2024 | 10 | 09 | 08 | 07 | 06 | 05 | 04 | 03 | 02 | 01 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
31 | 65 | 63 | 86 | 72 | 72 | 94 | 83 | 78 | 77 |
2023 | 12 | 11 | 10 | 09 | 08 | 07 | 06 | 05 | 04 | 03 | 02 | 01 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
84 | 73 | 85 | 58 | 69 | 69 | 79 | 85 | 78 | 106 | 69 | 91 |
2022 | 12 | 11 | 10 | 09 | 08 | 07 | 06 | 05 | 04 | 03 | 02 | 01 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
91 | 85 | 67 | 95 | 81 | 67 | 79 | 79 | 71 | 86 | 76 | 84 |
2021 | 12 | 11 | 10 | 09 | 08 | 07 | 06 | 05 | 04 | 03 | 02 | 01 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
75 | 93 | 90 | 70 | 71 | 70 | 69 | 76 | 80 | 90 | 88 | 98 |
2020 | 12 | 11 | 10 | 09 | 08 | 07 | 06 | 05 | 04 | 03 | 02 | 01 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
94 | 110 | 84 | 95 | 74 | 105 | 103 | 104 | 96 | 99 | 82 | 82 |
2019 | 12 | 11 | 10 | 09 | 08 | 07 | 06 | 05 | 04 | 03 | 02 | 01 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
98 | 101 | 102 | 102 | 89 | 94 | 91 | 106 | 79 | 86 | 81 | 94 |
2018 | 12 | 11 | 10 |
---|---|---|---|
56 | 10 | 3 |
2015 | 02 |
---|---|
1 |
Rozhodným údajem pro zařazení faktury do měsíce a roku je Datum plnění.
Není-li údaj vyplněn, faktury nejsou do statistiky zahrnuty.
Dodavatel | Účel platby | Položky | Částka bez DPH | Částka s DPH | Datum vystavení | Datum přijetí | Datum úhrady | Datum plnění |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Zemědělská Cítov, a.s. | STAPRO import - potraviny | 111 01000 - Pořízení zásob - kuchyně; celkem 4 843,80 Kč | 4 843,80 Kč | 4 843,80 Kč | 8.9.2023 | 8.9.2023 | 4.10.2023 | |
LOBB & VERI GROUP, s.r.o. | STAPRO import - potraviny | 111 01000 - Pořízení zásob - kuchyně; celkem 8 796,93 Kč 111 01000 - Pořízení zásob - kuchyně; celkem 12 652,88 Kč 111 01000 - Pořízení zásob - kuchyně; celkem 5 801,52 Kč | 27 251,33 Kč | 27 251,33 Kč | 2.10.2023 | 2.10.2023 | 16.10.2023 | |
CZ-Hamico s.r.o. | STAPRO import - potraviny | 111 01000 - Pořízení zásob - kuchyně; celkem 2 390,07 Kč 503 00000 740 - spotřeba jiných nesklad. dodávek - cenová odchylka; celkem -0,07 Kč | 2 390,00 Kč | 2 390,00 Kč | 2.10.2023 | 2.10.2023 | 26.10.2023 | |
CZ-Hamico s.r.o. | STAPRO import - potraviny | 111 01000 - Pořízení zásob - kuchyně; celkem 105 737,59 Kč 503 00000 740 - spotřeba jiných nesklad. dodávek - cenová odchylka; celkem 0,41 Kč | 105 738,00 Kč | 105 738,00 Kč | 2.10.2023 | 2.10.2023 | 26.10.2023 | |
Michal Fidrant | STAPRO import - potraviny | 111 01000 - Pořízení zásob - kuchyně; celkem 15 059,71 Kč | 15 059,71 Kč | 15 059,71 Kč | 2.10.2023 | 2.10.2023 | 26.10.2023 | |
Martin Růzha | STAPRO import - potraviny | 111 01000 - Pořízení zásob - kuchyně; celkem 13 818,39 Kč 503 00000 740 - spotřeba jiných nesklad. dodávek - cenová odchylka; celkem 0,06 Kč | 13 818,45 Kč | 13 818,45 Kč | 2.10.2023 | 2.10.2023 | 19.10.2023 | |
Citus, s.r.o. | STAPRO import - potraviny | 111 01000 - Pořízení zásob - kuchyně; celkem 19 582,20 Kč | 19 582,20 Kč | 19 582,20 Kč | 2.10.2023 | 2.10.2023 | 16.10.2023 | |
Ilona Csáková | Vystoupení Ilony Csákové | 518 10101 777 - služby pro pacienty - Beřkovické jaro, podzim; celkem 20 000,00 Kč | 20 000,00 Kč | 20 000,00 Kč | 13.10.2023 | 16.10.2023 | 26.10.2023 | |
IPVZ | kurz klinická psychologie 9.22.2023-Mgr. Šlesariková Simona | 549 03000 481 - školení a sjezdové poplatky; celkem 1 900,00 Kč | 1 900,00 Kč | 1 900,00 Kč | 4.10.2023 | 16.10.2023 | 20.10.2023 | |
ACCOM Gastro s.r.o. | STAPRO import - potraviny | 111 01000 - Pořízení zásob - kuchyně; celkem 23 653,63 Kč | 23 653,63 Kč | 23 653,63 Kč | 16.10.2023 | 16.10.2023 | 26.10.2023 | |
Univerzita Karlova | kurz "Základy psychiatrie" MUDr. Hajný Jakub | 549 03000 491 - školení a sjezdové poplatky; celkem 3 000,00 Kč | 3 000,00 Kč | 3 000,00 Kč | 29.9.2023 | 17.10.2023 | 19.10.2023 | |
Nakladatelství FORUM s.r.o. | Konference Nový stavební zákon - Ing. Knobloch, Antoš | 549 03000 710 - školení a sjezdové poplatky; celkem 11 596,64 Kč | 11 596,64 Kč | 11 596,64 Kč | 17.10.2023 | 18.10.2023 | 23.10.2023 | |
Česká pošta, s.p. | Poštovné I. dekáda 10/2023 | 518 01020 901 - poštovné; celkem 3 017,00 Kč | 3 017,00 Kč | 3 017,00 Kč | 13.10.2023 | 17.10.2023 | 27.10.2023 | |
BioVendor - Laboratorní medicína a.s. | ARK Ethyl Glucuronide | 501 04020 520 - laboratorní materiál; celkem 27 442,80 Kč | 27 442,80 Kč | 27 442,80 Kč | 16.10.2023 | 17.10.2023 | 26.10.2023 | |
Pharmos, a.s. | Léky | 132 01000 - léky; celkem 19 636,00 Kč 132 01000 - léky; celkem 0,55 Kč | 19 636,00 Kč | 21 599,60 Kč | 7.9.2023 | 8.9.2023 | 4.10.2023 | 7.9.2023 |
Pharmos, a.s. | Léky | 132 01000 - léky; celkem 13 862,40 Kč 132 01000 - léky; celkem 0,15 Kč | 13 862,40 Kč | 15 248,64 Kč | 7.9.2023 | 8.9.2023 | 4.10.2023 | 7.9.2023 |
Phoenix | Léky | 132 01000 - léky; celkem 3 489,80 Kč 132 01000 - léky; celkem -0,03 Kč | 3 489,80 Kč | 3 838,78 Kč | 7.9.2023 | 8.9.2023 | 4.10.2023 | 8.9.2023 |
Phoenix | Léky | 132 01000 - léky; celkem 122 145,18 Kč 132 01000 - léky; celkem 8 172,57 Kč 132 01000 - léky; celkem 1 620,77 Kč 132 01000 - léky; celkem 0,35 Kč | 131 938,52 Kč | 145 719,29 Kč | 7.9.2023 | 8.9.2023 | 4.10.2023 | 8.9.2023 |
Pharmos, a.s. | Léky | 132 01000 - léky; celkem 2 350,60 Kč 132 01000 - léky; celkem 0,22 Kč | 2 350,60 Kč | 2 585,66 Kč | 8.9.2023 | 11.9.2023 | 4.10.2023 | 8.9.2023 |
CZ-Hamico s.r.o. | STAPRO import - potraviny | 111 01000 - Pořízení zásob - kuchyně; celkem 2 174,31 Kč 503 00000 740 - spotřeba jiných nesklad. dodávek - cenová odchylka; celkem -0,31 Kč | 2 174,00 Kč | 2 174,00 Kč | 11.9.2023 | 11.9.2023 | 4.10.2023 | |
ASTUR-KA, s.r.o. | STAPRO import - potraviny | 111 01000 - Pořízení zásob - kuchyně; celkem 19 773,13 Kč 111 01000 - Pořízení zásob - kuchyně; celkem 5 884,55 Kč 111 01000 - Pořízení zásob - kuchyně; celkem 31 728,99 Kč 111 01000 - Pořízení zásob - kuchyně; celkem 16 979,93 Kč 111 01000 - Pořízení zásob - kuchyně; celkem 29 264,77 Kč 111 01000 - Pořízení zásob - kuchyně; celkem 12 042,00 Kč 111 01000 - Pořízení zásob - kuchyně; celkem 28 604,21 Kč | 144 277,58 Kč | 144 277,58 Kč | 2.10.2023 | 2.10.2023 | 26.10.2023 | |
Ivana Koudelková | práce dle smlouvy 09/2023 | 549 01010 901 - právní a poradenská činnost; celkem 15 000,00 Kč | 15 000,00 Kč | 15 000,00 Kč | 1.10.2023 | 2.10.2023 | 16.10.2023 | |
HIPPO spol. s. r. o. | údržba aplikačního software 10/2023 | 518 09020 901 - údržba softwaru,upgrade,webhosting; celkem 120 996,37 Kč | 120 996,37 Kč | 120 996,37 Kč | 1.10.2023 | 2.10.2023 | 26.10.2023 | |
ALGECO s.r.o. | Pronájem konejneru | 042 07000 - NDHM stavební investice -stavební úpravy; celkem 14 284,05 Kč 416 02000 - FRIM - čerpání z vlastních zdrojů - stav. činnost; celkem 14 284,05 Kč | 14 284,05 Kč | 14 284,05 Kč | 30.9.2023 | 2.10.2023 | 16.10.2023 | |
Pražská plynárenská, a.s. | Plyn - nemocnice 10/2023 | 314 05000 - poskytnuté zálohy - plyn; celkem 1 048 429,75 Kč | 1 048 429,75 Kč | 1 268 600,00 Kč | 2.10.2023 | 2.10.2023 | 4.10.2023 | 2.10.2023 |
Pražská plynárenská, a.s. | Plyn - byty 10/2023 | 314 05000 - poskytnuté zálohy - plyn; celkem 94 214,88 Kč | 94 214,88 Kč | 114 000,00 Kč | 2.10.2023 | 2.10.2023 | 4.10.2023 | 2.10.2023 |
ČEZ ESCO, a.s. | energie 10/2023, RT /byt č.16 - 657 | 314 01000 - poskytnuté zálohy - energie; celkem 413,22 Kč | 413,22 Kč | 500,00 Kč | 2.10.2023 | 2.10.2023 | 4.10.2023 | 2.10.2023 |
ČEZ ESCO, a.s. | energie 10/2023, RT /byt č.4 - 657 | 314 01000 - poskytnuté zálohy - energie; celkem 454,54 Kč | 454,54 Kč | 550,00 Kč | 2.10.2023 | 2.10.2023 | 4.10.2023 | 2.10.2023 |
SERVIS ZÍTKO s.r.o. | oprava traktoru Zetor | 511 02001 721 - oprava a údržba vozového parku; celkem 2 008,60 Kč | 2 008,60 Kč | 2 008,60 Kč | 17.10.2023 | 18.10.2023 | 26.10.2023 | |
Karel Kdýr, Gastroone | oprava pánve Therma | 511 03001 740 - ostatní údržba a opravy; celkem 37 208,71 Kč | 37 208,71 Kč | 37 208,71 Kč | 29.9.2023 | 17.10.2023 | 26.10.2023 | |
Karel Kdýr, Gastroone | oprava pánve kotel Tenax, kráječ chleba | 511 03001 740 - ostatní údržba a opravy; celkem 9 208,10 Kč | 9 208,10 Kč | 9 208,10 Kč | 29.9.2023 | 17.10.2023 | 26.10.2023 | |
AutoCont CZ a.s. | Oprava notebook Mgr. M. Procházka | 511 03001 100 - ostatní údržba a opravy; celkem 3 023,79 Kč | 3 023,79 Kč | 3 023,79 Kč | 18.10.2023 | 19.10.2023 | 31.10.2023 | |
Alza.cz a.s. | Sáčky do vysavače | 111 02000 - Pořízení zásob - sklad MTZ; celkem 814,00 Kč | 814,00 Kč | 814,00 Kč | 11.10.2023 | 19.10.2023 | 24.10.2023 | |
Lukáš Kulhánek | Váha digitální | 111 02000 - Pořízení zásob - sklad MTZ; celkem 6 171,00 Kč | 6 171,00 Kč | 6 171,00 Kč | 18.10.2023 | 19.10.2023 | 31.10.2023 | |
TAVOČER s.r.o. | plastové přepravky | 111 02000 - Pořízení zásob - sklad MTZ; celkem 1 728,00 Kč | 1 728,00 Kč | 1 728,00 Kč | 12.10.2023 | 19.10.2023 | 24.10.2023 | |
Perfect Distribution a.s. | PZT | 132 01000 - léky; celkem 14 540,00 Kč 132 01000 - léky; celkem 1 146,00 Kč 132 01000 - léky; celkem 0,42 Kč | 15 686,00 Kč | 18 911,30 Kč | 25.10.2023 | 27.10.2023 | 7.11.2023 | 25.10.2023 |
Česká pošta, s.p. | Poštovné II. dekáda 10/2023 | 518 01020 901 - poštovné; celkem 4 264,00 Kč | 4 264,00 Kč | 4 264,00 Kč | 24.10.2023 | 27.10.2023 | 8.11.2023 | |
AREA 2000 s.r.o. | Administrace VZ - Oprava střech a lapačů splavenin | 518 10010 799 - ostatní nevýrobní služby; celkem 26 620,00 Kč | 26 620,00 Kč | 26 620,00 Kč | 19.10.2023 | 30.10.2023 | 20.11.2023 | |
AREA 2000 s.r.o. | Administrace VZ - Rekonstrukce budova A (zámku), + Horní vrátnice budovy A | 042 07000 - NDHM stavební investice -stavební úpravy; celkem 32 670,00 Kč 042 07000 - NDHM stavební investice -stavební úpravy; celkem 26 620,00 Kč | 59 290,00 Kč | 59 290,00 Kč | 19.10.2023 | 30.10.2023 | 20.11.2023 | |
Lukáš Ondráček | Provedení odborné technické kontroly za sportovní zařízení | 518 10012 799 - ostatní nevýrobní služby - revize a kontroly,STK; celkem 4 675,00 Kč | 4 675,00 Kč | 4 675,00 Kč | 30.10.2023 | 30.10.2023 | 21.11.2023 | |
CZ-Hamico s.r.o. | STAPRO import - potraviny | 111 01000 - Pořízení zásob - kuchyně; celkem 6 107,08 Kč 503 00000 740 - spotřeba jiných nesklad. dodávek - cenová odchylka; celkem -0,08 Kč | 6 107,00 Kč | 6 107,00 Kč | 30.10.2023 | 30.10.2023 | 23.11.2023 | |
CZ-Hamico s.r.o. | STAPRO import - potraviny | 111 01000 - Pořízení zásob - kuchyně; celkem 102 230,64 Kč 503 00000 740 - spotřeba jiných nesklad. dodávek - cenová odchylka; celkem 0,36 Kč | 102 231,00 Kč | 102 231,00 Kč | 30.10.2023 | 30.10.2023 | 23.11.2023 | |
ACCOM Gastro s.r.o. | STAPRO import - potraviny | 111 01000 - Pořízení zásob - kuchyně; celkem 16 547,32 Kč 503 00000 740 - spotřeba jiných nesklad. dodávek - cenová odchylka; celkem 0,15 Kč | 16 547,47 Kč | 16 547,47 Kč | 30.10.2023 | 30.10.2023 | 7.11.2023 | |
AREA 2000 s.r.o. | Administrace VZ - Gastro vybavení | 042 02000 - NDHM stroje a přístroje provozní; celkem 48 400,00 Kč | 48 400,00 Kč | 48 400,00 Kč | 19.10.2023 | 30.10.2023 | 20.11.2023 | |
Linde Gas a.s. | kyslík Conoxia | 111 02000 - Pořízení zásob - sklad MTZ; celkem 11 701,25 Kč | 11 701,25 Kč | 11 701,25 Kč | 27.10.2023 | 27.10.2023 | 8.11.2023 | |
Seminaria, s.r.o. | školení Digitalizace a automatizace účetnictví Ludvíková 22. 11. 2023 | 549 03000 810 - školení a sjezdové poplatky; celkem 2 313,52 Kč | 2 313,52 Kč | 2 313,52 Kč | 30.10.2023 | 30.10.2023 | 8.11.2023 | |
Eurowater, s.r.o. | Kontrola funkce tlakové stanice a spínače, odvzdušnění čerpadla | 518 10012 782 - ostatní nevýrobní služby - revize a kontroly,STK; celkem 6 726,39 Kč | 6 726,39 Kč | 6 726,39 Kč | 30.10.2023 | 30.10.2023 | 23.11.2023 | |
BHT školení a služby s.r.o. | školení BOZP pro práce ve výškách | 549 03000 771 - školení a sjezdové poplatky; celkem 14 036,00 Kč | 14 036,00 Kč | 14 036,00 Kč | 20.10.2023 | 31.10.2023 | 7.11.2023 | |
ARTHUR-GIPS s.r.o. | sádrokartonové desky, šrouby,profily, zárubně | 111 02000 - Pořízení zásob - sklad MTZ; celkem 5 047,00 Kč | 5 047,00 Kč | 5 047,00 Kč | 31.10.2023 | 31.10.2023 | 23.11.2023 | |
LKQ CZ s.r.o. | náhradní díly Peugeot | 511 02001 721 - oprava a údržba vozového parku; celkem 1 763,00 Kč | 1 763,00 Kč | 1 763,00 Kč | 31.10.2023 | 31.10.2023 | 8.11.2023 | |
STROM PRAHA a.s. | oprava pneu VZV | 511 02001 721 - oprava a údržba vozového parku; celkem 980,00 Kč | 980,00 Kč | 980,00 Kč | 30.10.2023 | 31.10.2023 | 8.11.2023 | |
HASAP Gastro Consulting, s.r.o. | Revize stravovacího provozu 10/2023 | 518 10012 740 - ostatní nevýrobní služby - revize a kontroly,STK; celkem 4 130,22 Kč | 4 130,22 Kč | 4 130,22 Kč | 31.10.2023 | 31.10.2023 | 23.11.2023 | |
Všeobecná fakultní nemocnice | CK Management a leadership ve zdravotnictví-16.11.-14.12.23 Cicáková,Chotěbor,Kyzlíková | 549 03000 442 - školení a sjezdové poplatky; celkem 8 500,00 Kč 549 03000 462 - školení a sjezdové poplatky; celkem 8 500,00 Kč 549 03000 501 - školení a sjezdové poplatky; celkem 8 500,00 Kč | 25 500,00 Kč | 25 500,00 Kč | 26.10.2023 | 31.10.2023 | 20.11.2023 | |
Multised, spol. s r.o. | křesla kancelářská | 111 02000 - Pořízení zásob - sklad MTZ; celkem 13 674,00 Kč | 13 674,00 Kč | 13 674,00 Kč | 30.10.2023 | 1.11.2023 | 23.11.2023 | |
Finanční úřad v Roudnici nad Labem | Daň z nemovitých věcí 2/2 rok 2023 | 532 00000 901 - daň z nemovitostí; celkem 13 361,00 Kč | 13 361,00 Kč | 13 361,00 Kč | 28.4.2023 | 28.4.2023 | 22.11.2023 | |
Phoenix | Léky | 132 01000 - léky; celkem 1 446,75 Kč | 1 446,75 Kč | 1 591,43 Kč | 7.8.2023 | 10.8.2023 | 3.11.2023 | 2.8.2023 |
Phoenix | Léky | 132 01000 - léky; celkem 4 347,55 Kč | 4 347,55 Kč | 4 782,31 Kč | 7.8.2023 | 10.8.2023 | 3.11.2023 | 2.8.2023 |
Phoenix | Léky | 132 01000 - léky; celkem 700,51 Kč | 700,51 Kč | 770,56 Kč | 15.8.2023 | 17.8.2023 | 8.11.2023 | 9.8.2023 |
Phoenix | Léky | 132 01000 - léky; celkem 2 186,90 Kč 132 01000 - léky; celkem -0,01 Kč | 2 186,90 Kč | 2 405,59 Kč | 15.8.2023 | 17.8.2023 | 8.11.2023 | 16.8.2023 |
Phoenix | Léky | 132 01000 - léky; celkem 1 346,70 Kč | 1 346,70 Kč | 1 481,37 Kč | 22.8.2023 | 24.8.2023 | 20.11.2023 | 23.8.2023 |
Phoenix | Léky | 132 01000 - léky; celkem 1 446,75 Kč | 1 446,75 Kč | 1 591,43 Kč | 31.8.2023 | 31.8.2023 | 23.11.2023 | 29.8.2023 |
ELKOV elektro a.s. | elektromateriál | 111 02000 - Pořízení zásob - sklad MTZ; celkem 5 486,00 Kč | 5 486,00 Kč | 5 486,00 Kč | 30.10.2023 | 1.11.2023 | 23.11.2023 | |
ELKOV elektro a.s. | elektromateriál | 111 02000 - Pořízení zásob - sklad MTZ; celkem 11 675,00 Kč | 11 675,00 Kč | 11 675,00 Kč | 30.10.2023 | 1.11.2023 | 23.11.2023 | |
LOBB & VERI GROUP, s.r.o. | STAPRO import - potraviny | 111 01000 - Pořízení zásob - kuchyně; celkem 6 309,48 Kč 111 01000 - Pořízení zásob - kuchyně; celkem 10 332,44 Kč 111 01000 - Pořízení zásob - kuchyně; celkem 8 799,69 Kč 111 01000 - Pořízení zásob - kuchyně; celkem 6 310,31 Kč 111 01000 - Pořízení zásob - kuchyně; celkem 7 288,68 Kč 111 01000 - Pořízení zásob - kuchyně; celkem 5 679,62 Kč 111 01000 - Pořízení zásob - kuchyně; celkem 7 592,30 Kč 111 01000 - Pořízení zásob - kuchyně; celkem 9 657,64 Kč 111 01000 - Pořízení zásob - kuchyně; celkem 7 840,11 Kč 503 00000 740 - spotřeba jiných nesklad. dodávek - cenová odchylka; celkem 0,03 Kč | 69 810,30 Kč | 69 810,30 Kč | 1.11.2023 | 1.11.2023 | 8.11.2023 | |
CZ-Hamico s.r.o. | STAPRO import - potraviny | 111 01000 - Pořízení zásob - kuchyně; celkem 7 691,20 Kč 503 00000 740 - spotřeba jiných nesklad. dodávek - cenová odchylka; celkem -0,20 Kč | 7 691,00 Kč | 7 691,00 Kč | 1.11.2023 | 1.11.2023 | 23.11.2023 | |
CZ-Hamico s.r.o. | STAPRO import - potraviny | 111 01000 - Pořízení zásob - kuchyně; celkem 89 903,79 Kč 503 00000 740 - spotřeba jiných nesklad. dodávek - cenová odchylka; celkem 0,21 Kč | 89 904,00 Kč | 89 904,00 Kč | 1.11.2023 | 1.11.2023 | 23.11.2023 | |
Martin Růzha | STAPRO import - potraviny | 111 01000 - Pořízení zásob - kuchyně; celkem 7 568,44 Kč | 7 568,44 Kč | 7 568,44 Kč | 1.11.2023 | 1.11.2023 | 20.11.2023 | |
Citus, s.r.o. | STAPRO import - potraviny | 111 01000 - Pořízení zásob - kuchyně; celkem 18 405,75 Kč | 18 405,75 Kč | 18 405,75 Kč | 1.11.2023 | 1.11.2023 | 7.11.2023 | |
ACCOM Gastro s.r.o. | STAPRO import - potraviny | 111 01000 - Pořízení zásob - kuchyně; celkem 18 639,20 Kč | 18 639,20 Kč | 18 639,20 Kč | 1.11.2023 | 1.11.2023 | 8.11.2023 | |
KNĚPEK, s.r.o. | STAPRO import - potraviny | 111 01000 - Pořízení zásob - kuchyně; celkem 10 556,98 Kč 111 01000 - Pořízení zásob - kuchyně; celkem 10 360,12 Kč 111 01000 - Pořízení zásob - kuchyně; celkem 6 175,50 Kč 111 01000 - Pořízení zásob - kuchyně; celkem 24 638,74 Kč 111 01000 - Pořízení zásob - kuchyně; celkem 5 035,85 Kč 111 01000 - Pořízení zásob - kuchyně; celkem 7 320,56 Kč 111 01000 - Pořízení zásob - kuchyně; celkem 8 400,04 Kč 111 01000 - Pořízení zásob - kuchyně; celkem 7 860,25 Kč 111 01000 - Pořízení zásob - kuchyně; celkem 8 174,20 Kč 503 00000 740 - spotřeba jiných nesklad. dodávek - cenová odchylka; celkem -0,02 Kč | 88 522,22 Kč | 88 522,22 Kč | 14.11.2023 | 14.11.2023 | 21.11.2023 | |
ACCOM Gastro s.r.o. | STAPRO import - potraviny | 111 01000 - Pořízení zásob - kuchyně; celkem 25 173,43 Kč 503 00000 740 - spotřeba jiných nesklad. dodávek - cenová odchylka; celkem -0,01 Kč | 25 173,42 Kč | 25 173,42 Kč | 14.11.2023 | 14.11.2023 | 23.11.2023 | |
Phoenix | Léky | 132 01000 - léky; celkem 808,53 Kč | 808,53 Kč | 889,38 Kč | 31.8.2023 | 31.8.2023 | 7.11.2023 | 31.8.2023 |
Phoenix | Léky | 132 01000 - léky; celkem 1 556,96 Kč 132 01000 - léky; celkem -0,01 Kč | 1 556,96 Kč | 1 712,66 Kč | 31.8.2023 | 31.8.2023 | 23.11.2023 | 31.8.2023 |
Phoenix | Léky | 132 01000 - léky; celkem 1 193,38 Kč | 1 193,38 Kč | 1 312,72 Kč | 15.9.2023 | 18.9.2023 | 21.11.2023 | 15.9.2023 |
Phoenix | Léky | 132 01000 - léky; celkem 1 193,38 Kč | 1 193,38 Kč | 1 312,72 Kč | 20.9.2023 | 27.9.2023 | 27.11.2023 | 20.9.2023 |
Martin Sovadina | instalatérský materiál, zhotovení klíčů | 111 02000 - Pořízení zásob - sklad MTZ; celkem 1 111,12 Kč 111 02000 - Pořízení zásob - sklad MTZ; celkem 1 847,46 Kč 111 02000 - Pořízení zásob - sklad MTZ; celkem 1 053,40 Kč 111 02000 - Pořízení zásob - sklad MTZ; celkem 1 179,31 Kč 111 02000 - Pořízení zásob - sklad MTZ; celkem 1 358,30 Kč 111 02000 - Pořízení zásob - sklad MTZ; celkem 4 690,92 Kč 111 02000 - Pořízení zásob - sklad MTZ; celkem 681,22 Kč 518 10020 771 - ostatní služby materiální povahy,betonová směs; celkem 180,27 Kč | 12 102,00 Kč | 12 102,00 Kč | 27.9.2023 | 29.9.2023 | 8.11.2023 | |
VYROUBAL TEXTILES s.r.o. | Perlan | 111 02000 - Pořízení zásob - sklad MTZ; celkem 46 101,00 Kč | 46 101,00 Kč | 46 101,00 Kč | 26.9.2023 | 4.10.2023 | 21.11.2023 | |
Pharmos, a.s. | Léky | 132 01000 - léky; celkem 16 834,00 Kč | 16 834,00 Kč | 18 517,40 Kč | 5.10.2023 | 5.10.2023 | 3.11.2023 | 5.10.2023 |
STAPRO s. r. o. | Servisní služby FONS Akord - DIET 09 /2023 | 518 09020 740 - údržba softwaru,upgrade,webhosting; celkem 2 520,83 Kč | 2 520,83 Kč | 2 520,83 Kč | 5.10.2023 | 6.10.2023 | 3.11.2023 | |
COLORWAY | barvy, štětce, tmely, sádra, pásky lepící | 111 02000 - Pořízení zásob - sklad MTZ; celkem 1 450,00 Kč 111 02000 - Pořízení zásob - sklad MTZ; celkem 1 470,00 Kč 111 02000 - Pořízení zásob - sklad MTZ; celkem 1 550,00 Kč 111 02000 - Pořízení zásob - sklad MTZ; celkem 960,00 Kč 111 02000 - Pořízení zásob - sklad MTZ; celkem 6 065,00 Kč 111 02000 - Pořízení zásob - sklad MTZ; celkem 1 450,00 Kč 111 02000 - Pořízení zásob - sklad MTZ; celkem 990,00 Kč 503 00000 750 - spotřeba jiných nesklad. dodávek - cenová odchylka; celkem -650,00 Kč | 13 285,00 Kč | 13 285,00 Kč | 31.10.2023 | 31.10.2023 | 8.11.2023 | |
ALGECO s.r.o. | Pronájem konejneru budova A /horní vrátnice | 042 07000 - NDHM stavební investice -stavební úpravy; celkem 14 284,05 Kč 416 02000 - FRIM - čerpání z vlastních zdrojů - stav. činnost; celkem 14 284,05 Kč | 14 284,05 Kč | 14 284,05 Kč | 31.10.2023 | 1.11.2023 | 14.11.2023 | |
Miroslav Měchura | periodická revize sloupového zvedáku a proškolení obsluhy | 518 10012 721 - ostatní nevýrobní služby - revize a kontroly,STK; celkem 3 374,00 Kč 549 03000 721 - školení a sjezdové poplatky; celkem 1 140,00 Kč | 4 514,00 Kč | 4 514,00 Kč | 30.10.2023 | 1.11.2023 | 8.11.2023 | |
STAVMAT Mazourek, s. r. o. | revizní dvířka ZK553 | 501 07100 799 - materiál na údržbu - spotřeba areál; celkem 551,00 Kč | 551,00 Kč | 551,00 Kč | 31.10.2023 | 1.11.2023 | 8.11.2023 | |
Pražská plynárenská, a.s. | Plyn - nemocnice 11/2023 | 314 05000 - poskytnuté zálohy - plyn; celkem 1 456 611,57 Kč | 1 456 611,57 Kč | 1 762 500,00 Kč | 1.11.2023 | 1.11.2023 | 3.11.2023 | 1.11.2023 |
STAVMAT Mazourek, s. r. o. | stavební materiál | 501 07100 799 - materiál na údržbu - spotřeba areál; celkem 9 015,90 Kč | 9 015,90 Kč | 9 015,90 Kč | 31.10.2023 | 1.11.2023 | 7.11.2023 | |
Pražská plynárenská, a.s. | Plyn - byty 11/2023 | 314 05000 - poskytnuté zálohy - plyn; celkem 138 553,72 Kč | 138 553,72 Kč | 167 650,00 Kč | 1.11.2023 | 1.11.2023 | 3.11.2023 | 1.11.2023 |
ČEZ ESCO, a.s. | energie 11/2023, RT /byt č.16 - 657 | 314 01000 - poskytnuté zálohy - energie; celkem 413,22 Kč | 413,22 Kč | 500,00 Kč | 1.11.2023 | 1.11.2023 | 7.11.2023 | 1.11.2023 |
ČEZ ESCO, a.s. | energie 11/2023, RT /byt č.4 - 657 | 314 01000 - poskytnuté zálohy - energie; celkem 454,54 Kč | 454,54 Kč | 550,00 Kč | 1.11.2023 | 1.11.2023 | 7.11.2023 | 1.11.2023 |
Sloup Martin, Ing. | Poradenská a konzultační činnost 10/2023 - zdravotnické služby | 549 01010 901 - právní a poradenská činnost; celkem 10 000,00 Kč | 10 000,00 Kč | 10 000,00 Kč | 1.10.2023 | 1.11.2023 | 23.11.2023 | |
CENTROPOL ENERGY a.s. | elektrická energie - byty 11/2023 | 314 01000 - poskytnuté zálohy - energie; celkem 12 289,26 Kč | 12 289,26 Kč | 14 870,00 Kč | 1.11.2023 | 1.11.2023 | 20.11.2023 | 1.11.2023 |
Psychiatrická nemocnice Bohnic | Zajištění klinickofarmaceutické péče 10/2023 | 518 10010 212 - ostatní nevýrobní služby; celkem 8 000,00 Kč | 8 000,00 Kč | 8 000,00 Kč | 30.10.2023 | 1.11.2023 | 16.11.2023 | |
SVOBODA - velkoobchod - maloobchod - export - import spol. s r.o. | Činnost TD stavebníka 10/2023 - ZK547 - Vybudování veřejného WC v areálu PNHoB | 042 07000 - NDHM stavební investice -stavební úpravy; celkem 53 240,00 Kč | 53 240,00 Kč | 53 240,00 Kč | 31.10.2023 | 1.11.2023 | 23.11.2023 | |
SVOBODA - velkoobchod - maloobchod - export - import spol. s r.o. | Činnost TDI 10/2023 - Elektroinstalace budova "C", VZT + opravy | 042 07000 - NDHM stavební investice -stavební úpravy; celkem 19 360,00 Kč 511 01001 799 - opravy a údržba stavební, malování; celkem 9 680,00 Kč 511 01001 799 - opravy a údržba stavební, malování; celkem 14 520,00 Kč 416 02000 - FRIM - čerpání z vlastních zdrojů - stav. činnost; celkem 24 200,00 Kč 042 07000 - NDHM stavební investice -stavební úpravy; celkem 4 840,00 Kč | 48 400,00 Kč | 48 400,00 Kč | 31.10.2023 | 1.11.2023 | 23.11.2023 | |
SVOBODA - velkoobchod - maloobchod - export - import spol. s r.o. | Činnost TDI 10/2023 - Elektroinstalace budova "C", VZT + opravy | 042 07000 - NDHM stavební investice -stavební úpravy; celkem 19 360,00 Kč 511 01001 799 - opravy a údržba stavební, malování; celkem 9 680,00 Kč 511 01001 799 - opravy a údržba stavební, malování; celkem 14 520,00 Kč 416 02000 - FRIM - čerpání z vlastních zdrojů - stav. činnost; celkem 24 200,00 Kč 042 07000 - NDHM stavební investice -stavební úpravy; celkem 4 840,00 Kč | 48 400,00 Kč | 48 400,00 Kč | 31.10.2023 | 1.11.2023 | 23.11.2023 | |
HIPPO spol. s. r. o. | údržba aplikačního software 11/2023 | 518 09020 901 - údržba softwaru,upgrade,webhosting; celkem 120 996,37 Kč | 120 996,37 Kč | 120 996,37 Kč | 1.11.2023 | 1.11.2023 | 23.11.2023 | |
SVOBODA - velkoobchod - maloobchod - export - import spol. s r.o. | Činnost TDI 10/2023 - Oprava fasády budova A1 | 511 01001 901 - opravy a údržba stavební, malování; celkem 42 350,00 Kč | 42 350,00 Kč | 42 350,00 Kč | 31.10.2023 | 1.11.2023 | 23.11.2023 | |
Pharmos, a.s. | Léky | 132 01000 - léky; celkem 3 854,80 Kč 132 01000 - léky; celkem 0,29 Kč | 3 854,80 Kč | 4 240,28 Kč | 31.10.2023 | 1.11.2023 | 23.11.2023 | 31.10.2023 |
Zdravotní ústav v Ústí n. L. | odběr vzorku vody pro stanovení Legionella | 518 10012 799 - ostatní nevýrobní služby - revize a kontroly,STK; celkem 7 724,64 Kč | 7 724,64 Kč | 7 724,64 Kč | 30.10.2023 | 1.11.2023 | 22.11.2023 | |
Pharmos, a.s. | Léky | 132 01000 - léky; celkem 3 300,00 Kč | 3 300,00 Kč | 3 630,00 Kč | 31.10.2023 | 1.11.2023 | 23.11.2023 | 31.10.2023 |
Karel Kdýr, Gastroone | Oprava kráječe lozamet a mixeru Red fox | 511 03001 740 - ostatní údržba a opravy; celkem 4 138,20 Kč | 4 138,20 Kč | 4 138,20 Kč | 31.10.2023 | 2.11.2023 | 8.11.2023 |