132 247,62 Kč | 146 707,14 Kč | 7.8.2023 | 10.8.2023 | 6.9.2023 | 8.8.2023 |
Michal Fidrant | STAPRO import - potraviny | 111 01000 - Pořízení zásob - kuchyně; celkem 9 729,00 Kč | 9 729,00 Kč | 9 729,00 Kč | 9.8.2023 | 9.8.2023 | 6.9.2023 | |
Zemědělská Cítov, a.s. | STAPRO import - potraviny | 111 01000 - Pořízení zásob - kuchyně; celkem 4 843,80 Kč | 4 843,80 Kč | 4 843,80 Kč | 9.8.2023 | 9.8.2023 | 6.9.2023 | |
Technicom Technology s.r.o. | Vytýčení podzemního elektrického vedení NN v areálu PNHoB | 518 10010 799 - ostatní nevýrobní služby; celkem 53 373,10 Kč | 53 373,10 Kč | 53 373,10 Kč | 11.8.2023 | 11.8.2023 | 8.9.2023 | |
Pewa, s.r.o. | STAPRO import - potraviny | 111 01000 - Pořízení zásob - kuchyně; celkem 11 324,05 Kč | 11 324,05 Kč | 11 324,05 Kč | 11.8.2023 | 11.8.2023 | 6.9.2023 | |
CZ-Hamico s.r.o. | STAPRO import - potraviny | 111 01000 - Pořízení zásob - kuchyně; celkem 4 486,27 Kč 503 00000 740 - spotřeba jiných nesklad. dodávek - cenová odchylka; celkem -0,27 Kč | 4 486,00 Kč | 4 486,00 Kč | 11.8.2023 | 11.8.2023 | 6.9.2023 | |
CZ-Hamico s.r.o. | STAPRO import - potraviny | 111 01000 - Pořízení zásob - kuchyně; celkem 80 507,85 Kč 503 00000 740 - spotřeba jiných nesklad. dodávek - cenová odchylka; celkem 0,15 Kč | 80 508,00 Kč | 80 508,00 Kč | 11.8.2023 | 11.8.2023 | 6.9.2023 | |
Fiala Petr - velkoobchod s | Kartáč rýžový, kyselina citronová | 111 02000 - Pořízení zásob - sklad MTZ; celkem 259,91 Kč | 259,91 Kč | 259,91 Kč | 10.8.2023 | 14.8.2023 | 6.9.2023 | |
Pharmos, a.s. | Léky | 132 01000 - léky; celkem 14 445,32 Kč 132 01000 - léky; celkem 0,12 Kč | 14 445,32 Kč | 15 889,85 Kč | 11.8.2023 | 14.8.2023 | 6.9.2023 | 11.8.2023 |
Linet s.r.o. | Nemocniční lůžka Latera 2 ks | 042 05000 - NDHM inventář - nábytek; celkem 148 482,75 Kč 042 05000 - NDHM inventář - nábytek; celkem 70 000,00 Kč 416 02001 - FRIM - čerpání z vlastních zdrojů - ostatní; celkem 148 482,75 Kč | 218 482,75 Kč | 218 482,75 Kč | 14.8.2023 | 16.8.2023 | 14.9.2023 | |
Linet s.r.o. | Nemocniční lůžka Latera 2 ks | 042 05000 - NDHM inventář - nábytek; celkem 148 482,75 Kč 042 05000 - NDHM inventář - nábytek; celkem 70 000,00 Kč 416 02001 - FRIM - čerpání z vlastních zdrojů - ostatní; celkem 148 482,75 Kč | 218 482,75 Kč | 218 482,75 Kč | 14.8.2023 | 16.8.2023 | 14.9.2023 | |
Pharmos, a.s. | Léky | 132 01000 - léky; celkem 2 966,96 Kč 132 01000 - léky; celkem 0,06 Kč | 2 966,96 Kč | 3 263,66 Kč | 15.8.2023 | 16.8.2023 | 14.9.2023 | 15.8.2023 |
Zen systems s.r.o. | Roční podpora - SW úložiště StarWind Virtual SAN for vSphere | 518 09020 820 - údržba softwaru,upgrade,webhosting; celkem 36 094,30 Kč | 36 094,30 Kč | 36 094,30 Kč | 16.8.2023 | 16.8.2023 | 14.9.2023 | |
Multised, spol. s r.o. | kancelářská křesla | 111 02000 - Pořízení zásob - sklad MTZ; celkem 20 511,00 Kč | 20 511,00 Kč | 20 511,00 Kč | 15.8.2023 | 17.8.2023 | 14.9.2023 | |
Technoton | Tonery | 111 02000 - Pořízení zásob - sklad MTZ; celkem 33 596,86 Kč | 33 596,86 Kč | 33 596,86 Kč | 11.8.2023 | 11.8.2023 | 6.9.2023 | |
Pharmos, a.s. | Léky | 132 01000 - léky; celkem 6 388,10 Kč 132 01000 - léky; celkem 0,17 Kč | 6 388,10 Kč | 7 026,91 Kč | 16.8.2023 | 17.8.2023 | 14.9.2023 | 16.8.2023 |
Phoenix | Léky | 132 01000 - léky; celkem 192,80 Kč | 192,80 Kč | 212,08 Kč | 15.8.2023 | 17.8.2023 | 14.9.2023 | 9.8.2023 |
Phoenix | Léky | 132 01000 - léky; celkem 186 877,03 Kč 132 01000 - léky; celkem 12 112,69 Kč 132 01000 - léky; celkem 3 809,38 Kč 132 01000 - léky; celkem 1,18 Kč | 202 799,10 Kč | 224 103,67 Kč | 15.8.2023 | 17.8.2023 | 14.9.2023 | 16.8.2023 |
Pewa, s.r.o. | STAPRO import - potraviny | 111 01000 - Pořízení zásob - kuchyně; celkem 22 410,93 Kč 503 00000 740 - spotřeba jiných nesklad. dodávek - cenová odchylka; celkem 0,01 Kč | 22 410,94 Kč | 22 410,94 Kč | 17.8.2023 | 17.8.2023 | 6.9.2023 | |
Pewa, s.r.o. | STAPRO import - potraviny | 111 01000 - Pořízení zásob - kuchyně; celkem 19 494,18 Kč | 19 494,18 Kč | 19 494,18 Kč | 17.8.2023 | 17.8.2023 | 14.9.2023 | |
Michal Fidrant | STAPRO import - potraviny | 111 01000 - Pořízení zásob - kuchyně; celkem 9 441,96 Kč | 9 441,96 Kč | 9 441,96 Kč | 17.8.2023 | 17.8.2023 | 14.9.2023 | |
ASTUR-KA, s.r.o. | STAPRO import - potraviny | 111 01000 - Pořízení zásob - kuchyně; celkem 25 037,17 Kč 111 01000 - Pořízení zásob - kuchyně; celkem 13 918,45 Kč 111 01000 - Pořízení zásob - kuchyně; celkem 14 595,35 Kč 111 01000 - Pořízení zásob - kuchyně; celkem 17 395,95 Kč 111 01000 - Pořízení zásob - kuchyně; celkem 32 921,83 Kč 111 01000 - Pořízení zásob - kuchyně; celkem 17 008,28 Kč | 120 877,03 Kč | 120 877,03 Kč | 17.8.2023 | 17.8.2023 | 14.9.2023 | |
Pražská plynárenská, a.s. | Plyn - nemocnice 9/2023 | 314 05000 - poskytnuté zálohy - plyn; celkem 521 652,89 Kč | 521 652,89 Kč | 631 200,00 Kč | 1.9.2023 | 1.9.2023 | 6.9.2023 | 1.9.2023 |
Pražská plynárenská, a.s. | Plyn - byty 9/2023 | 314 05000 - poskytnuté zálohy - plyn; celkem 33 636,36 Kč | 33 636,36 Kč | 40 700,00 Kč | 1.9.2023 | 1.9.2023 | 6.9.2023 | 1.9.2023 |
Zdravotní ústav v Ústí n. L. | odběr vzorku vody pro stanovení Legionella | 518 10012 799 - ostatní nevýrobní služby - revize a kontroly,STK; celkem 14 171,52 Kč | 14 171,52 Kč | 14 171,52 Kč | 31.8.2023 | 1.9.2023 | 20.9.2023 | |
HIPPO spol. s. r. o. | údržba aplikačního software 9/2023 | 518 09020 901 - údržba softwaru,upgrade,webhosting; celkem 120 996,37 Kč | 120 996,37 Kč | 120 996,37 Kč | 1.9.2023 | 1.9.2023 | 21.9.2023 | |
ČEZ ESCO, a.s. | energie 9/2023, RT /byt č.16 - 657 | 314 01000 - poskytnuté zálohy - energie; celkem 413,22 Kč | 413,22 Kč | 500,00 Kč | 1.9.2023 | 1.9.2023 | 6.9.2023 | 1.9.2023 |
Horňácká lékárna s.r.o. | vitamíny | 412 02010 - FKSP - čerpání vitamíny; celkem 90 684,00 Kč | 90 684,00 Kč | 90 684,00 Kč | 31.8.2023 | 31.8.2023 | 18.9.2023 | |
MedPharma, spol. s r.o. | vitamíny | 412 02010 - FKSP - čerpání vitamíny; celkem 61 097,00 Kč | 61 097,00 Kč | 61 097,00 Kč | 25.8.2023 | 4.9.2023 | 18.9.2023 | |
DK-instal s.r.o. | Dodání a montáž kování/799 | 511 01001 799 - opravy a údržba stavební, malování; celkem 5 781,00 Kč | 6 995,01 Kč | 5 781,00 Kč | 10.5.2023 | 15.5.2023 | 26.9.2023 | 10.5.2023 |
DK-instal s.r.o. | Dodávka a montáž plastového okna včetně vnějšího a vnitřního parapetu do dílny pro pacienty v zahradnictví – pracovní terapie – stř. 312 | 511 01001 312 - opravy a údržba stavební, malování; celkem 19 316,00 Kč | 23 372,36 Kč | 19 316,00 Kč | 6.4.2023 | 15.5.2023 | 26.9.2023 | 6.4.2023 |
LIMPA s.r.o. | Oprava fasády pravého křídla A1 PNHoB | 511 01001 799 - opravy a údržba stavební, malování; celkem 496 405,00 Kč celkem 0,00 Kč | 600 650,05 Kč | 496 405,00 Kč | 15.8.2023 | 15.8.2023 | 14.9.2023 | 31.7.2023 |
Vojtěch Postránecký | Výměna rozvodné skříně s jističi V Sídlišti 144/2 | 511 01001 650 - opravy a údržba stavební, malování; celkem 27 280,00 Kč | 31 372,00 Kč | 27 280,00 Kč | 7.8.2023 | 17.8.2023 | 6.9.2023 | 7.8.2023 |
Roman Sklenář | TZ - Elektromontážní práce budova "C" | 042 07000 - NDHM stavební investice -stavební úpravy; celkem 222 305,52 Kč | 268 989,68 Kč | 222 305,52 Kč | 15.8.2023 | 17.8.2023 | 14.9.2023 | 15.8.2023 |
ČEZ ESCO, a.s. | energie 9/2023, RT /byt č.4 - 657 | 314 01000 - poskytnuté zálohy - energie; celkem 454,54 Kč | 454,54 Kč | 550,00 Kč | 1.9.2023 | 1.9.2023 | 6.9.2023 | 1.9.2023 |
CENTROPOL ENERGY a.s. | elektrická energie - byty 9/2023 | 314 01000 - poskytnuté zálohy - energie; celkem 12 289,26 Kč | 12 289,26 Kč | 14 870,00 Kč | 1.9.2023 | 1.9.2023 | 18.9.2023 | 1.9.2023 |
KVD Plus s.r.o. | ZK533 - Stavební materiál budova "C" | 501 07100 799 - materiál na údržbu - spotřeba areál; celkem 4 836,98 Kč | 4 836,98 Kč | 4 836,98 Kč | 31.8.2023 | 4.9.2023 | 14.9.2023 | |
PPL CZ s.r.o. | Přeprava zásilek | 518 02000 799 - dopravné - přeprava osob i materiálu; celkem 460,66 Kč | 460,66 Kč | 460,66 Kč | 1.9.2023 | 4.9.2023 | 14.9.2023 | |
Zdravotní ústav v Ústí n. L. | Odběry vzorků pro stanovení Legionella | 518 10012 799 - ostatní nevýrobní služby - revize a kontroly,STK; celkem 5 304,64 Kč | 5 304,64 Kč | 5 304,64 Kč | 4.9.2023 | 4.9.2023 | 25.9.2023 | |
ALGECO s.r.o. | Pronájem konejneru | 042 07000 - NDHM stavební investice -stavební úpravy; celkem 14 284,05 Kč | 14 284,05 Kč | 14 284,05 Kč | 31.8.2013 | 4.9.2023 | 14.9.2023 | |
Phoenix | Léky | 132 01000 - léky; celkem 385,60 Kč | 385,60 Kč | 424,16 Kč | 31.8.2023 | 31.8.2023 | 21.9.2023 | 24.8.2023 |
Michal Bartko | ZK547 - Veřejné WC v areálu PNHoB | 042 07000 - NDHM stavební investice -stavební úpravy; celkem 515 766,62 Kč 416 02000 - FRIM - čerpání z vlastních zdrojů - stav. činnost; celkem 624 077,61 Kč | 624 077,61 Kč | 515 766,62 Kč | 14.8.2023 | 21.8.2023 | 14.9.2023 | 14.8.2023 |
Michal Bartko | ZK547 - Veřejné WC v areálu PNHoB - vícepráce | 042 07000 - NDHM stavební investice -stavební úpravy; celkem 228 367,42 Kč 416 02000 - FRIM - čerpání z vlastních zdrojů - stav. činnost; celkem 276 324,58 Kč | 276 324,58 Kč | 228 367,42 Kč | 8.8.2023 | 21.8.2023 | 6.9.2023 | 8.8.2023 |
Vojtěch Postránecký | Výměna HT odpadu ve stoupačce budova H | 511 01001 413 - opravy a údržba stavební, malování; celkem 18 182,00 Kč | 22 000,22 Kč | 18 182,00 Kč | 27.8.2023 | 28.8.2023 | 21.9.2023 | 27.8.2023 |
Výtahy Vaněrka , s.r.o. | Servis výtahů 8/2023 | 518 10012 999 - ostatní nevýrobní služby - revize a kontroly,STK; celkem 2 700,00 Kč | 3 267,00 Kč | 2 700,00 Kč | 31.8.2023 | 31.8.2023 | 21.9.2023 | 31.8.2023 |
Medstav s.r.o. | Stavební práce v areálu nemocnice 8/2023 - budova C ZK553 | 511 01001 799 - opravy a údržba stavební, malování; celkem 474 600,00 Kč | 574 266,00 Kč | 474 600,00 Kč | 31.8.2023 | 4.9.2023 | 14.9.2023 | 31.8.2023 |
NCOZ | kurz Rozvoj a řízení zařízení poskytujících zdravotní služby 26.-27.9. - Haasová Věra | celkem 4 310,00 Kč | 4 310,00 Kč | 4 310,00 Kč | 16.8.2023 | 18.8.2023 | 7.9.2023 | |
NCOZ | kurz Rozvoj a řízení zařízení poskytujících zdravotní služby 26.-27.9. - Toms Vladimír | celkem 4 310,00 Kč | 4 310,00 Kč | 4 310,00 Kč | 16.8.2023 | 18.8.2023 | 7.9.2023 | |
Phoenix | Léky | 132 01000 - léky; celkem 149 337,42 Kč 132 01000 - léky; celkem 2 162,19 Kč 132 01000 - léky; celkem 1 149,11 Kč 132 01000 - léky; celkem 0,30 Kč | 152 648,72 Kč | 168 148,10 Kč | 31.8.2023 | 31.8.2023 | 21.9.2023 | 31.8.2023 |