Psychiatrická nemocnice Horní Beřkovice


Celkem faktur

21511

Stav doplněnosti faktur po měsících

2024 12 11 10 09 08 07 06 05 04 03 02 01
37 48 39 71 63 86 72 72 94 83 78 77
2023 12 11 10 09 08 07 06 05 04 03 02 01
84 73 85 58 69 69 79 85 78 106 69 91
2022 12 11 10 09 08 07 06 05 04 03 02 01
91 85 67 95 81 67 79 79 71 86 76 84
2021 12 11 10 09 08 07 06 05 04 03 02 01
75 93 90 70 71 70 69 76 80 90 88 98
2020 12 11 10 09 08 07 06 05 04 03 02 01
94 110 84 95 74 105 103 104 96 99 82 82
2019 12 11 10 09 08 07 06 05 04 03 02 01
98 101 102 102 89 94 91 106 79 86 81 94
2018 12 11 10
56 10 3
2015 02
1

Rozhodným údajem pro zařazení faktury do měsíce a roku je Datum plnění.
Není-li údaj vyplněn, faktury nejsou do statistiky zahrnuty.


Analytické účty

to
Rychlá volba: Rok 2018, Rok 2019

Zobrazeno 1 701-1 800 z 21 511 záznamů.
DodavatelÚčel platbyPoložkyČástka bez DPHČástka s DPHDatum vystaveníDatum přijetíDatum úhradyDatum plnění
Chromservis s.r.o.Oprava - výměna senzoru v přenosném detektoru plynů.511 03001 782 - ostatní údržba a opravy; celkem 9 089,52 Kč
9 089,52 Kč9 089,52 Kč29.5.201931.5.201918.6.2019
Zemědělská Cítov, a.s.STAPRO import - potraviny111 01000 - Pořízení zásob - kuchyně; celkem 2 272,86 Kč
111 01000 - Pořízení zásob - kuchyně; celkem 2 272,86 Kč
111 01000 - Pořízení zásob - kuchyně; celkem 1 515,24 Kč
111 01000 - Pořízení zásob - kuchyně; celkem 2 173,50 Kč
111 01000 - Pořízení zásob - kuchyně; celkem 2 173,50 Kč
111 01000 - Pořízení zásob - kuchyně; celkem 2 173,50 Kč
111 01000 - Pořízení zásob - kuchyně; celkem 2 173,50 Kč
503 00000 740 - spotřeba jiných nesklad. dodávek - cenová odchylka; celkem 0,04 Kč
14 755,00 Kč14 755,00 Kč31.5.201931.5.201918.6.2019
Fénix Dental s.r.o.zubní materiál501 14750 203 - stomatologický materiál; celkem 7 156,00 Kč
7 156,00 Kč7 156,00 Kč31.5.201931.5.201918.6.2019
Dentamed (ČR), spol. s r.o.zubní materiál501 14750 203 - stomatologický materiál; celkem 1 376,00 Kč
1 376,00 Kč1 376,00 Kč31.5.201931.5.201918.6.2019
Dentamed (ČR), spol. s r.o.zubní materiál501 14750 203 - stomatologický materiál; celkem 3 244,00 Kč
3 244,00 Kč3 244,00 Kč31.5.201931.5.201918.6.2019
Perfect Distribution a.s.Dezinfekce132 01000 - léky; celkem 225,00 Kč
132 01000 - léky; celkem 4 230,80 Kč
132 01000 - léky; celkem 0,26 Kč
4 455,80 Kč5 378,02 Kč29.5.201931.5.201918.6.201929.5.2019
Alliance Healthcare s.r.o.Léky132 01000 - léky; celkem 3 502,70 Kč
132 01000 - léky; celkem -0,02 Kč
3 502,70 Kč3 852,97 Kč15.5.201917.5.201918.6.201916.5.2019
MAPO medical s.r.o.PZT132 01000 - léky; celkem 11 501,75 Kč
132 01000 - léky; celkem 28 190,25 Kč
132 01000 - léky; celkem 0,01 Kč
39 692,00 Kč47 337,21 Kč15.5.201917.5.201918.6.201915.5.2019
MAPO medical s.r.o.PZT132 01000 - léky; celkem 253,22 Kč
132 01000 - léky; celkem -0,28 Kč
253,22 Kč291,20 Kč15.5.201917.5.201918.6.201915.5.2019
Alliance Healthcare s.r.o.Léky132 01000 - léky; celkem 1 502,70 Kč
1 502,70 Kč1 652,97 Kč16.5.201917.5.201918.6.201917.5.2019
Apeltauer MilanKontrola a čištění spalinových cest518 10012 999 - ostatní nevýrobní služby - revize a kontroly,STK; celkem 13 500,00 Kč
13 500,00 Kč13 500,00 Kč29.5.20193.6.201918.6.2019
MAREK POLONCARZUsnesení - překlad z polštiny.518 10010 901 - ostatní nevýrobní služby; celkem 952,00 Kč
952,00 Kč952,00 Kč3.6.20193.6.201918.6.2019
Fyzická osobaVystoupení hudební skupiny "Dobrý pocity" ZK438518 10040 777 - služby pro pacienty; celkem 5 000,00 Kč
5 000,00 Kč5 000,00 Kč28.5.20193.6.201918.6.2019
Pehak v.o.s.STAPRO import - potraviny111 01000 - Pořízení zásob - kuchyně; celkem 2 482,97 Kč
111 01000 - Pořízení zásob - kuchyně; celkem 7 115,87 Kč
111 01000 - Pořízení zásob - kuchyně; celkem 4 379,42 Kč
111 01000 - Pořízení zásob - kuchyně; celkem 4 011,88 Kč
111 01000 - Pořízení zásob - kuchyně; celkem 8 039,89 Kč
649 02000 740 - ostatní výnosy z činnosti; celkem -481,42 Kč
503 00000 740 - spotřeba jiných nesklad. dodávek - cenová odchylka; celkem 0,39 Kč
25 549,00 Kč25 549,00 Kč3.6.20193.6.201918.6.2019
MC Systems & Services, s.r.o.Oprava kamery - demontáž518 10013 901 - ostatní nevýrobní služby - údržba kamerového systému; celkem 3 498,00 Kč
celkem 0,00 Kč
4 232,58 Kč3 498,00 Kč16.5.201917.5.201918.6.201916.5.2019
JKM Straškov, s.r.o.Stavební materiál - geotextílie a parotěs511 01001 799 - opravy a údržba stavební, malování; celkem 13 553,00 Kč
13 553,00 Kč13 553,00 Kč16.5.201920.5.201918.6.2019
Daniel PilnajHutní a spojovací materiál511 01001 799 - opravy a údržba stavební, malování; celkem 4 343,00 Kč
4 343,00 Kč4 343,00 Kč16.5.201920.5.201918.6.2019
TechnotonTonery111 02000 - Pořízení zásob - sklad MTZ; celkem 25 581,00 Kč
25 581,00 Kč25 581,00 Kč16.5.201921.5.201918.6.2019
ARITMET s.r.o.Geodetické práce na zaměření trasy veřejného osvětlení.518 04010 799 - průzkumné a projektové práce; celkem 48 968,70 Kč
48 968,70 Kč48 968,70 Kč17.5.201921.5.201918.6.2019
synlab czech s.r.o.Agregované výkony 421/Hanušová Ivana518 10011 421 - ostatní nevýrobní služby - agregované výkony; celkem 364,00 Kč
364,00 Kč364,00 Kč17.5.201917.5.201918.6.2019
Ing. Vlastimil Srbaznalecký posudek Avia 5U75451, Ford Transit 5U07651518 10010 721 - ostatní nevýrobní služby; celkem 3 000,00 Kč
3 000,00 Kč3 000,00 Kč15.5.201921.5.201918.6.2019
CZ-Hamico s.r.o.STAPRO import - potraviny111 01000 - Pořízení zásob - kuchyně; celkem 18 548,48 Kč
503 00000 740 - spotřeba jiných nesklad. dodávek - cenová odchylka; celkem -0,48 Kč
18 548,00 Kč18 548,00 Kč20.5.201920.5.201918.6.2019
BioVendor - Laboratorní medicína a.s.KONELAB CUVETTE501 04020 520 - laboratorní materiál; celkem 16 227,55 Kč
16 227,55 Kč16 227,55 Kč22.5.201923.5.201918.6.2019
BioVendor - Laboratorní medicína a.s.Ethyl Glucuronide HEIA-RGT501 04020 520 - laboratorní materiál; celkem 16 335,00 Kč
16 335,00 Kč16 335,00 Kč22.5.201923.5.201918.6.2019
BioVendor - Laboratorní medicína a.s.CREATININE (ENZYM),501 04020 520 - laboratorní materiál; celkem 8 476,34 Kč
8 476,34 Kč8 476,34 Kč22.5.201923.5.201918.6.2019
Mikro spol. s.r.oBTK mikroskopu501 04020 520 - laboratorní materiál; celkem 3 523,52 Kč
3 523,52 Kč3 523,52 Kč21.5.201923.5.201918.6.2019
BioVendor - Laboratorní medicína a.s.AMPHETAMINES,501 04020 520 - laboratorní materiál; celkem 12 450,17 Kč
12 450,17 Kč12 450,17 Kč22.5.201923.5.201918.6.2019
ALIMPEX-LOUNY, S.R.OSTAPRO import - potraviny111 01000 - Pořízení zásob - kuchyně; celkem 8 662,49 Kč
111 01000 - Pořízení zásob - kuchyně; celkem 17 261,45 Kč
503 00000 740 - spotřeba jiných nesklad. dodávek - cenová odchylka; celkem 0,06 Kč
25 924,00 Kč25 924,00 Kč3.6.20193.6.201918.6.2019
Karel Kdýr, GastrooneOprava konvektomatu Racional511 03001 740 - ostatní údržba a opravy; celkem 6 147,00 Kč
6 147,00 Kč6 147,00 Kč30.5.20194.6.201918.6.2019
FCC Uhy, s.r.o.Komplexní převzetí odpadu 05/2019518 08000 799 - svoz a likvidace odpadu; celkem 9 504,00 Kč
celkem 0,00 Kč
celkem 0,00 Kč
celkem 0,00 Kč
celkem 0,00 Kč
celkem 0,00 Kč
celkem 0,00 Kč
9 504,00 Kč9 504,00 Kč31.5.20195.6.201918.6.2019
Josef Klečkabroušení nástrojů - truhlárna518 10020 771 - ostatní služby materiální povahy,betonová směs; celkem 1 470,00 Kč
1 470,00 Kč1 470,00 Kč5.6.20196.6.201918.6.2019
COLORWAYstavební materiál511 01001 452 - opravy a údržba stavební, malování; celkem 2 200,00 Kč
2 200,00 Kč2 200,00 Kč31.5.20196.6.201918.6.2019
Roman HelclSTAPRO import - potraviny111 01000 - Pořízení zásob - kuchyně; celkem 10 233,13 Kč
503 00000 740 - spotřeba jiných nesklad. dodávek - cenová odchylka; celkem 0,87 Kč
10 234,00 Kč10 234,00 Kč6.6.20196.6.201918.6.2019
PhoenixLéky132 01000 - léky; celkem 686,99 Kč
686,99 Kč755,69 Kč15.3.201919.3.201918.6.201912.3.2019
Citus, s.r.o.STAPRO import - potraviny111 01000 - Pořízení zásob - kuchyně; celkem 6 302,00 Kč
6 302,00 Kč6 302,00 Kč24.5.201924.5.201918.6.2019
GASTROPLUS LOUNY s.r.o.STAPRO import - potraviny111 01000 - Pořízení zásob - kuchyně; celkem 12 620,91 Kč
503 00000 740 - spotřeba jiných nesklad. dodávek - cenová odchylka; celkem 0,09 Kč
12 621,00 Kč12 621,00 Kč24.5.201924.5.201918.6.2019
Pewa, s.r.o.STAPRO import - potraviny111 01000 - Pořízení zásob - kuchyně; celkem 10 350,92 Kč
503 00000 740 - spotřeba jiných nesklad. dodávek - cenová odchylka; celkem 5,08 Kč
10 356,00 Kč10 356,00 Kč24.5.201924.5.201918.6.2019
Sanofi-aventis,s.r.oLéky132 01000 - léky; celkem 2 392,74 Kč
132 01000 - léky; celkem -0,05 Kč
2 392,74 Kč2 632,01 Kč17.4.201923.4.201918.6.201917.4.2019
Citus, s.r.o.STAPRO import - potraviny111 01000 - Pořízení zásob - kuchyně; celkem 9 185,63 Kč
503 00000 740 - spotřeba jiných nesklad. dodávek - cenová odchylka; celkem 0,37 Kč
9 186,00 Kč9 186,00 Kč28.5.201928.5.201918.6.2019
Pewa, s.r.o.STAPRO import - potraviny111 01000 - Pořízení zásob - kuchyně; celkem 3 229,20 Kč
503 00000 740 - spotřeba jiných nesklad. dodávek - cenová odchylka; celkem -0,20 Kč
3 229,00 Kč3 229,00 Kč28.5.201928.5.201918.6.2019
Česká pošta, s.p.Poštovné I. dekáda 03/2019518 01020 901 - poštovné; celkem 5 795,00 Kč
5 795,00 Kč5 795,00 Kč25.3.201928.3.201920.6.2019
Česká pošta, s.p.Poštovné II. dekáda 05/2019518 01020 901 - poštovné; celkem 3 448,00 Kč
3 448,00 Kč3 448,00 Kč7.6.201913.6.201921.6.2019
Česká pošta, s.p.Poštovné III. dekáda 05/2019518 01020 901 - poštovné; celkem 7 501,00 Kč
7 501,00 Kč7 501,00 Kč7.6.201913.6.201921.6.2019
Zdravotní ústav v Ústí n. L.Zkouška vzorku teplé vody518 10012 799 - ostatní nevýrobní služby - revize a kontroly,STK; celkem 5 578,00 Kč
5 578,00 Kč5 578,00 Kč20.5.201922.5.201924.6.2019
Zdravotní ústav v Ústí n. L.Kontrola účinnosti sterilizace - Lékárna518 10012 220 - ostatní nevýrobní služby - revize a kontroly,STK; celkem 2 257,00 Kč
2 257,00 Kč2 257,00 Kč21.5.201923.5.201924.6.2019
Zdravotní ústav v Ústí n. L.Kontrola účinnosti sterilizace - zubní ordinace518 10012 203 - ostatní nevýrobní služby - revize a kontroly,STK; celkem 2 293,00 Kč
2 293,00 Kč2 293,00 Kč21.5.201923.5.201924.6.2019
Ing. František ZáveskýPoradenská a konzultační činnost 05/2019549 01010 710 - právní a poradenská činnost; celkem 34 475,00 Kč
34 475,00 Kč34 475,00 Kč7.6.20197.6.201924.6.2019
Tomáš KučeraÚdržba akvária 461/6C518 10040 461 - služby pro pacienty; 648 04000 461 - RF dary; 414 02003 - RF - čerpání prostředků z darů; celkem 1 042,00 Kč
1 042,00 Kč1 042,00 Kč7.6.20197.6.201924.6.2019
Tomáš KučeraÚdržba akvária 453/6A518 10040 453 - služby pro pacienty; 648 04000 453 - RF dary; 414 02003 - RF - čerpání prostředků z darů; celkem 1 062,00 Kč
1 062,00 Kč1 062,00 Kč10.6.201910.6.201924.6.2019
Knoblochová Olga, JUDr.Právní služby - RP pohledávky549 01010 901 - právní a poradenská činnost; celkem 2 000,00 Kč
2 000,00 Kč2 000,00 Kč10.6.201910.6.201924.6.2019
Advokátní kancelář JUDr. Jan OpletalPrávní služby 05/2019549 01010 100 - právní a poradenská činnost; celkem 11 287,50 Kč
11 287,50 Kč11 287,50 Kč11.6.201911.6.201924.6.2019
První certifikační autorita, a.s.Vydané certefikáty518 10010 901 - ostatní nevýrobní služby; celkem 290,40 Kč
290,40 Kč290,40 Kč31.10.201813.6.201924.6.2019
Pionýr, z. s. - Pionýrská skupina DravciLT - zam. Foglarová Petra412 02004 - FKSP - čerpání dětské a příměstské tábory; celkem 3 600,00 Kč
3 600,00 Kč3 600,00 Kč12.6.201912.6.201924.6.2019
Mgr. Martina PospíšilováMasáže412 02008 - FKSP - čerpání masáže zaměstnanci; celkem 3 000,00 Kč
3 000,00 Kč3 000,00 Kč31.5.201913.6.201924.6.2019
David MošnaObčerstvení - volejbalový turnaj412 02001 - FKSP - čerpání kultura a tělovýchova; celkem 3 664,00 Kč
3 664,00 Kč3 664,00 Kč14.6.201914.6.201924.6.2019
Marek MacákSupervizní seminář 30.4.2019549 03000 901 - školení a sjezdové poplatky; celkem 5 000,00 Kč
5 000,00 Kč5 000,00 Kč17.5.201921.5.201924.6.2019
Lukáš ZáveskýRealizační,poradenská a konzultační činnost za květen 2019- dle příkazní smlouvy ze dne 18.8.2017549 01010 100 - právní a poradenská činnost; celkem 47 400,00 Kč
47 400,00 Kč47 400,00 Kč5.6.20195.6.201924.6.2019
Nemocnice Na BulovceAgregované výkony 421/Kubeš Josef518 10011 421 - ostatní nevýrobní služby - agregované výkony; celkem 295,00 Kč
295,00 Kč295,00 Kč3.6.20195.6.201924.6.2019
VitaHarmony, s.r.o.Léky132 01000 - léky; celkem 1 343,48 Kč
132 01000 - léky; celkem 0,02 Kč
503 00000 220 - spotřeba jiných nesklad. dodávek - cenová odchylka; celkem -0,08 Kč
1 343,40 Kč1 545,00 Kč27.5.201929.5.201925.6.201927.5.2019
EP ENERGY TRADING, a.s.vyúčtování el.energie čp 259, stř. 655 502 01000 655 - spotřeba elektrické energie; celkem 6 579,81 Kč
314 01000 - poskytnuté zálohy - energie; celkem -165,29 Kč
314 01000 - poskytnuté zálohy - energie; celkem -165,29 Kč
314 01000 - poskytnuté zálohy - energie; celkem -165,29 Kč
314 01000 - poskytnuté zálohy - energie; celkem -165,29 Kč
314 01000 - poskytnuté zálohy - energie; celkem -165,29 Kč
314 01000 - poskytnuté zálohy - energie; celkem -165,29 Kč
314 01000 - poskytnuté zálohy - energie; celkem -165,29 Kč
314 01000 - poskytnuté zálohy - energie; celkem -165,29 Kč
314 01000 - poskytnuté zálohy - energie; celkem -165,29 Kč
314 01000 - poskytnuté zálohy - energie; celkem -165,29 Kč
314 01000 - poskytnuté zálohy - energie; celkem -165,29 Kč
314 01000 - poskytnuté zálohy - energie; celkem -165,29 Kč
502 01000 655 - spotřeba elektrické energie; celkem 37,89 Kč
503 00000 901 - spotřeba jiných nesklad. dodávek - cenová odchylka; celkem -0,42 Kč
4 633,80 Kč5 607,00 Kč23.5.201928.5.201925.6.201923.5.2019
KeramikCZ s.r.o.keramická hlína, glazura111 02000 - Pořízení zásob - sklad MTZ; celkem 6 201,00 Kč
6 201,00 Kč6 201,00 Kč6.6.20197.6.201925.6.2019
BioVendor - Laboratorní medicína a.s.Ethyl Glucuronide HEIA-RGT501 04020 520 - laboratorní materiál; celkem 16 335,00 Kč
16 335,00 Kč16 335,00 Kč7.6.20197.6.201925.6.2019
EP ENERGY TRADING, a.s.vyúčtování el.energie čp 262, stř. 657 502 01000 657 - spotřeba elektrické energie; celkem 7 020,04 Kč
314 01000 - poskytnuté zálohy - energie; celkem -495,87 Kč
314 01000 - poskytnuté zálohy - energie; celkem -495,87 Kč
314 01000 - poskytnuté zálohy - energie; celkem -495,87 Kč
314 01000 - poskytnuté zálohy - energie; celkem -495,87 Kč
314 01000 - poskytnuté zálohy - energie; celkem -495,87 Kč
314 01000 - poskytnuté zálohy - energie; celkem -495,87 Kč
314 01000 - poskytnuté zálohy - energie; celkem -495,87 Kč
314 01000 - poskytnuté zálohy - energie; celkem -495,87 Kč
314 01000 - poskytnuté zálohy - energie; celkem -495,87 Kč
314 01000 - poskytnuté zálohy - energie; celkem -495,87 Kč
314 01000 - poskytnuté zálohy - energie; celkem -495,87 Kč
314 01000 - poskytnuté zálohy - energie; celkem -495,87 Kč
502 01000 657 - spotřeba elektrické energie; celkem 45,00 Kč
503 00000 901 - spotřeba jiných nesklad. dodávek - cenová odchylka; celkem 0,31 Kč
1 114,91 Kč1 349,00 Kč23.5.201928.5.201925.6.201923.5.2019
BioVendor - Laboratorní medicína a.s.CLEANING SOLUTION501 04020 520 - laboratorní materiál; celkem 525,14 Kč
525,14 Kč525,14 Kč7.6.20197.6.201925.6.2019
Pragoperun, s.r.o.Opravy prádelenských strojů511 03001 732 - ostatní údržba a opravy; celkem 9 530,00 Kč
9 530,00 Kč9 530,00 Kč7.6.201910.6.201925.6.2019
KOVOSLUŽBA OTS a.s.Oprava robota511 03001 740 - ostatní údržba a opravy; celkem 635,00 Kč
635,00 Kč635,00 Kč7.6.20197.6.201925.6.2019
DERMIAPZT132 01000 - léky; celkem 4 576,32 Kč
132 01000 - léky; celkem 4 785,90 Kč
132 01000 - léky; celkem -0,23 Kč
503 00000 220 - spotřeba jiných nesklad. dodávek - cenová odchylka; celkem 0,29 Kč
9 362,51 Kč11 054,00 Kč4.6.201910.6.201925.6.20194.6.2019
DERMIAPZT132 01000 - léky; celkem 1 006,04 Kč
132 01000 - léky; celkem -0,01 Kč
503 00000 220 - spotřeba jiných nesklad. dodávek - cenová odchylka; celkem 0,06 Kč
1 006,10 Kč1 157,00 Kč4.6.201910.6.201925.6.20194.6.2019
Citus, s.r.o.STAPRO import - potraviny111 01000 - Pořízení zásob - kuchyně; celkem 7 866,92 Kč
503 00000 740 - spotřeba jiných nesklad. dodávek - cenová odchylka; celkem 0,08 Kč
7 867,00 Kč7 867,00 Kč30.5.201930.5.201925.6.2019
GASTROPLUS LOUNY s.r.o.STAPRO import - potraviny111 01000 - Pořízení zásob - kuchyně; celkem 29 095,44 Kč
503 00000 740 - spotřeba jiných nesklad. dodávek - cenová odchylka; celkem -0,44 Kč
29 095,00 Kč29 095,00 Kč30.5.201930.5.201925.6.2019
DERMIAPZT132 01000 - léky; celkem 21 926,12 Kč
132 01000 - léky; celkem 2 080,07 Kč
132 01000 - léky; celkem 0,07 Kč
503 00000 220 - spotřeba jiných nesklad. dodávek - cenová odchylka; celkem 0,07 Kč
24 006,26 Kč27 732,00 Kč4.6.201910.6.201925.6.20194.6.2019
DERMIAPZT132 01000 - léky; celkem 4 769,61 Kč
132 01000 - léky; celkem 4 378,86 Kč
132 01000 - léky; celkem 0,04 Kč
503 00000 220 - spotřeba jiných nesklad. dodávek - cenová odchylka; celkem 0,52 Kč
9 148,99 Kč10 784,00 Kč4.6.201910.6.201925.6.20194.6.2019
magistraliterpharma Vičanová s.r.o.Léky132 01000 - léky; celkem 890,01 Kč
132 01000 - léky; celkem -0,01 Kč
890,01 Kč979,00 Kč5.6.201910.6.201925.6.20195.6.2019
Perfect Distribution a.s.Dezinfekce132 01000 - léky; celkem 12 241,90 Kč
132 01000 - léky; celkem 0,05 Kč
12 241,90 Kč14 812,70 Kč5.6.201910.6.201925.6.20195.6.2019
DERMIAPZT132 01000 - léky; celkem 1 533,90 Kč
132 01000 - léky; celkem 371,94 Kč
132 01000 - léky; celkem 0,47 Kč
503 00000 220 - spotřeba jiných nesklad. dodávek - cenová odchylka; celkem 0,96 Kč
1 906,80 Kč2 215,00 Kč4.6.201910.6.201925.6.20194.6.2019
Pewa, s.r.o.STAPRO import - potraviny111 01000 - Pořízení zásob - kuchyně; celkem 11 123,66 Kč
503 00000 740 - spotřeba jiných nesklad. dodávek - cenová odchylka; celkem 0,34 Kč
11 124,00 Kč11 124,00 Kč30.5.201930.5.201925.6.2019
OBCHOD NISA s.r.o.oděvy OOP - trička, gumový plášť111 02000 - Pořízení zásob - sklad MTZ; celkem 2 530,00 Kč
2 530,00 Kč2 530,00 Kč6.6.201911.6.201925.6.2019
Daniel PilnajHutní materiál501 07040 799 - materiál na údržbu, stavební materiál; celkem 1 168,00 Kč
1 168,00 Kč1 168,00 Kč30.5.201930.5.201925.6.2019
GASTROPLUS LOUNY s.r.o.STAPRO import - potraviny111 01000 - Pořízení zásob - kuchyně; celkem 2 414,43 Kč
503 00000 740 - spotřeba jiných nesklad. dodávek - cenová odchylka; celkem -0,43 Kč
2 414,00 Kč2 414,00 Kč31.5.201931.5.201925.6.2019
ALIMPEX-LOUNY, S.R.OSTAPRO import - potraviny111 01000 - Pořízení zásob - kuchyně; celkem 16 162,63 Kč
111 01000 - Pořízení zásob - kuchyně; celkem 6 863,43 Kč
503 00000 740 - spotřeba jiných nesklad. dodávek - cenová odchylka; celkem -0,06 Kč
23 026,00 Kč23 026,00 Kč10.6.201910.6.201925.6.2019
Roman HelclSTAPRO import - potraviny111 01000 - Pořízení zásob - kuchyně; celkem 10 096,37 Kč
503 00000 740 - spotřeba jiných nesklad. dodávek - cenová odchylka; celkem 0,63 Kč
10 097,00 Kč10 097,00 Kč11.6.201911.6.201925.6.2019
Dialab spol. s r.o.PZT132 01000 - léky; celkem 7 174,30 Kč
132 01000 - léky; celkem -0,40 Kč
503 00000 220 - spotřeba jiných nesklad. dodávek - cenová odchylka; celkem 0,09 Kč
7 174,39 Kč8 681,00 Kč10.6.201912.6.201925.6.201910.6.2019
Martin RůzhaSTAPRO import - potraviny111 01000 - Pořízení zásob - kuchyně; celkem 21 323,24 Kč
111 01000 - Pořízení zásob - kuchyně; celkem 862,16 Kč
111 01000 - Pořízení zásob - kuchyně; celkem 16 417,63 Kč
38 603,03 Kč38 603,03 Kč13.6.201913.6.201925.6.2019
GASTROPLUS LOUNY s.r.o.Den Nezávislosti - občerstvení ZK440518 10040 901 - služby pro pacienty; celkem 5 615,00 Kč
5 615,00 Kč5 615,00 Kč4.6.20194.6.201925.6.2019
Martin RůzhaSTAPRO import - potraviny111 01000 - Pořízení zásob - kuchyně; celkem 10 917,64 Kč
111 01000 - Pořízení zásob - kuchyně; celkem 22 710,98 Kč
503 00000 740 - spotřeba jiných nesklad. dodávek - cenová odchylka; celkem -0,29 Kč
33 628,33 Kč33 628,33 Kč13.6.201913.6.201925.6.2019
GMR GAS s.r.o.Oprava RTP511 03001 732 - ostatní údržba a opravy; celkem 2 447,00 Kč
2 447,00 Kč2 447,00 Kč6.6.201913.6.201925.6.2019
STAVMAT Mazourek, s. r. o.stavební materiál, pásky bezpečnostní111 02000 - Pořízení zásob - sklad MTZ; celkem 516,00 Kč
111 02000 - Pořízení zásob - sklad MTZ; celkem 1 346,00 Kč
1 862,00 Kč1 862,00 Kč14.6.201919.6.201925.6.2019
Asociace TOM ČR, TOM 21202 TULÁCILT - zam. Tušková Pavlal412 02004 - FKSP - čerpání dětské a příměstské tábory; celkem 4 000,00 Kč
4 000,00 Kč4 000,00 Kč20.5.201914.6.201925.6.2019
Roman SklenářOdstranění revizních závad na budovách ,,D a K "511 01001 799 - opravy a údržba stavební, malování; celkem 5 583,60 Kč
511 01001 462 - opravy a údržba stavební, malování; celkem 12 890,00 Kč
511 01001 452 - opravy a údržba stavební, malování; celkem 13 781,50 Kč
39 028,65 Kč32 255,10 Kč23.5.201927.5.201925.6.201923.5.2019
Citus, s.r.o.STAPRO import - potraviny111 01000 - Pořízení zásob - kuchyně; celkem 21 518,80 Kč
503 00000 740 - spotřeba jiných nesklad. dodávek - cenová odchylka; celkem 0,20 Kč
21 519,00 Kč21 519,00 Kč4.6.20194.6.201925.6.2019
Alliance Healthcare s.r.o.Léky132 01000 - léky; celkem 34 609,29 Kč
132 01000 - léky; celkem -0,08 Kč
34 609,29 Kč38 070,22 Kč17.5.201921.5.201925.6.201920.5.2019
Alliance Healthcare s.r.o.Léky132 01000 - léky; celkem 3 524,63 Kč
132 01000 - léky; celkem 0,05 Kč
3 524,63 Kč3 877,09 Kč20.5.201922.5.201925.6.201921.5.2019
Fiala Petr - velkoobchod spapírové ručníky111 02000 - Pořízení zásob - sklad MTZ; celkem 8 256,00 Kč
8 256,00 Kč8 256,00 Kč20.5.201923.5.201925.6.2019
OBALY VYSOČINA s.r.o.jednorázové talíře a poháry na den NEzávislosti518 10040 901 - služby pro pacienty; celkem 116,16 Kč
518 10040 901 - služby pro pacienty; celkem 203,28 Kč
518 10040 901 - služby pro pacienty; celkem 85,70 Kč
518 10040 901 - služby pro pacienty; celkem 125,00 Kč
503 00000 901 - spotřeba jiných nesklad. dodávek - cenová odchylka; celkem -0,14 Kč
530,00 Kč530,00 Kč20.5.201923.5.201925.6.2019
Jaroslav SalačOzvučení Czech IT, Pepek a Námořník, Dobrý pocity518 10040 777 - služby pro pacienty; celkem 2 500,00 Kč
518 10040 777 - služby pro pacienty; celkem 2 500,00 Kč
518 10040 777 - služby pro pacienty; celkem 2 500,00 Kč
7 500,00 Kč7 500,00 Kč22.5.201923.5.201925.6.2019
Granimex CZ s.r.o.igelitové pytle111 02000 - Pořízení zásob - sklad MTZ; celkem 31 967,00 Kč
31 967,00 Kč31 967,00 Kč23.5.201924.5.201925.6.2019
GASTROPLUS LOUNY s.r.o.STAPRO import - potraviny111 01000 - Pořízení zásob - kuchyně; celkem 5 397,87 Kč
503 00000 740 - spotřeba jiných nesklad. dodávek - cenová odchylka; celkem 0,13 Kč
5 398,00 Kč5 398,00 Kč4.6.20194.6.201925.6.2019
GASTROPLUS LOUNY s.r.o.STAPRO import - potraviny111 01000 - Pořízení zásob - kuchyně; celkem 4 828,85 Kč
503 00000 740 - spotřeba jiných nesklad. dodávek - cenová odchylka; celkem 0,15 Kč
4 829,00 Kč4 829,00 Kč4.6.20194.6.201925.6.2019
Pewa, s.r.o.STAPRO import - potraviny111 01000 - Pořízení zásob - kuchyně; celkem 26 584,71 Kč
503 00000 740 - spotřeba jiných nesklad. dodávek - cenová odchylka; celkem 0,29 Kč
26 585,00 Kč26 585,00 Kč4.6.20194.6.201925.6.2019
TechnotonTonery111 02000 - Pořízení zásob - sklad MTZ; celkem 8 325,00 Kč
8 325,00 Kč8 325,00 Kč22.5.20195.6.201925.6.2019
Zobrazeno 1 701-1 800 z 21 511 záznamů.