Psychiatrická nemocnice Horní Beřkovice


Celkem faktur

20535

Stav doplněnosti faktur po měsících

2024 08 07 06 05 04 03 02 01
31 78 69 72 94 83 78 77
2023 12 11 10 09 08 07 06 05 04 03 02 01
84 73 85 58 69 69 79 85 78 106 69 91
2022 12 11 10 09 08 07 06 05 04 03 02 01
91 85 67 95 81 67 79 79 71 86 76 84
2021 12 11 10 09 08 07 06 05 04 03 02 01
75 93 89 70 71 70 69 76 80 90 88 98
2020 12 11 10 09 08 07 06 05 04 03 02 01
94 110 84 95 74 105 103 104 96 99 82 82
2019 12 11 10 09 08 07 06 05 04 03 02 01
98 101 102 102 89 94 91 106 79 86 81 94
2018 12 11 10
56 10 3
2015 02
1

Rozhodným údajem pro zařazení faktury do měsíce a roku je Datum plnění.
Není-li údaj vyplněn, faktury nejsou do statistiky zahrnuty.


Analytické účty

to
Rychlá volba: Rok 2018, Rok 2019

Zobrazeno 17 201-17 300 z 20 535 záznamů.
DodavatelÚčel platbyPoložkyČástka bez DPHČástka s DPHDatum vystaveníDatum přijetíDatum úhradyDatum plnění
Dialab spol. s r.o.PZT132 01000 - léky; celkem 4 707,90 Kč
132 01000 - léky; celkem -0,10 Kč
503 00000 220 - spotřeba jiných nesklad. dodávek - cenová odchylka; celkem 0,43 Kč
4 708,33 Kč5 697,00 Kč6.9.20238.9.202318.9.20236.9.2023
STROM PRAHA a.s.Oprava pneu ( pouze přezutí 5ti pneu )511 02001 721 - oprava a údržba vozového parku; celkem 5 324,00 Kč
5 324,00 Kč5 324,00 Kč6.9.20238.9.202318.9.2023
Jakub Greschlpřednáška Netradiční světové zvyky518 10040 777 - služby pro pacienty; celkem 3 000,00 Kč
3 000,00 Kč3 000,00 Kč7.9.202311.9.202314.9.2023
KNĚPEK, s.r.o.STAPRO import - potraviny111 01000 - Pořízení zásob - kuchyně; celkem 7 583,55 Kč
111 01000 - Pořízení zásob - kuchyně; celkem 22 272,86 Kč
111 01000 - Pořízení zásob - kuchyně; celkem 4 633,73 Kč
111 01000 - Pořízení zásob - kuchyně; celkem 6 535,17 Kč
111 01000 - Pořízení zásob - kuchyně; celkem 7 210,17 Kč
111 01000 - Pořízení zásob - kuchyně; celkem 7 167,33 Kč
111 01000 - Pořízení zásob - kuchyně; celkem 7 268,98 Kč
111 01000 - Pořízení zásob - kuchyně; celkem 20 093,49 Kč
111 01000 - Pořízení zásob - kuchyně; celkem 13,80 Kč
503 00000 740 - spotřeba jiných nesklad. dodávek - cenová odchylka; celkem -0,04 Kč
82 779,04 Kč82 779,04 Kč11.9.202311.9.202318.9.2023
CZ-Hamico s.r.o.STAPRO import - potraviny111 01000 - Pořízení zásob - kuchyně; celkem 75 856,21 Kč
503 00000 740 - spotřeba jiných nesklad. dodávek - cenová odchylka; celkem -0,21 Kč
75 856,00 Kč75 856,00 Kč24.8.202324.8.202318.9.2023
CZ-Hamico s.r.o.STAPRO import - potraviny111 01000 - Pořízení zásob - kuchyně; celkem 8 399,26 Kč
112 03000 - potraviny; celkem 43,74 Kč
8 443,00 Kč8 443,00 Kč24.8.202324.8.202314.9.2023
BioVendor - Laboratorní medicína a.s.Total protein plus501 04020 520 - laboratorní materiál; celkem 1 696,42 Kč
1 696,42 Kč1 696,42 Kč23.8.202324.8.20236.9.2023
CZ-Hamico s.r.o.občerstvení multicentrum513 01000 777 - náklady na reprezentaci; celkem 4 257,00 Kč
4 257,00 Kč4 257,00 Kč16.3.202325.8.20236.9.2023
Miloš JežilVystoupení Belcantos518 10040 777 - služby pro pacienty; 648 04000 777 - RF dary; 414 02003 - RF - čerpání prostředků z darů; celkem 6 500,00 Kč
6 500,00 Kč6 500,00 Kč23.8.202325.8.202314.9.2023
Pewa, s.r.o.STAPRO import - potraviny111 01000 - Pořízení zásob - kuchyně; celkem 15 555,06 Kč
15 555,06 Kč15 555,06 Kč25.8.202325.8.202318.9.2023
Václav ZoubekSTAPRO import - potraviny111 01000 - Pořízení zásob - kuchyně; celkem 2 584,57 Kč
503 00000 740 - spotřeba jiných nesklad. dodávek - cenová odchylka; celkem 0,43 Kč
2 585,00 Kč2 585,00 Kč25.8.202325.8.20238.9.2023
CZ-Hamico s.r.o.STAPRO import - potraviny111 01000 - Pořízení zásob - kuchyně; celkem 4 217,97 Kč
503 00000 740 - spotřeba jiných nesklad. dodávek - cenová odchylka; celkem 0,03 Kč
4 218,00 Kč4 218,00 Kč25.8.202325.8.20236.9.2023
CZ-Hamico s.r.o.STAPRO import - potraviny111 01000 - Pořízení zásob - kuchyně; celkem 73 394,87 Kč
503 00000 740 - spotřeba jiných nesklad. dodávek - cenová odchylka; celkem 0,13 Kč
73 395,00 Kč73 395,00 Kč25.8.202325.8.20236.9.2023
Michal FidrantSTAPRO import - potraviny111 01000 - Pořízení zásob - kuchyně; celkem 11 686,30 Kč
11 686,30 Kč11 686,30 Kč25.8.202325.8.202318.9.2023
Martin RůzhaSTAPRO import - potraviny111 01000 - Pořízení zásob - kuchyně; celkem 2 996,33 Kč
2 996,33 Kč2 996,33 Kč25.8.202325.8.202314.9.2023
Zemědělská Cítov, a.s.STAPRO import - potraviny111 01000 - Pořízení zásob - kuchyně; celkem 4 843,80 Kč
4 843,80 Kč4 843,80 Kč25.8.202325.8.202318.9.2023
Pharmos, a.s.Léky132 01000 - léky; celkem 2 822,40 Kč
132 01000 - léky; celkem -0,04 Kč
2 822,40 Kč3 104,64 Kč24.8.202325.8.20236.9.202324.8.2023
Pharmos, a.s.Léky132 01000 - léky; celkem 16 485,36 Kč
132 01000 - léky; celkem 0,16 Kč
16 485,36 Kč18 133,90 Kč24.8.202325.8.202318.9.202324.8.2023
KOVOMONT Roudnice, s.r.o.oprava vadného ventilátoru - archiv B511 03001 324 - ostatní údržba a opravy; celkem 3 363,80 Kč
3 363,80 Kč3 363,80 Kč28.8.202328.8.20238.9.2023
synlab czech s.r.o.agregované výkony 7/2023518 10011 999 - ostatní nevýrobní služby - agregované výkony; celkem 3 362,00 Kč
3 362,00 Kč3 362,00 Kč11.8.202328.8.20236.9.2023
Česká pošta, s.p.Poštovné II. dekáda 8/2023518 01020 901 - poštovné; celkem 2 926,00 Kč
2 926,00 Kč2 926,00 Kč24.8.202328.8.20237.9.2023
Nisa shop s.r.o.kalhoty a blůzy montérkové, trika111 02000 - Pořízení zásob - sklad MTZ; celkem 8 385,00 Kč
8 385,00 Kč8 385,00 Kč24.8.202329.8.20236.9.2023
Igefa Ústí, s. r. o.držáky na mopy, utěrky barevné111 02000 - Pořízení zásob - sklad MTZ; celkem 4 416,50 Kč
4 416,50 Kč4 416,50 Kč25.8.202329.8.202318.9.2023
Igefa Ústí, s. r. o.náhradní VM mopy111 02000 - Pořízení zásob - sklad MTZ; celkem 18 755,00 Kč
18 755,00 Kč18 755,00 Kč25.8.202329.8.202318.9.2023
CZ-Hamico s.r.o.STAPRO import - potraviny111 01000 - Pořízení zásob - kuchyně; celkem 81 115,72 Kč
503 00000 740 - spotřeba jiných nesklad. dodávek - cenová odchylka; celkem -0,72 Kč
81 115,00 Kč81 115,00 Kč11.9.202311.9.20234.10.2023
STILUS TRADE spol. s r.o.Kancelářský materiál111 02000 - Pořízení zásob - sklad MTZ; celkem 14 094,31 Kč
14 094,31 Kč14 094,31 Kč8.9.202312.9.20234.10.2023
Granimex CZ s.r.o.pytle odpadové, sáčky mikroten111 02000 - Pořízení zásob - sklad MTZ; celkem 2 211,88 Kč
2 211,88 Kč2 211,88 Kč12.9.202312.9.20239.10.2023
Granimex CZ s.r.o.pytle odpadové111 02000 - Pořízení zásob - sklad MTZ; celkem 15 727,58 Kč
15 727,58 Kč15 727,58 Kč12.9.202312.9.20239.10.2023
Zdravotní ústav v Ústí n. L.odběr vzorků vody pro stanovení Legionella518 10012 799 - ostatní nevýrobní služby - revize a kontroly,STK; celkem 4 619,18 Kč
4 619,18 Kč4 619,18 Kč13.9.202313.9.202313.10.2023
Pewa, s.r.o.STAPRO import - potraviny111 01000 - Pořízení zásob - kuchyně; celkem 26 879,44 Kč
503 00000 740 - spotřeba jiných nesklad. dodávek - cenová odchylka; celkem -0,01 Kč
26 879,43 Kč26 879,43 Kč12.9.202312.9.20234.10.2023
Michal FidrantSTAPRO import - potraviny111 01000 - Pořízení zásob - kuchyně; celkem 9 441,96 Kč
9 441,96 Kč9 441,96 Kč13.9.202313.9.20239.10.2023
CENTROPOL ENERGY a.s.elektrická energie - byty 10/2023314 01000 - poskytnuté zálohy - energie; celkem 12 289,26 Kč
12 289,26 Kč14 870,00 Kč2.10.20232.10.202319.10.20232.10.2023
JIP VÝCHODOČESKÁSTAPRO import - potraviny111 01000 - Pořízení zásob - kuchyně; celkem 18 908,30 Kč
111 01000 - Pořízení zásob - kuchyně; celkem 17 360,40 Kč
111 01000 - Pořízení zásob - kuchyně; celkem 20 920,80 Kč
111 01000 - Pořízení zásob - kuchyně; celkem 5 930,55 Kč
111 01000 - Pořízení zásob - kuchyně; celkem 15 084,55 Kč
111 01000 - Pořízení zásob - kuchyně; celkem 2 125,20 Kč
111 01000 - Pořízení zásob - kuchyně; celkem 35 466,00 Kč
503 00000 740 - spotřeba jiných nesklad. dodávek - cenová odchylka; celkem 0,20 Kč
115 796,00 Kč115 796,00 Kč2.10.20232.10.20239.10.2023
ACCOM Gastro s.r.o.STAPRO import - potraviny111 01000 - Pořízení zásob - kuchyně; celkem 20 872,57 Kč
20 872,57 Kč20 872,57 Kč2.10.20232.10.202316.10.2023
AREA 2000 s.r.o.Administrace na stavební a obkladačské práce na budově C518 10010 799 - ostatní nevýrobní služby; celkem 36 300,00 Kč
36 300,00 Kč36 300,00 Kč1.10.20233.10.20239.10.2023
KNĚPEK, s.r.o.STAPRO import - potraviny111 01000 - Pořízení zásob - kuchyně; celkem 6 037,17 Kč
111 01000 - Pořízení zásob - kuchyně; celkem 6 320,24 Kč
111 01000 - Pořízení zásob - kuchyně; celkem 26 191,48 Kč
111 01000 - Pořízení zásob - kuchyně; celkem 4 343,90 Kč
111 01000 - Pořízení zásob - kuchyně; celkem 5 983,26 Kč
111 01000 - Pořízení zásob - kuchyně; celkem 15 849,37 Kč
111 01000 - Pořízení zásob - kuchyně; celkem 8 128,55 Kč
111 01000 - Pořízení zásob - kuchyně; celkem 19 516,36 Kč
503 00000 740 - spotřeba jiných nesklad. dodávek - cenová odchylka; celkem -0,09 Kč
92 370,24 Kč92 370,24 Kč3.10.20233.10.202316.10.2023
Farma Cítov s.r.o.STAPRO import - potraviny111 01000 - Pořízení zásob - kuchyně; celkem 5 796,00 Kč
5 796,00 Kč5 796,00 Kč3.10.20233.10.202316.10.2023
CZ-Hamico s.r.o.občerstvení513 01000 777 - náklady na reprezentaci; celkem 4 648,00 Kč
4 648,00 Kč4 648,00 Kč29.9.20233.10.202326.10.2023
WON-MED s.r.o.PZT132 01000 - léky; celkem 758,68 Kč
758,68 Kč918,00 Kč27.9.20233.10.20239.10.202327.9.2023
Pharmos, a.s.Léky132 01000 - léky; celkem 2 822,40 Kč
132 01000 - léky; celkem -0,04 Kč
2 822,40 Kč3 104,64 Kč2.10.20233.10.202316.10.20232.10.2023
BOLA spol s.r.o.čerpadlo GRUNDOFOS111 02000 - Pořízení zásob - sklad MTZ; celkem 6 967,00 Kč
6 967,00 Kč6 967,00 Kč16.10.202318.10.202326.10.2023
Pharmos, a.s.Léky132 01000 - léky; celkem 1 955,19 Kč
1 955,19 Kč2 150,71 Kč17.10.202318.10.202331.10.202317.10.2023
ALERE s.r.o.PZT132 01000 - léky; celkem 10 500,00 Kč
10 500,00 Kč12 705,00 Kč16.10.202318.10.202326.10.202316.10.2023
magistraliterpharma Vičanová s.r.o.Léky132 01000 - léky; celkem 1 288,00 Kč
1 288,00 Kč1 416,80 Kč17.10.202318.10.202326.10.202317.10.2023
Pharmos, a.s.Léky132 01000 - léky; celkem 3 072,45 Kč
3 072,45 Kč3 379,70 Kč18.10.202319.10.202331.10.202318.10.2023
Pharmos, a.s.LékyLéky132 01000 - léky; celkem 119,78 Kč
132 01000 - léky; celkem -0,29 Kč
119,78 Kč131,76 Kč18.10.202319.10.202331.10.202318.10.2023
Citus, s.r.o.STAPRO import - potraviny111 01000 - Pořízení zásob - kuchyně; celkem 8 124,75 Kč
8 124,75 Kč8 124,75 Kč19.10.202319.10.202331.10.2023
Zemědělská Cítov, a.s.STAPRO import - potraviny111 01000 - Pořízení zásob - kuchyně; celkem 4 843,80 Kč
4 843,80 Kč4 843,80 Kč13.9.202313.9.20239.10.2023
synlab czech s.r.o.agregované výkony 8/2023518 10011 999 - ostatní nevýrobní služby - agregované výkony; celkem 2 316,00 Kč
2 316,00 Kč2 316,00 Kč13.9.202313.9.202316.10.2023
Pharmos, a.s.Léky132 01000 - léky; celkem 14 449,10 Kč
132 01000 - léky; celkem -0,37 Kč
14 449,10 Kč15 894,01 Kč13.9.202314.9.202316.10.202313.9.2023
Igefa Ústí, s. r. o.VM náhradní mopy111 02000 - Pořízení zásob - sklad MTZ; celkem 37 510,00 Kč
37 510,00 Kč37 510,00 Kč14.9.202315.9.202316.10.2023
VČAS s.r.o.kuchyňské potřeby, nádobí, rohožky, průmyslové a železářské zboží111 02000 - Pořízení zásob - sklad MTZ; celkem 19 549,00 Kč
19 549,00 Kč19 549,00 Kč14.9.202315.9.20234.10.2023
Fiala Petr - velkoobchod sručníky papírové skládané111 02000 - Pořízení zásob - sklad MTZ; celkem 11 983,84 Kč
11 983,84 Kč11 983,84 Kč11.9.202315.9.20239.10.2023
Fiala Petr - velkoobchod sČisticí prostředky111 02000 - Pořízení zásob - sklad MTZ; celkem 33 943,01 Kč
33 943,01 Kč33 943,01 Kč11.9.202315.9.20239.10.2023
Pharmos, a.s.Léky132 01000 - léky; celkem 19 284,48 Kč
132 01000 - léky; celkem 0,44 Kč
19 284,48 Kč21 212,93 Kč2.10.20233.10.202331.10.20232.10.2023
Mevatec, s.r.o.Plastová přepravka111 02000 - Pořízení zásob - sklad MTZ; celkem 664,29 Kč
664,29 Kč664,29 Kč3.10.20234.10.202331.10.2023
Zen systems s.r.o.Tiskárny Canon111 02000 - Pořízení zásob - sklad MTZ; celkem 37 930,00 Kč
37 930,00 Kč37 930,00 Kč27.9.20232.10.202326.10.2023
Zen systems s.r.o.Mobilní telefon Samsung111 02000 - Pořízení zásob - sklad MTZ; celkem 7 429,40 Kč
7 429,40 Kč7 429,40 Kč27.9.20232.10.202326.10.2023
KOVOMONT Roudnice, s.r.o.Servis klimatizace, odvlhčovačů a filtrů PNHoB518 10012 799 - ostatní nevýrobní služby - revize a kontroly,STK; celkem 313 651,36 Kč
313 651,36 Kč313 651,36 Kč29.9.20232.10.202326.10.2023
LIMPA s.r.o.Příprava ploch před růčním asfaltováním511 01001 799 - opravy a údržba stavební, malování; celkem 21 708,00 Kč
21 708,00 Kč21 708,00 Kč30.9.20234.10.202326.10.2023
LIMPA s.r.o.Příprava ploch před ručním asfaltováním511 01001 799 - opravy a údržba stavební, malování; celkem 15 133,00 Kč
15 133,00 Kč15 133,00 Kč30.9.20234.10.202326.10.2023
Fyzická osobaKoncert Guitar Arte Trio518 10101 777 - služby pro pacienty - Beřkovické jaro, podzim; 648 04000 777 - RF dary; 414 02003 - RF - čerpání prostředků z darů; celkem 6 000,00 Kč
6 000,00 Kč6 000,00 Kč18.10.202319.10.202326.10.2023
SEGAS-OIL s.r.o.Revize kotelen a odborné prohlídky v objektu PNHoB518 10012 782 - ostatní nevýrobní služby - revize a kontroly,STK; celkem 60 173,00 Kč
60 173,00 Kč60 173,00 Kč19.10.202320.10.202331.10.2023
Chireón a.s.BTK defibrilátor AED,D1 ,C1, C2518 10012 462 - ostatní nevýrobní služby - revize a kontroly,STK; celkem 1 373,35 Kč
1 373,35 Kč1 373,35 Kč17.10.202320.10.202331.10.2023
Atlas Copco s.r.o.Oprava kompresoru511 03001 730 - ostatní údržba a opravy; celkem 4 692,45 Kč
4 692,45 Kč4 692,45 Kč17.10.202320.10.202331.10.2023
RedHead Booking s.r.o.Hudební vystoupení Vojtaano518 10101 777 - služby pro pacienty - Beřkovické jaro, podzim; celkem 20 000,00 Kč
20 000,00 Kč20 000,00 Kč20.10.202323.10.202326.10.2023
Citus, s.r.o.STAPRO import - potraviny111 01000 - Pořízení zásob - kuchyně; celkem 14 579,70 Kč
14 579,70 Kč14 579,70 Kč23.10.202323.10.202331.10.2023
ACCOM Gastro s.r.o.STAPRO import - potraviny111 01000 - Pořízení zásob - kuchyně; celkem 17 633,45 Kč
503 00000 740 - spotřeba jiných nesklad. dodávek - cenová odchylka; celkem -0,01 Kč
17 633,44 Kč17 633,44 Kč23.10.202323.10.202331.10.2023
2P SERVIS s.r.o.Kalhoty OOPP111 02000 - Pořízení zásob - sklad MTZ; celkem 18 268,00 Kč
18 268,00 Kč18 268,00 Kč12.9.202315.9.20239.10.2023
Scenario s.r.o.IT komponenty111 02000 - Pořízení zásob - sklad MTZ; celkem 9 823,99 Kč
9 823,99 Kč9 823,99 Kč15.9.202315.9.202316.10.2023
Pewa, s.r.o.STAPRO import - potraviny111 01000 - Pořízení zásob - kuchyně; celkem 10 135,24 Kč
10 135,24 Kč10 135,24 Kč15.9.202315.9.202316.10.2023
CZ-Hamico s.r.o.STAPRO import - potraviny111 01000 - Pořízení zásob - kuchyně; celkem 1 489,02 Kč
503 00000 740 - spotřeba jiných nesklad. dodávek - cenová odchylka; celkem -0,02 Kč
1 489,00 Kč1 489,00 Kč15.9.202315.9.202316.10.2023
CZ-Hamico s.r.o.STAPRO import - potraviny111 01000 - Pořízení zásob - kuchyně; celkem 75 419,91 Kč
503 00000 740 - spotřeba jiných nesklad. dodávek - cenová odchylka; celkem 0,09 Kč
75 420,00 Kč75 420,00 Kč15.9.202315.9.202316.10.2023
TechnotonOprava HP LJ 1018 - podavač papíru511 03001 820 - ostatní údržba a opravy; celkem 740,52 Kč
740,52 Kč740,52 Kč15.9.202315.9.202316.10.2023
Martin ŠvédaÚprava terénu po asfaltování v areálu PNHoB511 01001 799 - opravy a údržba stavební, malování; celkem 16 500,00 Kč
16 500,00 Kč16 500,00 Kč14.9.202318.9.202317.10.2023
COMPEK MEDICAL SERVICES, s.r.o.PBTK - pulsní oxymetr vč. testu simulátorum518 10012 453 - ostatní nevýrobní služby - revize a kontroly,STK; celkem 875,00 Kč
875,00 Kč875,00 Kč29.9.20233.10.202316.10.2023
LKQ CZ s.r.o.náhradní díly na auto111 02000 - Pořízení zásob - sklad MTZ; celkem 11 820,00 Kč
11 820,00 Kč11 820,00 Kč29.9.20234.10.202316.10.2023
DEGA CZ, s.r.o.Kalibrace a funkční kontrola 09/2023518 10012 782 - ostatní nevýrobní služby - revize a kontroly,STK; celkem 12 221,00 Kč
12 221,00 Kč12 221,00 Kč25.9.20232.10.20239.10.2023
Česká pošta, s.p.Poštovné II. dekáda 9/2023518 01020 901 - poštovné; celkem 3 738,00 Kč
3 738,00 Kč3 738,00 Kč26.9.20232.10.202310.10.2023
Bramborárna Bukovice, s.r.o.STAPRO import - potraviny111 01000 - Pořízení zásob - kuchyně; celkem 3 306,25 Kč
111 01000 - Pořízení zásob - kuchyně; celkem 7 141,50 Kč
111 01000 - Pořízení zásob - kuchyně; celkem 4 761,00 Kč
15 208,75 Kč15 208,75 Kč23.10.202323.10.202326.10.2023
Bramborárna Bukovice, s.r.o.STAPRO import - potraviny111 01000 - Pořízení zásob - kuchyně; celkem 5 686,75 Kč
111 01000 - Pořízení zásob - kuchyně; celkem 4 496,50 Kč
10 183,25 Kč10 183,25 Kč23.10.202323.10.202326.10.2023
KNĚPEK, s.r.o.STAPRO import - potraviny111 01000 - Pořízení zásob - kuchyně; celkem 13 054,08 Kč
111 01000 - Pořízení zásob - kuchyně; celkem 7 868,85 Kč
111 01000 - Pořízení zásob - kuchyně; celkem 6 643,33 Kč
111 01000 - Pořízení zásob - kuchyně; celkem 20 516,92 Kč
111 01000 - Pořízení zásob - kuchyně; celkem 4 044,95 Kč
111 01000 - Pořízení zásob - kuchyně; celkem 5 817,19 Kč
111 01000 - Pořízení zásob - kuchyně; celkem 10 482,95 Kč
111 01000 - Pořízení zásob - kuchyně; celkem 8 285,73 Kč
111 01000 - Pořízení zásob - kuchyně; celkem 6 068,44 Kč
503 00000 740 - spotřeba jiných nesklad. dodávek - cenová odchylka; celkem -0,07 Kč
82 782,37 Kč82 782,37 Kč25.10.202325.10.202331.10.2023
Alza.cz a.s.Poštovní schránky111 02000 - Pořízení zásob - sklad MTZ; celkem 1 562,00 Kč
1 562,00 Kč1 562,00 Kč20.10.202326.10.202331.10.2023
CLEOPATRA MUSICAL, s.r.o.Muzikál "Okno mé lásky" - vstupné412 02001 - FKSP - čerpání kultura a tělovýchova; celkem 41 427,00 Kč
41 427,00 Kč41 427,00 Kč22.9.20234.10.202310.10.2023
Jiří Voleman, soukromá autobusováPřeprava osob 30.9. 2023 na trase H. Beřkovice - Míseč a zpět412 02001 - FKSP - čerpání kultura a tělovýchova; celkem 19 844,00 Kč
19 844,00 Kč19 844,00 Kč30.9.20239.10.202319.10.2023
GASPAR s.r.o.Divadlo "Rozptýlení" - vstupné 3. 12. 2023412 02001 - FKSP - čerpání kultura a tělovýchova; celkem 20 965,00 Kč
20 965,00 Kč20 965,00 Kč11.10.202319.10.202324.10.2023
Mgr. Martina Pospíšilovámasáže412 02008 - FKSP - čerpání masáže zaměstnanci; celkem 9 800,00 Kč
9 800,00 Kč9 800,00 Kč12.10.202317.10.202324.10.2023
Vojtěch PostráneckýPřipojení provizorní vrátnice042 07000 - NDHM stavební investice -stavební úpravy; celkem 74 017,00 Kč
89 560,57 Kč74 017,00 Kč3.9.20234.9.20234.10.20233.9.2023
LIMPA s.r.o.Oprava fasády pravého křídla A1 PNHoB511 01001 799 - opravy a údržba stavební, malování; celkem 864 204,00 Kč
celkem 0,00 Kč
1 045 686,84 Kč864 204,00 Kč8.9.20238.9.20234.10.202331.8.2023
STŘECHY VĚCHET s.r.o.Oprava střechy budov F a K511 01001 799 - opravy a údržba stavební, malování; celkem 13 099,00 Kč
15 849,79 Kč13 099,00 Kč6.9.202312.9.20234.10.20236.9.2023
Petr MrázekDodávka a montáž stínící techniky042 07000 - NDHM stavební investice -stavební úpravy; celkem 113 978,00 Kč
137 913,38 Kč113 978,00 Kč13.9.202314.9.202316.10.202313.9.2023
Michal BartkoZK547 - Veřejné WC v areálu PNHoB042 07000 - NDHM stavební investice -stavební úpravy; celkem 411 749,99 Kč
416 02000 - FRIM - čerpání z vlastních zdrojů - stav. činnost; celkem 498 217,49 Kč
498 217,49 Kč411 749,99 Kč15.9.202320.9.202316.10.202315.9.2023
ELZA systém s.r.o.Montáž nouzových světel na plynových kotelnách v PNHoB511 01001 782 - opravy a údržba stavební, malování; celkem 33 540,00 Kč
40 583,40 Kč33 540,00 Kč25.9.202326.9.202324.10.202325.9.2023
Pavel OpelkaMalířské a podlahářské práce na bytě 262/16511 01001 657 - opravy a údržba stavební, malování; celkem 43 381,00 Kč
49 888,15 Kč43 381,00 Kč25.9.202327.9.202324.10.202325.9.2023
Výtahy Vaněrka , s.r.o.Servis výtahů 9/2023518 10010 799 - ostatní nevýrobní služby; celkem 2 700,00 Kč
3 267,00 Kč2 700,00 Kč29.9.202329.9.202326.10.202329.9.2023
Medstav s.r.o.Stavební práce v areálu nemocnice 9/2023511 01001 799 - opravy a údržba stavební, malování; celkem 279 840,00 Kč
511 01001 799 - opravy a údržba stavební, malování; celkem 170 660,00 Kč
545 105,00 Kč450 500,00 Kč30.9.20233.10.202326.10.202330.9.2023
ConSol, s.r.o.Servis kamerového systému dle servisní smlouvy 8/2023518 10013 799 - ostatní nevýrobní služby - údržba kamerového systému; celkem 13 800,00 Kč
16 698,00 Kč13 800,00 Kč4.10.20234.10.202331.10.20234.10.2023
ConSol, s.r.o.Servis kamerového systému dle servisní smlouvy 9/2023518 10013 799 - ostatní nevýrobní služby - údržba kamerového systému; celkem 13 800,00 Kč
16 698,00 Kč13 800,00 Kč4.10.20234.10.202331.10.20234.10.2023
TRIKVERTA s.r.o.Dodávka a montáž filtrů se zpětným proplachem na budovách PNHoB042 07000 - NDHM stavební investice -stavební úpravy; celkem 169 574,00 Kč
042 07000 - NDHM stavební investice -stavební úpravy; celkem 169 575,00 Kč
042 07000 - NDHM stavební investice -stavební úpravy; celkem 169 574,00 Kč
042 07000 - NDHM stavební investice -stavební úpravy; celkem 96 900,00 Kč
042 07000 - NDHM stavební investice -stavební úpravy; celkem 96 900,00 Kč
042 07000 - NDHM stavební investice -stavební úpravy; celkem 96 900,00 Kč
042 07000 - NDHM stavební investice -stavební úpravy; celkem 169 574,00 Kč
1 172 486,37 Kč968 997,00 Kč4.10.20235.10.202317.10.202329.9.2023
PhoenixLéky132 01000 - léky; celkem 168 221,21 Kč
132 01000 - léky; celkem 16 620,36 Kč
132 01000 - léky; celkem 3 453,30 Kč
132 01000 - léky; celkem 1,40 Kč
188 294,87 Kč208 335,23 Kč15.9.202318.9.202316.10.202318.9.2023
Zobrazeno 17 201-17 300 z 20 535 záznamů.