2024 | 10 | 09 | 08 | 07 | 06 | 05 | 04 | 03 | 02 | 01 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
31 | 65 | 63 | 86 | 72 | 72 | 94 | 83 | 78 | 77 |
2023 | 12 | 11 | 10 | 09 | 08 | 07 | 06 | 05 | 04 | 03 | 02 | 01 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
84 | 73 | 85 | 58 | 69 | 69 | 79 | 85 | 78 | 106 | 69 | 91 |
2022 | 12 | 11 | 10 | 09 | 08 | 07 | 06 | 05 | 04 | 03 | 02 | 01 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
91 | 85 | 67 | 95 | 81 | 67 | 79 | 79 | 71 | 86 | 76 | 84 |
2021 | 12 | 11 | 10 | 09 | 08 | 07 | 06 | 05 | 04 | 03 | 02 | 01 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
75 | 93 | 90 | 70 | 71 | 70 | 69 | 76 | 80 | 90 | 88 | 98 |
2020 | 12 | 11 | 10 | 09 | 08 | 07 | 06 | 05 | 04 | 03 | 02 | 01 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
94 | 110 | 84 | 95 | 74 | 105 | 103 | 104 | 96 | 99 | 82 | 82 |
2019 | 12 | 11 | 10 | 09 | 08 | 07 | 06 | 05 | 04 | 03 | 02 | 01 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
98 | 101 | 102 | 102 | 89 | 94 | 91 | 106 | 79 | 86 | 81 | 94 |
2018 | 12 | 11 | 10 |
---|---|---|---|
56 | 10 | 3 |
2015 | 02 |
---|---|
1 |
Rozhodným údajem pro zařazení faktury do měsíce a roku je Datum plnění.
Není-li údaj vyplněn, faktury nejsou do statistiky zahrnuty.
Dodavatel | Účel platby | Položky | Částka bez DPH | Částka s DPH | Datum vystavení | Datum přijetí | Datum úhrady | Datum plnění |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Dialab spol. s r.o. | PZT | 132 01000 - léky; celkem 4 707,90 Kč 132 01000 - léky; celkem -0,10 Kč 503 00000 220 - spotřeba jiných nesklad. dodávek - cenová odchylka; celkem 0,43 Kč | 4 708,33 Kč | 5 697,00 Kč | 6.9.2023 | 8.9.2023 | 18.9.2023 | 6.9.2023 |
STROM PRAHA a.s. | Oprava pneu ( pouze přezutí 5ti pneu ) | 511 02001 721 - oprava a údržba vozového parku; celkem 5 324,00 Kč | 5 324,00 Kč | 5 324,00 Kč | 6.9.2023 | 8.9.2023 | 18.9.2023 | |
Jakub Greschl | přednáška Netradiční světové zvyky | 518 10040 777 - služby pro pacienty; celkem 3 000,00 Kč | 3 000,00 Kč | 3 000,00 Kč | 7.9.2023 | 11.9.2023 | 14.9.2023 | |
KNĚPEK, s.r.o. | STAPRO import - potraviny | 111 01000 - Pořízení zásob - kuchyně; celkem 7 583,55 Kč 111 01000 - Pořízení zásob - kuchyně; celkem 22 272,86 Kč 111 01000 - Pořízení zásob - kuchyně; celkem 4 633,73 Kč 111 01000 - Pořízení zásob - kuchyně; celkem 6 535,17 Kč 111 01000 - Pořízení zásob - kuchyně; celkem 7 210,17 Kč 111 01000 - Pořízení zásob - kuchyně; celkem 7 167,33 Kč 111 01000 - Pořízení zásob - kuchyně; celkem 7 268,98 Kč 111 01000 - Pořízení zásob - kuchyně; celkem 20 093,49 Kč 111 01000 - Pořízení zásob - kuchyně; celkem 13,80 Kč 503 00000 740 - spotřeba jiných nesklad. dodávek - cenová odchylka; celkem -0,04 Kč | 82 779,04 Kč | 82 779,04 Kč | 11.9.2023 | 11.9.2023 | 18.9.2023 | |
CZ-Hamico s.r.o. | STAPRO import - potraviny | 111 01000 - Pořízení zásob - kuchyně; celkem 75 856,21 Kč 503 00000 740 - spotřeba jiných nesklad. dodávek - cenová odchylka; celkem -0,21 Kč | 75 856,00 Kč | 75 856,00 Kč | 24.8.2023 | 24.8.2023 | 18.9.2023 | |
CZ-Hamico s.r.o. | STAPRO import - potraviny | 111 01000 - Pořízení zásob - kuchyně; celkem 8 399,26 Kč 112 03000 - potraviny; celkem 43,74 Kč | 8 443,00 Kč | 8 443,00 Kč | 24.8.2023 | 24.8.2023 | 14.9.2023 | |
BioVendor - Laboratorní medicína a.s. | Total protein plus | 501 04020 520 - laboratorní materiál; celkem 1 696,42 Kč | 1 696,42 Kč | 1 696,42 Kč | 23.8.2023 | 24.8.2023 | 6.9.2023 | |
CZ-Hamico s.r.o. | občerstvení multicentrum | 513 01000 777 - náklady na reprezentaci; celkem 4 257,00 Kč | 4 257,00 Kč | 4 257,00 Kč | 16.3.2023 | 25.8.2023 | 6.9.2023 | |
Miloš Ježil | Vystoupení Belcantos | 518 10040 777 - služby pro pacienty; 648 04000 777 - RF dary; 414 02003 - RF - čerpání prostředků z darů; celkem 6 500,00 Kč | 6 500,00 Kč | 6 500,00 Kč | 23.8.2023 | 25.8.2023 | 14.9.2023 | |
Pewa, s.r.o. | STAPRO import - potraviny | 111 01000 - Pořízení zásob - kuchyně; celkem 15 555,06 Kč | 15 555,06 Kč | 15 555,06 Kč | 25.8.2023 | 25.8.2023 | 18.9.2023 | |
Václav Zoubek | STAPRO import - potraviny | 111 01000 - Pořízení zásob - kuchyně; celkem 2 584,57 Kč 503 00000 740 - spotřeba jiných nesklad. dodávek - cenová odchylka; celkem 0,43 Kč | 2 585,00 Kč | 2 585,00 Kč | 25.8.2023 | 25.8.2023 | 8.9.2023 | |
CZ-Hamico s.r.o. | STAPRO import - potraviny | 111 01000 - Pořízení zásob - kuchyně; celkem 4 217,97 Kč 503 00000 740 - spotřeba jiných nesklad. dodávek - cenová odchylka; celkem 0,03 Kč | 4 218,00 Kč | 4 218,00 Kč | 25.8.2023 | 25.8.2023 | 6.9.2023 | |
CZ-Hamico s.r.o. | STAPRO import - potraviny | 111 01000 - Pořízení zásob - kuchyně; celkem 73 394,87 Kč 503 00000 740 - spotřeba jiných nesklad. dodávek - cenová odchylka; celkem 0,13 Kč | 73 395,00 Kč | 73 395,00 Kč | 25.8.2023 | 25.8.2023 | 6.9.2023 | |
Michal Fidrant | STAPRO import - potraviny | 111 01000 - Pořízení zásob - kuchyně; celkem 11 686,30 Kč | 11 686,30 Kč | 11 686,30 Kč | 25.8.2023 | 25.8.2023 | 18.9.2023 | |
Martin Růzha | STAPRO import - potraviny | 111 01000 - Pořízení zásob - kuchyně; celkem 2 996,33 Kč | 2 996,33 Kč | 2 996,33 Kč | 25.8.2023 | 25.8.2023 | 14.9.2023 | |
Zemědělská Cítov, a.s. | STAPRO import - potraviny | 111 01000 - Pořízení zásob - kuchyně; celkem 4 843,80 Kč | 4 843,80 Kč | 4 843,80 Kč | 25.8.2023 | 25.8.2023 | 18.9.2023 | |
Pharmos, a.s. | Léky | 132 01000 - léky; celkem 2 822,40 Kč 132 01000 - léky; celkem -0,04 Kč | 2 822,40 Kč | 3 104,64 Kč | 24.8.2023 | 25.8.2023 | 6.9.2023 | 24.8.2023 |
Pharmos, a.s. | Léky | 132 01000 - léky; celkem 16 485,36 Kč 132 01000 - léky; celkem 0,16 Kč | 16 485,36 Kč | 18 133,90 Kč | 24.8.2023 | 25.8.2023 | 18.9.2023 | 24.8.2023 |
KOVOMONT Roudnice, s.r.o. | oprava vadného ventilátoru - archiv B | 511 03001 324 - ostatní údržba a opravy; celkem 3 363,80 Kč | 3 363,80 Kč | 3 363,80 Kč | 28.8.2023 | 28.8.2023 | 8.9.2023 | |
synlab czech s.r.o. | agregované výkony 7/2023 | 518 10011 999 - ostatní nevýrobní služby - agregované výkony; celkem 3 362,00 Kč | 3 362,00 Kč | 3 362,00 Kč | 11.8.2023 | 28.8.2023 | 6.9.2023 | |
Česká pošta, s.p. | Poštovné II. dekáda 8/2023 | 518 01020 901 - poštovné; celkem 2 926,00 Kč | 2 926,00 Kč | 2 926,00 Kč | 24.8.2023 | 28.8.2023 | 7.9.2023 | |
Nisa shop s.r.o. | kalhoty a blůzy montérkové, trika | 111 02000 - Pořízení zásob - sklad MTZ; celkem 8 385,00 Kč | 8 385,00 Kč | 8 385,00 Kč | 24.8.2023 | 29.8.2023 | 6.9.2023 | |
Igefa Ústí, s. r. o. | držáky na mopy, utěrky barevné | 111 02000 - Pořízení zásob - sklad MTZ; celkem 4 416,50 Kč | 4 416,50 Kč | 4 416,50 Kč | 25.8.2023 | 29.8.2023 | 18.9.2023 | |
Igefa Ústí, s. r. o. | náhradní VM mopy | 111 02000 - Pořízení zásob - sklad MTZ; celkem 18 755,00 Kč | 18 755,00 Kč | 18 755,00 Kč | 25.8.2023 | 29.8.2023 | 18.9.2023 | |
CZ-Hamico s.r.o. | STAPRO import - potraviny | 111 01000 - Pořízení zásob - kuchyně; celkem 81 115,72 Kč 503 00000 740 - spotřeba jiných nesklad. dodávek - cenová odchylka; celkem -0,72 Kč | 81 115,00 Kč | 81 115,00 Kč | 11.9.2023 | 11.9.2023 | 4.10.2023 | |
STILUS TRADE spol. s r.o. | Kancelářský materiál | 111 02000 - Pořízení zásob - sklad MTZ; celkem 14 094,31 Kč | 14 094,31 Kč | 14 094,31 Kč | 8.9.2023 | 12.9.2023 | 4.10.2023 | |
Granimex CZ s.r.o. | pytle odpadové, sáčky mikroten | 111 02000 - Pořízení zásob - sklad MTZ; celkem 2 211,88 Kč | 2 211,88 Kč | 2 211,88 Kč | 12.9.2023 | 12.9.2023 | 9.10.2023 | |
Granimex CZ s.r.o. | pytle odpadové | 111 02000 - Pořízení zásob - sklad MTZ; celkem 15 727,58 Kč | 15 727,58 Kč | 15 727,58 Kč | 12.9.2023 | 12.9.2023 | 9.10.2023 | |
Zdravotní ústav v Ústí n. L. | odběr vzorků vody pro stanovení Legionella | 518 10012 799 - ostatní nevýrobní služby - revize a kontroly,STK; celkem 4 619,18 Kč | 4 619,18 Kč | 4 619,18 Kč | 13.9.2023 | 13.9.2023 | 13.10.2023 | |
Pewa, s.r.o. | STAPRO import - potraviny | 111 01000 - Pořízení zásob - kuchyně; celkem 26 879,44 Kč 503 00000 740 - spotřeba jiných nesklad. dodávek - cenová odchylka; celkem -0,01 Kč | 26 879,43 Kč | 26 879,43 Kč | 12.9.2023 | 12.9.2023 | 4.10.2023 | |
Michal Fidrant | STAPRO import - potraviny | 111 01000 - Pořízení zásob - kuchyně; celkem 9 441,96 Kč | 9 441,96 Kč | 9 441,96 Kč | 13.9.2023 | 13.9.2023 | 9.10.2023 | |
CENTROPOL ENERGY a.s. | elektrická energie - byty 10/2023 | 314 01000 - poskytnuté zálohy - energie; celkem 12 289,26 Kč | 12 289,26 Kč | 14 870,00 Kč | 2.10.2023 | 2.10.2023 | 19.10.2023 | 2.10.2023 |
JIP VÝCHODOČESKÁ | STAPRO import - potraviny | 111 01000 - Pořízení zásob - kuchyně; celkem 18 908,30 Kč 111 01000 - Pořízení zásob - kuchyně; celkem 17 360,40 Kč 111 01000 - Pořízení zásob - kuchyně; celkem 20 920,80 Kč 111 01000 - Pořízení zásob - kuchyně; celkem 5 930,55 Kč 111 01000 - Pořízení zásob - kuchyně; celkem 15 084,55 Kč 111 01000 - Pořízení zásob - kuchyně; celkem 2 125,20 Kč 111 01000 - Pořízení zásob - kuchyně; celkem 35 466,00 Kč 503 00000 740 - spotřeba jiných nesklad. dodávek - cenová odchylka; celkem 0,20 Kč | 115 796,00 Kč | 115 796,00 Kč | 2.10.2023 | 2.10.2023 | 9.10.2023 | |
ACCOM Gastro s.r.o. | STAPRO import - potraviny | 111 01000 - Pořízení zásob - kuchyně; celkem 20 872,57 Kč | 20 872,57 Kč | 20 872,57 Kč | 2.10.2023 | 2.10.2023 | 16.10.2023 | |
AREA 2000 s.r.o. | Administrace na stavební a obkladačské práce na budově C | 518 10010 799 - ostatní nevýrobní služby; celkem 36 300,00 Kč | 36 300,00 Kč | 36 300,00 Kč | 1.10.2023 | 3.10.2023 | 9.10.2023 | |
KNĚPEK, s.r.o. | STAPRO import - potraviny | 111 01000 - Pořízení zásob - kuchyně; celkem 6 037,17 Kč 111 01000 - Pořízení zásob - kuchyně; celkem 6 320,24 Kč 111 01000 - Pořízení zásob - kuchyně; celkem 26 191,48 Kč 111 01000 - Pořízení zásob - kuchyně; celkem 4 343,90 Kč 111 01000 - Pořízení zásob - kuchyně; celkem 5 983,26 Kč 111 01000 - Pořízení zásob - kuchyně; celkem 15 849,37 Kč 111 01000 - Pořízení zásob - kuchyně; celkem 8 128,55 Kč 111 01000 - Pořízení zásob - kuchyně; celkem 19 516,36 Kč 503 00000 740 - spotřeba jiných nesklad. dodávek - cenová odchylka; celkem -0,09 Kč | 92 370,24 Kč | 92 370,24 Kč | 3.10.2023 | 3.10.2023 | 16.10.2023 | |
Farma Cítov s.r.o. | STAPRO import - potraviny | 111 01000 - Pořízení zásob - kuchyně; celkem 5 796,00 Kč | 5 796,00 Kč | 5 796,00 Kč | 3.10.2023 | 3.10.2023 | 16.10.2023 | |
CZ-Hamico s.r.o. | občerstvení | 513 01000 777 - náklady na reprezentaci; celkem 4 648,00 Kč | 4 648,00 Kč | 4 648,00 Kč | 29.9.2023 | 3.10.2023 | 26.10.2023 | |
WON-MED s.r.o. | PZT | 132 01000 - léky; celkem 758,68 Kč | 758,68 Kč | 918,00 Kč | 27.9.2023 | 3.10.2023 | 9.10.2023 | 27.9.2023 |
Pharmos, a.s. | Léky | 132 01000 - léky; celkem 2 822,40 Kč 132 01000 - léky; celkem -0,04 Kč | 2 822,40 Kč | 3 104,64 Kč | 2.10.2023 | 3.10.2023 | 16.10.2023 | 2.10.2023 |
BOLA spol s.r.o. | čerpadlo GRUNDOFOS | 111 02000 - Pořízení zásob - sklad MTZ; celkem 6 967,00 Kč | 6 967,00 Kč | 6 967,00 Kč | 16.10.2023 | 18.10.2023 | 26.10.2023 | |
Pharmos, a.s. | Léky | 132 01000 - léky; celkem 1 955,19 Kč | 1 955,19 Kč | 2 150,71 Kč | 17.10.2023 | 18.10.2023 | 31.10.2023 | 17.10.2023 |
ALERE s.r.o. | PZT | 132 01000 - léky; celkem 10 500,00 Kč | 10 500,00 Kč | 12 705,00 Kč | 16.10.2023 | 18.10.2023 | 26.10.2023 | 16.10.2023 |
magistraliterpharma Vičanová s.r.o. | Léky | 132 01000 - léky; celkem 1 288,00 Kč | 1 288,00 Kč | 1 416,80 Kč | 17.10.2023 | 18.10.2023 | 26.10.2023 | 17.10.2023 |
Pharmos, a.s. | Léky | 132 01000 - léky; celkem 3 072,45 Kč | 3 072,45 Kč | 3 379,70 Kč | 18.10.2023 | 19.10.2023 | 31.10.2023 | 18.10.2023 |
Pharmos, a.s. | LékyLéky | 132 01000 - léky; celkem 119,78 Kč 132 01000 - léky; celkem -0,29 Kč | 119,78 Kč | 131,76 Kč | 18.10.2023 | 19.10.2023 | 31.10.2023 | 18.10.2023 |
Citus, s.r.o. | STAPRO import - potraviny | 111 01000 - Pořízení zásob - kuchyně; celkem 8 124,75 Kč | 8 124,75 Kč | 8 124,75 Kč | 19.10.2023 | 19.10.2023 | 31.10.2023 | |
Zemědělská Cítov, a.s. | STAPRO import - potraviny | 111 01000 - Pořízení zásob - kuchyně; celkem 4 843,80 Kč | 4 843,80 Kč | 4 843,80 Kč | 13.9.2023 | 13.9.2023 | 9.10.2023 | |
synlab czech s.r.o. | agregované výkony 8/2023 | 518 10011 999 - ostatní nevýrobní služby - agregované výkony; celkem 2 316,00 Kč | 2 316,00 Kč | 2 316,00 Kč | 13.9.2023 | 13.9.2023 | 16.10.2023 | |
Pharmos, a.s. | Léky | 132 01000 - léky; celkem 14 449,10 Kč 132 01000 - léky; celkem -0,37 Kč | 14 449,10 Kč | 15 894,01 Kč | 13.9.2023 | 14.9.2023 | 16.10.2023 | 13.9.2023 |
Igefa Ústí, s. r. o. | VM náhradní mopy | 111 02000 - Pořízení zásob - sklad MTZ; celkem 37 510,00 Kč | 37 510,00 Kč | 37 510,00 Kč | 14.9.2023 | 15.9.2023 | 16.10.2023 | |
VČAS s.r.o. | kuchyňské potřeby, nádobí, rohožky, průmyslové a železářské zboží | 111 02000 - Pořízení zásob - sklad MTZ; celkem 19 549,00 Kč | 19 549,00 Kč | 19 549,00 Kč | 14.9.2023 | 15.9.2023 | 4.10.2023 | |
Fiala Petr - velkoobchod s | ručníky papírové skládané | 111 02000 - Pořízení zásob - sklad MTZ; celkem 11 983,84 Kč | 11 983,84 Kč | 11 983,84 Kč | 11.9.2023 | 15.9.2023 | 9.10.2023 | |
Fiala Petr - velkoobchod s | Čisticí prostředky | 111 02000 - Pořízení zásob - sklad MTZ; celkem 33 943,01 Kč | 33 943,01 Kč | 33 943,01 Kč | 11.9.2023 | 15.9.2023 | 9.10.2023 | |
Pharmos, a.s. | Léky | 132 01000 - léky; celkem 19 284,48 Kč 132 01000 - léky; celkem 0,44 Kč | 19 284,48 Kč | 21 212,93 Kč | 2.10.2023 | 3.10.2023 | 31.10.2023 | 2.10.2023 |
Mevatec, s.r.o. | Plastová přepravka | 111 02000 - Pořízení zásob - sklad MTZ; celkem 664,29 Kč | 664,29 Kč | 664,29 Kč | 3.10.2023 | 4.10.2023 | 31.10.2023 | |
Zen systems s.r.o. | Tiskárny Canon | 111 02000 - Pořízení zásob - sklad MTZ; celkem 37 930,00 Kč | 37 930,00 Kč | 37 930,00 Kč | 27.9.2023 | 2.10.2023 | 26.10.2023 | |
Zen systems s.r.o. | Mobilní telefon Samsung | 111 02000 - Pořízení zásob - sklad MTZ; celkem 7 429,40 Kč | 7 429,40 Kč | 7 429,40 Kč | 27.9.2023 | 2.10.2023 | 26.10.2023 | |
KOVOMONT Roudnice, s.r.o. | Servis klimatizace, odvlhčovačů a filtrů PNHoB | 518 10012 799 - ostatní nevýrobní služby - revize a kontroly,STK; celkem 313 651,36 Kč | 313 651,36 Kč | 313 651,36 Kč | 29.9.2023 | 2.10.2023 | 26.10.2023 | |
LIMPA s.r.o. | Příprava ploch před růčním asfaltováním | 511 01001 799 - opravy a údržba stavební, malování; celkem 21 708,00 Kč | 21 708,00 Kč | 21 708,00 Kč | 30.9.2023 | 4.10.2023 | 26.10.2023 | |
LIMPA s.r.o. | Příprava ploch před ručním asfaltováním | 511 01001 799 - opravy a údržba stavební, malování; celkem 15 133,00 Kč | 15 133,00 Kč | 15 133,00 Kč | 30.9.2023 | 4.10.2023 | 26.10.2023 | |
Fyzická osoba | Koncert Guitar Arte Trio | 518 10101 777 - služby pro pacienty - Beřkovické jaro, podzim; 648 04000 777 - RF dary; 414 02003 - RF - čerpání prostředků z darů; celkem 6 000,00 Kč | 6 000,00 Kč | 6 000,00 Kč | 18.10.2023 | 19.10.2023 | 26.10.2023 | |
SEGAS-OIL s.r.o. | Revize kotelen a odborné prohlídky v objektu PNHoB | 518 10012 782 - ostatní nevýrobní služby - revize a kontroly,STK; celkem 60 173,00 Kč | 60 173,00 Kč | 60 173,00 Kč | 19.10.2023 | 20.10.2023 | 31.10.2023 | |
Chireón a.s. | BTK defibrilátor AED,D1 ,C1, C2 | 518 10012 462 - ostatní nevýrobní služby - revize a kontroly,STK; celkem 1 373,35 Kč | 1 373,35 Kč | 1 373,35 Kč | 17.10.2023 | 20.10.2023 | 31.10.2023 | |
Atlas Copco s.r.o. | Oprava kompresoru | 511 03001 730 - ostatní údržba a opravy; celkem 4 692,45 Kč | 4 692,45 Kč | 4 692,45 Kč | 17.10.2023 | 20.10.2023 | 31.10.2023 | |
RedHead Booking s.r.o. | Hudební vystoupení Vojtaano | 518 10101 777 - služby pro pacienty - Beřkovické jaro, podzim; celkem 20 000,00 Kč | 20 000,00 Kč | 20 000,00 Kč | 20.10.2023 | 23.10.2023 | 26.10.2023 | |
Citus, s.r.o. | STAPRO import - potraviny | 111 01000 - Pořízení zásob - kuchyně; celkem 14 579,70 Kč | 14 579,70 Kč | 14 579,70 Kč | 23.10.2023 | 23.10.2023 | 31.10.2023 | |
ACCOM Gastro s.r.o. | STAPRO import - potraviny | 111 01000 - Pořízení zásob - kuchyně; celkem 17 633,45 Kč 503 00000 740 - spotřeba jiných nesklad. dodávek - cenová odchylka; celkem -0,01 Kč | 17 633,44 Kč | 17 633,44 Kč | 23.10.2023 | 23.10.2023 | 31.10.2023 | |
2P SERVIS s.r.o. | Kalhoty OOPP | 111 02000 - Pořízení zásob - sklad MTZ; celkem 18 268,00 Kč | 18 268,00 Kč | 18 268,00 Kč | 12.9.2023 | 15.9.2023 | 9.10.2023 | |
Scenario s.r.o. | IT komponenty | 111 02000 - Pořízení zásob - sklad MTZ; celkem 9 823,99 Kč | 9 823,99 Kč | 9 823,99 Kč | 15.9.2023 | 15.9.2023 | 16.10.2023 | |
Pewa, s.r.o. | STAPRO import - potraviny | 111 01000 - Pořízení zásob - kuchyně; celkem 10 135,24 Kč | 10 135,24 Kč | 10 135,24 Kč | 15.9.2023 | 15.9.2023 | 16.10.2023 | |
CZ-Hamico s.r.o. | STAPRO import - potraviny | 111 01000 - Pořízení zásob - kuchyně; celkem 1 489,02 Kč 503 00000 740 - spotřeba jiných nesklad. dodávek - cenová odchylka; celkem -0,02 Kč | 1 489,00 Kč | 1 489,00 Kč | 15.9.2023 | 15.9.2023 | 16.10.2023 | |
CZ-Hamico s.r.o. | STAPRO import - potraviny | 111 01000 - Pořízení zásob - kuchyně; celkem 75 419,91 Kč 503 00000 740 - spotřeba jiných nesklad. dodávek - cenová odchylka; celkem 0,09 Kč | 75 420,00 Kč | 75 420,00 Kč | 15.9.2023 | 15.9.2023 | 16.10.2023 | |
Technoton | Oprava HP LJ 1018 - podavač papíru | 511 03001 820 - ostatní údržba a opravy; celkem 740,52 Kč | 740,52 Kč | 740,52 Kč | 15.9.2023 | 15.9.2023 | 16.10.2023 | |
Martin Švéda | Úprava terénu po asfaltování v areálu PNHoB | 511 01001 799 - opravy a údržba stavební, malování; celkem 16 500,00 Kč | 16 500,00 Kč | 16 500,00 Kč | 14.9.2023 | 18.9.2023 | 17.10.2023 | |
COMPEK MEDICAL SERVICES, s.r.o. | PBTK - pulsní oxymetr vč. testu simulátorum | 518 10012 453 - ostatní nevýrobní služby - revize a kontroly,STK; celkem 875,00 Kč | 875,00 Kč | 875,00 Kč | 29.9.2023 | 3.10.2023 | 16.10.2023 | |
LKQ CZ s.r.o. | náhradní díly na auto | 111 02000 - Pořízení zásob - sklad MTZ; celkem 11 820,00 Kč | 11 820,00 Kč | 11 820,00 Kč | 29.9.2023 | 4.10.2023 | 16.10.2023 | |
DEGA CZ, s.r.o. | Kalibrace a funkční kontrola 09/2023 | 518 10012 782 - ostatní nevýrobní služby - revize a kontroly,STK; celkem 12 221,00 Kč | 12 221,00 Kč | 12 221,00 Kč | 25.9.2023 | 2.10.2023 | 9.10.2023 | |
Česká pošta, s.p. | Poštovné II. dekáda 9/2023 | 518 01020 901 - poštovné; celkem 3 738,00 Kč | 3 738,00 Kč | 3 738,00 Kč | 26.9.2023 | 2.10.2023 | 10.10.2023 | |
Bramborárna Bukovice, s.r.o. | STAPRO import - potraviny | 111 01000 - Pořízení zásob - kuchyně; celkem 3 306,25 Kč 111 01000 - Pořízení zásob - kuchyně; celkem 7 141,50 Kč 111 01000 - Pořízení zásob - kuchyně; celkem 4 761,00 Kč | 15 208,75 Kč | 15 208,75 Kč | 23.10.2023 | 23.10.2023 | 26.10.2023 | |
Bramborárna Bukovice, s.r.o. | STAPRO import - potraviny | 111 01000 - Pořízení zásob - kuchyně; celkem 5 686,75 Kč 111 01000 - Pořízení zásob - kuchyně; celkem 4 496,50 Kč | 10 183,25 Kč | 10 183,25 Kč | 23.10.2023 | 23.10.2023 | 26.10.2023 | |
KNĚPEK, s.r.o. | STAPRO import - potraviny | 111 01000 - Pořízení zásob - kuchyně; celkem 13 054,08 Kč 111 01000 - Pořízení zásob - kuchyně; celkem 7 868,85 Kč 111 01000 - Pořízení zásob - kuchyně; celkem 6 643,33 Kč 111 01000 - Pořízení zásob - kuchyně; celkem 20 516,92 Kč 111 01000 - Pořízení zásob - kuchyně; celkem 4 044,95 Kč 111 01000 - Pořízení zásob - kuchyně; celkem 5 817,19 Kč 111 01000 - Pořízení zásob - kuchyně; celkem 10 482,95 Kč 111 01000 - Pořízení zásob - kuchyně; celkem 8 285,73 Kč 111 01000 - Pořízení zásob - kuchyně; celkem 6 068,44 Kč 503 00000 740 - spotřeba jiných nesklad. dodávek - cenová odchylka; celkem -0,07 Kč | 82 782,37 Kč | 82 782,37 Kč | 25.10.2023 | 25.10.2023 | 31.10.2023 | |
Alza.cz a.s. | Poštovní schránky | 111 02000 - Pořízení zásob - sklad MTZ; celkem 1 562,00 Kč | 1 562,00 Kč | 1 562,00 Kč | 20.10.2023 | 26.10.2023 | 31.10.2023 | |
CLEOPATRA MUSICAL, s.r.o. | Muzikál "Okno mé lásky" - vstupné | 412 02001 - FKSP - čerpání kultura a tělovýchova; celkem 41 427,00 Kč | 41 427,00 Kč | 41 427,00 Kč | 22.9.2023 | 4.10.2023 | 10.10.2023 | |
Jiří Voleman, soukromá autobusová | Přeprava osob 30.9. 2023 na trase H. Beřkovice - Míseč a zpět | 412 02001 - FKSP - čerpání kultura a tělovýchova; celkem 19 844,00 Kč | 19 844,00 Kč | 19 844,00 Kč | 30.9.2023 | 9.10.2023 | 19.10.2023 | |
GASPAR s.r.o. | Divadlo "Rozptýlení" - vstupné 3. 12. 2023 | 412 02001 - FKSP - čerpání kultura a tělovýchova; celkem 20 965,00 Kč | 20 965,00 Kč | 20 965,00 Kč | 11.10.2023 | 19.10.2023 | 24.10.2023 | |
Mgr. Martina Pospíšilová | masáže | 412 02008 - FKSP - čerpání masáže zaměstnanci; celkem 9 800,00 Kč | 9 800,00 Kč | 9 800,00 Kč | 12.10.2023 | 17.10.2023 | 24.10.2023 | |
Vojtěch Postránecký | Připojení provizorní vrátnice | 042 07000 - NDHM stavební investice -stavební úpravy; celkem 74 017,00 Kč | 89 560,57 Kč | 74 017,00 Kč | 3.9.2023 | 4.9.2023 | 4.10.2023 | 3.9.2023 |
LIMPA s.r.o. | Oprava fasády pravého křídla A1 PNHoB | 511 01001 799 - opravy a údržba stavební, malování; celkem 864 204,00 Kč celkem 0,00 Kč | 1 045 686,84 Kč | 864 204,00 Kč | 8.9.2023 | 8.9.2023 | 4.10.2023 | 31.8.2023 |
STŘECHY VĚCHET s.r.o. | Oprava střechy budov F a K | 511 01001 799 - opravy a údržba stavební, malování; celkem 13 099,00 Kč | 15 849,79 Kč | 13 099,00 Kč | 6.9.2023 | 12.9.2023 | 4.10.2023 | 6.9.2023 |
Petr Mrázek | Dodávka a montáž stínící techniky | 042 07000 - NDHM stavební investice -stavební úpravy; celkem 113 978,00 Kč | 137 913,38 Kč | 113 978,00 Kč | 13.9.2023 | 14.9.2023 | 16.10.2023 | 13.9.2023 |
Michal Bartko | ZK547 - Veřejné WC v areálu PNHoB | 042 07000 - NDHM stavební investice -stavební úpravy; celkem 411 749,99 Kč 416 02000 - FRIM - čerpání z vlastních zdrojů - stav. činnost; celkem 498 217,49 Kč | 498 217,49 Kč | 411 749,99 Kč | 15.9.2023 | 20.9.2023 | 16.10.2023 | 15.9.2023 |
ELZA systém s.r.o. | Montáž nouzových světel na plynových kotelnách v PNHoB | 511 01001 782 - opravy a údržba stavební, malování; celkem 33 540,00 Kč | 40 583,40 Kč | 33 540,00 Kč | 25.9.2023 | 26.9.2023 | 24.10.2023 | 25.9.2023 |
Pavel Opelka | Malířské a podlahářské práce na bytě 262/16 | 511 01001 657 - opravy a údržba stavební, malování; celkem 43 381,00 Kč | 49 888,15 Kč | 43 381,00 Kč | 25.9.2023 | 27.9.2023 | 24.10.2023 | 25.9.2023 |
Výtahy Vaněrka , s.r.o. | Servis výtahů 9/2023 | 518 10010 799 - ostatní nevýrobní služby; celkem 2 700,00 Kč | 3 267,00 Kč | 2 700,00 Kč | 29.9.2023 | 29.9.2023 | 26.10.2023 | 29.9.2023 |
Medstav s.r.o. | Stavební práce v areálu nemocnice 9/2023 | 511 01001 799 - opravy a údržba stavební, malování; celkem 279 840,00 Kč 511 01001 799 - opravy a údržba stavební, malování; celkem 170 660,00 Kč | 545 105,00 Kč | 450 500,00 Kč | 30.9.2023 | 3.10.2023 | 26.10.2023 | 30.9.2023 |
ConSol, s.r.o. | Servis kamerového systému dle servisní smlouvy 8/2023 | 518 10013 799 - ostatní nevýrobní služby - údržba kamerového systému; celkem 13 800,00 Kč | 16 698,00 Kč | 13 800,00 Kč | 4.10.2023 | 4.10.2023 | 31.10.2023 | 4.10.2023 |
ConSol, s.r.o. | Servis kamerového systému dle servisní smlouvy 9/2023 | 518 10013 799 - ostatní nevýrobní služby - údržba kamerového systému; celkem 13 800,00 Kč | 16 698,00 Kč | 13 800,00 Kč | 4.10.2023 | 4.10.2023 | 31.10.2023 | 4.10.2023 |
TRIKVERTA s.r.o. | Dodávka a montáž filtrů se zpětným proplachem na budovách PNHoB | 042 07000 - NDHM stavební investice -stavební úpravy; celkem 169 574,00 Kč 042 07000 - NDHM stavební investice -stavební úpravy; celkem 169 575,00 Kč 042 07000 - NDHM stavební investice -stavební úpravy; celkem 169 574,00 Kč 042 07000 - NDHM stavební investice -stavební úpravy; celkem 96 900,00 Kč 042 07000 - NDHM stavební investice -stavební úpravy; celkem 96 900,00 Kč 042 07000 - NDHM stavební investice -stavební úpravy; celkem 96 900,00 Kč 042 07000 - NDHM stavební investice -stavební úpravy; celkem 169 574,00 Kč | 1 172 486,37 Kč | 968 997,00 Kč | 4.10.2023 | 5.10.2023 | 17.10.2023 | 29.9.2023 |
Phoenix | Léky | 132 01000 - léky; celkem 168 221,21 Kč 132 01000 - léky; celkem 16 620,36 Kč 132 01000 - léky; celkem 3 453,30 Kč 132 01000 - léky; celkem 1,40 Kč | 188 294,87 Kč | 208 335,23 Kč | 15.9.2023 | 18.9.2023 | 16.10.2023 | 18.9.2023 |