Psychiatrická nemocnice Horní Beřkovice


Celkem faktur

21150

Stav doplněnosti faktur po měsících

2024 10 09 08 07 06 05 04 03 02 01
31 65 63 86 72 72 94 83 78 77
2023 12 11 10 09 08 07 06 05 04 03 02 01
84 73 85 58 69 69 79 85 78 106 69 91
2022 12 11 10 09 08 07 06 05 04 03 02 01
91 85 67 95 81 67 79 79 71 86 76 84
2021 12 11 10 09 08 07 06 05 04 03 02 01
75 93 90 70 71 70 69 76 80 90 88 98
2020 12 11 10 09 08 07 06 05 04 03 02 01
94 110 84 95 74 105 103 104 96 99 82 82
2019 12 11 10 09 08 07 06 05 04 03 02 01
98 101 102 102 89 94 91 106 79 86 81 94
2018 12 11 10
56 10 3
2015 02
1

Rozhodným údajem pro zařazení faktury do měsíce a roku je Datum plnění.
Není-li údaj vyplněn, faktury nejsou do statistiky zahrnuty.


Analytické účty

to
Rychlá volba: Rok 2018, Rok 2019

Zobrazeno 17 101-17 200 z 21 150 záznamů.
DodavatelÚčel platbyPoložkyČástka bez DPHČástka s DPHDatum vystaveníDatum přijetíDatum úhradyDatum plnění
Chireón a.s.PZT132 01000 - léky; celkem 3 680,00 Kč
3 680,00 Kč4 452,80 Kč30.8.20234.9.20238.9.202330.8.2023
Pharmos, a.s.Léky132 01000 - léky; celkem 2 243,11 Kč
2 243,11 Kč2 467,42 Kč1.9.20234.9.202314.9.20231.9.2023
MSM, spol. s r.o.PZT132 01000 - léky; celkem 22 632,46 Kč
132 01000 - léky; celkem -0,11 Kč
503 00000 220 - spotřeba jiných nesklad. dodávek - cenová odchylka; celkem -0,33 Kč
22 632,13 Kč26 027,00 Kč31.8.20234.9.202321.9.202331.8.2023
MSM, spol. s r.o.PZT132 01000 - léky; celkem 5 244,05 Kč
132 01000 - léky; celkem 360,00 Kč
132 01000 - léky; celkem -0,01 Kč
503 00000 220 - spotřeba jiných nesklad. dodávek - cenová odchylka; celkem -0,26 Kč
5 603,79 Kč6 466,00 Kč31.8.20234.9.202321.9.202331.8.2023
Ing. František ZáveskýPoradenská a konzultační činnost 08/2023549 01010 710 - právní a poradenská činnost; celkem 26 250,00 Kč
26 250,00 Kč26 250,00 Kč3.9.20234.9.202314.9.2023
Verlag Dashofer s.r.o.Ceník stavebních prací se vzorovými rozpočty celkem 12 082,00 Kč
12 082,00 Kč12 082,00 Kč22.8.202325.8.20238.9.2023
Univerzita KarlovaPředatestační kurz Psychofarmakologie - MUDr. Přeučilová Lucie celkem 2 000,00 Kč
2 000,00 Kč2 000,00 Kč28.8.202329.8.20238.9.2023
Univerzita KarlovaPředatestační kurz Psychofarmakologie - MUDr. Valigová Gabriela celkem 2 000,00 Kč
2 000,00 Kč2 000,00 Kč28.8.202330.8.20238.9.2023
Veolia Komodity ČR, s.r.o.záloha na energie - 9/2023 nemocnice celkem 553 100,00 Kč
553 100,00 Kč553 100,00 Kč25.8.20231.9.202314.9.2023
Severočeské vodovody a kanalizace, a.s.vodné - 9/2023 nemocnice celkem 140 000,00 Kč
celkem 45 000,00 Kč
185 000,00 Kč185 000,00 Kč1.9.20231.9.202318.9.2023
Severočeské vodovody a kanalizace, a.s.vodné 9/2023 byty 144/176 + 261 celkem 30 430,00 Kč
celkem 4 980,00 Kč
35 410,00 Kč35 410,00 Kč1.9.20231.9.202318.9.2023
Severočeské vodovody a kanalizace, a.s.vodné -9/2023 byty 262 + 259 celkem 13 330,00 Kč
celkem 8 130,00 Kč
21 460,00 Kč21 460,00 Kč1.9.20231.9.202318.9.2023
TaxReal s.r.o.kurz Mzdové účetnictví - Eva Tichá celkem 14 900,00 Kč
14 900,00 Kč14 900,00 Kč2.9.20234.9.20236.9.2023
IKEM - služby, spol. s r.o.konference Nezdravé názory na zdravé stravování 18.10.23-Hrčkuláková celkem 990,00 Kč
990,00 Kč990,00 Kč6.9.20236.9.202318.9.2023
M-SOR s.r.o.Specializační program - Bezpečná nemocnice - pro 16 osob celkem 223 759,25 Kč
223 759,25 Kč223 759,25 Kč11.9.202312.9.202318.9.2023
Univerzita KarlovaKurz Základy psychiatrie - 3.-5.10.2023 - MUDr. Dědečková Monika celkem 3 000,00 Kč
3 000,00 Kč3 000,00 Kč12.9.202313.9.202318.9.2023
Univerzita KarlovaKurz Základy psychiatrie - 3.-5.10.2023 - MUDr. Lamanecová Radka celkem 3 000,00 Kč
3 000,00 Kč3 000,00 Kč12.9.202313.9.202318.9.2023
Wolters Kluwer ČR, a.s.přeplatné Práce a mzda 2024 celkem 14 030,00 Kč
14 030,00 Kč14 030,00 Kč6.9.202314.9.202318.9.2023
Zemědělská Cítov, a.s.STAPRO import - potraviny111 01000 - Pořízení zásob - kuchyně; celkem 4 843,80 Kč
4 843,80 Kč4 843,80 Kč17.8.202317.8.202314.9.2023
Dräger Safety s.r.o.Kalibrace, zkouška přesnosti Alcotest518 10010 323 - ostatní nevýrobní služby; celkem 1 536,70 Kč
1 536,70 Kč1 536,70 Kč11.8.202317.8.20236.9.2023
Pharmos, a.s.Léky132 01000 - léky; celkem 491,60 Kč
132 01000 - léky; celkem 0,04 Kč
491,60 Kč540,76 Kč18.8.202321.8.202314.9.202318.8.2023
Podřipská nemocnice s poliklinikouStáž 1.10.-30.11.2023 MUDr. Lamanecová549 03000 453 - školení a sjezdové poplatky; celkem 10 000,00 Kč
10 000,00 Kč10 000,00 Kč18.8.202322.8.202314.9.2023
STAVMAT Mazourek, s. r. o.kotouče, zed.provázek, hladítka, metr, znač.barva501 07100 799 - materiál na údržbu - spotřeba areál; celkem 494,10 Kč
494,10 Kč494,10 Kč16.8.202318.8.20236.9.2023
Profi DDD s.r.o.dezinsekce-stravovací provoz518 10010 740 - ostatní nevýrobní služby; celkem 2 722,50 Kč
2 722,50 Kč2 722,50 Kč22.8.202322.8.202318.9.2023
Profi DDD s.r.o.Dezinsekce - prádelna, deratizace518 10010 730 - ostatní nevýrobní služby; celkem 2 722,50 Kč
518 10010 799 - ostatní nevýrobní služby; celkem 1 459,26 Kč
4 181,76 Kč4 181,76 Kč22.8.202322.8.202318.9.2023
BIONIK Stapro Group s.r.o.BTK EKG518 10012 491 - ostatní nevýrobní služby - revize a kontroly,STK; celkem 2 904,00 Kč
2 904,00 Kč2 904,00 Kč22.8.202323.8.20236.9.2023
Zen systems s.r.o.Renewal Annual Maintenance 23.10.23.-24.10.24518 09020 901 - údržba softwaru,upgrade,webhosting; celkem 8 698,64 Kč
381 01000 - náklady příštích období - z DOFA; celkem 36 782,84 Kč
45 481,48 Kč45 481,48 Kč21.8.202323.8.202318.9.2023
Pharmos, a.s.Léky132 01000 - léky; celkem 2 730,56 Kč
132 01000 - léky; celkem 0,09 Kč
2 730,56 Kč3 003,62 Kč22.8.202323.8.202318.9.202322.8.2023
Pharmos, a.s.Léky132 01000 - léky; celkem 987,84 Kč
132 01000 - léky; celkem 0,05 Kč
987,84 Kč1 086,62 Kč22.8.202323.8.202318.9.202322.8.2023
Pewa, s.r.o.STAPRO import - potraviny111 01000 - Pořízení zásob - kuchyně; celkem 29 846,17 Kč
29 846,17 Kč29 846,17 Kč22.8.202322.8.202314.9.2023
LKQ CZ s.r.o.autobaterie111 02000 - Pořízení zásob - sklad MTZ; celkem 1 455,00 Kč
1 455,00 Kč1 455,00 Kč23.8.202324.8.20236.9.2023
LKQ CZ s.r.o.čerpadlo vodní, nemrznoucí kapalina111 02000 - Pořízení zásob - sklad MTZ; celkem 2 602,00 Kč
2 602,00 Kč2 602,00 Kč23.8.202324.8.20236.9.2023
LATISK s.r.o.informační cedule - spodní vrátnice501 07100 799 - materiál na údržbu - spotřeba areál; celkem 12 189,00 Kč
12 189,00 Kč12 189,00 Kč23.8.202324.8.202318.9.2023
Ivana Koudelkovápráce dle smlouvy 08/2023549 01010 901 - právní a poradenská činnost; celkem 15 000,00 Kč
15 000,00 Kč15 000,00 Kč31.8.20234.9.20238.9.2023
Knoblochová Olga, JUDr.Právní služby 08/2023549 01010 100 - právní a poradenská činnost; celkem 83 416,00 Kč
83 416,00 Kč83 416,00 Kč4.9.20234.9.202314.9.2023
KURÝR JMP s.r.o.Ručníky, utěrky111 02000 - Pořízení zásob - sklad MTZ; celkem 5 808,00 Kč
5 808,00 Kč5 808,00 Kč30.8.20235.9.202321.9.2023
O2 Czech Republic a.s.Vyúčtování mob. hovorů 8/2023518 01010 323 - telefonní poplatky - mobilní telefony; celkem 118,58 Kč
518 01010 100 - telefonní poplatky - mobilní telefony; celkem 717,92 Kč
518 01010 471 - telefonní poplatky - mobilní telefony; celkem 283,14 Kč
518 01010 312 - telefonní poplatky - mobilní telefony; celkem 47,19 Kč
518 01010 740 - telefonní poplatky - mobilní telefony; celkem 49,42 Kč
518 01010 732 - telefonní poplatky - mobilní telefony; celkem 30,25 Kč
518 01010 520 - telefonní poplatky - mobilní telefony; celkem 87,75 Kč
518 01010 612 - telefonní poplatky - mobilní telefony; celkem 33,44 Kč
518 01010 100 - telefonní poplatky - mobilní telefony; celkem 649,01 Kč
518 01010 710 - telefonní poplatky - mobilní telefony; celkem 47,19 Kč
518 01010 901 - telefonní poplatky - mobilní telefony; celkem 220,32 Kč
518 01010 810 - telefonní poplatky - mobilní telefony; celkem 47,19 Kč
518 01010 721 - telefonní poplatky - mobilní telefony; celkem 47,19 Kč
518 01010 710 - telefonní poplatky - mobilní telefony; celkem 266,20 Kč
518 01010 771 - telefonní poplatky - mobilní telefony; celkem 415,20 Kč
518 01010 721 - telefonní poplatky - mobilní telefony; celkem 47,19 Kč
518 01010 771 - telefonní poplatky - mobilní telefony; celkem 65,95 Kč
518 01010 750 - telefonní poplatky - mobilní telefony; celkem 52,03 Kč
518 01010 312 - telefonní poplatky - mobilní telefony; celkem 47,19 Kč
518 01010 820 - telefonní poplatky - mobilní telefony; celkem 47,19 Kč
518 01010 760 - telefonní poplatky - mobilní telefony; celkem 65,34 Kč
518 01010 777 - telefonní poplatky - mobilní telefony; celkem 487,80 Kč
518 01010 481 - telefonní poplatky - mobilní telefony; celkem 424,64 Kč
518 01010 321 - telefonní poplatky - mobilní telefony; celkem 145,81 Kč
518 01010 721 - telefonní poplatky - mobilní telefony; celkem 47,19 Kč
518 01010 312 - telefonní poplatky - mobilní telefony; celkem 47,19 Kč
518 01010 901 - telefonní poplatky - mobilní telefony; celkem 47,19 Kč
518 01010 481 - telefonní poplatky - mobilní telefony; celkem 266,20 Kč
518 01010 462 - telefonní poplatky - mobilní telefony; celkem 47,19 Kč
518 01010 810 - telefonní poplatky - mobilní telefony; celkem 361,79 Kč
518 01010 710 - telefonní poplatky - mobilní telefony; celkem 663,20 Kč
518 01010 761 - telefonní poplatky - mobilní telefony; celkem 47,19 Kč
518 01010 810 - telefonní poplatky - mobilní telefony; celkem 93,42 Kč
518 01010 220 - telefonní poplatky - mobilní telefony; celkem 286,59 Kč
518 01010 204 - telefonní poplatky - mobilní telefony; celkem 47,19 Kč
518 01010 810 - telefonní poplatky - mobilní telefony; celkem 668,20 Kč
518 01010 820 - telefonní poplatky - mobilní telefony; celkem 294,51 Kč
518 01010 730 - telefonní poplatky - mobilní telefony; celkem 54,45 Kč
518 01010 501 - telefonní poplatky - mobilní telefony; celkem 266,20 Kč
518 01010 820 - telefonní poplatky - mobilní telefony; celkem 47,19 Kč
518 01010 313 - telefonní poplatky - mobilní telefony; celkem 30,25 Kč
503 00000 901 - spotřeba jiných nesklad. dodávek - cenová odchylka; celkem -0,02 Kč
7 758,25 Kč7 758,25 Kč31.8.20235.9.202321.9.2023
Pewa, s.r.o.STAPRO import - potraviny111 01000 - Pořízení zásob - kuchyně; celkem 14 534,62 Kč
14 534,62 Kč14 534,62 Kč5.9.20235.9.202321.9.2023
KNĚPEK, s.r.o.STAPRO import - potraviny111 01000 - Pořízení zásob - kuchyně; celkem 17 629,75 Kč
111 01000 - Pořízení zásob - kuchyně; celkem 6 331,20 Kč
111 01000 - Pořízení zásob - kuchyně; celkem 10 561,27 Kč
111 01000 - Pořízení zásob - kuchyně; celkem 6 596,91 Kč
111 01000 - Pořízení zásob - kuchyně; celkem 18 695,07 Kč
111 01000 - Pořízení zásob - kuchyně; celkem 26 464,80 Kč
111 01000 - Pořízení zásob - kuchyně; celkem 4 278,46 Kč
111 01000 - Pořízení zásob - kuchyně; celkem 8 230,50 Kč
111 01000 - Pořízení zásob - kuchyně; celkem 13 361,85 Kč
111 01000 - Pořízení zásob - kuchyně; celkem 11 438,72 Kč
503 00000 740 - spotřeba jiných nesklad. dodávek - cenová odchylka; celkem -0,07 Kč
123 588,46 Kč123 588,46 Kč5.9.20235.9.202314.9.2023
JIP VÝCHODOČESKÁSTAPRO import - potraviny111 01000 - Pořízení zásob - kuchyně; celkem 1 545,60 Kč
111 01000 - Pořízení zásob - kuchyně; celkem 26 298,20 Kč
111 01000 - Pořízení zásob - kuchyně; celkem 21 827,00 Kč
111 01000 - Pořízení zásob - kuchyně; celkem 11 178,00 Kč
111 01000 - Pořízení zásob - kuchyně; celkem 12 883,45 Kč
111 01000 - Pořízení zásob - kuchyně; celkem 13 510,20 Kč
111 01000 - Pořízení zásob - kuchyně; celkem 5 321,05 Kč
111 01000 - Pořízení zásob - kuchyně; celkem 12 650,00 Kč
503 00000 740 - spotřeba jiných nesklad. dodávek - cenová odchylka; celkem 0,50 Kč
105 214,00 Kč105 214,00 Kč1.9.20231.9.20238.9.2023
DERMIAPZT132 01000 - léky; celkem 2 592,00 Kč
132 01000 - léky; celkem 10 000,00 Kč
12 592,00 Kč15 080,80 Kč1.9.20235.9.202314.9.20231.9.2023
DERMIAPZT132 01000 - léky; celkem 3 847,20 Kč
132 01000 - léky; celkem 1 626,02 Kč
132 01000 - léky; celkem -0,23 Kč
5 473,22 Kč6 391,77 Kč1.9.20235.9.202314.9.20231.9.2023
SVOBA s.r.oGaranční prohlídka elektro vozidel511 02001 721 - oprava a údržba vozového parku; celkem 4 850,00 Kč
4 850,00 Kč4 850,00 Kč4.9.20235.9.202314.9.2023
Univerzita KarlovaKurz ECT - 17.10.2023 - MUDr. Dědečková Monika celkem 1 200,00 Kč
1 200,00 Kč1 200,00 Kč18.9.202319.9.202327.9.2023
ROJEKnáhradní díly na formátovací pilu celkem 9 351,00 Kč
9 351,00 Kč9 351,00 Kč20.9.202320.9.202321.9.2023
Pharmos, a.s.Léky132 01000 - léky; celkem 4 671,20 Kč
132 01000 - léky; celkem -0,02 Kč
4 671,20 Kč5 138,32 Kč4.9.20235.9.202326.9.20234.9.2023
SVOBODA - velkoobchod - maloobchod - export - import spol. s r.o.Činnost TDI 08/2023 - Vzduchotechnika budova C042 07000 - NDHM stavební investice -stavební úpravy; celkem 24 805,00 Kč
416 02000 - FRIM - čerpání z vlastních zdrojů - stav. činnost; celkem 24 805,00 Kč
24 805,00 Kč24 805,00 Kč31.8.20235.9.202321.9.2023
Lukáš ZáveskýSpráva internetů a webových stránek 08/2023 - dle smlouvy518 09020 901 - údržba softwaru,upgrade,webhosting; celkem 20 000,00 Kč
20 000,00 Kč20 000,00 Kč31.8.20235.9.202314.9.2023
Lukáš ZáveskýRealizační,poradenská a konzultační činnost 08/2023549 01010 100 - právní a poradenská činnost; celkem 67 200,00 Kč
67 200,00 Kč67 200,00 Kč31.8.20235.9.202314.9.2023
STAPRO s. r. o.Servisní služby FONS Akord - DIET 08 /2023518 09020 740 - údržba softwaru,upgrade,webhosting; celkem 2 520,83 Kč
2 520,83 Kč2 520,83 Kč4.9.20235.9.202326.9.2023
STRATOS.INF.CZ s.r.o.Servisní činnost 08/2023518 09020 810 - údržba softwaru,upgrade,webhosting; celkem 18 150,00 Kč
18 150,00 Kč18 150,00 Kč5.9.20235.9.202314.9.2023
SPOJENÁ AKREDITAČNÍAkrediteční standardy pro nemocnice 4. vydání Mg. Minarčíková celkem 600,00 Kč
600,00 Kč600,00 Kč21.9.202321.9.202322.9.2023
GOPAS, a.s.Kurz - Teorie sítí a TCP/IP minimum správce a příprava na Network+ ( Husák D.) celkem 30 250,00 Kč
30 250,00 Kč30 250,00 Kč13.9.202321.9.202326.9.2023
BEXAMED S. R. O.Resuscitační vak, záchranářský batoh celkem 8 446,00 Kč
8 446,00 Kč8 446,00 Kč20.9.202322.9.202326.9.2023
Internet Mall, a.s.válendy,matrace,noční stolky celkem 11 047,00 Kč
11 047,00 Kč11 047,00 Kč25.9.202325.9.202327.9.2023
Zásobování a.s.lednice, nůžky sprej na vosy111 02000 - Pořízení zásob - sklad MTZ; celkem 5 004,00 Kč
5 004,00 Kč5 004,00 Kč30.8.20231.9.20234.9.2023
SVOBA s.r.opozáruční oprava aku kladiva511 03001 771 - ostatní údržba a opravy; celkem 4 400,00 Kč
4 400,00 Kč4 400,00 Kč5.9.20235.9.20237.9.2023
SVOBA s.r.opozáruční oprava kladiva511 03001 771 - ostatní údržba a opravy; celkem 1 665,00 Kč
1 665,00 Kč1 665,00 Kč5.9.20235.9.20237.9.2023
Zásobování a.s.Lednice PHILCO111 02000 - Pořízení zásob - sklad MTZ; celkem 5 428,00 Kč
5 428,00 Kč5 428,00 Kč7.9.20237.9.202311.9.2023
KÁMEN Zbraslav, a.s.Přírodní drcené kamenivo - posyp501 07100 799 - materiál na údržbu - spotřeba areál; celkem 20 813,77 Kč
20 813,77 Kč20 813,77 Kč31.8.20235.9.202318.9.2023
Ex-ka, s. r. o.Chemikálie pro kotelní vodu501 07020 782 - čistící prostředky; celkem 30 170,00 Kč
30 170,00 Kč30 170,00 Kč28.8.20236.9.202321.9.2023
Česká pošta, s.p.poplatek za transakce poštovní datové zprávy518 01020 901 - poštovné; celkem 350,00 Kč
350,00 Kč350,00 Kč5.9.20236.9.202314.9.2023
STAVMAT Mazourek, s. r. o.Stavební materiál ZK553501 07100 799 - materiál na údržbu - spotřeba areál; celkem 2 313,91 Kč
2 313,91 Kč2 313,91 Kč5.9.20236.9.202314.9.2023
STAVMAT Mazourek, s. r. o.Stavební materiál - vymývaná betonová dlažba / 799511 01001 799 - opravy a údržba stavební, malování; celkem 5 220,00 Kč
5 220,00 Kč5 220,00 Kč5.9.20236.9.202314.9.2023
Severočeské vodovody a kanalizace, a.s.Vyúčtování vodné - 8/2023- nemocnice314 08000 - poskytnuté zálohy - voda; celkem -127 272,73 Kč
502 02000 999 - spotřeba vody; celkem 269 501,88 Kč
503 00000 901 - spotřeba jiných nesklad. dodávek - cenová odchylka; celkem -0,07 Kč
142 229,08 Kč156 452,00 Kč31.8.20235.9.202314.9.202331.8.2023
Severočeské vodovody a kanalizace, a.s.Vyúčtování vodné - 8/2023- nemocnice314 08000 - poskytnuté zálohy - voda; celkem -40 909,09 Kč
502 02000 999 - spotřeba vody; celkem 46 816,92 Kč
503 00000 901 - spotřeba jiných nesklad. dodávek - cenová odchylka; celkem -0,61 Kč
5 907,22 Kč6 498,00 Kč31.8.20235.9.202314.9.202331.8.2023
BioVendor - Laboratorní medicína a.s.Albumin501 04020 520 - laboratorní materiál; celkem 935,33 Kč
935,33 Kč935,33 Kč5.9.20236.9.202314.9.2023
SHOPARAMEDIKresuscitační vaky a filtry111 02000 - Pořízení zásob - sklad MTZ; celkem 3 085,00 Kč
3 085,00 Kč3 085,00 Kč11.9.202315.9.202318.9.2023
Hornbach Baumarkt CS s.r.o.Topný panel111 02000 - Pořízení zásob - sklad MTZ; celkem 1 685,00 Kč
1 685,00 Kč1 685,00 Kč21.9.202321.9.202325.9.2023
IKEA Česká republika, s.r.o.Stolicka pod nohy111 02000 - Pořízení zásob - sklad MTZ; celkem 499,00 Kč
499,00 Kč499,00 Kč21.9.202321.9.202325.9.2023
Tomáš Kraupner-juniorVložka do zamku FAB sjednocena111 02000 - Pořízení zásob - sklad MTZ; celkem 1 398,00 Kč
1 398,00 Kč1 398,00 Kč26.9.202326.9.202329.9.2023
PhoenixLéky132 01000 - léky; celkem 722,65 Kč
132 01000 - léky; celkem -0,01 Kč
722,65 Kč794,92 Kč22.8.202324.8.202318.9.202321.8.2023
PhoenixLéky132 01000 - léky; celkem 40 947,29 Kč
132 01000 - léky; celkem 5 382,89 Kč
132 01000 - léky; celkem 1 403,08 Kč
132 01000 - léky; celkem 0,37 Kč
47 733,26 Kč52 930,07 Kč22.8.202324.8.202318.9.202323.8.2023
CZ-Hamico s.r.o.STAPRO import - potraviny111 01000 - Pořízení zásob - kuchyně; celkem 10 793,92 Kč
111 01000 - Pořízení zásob - kuchyně; celkem 77 273,14 Kč
503 00000 740 - spotřeba jiných nesklad. dodávek - cenová odchylka; celkem -0,06 Kč
88 067,00 Kč88 067,00 Kč24.8.202324.8.202314.9.2023
CZ-Hamico s.r.o.STAPRO import - potraviny111 01000 - Pořízení zásob - kuchyně; celkem 2 855,55 Kč
503 00000 740 - spotřeba jiných nesklad. dodávek - cenová odchylka; celkem 0,45 Kč
2 856,00 Kč2 856,00 Kč24.8.202324.8.202318.9.2023
Nemocnice Na Bulovcestáž na Anesteziologicko-resuscitačním oddělení 1.9.-31.10.23 MUDr. Lamanecová549 03000 453 - školení a sjezdové poplatky; celkem 14 000,00 Kč
14 000,00 Kč14 000,00 Kč4.9.20236.9.202313.9.2023
Nemocnice Na Bulovcestáž na Anesteziologicko-resuscitačním oddělení 1.12.23-31.1.24 MUDr. Cmárová549 03000 413 - školení a sjezdové poplatky; celkem 7 000,00 Kč
381 01000 - náklady příštích období - z DOFA; celkem 7 000,00 Kč
14 000,00 Kč14 000,00 Kč4.9.20236.9.202315.9.2023
Pharmos, a.s.Léky132 01000 - léky; celkem 248,96 Kč
248,96 Kč273,86 Kč5.9.20236.9.202318.9.20235.9.2023
LIMPA s.r.o.Betonová směs ZK553501 07100 799 - materiál na údržbu - spotřeba areál; celkem 40 980,00 Kč
40 980,00 Kč40 980,00 Kč31.8.20236.9.202321.9.2023
Fiala Petr - velkoobchod sHadry podlahové111 02000 - Pořízení zásob - sklad MTZ; celkem 5 299,80 Kč
5 299,80 Kč5 299,80 Kč4.9.20237.9.202326.9.2023
Audit-web Shopsrazítka se štočkem111 02000 - Pořízení zásob - sklad MTZ; celkem 1 502,00 Kč
1 502,00 Kč1 502,00 Kč5.9.20237.9.202314.9.2023
SVOBA s.r.ořídící jednotka111 02000 - Pořízení zásob - sklad MTZ; celkem 4 350,00 Kč
4 350,00 Kč4 350,00 Kč4.9.20237.9.202314.9.2023
Václav ZoubekSTAPRO import - potraviny111 01000 - Pořízení zásob - kuchyně; celkem 2 310,98 Kč
503 00000 740 - spotřeba jiných nesklad. dodávek - cenová odchylka; celkem 0,02 Kč
2 311,00 Kč2 311,00 Kč7.9.20237.9.202321.9.2023
Michal FidrantSTAPRO import - potraviny111 01000 - Pořízení zásob - kuchyně; celkem 8 901,00 Kč
8 901,00 Kč8 901,00 Kč7.9.20237.9.202314.9.2023
Jar. Kostera,VětřkoviceSTAPRO import - potraviny111 01000 - Pořízení zásob - kuchyně; celkem 4 754,03 Kč
503 00000 740 - spotřeba jiných nesklad. dodávek - cenová odchylka; celkem 0,07 Kč
4 754,10 Kč4 754,10 Kč7.9.20237.9.202318.9.2023
Dräger Safety s.r.o.Kalibrace, zkouška přesnosti Alcotest518 10010 481 - ostatní nevýrobní služby; celkem 1 536,70 Kč
1 536,70 Kč1 536,70 Kč25.8.20236.9.202326.9.2023
FCC ČR,s.r.o.,PrahaSvoz a likvidace odpadu 08/2023518 08000 799 - svoz a likvidace odpadu; celkem 94 819,23 Kč
518 08000 740 - svoz a likvidace odpadu; celkem 20 691,00 Kč
115 510,23 Kč115 510,23 Kč31.8.20237.9.202326.9.2023
BESAL prodej s.r.o.vakuová průmyslová sůl111 02000 - Pořízení zásob - sklad MTZ; celkem 64 130,00 Kč
321 01000 - dodavatelé neinvestiční; celkem -60 500,00 Kč
3 630,00 Kč3 630,00 Kč30.8.20236.9.202314.9.2023
ISNA-MSE Z. S.kurz Snoelen v teorii a praxi, Bc. Tereza Nováková 10.10.-11.10.549 03000 313 - školení a sjezdové poplatky; celkem 4 500,00 Kč
4 500,00 Kč4 500,00 Kč6.9.20237.9.202318.9.2023
ALS Czech Republic, s.r.o.Revize kanalizační šachty v areálu PNHoB518 10012 799 - ostatní nevýrobní služby - revize a kontroly,STK; celkem 5 241,72 Kč
5 241,72 Kč5 241,72 Kč17.8.20237.9.202326.9.2023
Marek MacákSeminář psychologů 22.8.2023549 03000 901 - školení a sjezdové poplatky; celkem 5 000,00 Kč
5 000,00 Kč5 000,00 Kč30.8.20238.9.202321.9.2023
ZONT s.r.o.Rozšíření komunkačního systému Alcatel042 02000 - NDHM stroje a přístroje provozní; celkem 189 088,00 Kč
416 02000 - FRIM - čerpání z vlastních zdrojů - stav. činnost; celkem 189 088,00 Kč
189 088,00 Kč189 088,00 Kč7.9.20238.9.202318.9.2023
České Radiokomunikace a.s.pevná linka, internet 8/2023518 01011 999 - telefonní poplatky - pevná linka; celkem 2 712,15 Kč
518 01030 799 - výkony spojů - internet; celkem 16 940,00 Kč
celkem 0,00 Kč
19 652,15 Kč19 652,15 Kč1.9.20238.9.202321.9.2023
BioVendor - Laboratorní medicína a.s.Ampehtamines, Cleaning slolution , diluent501 04020 520 - laboratorní materiál; celkem 14 602,28 Kč
14 602,28 Kč14 602,28 Kč5.9.20238.9.202318.9.2023
ROBURPravedelné prohlídky + kontrola účinnosti spalování a spalovaných látek518 10012 782 - ostatní nevýrobní služby - revize a kontroly,STK; celkem 5 300,00 Kč
5 300,00 Kč5 300,00 Kč7.9.20238.9.202321.9.2023
CGB - Consult,s.r.o.Daňové poradenství a kontrola účetnictví 08/2023549 01010 810 - právní a poradenská činnost; celkem 10 890,00 Kč
10 890,00 Kč10 890,00 Kč31.8.20238.9.202321.9.2023
Atlas Copco s.r.o.Oprava kompresoru511 03001 740 - ostatní údržba a opravy; celkem 16 086,61 Kč
16 086,61 Kč16 086,61 Kč6.9.20238.9.202318.9.2023
PhDr. Jiří Brožasupervize Specializovaná péče 1 - Návykové nemoci 8. 9. 2023549 03000 901 - školení a sjezdové poplatky; celkem 6 000,00 Kč
6 000,00 Kč6 000,00 Kč8.9.202311.9.202318.9.2023
Česká pošta, s.p.Poštovné III. dekáda 8/2023518 01020 901 - poštovné; celkem 3 743,00 Kč
3 743,00 Kč3 743,00 Kč6.9.20238.9.202320.9.2023
Všeobecná fakultní nemocniceOšetřovatelská péče 11. 9. - 15. 9. Bc. Michnová M.549 03000 481 - školení a sjezdové poplatky; celkem 3 500,00 Kč
3 500,00 Kč3 500,00 Kč8.9.20238.9.202315.9.2023
Zobrazeno 17 101-17 200 z 21 150 záznamů.