2024 | 10 | 09 | 08 | 07 | 06 | 05 | 04 | 03 | 02 | 01 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
31 | 65 | 63 | 86 | 72 | 72 | 94 | 83 | 78 | 77 |
2023 | 12 | 11 | 10 | 09 | 08 | 07 | 06 | 05 | 04 | 03 | 02 | 01 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
84 | 73 | 85 | 58 | 69 | 69 | 79 | 85 | 78 | 106 | 69 | 91 |
2022 | 12 | 11 | 10 | 09 | 08 | 07 | 06 | 05 | 04 | 03 | 02 | 01 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
91 | 85 | 67 | 95 | 81 | 67 | 79 | 79 | 71 | 86 | 76 | 84 |
2021 | 12 | 11 | 10 | 09 | 08 | 07 | 06 | 05 | 04 | 03 | 02 | 01 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
75 | 93 | 90 | 70 | 71 | 70 | 69 | 76 | 80 | 90 | 88 | 98 |
2020 | 12 | 11 | 10 | 09 | 08 | 07 | 06 | 05 | 04 | 03 | 02 | 01 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
94 | 110 | 84 | 95 | 74 | 105 | 103 | 104 | 96 | 99 | 82 | 82 |
2019 | 12 | 11 | 10 | 09 | 08 | 07 | 06 | 05 | 04 | 03 | 02 | 01 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
98 | 101 | 102 | 102 | 89 | 94 | 91 | 106 | 79 | 86 | 81 | 94 |
2018 | 12 | 11 | 10 |
---|---|---|---|
56 | 10 | 3 |
2015 | 02 |
---|---|
1 |
Rozhodným údajem pro zařazení faktury do měsíce a roku je Datum plnění.
Není-li údaj vyplněn, faktury nejsou do statistiky zahrnuty.
Dodavatel | Účel platby | Položky | Částka bez DPH | Částka s DPH | Datum vystavení | Datum přijetí | Datum úhrady | Datum plnění |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
CZ-Hamico s.r.o. | STAPRO import - potraviny | 111 01000 - Pořízení zásob - kuchyně; celkem 77 887,43 Kč 111 01000 - Pořízení zásob - kuchyně; celkem 19 692,60 Kč 503 00000 740 - spotřeba jiných nesklad. dodávek - cenová odchylka; celkem -0,03 Kč | 97 580,00 Kč | 97 580,00 Kč | 21.11.2022 | 21.11.2022 | 15.12.2022 | |
CZ-Hamico s.r.o. | STAPRO import - potraviny | 111 01000 - Pořízení zásob - kuchyně; celkem 6 771,20 Kč 503 00000 740 - spotřeba jiných nesklad. dodávek - cenová odchylka; celkem -0,20 Kč | 6 771,00 Kč | 6 771,00 Kč | 21.11.2022 | 21.11.2022 | 15.12.2022 | |
Citus, s.r.o. | STAPRO import - potraviny | 111 01000 - Pořízení zásob - kuchyně; celkem 10 994,00 Kč | 10 994,00 Kč | 10 994,00 Kč | 16.11.2022 | 16.11.2022 | 13.12.2022 | |
KALVEI s.r.o. | Kryt vonný | 111 02000 - Pořízení zásob - sklad MTZ; celkem 4 672,00 Kč | 4 672,00 Kč | 4 672,00 Kč | 30.11.2022 | 5.12.2022 | 21.12.2022 | |
Petr Buzrla | Kácení dřevin v areálu | 518 10010 799 - ostatní nevýrobní služby; celkem 501 061,00 Kč | 501 061,00 Kč | 501 061,00 Kč | 30.11.2022 | 2.12.2022 | 6.12.2022 | |
Ing. František Záveský | Poradenská a konzultační činnost 11/2022 | 549 01010 710 - právní a poradenská činnost; celkem 24 325,00 Kč | 24 325,00 Kč | 24 325,00 Kč | 4.12.2022 | 5.12.2022 | 15.12.2022 | |
Merck Sharp & Dohme s.r.o. | Léky | 132 01000 - léky; celkem 2 355,52 Kč | 2 355,52 Kč | 2 591,07 Kč | 30.11.2022 | 30.11.2022 | 21.12.2022 | 24.11.2022 |
Phoenix | Léky | 132 01000 - léky; celkem 192,80 Kč | 192,80 Kč | 212,08 Kč | 30.11.2022 | 30.11.2022 | 21.12.2022 | 25.11.2022 |
Apatyka Anděl s.r.o. | dexamethason 02, acidum salicylicum 50,0 | 501 02000 453 - spotřeba léčivých přípravků; celkem 1 446,30 Kč | 1 446,30 Kč | 1 446,30 Kč | 2.12.2022 | 5.12.2022 | 13.12.2022 | |
Bioenzym Petr Mrázek s.r.o. | servis kanalizačních systémů | 511 03001 799 - ostatní údržba a opravy; celkem 24 640,00 Kč | 24 640,00 Kč | 24 640,00 Kč | 1.12.2022 | 5.12.2022 | 15.12.2022 | |
ACCOM Gastro s.r.o. | STAPRO import - potraviny | 111 01000 - Pořízení zásob - kuchyně; celkem 13 909,28 Kč 503 00000 740 - spotřeba jiných nesklad. dodávek - cenová odchylka; celkem 0,96 Kč | 13 910,24 Kč | 13 910,24 Kč | 23.12.2022 | 23.12.2022 | 29.12.2022 | |
BK Brandýs n.L., z.s. | LT - zam. Zumrová Barbora | 412 02004 - FKSP - čerpání dětské a příměstské tábory; celkem 5 790,00 Kč | 5 790,00 Kč | 5 790,00 Kč | 2.12.2022 | 5.12.2022 | 13.12.2022 | |
REHABILITACE ZBYNĚK TEPLÝ s.r.o. | masáže listopad 2022 | 412 02008 - FKSP - čerpání masáže zaměstnanci; celkem 5 600,00 Kč | 5 600,00 Kč | 5 600,00 Kč | 1.12.2022 | 5.12.2022 | 13.12.2022 | |
Citus, s.r.o. | STAPRO import - potraviny | 111 01000 - Pořízení zásob - kuchyně; celkem 12 586,75 Kč 503 00000 740 - spotřeba jiných nesklad. dodávek - cenová odchylka; celkem 0,25 Kč | 12 587,00 Kč | 12 587,00 Kč | 21.11.2022 | 21.11.2022 | 15.12.2022 | |
Bidfood Czech Republic s.r.o. | STAPRO import - potraviny | 111 01000 - Pořízení zásob - kuchyně; celkem 16 289,18 Kč | 16 289,18 Kč | 16 289,18 Kč | 21.11.2022 | 21.11.2022 | 15.12.2022 | |
Granimex CZ s.r.o. | pytle odpadové | 111 02000 - Pořízení zásob - sklad MTZ; celkem 8 874,14 Kč | 8 874,14 Kč | 8 874,14 Kč | 21.11.2022 | 22.11.2022 | 15.12.2022 | |
Démos trade, a.s. | materiál na výrobu nábytku | 111 02000 - Pořízení zásob - sklad MTZ; celkem 2 600,00 Kč | 2 600,00 Kč | 2 600,00 Kč | 18.11.2022 | 22.11.2022 | 15.12.2022 | |
Phoenix | Léky | 132 01000 - léky; celkem 42 669,96 Kč 132 01000 - léky; celkem 1 444,63 Kč 132 01000 - léky; celkem 89,50 Kč 132 01000 - léky; celkem -0,04 Kč | 44 204,09 Kč | 48 706,58 Kč | 22.11.2022 | 22.11.2022 | 19.12.2022 | 22.11.2022 |
Alliance Healthcare s.r.o. | Léky | 132 01000 - léky; celkem 28 030,53 Kč 132 01000 - léky; celkem 184,80 Kč 132 01000 - léky; celkem -0,01 Kč | 28 215,33 Kč | 31 057,19 Kč | 21.11.2022 | 22.11.2022 | 19.12.2022 | 22.11.2022 |
Phoenix | Léky | 132 01000 - léky; celkem 72 511,48 Kč 132 01000 - léky; celkem 3 451,67 Kč 132 01000 - léky; celkem 3 243,27 Kč 538 02000 220 - ověř. podpisů, výpisy z katastru nem.,ostaní poplatky; celkem 125,00 Kč 132 01000 - léky; celkem 0,28 Kč | 79 331,42 Kč | 87 807,66 Kč | 30.11.2022 | 30.11.2022 | 21.12.2022 | 30.11.2022 |
Pharmos, a.s. | Léky | 132 01000 - léky; celkem 1 834,00 Kč 132 01000 - léky; celkem 0,09 Kč | 1 834,00 Kč | 2 017,40 Kč | 5.12.2022 | 5.12.2022 | 23.12.2022 | 5.12.2022 |
Pharmos, a.s. | Léky | 132 01000 - léky; celkem 552,00 Kč | 552,00 Kč | 607,20 Kč | 5.12.2022 | 5.12.2022 | 23.12.2022 | 5.12.2022 |
Pharmos, a.s. | Léky | 132 01000 - léky; celkem 4 088,80 Kč 132 01000 - léky; celkem -0,07 Kč | 4 088,80 Kč | 4 497,68 Kč | 2.12.2022 | 5.12.2022 | 23.12.2022 | 2.12.2022 |
Pharmos, a.s. | Léky | 132 01000 - léky; celkem 578,75 Kč 132 01000 - léky; celkem 0,02 Kč | 578,75 Kč | 636,63 Kč | 30.11.2022 | 5.12.2022 | 13.12.2022 | 30.11.2022 |
Severočeské vodovody a kanalizace, a.s. | Vyúčtování vodné - 11/2022- nemocnice | 314 08000 - poskytnuté zálohy - voda; celkem -127 272,73 Kč 502 02000 999 - spotřeba vody; celkem 211 616,10 Kč 503 00000 901 - spotřeba jiných nesklad. dodávek - cenová odchylka; celkem -0,71 Kč | 84 342,66 Kč | 92 777,00 Kč | 30.11.2022 | 5.12.2022 | 15.12.2022 | 30.11.2022 |
ALIMPEX-LOUNY, S.R.O | STAPRO import - potraviny | 111 01000 - Pořízení zásob - kuchyně; celkem 33 592,67 Kč | 33 592,67 Kč | 33 592,67 Kč | 5.12.2022 | 5.12.2022 | 8.12.2022 | |
Mgr. Martina Pospíšilová | masáže 11/2022 | 412 02008 - FKSP - čerpání masáže zaměstnanci; celkem 18 200,00 Kč | 18 200,00 Kč | 18 200,00 Kč | 30.11.2022 | 12.12.2022 | 23.12.2022 | |
Aleš Cikánek | Oprava asfaltových komunikací v areálu PNHoB IV. etapa | 511 01001 799 - opravy a údržba stavební, malování; celkem 2 628 074,77 Kč | 3 179 970,48 Kč | 2 628 074,77 Kč | 14.11.2022 | 14.11.2022 | 13.12.2022 | 14.11.2022 |
KOVOMONT Roudnice, s.r.o. | Rozšíření vzduchotechniky přízemí budova A | 042 07000 - NDHM stavební investice -stavební úpravy; celkem 374 832,78 Kč | 453 547,67 Kč | 374 832,78 Kč | 10.11.2022 | 22.11.2022 | 15.12.2022 | 10.11.2022 |
LIMPA s.r.o. | Kontrolní rozpočet a výkaz výměr na budově C | 518 04010 799 - průzkumné a projektové práce; celkem 30 580,00 Kč | 37 001,80 Kč | 30 580,00 Kč | 21.11.2022 | 22.11.2022 | 15.12.2022 | 21.11.2022 |
Jiří Novotný | Oprava rozvodů vody, odpadů a topení - budova T | 511 01001 732 - opravy a údržba stavební, malování; celkem 71 445,83 Kč | 86 449,46 Kč | 71 445,83 Kč | 21.11.2022 | 24.11.2022 | 15.12.2022 | 21.11.2022 |
Jiří Novotný | Oprava rozvodů vody, odpadů a topení budova T - vícepráce | 511 01001 732 - opravy a údržba stavební, malování; celkem 8 493,58 Kč | 10 277,24 Kč | 8 493,58 Kč | 23.11.2022 | 25.11.2022 | 19.12.2022 | 23.11.2022 |
Josef Ludvík | montáž trojcestného ventilu včetně el.pohonu pro ohřev vody v kotelně | 511 01001 782 - opravy a údržba stavební, malování; celkem 24 664,00 Kč | 29 843,44 Kč | 24 664,00 Kč | 24.11.2022 | 24.11.2022 | 15.12.2022 | 24.11.2022 |
Pharmos, a.s. | Léky | 132 01000 - léky; celkem 3 453,27 Kč 132 01000 - léky; celkem -0,02 Kč | 3 453,27 Kč | 3 798,60 Kč | 22.11.2022 | 22.11.2022 | 6.12.2022 | 22.11.2022 |
Pharmos, a.s. | Léky | 132 01000 - léky; celkem 6 930,80 Kč 132 01000 - léky; celkem 0,02 Kč | 6 930,80 Kč | 7 623,88 Kč | 22.11.2022 | 22.11.2022 | 19.12.2022 | 22.11.2022 |
CZ-Hamico s.r.o. | občerstvení - workshop Multicentrum 11.11.2022 | 513 01000 100 - náklady na reprezentaci; celkem 4 141,00 Kč | 4 141,00 Kč | 4 141,00 Kč | 10.11.2022 | 21.11.2022 | 8.12.2022 | |
CHRISTEYNS s.r.o. | Prací prostředky | 111 02000 - Pořízení zásob - sklad MTZ; celkem 23 391,66 Kč | 23 391,66 Kč | 23 391,66 Kč | 22.11.2022 | 22.11.2022 | 19.12.2022 | |
Phoenix | Léky | 132 01000 - léky; celkem 22 082,07 Kč 132 01000 - léky; celkem 1 608,80 Kč 132 01000 - léky; celkem 387,05 Kč 132 01000 - léky; celkem -0,03 Kč | 24 077,92 Kč | 26 608,73 Kč | 22.11.2022 | 23.11.2022 | 19.12.2022 | 23.11.2022 |
Pharmos, a.s. | Léky | 132 01000 - léky; celkem 3 457,32 Kč 132 01000 - léky; celkem 0,03 Kč | 3 457,32 Kč | 3 803,05 Kč | 23.11.2022 | 23.11.2022 | 19.12.2022 | 23.11.2022 |
GASTROPLUS LOUNY s.r.o. | STAPRO import - potraviny | 111 01000 - Pořízení zásob - kuchyně; celkem 2 035,50 Kč 503 00000 740 - spotřeba jiných nesklad. dodávek - cenová odchylka; celkem 0,50 Kč | 2 036,00 Kč | 2 036,00 Kč | 5.12.2022 | 5.12.2022 | 15.12.2022 | |
ASTUR-KA, s.r.o. | STAPRO import - potraviny | 111 01000 - Pořízení zásob - kuchyně; celkem 19 673,12 Kč 111 01000 - Pořízení zásob - kuchyně; celkem 16 773,39 Kč 111 01000 - Pořízení zásob - kuchyně; celkem 6 319,14 Kč 111 01000 - Pořízení zásob - kuchyně; celkem 14 049,78 Kč 111 01000 - Pořízení zásob - kuchyně; celkem 7 267,20 Kč 111 01000 - Pořízení zásob - kuchyně; celkem 24 777,80 Kč 111 01000 - Pořízení zásob - kuchyně; celkem 11 998,88 Kč 111 01000 - Pořízení zásob - kuchyně; celkem 10 830,07 Kč 111 01000 - Pořízení zásob - kuchyně; celkem 18 550,37 Kč | 130 239,75 Kč | 130 239,75 Kč | 5.12.2022 | 5.12.2022 | 21.12.2022 | |
Pekárna Kněževes, s.r.o. | STAPRO import - potraviny | 111 01000 - Pořízení zásob - kuchyně; celkem 5 384,76 Kč 111 01000 - Pořízení zásob - kuchyně; celkem 4 493,00 Kč 111 01000 - Pořízení zásob - kuchyně; celkem 7 753,66 Kč 111 01000 - Pořízení zásob - kuchyně; celkem 5 350,53 Kč 111 01000 - Pořízení zásob - kuchyně; celkem 6 945,81 Kč 111 01000 - Pořízení zásob - kuchyně; celkem 14 430,69 Kč 111 01000 - Pořízení zásob - kuchyně; celkem 3 009,12 Kč 111 01000 - Pořízení zásob - kuchyně; celkem 5 265,66 Kč 111 01000 - Pořízení zásob - kuchyně; celkem 17 278,01 Kč 111 01000 - Pořízení zásob - kuchyně; celkem 9 666,14 Kč 503 00000 740 - spotřeba jiných nesklad. dodávek - cenová odchylka; celkem 0,03 Kč | 79 577,41 Kč | 79 577,41 Kč | 5.12.2022 | 5.12.2022 | 8.12.2022 | |
5H Food Delivery s.r.o. | STAPRO import - potraviny | 111 01000 - Pořízení zásob - kuchyně; celkem 2 884,20 Kč | 2 884,20 Kč | 2 884,20 Kč | 5.12.2022 | 5.12.2022 | 13.12.2022 | |
Citus, s.r.o. | STAPRO import - potraviny | 111 01000 - Pořízení zásob - kuchyně; celkem 9 240,25 Kč 503 00000 220 - spotřeba jiných nesklad. dodávek - cenová odchylka; celkem -0,25 Kč | 9 240,00 Kč | 9 240,00 Kč | 5.12.2022 | 5.12.2022 | 23.12.2022 | |
Bidfood Czech Republic s.r.o. | STAPRO import - potraviny | 111 01000 - Pořízení zásob - kuchyně; celkem 4 757,55 Kč | 4 757,55 Kč | 4 757,55 Kč | 5.12.2022 | 5.12.2022 | 23.12.2022 | |
ACCOM Gastro s.r.o. | STAPRO import - potraviny | 111 01000 - Pořízení zásob - kuchyně; celkem 12 585,60 Kč | 12 585,60 Kč | 12 585,60 Kč | 5.12.2022 | 5.12.2022 | 13.12.2022 | |
Výtahy Vaněrka , s.r.o. | Servis výtahů 11/2022 | 518 10012 999 - ostatní nevýrobní služby - revize a kontroly,STK; celkem 2 700,00 Kč | 3 267,00 Kč | 2 700,00 Kč | 30.11.2022 | 30.11.2020 | 21.12.2022 | 30.11.2022 |
DK-instal s.r.o. | Výměna včetně dodávky a montáže výplní otvorů na budově D | 511 01001 799 - opravy a údržba stavební, malování; celkem 1 834 221,00 Kč | 2 219 407,41 Kč | 1 834 221,00 Kč | 22.11.2022 | 28.11.2022 | 8.12.2022 | 22.11.2022 |
Medstav s.r.o. | Stavební práce v areálu nemocnice 11/2022 | 511 01001 799 - opravy a údržba stavební, malování; celkem 255 045,00 Kč 511 01001 799 - opravy a údržba stavební, malování; celkem 78 970,00 Kč 511 01001 452 - opravy a údržba stavební, malování; celkem 42 135,00 Kč 511 01001 740 - opravy a údržba stavební, malování; celkem 20 140,00 Kč 511 01001 799 - opravy a údržba stavební, malování; celkem 46 110,00 Kč | 535 304,00 Kč | 442 400,00 Kč | 30.11.2022 | 2.12.2022 | 21.12.2022 | 30.11.2022 |
Petr Mrázek | dodávka a montáž stínící techniky a sítí proti hmyzu | 518 10020 211 - ostatní služby materiální povahy,betonová směs; celkem 7 172,00 Kč 518 10020 313 - ostatní služby materiální povahy,betonová směs; celkem 3 094,00 Kč 518 10020 321 - ostatní služby materiální povahy,betonová směs; celkem 18 165,00 Kč 518 10020 442 - ostatní služby materiální povahy,betonová směs; celkem 35 138,00 Kč 518 10020 481 - ostatní služby materiální povahy,betonová směs; celkem 23 678,50 Kč 518 10020 740 - ostatní služby materiální povahy,betonová směs; celkem 8 332,00 Kč | 115 651,20 Kč | 95 579,50 Kč | 30.11.2022 | 5.12.2022 | 21.12.2022 | 30.11.2022 |
Výtahy Vaněrka , s.r.o. | Oprava výtahu budova G, A | 511 01001 442 - opravy a údržba stavební, malování; celkem 1 100,00 Kč 511 01001 491 - opravy a údržba stavební, malování; celkem 625,00 Kč 511 01001 471 - opravy a údržba stavební, malování; celkem 625,00 Kč | 2 843,50 Kč | 2 350,00 Kč | 30.11.2022 | 5.12.2022 | 23.12.2022 | 23.11.2022 |
Pavel Opelka | Malířské práce v PNHoB dle smlouvy ze dne 22. 11. 2022 - budova D | 511 01001 452 - opravy a údržba stavební, malování; celkem 230 281,60 Kč | 278 640,74 Kč | 230 281,60 Kč | 7.12.2022 | 8.12.2022 | 13.12.2022 | 7.12.2022 |
SEGAS-OIL s.r.o. | opravy kotlů budova T a H | 511 01001 732 - opravy a údržba stavební, malování; celkem 9 085,50 Kč 511 01001 413 - opravy a údržba stavební, malování; celkem 9 085,50 Kč | 21 986,91 Kč | 18 171,00 Kč | 14.12.2022 | 15.12.2022 | 23.12.2022 | 14.12.2022 |
Vojtěch Postránecký | Elektrikářské práce - výměna svítidel v budovách PNHoB | 511 01001 740 - opravy a údržba stavební, malování; celkem 119 876,00 Kč 511 01001 730 - opravy a údržba stavební, malování; celkem 123 034,00 Kč | 293 921,10 Kč | 242 910,00 Kč | 16.12.2022 | 16.12.2022 | 21.12.2022 | 16.12.2022 |
František Růžička | Zemní a přípravné práce na opravě chodníků a jiných zpevněných ploch v areálu nemocnice | 511 01001 799 - opravy a údržba stavební, malování; celkem 156 100,00 Kč | 188 881,00 Kč | 156 100,00 Kč | 15.12.2022 | 19.12.2022 | 21.12.2022 | 15.12.2022 |
Pharmos, a.s. | Léky | 132 01000 - léky; celkem 3 472,00 Kč 132 01000 - léky; celkem -0,18 Kč | 3 472,00 Kč | 3 819,20 Kč | 23.11.2022 | 23.11.2022 | 19.12.2022 | 23.11.2022 |
V+V Mělník s.r.o. | provozní kapaliny,oleje,čističe brzd (vozový park PNHoB) | 111 02000 - Pořízení zásob - sklad MTZ; celkem 61 408,00 Kč | 61 408,00 Kč | 61 408,00 Kč | 23.11.2022 | 24.11.2022 | 6.12.2022 | |
LKQ CZ s.r.o. | olej 15W-40 | 111 02000 - Pořízení zásob - sklad MTZ; celkem 10 836,00 Kč | 10 836,00 Kč | 10 836,00 Kč | 23.11.2022 | 24.11.2022 | 6.12.2022 | |
STATECH s.r.o. | roční prohlídka, servis a revize pracovní plošiny | 518 10012 721 - ostatní nevýrobní služby - revize a kontroly,STK; celkem 23 138,46 Kč | 23 138,46 Kč | 23 138,46 Kč | 23.11.2022 | 23.11.2022 | 6.12.2022 | |
CZ Pharma s.r.o. | Léky | 132 01000 - léky; celkem 6 200,00 Kč | 6 200,00 Kč | 6 820,00 Kč | 23.11.2022 | 24.11.2022 | 6.12.2022 | 23.11.2022 |
AROPRO společnost pro anestezii s.r.o. | anestezie říjen - ECT | 518 10014 212 - ostatní nevýrobní služby - ECT; celkem 81 400,00 Kč | 81 400,00 Kč | 81 400,00 Kč | 15.11.2022 | 24.11.2022 | 13.12.2022 | |
Česká pošta, s.p. | Poštovné I. dekáda 11/2022 | 518 01020 901 - poštovné; celkem 3 386,00 Kč | 3 386,00 Kč | 3 386,00 Kč | 21.11.2022 | 23.11.2022 | 5.12.2022 | |
Severočeské vodovody a kanalizace, a.s. | Vyúčtování vodné - 11/2022- nemocnice | 314 08000 - poskytnuté zálohy - voda; celkem -40 909,09 Kč 502 02000 999 - spotřeba vody; celkem 44 776,74 Kč 503 00000 901 - spotřeba jiných nesklad. dodávek - cenová odchylka; celkem -0,42 Kč | 3 867,23 Kč | 4 254,00 Kč | 30.11.2022 | 5.12.2022 | 15.12.2022 | 30.11.2022 |
Zemědělská Cítov, a.s. | STAPRO import - potraviny | 111 01000 - Pořízení zásob - kuchyně; celkem 5 495,85 Kč 111 01000 - Pořízení zásob - kuchyně; celkem 6 513,60 Kč 111 01000 - Pořízení zásob - kuchyně; celkem 3 663,90 Kč | 15 673,35 Kč | 15 673,35 Kč | 5.12.2022 | 5.12.2022 | 8.12.2022 | |
Zen systems s.r.o. | NPO - Roční podpora - SW Basic Support/Subscription for VMware v Sphere | 518 09020 901 - údržba softwaru,upgrade,webhosting; celkem 2 197,76 Kč 381 01000 - náklady příštích období - z DOFA; celkem 24 175,40 Kč | 26 373,16 Kč | 26 373,16 Kč | 3.12.2022 | 6.12.2022 | 23.12.2022 | |
Nemocnice Na Bulovce | Agregované výkony 3-9/2021 | 389 00000 - dohadné účty pasivní; celkem 630,00 Kč | 630,00 Kč | 630,00 Kč | 5.12.2022 | 6.12.2022 | 14.12.2022 | |
LATISK s.r.o. | Informační tabulky - označení vysázených stromů SFŽP | 501 07060 901 - všeobecný materiál - ostatní materiál; celkem 576,00 Kč | 576,00 Kč | 576,00 Kč | 5.12.2022 | 6.12.2022 | 15.12.2022 | |
DERMIA | Léky | 132 01000 - léky; celkem 2 592,00 Kč | 2 592,00 Kč | 2 980,80 Kč | 2.12.2022 | 6.12.2022 | 13.12.2022 | 2.12.2022 |
PROFI-UNION, S.R.O. | náhradní sítka filtru | celkem 1 310,00 Kč | 1 310,00 Kč | 1 310,00 Kč | 28.11.2022 | 28.11.2022 | 1.12.2022 | |
Vlastimil Ginther | sedací vaky- multisenzorická místnost SNOEZELEN | celkem 9 360,00 Kč | 9 360,00 Kč | 9 360,00 Kč | 29.11.2022 | 30.11.2022 | 1.12.2022 | |
IKEA Česká republika, s.r.o. | Nábytek do pracoven psychologů, podložky pod křeslo | celkem 20 752,00 Kč | 20 752,00 Kč | 20 752,00 Kč | 30.11.2022 | 1.12.2022 | 6.12.2022 | |
Veolia Komodity ČR, s.r.o. | záloha na energie - 12/2022 nemocnice | celkem 479 270,00 Kč | 479 270,00 Kč | 479 270,00 Kč | 24.11.2022 | 24.11.2022 | 13.12.2022 | |
Severočeské vodovody a kanalizace, a.s. | vodné - 12/2022 nemocnice | celkem 140 000,00 Kč celkem 45 000,00 Kč | 185 000,00 Kč | 185 000,00 Kč | 1.12.2022 | 1.12.2022 | 16.12.2022 | |
LMC s.r.o. | inzerát na Jobs.cz | 518 10010 901 - ostatní nevýrobní služby; celkem 14 399,00 Kč | 14 399,00 Kč | 14 399,00 Kč | 23.11.2022 | 25.11.2022 | 6.12.2022 | |
SEGAS-OIL s.r.o. | Proškolení obsluhy kotelny a obsluhy TNS | 549 03000 782 - školení a sjezdové poplatky; celkem 4 537,70 Kč 549 03000 771 - školení a sjezdové poplatky; celkem 14 290,30 Kč | 18 828,00 Kč | 18 828,00 Kč | 23.11.2022 | 24.11.2022 | 6.12.2022 | |
BioVendor - Laboratorní medicína a.s. | Albumin | 501 04020 520 - laboratorní materiál; celkem 882,45 Kč | 882,45 Kč | 882,45 Kč | 23.11.2022 | 24.11.2022 | 6.12.2022 | |
Alliance Healthcare s.r.o. | Léky | 132 01000 - léky; celkem 28 030,53 Kč | 28 030,53 Kč | 30 833,58 Kč | 23.11.2022 | 23.11.2022 | 19.12.2022 | 24.11.2022 |
Phoenix | Léky | 132 01000 - léky; celkem 30 936,25 Kč 132 01000 - léky; celkem 2 512,47 Kč 132 01000 - léky; celkem 154,38 Kč 132 01000 - léky; celkem -0,10 Kč | 33 603,10 Kč | 37 106,02 Kč | 22.11.2022 | 24.11.2022 | 19.12.2022 | 23.11.2022 |
Phoenix | Léky | 132 01000 - léky; celkem 35 574,25 Kč 132 01000 - léky; celkem 2 502,51 Kč 132 01000 - léky; celkem 436,20 Kč 132 01000 - léky; celkem 0,07 Kč | 38 512,96 Kč | 42 537,37 Kč | 22.11.2022 | 24.11.2022 | 19.12.2022 | 23.11.2022 |
magistraliterpharma Vičanová s.r.o. | Léky | 132 01000 - léky; celkem 1 424,00 Kč | 1 424,00 Kč | 1 566,40 Kč | 5.12.2022 | 6.12.2022 | 15.12.2022 | 5.12.2022 |
ACCOM Gastro s.r.o. | STAPRO import - potraviny | 111 01000 - Pořízení zásob - kuchyně; celkem 31 164,92 Kč 503 00000 740 - spotřeba jiných nesklad. dodávek - cenová odchylka; celkem -0,02 Kč | 31 164,90 Kč | 31 164,90 Kč | 6.12.2022 | 6.12.2022 | 15.12.2022 | |
MSM, spol. s r.o. | PZT | 132 01000 - léky; celkem 5 570,02 Kč 132 01000 - léky; celkem 252,00 Kč 132 01000 - léky; celkem -0,01 Kč 503 00000 220 - spotřeba jiných nesklad. dodávek - cenová odchylka; celkem -0,44 Kč | 5 821,58 Kč | 6 710,00 Kč | 5.12.2022 | 6.12.2022 | 23.12.2022 | 5.12.2022 |
O2 Czech Republic a.s. | Vyúčtování mob. hovorů 11/2022 | 518 01010 323 - telefonní poplatky - mobilní telefony; celkem 357,65 Kč 518 01010 100 - telefonní poplatky - mobilní telefony; celkem 419,92 Kč 518 01010 471 - telefonní poplatky - mobilní telefony; celkem 59,29 Kč 518 01010 312 - telefonní poplatky - mobilní telefony; celkem 47,19 Kč 518 01010 740 - telefonní poplatky - mobilní telefony; celkem 30,25 Kč 518 01010 732 - telefonní poplatky - mobilní telefony; celkem 30,25 Kč 518 01010 520 - telefonní poplatky - mobilní telefony; celkem 30,25 Kč 518 01010 612 - telefonní poplatky - mobilní telefony; celkem 33,44 Kč 518 01010 100 - telefonní poplatky - mobilní telefony; celkem 499,00 Kč 518 01010 710 - telefonní poplatky - mobilní telefony; celkem 47,19 Kč 518 01010 901 - telefonní poplatky - mobilní telefony; celkem 36,64 Kč 518 01010 810 - telefonní poplatky - mobilní telefony; celkem 49,61 Kč 518 01010 721 - telefonní poplatky - mobilní telefony; celkem 59,29 Kč 518 01010 710 - telefonní poplatky - mobilní telefony; celkem 266,20 Kč 518 01010 771 - telefonní poplatky - mobilní telefony; celkem 415,20 Kč 518 01010 721 - telefonní poplatky - mobilní telefony; celkem 47,19 Kč 518 01010 771 - telefonní poplatky - mobilní telefony; celkem 217,80 Kč 518 01010 750 - telefonní poplatky - mobilní telefony; celkem 61,71 Kč 518 01010 312 - telefonní poplatky - mobilní telefony; celkem 47,19 Kč 518 01010 471 - telefonní poplatky - mobilní telefony; celkem 49,61 Kč 518 01010 820 - telefonní poplatky - mobilní telefony; celkem 47,19 Kč 518 01010 760 - telefonní poplatky - mobilní telefony; celkem 72,60 Kč 518 01010 777 - telefonní poplatky - mobilní telefony; celkem 270,92 Kč 518 01010 481 - telefonní poplatky - mobilní telefony; celkem 266,20 Kč 518 01010 321 - telefonní poplatky - mobilní telefony; celkem 217,80 Kč 518 01010 721 - telefonní poplatky - mobilní telefony; celkem 47,19 Kč 518 01010 312 - telefonní poplatky - mobilní telefony; celkem 47,19 Kč 518 01010 901 - telefonní poplatky - mobilní telefony; celkem 47,19 Kč 518 01010 481 - telefonní poplatky - mobilní telefony; celkem 266,20 Kč 518 01010 462 - telefonní poplatky - mobilní telefony; celkem 47,19 Kč 518 01010 760 - telefonní poplatky - mobilní telefony; celkem 49,61 Kč 518 01010 810 - telefonní poplatky - mobilní telefony; celkem 361,79 Kč 518 01010 710 - telefonní poplatky - mobilní telefony; celkem 626,54 Kč 518 01010 761 - telefonní poplatky - mobilní telefony; celkem 47,19 Kč 518 01010 810 - telefonní poplatky - mobilní telefony; celkem 62,92 Kč 518 01010 220 - telefonní poplatky - mobilní telefony; celkem 266,20 Kč 518 01010 204 - telefonní poplatky - mobilní telefony; celkem 47,19 Kč 518 01010 820 - telefonní poplatky - mobilní telefony; celkem 47,19 Kč 518 01010 810 - telefonní poplatky - mobilní telefony; celkem 419,92 Kč 518 01010 820 - telefonní poplatky - mobilní telefony; celkem 275,64 Kč 518 01010 730 - telefonní poplatky - mobilní telefony; celkem 58,08 Kč 518 01010 501 - telefonní poplatky - mobilní telefony; celkem 266,20 Kč 518 01010 491 - telefonní poplatky - mobilní telefony; celkem 266,20 Kč 518 01010 313 - telefonní poplatky - mobilní telefony; celkem 30,25 Kč celkem 0,00 Kč | 6 959,46 Kč | 6 959,46 Kč | 30.11.2022 | 6.12.2022 | 21.12.2022 | |
STAVMAT Mazourek, s. r. o. | Stavební materiál + drobné nářadí | 501 07040 799 - materiál na údržbu, stavební materiál; celkem 9 427,42 Kč | 9 427,42 Kč | 9 427,42 Kč | 30.11.2022 | 6.12.2022 | 13.12.2022 | |
NESS CZECH S. R. O. | Poplatek za uveřejnění formulářů | 518 10010 220 - ostatní nevýrobní služby; celkem 1 016,40 Kč | 1 016,40 Kč | 1 016,40 Kč | 7.12.2022 | 7.12.2022 | 21.12.2022 | |
Advokátní kancelář JUDr. Jan Opletal | právní služby | 549 01010 100 - právní a poradenská činnost; celkem 30 998,80 Kč | 30 998,80 Kč | 30 998,80 Kč | 6.12.2022 | 7.12.2022 | 13.12.2022 | |
Severočeské vodovody a kanalizace, a.s. | vodné -12/2022 byty 144/176 + 261 | celkem 29 450,00 Kč celkem 4 700,00 Kč | 34 150,00 Kč | 34 150,00 Kč | 1.12.2022 | 1.12.2022 | 16.12.2022 | |
Severočeské vodovody a kanalizace, a.s. | vodné - 12/2022 byty 262 + 259 | celkem 11 920,00 Kč celkem 8 530,00 Kč | 20 450,00 Kč | 20 450,00 Kč | 1.12.2022 | 1.12.2022 | 16.12.2022 | |
Severočeské vodovody a kanalizace, a.s. | vodné - 12/2022 Roškotová D. | celkem 480,00 Kč | 480,00 Kč | 480,00 Kč | 1.12.2022 | 1.12.2022 | 13.12.2022 | |
Pražská plynárenská, a.s. | záloha na el. energii 12/2022 - V Sídlišti 144, vs 2 | celkem 200,00 Kč | 200,00 Kč | 200,00 Kč | 1.12.2022 | 1.12.2022 | 13.12.2022 | |
Pražská plynárenská, a.s. | záloha na el. energii 12/2022 - V Sídlišti 156, vs 8 | celkem 100,00 Kč | 100,00 Kč | 100,00 Kč | 1.12.2022 | 1.12.2022 | 13.12.2022 | |
Pražská plynárenská, a.s. | záloha na el. energii 12/2022 - V Sídlišti 157, vs 3 | celkem 100,00 Kč | 100,00 Kč | 100,00 Kč | 1.12.2022 | 1.12.2022 | 13.12.2022 | |
Pražská plynárenská, a.s. | záloha na el. energii 12/2022 - V Sídlišti 158, vs 7 | celkem 200,00 Kč | 200,00 Kč | 200,00 Kč | 1.12.2022 | 1.12.2022 | 13.12.2022 | |
Pražská plynárenská, a.s. | záloha na el. energii 12/2022 - V Sídlišti 159, vs 4 | celkem 100,00 Kč | 100,00 Kč | 100,00 Kč | 1.12.2022 | 1.12.2022 | 13.12.2022 | |
Phoenix | Léky | 132 01000 - léky; celkem 1 679,00 Kč | 1 679,00 Kč | 1 846,90 Kč | 22.11.2022 | 24.11.2022 | 19.12.2022 | 23.11.2022 |
Merck Sharp & Dohme s.r.o. | Léky | 132 01000 - léky; celkem 2 562,41 Kč | 2 562,41 Kč | 2 818,65 Kč | 22.11.2022 | 24.11.2022 | 19.12.2022 | 22.11.2022 |
Phoenix | Léky | 132 01000 - léky; celkem 4 040,74 Kč 132 01000 - léky; celkem 0,01 Kč | 4 040,74 Kč | 4 444,81 Kč | 22.11.2022 | 24.11.2022 | 19.12.2022 | 23.11.2022 |
MEDITECH | BTK matrací Pulsair | 518 10012 453 - ostatní nevýrobní služby - revize a kontroly,STK; celkem 21 241,55 Kč | 21 241,55 Kč | 21 241,55 Kč | 23.11.2022 | 25.11.2022 | 8.12.2022 | |
Check-in services s.r.o. | PZT | 132 01000 - léky; celkem 2 024,79 Kč | 2 024,79 Kč | 2 450,00 Kč | 22.11.2022 | 25.11.2022 | 8.12.2022 | 22.11.2022 |
Pharmos, a.s. | Léky | 132 01000 - léky; celkem 6 721,05 Kč 132 01000 - léky; celkem 0,09 Kč | 6 721,05 Kč | 7 393,16 Kč | 25.11.2022 | 25.11.2022 | 8.12.2022 | 25.11.2022 |