Psychiatrická nemocnice Horní Beřkovice


Celkem faktur

20535

Stav doplněnosti faktur po měsících

2024 08 07 06 05 04 03 02 01
31 78 69 72 94 83 78 77
2023 12 11 10 09 08 07 06 05 04 03 02 01
84 73 85 58 69 69 79 85 78 106 69 91
2022 12 11 10 09 08 07 06 05 04 03 02 01
91 85 67 95 81 67 79 79 71 86 76 84
2021 12 11 10 09 08 07 06 05 04 03 02 01
75 93 89 70 71 70 69 76 80 90 88 98
2020 12 11 10 09 08 07 06 05 04 03 02 01
94 110 84 95 74 105 103 104 96 99 82 82
2019 12 11 10 09 08 07 06 05 04 03 02 01
98 101 102 102 89 94 91 106 79 86 81 94
2018 12 11 10
56 10 3
2015 02
1

Rozhodným údajem pro zařazení faktury do měsíce a roku je Datum plnění.
Není-li údaj vyplněn, faktury nejsou do statistiky zahrnuty.


Analytické účty

to
Rychlá volba: Rok 2018, Rok 2019

Zobrazeno 17 501-17 600 z 20 535 záznamů.
DodavatelÚčel platbyPoložkyČástka bez DPHČástka s DPHDatum vystaveníDatum přijetíDatum úhradyDatum plnění
Zemědělská Cítov, a.s.STAPRO import - potraviny111 01000 - Pořízení zásob - kuchyně; celkem 4 843,80 Kč
4 843,80 Kč4 843,80 Kč8.9.20238.9.20234.10.2023
LOBB & VERI GROUP, s.r.o.STAPRO import - potraviny111 01000 - Pořízení zásob - kuchyně; celkem 8 796,93 Kč
111 01000 - Pořízení zásob - kuchyně; celkem 12 652,88 Kč
111 01000 - Pořízení zásob - kuchyně; celkem 5 801,52 Kč
27 251,33 Kč27 251,33 Kč2.10.20232.10.202316.10.2023
CZ-Hamico s.r.o.STAPRO import - potraviny111 01000 - Pořízení zásob - kuchyně; celkem 2 390,07 Kč
503 00000 740 - spotřeba jiných nesklad. dodávek - cenová odchylka; celkem -0,07 Kč
2 390,00 Kč2 390,00 Kč2.10.20232.10.202326.10.2023
CZ-Hamico s.r.o.STAPRO import - potraviny111 01000 - Pořízení zásob - kuchyně; celkem 105 737,59 Kč
503 00000 740 - spotřeba jiných nesklad. dodávek - cenová odchylka; celkem 0,41 Kč
105 738,00 Kč105 738,00 Kč2.10.20232.10.202326.10.2023
Michal FidrantSTAPRO import - potraviny111 01000 - Pořízení zásob - kuchyně; celkem 15 059,71 Kč
15 059,71 Kč15 059,71 Kč2.10.20232.10.202326.10.2023
Martin RůzhaSTAPRO import - potraviny111 01000 - Pořízení zásob - kuchyně; celkem 13 818,39 Kč
503 00000 740 - spotřeba jiných nesklad. dodávek - cenová odchylka; celkem 0,06 Kč
13 818,45 Kč13 818,45 Kč2.10.20232.10.202319.10.2023
Citus, s.r.o.STAPRO import - potraviny111 01000 - Pořízení zásob - kuchyně; celkem 19 582,20 Kč
19 582,20 Kč19 582,20 Kč2.10.20232.10.202316.10.2023
Ilona CsákováVystoupení Ilony Csákové518 10101 777 - služby pro pacienty - Beřkovické jaro, podzim; celkem 20 000,00 Kč
20 000,00 Kč20 000,00 Kč13.10.202316.10.202326.10.2023
IPVZkurz klinická psychologie 9.22.2023-Mgr. Šlesariková Simona549 03000 481 - školení a sjezdové poplatky; celkem 1 900,00 Kč
1 900,00 Kč1 900,00 Kč4.10.202316.10.202320.10.2023
ACCOM Gastro s.r.o.STAPRO import - potraviny111 01000 - Pořízení zásob - kuchyně; celkem 23 653,63 Kč
23 653,63 Kč23 653,63 Kč16.10.202316.10.202326.10.2023
Univerzita Karlovakurz "Základy psychiatrie" MUDr. Hajný Jakub549 03000 491 - školení a sjezdové poplatky; celkem 3 000,00 Kč
3 000,00 Kč3 000,00 Kč29.9.202317.10.202319.10.2023
Nakladatelství FORUM s.r.o.Konference Nový stavební zákon - Ing. Knobloch, Antoš549 03000 710 - školení a sjezdové poplatky; celkem 11 596,64 Kč
11 596,64 Kč11 596,64 Kč17.10.202318.10.202323.10.2023
Česká pošta, s.p.Poštovné I. dekáda 10/2023518 01020 901 - poštovné; celkem 3 017,00 Kč
3 017,00 Kč3 017,00 Kč13.10.202317.10.202327.10.2023
BioVendor - Laboratorní medicína a.s.ARK Ethyl Glucuronide501 04020 520 - laboratorní materiál; celkem 27 442,80 Kč
27 442,80 Kč27 442,80 Kč16.10.202317.10.202326.10.2023
Pharmos, a.s.Léky132 01000 - léky; celkem 19 636,00 Kč
132 01000 - léky; celkem 0,55 Kč
19 636,00 Kč21 599,60 Kč7.9.20238.9.20234.10.20237.9.2023
Pharmos, a.s.Léky132 01000 - léky; celkem 13 862,40 Kč
132 01000 - léky; celkem 0,15 Kč
13 862,40 Kč15 248,64 Kč7.9.20238.9.20234.10.20237.9.2023
PhoenixLéky132 01000 - léky; celkem 3 489,80 Kč
132 01000 - léky; celkem -0,03 Kč
3 489,80 Kč3 838,78 Kč7.9.20238.9.20234.10.20238.9.2023
PhoenixLéky132 01000 - léky; celkem 122 145,18 Kč
132 01000 - léky; celkem 8 172,57 Kč
132 01000 - léky; celkem 1 620,77 Kč
132 01000 - léky; celkem 0,35 Kč
131 938,52 Kč145 719,29 Kč7.9.20238.9.20234.10.20238.9.2023
Pharmos, a.s.Léky132 01000 - léky; celkem 2 350,60 Kč
132 01000 - léky; celkem 0,22 Kč
2 350,60 Kč2 585,66 Kč8.9.202311.9.20234.10.20238.9.2023
CZ-Hamico s.r.o.STAPRO import - potraviny111 01000 - Pořízení zásob - kuchyně; celkem 2 174,31 Kč
503 00000 740 - spotřeba jiných nesklad. dodávek - cenová odchylka; celkem -0,31 Kč
2 174,00 Kč2 174,00 Kč11.9.202311.9.20234.10.2023
ASTUR-KA, s.r.o.STAPRO import - potraviny111 01000 - Pořízení zásob - kuchyně; celkem 19 773,13 Kč
111 01000 - Pořízení zásob - kuchyně; celkem 5 884,55 Kč
111 01000 - Pořízení zásob - kuchyně; celkem 31 728,99 Kč
111 01000 - Pořízení zásob - kuchyně; celkem 16 979,93 Kč
111 01000 - Pořízení zásob - kuchyně; celkem 29 264,77 Kč
111 01000 - Pořízení zásob - kuchyně; celkem 12 042,00 Kč
111 01000 - Pořízení zásob - kuchyně; celkem 28 604,21 Kč
144 277,58 Kč144 277,58 Kč2.10.20232.10.202326.10.2023
Ivana Koudelkovápráce dle smlouvy 09/2023549 01010 901 - právní a poradenská činnost; celkem 15 000,00 Kč
15 000,00 Kč15 000,00 Kč1.10.20232.10.202316.10.2023
HIPPO spol. s. r. o.údržba aplikačního software 10/2023518 09020 901 - údržba softwaru,upgrade,webhosting; celkem 120 996,37 Kč
120 996,37 Kč120 996,37 Kč1.10.20232.10.202326.10.2023
ALGECO s.r.o.Pronájem konejneru042 07000 - NDHM stavební investice -stavební úpravy; celkem 14 284,05 Kč
416 02000 - FRIM - čerpání z vlastních zdrojů - stav. činnost; celkem 14 284,05 Kč
14 284,05 Kč14 284,05 Kč30.9.20232.10.202316.10.2023
Pražská plynárenská, a.s.Plyn - nemocnice 10/2023314 05000 - poskytnuté zálohy - plyn; celkem 1 048 429,75 Kč
1 048 429,75 Kč1 268 600,00 Kč2.10.20232.10.20234.10.20232.10.2023
Pražská plynárenská, a.s.Plyn - byty 10/2023314 05000 - poskytnuté zálohy - plyn; celkem 94 214,88 Kč
94 214,88 Kč114 000,00 Kč2.10.20232.10.20234.10.20232.10.2023
ČEZ ESCO, a.s.energie 10/2023, RT /byt č.16 - 657314 01000 - poskytnuté zálohy - energie; celkem 413,22 Kč
413,22 Kč500,00 Kč2.10.20232.10.20234.10.20232.10.2023
ČEZ ESCO, a.s.energie 10/2023, RT /byt č.4 - 657314 01000 - poskytnuté zálohy - energie; celkem 454,54 Kč
454,54 Kč550,00 Kč2.10.20232.10.20234.10.20232.10.2023
SERVIS ZÍTKO s.r.o.oprava traktoru Zetor511 02001 721 - oprava a údržba vozového parku; celkem 2 008,60 Kč
2 008,60 Kč2 008,60 Kč17.10.202318.10.202326.10.2023
Karel Kdýr, Gastrooneoprava pánve Therma511 03001 740 - ostatní údržba a opravy; celkem 37 208,71 Kč
37 208,71 Kč37 208,71 Kč29.9.202317.10.202326.10.2023
Karel Kdýr, Gastrooneoprava pánve kotel Tenax, kráječ chleba511 03001 740 - ostatní údržba a opravy; celkem 9 208,10 Kč
9 208,10 Kč9 208,10 Kč29.9.202317.10.202326.10.2023
AutoCont CZ a.s.Oprava notebook Mgr. M. Procházka511 03001 100 - ostatní údržba a opravy; celkem 3 023,79 Kč
3 023,79 Kč3 023,79 Kč18.10.202319.10.202331.10.2023
Alza.cz a.s.Sáčky do vysavače111 02000 - Pořízení zásob - sklad MTZ; celkem 814,00 Kč
814,00 Kč814,00 Kč11.10.202319.10.202324.10.2023
Lukáš KulhánekVáha digitální111 02000 - Pořízení zásob - sklad MTZ; celkem 6 171,00 Kč
6 171,00 Kč6 171,00 Kč18.10.202319.10.202331.10.2023
TAVOČER s.r.o.plastové přepravky111 02000 - Pořízení zásob - sklad MTZ; celkem 1 728,00 Kč
1 728,00 Kč1 728,00 Kč12.10.202319.10.202324.10.2023
Perfect Distribution a.s.PZT132 01000 - léky; celkem 14 540,00 Kč
132 01000 - léky; celkem 1 146,00 Kč
132 01000 - léky; celkem 0,42 Kč
15 686,00 Kč18 911,30 Kč25.10.202327.10.20237.11.202325.10.2023
Česká pošta, s.p.Poštovné II. dekáda 10/2023518 01020 901 - poštovné; celkem 4 264,00 Kč
4 264,00 Kč4 264,00 Kč24.10.202327.10.20238.11.2023
AREA 2000 s.r.o.Administrace VZ - Oprava střech a lapačů splavenin518 10010 799 - ostatní nevýrobní služby; celkem 26 620,00 Kč
26 620,00 Kč26 620,00 Kč19.10.202330.10.202320.11.2023
AREA 2000 s.r.o.Administrace VZ - Rekonstrukce budova A (zámku), + Horní vrátnice budovy A042 07000 - NDHM stavební investice -stavební úpravy; celkem 32 670,00 Kč
042 07000 - NDHM stavební investice -stavební úpravy; celkem 26 620,00 Kč
59 290,00 Kč59 290,00 Kč19.10.202330.10.202320.11.2023
Lukáš OndráčekProvedení odborné technické kontroly za sportovní zařízení518 10012 799 - ostatní nevýrobní služby - revize a kontroly,STK; celkem 4 675,00 Kč
4 675,00 Kč4 675,00 Kč30.10.202330.10.202321.11.2023
CZ-Hamico s.r.o.STAPRO import - potraviny111 01000 - Pořízení zásob - kuchyně; celkem 6 107,08 Kč
503 00000 740 - spotřeba jiných nesklad. dodávek - cenová odchylka; celkem -0,08 Kč
6 107,00 Kč6 107,00 Kč30.10.202330.10.202323.11.2023
CZ-Hamico s.r.o.STAPRO import - potraviny111 01000 - Pořízení zásob - kuchyně; celkem 102 230,64 Kč
503 00000 740 - spotřeba jiných nesklad. dodávek - cenová odchylka; celkem 0,36 Kč
102 231,00 Kč102 231,00 Kč30.10.202330.10.202323.11.2023
ACCOM Gastro s.r.o.STAPRO import - potraviny111 01000 - Pořízení zásob - kuchyně; celkem 16 547,32 Kč
503 00000 740 - spotřeba jiných nesklad. dodávek - cenová odchylka; celkem 0,15 Kč
16 547,47 Kč16 547,47 Kč30.10.202330.10.20237.11.2023
AREA 2000 s.r.o.Administrace VZ - Gastro vybavení042 02000 - NDHM stroje a přístroje provozní; celkem 48 400,00 Kč
48 400,00 Kč48 400,00 Kč19.10.202330.10.202320.11.2023
Linde Gas a.s.kyslík Conoxia111 02000 - Pořízení zásob - sklad MTZ; celkem 11 701,25 Kč
11 701,25 Kč11 701,25 Kč27.10.202327.10.20238.11.2023
Seminaria, s.r.o.školení Digitalizace a automatizace účetnictví Ludvíková 22. 11. 2023549 03000 810 - školení a sjezdové poplatky; celkem 2 313,52 Kč
2 313,52 Kč2 313,52 Kč30.10.202330.10.20238.11.2023
Eurowater, s.r.o.Kontrola funkce tlakové stanice a spínače, odvzdušnění čerpadla518 10012 782 - ostatní nevýrobní služby - revize a kontroly,STK; celkem 6 726,39 Kč
6 726,39 Kč6 726,39 Kč30.10.202330.10.202323.11.2023
BHT školení a služby s.r.o.školení BOZP pro práce ve výškách549 03000 771 - školení a sjezdové poplatky; celkem 14 036,00 Kč
14 036,00 Kč14 036,00 Kč20.10.202331.10.20237.11.2023
ARTHUR-GIPS s.r.o.sádrokartonové desky, šrouby,profily, zárubně111 02000 - Pořízení zásob - sklad MTZ; celkem 5 047,00 Kč
5 047,00 Kč5 047,00 Kč31.10.202331.10.202323.11.2023
LKQ CZ s.r.o.náhradní díly Peugeot511 02001 721 - oprava a údržba vozového parku; celkem 1 763,00 Kč
1 763,00 Kč1 763,00 Kč31.10.202331.10.20238.11.2023
STROM PRAHA a.s.oprava pneu VZV511 02001 721 - oprava a údržba vozového parku; celkem 980,00 Kč
980,00 Kč980,00 Kč30.10.202331.10.20238.11.2023
HASAP Gastro Consulting, s.r.o.Revize stravovacího provozu 10/2023518 10012 740 - ostatní nevýrobní služby - revize a kontroly,STK; celkem 4 130,22 Kč
4 130,22 Kč4 130,22 Kč31.10.202331.10.202323.11.2023
Všeobecná fakultní nemocniceCK Management a leadership ve zdravotnictví-16.11.-14.12.23 Cicáková,Chotěbor,Kyzlíková549 03000 442 - školení a sjezdové poplatky; celkem 8 500,00 Kč
549 03000 462 - školení a sjezdové poplatky; celkem 8 500,00 Kč
549 03000 501 - školení a sjezdové poplatky; celkem 8 500,00 Kč
25 500,00 Kč25 500,00 Kč26.10.202331.10.202320.11.2023
Multised, spol. s r.o.křesla kancelářská111 02000 - Pořízení zásob - sklad MTZ; celkem 13 674,00 Kč
13 674,00 Kč13 674,00 Kč30.10.20231.11.202323.11.2023
Finanční úřad v Roudnici nad LabemDaň z nemovitých věcí 2/2 rok 2023532 00000 901 - daň z nemovitostí; celkem 13 361,00 Kč
13 361,00 Kč13 361,00 Kč28.4.202328.4.202322.11.2023
PhoenixLéky132 01000 - léky; celkem 1 446,75 Kč
1 446,75 Kč1 591,43 Kč7.8.202310.8.20233.11.20232.8.2023
PhoenixLéky132 01000 - léky; celkem 4 347,55 Kč
4 347,55 Kč4 782,31 Kč7.8.202310.8.20233.11.20232.8.2023
PhoenixLéky132 01000 - léky; celkem 700,51 Kč
700,51 Kč770,56 Kč15.8.202317.8.20238.11.20239.8.2023
PhoenixLéky132 01000 - léky; celkem 2 186,90 Kč
132 01000 - léky; celkem -0,01 Kč
2 186,90 Kč2 405,59 Kč15.8.202317.8.20238.11.202316.8.2023
PhoenixLéky132 01000 - léky; celkem 1 346,70 Kč
1 346,70 Kč1 481,37 Kč22.8.202324.8.202320.11.202323.8.2023
PhoenixLéky132 01000 - léky; celkem 1 446,75 Kč
1 446,75 Kč1 591,43 Kč31.8.202331.8.202323.11.202329.8.2023
ELKOV elektro a.s.elektromateriál111 02000 - Pořízení zásob - sklad MTZ; celkem 5 486,00 Kč
5 486,00 Kč5 486,00 Kč30.10.20231.11.202323.11.2023
ELKOV elektro a.s.elektromateriál111 02000 - Pořízení zásob - sklad MTZ; celkem 11 675,00 Kč
11 675,00 Kč11 675,00 Kč30.10.20231.11.202323.11.2023
LOBB & VERI GROUP, s.r.o.STAPRO import - potraviny111 01000 - Pořízení zásob - kuchyně; celkem 6 309,48 Kč
111 01000 - Pořízení zásob - kuchyně; celkem 10 332,44 Kč
111 01000 - Pořízení zásob - kuchyně; celkem 8 799,69 Kč
111 01000 - Pořízení zásob - kuchyně; celkem 6 310,31 Kč
111 01000 - Pořízení zásob - kuchyně; celkem 7 288,68 Kč
111 01000 - Pořízení zásob - kuchyně; celkem 5 679,62 Kč
111 01000 - Pořízení zásob - kuchyně; celkem 7 592,30 Kč
111 01000 - Pořízení zásob - kuchyně; celkem 9 657,64 Kč
111 01000 - Pořízení zásob - kuchyně; celkem 7 840,11 Kč
503 00000 740 - spotřeba jiných nesklad. dodávek - cenová odchylka; celkem 0,03 Kč
69 810,30 Kč69 810,30 Kč1.11.20231.11.20238.11.2023
CZ-Hamico s.r.o.STAPRO import - potraviny111 01000 - Pořízení zásob - kuchyně; celkem 7 691,20 Kč
503 00000 740 - spotřeba jiných nesklad. dodávek - cenová odchylka; celkem -0,20 Kč
7 691,00 Kč7 691,00 Kč1.11.20231.11.202323.11.2023
CZ-Hamico s.r.o.STAPRO import - potraviny111 01000 - Pořízení zásob - kuchyně; celkem 89 903,79 Kč
503 00000 740 - spotřeba jiných nesklad. dodávek - cenová odchylka; celkem 0,21 Kč
89 904,00 Kč89 904,00 Kč1.11.20231.11.202323.11.2023
Martin RůzhaSTAPRO import - potraviny111 01000 - Pořízení zásob - kuchyně; celkem 7 568,44 Kč
7 568,44 Kč7 568,44 Kč1.11.20231.11.202320.11.2023
Citus, s.r.o.STAPRO import - potraviny111 01000 - Pořízení zásob - kuchyně; celkem 18 405,75 Kč
18 405,75 Kč18 405,75 Kč1.11.20231.11.20237.11.2023
ACCOM Gastro s.r.o.STAPRO import - potraviny111 01000 - Pořízení zásob - kuchyně; celkem 18 639,20 Kč
18 639,20 Kč18 639,20 Kč1.11.20231.11.20238.11.2023
KNĚPEK, s.r.o.STAPRO import - potraviny111 01000 - Pořízení zásob - kuchyně; celkem 10 556,98 Kč
111 01000 - Pořízení zásob - kuchyně; celkem 10 360,12 Kč
111 01000 - Pořízení zásob - kuchyně; celkem 6 175,50 Kč
111 01000 - Pořízení zásob - kuchyně; celkem 24 638,74 Kč
111 01000 - Pořízení zásob - kuchyně; celkem 5 035,85 Kč
111 01000 - Pořízení zásob - kuchyně; celkem 7 320,56 Kč
111 01000 - Pořízení zásob - kuchyně; celkem 8 400,04 Kč
111 01000 - Pořízení zásob - kuchyně; celkem 7 860,25 Kč
111 01000 - Pořízení zásob - kuchyně; celkem 8 174,20 Kč
503 00000 740 - spotřeba jiných nesklad. dodávek - cenová odchylka; celkem -0,02 Kč
88 522,22 Kč88 522,22 Kč14.11.202314.11.202321.11.2023
ACCOM Gastro s.r.o.STAPRO import - potraviny111 01000 - Pořízení zásob - kuchyně; celkem 25 173,43 Kč
503 00000 740 - spotřeba jiných nesklad. dodávek - cenová odchylka; celkem -0,01 Kč
25 173,42 Kč25 173,42 Kč14.11.202314.11.202323.11.2023
PhoenixLéky132 01000 - léky; celkem 808,53 Kč
808,53 Kč889,38 Kč31.8.202331.8.20237.11.202331.8.2023
PhoenixLéky132 01000 - léky; celkem 1 556,96 Kč
132 01000 - léky; celkem -0,01 Kč
1 556,96 Kč1 712,66 Kč31.8.202331.8.202323.11.202331.8.2023
PhoenixLéky132 01000 - léky; celkem 1 193,38 Kč
1 193,38 Kč1 312,72 Kč15.9.202318.9.202321.11.202315.9.2023
PhoenixLéky132 01000 - léky; celkem 1 193,38 Kč
1 193,38 Kč1 312,72 Kč20.9.202327.9.202327.11.202320.9.2023
Martin Sovadinainstalatérský materiál, zhotovení klíčů111 02000 - Pořízení zásob - sklad MTZ; celkem 1 111,12 Kč
111 02000 - Pořízení zásob - sklad MTZ; celkem 1 847,46 Kč
111 02000 - Pořízení zásob - sklad MTZ; celkem 1 053,40 Kč
111 02000 - Pořízení zásob - sklad MTZ; celkem 1 179,31 Kč
111 02000 - Pořízení zásob - sklad MTZ; celkem 1 358,30 Kč
111 02000 - Pořízení zásob - sklad MTZ; celkem 4 690,92 Kč
111 02000 - Pořízení zásob - sklad MTZ; celkem 681,22 Kč
518 10020 771 - ostatní služby materiální povahy,betonová směs; celkem 180,27 Kč
12 102,00 Kč12 102,00 Kč27.9.202329.9.20238.11.2023
VYROUBAL TEXTILES s.r.o.Perlan111 02000 - Pořízení zásob - sklad MTZ; celkem 46 101,00 Kč
46 101,00 Kč46 101,00 Kč26.9.20234.10.202321.11.2023
Pharmos, a.s.Léky132 01000 - léky; celkem 16 834,00 Kč
16 834,00 Kč18 517,40 Kč5.10.20235.10.20233.11.20235.10.2023
STAPRO s. r. o.Servisní služby FONS Akord - DIET 09 /2023518 09020 740 - údržba softwaru,upgrade,webhosting; celkem 2 520,83 Kč
2 520,83 Kč2 520,83 Kč5.10.20236.10.20233.11.2023
COLORWAYbarvy, štětce, tmely, sádra, pásky lepící111 02000 - Pořízení zásob - sklad MTZ; celkem 1 450,00 Kč
111 02000 - Pořízení zásob - sklad MTZ; celkem 1 470,00 Kč
111 02000 - Pořízení zásob - sklad MTZ; celkem 1 550,00 Kč
111 02000 - Pořízení zásob - sklad MTZ; celkem 960,00 Kč
111 02000 - Pořízení zásob - sklad MTZ; celkem 6 065,00 Kč
111 02000 - Pořízení zásob - sklad MTZ; celkem 1 450,00 Kč
111 02000 - Pořízení zásob - sklad MTZ; celkem 990,00 Kč
503 00000 750 - spotřeba jiných nesklad. dodávek - cenová odchylka; celkem -650,00 Kč
13 285,00 Kč13 285,00 Kč31.10.202331.10.20238.11.2023
ALGECO s.r.o.Pronájem konejneru budova A /horní vrátnice042 07000 - NDHM stavební investice -stavební úpravy; celkem 14 284,05 Kč
416 02000 - FRIM - čerpání z vlastních zdrojů - stav. činnost; celkem 14 284,05 Kč
14 284,05 Kč14 284,05 Kč31.10.20231.11.202314.11.2023
Miroslav Měchuraperiodická revize sloupového zvedáku a proškolení obsluhy518 10012 721 - ostatní nevýrobní služby - revize a kontroly,STK; celkem 3 374,00 Kč
549 03000 721 - školení a sjezdové poplatky; celkem 1 140,00 Kč
4 514,00 Kč4 514,00 Kč30.10.20231.11.20238.11.2023
STAVMAT Mazourek, s. r. o.revizní dvířka ZK553501 07100 799 - materiál na údržbu - spotřeba areál; celkem 551,00 Kč
551,00 Kč551,00 Kč31.10.20231.11.20238.11.2023
Pražská plynárenská, a.s.Plyn - nemocnice 11/2023314 05000 - poskytnuté zálohy - plyn; celkem 1 456 611,57 Kč
1 456 611,57 Kč1 762 500,00 Kč1.11.20231.11.20233.11.20231.11.2023
STAVMAT Mazourek, s. r. o.stavební materiál501 07100 799 - materiál na údržbu - spotřeba areál; celkem 9 015,90 Kč
9 015,90 Kč9 015,90 Kč31.10.20231.11.20237.11.2023
Pražská plynárenská, a.s.Plyn - byty 11/2023314 05000 - poskytnuté zálohy - plyn; celkem 138 553,72 Kč
138 553,72 Kč167 650,00 Kč1.11.20231.11.20233.11.20231.11.2023
ČEZ ESCO, a.s.energie 11/2023, RT /byt č.16 - 657314 01000 - poskytnuté zálohy - energie; celkem 413,22 Kč
413,22 Kč500,00 Kč1.11.20231.11.20237.11.20231.11.2023
ČEZ ESCO, a.s.energie 11/2023, RT /byt č.4 - 657314 01000 - poskytnuté zálohy - energie; celkem 454,54 Kč
454,54 Kč550,00 Kč1.11.20231.11.20237.11.20231.11.2023
Sloup Martin, Ing.Poradenská a konzultační činnost 10/2023 - zdravotnické služby549 01010 901 - právní a poradenská činnost; celkem 10 000,00 Kč
10 000,00 Kč10 000,00 Kč1.10.20231.11.202323.11.2023
CENTROPOL ENERGY a.s.elektrická energie - byty 11/2023314 01000 - poskytnuté zálohy - energie; celkem 12 289,26 Kč
12 289,26 Kč14 870,00 Kč1.11.20231.11.202320.11.20231.11.2023
Psychiatrická nemocnice BohnicZajištění klinickofarmaceutické péče 10/2023518 10010 212 - ostatní nevýrobní služby; celkem 8 000,00 Kč
8 000,00 Kč8 000,00 Kč30.10.20231.11.202316.11.2023
SVOBODA - velkoobchod - maloobchod - export - import spol. s r.o.Činnost TD stavebníka 10/2023 - ZK547 - Vybudování veřejného WC v areálu PNHoB042 07000 - NDHM stavební investice -stavební úpravy; celkem 53 240,00 Kč
53 240,00 Kč53 240,00 Kč31.10.20231.11.202323.11.2023
SVOBODA - velkoobchod - maloobchod - export - import spol. s r.o.Činnost TDI 10/2023 - Elektroinstalace budova "C", VZT + opravy042 07000 - NDHM stavební investice -stavební úpravy; celkem 19 360,00 Kč
511 01001 799 - opravy a údržba stavební, malování; celkem 9 680,00 Kč
511 01001 799 - opravy a údržba stavební, malování; celkem 14 520,00 Kč
416 02000 - FRIM - čerpání z vlastních zdrojů - stav. činnost; celkem 24 200,00 Kč
042 07000 - NDHM stavební investice -stavební úpravy; celkem 4 840,00 Kč
48 400,00 Kč48 400,00 Kč31.10.20231.11.202323.11.2023
SVOBODA - velkoobchod - maloobchod - export - import spol. s r.o.Činnost TDI 10/2023 - Elektroinstalace budova "C", VZT + opravy042 07000 - NDHM stavební investice -stavební úpravy; celkem 19 360,00 Kč
511 01001 799 - opravy a údržba stavební, malování; celkem 9 680,00 Kč
511 01001 799 - opravy a údržba stavební, malování; celkem 14 520,00 Kč
416 02000 - FRIM - čerpání z vlastních zdrojů - stav. činnost; celkem 24 200,00 Kč
042 07000 - NDHM stavební investice -stavební úpravy; celkem 4 840,00 Kč
48 400,00 Kč48 400,00 Kč31.10.20231.11.202323.11.2023
HIPPO spol. s. r. o.údržba aplikačního software 11/2023518 09020 901 - údržba softwaru,upgrade,webhosting; celkem 120 996,37 Kč
120 996,37 Kč120 996,37 Kč1.11.20231.11.202323.11.2023
SVOBODA - velkoobchod - maloobchod - export - import spol. s r.o.Činnost TDI 10/2023 - Oprava fasády budova A1511 01001 901 - opravy a údržba stavební, malování; celkem 42 350,00 Kč
42 350,00 Kč42 350,00 Kč31.10.20231.11.202323.11.2023
Pharmos, a.s.Léky132 01000 - léky; celkem 3 854,80 Kč
132 01000 - léky; celkem 0,29 Kč
3 854,80 Kč4 240,28 Kč31.10.20231.11.202323.11.202331.10.2023
Zdravotní ústav v Ústí n. L.odběr vzorku vody pro stanovení Legionella518 10012 799 - ostatní nevýrobní služby - revize a kontroly,STK; celkem 7 724,64 Kč
7 724,64 Kč7 724,64 Kč30.10.20231.11.202322.11.2023
Pharmos, a.s.Léky132 01000 - léky; celkem 3 300,00 Kč
3 300,00 Kč3 630,00 Kč31.10.20231.11.202323.11.202331.10.2023
Karel Kdýr, GastrooneOprava kráječe lozamet a mixeru Red fox511 03001 740 - ostatní údržba a opravy; celkem 4 138,20 Kč
4 138,20 Kč4 138,20 Kč31.10.20232.11.20238.11.2023
Zobrazeno 17 501-17 600 z 20 535 záznamů.