2024 | 12 | 11 | 10 | 09 | 08 | 07 | 06 | 05 | 04 | 03 | 02 | 01 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
37 | 48 | 39 | 71 | 63 | 86 | 72 | 72 | 94 | 83 | 78 | 77 |
2023 | 12 | 11 | 10 | 09 | 08 | 07 | 06 | 05 | 04 | 03 | 02 | 01 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
84 | 73 | 85 | 58 | 69 | 69 | 79 | 85 | 78 | 106 | 69 | 91 |
2022 | 12 | 11 | 10 | 09 | 08 | 07 | 06 | 05 | 04 | 03 | 02 | 01 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
91 | 85 | 67 | 95 | 81 | 67 | 79 | 79 | 71 | 86 | 76 | 84 |
2021 | 12 | 11 | 10 | 09 | 08 | 07 | 06 | 05 | 04 | 03 | 02 | 01 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
75 | 93 | 90 | 70 | 71 | 70 | 69 | 76 | 80 | 90 | 88 | 98 |
2020 | 12 | 11 | 10 | 09 | 08 | 07 | 06 | 05 | 04 | 03 | 02 | 01 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
94 | 110 | 84 | 95 | 74 | 105 | 103 | 104 | 96 | 99 | 82 | 82 |
2019 | 12 | 11 | 10 | 09 | 08 | 07 | 06 | 05 | 04 | 03 | 02 | 01 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
98 | 101 | 102 | 102 | 89 | 94 | 91 | 106 | 79 | 86 | 81 | 94 |
2018 | 12 | 11 | 10 |
---|---|---|---|
56 | 10 | 3 |
2015 | 02 |
---|---|
1 |
Rozhodným údajem pro zařazení faktury do měsíce a roku je Datum plnění.
Není-li údaj vyplněn, faktury nejsou do statistiky zahrnuty.
Dodavatel | Účel platby | Položky | Částka bez DPH | Částka s DPH | Datum vystavení | Datum přijetí | Datum úhrady | Datum plnění |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Chromservis s.r.o. | Oprava - výměna senzoru v přenosném detektoru plynů. | 511 03001 782 - ostatní údržba a opravy; celkem 9 089,52 Kč | 9 089,52 Kč | 9 089,52 Kč | 29.5.2019 | 31.5.2019 | 18.6.2019 | |
Zemědělská Cítov, a.s. | STAPRO import - potraviny | 111 01000 - Pořízení zásob - kuchyně; celkem 2 272,86 Kč 111 01000 - Pořízení zásob - kuchyně; celkem 2 272,86 Kč 111 01000 - Pořízení zásob - kuchyně; celkem 1 515,24 Kč 111 01000 - Pořízení zásob - kuchyně; celkem 2 173,50 Kč 111 01000 - Pořízení zásob - kuchyně; celkem 2 173,50 Kč 111 01000 - Pořízení zásob - kuchyně; celkem 2 173,50 Kč 111 01000 - Pořízení zásob - kuchyně; celkem 2 173,50 Kč 503 00000 740 - spotřeba jiných nesklad. dodávek - cenová odchylka; celkem 0,04 Kč | 14 755,00 Kč | 14 755,00 Kč | 31.5.2019 | 31.5.2019 | 18.6.2019 | |
Fénix Dental s.r.o. | zubní materiál | 501 14750 203 - stomatologický materiál; celkem 7 156,00 Kč | 7 156,00 Kč | 7 156,00 Kč | 31.5.2019 | 31.5.2019 | 18.6.2019 | |
Dentamed (ČR), spol. s r.o. | zubní materiál | 501 14750 203 - stomatologický materiál; celkem 1 376,00 Kč | 1 376,00 Kč | 1 376,00 Kč | 31.5.2019 | 31.5.2019 | 18.6.2019 | |
Dentamed (ČR), spol. s r.o. | zubní materiál | 501 14750 203 - stomatologický materiál; celkem 3 244,00 Kč | 3 244,00 Kč | 3 244,00 Kč | 31.5.2019 | 31.5.2019 | 18.6.2019 | |
Perfect Distribution a.s. | Dezinfekce | 132 01000 - léky; celkem 225,00 Kč 132 01000 - léky; celkem 4 230,80 Kč 132 01000 - léky; celkem 0,26 Kč | 4 455,80 Kč | 5 378,02 Kč | 29.5.2019 | 31.5.2019 | 18.6.2019 | 29.5.2019 |
Alliance Healthcare s.r.o. | Léky | 132 01000 - léky; celkem 3 502,70 Kč 132 01000 - léky; celkem -0,02 Kč | 3 502,70 Kč | 3 852,97 Kč | 15.5.2019 | 17.5.2019 | 18.6.2019 | 16.5.2019 |
MAPO medical s.r.o. | PZT | 132 01000 - léky; celkem 11 501,75 Kč 132 01000 - léky; celkem 28 190,25 Kč 132 01000 - léky; celkem 0,01 Kč | 39 692,00 Kč | 47 337,21 Kč | 15.5.2019 | 17.5.2019 | 18.6.2019 | 15.5.2019 |
MAPO medical s.r.o. | PZT | 132 01000 - léky; celkem 253,22 Kč 132 01000 - léky; celkem -0,28 Kč | 253,22 Kč | 291,20 Kč | 15.5.2019 | 17.5.2019 | 18.6.2019 | 15.5.2019 |
Alliance Healthcare s.r.o. | Léky | 132 01000 - léky; celkem 1 502,70 Kč | 1 502,70 Kč | 1 652,97 Kč | 16.5.2019 | 17.5.2019 | 18.6.2019 | 17.5.2019 |
Apeltauer Milan | Kontrola a čištění spalinových cest | 518 10012 999 - ostatní nevýrobní služby - revize a kontroly,STK; celkem 13 500,00 Kč | 13 500,00 Kč | 13 500,00 Kč | 29.5.2019 | 3.6.2019 | 18.6.2019 | |
MAREK POLONCARZ | Usnesení - překlad z polštiny. | 518 10010 901 - ostatní nevýrobní služby; celkem 952,00 Kč | 952,00 Kč | 952,00 Kč | 3.6.2019 | 3.6.2019 | 18.6.2019 | |
Fyzická osoba | Vystoupení hudební skupiny "Dobrý pocity" ZK438 | 518 10040 777 - služby pro pacienty; celkem 5 000,00 Kč | 5 000,00 Kč | 5 000,00 Kč | 28.5.2019 | 3.6.2019 | 18.6.2019 | |
Pehak v.o.s. | STAPRO import - potraviny | 111 01000 - Pořízení zásob - kuchyně; celkem 2 482,97 Kč 111 01000 - Pořízení zásob - kuchyně; celkem 7 115,87 Kč 111 01000 - Pořízení zásob - kuchyně; celkem 4 379,42 Kč 111 01000 - Pořízení zásob - kuchyně; celkem 4 011,88 Kč 111 01000 - Pořízení zásob - kuchyně; celkem 8 039,89 Kč 649 02000 740 - ostatní výnosy z činnosti; celkem -481,42 Kč 503 00000 740 - spotřeba jiných nesklad. dodávek - cenová odchylka; celkem 0,39 Kč | 25 549,00 Kč | 25 549,00 Kč | 3.6.2019 | 3.6.2019 | 18.6.2019 | |
MC Systems & Services, s.r.o. | Oprava kamery - demontáž | 518 10013 901 - ostatní nevýrobní služby - údržba kamerového systému; celkem 3 498,00 Kč celkem 0,00 Kč | 4 232,58 Kč | 3 498,00 Kč | 16.5.2019 | 17.5.2019 | 18.6.2019 | 16.5.2019 |
JKM Straškov, s.r.o. | Stavební materiál - geotextílie a parotěs | 511 01001 799 - opravy a údržba stavební, malování; celkem 13 553,00 Kč | 13 553,00 Kč | 13 553,00 Kč | 16.5.2019 | 20.5.2019 | 18.6.2019 | |
Daniel Pilnaj | Hutní a spojovací materiál | 511 01001 799 - opravy a údržba stavební, malování; celkem 4 343,00 Kč | 4 343,00 Kč | 4 343,00 Kč | 16.5.2019 | 20.5.2019 | 18.6.2019 | |
Technoton | Tonery | 111 02000 - Pořízení zásob - sklad MTZ; celkem 25 581,00 Kč | 25 581,00 Kč | 25 581,00 Kč | 16.5.2019 | 21.5.2019 | 18.6.2019 | |
ARITMET s.r.o. | Geodetické práce na zaměření trasy veřejného osvětlení. | 518 04010 799 - průzkumné a projektové práce; celkem 48 968,70 Kč | 48 968,70 Kč | 48 968,70 Kč | 17.5.2019 | 21.5.2019 | 18.6.2019 | |
synlab czech s.r.o. | Agregované výkony 421/Hanušová Ivana | 518 10011 421 - ostatní nevýrobní služby - agregované výkony; celkem 364,00 Kč | 364,00 Kč | 364,00 Kč | 17.5.2019 | 17.5.2019 | 18.6.2019 | |
Ing. Vlastimil Srba | znalecký posudek Avia 5U75451, Ford Transit 5U07651 | 518 10010 721 - ostatní nevýrobní služby; celkem 3 000,00 Kč | 3 000,00 Kč | 3 000,00 Kč | 15.5.2019 | 21.5.2019 | 18.6.2019 | |
CZ-Hamico s.r.o. | STAPRO import - potraviny | 111 01000 - Pořízení zásob - kuchyně; celkem 18 548,48 Kč 503 00000 740 - spotřeba jiných nesklad. dodávek - cenová odchylka; celkem -0,48 Kč | 18 548,00 Kč | 18 548,00 Kč | 20.5.2019 | 20.5.2019 | 18.6.2019 | |
BioVendor - Laboratorní medicína a.s. | KONELAB CUVETTE | 501 04020 520 - laboratorní materiál; celkem 16 227,55 Kč | 16 227,55 Kč | 16 227,55 Kč | 22.5.2019 | 23.5.2019 | 18.6.2019 | |
BioVendor - Laboratorní medicína a.s. | Ethyl Glucuronide HEIA-RGT | 501 04020 520 - laboratorní materiál; celkem 16 335,00 Kč | 16 335,00 Kč | 16 335,00 Kč | 22.5.2019 | 23.5.2019 | 18.6.2019 | |
BioVendor - Laboratorní medicína a.s. | CREATININE (ENZYM), | 501 04020 520 - laboratorní materiál; celkem 8 476,34 Kč | 8 476,34 Kč | 8 476,34 Kč | 22.5.2019 | 23.5.2019 | 18.6.2019 | |
Mikro spol. s.r.o | BTK mikroskopu | 501 04020 520 - laboratorní materiál; celkem 3 523,52 Kč | 3 523,52 Kč | 3 523,52 Kč | 21.5.2019 | 23.5.2019 | 18.6.2019 | |
BioVendor - Laboratorní medicína a.s. | AMPHETAMINES, | 501 04020 520 - laboratorní materiál; celkem 12 450,17 Kč | 12 450,17 Kč | 12 450,17 Kč | 22.5.2019 | 23.5.2019 | 18.6.2019 | |
ALIMPEX-LOUNY, S.R.O | STAPRO import - potraviny | 111 01000 - Pořízení zásob - kuchyně; celkem 8 662,49 Kč 111 01000 - Pořízení zásob - kuchyně; celkem 17 261,45 Kč 503 00000 740 - spotřeba jiných nesklad. dodávek - cenová odchylka; celkem 0,06 Kč | 25 924,00 Kč | 25 924,00 Kč | 3.6.2019 | 3.6.2019 | 18.6.2019 | |
Karel Kdýr, Gastroone | Oprava konvektomatu Racional | 511 03001 740 - ostatní údržba a opravy; celkem 6 147,00 Kč | 6 147,00 Kč | 6 147,00 Kč | 30.5.2019 | 4.6.2019 | 18.6.2019 | |
FCC Uhy, s.r.o. | Komplexní převzetí odpadu 05/2019 | 518 08000 799 - svoz a likvidace odpadu; celkem 9 504,00 Kč celkem 0,00 Kč celkem 0,00 Kč celkem 0,00 Kč celkem 0,00 Kč celkem 0,00 Kč celkem 0,00 Kč | 9 504,00 Kč | 9 504,00 Kč | 31.5.2019 | 5.6.2019 | 18.6.2019 | |
Josef Klečka | broušení nástrojů - truhlárna | 518 10020 771 - ostatní služby materiální povahy,betonová směs; celkem 1 470,00 Kč | 1 470,00 Kč | 1 470,00 Kč | 5.6.2019 | 6.6.2019 | 18.6.2019 | |
COLORWAY | stavební materiál | 511 01001 452 - opravy a údržba stavební, malování; celkem 2 200,00 Kč | 2 200,00 Kč | 2 200,00 Kč | 31.5.2019 | 6.6.2019 | 18.6.2019 | |
Roman Helcl | STAPRO import - potraviny | 111 01000 - Pořízení zásob - kuchyně; celkem 10 233,13 Kč 503 00000 740 - spotřeba jiných nesklad. dodávek - cenová odchylka; celkem 0,87 Kč | 10 234,00 Kč | 10 234,00 Kč | 6.6.2019 | 6.6.2019 | 18.6.2019 | |
Phoenix | Léky | 132 01000 - léky; celkem 686,99 Kč | 686,99 Kč | 755,69 Kč | 15.3.2019 | 19.3.2019 | 18.6.2019 | 12.3.2019 |
Citus, s.r.o. | STAPRO import - potraviny | 111 01000 - Pořízení zásob - kuchyně; celkem 6 302,00 Kč | 6 302,00 Kč | 6 302,00 Kč | 24.5.2019 | 24.5.2019 | 18.6.2019 | |
GASTROPLUS LOUNY s.r.o. | STAPRO import - potraviny | 111 01000 - Pořízení zásob - kuchyně; celkem 12 620,91 Kč 503 00000 740 - spotřeba jiných nesklad. dodávek - cenová odchylka; celkem 0,09 Kč | 12 621,00 Kč | 12 621,00 Kč | 24.5.2019 | 24.5.2019 | 18.6.2019 | |
Pewa, s.r.o. | STAPRO import - potraviny | 111 01000 - Pořízení zásob - kuchyně; celkem 10 350,92 Kč 503 00000 740 - spotřeba jiných nesklad. dodávek - cenová odchylka; celkem 5,08 Kč | 10 356,00 Kč | 10 356,00 Kč | 24.5.2019 | 24.5.2019 | 18.6.2019 | |
Sanofi-aventis,s.r.o | Léky | 132 01000 - léky; celkem 2 392,74 Kč 132 01000 - léky; celkem -0,05 Kč | 2 392,74 Kč | 2 632,01 Kč | 17.4.2019 | 23.4.2019 | 18.6.2019 | 17.4.2019 |
Citus, s.r.o. | STAPRO import - potraviny | 111 01000 - Pořízení zásob - kuchyně; celkem 9 185,63 Kč 503 00000 740 - spotřeba jiných nesklad. dodávek - cenová odchylka; celkem 0,37 Kč | 9 186,00 Kč | 9 186,00 Kč | 28.5.2019 | 28.5.2019 | 18.6.2019 | |
Pewa, s.r.o. | STAPRO import - potraviny | 111 01000 - Pořízení zásob - kuchyně; celkem 3 229,20 Kč 503 00000 740 - spotřeba jiných nesklad. dodávek - cenová odchylka; celkem -0,20 Kč | 3 229,00 Kč | 3 229,00 Kč | 28.5.2019 | 28.5.2019 | 18.6.2019 | |
Česká pošta, s.p. | Poštovné I. dekáda 03/2019 | 518 01020 901 - poštovné; celkem 5 795,00 Kč | 5 795,00 Kč | 5 795,00 Kč | 25.3.2019 | 28.3.2019 | 20.6.2019 | |
Česká pošta, s.p. | Poštovné II. dekáda 05/2019 | 518 01020 901 - poštovné; celkem 3 448,00 Kč | 3 448,00 Kč | 3 448,00 Kč | 7.6.2019 | 13.6.2019 | 21.6.2019 | |
Česká pošta, s.p. | Poštovné III. dekáda 05/2019 | 518 01020 901 - poštovné; celkem 7 501,00 Kč | 7 501,00 Kč | 7 501,00 Kč | 7.6.2019 | 13.6.2019 | 21.6.2019 | |
Zdravotní ústav v Ústí n. L. | Zkouška vzorku teplé vody | 518 10012 799 - ostatní nevýrobní služby - revize a kontroly,STK; celkem 5 578,00 Kč | 5 578,00 Kč | 5 578,00 Kč | 20.5.2019 | 22.5.2019 | 24.6.2019 | |
Zdravotní ústav v Ústí n. L. | Kontrola účinnosti sterilizace - Lékárna | 518 10012 220 - ostatní nevýrobní služby - revize a kontroly,STK; celkem 2 257,00 Kč | 2 257,00 Kč | 2 257,00 Kč | 21.5.2019 | 23.5.2019 | 24.6.2019 | |
Zdravotní ústav v Ústí n. L. | Kontrola účinnosti sterilizace - zubní ordinace | 518 10012 203 - ostatní nevýrobní služby - revize a kontroly,STK; celkem 2 293,00 Kč | 2 293,00 Kč | 2 293,00 Kč | 21.5.2019 | 23.5.2019 | 24.6.2019 | |
Ing. František Záveský | Poradenská a konzultační činnost 05/2019 | 549 01010 710 - právní a poradenská činnost; celkem 34 475,00 Kč | 34 475,00 Kč | 34 475,00 Kč | 7.6.2019 | 7.6.2019 | 24.6.2019 | |
Tomáš Kučera | Údržba akvária 461/6C | 518 10040 461 - služby pro pacienty; 648 04000 461 - RF dary; 414 02003 - RF - čerpání prostředků z darů; celkem 1 042,00 Kč | 1 042,00 Kč | 1 042,00 Kč | 7.6.2019 | 7.6.2019 | 24.6.2019 | |
Tomáš Kučera | Údržba akvária 453/6A | 518 10040 453 - služby pro pacienty; 648 04000 453 - RF dary; 414 02003 - RF - čerpání prostředků z darů; celkem 1 062,00 Kč | 1 062,00 Kč | 1 062,00 Kč | 10.6.2019 | 10.6.2019 | 24.6.2019 | |
Knoblochová Olga, JUDr. | Právní služby - RP pohledávky | 549 01010 901 - právní a poradenská činnost; celkem 2 000,00 Kč | 2 000,00 Kč | 2 000,00 Kč | 10.6.2019 | 10.6.2019 | 24.6.2019 | |
Advokátní kancelář JUDr. Jan Opletal | Právní služby 05/2019 | 549 01010 100 - právní a poradenská činnost; celkem 11 287,50 Kč | 11 287,50 Kč | 11 287,50 Kč | 11.6.2019 | 11.6.2019 | 24.6.2019 | |
První certifikační autorita, a.s. | Vydané certefikáty | 518 10010 901 - ostatní nevýrobní služby; celkem 290,40 Kč | 290,40 Kč | 290,40 Kč | 31.10.2018 | 13.6.2019 | 24.6.2019 | |
Pionýr, z. s. - Pionýrská skupina Dravci | LT - zam. Foglarová Petra | 412 02004 - FKSP - čerpání dětské a příměstské tábory; celkem 3 600,00 Kč | 3 600,00 Kč | 3 600,00 Kč | 12.6.2019 | 12.6.2019 | 24.6.2019 | |
Mgr. Martina Pospíšilová | Masáže | 412 02008 - FKSP - čerpání masáže zaměstnanci; celkem 3 000,00 Kč | 3 000,00 Kč | 3 000,00 Kč | 31.5.2019 | 13.6.2019 | 24.6.2019 | |
David Mošna | Občerstvení - volejbalový turnaj | 412 02001 - FKSP - čerpání kultura a tělovýchova; celkem 3 664,00 Kč | 3 664,00 Kč | 3 664,00 Kč | 14.6.2019 | 14.6.2019 | 24.6.2019 | |
Marek Macák | Supervizní seminář 30.4.2019 | 549 03000 901 - školení a sjezdové poplatky; celkem 5 000,00 Kč | 5 000,00 Kč | 5 000,00 Kč | 17.5.2019 | 21.5.2019 | 24.6.2019 | |
Lukáš Záveský | Realizační,poradenská a konzultační činnost za květen 2019- dle příkazní smlouvy ze dne 18.8.2017 | 549 01010 100 - právní a poradenská činnost; celkem 47 400,00 Kč | 47 400,00 Kč | 47 400,00 Kč | 5.6.2019 | 5.6.2019 | 24.6.2019 | |
Nemocnice Na Bulovce | Agregované výkony 421/Kubeš Josef | 518 10011 421 - ostatní nevýrobní služby - agregované výkony; celkem 295,00 Kč | 295,00 Kč | 295,00 Kč | 3.6.2019 | 5.6.2019 | 24.6.2019 | |
VitaHarmony, s.r.o. | Léky | 132 01000 - léky; celkem 1 343,48 Kč 132 01000 - léky; celkem 0,02 Kč 503 00000 220 - spotřeba jiných nesklad. dodávek - cenová odchylka; celkem -0,08 Kč | 1 343,40 Kč | 1 545,00 Kč | 27.5.2019 | 29.5.2019 | 25.6.2019 | 27.5.2019 |
EP ENERGY TRADING, a.s. | vyúčtování el.energie čp 259, stř. 655 | 502 01000 655 - spotřeba elektrické energie; celkem 6 579,81 Kč 314 01000 - poskytnuté zálohy - energie; celkem -165,29 Kč 314 01000 - poskytnuté zálohy - energie; celkem -165,29 Kč 314 01000 - poskytnuté zálohy - energie; celkem -165,29 Kč 314 01000 - poskytnuté zálohy - energie; celkem -165,29 Kč 314 01000 - poskytnuté zálohy - energie; celkem -165,29 Kč 314 01000 - poskytnuté zálohy - energie; celkem -165,29 Kč 314 01000 - poskytnuté zálohy - energie; celkem -165,29 Kč 314 01000 - poskytnuté zálohy - energie; celkem -165,29 Kč 314 01000 - poskytnuté zálohy - energie; celkem -165,29 Kč 314 01000 - poskytnuté zálohy - energie; celkem -165,29 Kč 314 01000 - poskytnuté zálohy - energie; celkem -165,29 Kč 314 01000 - poskytnuté zálohy - energie; celkem -165,29 Kč 502 01000 655 - spotřeba elektrické energie; celkem 37,89 Kč 503 00000 901 - spotřeba jiných nesklad. dodávek - cenová odchylka; celkem -0,42 Kč | 4 633,80 Kč | 5 607,00 Kč | 23.5.2019 | 28.5.2019 | 25.6.2019 | 23.5.2019 |
KeramikCZ s.r.o. | keramická hlína, glazura | 111 02000 - Pořízení zásob - sklad MTZ; celkem 6 201,00 Kč | 6 201,00 Kč | 6 201,00 Kč | 6.6.2019 | 7.6.2019 | 25.6.2019 | |
BioVendor - Laboratorní medicína a.s. | Ethyl Glucuronide HEIA-RGT | 501 04020 520 - laboratorní materiál; celkem 16 335,00 Kč | 16 335,00 Kč | 16 335,00 Kč | 7.6.2019 | 7.6.2019 | 25.6.2019 | |
EP ENERGY TRADING, a.s. | vyúčtování el.energie čp 262, stř. 657 | 502 01000 657 - spotřeba elektrické energie; celkem 7 020,04 Kč 314 01000 - poskytnuté zálohy - energie; celkem -495,87 Kč 314 01000 - poskytnuté zálohy - energie; celkem -495,87 Kč 314 01000 - poskytnuté zálohy - energie; celkem -495,87 Kč 314 01000 - poskytnuté zálohy - energie; celkem -495,87 Kč 314 01000 - poskytnuté zálohy - energie; celkem -495,87 Kč 314 01000 - poskytnuté zálohy - energie; celkem -495,87 Kč 314 01000 - poskytnuté zálohy - energie; celkem -495,87 Kč 314 01000 - poskytnuté zálohy - energie; celkem -495,87 Kč 314 01000 - poskytnuté zálohy - energie; celkem -495,87 Kč 314 01000 - poskytnuté zálohy - energie; celkem -495,87 Kč 314 01000 - poskytnuté zálohy - energie; celkem -495,87 Kč 314 01000 - poskytnuté zálohy - energie; celkem -495,87 Kč 502 01000 657 - spotřeba elektrické energie; celkem 45,00 Kč 503 00000 901 - spotřeba jiných nesklad. dodávek - cenová odchylka; celkem 0,31 Kč | 1 114,91 Kč | 1 349,00 Kč | 23.5.2019 | 28.5.2019 | 25.6.2019 | 23.5.2019 |
BioVendor - Laboratorní medicína a.s. | CLEANING SOLUTION | 501 04020 520 - laboratorní materiál; celkem 525,14 Kč | 525,14 Kč | 525,14 Kč | 7.6.2019 | 7.6.2019 | 25.6.2019 | |
Pragoperun, s.r.o. | Opravy prádelenských strojů | 511 03001 732 - ostatní údržba a opravy; celkem 9 530,00 Kč | 9 530,00 Kč | 9 530,00 Kč | 7.6.2019 | 10.6.2019 | 25.6.2019 | |
KOVOSLUŽBA OTS a.s. | Oprava robota | 511 03001 740 - ostatní údržba a opravy; celkem 635,00 Kč | 635,00 Kč | 635,00 Kč | 7.6.2019 | 7.6.2019 | 25.6.2019 | |
DERMIA | PZT | 132 01000 - léky; celkem 4 576,32 Kč 132 01000 - léky; celkem 4 785,90 Kč 132 01000 - léky; celkem -0,23 Kč 503 00000 220 - spotřeba jiných nesklad. dodávek - cenová odchylka; celkem 0,29 Kč | 9 362,51 Kč | 11 054,00 Kč | 4.6.2019 | 10.6.2019 | 25.6.2019 | 4.6.2019 |
DERMIA | PZT | 132 01000 - léky; celkem 1 006,04 Kč 132 01000 - léky; celkem -0,01 Kč 503 00000 220 - spotřeba jiných nesklad. dodávek - cenová odchylka; celkem 0,06 Kč | 1 006,10 Kč | 1 157,00 Kč | 4.6.2019 | 10.6.2019 | 25.6.2019 | 4.6.2019 |
Citus, s.r.o. | STAPRO import - potraviny | 111 01000 - Pořízení zásob - kuchyně; celkem 7 866,92 Kč 503 00000 740 - spotřeba jiných nesklad. dodávek - cenová odchylka; celkem 0,08 Kč | 7 867,00 Kč | 7 867,00 Kč | 30.5.2019 | 30.5.2019 | 25.6.2019 | |
GASTROPLUS LOUNY s.r.o. | STAPRO import - potraviny | 111 01000 - Pořízení zásob - kuchyně; celkem 29 095,44 Kč 503 00000 740 - spotřeba jiných nesklad. dodávek - cenová odchylka; celkem -0,44 Kč | 29 095,00 Kč | 29 095,00 Kč | 30.5.2019 | 30.5.2019 | 25.6.2019 | |
DERMIA | PZT | 132 01000 - léky; celkem 21 926,12 Kč 132 01000 - léky; celkem 2 080,07 Kč 132 01000 - léky; celkem 0,07 Kč 503 00000 220 - spotřeba jiných nesklad. dodávek - cenová odchylka; celkem 0,07 Kč | 24 006,26 Kč | 27 732,00 Kč | 4.6.2019 | 10.6.2019 | 25.6.2019 | 4.6.2019 |
DERMIA | PZT | 132 01000 - léky; celkem 4 769,61 Kč 132 01000 - léky; celkem 4 378,86 Kč 132 01000 - léky; celkem 0,04 Kč 503 00000 220 - spotřeba jiných nesklad. dodávek - cenová odchylka; celkem 0,52 Kč | 9 148,99 Kč | 10 784,00 Kč | 4.6.2019 | 10.6.2019 | 25.6.2019 | 4.6.2019 |
magistraliterpharma Vičanová s.r.o. | Léky | 132 01000 - léky; celkem 890,01 Kč 132 01000 - léky; celkem -0,01 Kč | 890,01 Kč | 979,00 Kč | 5.6.2019 | 10.6.2019 | 25.6.2019 | 5.6.2019 |
Perfect Distribution a.s. | Dezinfekce | 132 01000 - léky; celkem 12 241,90 Kč 132 01000 - léky; celkem 0,05 Kč | 12 241,90 Kč | 14 812,70 Kč | 5.6.2019 | 10.6.2019 | 25.6.2019 | 5.6.2019 |
DERMIA | PZT | 132 01000 - léky; celkem 1 533,90 Kč 132 01000 - léky; celkem 371,94 Kč 132 01000 - léky; celkem 0,47 Kč 503 00000 220 - spotřeba jiných nesklad. dodávek - cenová odchylka; celkem 0,96 Kč | 1 906,80 Kč | 2 215,00 Kč | 4.6.2019 | 10.6.2019 | 25.6.2019 | 4.6.2019 |
Pewa, s.r.o. | STAPRO import - potraviny | 111 01000 - Pořízení zásob - kuchyně; celkem 11 123,66 Kč 503 00000 740 - spotřeba jiných nesklad. dodávek - cenová odchylka; celkem 0,34 Kč | 11 124,00 Kč | 11 124,00 Kč | 30.5.2019 | 30.5.2019 | 25.6.2019 | |
OBCHOD NISA s.r.o. | oděvy OOP - trička, gumový plášť | 111 02000 - Pořízení zásob - sklad MTZ; celkem 2 530,00 Kč | 2 530,00 Kč | 2 530,00 Kč | 6.6.2019 | 11.6.2019 | 25.6.2019 | |
Daniel Pilnaj | Hutní materiál | 501 07040 799 - materiál na údržbu, stavební materiál; celkem 1 168,00 Kč | 1 168,00 Kč | 1 168,00 Kč | 30.5.2019 | 30.5.2019 | 25.6.2019 | |
GASTROPLUS LOUNY s.r.o. | STAPRO import - potraviny | 111 01000 - Pořízení zásob - kuchyně; celkem 2 414,43 Kč 503 00000 740 - spotřeba jiných nesklad. dodávek - cenová odchylka; celkem -0,43 Kč | 2 414,00 Kč | 2 414,00 Kč | 31.5.2019 | 31.5.2019 | 25.6.2019 | |
ALIMPEX-LOUNY, S.R.O | STAPRO import - potraviny | 111 01000 - Pořízení zásob - kuchyně; celkem 16 162,63 Kč 111 01000 - Pořízení zásob - kuchyně; celkem 6 863,43 Kč 503 00000 740 - spotřeba jiných nesklad. dodávek - cenová odchylka; celkem -0,06 Kč | 23 026,00 Kč | 23 026,00 Kč | 10.6.2019 | 10.6.2019 | 25.6.2019 | |
Roman Helcl | STAPRO import - potraviny | 111 01000 - Pořízení zásob - kuchyně; celkem 10 096,37 Kč 503 00000 740 - spotřeba jiných nesklad. dodávek - cenová odchylka; celkem 0,63 Kč | 10 097,00 Kč | 10 097,00 Kč | 11.6.2019 | 11.6.2019 | 25.6.2019 | |
Dialab spol. s r.o. | PZT | 132 01000 - léky; celkem 7 174,30 Kč 132 01000 - léky; celkem -0,40 Kč 503 00000 220 - spotřeba jiných nesklad. dodávek - cenová odchylka; celkem 0,09 Kč | 7 174,39 Kč | 8 681,00 Kč | 10.6.2019 | 12.6.2019 | 25.6.2019 | 10.6.2019 |
Martin Růzha | STAPRO import - potraviny | 111 01000 - Pořízení zásob - kuchyně; celkem 21 323,24 Kč 111 01000 - Pořízení zásob - kuchyně; celkem 862,16 Kč 111 01000 - Pořízení zásob - kuchyně; celkem 16 417,63 Kč | 38 603,03 Kč | 38 603,03 Kč | 13.6.2019 | 13.6.2019 | 25.6.2019 | |
GASTROPLUS LOUNY s.r.o. | Den Nezávislosti - občerstvení ZK440 | 518 10040 901 - služby pro pacienty; celkem 5 615,00 Kč | 5 615,00 Kč | 5 615,00 Kč | 4.6.2019 | 4.6.2019 | 25.6.2019 | |
Martin Růzha | STAPRO import - potraviny | 111 01000 - Pořízení zásob - kuchyně; celkem 10 917,64 Kč 111 01000 - Pořízení zásob - kuchyně; celkem 22 710,98 Kč 503 00000 740 - spotřeba jiných nesklad. dodávek - cenová odchylka; celkem -0,29 Kč | 33 628,33 Kč | 33 628,33 Kč | 13.6.2019 | 13.6.2019 | 25.6.2019 | |
GMR GAS s.r.o. | Oprava RTP | 511 03001 732 - ostatní údržba a opravy; celkem 2 447,00 Kč | 2 447,00 Kč | 2 447,00 Kč | 6.6.2019 | 13.6.2019 | 25.6.2019 | |
STAVMAT Mazourek, s. r. o. | stavební materiál, pásky bezpečnostní | 111 02000 - Pořízení zásob - sklad MTZ; celkem 516,00 Kč 111 02000 - Pořízení zásob - sklad MTZ; celkem 1 346,00 Kč | 1 862,00 Kč | 1 862,00 Kč | 14.6.2019 | 19.6.2019 | 25.6.2019 | |
Asociace TOM ČR, TOM 21202 TULÁCI | LT - zam. Tušková Pavlal | 412 02004 - FKSP - čerpání dětské a příměstské tábory; celkem 4 000,00 Kč | 4 000,00 Kč | 4 000,00 Kč | 20.5.2019 | 14.6.2019 | 25.6.2019 | |
Roman Sklenář | Odstranění revizních závad na budovách ,,D a K " | 511 01001 799 - opravy a údržba stavební, malování; celkem 5 583,60 Kč 511 01001 462 - opravy a údržba stavební, malování; celkem 12 890,00 Kč 511 01001 452 - opravy a údržba stavební, malování; celkem 13 781,50 Kč | 39 028,65 Kč | 32 255,10 Kč | 23.5.2019 | 27.5.2019 | 25.6.2019 | 23.5.2019 |
Citus, s.r.o. | STAPRO import - potraviny | 111 01000 - Pořízení zásob - kuchyně; celkem 21 518,80 Kč 503 00000 740 - spotřeba jiných nesklad. dodávek - cenová odchylka; celkem 0,20 Kč | 21 519,00 Kč | 21 519,00 Kč | 4.6.2019 | 4.6.2019 | 25.6.2019 | |
Alliance Healthcare s.r.o. | Léky | 132 01000 - léky; celkem 34 609,29 Kč 132 01000 - léky; celkem -0,08 Kč | 34 609,29 Kč | 38 070,22 Kč | 17.5.2019 | 21.5.2019 | 25.6.2019 | 20.5.2019 |
Alliance Healthcare s.r.o. | Léky | 132 01000 - léky; celkem 3 524,63 Kč 132 01000 - léky; celkem 0,05 Kč | 3 524,63 Kč | 3 877,09 Kč | 20.5.2019 | 22.5.2019 | 25.6.2019 | 21.5.2019 |
Fiala Petr - velkoobchod s | papírové ručníky | 111 02000 - Pořízení zásob - sklad MTZ; celkem 8 256,00 Kč | 8 256,00 Kč | 8 256,00 Kč | 20.5.2019 | 23.5.2019 | 25.6.2019 | |
OBALY VYSOČINA s.r.o. | jednorázové talíře a poháry na den NEzávislosti | 518 10040 901 - služby pro pacienty; celkem 116,16 Kč 518 10040 901 - služby pro pacienty; celkem 203,28 Kč 518 10040 901 - služby pro pacienty; celkem 85,70 Kč 518 10040 901 - služby pro pacienty; celkem 125,00 Kč 503 00000 901 - spotřeba jiných nesklad. dodávek - cenová odchylka; celkem -0,14 Kč | 530,00 Kč | 530,00 Kč | 20.5.2019 | 23.5.2019 | 25.6.2019 | |
Jaroslav Salač | Ozvučení Czech IT, Pepek a Námořník, Dobrý pocity | 518 10040 777 - služby pro pacienty; celkem 2 500,00 Kč 518 10040 777 - služby pro pacienty; celkem 2 500,00 Kč 518 10040 777 - služby pro pacienty; celkem 2 500,00 Kč | 7 500,00 Kč | 7 500,00 Kč | 22.5.2019 | 23.5.2019 | 25.6.2019 | |
Granimex CZ s.r.o. | igelitové pytle | 111 02000 - Pořízení zásob - sklad MTZ; celkem 31 967,00 Kč | 31 967,00 Kč | 31 967,00 Kč | 23.5.2019 | 24.5.2019 | 25.6.2019 | |
GASTROPLUS LOUNY s.r.o. | STAPRO import - potraviny | 111 01000 - Pořízení zásob - kuchyně; celkem 5 397,87 Kč 503 00000 740 - spotřeba jiných nesklad. dodávek - cenová odchylka; celkem 0,13 Kč | 5 398,00 Kč | 5 398,00 Kč | 4.6.2019 | 4.6.2019 | 25.6.2019 | |
GASTROPLUS LOUNY s.r.o. | STAPRO import - potraviny | 111 01000 - Pořízení zásob - kuchyně; celkem 4 828,85 Kč 503 00000 740 - spotřeba jiných nesklad. dodávek - cenová odchylka; celkem 0,15 Kč | 4 829,00 Kč | 4 829,00 Kč | 4.6.2019 | 4.6.2019 | 25.6.2019 | |
Pewa, s.r.o. | STAPRO import - potraviny | 111 01000 - Pořízení zásob - kuchyně; celkem 26 584,71 Kč 503 00000 740 - spotřeba jiných nesklad. dodávek - cenová odchylka; celkem 0,29 Kč | 26 585,00 Kč | 26 585,00 Kč | 4.6.2019 | 4.6.2019 | 25.6.2019 | |
Technoton | Tonery | 111 02000 - Pořízení zásob - sklad MTZ; celkem 8 325,00 Kč | 8 325,00 Kč | 8 325,00 Kč | 22.5.2019 | 5.6.2019 | 25.6.2019 |