2024 | 10 | 09 | 08 | 07 | 06 | 05 | 04 | 03 | 02 | 01 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
31 | 65 | 63 | 86 | 72 | 72 | 94 | 83 | 78 | 77 |
2023 | 12 | 11 | 10 | 09 | 08 | 07 | 06 | 05 | 04 | 03 | 02 | 01 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
84 | 73 | 85 | 58 | 69 | 69 | 79 | 85 | 78 | 106 | 69 | 91 |
2022 | 12 | 11 | 10 | 09 | 08 | 07 | 06 | 05 | 04 | 03 | 02 | 01 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
91 | 85 | 67 | 95 | 81 | 67 | 79 | 79 | 71 | 86 | 76 | 84 |
2021 | 12 | 11 | 10 | 09 | 08 | 07 | 06 | 05 | 04 | 03 | 02 | 01 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
75 | 93 | 90 | 70 | 71 | 70 | 69 | 76 | 80 | 90 | 88 | 98 |
2020 | 12 | 11 | 10 | 09 | 08 | 07 | 06 | 05 | 04 | 03 | 02 | 01 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
94 | 110 | 84 | 95 | 74 | 105 | 103 | 104 | 96 | 99 | 82 | 82 |
2019 | 12 | 11 | 10 | 09 | 08 | 07 | 06 | 05 | 04 | 03 | 02 | 01 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
98 | 101 | 102 | 102 | 89 | 94 | 91 | 106 | 79 | 86 | 81 | 94 |
2018 | 12 | 11 | 10 |
---|---|---|---|
56 | 10 | 3 |
2015 | 02 |
---|---|
1 |
Rozhodným údajem pro zařazení faktury do měsíce a roku je Datum plnění.
Není-li údaj vyplněn, faktury nejsou do statistiky zahrnuty.
Dodavatel | Účel platby | Položky | Částka bez DPH | Částka s DPH | Datum vystavení | Datum přijetí | Datum úhrady | Datum plnění |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Chireón a.s. | PZT | 132 01000 - léky; celkem 3 680,00 Kč | 3 680,00 Kč | 4 452,80 Kč | 30.8.2023 | 4.9.2023 | 8.9.2023 | 30.8.2023 |
Pharmos, a.s. | Léky | 132 01000 - léky; celkem 2 243,11 Kč | 2 243,11 Kč | 2 467,42 Kč | 1.9.2023 | 4.9.2023 | 14.9.2023 | 1.9.2023 |
MSM, spol. s r.o. | PZT | 132 01000 - léky; celkem 22 632,46 Kč 132 01000 - léky; celkem -0,11 Kč 503 00000 220 - spotřeba jiných nesklad. dodávek - cenová odchylka; celkem -0,33 Kč | 22 632,13 Kč | 26 027,00 Kč | 31.8.2023 | 4.9.2023 | 21.9.2023 | 31.8.2023 |
MSM, spol. s r.o. | PZT | 132 01000 - léky; celkem 5 244,05 Kč 132 01000 - léky; celkem 360,00 Kč 132 01000 - léky; celkem -0,01 Kč 503 00000 220 - spotřeba jiných nesklad. dodávek - cenová odchylka; celkem -0,26 Kč | 5 603,79 Kč | 6 466,00 Kč | 31.8.2023 | 4.9.2023 | 21.9.2023 | 31.8.2023 |
Ing. František Záveský | Poradenská a konzultační činnost 08/2023 | 549 01010 710 - právní a poradenská činnost; celkem 26 250,00 Kč | 26 250,00 Kč | 26 250,00 Kč | 3.9.2023 | 4.9.2023 | 14.9.2023 | |
Verlag Dashofer s.r.o. | Ceník stavebních prací se vzorovými rozpočty | celkem 12 082,00 Kč | 12 082,00 Kč | 12 082,00 Kč | 22.8.2023 | 25.8.2023 | 8.9.2023 | |
Univerzita Karlova | Předatestační kurz Psychofarmakologie - MUDr. Přeučilová Lucie | celkem 2 000,00 Kč | 2 000,00 Kč | 2 000,00 Kč | 28.8.2023 | 29.8.2023 | 8.9.2023 | |
Univerzita Karlova | Předatestační kurz Psychofarmakologie - MUDr. Valigová Gabriela | celkem 2 000,00 Kč | 2 000,00 Kč | 2 000,00 Kč | 28.8.2023 | 30.8.2023 | 8.9.2023 | |
Veolia Komodity ČR, s.r.o. | záloha na energie - 9/2023 nemocnice | celkem 553 100,00 Kč | 553 100,00 Kč | 553 100,00 Kč | 25.8.2023 | 1.9.2023 | 14.9.2023 | |
Severočeské vodovody a kanalizace, a.s. | vodné - 9/2023 nemocnice | celkem 140 000,00 Kč celkem 45 000,00 Kč | 185 000,00 Kč | 185 000,00 Kč | 1.9.2023 | 1.9.2023 | 18.9.2023 | |
Severočeské vodovody a kanalizace, a.s. | vodné 9/2023 byty 144/176 + 261 | celkem 30 430,00 Kč celkem 4 980,00 Kč | 35 410,00 Kč | 35 410,00 Kč | 1.9.2023 | 1.9.2023 | 18.9.2023 | |
Severočeské vodovody a kanalizace, a.s. | vodné -9/2023 byty 262 + 259 | celkem 13 330,00 Kč celkem 8 130,00 Kč | 21 460,00 Kč | 21 460,00 Kč | 1.9.2023 | 1.9.2023 | 18.9.2023 | |
TaxReal s.r.o. | kurz Mzdové účetnictví - Eva Tichá | celkem 14 900,00 Kč | 14 900,00 Kč | 14 900,00 Kč | 2.9.2023 | 4.9.2023 | 6.9.2023 | |
IKEM - služby, spol. s r.o. | konference Nezdravé názory na zdravé stravování 18.10.23-Hrčkuláková | celkem 990,00 Kč | 990,00 Kč | 990,00 Kč | 6.9.2023 | 6.9.2023 | 18.9.2023 | |
M-SOR s.r.o. | Specializační program - Bezpečná nemocnice - pro 16 osob | celkem 223 759,25 Kč | 223 759,25 Kč | 223 759,25 Kč | 11.9.2023 | 12.9.2023 | 18.9.2023 | |
Univerzita Karlova | Kurz Základy psychiatrie - 3.-5.10.2023 - MUDr. Dědečková Monika | celkem 3 000,00 Kč | 3 000,00 Kč | 3 000,00 Kč | 12.9.2023 | 13.9.2023 | 18.9.2023 | |
Univerzita Karlova | Kurz Základy psychiatrie - 3.-5.10.2023 - MUDr. Lamanecová Radka | celkem 3 000,00 Kč | 3 000,00 Kč | 3 000,00 Kč | 12.9.2023 | 13.9.2023 | 18.9.2023 | |
Wolters Kluwer ČR, a.s. | přeplatné Práce a mzda 2024 | celkem 14 030,00 Kč | 14 030,00 Kč | 14 030,00 Kč | 6.9.2023 | 14.9.2023 | 18.9.2023 | |
Zemědělská Cítov, a.s. | STAPRO import - potraviny | 111 01000 - Pořízení zásob - kuchyně; celkem 4 843,80 Kč | 4 843,80 Kč | 4 843,80 Kč | 17.8.2023 | 17.8.2023 | 14.9.2023 | |
Dräger Safety s.r.o. | Kalibrace, zkouška přesnosti Alcotest | 518 10010 323 - ostatní nevýrobní služby; celkem 1 536,70 Kč | 1 536,70 Kč | 1 536,70 Kč | 11.8.2023 | 17.8.2023 | 6.9.2023 | |
Pharmos, a.s. | Léky | 132 01000 - léky; celkem 491,60 Kč 132 01000 - léky; celkem 0,04 Kč | 491,60 Kč | 540,76 Kč | 18.8.2023 | 21.8.2023 | 14.9.2023 | 18.8.2023 |
Podřipská nemocnice s poliklinikou | Stáž 1.10.-30.11.2023 MUDr. Lamanecová | 549 03000 453 - školení a sjezdové poplatky; celkem 10 000,00 Kč | 10 000,00 Kč | 10 000,00 Kč | 18.8.2023 | 22.8.2023 | 14.9.2023 | |
STAVMAT Mazourek, s. r. o. | kotouče, zed.provázek, hladítka, metr, znač.barva | 501 07100 799 - materiál na údržbu - spotřeba areál; celkem 494,10 Kč | 494,10 Kč | 494,10 Kč | 16.8.2023 | 18.8.2023 | 6.9.2023 | |
Profi DDD s.r.o. | dezinsekce-stravovací provoz | 518 10010 740 - ostatní nevýrobní služby; celkem 2 722,50 Kč | 2 722,50 Kč | 2 722,50 Kč | 22.8.2023 | 22.8.2023 | 18.9.2023 | |
Profi DDD s.r.o. | Dezinsekce - prádelna, deratizace | 518 10010 730 - ostatní nevýrobní služby; celkem 2 722,50 Kč 518 10010 799 - ostatní nevýrobní služby; celkem 1 459,26 Kč | 4 181,76 Kč | 4 181,76 Kč | 22.8.2023 | 22.8.2023 | 18.9.2023 | |
BIONIK Stapro Group s.r.o. | BTK EKG | 518 10012 491 - ostatní nevýrobní služby - revize a kontroly,STK; celkem 2 904,00 Kč | 2 904,00 Kč | 2 904,00 Kč | 22.8.2023 | 23.8.2023 | 6.9.2023 | |
Zen systems s.r.o. | Renewal Annual Maintenance 23.10.23.-24.10.24 | 518 09020 901 - údržba softwaru,upgrade,webhosting; celkem 8 698,64 Kč 381 01000 - náklady příštích období - z DOFA; celkem 36 782,84 Kč | 45 481,48 Kč | 45 481,48 Kč | 21.8.2023 | 23.8.2023 | 18.9.2023 | |
Pharmos, a.s. | Léky | 132 01000 - léky; celkem 2 730,56 Kč 132 01000 - léky; celkem 0,09 Kč | 2 730,56 Kč | 3 003,62 Kč | 22.8.2023 | 23.8.2023 | 18.9.2023 | 22.8.2023 |
Pharmos, a.s. | Léky | 132 01000 - léky; celkem 987,84 Kč 132 01000 - léky; celkem 0,05 Kč | 987,84 Kč | 1 086,62 Kč | 22.8.2023 | 23.8.2023 | 18.9.2023 | 22.8.2023 |
Pewa, s.r.o. | STAPRO import - potraviny | 111 01000 - Pořízení zásob - kuchyně; celkem 29 846,17 Kč | 29 846,17 Kč | 29 846,17 Kč | 22.8.2023 | 22.8.2023 | 14.9.2023 | |
LKQ CZ s.r.o. | autobaterie | 111 02000 - Pořízení zásob - sklad MTZ; celkem 1 455,00 Kč | 1 455,00 Kč | 1 455,00 Kč | 23.8.2023 | 24.8.2023 | 6.9.2023 | |
LKQ CZ s.r.o. | čerpadlo vodní, nemrznoucí kapalina | 111 02000 - Pořízení zásob - sklad MTZ; celkem 2 602,00 Kč | 2 602,00 Kč | 2 602,00 Kč | 23.8.2023 | 24.8.2023 | 6.9.2023 | |
LATISK s.r.o. | informační cedule - spodní vrátnice | 501 07100 799 - materiál na údržbu - spotřeba areál; celkem 12 189,00 Kč | 12 189,00 Kč | 12 189,00 Kč | 23.8.2023 | 24.8.2023 | 18.9.2023 | |
Ivana Koudelková | práce dle smlouvy 08/2023 | 549 01010 901 - právní a poradenská činnost; celkem 15 000,00 Kč | 15 000,00 Kč | 15 000,00 Kč | 31.8.2023 | 4.9.2023 | 8.9.2023 | |
Knoblochová Olga, JUDr. | Právní služby 08/2023 | 549 01010 100 - právní a poradenská činnost; celkem 83 416,00 Kč | 83 416,00 Kč | 83 416,00 Kč | 4.9.2023 | 4.9.2023 | 14.9.2023 | |
KURÝR JMP s.r.o. | Ručníky, utěrky | 111 02000 - Pořízení zásob - sklad MTZ; celkem 5 808,00 Kč | 5 808,00 Kč | 5 808,00 Kč | 30.8.2023 | 5.9.2023 | 21.9.2023 | |
O2 Czech Republic a.s. | Vyúčtování mob. hovorů 8/2023 | 518 01010 323 - telefonní poplatky - mobilní telefony; celkem 118,58 Kč 518 01010 100 - telefonní poplatky - mobilní telefony; celkem 717,92 Kč 518 01010 471 - telefonní poplatky - mobilní telefony; celkem 283,14 Kč 518 01010 312 - telefonní poplatky - mobilní telefony; celkem 47,19 Kč 518 01010 740 - telefonní poplatky - mobilní telefony; celkem 49,42 Kč 518 01010 732 - telefonní poplatky - mobilní telefony; celkem 30,25 Kč 518 01010 520 - telefonní poplatky - mobilní telefony; celkem 87,75 Kč 518 01010 612 - telefonní poplatky - mobilní telefony; celkem 33,44 Kč 518 01010 100 - telefonní poplatky - mobilní telefony; celkem 649,01 Kč 518 01010 710 - telefonní poplatky - mobilní telefony; celkem 47,19 Kč 518 01010 901 - telefonní poplatky - mobilní telefony; celkem 220,32 Kč 518 01010 810 - telefonní poplatky - mobilní telefony; celkem 47,19 Kč 518 01010 721 - telefonní poplatky - mobilní telefony; celkem 47,19 Kč 518 01010 710 - telefonní poplatky - mobilní telefony; celkem 266,20 Kč 518 01010 771 - telefonní poplatky - mobilní telefony; celkem 415,20 Kč 518 01010 721 - telefonní poplatky - mobilní telefony; celkem 47,19 Kč 518 01010 771 - telefonní poplatky - mobilní telefony; celkem 65,95 Kč 518 01010 750 - telefonní poplatky - mobilní telefony; celkem 52,03 Kč 518 01010 312 - telefonní poplatky - mobilní telefony; celkem 47,19 Kč 518 01010 820 - telefonní poplatky - mobilní telefony; celkem 47,19 Kč 518 01010 760 - telefonní poplatky - mobilní telefony; celkem 65,34 Kč 518 01010 777 - telefonní poplatky - mobilní telefony; celkem 487,80 Kč 518 01010 481 - telefonní poplatky - mobilní telefony; celkem 424,64 Kč 518 01010 321 - telefonní poplatky - mobilní telefony; celkem 145,81 Kč 518 01010 721 - telefonní poplatky - mobilní telefony; celkem 47,19 Kč 518 01010 312 - telefonní poplatky - mobilní telefony; celkem 47,19 Kč 518 01010 901 - telefonní poplatky - mobilní telefony; celkem 47,19 Kč 518 01010 481 - telefonní poplatky - mobilní telefony; celkem 266,20 Kč 518 01010 462 - telefonní poplatky - mobilní telefony; celkem 47,19 Kč 518 01010 810 - telefonní poplatky - mobilní telefony; celkem 361,79 Kč 518 01010 710 - telefonní poplatky - mobilní telefony; celkem 663,20 Kč 518 01010 761 - telefonní poplatky - mobilní telefony; celkem 47,19 Kč 518 01010 810 - telefonní poplatky - mobilní telefony; celkem 93,42 Kč 518 01010 220 - telefonní poplatky - mobilní telefony; celkem 286,59 Kč 518 01010 204 - telefonní poplatky - mobilní telefony; celkem 47,19 Kč 518 01010 810 - telefonní poplatky - mobilní telefony; celkem 668,20 Kč 518 01010 820 - telefonní poplatky - mobilní telefony; celkem 294,51 Kč 518 01010 730 - telefonní poplatky - mobilní telefony; celkem 54,45 Kč 518 01010 501 - telefonní poplatky - mobilní telefony; celkem 266,20 Kč 518 01010 820 - telefonní poplatky - mobilní telefony; celkem 47,19 Kč 518 01010 313 - telefonní poplatky - mobilní telefony; celkem 30,25 Kč 503 00000 901 - spotřeba jiných nesklad. dodávek - cenová odchylka; celkem -0,02 Kč | 7 758,25 Kč | 7 758,25 Kč | 31.8.2023 | 5.9.2023 | 21.9.2023 | |
Pewa, s.r.o. | STAPRO import - potraviny | 111 01000 - Pořízení zásob - kuchyně; celkem 14 534,62 Kč | 14 534,62 Kč | 14 534,62 Kč | 5.9.2023 | 5.9.2023 | 21.9.2023 | |
KNĚPEK, s.r.o. | STAPRO import - potraviny | 111 01000 - Pořízení zásob - kuchyně; celkem 17 629,75 Kč 111 01000 - Pořízení zásob - kuchyně; celkem 6 331,20 Kč 111 01000 - Pořízení zásob - kuchyně; celkem 10 561,27 Kč 111 01000 - Pořízení zásob - kuchyně; celkem 6 596,91 Kč 111 01000 - Pořízení zásob - kuchyně; celkem 18 695,07 Kč 111 01000 - Pořízení zásob - kuchyně; celkem 26 464,80 Kč 111 01000 - Pořízení zásob - kuchyně; celkem 4 278,46 Kč 111 01000 - Pořízení zásob - kuchyně; celkem 8 230,50 Kč 111 01000 - Pořízení zásob - kuchyně; celkem 13 361,85 Kč 111 01000 - Pořízení zásob - kuchyně; celkem 11 438,72 Kč 503 00000 740 - spotřeba jiných nesklad. dodávek - cenová odchylka; celkem -0,07 Kč | 123 588,46 Kč | 123 588,46 Kč | 5.9.2023 | 5.9.2023 | 14.9.2023 | |
JIP VÝCHODOČESKÁ | STAPRO import - potraviny | 111 01000 - Pořízení zásob - kuchyně; celkem 1 545,60 Kč 111 01000 - Pořízení zásob - kuchyně; celkem 26 298,20 Kč 111 01000 - Pořízení zásob - kuchyně; celkem 21 827,00 Kč 111 01000 - Pořízení zásob - kuchyně; celkem 11 178,00 Kč 111 01000 - Pořízení zásob - kuchyně; celkem 12 883,45 Kč 111 01000 - Pořízení zásob - kuchyně; celkem 13 510,20 Kč 111 01000 - Pořízení zásob - kuchyně; celkem 5 321,05 Kč 111 01000 - Pořízení zásob - kuchyně; celkem 12 650,00 Kč 503 00000 740 - spotřeba jiných nesklad. dodávek - cenová odchylka; celkem 0,50 Kč | 105 214,00 Kč | 105 214,00 Kč | 1.9.2023 | 1.9.2023 | 8.9.2023 | |
DERMIA | PZT | 132 01000 - léky; celkem 2 592,00 Kč 132 01000 - léky; celkem 10 000,00 Kč | 12 592,00 Kč | 15 080,80 Kč | 1.9.2023 | 5.9.2023 | 14.9.2023 | 1.9.2023 |
DERMIA | PZT | 132 01000 - léky; celkem 3 847,20 Kč 132 01000 - léky; celkem 1 626,02 Kč 132 01000 - léky; celkem -0,23 Kč | 5 473,22 Kč | 6 391,77 Kč | 1.9.2023 | 5.9.2023 | 14.9.2023 | 1.9.2023 |
SVOBA s.r.o | Garanční prohlídka elektro vozidel | 511 02001 721 - oprava a údržba vozového parku; celkem 4 850,00 Kč | 4 850,00 Kč | 4 850,00 Kč | 4.9.2023 | 5.9.2023 | 14.9.2023 | |
Univerzita Karlova | Kurz ECT - 17.10.2023 - MUDr. Dědečková Monika | celkem 1 200,00 Kč | 1 200,00 Kč | 1 200,00 Kč | 18.9.2023 | 19.9.2023 | 27.9.2023 | |
ROJEK | náhradní díly na formátovací pilu | celkem 9 351,00 Kč | 9 351,00 Kč | 9 351,00 Kč | 20.9.2023 | 20.9.2023 | 21.9.2023 | |
Pharmos, a.s. | Léky | 132 01000 - léky; celkem 4 671,20 Kč 132 01000 - léky; celkem -0,02 Kč | 4 671,20 Kč | 5 138,32 Kč | 4.9.2023 | 5.9.2023 | 26.9.2023 | 4.9.2023 |
SVOBODA - velkoobchod - maloobchod - export - import spol. s r.o. | Činnost TDI 08/2023 - Vzduchotechnika budova C | 042 07000 - NDHM stavební investice -stavební úpravy; celkem 24 805,00 Kč 416 02000 - FRIM - čerpání z vlastních zdrojů - stav. činnost; celkem 24 805,00 Kč | 24 805,00 Kč | 24 805,00 Kč | 31.8.2023 | 5.9.2023 | 21.9.2023 | |
Lukáš Záveský | Správa internetů a webových stránek 08/2023 - dle smlouvy | 518 09020 901 - údržba softwaru,upgrade,webhosting; celkem 20 000,00 Kč | 20 000,00 Kč | 20 000,00 Kč | 31.8.2023 | 5.9.2023 | 14.9.2023 | |
Lukáš Záveský | Realizační,poradenská a konzultační činnost 08/2023 | 549 01010 100 - právní a poradenská činnost; celkem 67 200,00 Kč | 67 200,00 Kč | 67 200,00 Kč | 31.8.2023 | 5.9.2023 | 14.9.2023 | |
STAPRO s. r. o. | Servisní služby FONS Akord - DIET 08 /2023 | 518 09020 740 - údržba softwaru,upgrade,webhosting; celkem 2 520,83 Kč | 2 520,83 Kč | 2 520,83 Kč | 4.9.2023 | 5.9.2023 | 26.9.2023 | |
STRATOS.INF.CZ s.r.o. | Servisní činnost 08/2023 | 518 09020 810 - údržba softwaru,upgrade,webhosting; celkem 18 150,00 Kč | 18 150,00 Kč | 18 150,00 Kč | 5.9.2023 | 5.9.2023 | 14.9.2023 | |
SPOJENÁ AKREDITAČNÍ | Akrediteční standardy pro nemocnice 4. vydání Mg. Minarčíková | celkem 600,00 Kč | 600,00 Kč | 600,00 Kč | 21.9.2023 | 21.9.2023 | 22.9.2023 | |
GOPAS, a.s. | Kurz - Teorie sítí a TCP/IP minimum správce a příprava na Network+ ( Husák D.) | celkem 30 250,00 Kč | 30 250,00 Kč | 30 250,00 Kč | 13.9.2023 | 21.9.2023 | 26.9.2023 | |
BEXAMED S. R. O. | Resuscitační vak, záchranářský batoh | celkem 8 446,00 Kč | 8 446,00 Kč | 8 446,00 Kč | 20.9.2023 | 22.9.2023 | 26.9.2023 | |
Internet Mall, a.s. | válendy,matrace,noční stolky | celkem 11 047,00 Kč | 11 047,00 Kč | 11 047,00 Kč | 25.9.2023 | 25.9.2023 | 27.9.2023 | |
Zásobování a.s. | lednice, nůžky sprej na vosy | 111 02000 - Pořízení zásob - sklad MTZ; celkem 5 004,00 Kč | 5 004,00 Kč | 5 004,00 Kč | 30.8.2023 | 1.9.2023 | 4.9.2023 | |
SVOBA s.r.o | pozáruční oprava aku kladiva | 511 03001 771 - ostatní údržba a opravy; celkem 4 400,00 Kč | 4 400,00 Kč | 4 400,00 Kč | 5.9.2023 | 5.9.2023 | 7.9.2023 | |
SVOBA s.r.o | pozáruční oprava kladiva | 511 03001 771 - ostatní údržba a opravy; celkem 1 665,00 Kč | 1 665,00 Kč | 1 665,00 Kč | 5.9.2023 | 5.9.2023 | 7.9.2023 | |
Zásobování a.s. | Lednice PHILCO | 111 02000 - Pořízení zásob - sklad MTZ; celkem 5 428,00 Kč | 5 428,00 Kč | 5 428,00 Kč | 7.9.2023 | 7.9.2023 | 11.9.2023 | |
KÁMEN Zbraslav, a.s. | Přírodní drcené kamenivo - posyp | 501 07100 799 - materiál na údržbu - spotřeba areál; celkem 20 813,77 Kč | 20 813,77 Kč | 20 813,77 Kč | 31.8.2023 | 5.9.2023 | 18.9.2023 | |
Ex-ka, s. r. o. | Chemikálie pro kotelní vodu | 501 07020 782 - čistící prostředky; celkem 30 170,00 Kč | 30 170,00 Kč | 30 170,00 Kč | 28.8.2023 | 6.9.2023 | 21.9.2023 | |
Česká pošta, s.p. | poplatek za transakce poštovní datové zprávy | 518 01020 901 - poštovné; celkem 350,00 Kč | 350,00 Kč | 350,00 Kč | 5.9.2023 | 6.9.2023 | 14.9.2023 | |
STAVMAT Mazourek, s. r. o. | Stavební materiál ZK553 | 501 07100 799 - materiál na údržbu - spotřeba areál; celkem 2 313,91 Kč | 2 313,91 Kč | 2 313,91 Kč | 5.9.2023 | 6.9.2023 | 14.9.2023 | |
STAVMAT Mazourek, s. r. o. | Stavební materiál - vymývaná betonová dlažba / 799 | 511 01001 799 - opravy a údržba stavební, malování; celkem 5 220,00 Kč | 5 220,00 Kč | 5 220,00 Kč | 5.9.2023 | 6.9.2023 | 14.9.2023 | |
Severočeské vodovody a kanalizace, a.s. | Vyúčtování vodné - 8/2023- nemocnice | 314 08000 - poskytnuté zálohy - voda; celkem -127 272,73 Kč 502 02000 999 - spotřeba vody; celkem 269 501,88 Kč 503 00000 901 - spotřeba jiných nesklad. dodávek - cenová odchylka; celkem -0,07 Kč | 142 229,08 Kč | 156 452,00 Kč | 31.8.2023 | 5.9.2023 | 14.9.2023 | 31.8.2023 |
Severočeské vodovody a kanalizace, a.s. | Vyúčtování vodné - 8/2023- nemocnice | 314 08000 - poskytnuté zálohy - voda; celkem -40 909,09 Kč 502 02000 999 - spotřeba vody; celkem 46 816,92 Kč 503 00000 901 - spotřeba jiných nesklad. dodávek - cenová odchylka; celkem -0,61 Kč | 5 907,22 Kč | 6 498,00 Kč | 31.8.2023 | 5.9.2023 | 14.9.2023 | 31.8.2023 |
BioVendor - Laboratorní medicína a.s. | Albumin | 501 04020 520 - laboratorní materiál; celkem 935,33 Kč | 935,33 Kč | 935,33 Kč | 5.9.2023 | 6.9.2023 | 14.9.2023 | |
SHOPARAMEDIK | resuscitační vaky a filtry | 111 02000 - Pořízení zásob - sklad MTZ; celkem 3 085,00 Kč | 3 085,00 Kč | 3 085,00 Kč | 11.9.2023 | 15.9.2023 | 18.9.2023 | |
Hornbach Baumarkt CS s.r.o. | Topný panel | 111 02000 - Pořízení zásob - sklad MTZ; celkem 1 685,00 Kč | 1 685,00 Kč | 1 685,00 Kč | 21.9.2023 | 21.9.2023 | 25.9.2023 | |
IKEA Česká republika, s.r.o. | Stolicka pod nohy | 111 02000 - Pořízení zásob - sklad MTZ; celkem 499,00 Kč | 499,00 Kč | 499,00 Kč | 21.9.2023 | 21.9.2023 | 25.9.2023 | |
Tomáš Kraupner-junior | Vložka do zamku FAB sjednocena | 111 02000 - Pořízení zásob - sklad MTZ; celkem 1 398,00 Kč | 1 398,00 Kč | 1 398,00 Kč | 26.9.2023 | 26.9.2023 | 29.9.2023 | |
Phoenix | Léky | 132 01000 - léky; celkem 722,65 Kč 132 01000 - léky; celkem -0,01 Kč | 722,65 Kč | 794,92 Kč | 22.8.2023 | 24.8.2023 | 18.9.2023 | 21.8.2023 |
Phoenix | Léky | 132 01000 - léky; celkem 40 947,29 Kč 132 01000 - léky; celkem 5 382,89 Kč 132 01000 - léky; celkem 1 403,08 Kč 132 01000 - léky; celkem 0,37 Kč | 47 733,26 Kč | 52 930,07 Kč | 22.8.2023 | 24.8.2023 | 18.9.2023 | 23.8.2023 |
CZ-Hamico s.r.o. | STAPRO import - potraviny | 111 01000 - Pořízení zásob - kuchyně; celkem 10 793,92 Kč 111 01000 - Pořízení zásob - kuchyně; celkem 77 273,14 Kč 503 00000 740 - spotřeba jiných nesklad. dodávek - cenová odchylka; celkem -0,06 Kč | 88 067,00 Kč | 88 067,00 Kč | 24.8.2023 | 24.8.2023 | 14.9.2023 | |
CZ-Hamico s.r.o. | STAPRO import - potraviny | 111 01000 - Pořízení zásob - kuchyně; celkem 2 855,55 Kč 503 00000 740 - spotřeba jiných nesklad. dodávek - cenová odchylka; celkem 0,45 Kč | 2 856,00 Kč | 2 856,00 Kč | 24.8.2023 | 24.8.2023 | 18.9.2023 | |
Nemocnice Na Bulovce | stáž na Anesteziologicko-resuscitačním oddělení 1.9.-31.10.23 MUDr. Lamanecová | 549 03000 453 - školení a sjezdové poplatky; celkem 14 000,00 Kč | 14 000,00 Kč | 14 000,00 Kč | 4.9.2023 | 6.9.2023 | 13.9.2023 | |
Nemocnice Na Bulovce | stáž na Anesteziologicko-resuscitačním oddělení 1.12.23-31.1.24 MUDr. Cmárová | 549 03000 413 - školení a sjezdové poplatky; celkem 7 000,00 Kč 381 01000 - náklady příštích období - z DOFA; celkem 7 000,00 Kč | 14 000,00 Kč | 14 000,00 Kč | 4.9.2023 | 6.9.2023 | 15.9.2023 | |
Pharmos, a.s. | Léky | 132 01000 - léky; celkem 248,96 Kč | 248,96 Kč | 273,86 Kč | 5.9.2023 | 6.9.2023 | 18.9.2023 | 5.9.2023 |
LIMPA s.r.o. | Betonová směs ZK553 | 501 07100 799 - materiál na údržbu - spotřeba areál; celkem 40 980,00 Kč | 40 980,00 Kč | 40 980,00 Kč | 31.8.2023 | 6.9.2023 | 21.9.2023 | |
Fiala Petr - velkoobchod s | Hadry podlahové | 111 02000 - Pořízení zásob - sklad MTZ; celkem 5 299,80 Kč | 5 299,80 Kč | 5 299,80 Kč | 4.9.2023 | 7.9.2023 | 26.9.2023 | |
Audit-web Shops | razítka se štočkem | 111 02000 - Pořízení zásob - sklad MTZ; celkem 1 502,00 Kč | 1 502,00 Kč | 1 502,00 Kč | 5.9.2023 | 7.9.2023 | 14.9.2023 | |
SVOBA s.r.o | řídící jednotka | 111 02000 - Pořízení zásob - sklad MTZ; celkem 4 350,00 Kč | 4 350,00 Kč | 4 350,00 Kč | 4.9.2023 | 7.9.2023 | 14.9.2023 | |
Václav Zoubek | STAPRO import - potraviny | 111 01000 - Pořízení zásob - kuchyně; celkem 2 310,98 Kč 503 00000 740 - spotřeba jiných nesklad. dodávek - cenová odchylka; celkem 0,02 Kč | 2 311,00 Kč | 2 311,00 Kč | 7.9.2023 | 7.9.2023 | 21.9.2023 | |
Michal Fidrant | STAPRO import - potraviny | 111 01000 - Pořízení zásob - kuchyně; celkem 8 901,00 Kč | 8 901,00 Kč | 8 901,00 Kč | 7.9.2023 | 7.9.2023 | 14.9.2023 | |
Jar. Kostera,Větřkovice | STAPRO import - potraviny | 111 01000 - Pořízení zásob - kuchyně; celkem 4 754,03 Kč 503 00000 740 - spotřeba jiných nesklad. dodávek - cenová odchylka; celkem 0,07 Kč | 4 754,10 Kč | 4 754,10 Kč | 7.9.2023 | 7.9.2023 | 18.9.2023 | |
Dräger Safety s.r.o. | Kalibrace, zkouška přesnosti Alcotest | 518 10010 481 - ostatní nevýrobní služby; celkem 1 536,70 Kč | 1 536,70 Kč | 1 536,70 Kč | 25.8.2023 | 6.9.2023 | 26.9.2023 | |
FCC ČR,s.r.o.,Praha | Svoz a likvidace odpadu 08/2023 | 518 08000 799 - svoz a likvidace odpadu; celkem 94 819,23 Kč 518 08000 740 - svoz a likvidace odpadu; celkem 20 691,00 Kč | 115 510,23 Kč | 115 510,23 Kč | 31.8.2023 | 7.9.2023 | 26.9.2023 | |
BESAL prodej s.r.o. | vakuová průmyslová sůl | 111 02000 - Pořízení zásob - sklad MTZ; celkem 64 130,00 Kč 321 01000 - dodavatelé neinvestiční; celkem -60 500,00 Kč | 3 630,00 Kč | 3 630,00 Kč | 30.8.2023 | 6.9.2023 | 14.9.2023 | |
ISNA-MSE Z. S. | kurz Snoelen v teorii a praxi, Bc. Tereza Nováková 10.10.-11.10. | 549 03000 313 - školení a sjezdové poplatky; celkem 4 500,00 Kč | 4 500,00 Kč | 4 500,00 Kč | 6.9.2023 | 7.9.2023 | 18.9.2023 | |
ALS Czech Republic, s.r.o. | Revize kanalizační šachty v areálu PNHoB | 518 10012 799 - ostatní nevýrobní služby - revize a kontroly,STK; celkem 5 241,72 Kč | 5 241,72 Kč | 5 241,72 Kč | 17.8.2023 | 7.9.2023 | 26.9.2023 | |
Marek Macák | Seminář psychologů 22.8.2023 | 549 03000 901 - školení a sjezdové poplatky; celkem 5 000,00 Kč | 5 000,00 Kč | 5 000,00 Kč | 30.8.2023 | 8.9.2023 | 21.9.2023 | |
ZONT s.r.o. | Rozšíření komunkačního systému Alcatel | 042 02000 - NDHM stroje a přístroje provozní; celkem 189 088,00 Kč 416 02000 - FRIM - čerpání z vlastních zdrojů - stav. činnost; celkem 189 088,00 Kč | 189 088,00 Kč | 189 088,00 Kč | 7.9.2023 | 8.9.2023 | 18.9.2023 | |
České Radiokomunikace a.s. | pevná linka, internet 8/2023 | 518 01011 999 - telefonní poplatky - pevná linka; celkem 2 712,15 Kč 518 01030 799 - výkony spojů - internet; celkem 16 940,00 Kč celkem 0,00 Kč | 19 652,15 Kč | 19 652,15 Kč | 1.9.2023 | 8.9.2023 | 21.9.2023 | |
BioVendor - Laboratorní medicína a.s. | Ampehtamines, Cleaning slolution , diluent | 501 04020 520 - laboratorní materiál; celkem 14 602,28 Kč | 14 602,28 Kč | 14 602,28 Kč | 5.9.2023 | 8.9.2023 | 18.9.2023 | |
ROBUR | Pravedelné prohlídky + kontrola účinnosti spalování a spalovaných látek | 518 10012 782 - ostatní nevýrobní služby - revize a kontroly,STK; celkem 5 300,00 Kč | 5 300,00 Kč | 5 300,00 Kč | 7.9.2023 | 8.9.2023 | 21.9.2023 | |
CGB - Consult,s.r.o. | Daňové poradenství a kontrola účetnictví 08/2023 | 549 01010 810 - právní a poradenská činnost; celkem 10 890,00 Kč | 10 890,00 Kč | 10 890,00 Kč | 31.8.2023 | 8.9.2023 | 21.9.2023 | |
Atlas Copco s.r.o. | Oprava kompresoru | 511 03001 740 - ostatní údržba a opravy; celkem 16 086,61 Kč | 16 086,61 Kč | 16 086,61 Kč | 6.9.2023 | 8.9.2023 | 18.9.2023 | |
PhDr. Jiří Broža | supervize Specializovaná péče 1 - Návykové nemoci 8. 9. 2023 | 549 03000 901 - školení a sjezdové poplatky; celkem 6 000,00 Kč | 6 000,00 Kč | 6 000,00 Kč | 8.9.2023 | 11.9.2023 | 18.9.2023 | |
Česká pošta, s.p. | Poštovné III. dekáda 8/2023 | 518 01020 901 - poštovné; celkem 3 743,00 Kč | 3 743,00 Kč | 3 743,00 Kč | 6.9.2023 | 8.9.2023 | 20.9.2023 | |
Všeobecná fakultní nemocnice | Ošetřovatelská péče 11. 9. - 15. 9. Bc. Michnová M. | 549 03000 481 - školení a sjezdové poplatky; celkem 3 500,00 Kč | 3 500,00 Kč | 3 500,00 Kč | 8.9.2023 | 8.9.2023 | 15.9.2023 |