Psychiatrická nemocnice Horní Beřkovice


Celkem faktur

20535

Stav doplněnosti faktur po měsících

2024 08 07 06 05 04 03 02 01
31 78 69 72 94 83 78 77
2023 12 11 10 09 08 07 06 05 04 03 02 01
84 73 85 58 69 69 79 85 78 106 69 91
2022 12 11 10 09 08 07 06 05 04 03 02 01
91 85 67 95 81 67 79 79 71 86 76 84
2021 12 11 10 09 08 07 06 05 04 03 02 01
75 93 89 70 71 70 69 76 80 90 88 98
2020 12 11 10 09 08 07 06 05 04 03 02 01
94 110 84 95 74 105 103 104 96 99 82 82
2019 12 11 10 09 08 07 06 05 04 03 02 01
98 101 102 102 89 94 91 106 79 86 81 94
2018 12 11 10
56 10 3
2015 02
1

Rozhodným údajem pro zařazení faktury do měsíce a roku je Datum plnění.
Není-li údaj vyplněn, faktury nejsou do statistiky zahrnuty.


Analytické účty

to
Rychlá volba: Rok 2018, Rok 2019

Zobrazeno 1 701-1 800 z 20 535 záznamů.
DodavatelÚčel platbyPoložkyČástka bez DPHČástka s DPHDatum vystaveníDatum přijetíDatum úhradyDatum plnění
BioVendor - Laboratorní medicína a.s.AMPHETAMINES,501 04020 520 - laboratorní materiál; celkem 12 450,17 Kč
12 450,17 Kč12 450,17 Kč22.5.201923.5.201918.6.2019
TechnotonTonery111 02000 - Pořízení zásob - sklad MTZ; celkem 8 325,00 Kč
8 325,00 Kč8 325,00 Kč22.5.20195.6.201925.6.2019
Perfect Distribution a.s.Dezinfekce132 01000 - léky; celkem 1 650,00 Kč
132 01000 - léky; celkem 14 407,40 Kč
132 01000 - léky; celkem -0,09 Kč
16 057,40 Kč19 330,45 Kč22.5.201927.5.20196.6.201922.5.2019
BLACK STORM s.r.o.PZT132 01000 - léky; celkem 295,00 Kč
518 01020 220 - poštovné; celkem 115,00 Kč
518 01020 220 - poštovné; celkem 0,60 Kč
410,60 Kč479,00 Kč22.5.201927.5.201925.6.201922.5.2019
PhoenixLéky132 01000 - léky; celkem 128,35 Kč
128,35 Kč141,19 Kč22.5.201927.5.201925.6.201922.5.2019
PhoenixLéky132 01000 - léky; celkem 95 207,34 Kč
132 01000 - léky; celkem 13 608,41 Kč
132 01000 - léky; celkem 1 942,53 Kč
132 01000 - léky; celkem -0,11 Kč
110 758,28 Kč122 728,20 Kč22.5.201927.5.201925.6.201923.5.2019
JK-Trading s.r.o. PrahaPZT132 01000 - léky; celkem 5 954,76 Kč
132 01000 - léky; celkem -0,15 Kč
5 954,76 Kč6 847,97 Kč22.5.201927.5.20196.6.201922.5.2019
Sanofi-aventis,s.r.oLéky132 01000 - léky; celkem 2 390,10 Kč
132 01000 - léky; celkem -0,05 Kč
2 390,10 Kč2 629,11 Kč22.5.201927.5.201918.7.201922.5.2019
PhoenixLéky132 01000 - léky; celkem 1 552,45 Kč
1 552,45 Kč1 707,70 Kč22.5.201927.5.201919.8.201923.5.2019
Zásobování a.s.zálohová faktura -pračka, chladnička, ventilátory, vysavač celkem 8 990,00 Kč
celkem 4 289,00 Kč
celkem 11 900,00 Kč
celkem 4 590,00 Kč
celkem 29,00 Kč
29 798,00 Kč29 798,00 Kč23.5.201924.5.201930.5.2019
PAPEI, a.s.STAPRO import - potraviny111 01000 - Pořízení zásob - kuchyně; celkem 6 555,00 Kč
6 555,00 Kč6 555,00 Kč23.5.201923.5.20196.6.2019
EP ENERGY TRADING, a.s.vyúčtování el.energie čp 259, stř. 655 502 01000 655 - spotřeba elektrické energie; celkem 6 579,81 Kč
314 01000 - poskytnuté zálohy - energie; celkem -165,29 Kč
314 01000 - poskytnuté zálohy - energie; celkem -165,29 Kč
314 01000 - poskytnuté zálohy - energie; celkem -165,29 Kč
314 01000 - poskytnuté zálohy - energie; celkem -165,29 Kč
314 01000 - poskytnuté zálohy - energie; celkem -165,29 Kč
314 01000 - poskytnuté zálohy - energie; celkem -165,29 Kč
314 01000 - poskytnuté zálohy - energie; celkem -165,29 Kč
314 01000 - poskytnuté zálohy - energie; celkem -165,29 Kč
314 01000 - poskytnuté zálohy - energie; celkem -165,29 Kč
314 01000 - poskytnuté zálohy - energie; celkem -165,29 Kč
314 01000 - poskytnuté zálohy - energie; celkem -165,29 Kč
314 01000 - poskytnuté zálohy - energie; celkem -165,29 Kč
502 01000 655 - spotřeba elektrické energie; celkem 37,89 Kč
503 00000 901 - spotřeba jiných nesklad. dodávek - cenová odchylka; celkem -0,42 Kč
4 633,80 Kč5 607,00 Kč23.5.201928.5.201925.6.201923.5.2019
EP ENERGY TRADING, a.s.vyúčtování el.energie čp 262, stř. 657 502 01000 657 - spotřeba elektrické energie; celkem 49 643,98 Kč
314 01000 - poskytnuté zálohy - energie; celkem -3 223,14 Kč
314 01000 - poskytnuté zálohy - energie; celkem -3 223,14 Kč
314 01000 - poskytnuté zálohy - energie; celkem -3 223,14 Kč
314 01000 - poskytnuté zálohy - energie; celkem -3 223,14 Kč
314 01000 - poskytnuté zálohy - energie; celkem -3 223,14 Kč
314 01000 - poskytnuté zálohy - energie; celkem -3 223,14 Kč
314 01000 - poskytnuté zálohy - energie; celkem -3 223,14 Kč
314 01000 - poskytnuté zálohy - energie; celkem -3 223,14 Kč
314 01000 - poskytnuté zálohy - energie; celkem -4 049,59 Kč
314 01000 - poskytnuté zálohy - energie; celkem -4 049,59 Kč
314 01000 - poskytnuté zálohy - energie; celkem -4 049,59 Kč
314 01000 - poskytnuté zálohy - energie; celkem -4 049,59 Kč
502 01000 657 - spotřeba elektrické energie; celkem 306,46 Kč
503 00000 901 - spotřeba jiných nesklad. dodávek - cenová odchylka; celkem -0,04 Kč
7 966,92 Kč9 640,00 Kč23.5.201928.5.201911.6.201923.5.2019
EP ENERGY TRADING, a.s.vyúčtování el.energie čp 262, stř. 657 502 01000 657 - spotřeba elektrické energie; celkem 7 020,04 Kč
314 01000 - poskytnuté zálohy - energie; celkem -495,87 Kč
314 01000 - poskytnuté zálohy - energie; celkem -495,87 Kč
314 01000 - poskytnuté zálohy - energie; celkem -495,87 Kč
314 01000 - poskytnuté zálohy - energie; celkem -495,87 Kč
314 01000 - poskytnuté zálohy - energie; celkem -495,87 Kč
314 01000 - poskytnuté zálohy - energie; celkem -495,87 Kč
314 01000 - poskytnuté zálohy - energie; celkem -495,87 Kč
314 01000 - poskytnuté zálohy - energie; celkem -495,87 Kč
314 01000 - poskytnuté zálohy - energie; celkem -495,87 Kč
314 01000 - poskytnuté zálohy - energie; celkem -495,87 Kč
314 01000 - poskytnuté zálohy - energie; celkem -495,87 Kč
314 01000 - poskytnuté zálohy - energie; celkem -495,87 Kč
502 01000 657 - spotřeba elektrické energie; celkem 45,00 Kč
503 00000 901 - spotřeba jiných nesklad. dodávek - cenová odchylka; celkem 0,31 Kč
1 114,91 Kč1 349,00 Kč23.5.201928.5.201925.6.201923.5.2019
Budgets4U s.r.o.Vypracování kontrolních a slepých rozpočtů518 10010 799 - ostatní nevýrobní služby; celkem 36 300,00 Kč
36 300,00 Kč36 300,00 Kč23.5.201923.5.201911.6.2019
L M C - spol. s r.o.18. celostátní konference biologické psychiatrie v Luhačovicích - MUDr. Sivoželezov, ve dnech 12.-14.6. 2019 ZK426 Dary549 03000 901 - školení a sjezdové poplatky; 648 04000 901 - RF dary; 414 02003 - RF - čerpání prostředků z darů; celkem 5 600,00 Kč
5 600,00 Kč5 600,00 Kč23.5.20193.6.201917.6.2019
POHÁRY BAUER s.r.o.Sada pohárů412 02001 - FKSP - čerpání kultura a tělovýchova; celkem 1 143,00 Kč
1 143,00 Kč1 143,00 Kč23.5.201924.5.20196.6.2019
Roman SklenářOdstranění revizních závad na budovách ,,D a K "511 01001 799 - opravy a údržba stavební, malování; celkem 5 583,60 Kč
511 01001 462 - opravy a údržba stavební, malování; celkem 12 890,00 Kč
511 01001 452 - opravy a údržba stavební, malování; celkem 13 781,50 Kč
39 028,65 Kč32 255,10 Kč23.5.201927.5.201925.6.201923.5.2019
Granimex CZ s.r.o.igelitové pytle111 02000 - Pořízení zásob - sklad MTZ; celkem 31 967,00 Kč
31 967,00 Kč31 967,00 Kč23.5.201924.5.201925.6.2019
Roman HelclSTAPRO import - potraviny111 01000 - Pořízení zásob - kuchyně; celkem 6 858,42 Kč
503 00000 740 - spotřeba jiných nesklad. dodávek - cenová odchylka; celkem 0,58 Kč
6 859,00 Kč6 859,00 Kč23.5.201923.5.20193.6.2019
Ing. Zdeněk CharvátZpracování daně z příjmu právnických osob za rok 2018549 01010 810 - právní a poradenská činnost; celkem 12 000,00 Kč
12 000,00 Kč12 000,00 Kč23.5.201923.5.20193.6.2019
Fénix Dental s.r.o.zubní materiál501 14750 203 - stomatologický materiál; celkem 751,00 Kč
751,00 Kč751,00 Kč23.5.201923.5.20196.6.2019
STILUS TRADE spol. s r.o.kancelářské potřeby111 02000 - Pořízení zásob - sklad MTZ; celkem 10 982,00 Kč
10 982,00 Kč10 982,00 Kč23.5.201927.5.201925.6.2019
VYKOV STEEL s.r.o.hutní materiál dle plánu oprav a investic pro rok 2019 - stř. 452/8A511 01001 452 - opravy a údržba stavební, malování; celkem 2 406,00 Kč
2 406,00 Kč2 406,00 Kč23.5.201927.5.20196.6.2019
Fyzická osobavystoupení kapely Pepek a Námořník ZK437518 10040 777 - služby pro pacienty; celkem 3 000,00 Kč
3 000,00 Kč3 000,00 Kč23.5.201927.5.201925.6.2019
RESPECT, a.s.Pojištění profesní odpovědnosti ( za období 20.5.2019 - 19.5.2020 )549 05000 901 - veškeré pojistky, povinné ručení; celkem 96 925,00 Kč
96 925,00 Kč96 925,00 Kč24.5.201924.5.201930.5.2019
LIMPA s.r.o.Betonová směs P400518 10020 799 - ostatní služby materiální povahy,betonová směs; celkem 1 948,00 Kč
1 948,00 Kč1 948,00 Kč24.5.201929.5.20196.6.2019
Centrum D8 o.p.s.LT - zam. Jupová Markéta412 02004 - FKSP - čerpání dětské a příměstské tábory; celkem 900,00 Kč
900,00 Kč900,00 Kč24.5.201924.5.20196.6.2019
Centrum D8 o.p.s.LT - zam. Jupová Markéta412 02004 - FKSP - čerpání dětské a příměstské tábory; celkem 900,00 Kč
900,00 Kč900,00 Kč24.5.201924.5.20196.6.2019
Jaroslav Sojka2. záloha za pronájem ubytování - Chatová osada Slunečnice412 02003 - FKSP - čerpání rekreace; celkem 54 250,00 Kč
54 250,00 Kč54 250,00 Kč24.5.201924.5.201913.6.2019
Citus, s.r.o.STAPRO import - potraviny111 01000 - Pořízení zásob - kuchyně; celkem 6 302,00 Kč
6 302,00 Kč6 302,00 Kč24.5.201924.5.201918.6.2019
GASTROPLUS LOUNY s.r.o.STAPRO import - potraviny111 01000 - Pořízení zásob - kuchyně; celkem 12 620,91 Kč
503 00000 740 - spotřeba jiných nesklad. dodávek - cenová odchylka; celkem 0,09 Kč
12 621,00 Kč12 621,00 Kč24.5.201924.5.201918.6.2019
Václav ZoubekSTAPRO import - potraviny111 01000 - Pořízení zásob - kuchyně; celkem 5 163,82 Kč
503 00000 740 - spotřeba jiných nesklad. dodávek - cenová odchylka; celkem 0,18 Kč
5 164,00 Kč5 164,00 Kč24.5.201924.5.20196.6.2019
Pewa, s.r.o.STAPRO import - potraviny111 01000 - Pořízení zásob - kuchyně; celkem 10 350,92 Kč
503 00000 740 - spotřeba jiných nesklad. dodávek - cenová odchylka; celkem 5,08 Kč
10 356,00 Kč10 356,00 Kč24.5.201924.5.201918.6.2019
Roman HelclSTAPRO import - potraviny111 01000 - Pořízení zásob - kuchyně; celkem 12 695,36 Kč
503 00000 740 - spotřeba jiných nesklad. dodávek - cenová odchylka; celkem 0,64 Kč
12 696,00 Kč12 696,00 Kč24.5.201924.5.20196.6.2019
Junák - český skaut, středisko Štětí, z. s.LT - zam. Lipšová Kateřina412 02004 - FKSP - čerpání dětské a příměstské tábory; celkem 8 000,00 Kč
8 000,00 Kč8 000,00 Kč25.5.201928.5.201911.6.2019
Jiří ŘezáčOprava a ověření váhy511 03001 323 - ostatní údržba a opravy; celkem 2 360,00 Kč
2 360,00 Kč2 360,00 Kč26.5.201928.5.201911.6.2019
RESPECT, a.s.Pojištění vozidel na období 01.04.2019 - 31.07.2019549 05000 721 - veškeré pojistky, povinné ručení; celkem 6 002,00 Kč
6 002,00 Kč6 002,00 Kč27.5.201927.5.201930.5.2019
Zen systems s.r.o.Adaptec flash module AFM-700511 03001 901 - ostatní údržba a opravy; celkem 5 107,00 Kč
5 107,00 Kč5 107,00 Kč27.5.201928.5.201927.6.2019
Zen systems s.r.o.RAM Synology 16GB DDR4 ECC - oprava511 03001 820 - ostatní údržba a opravy; celkem 11 072,00 Kč
11 072,00 Kč11 072,00 Kč27.5.201928.5.201927.6.2019
VitaHarmony, s.r.o.Léky132 01000 - léky; celkem 1 343,48 Kč
132 01000 - léky; celkem 0,02 Kč
503 00000 220 - spotřeba jiných nesklad. dodávek - cenová odchylka; celkem -0,08 Kč
1 343,40 Kč1 545,00 Kč27.5.201929.5.201925.6.201927.5.2019
MAPO medical s.r.o.PZT132 01000 - léky; celkem 832,00 Kč
132 01000 - léky; celkem 116,00 Kč
948,00 Kč1 097,16 Kč27.5.201929.5.201927.6.201927.5.2019
Všeobecná fakultní nemocniceSpecializační vzdělávání ,, Ošetřovatelská péče v psychiatrii 3.6.-7.6. 2019 Špringlová Petra549 03000 442 - školení a sjezdové poplatky; celkem 3 500,00 Kč
3 500,00 Kč3 500,00 Kč27.5.201929.5.201910.6.2019
Linet s.r.o.provaznice - sada postranic a vodítek111 02000 - Pořízení zásob - sklad MTZ; celkem 6 080,25 Kč
6 080,25 Kč6 080,25 Kč27.5.201929.5.201927.6.2019
Jakub KoreckýDen otevřených dveří 7B - Výroba reklamních placek518 10040 901 - služby pro pacienty; celkem 2 229,00 Kč
2 229,00 Kč2 229,00 Kč27.5.201930.5.201918.6.2019
Démos trade, a.s.desky LTD a hrana lepící111 02000 - Pořízení zásob - sklad MTZ; celkem 6 442,00 Kč
6 442,00 Kč6 442,00 Kč27.5.201929.5.201927.6.2019
SEND Předplatné srozáloha na předplatné Zdravotnictví a medicína-lékař 09/2019- 7-8/2020 celkem 399,00 Kč
399,00 Kč399,00 Kč27.5.201927.5.20193.6.2019
Ivana Koudelkovápráce dle smlouvy 05/2019549 03000 901 - školení a sjezdové poplatky; celkem 15 000,00 Kč
15 000,00 Kč15 000,00 Kč27.5.201927.5.201917.6.2019
ALIMPEX-LOUNY, S.R.OSTAPRO import - potraviny111 01000 - Pořízení zásob - kuchyně; celkem 23 553,52 Kč
111 01000 - Pořízení zásob - kuchyně; celkem 2 379,12 Kč
503 00000 740 - spotřeba jiných nesklad. dodávek - cenová odchylka; celkem 0,36 Kč
25 933,00 Kč25 933,00 Kč27.5.201927.5.20196.6.2019
Pewa, s.r.o.STAPRO import - potraviny111 01000 - Pořízení zásob - kuchyně; celkem 29 235,18 Kč
503 00000 740 - spotřeba jiných nesklad. dodávek - cenová odchylka; celkem -0,18 Kč
29 235,00 Kč29 235,00 Kč28.5.201928.5.201918.6.2019
Roman HelclSTAPRO import - potraviny111 01000 - Pořízení zásob - kuchyně; celkem 7 764,47 Kč
503 00000 740 - spotřeba jiných nesklad. dodávek - cenová odchylka; celkem 0,53 Kč
7 765,00 Kč7 765,00 Kč28.5.201928.5.201911.6.2019
Roman HelclSTAPRO import - potraviny111 01000 - Pořízení zásob - kuchyně; celkem 608,35 Kč
503 00000 740 - spotřeba jiných nesklad. dodávek - cenová odchylka; celkem 0,65 Kč
609,00 Kč609,00 Kč28.5.201928.5.201911.6.2019
Alliance Healthcare s.r.o.Léky132 01000 - léky; celkem 3 795,60 Kč
132 01000 - léky; celkem -0,02 Kč
3 795,60 Kč4 175,16 Kč28.5.201929.5.201927.6.201929.5.2019
Karel Kdýr, GastrooneOprava pánve Therma511 03001 740 - ostatní údržba a opravy; celkem 3 291,00 Kč
3 291,00 Kč3 291,00 Kč28.5.201931.5.201918.6.2019
Karel Kdýr, GastrooneOprava myčka Electrolux511 03001 740 - ostatní údržba a opravy; celkem 7 962,00 Kč
7 962,00 Kč7 962,00 Kč28.5.201931.5.201918.6.2019
Nemocnice Na BulovceSpecializační stáž - MUDr. Magyarová Eva549 03000 472 - školení a sjezdové poplatky; celkem 5 000,00 Kč
5 000,00 Kč5 000,00 Kč28.5.201931.5.201914.6.2019
MALKOL CZO, spol. s r.o.PZT132 01000 - léky; celkem 543,60 Kč
132 01000 - léky; celkem -0,12 Kč
503 00000 220 - spotřeba jiných nesklad. dodávek - cenová odchylka; celkem -0,20 Kč
543,40 Kč625,00 Kč28.5.201931.5.201927.6.201928.5.2019
Fyzická osobaVystoupení hudební skupiny "Dobrý pocity" ZK438518 10040 777 - služby pro pacienty; celkem 5 000,00 Kč
5 000,00 Kč5 000,00 Kč28.5.20193.6.201918.6.2019
CZ-Hamico s.r.o.STAPRO import - potraviny111 01000 - Pořízení zásob - kuchyně; celkem 21 642,90 Kč
503 00000 740 - spotřeba jiných nesklad. dodávek - cenová odchylka; celkem 0,10 Kč
21 643,00 Kč21 643,00 Kč28.5.201928.5.201925.6.2019
Pehak v.o.s.STAPRO import - potraviny649 02000 740 - ostatní výnosy z činnosti; celkem -1 218,79 Kč
503 00000 740 - spotřeba jiných nesklad. dodávek - cenová odchylka; celkem 0,38 Kč
111 01000 - Pořízení zásob - kuchyně; celkem 5 484,82 Kč
111 01000 - Pořízení zásob - kuchyně; celkem 8 333,66 Kč
111 01000 - Pořízení zásob - kuchyně; celkem 1 759,50 Kč
111 01000 - Pořízení zásob - kuchyně; celkem 955,31 Kč
111 01000 - Pořízení zásob - kuchyně; celkem 5 192,25 Kč
111 01000 - Pořízení zásob - kuchyně; celkem 7 585,39 Kč
111 01000 - Pořízení zásob - kuchyně; celkem 16 211,48 Kč
44 304,00 Kč44 304,00 Kč28.5.201928.5.201911.6.2019
Citus, s.r.o.STAPRO import - potraviny111 01000 - Pořízení zásob - kuchyně; celkem 9 185,63 Kč
503 00000 740 - spotřeba jiných nesklad. dodávek - cenová odchylka; celkem 0,37 Kč
9 186,00 Kč9 186,00 Kč28.5.201928.5.201918.6.2019
GASTROPLUS LOUNY s.r.o.STAPRO import - potraviny111 01000 - Pořízení zásob - kuchyně; celkem 4 320,55 Kč
503 00000 740 - spotřeba jiných nesklad. dodávek - cenová odchylka; celkem 0,45 Kč
4 321,00 Kč4 321,00 Kč28.5.201928.5.201925.6.2019
Pewa, s.r.o.STAPRO import - potraviny111 01000 - Pořízení zásob - kuchyně; celkem 3 229,20 Kč
503 00000 740 - spotřeba jiných nesklad. dodávek - cenová odchylka; celkem -0,20 Kč
3 229,00 Kč3 229,00 Kč28.5.201928.5.201918.6.2019
PhoenixLéky132 01000 - léky; celkem 1 155,70 Kč
132 01000 - léky; celkem -0,02 Kč
1 155,70 Kč1 271,27 Kč28.5.201929.5.201925.7.201929.5.2019
Karel Kdýr, GastrooneOprava konvektomatu Alba511 03001 740 - ostatní údržba a opravy; celkem 4 901,00 Kč
4 901,00 Kč4 901,00 Kč28.5.20199.10.201921.10.2019
VKUS-BUSTAN s.r.o.kancelářský papír111 02000 - Pořízení zásob - sklad MTZ; celkem 11 580,00 Kč
11 580,00 Kč11 580,00 Kč29.5.201930.5.201927.6.2019
Professional support s.r.o.prací prášky111 02000 - Pořízení zásob - sklad MTZ; celkem 34 707,88 Kč
34 707,88 Kč34 707,88 Kč29.5.201929.5.201927.6.2019
OBALY VYSOČINA s.r.o.pytle odpadové, tašky mikroten, motouz111 02000 - Pořízení zásob - sklad MTZ; celkem 3 291,00 Kč
3 291,00 Kč3 291,00 Kč29.5.201931.5.201927.6.2019
BLACK STORM s.r.o.PZT132 01000 - léky; celkem 590,00 Kč
132 01000 - léky; celkem 0,43 Kč
503 00000 220 - spotřeba jiných nesklad. dodávek - cenová odchylka; celkem 0,50 Kč
590,50 Kč679,00 Kč29.5.201910.6.201927.6.201929.5.2019
Chromservis s.r.o.Oprava - výměna senzoru v přenosném detektoru plynů.511 03001 782 - ostatní údržba a opravy; celkem 9 089,52 Kč
9 089,52 Kč9 089,52 Kč29.5.201931.5.201918.6.2019
Perfect Distribution a.s.Dezinfekce132 01000 - léky; celkem 225,00 Kč
132 01000 - léky; celkem 4 230,80 Kč
132 01000 - léky; celkem 0,26 Kč
4 455,80 Kč5 378,02 Kč29.5.201931.5.201918.6.201929.5.2019
Apeltauer MilanKontrola a čištění spalinových cest518 10012 999 - ostatní nevýrobní služby - revize a kontroly,STK; celkem 13 500,00 Kč
13 500,00 Kč13 500,00 Kč29.5.20193.6.201918.6.2019
Pavel Veselýzálohová faktura - zámek Bomoro celkem 2 673,00 Kč
2 673,00 Kč2 673,00 Kč29.5.201930.5.20193.6.2019
2P SERVIS s.r.o.pracovní oděv111 02000 - Pořízení zásob - sklad MTZ; celkem 21 083,00 Kč
21 083,00 Kč21 083,00 Kč29.5.20194.6.201911.7.2019
Citus, s.r.o.STAPRO import - potraviny111 01000 - Pořízení zásob - kuchyně; celkem 7 866,92 Kč
503 00000 740 - spotřeba jiných nesklad. dodávek - cenová odchylka; celkem 0,08 Kč
7 867,00 Kč7 867,00 Kč30.5.201930.5.201925.6.2019
GASTROPLUS LOUNY s.r.o.STAPRO import - potraviny111 01000 - Pořízení zásob - kuchyně; celkem 29 095,44 Kč
503 00000 740 - spotřeba jiných nesklad. dodávek - cenová odchylka; celkem -0,44 Kč
29 095,00 Kč29 095,00 Kč30.5.201930.5.201925.6.2019
Pewa, s.r.o.STAPRO import - potraviny111 01000 - Pořízení zásob - kuchyně; celkem 11 123,66 Kč
503 00000 740 - spotřeba jiných nesklad. dodávek - cenová odchylka; celkem 0,34 Kč
11 124,00 Kč11 124,00 Kč30.5.201930.5.201925.6.2019
Roman HelclSTAPRO import - potraviny111 01000 - Pořízení zásob - kuchyně; celkem 8 991,72 Kč
503 00000 740 - spotřeba jiných nesklad. dodávek - cenová odchylka; celkem 0,28 Kč
8 992,00 Kč8 992,00 Kč30.5.201930.5.201918.6.2019
Vladislav Korčákčisticí prostředky111 02000 - Pořízení zásob - sklad MTZ; celkem 33 960,00 Kč
33 960,00 Kč33 960,00 Kč30.5.201931.5.201927.6.2019
Daniel PilnajHutní materiál501 07040 799 - materiál na údržbu, stavební materiál; celkem 1 168,00 Kč
1 168,00 Kč1 168,00 Kč30.5.201930.5.201925.6.2019
TRIO HAVEL s.r.o.oděvy OOPP111 02000 - Pořízení zásob - sklad MTZ; celkem 6 042,00 Kč
6 042,00 Kč6 042,00 Kč30.5.20193.6.201927.6.2019
Pharmos, a.s.Léky132 01000 - léky; celkem 2 144,60 Kč
132 01000 - léky; celkem 630,91 Kč
503 00000 220 - spotřeba jiných nesklad. dodávek - cenová odchylka; celkem -0,29 Kč
2 775,22 Kč3 160,00 Kč30.5.201931.5.201917.6.201930.5.2019
MAPO medical s.r.o.PZT132 01000 - léky; celkem 269,00 Kč
132 01000 - léky; celkem 0,01 Kč
269,00 Kč325,49 Kč30.5.20193.6.201927.6.201930.5.2019
Karel Kdýr, GastrooneOprava konvektomatu Racional511 03001 740 - ostatní údržba a opravy; celkem 6 147,00 Kč
6 147,00 Kč6 147,00 Kč30.5.20194.6.201918.6.2019
KIS plus, a.s.Údržba úklidového stroje Karcher BR 40/10C - náhradní stěrky511 03001 730 - ostatní údržba a opravy; celkem 7 187,00 Kč
7 187,00 Kč7 187,00 Kč30.5.201924.6.20192.7.2019
První certifikační autorita, a.s.Vydané certefikáty518 10010 901 - ostatní nevýrobní služby; celkem 580,80 Kč
580,80 Kč580,80 Kč31.5.201911.6.201927.6.2019
GASTROPLUS LOUNY s.r.o.STAPRO import - potraviny111 01000 - Pořízení zásob - kuchyně; celkem 2 414,43 Kč
503 00000 740 - spotřeba jiných nesklad. dodávek - cenová odchylka; celkem -0,43 Kč
2 414,00 Kč2 414,00 Kč31.5.201931.5.201925.6.2019
Zemědělská Cítov, a.s.STAPRO import - potraviny111 01000 - Pořízení zásob - kuchyně; celkem 2 272,86 Kč
111 01000 - Pořízení zásob - kuchyně; celkem 2 272,86 Kč
111 01000 - Pořízení zásob - kuchyně; celkem 1 515,24 Kč
111 01000 - Pořízení zásob - kuchyně; celkem 2 173,50 Kč
111 01000 - Pořízení zásob - kuchyně; celkem 2 173,50 Kč
111 01000 - Pořízení zásob - kuchyně; celkem 2 173,50 Kč
111 01000 - Pořízení zásob - kuchyně; celkem 2 173,50 Kč
503 00000 740 - spotřeba jiných nesklad. dodávek - cenová odchylka; celkem 0,04 Kč
14 755,00 Kč14 755,00 Kč31.5.201931.5.201918.6.2019
Fénix Dental s.r.o.zubní materiál501 14750 203 - stomatologický materiál; celkem 7 156,00 Kč
7 156,00 Kč7 156,00 Kč31.5.201931.5.201918.6.2019
Dentamed (ČR), spol. s r.o.zubní materiál501 14750 203 - stomatologický materiál; celkem 1 376,00 Kč
1 376,00 Kč1 376,00 Kč31.5.201931.5.201918.6.2019
Dentamed (ČR), spol. s r.o.zubní materiál501 14750 203 - stomatologický materiál; celkem 3 244,00 Kč
3 244,00 Kč3 244,00 Kč31.5.201931.5.201918.6.2019
CGB - Consult,s.r.o.Daňové poradenství a kontrola účetnictví provedená Ing. Charvátem , 05/2019549 01010 810 - právní a poradenská činnost; celkem 10 890,00 Kč
10 890,00 Kč10 890,00 Kč31.5.20193.6.201927.6.2019
HASAP Gastro Consulting, s.r.o.Revize stravovacího provozu 05/2019518 10012 740 - ostatní nevýrobní služby - revize a kontroly,STK; celkem 5 640,30 Kč
5 640,30 Kč5 640,30 Kč31.5.201931.5.201927.6.2019
PhoenixLéky132 01000 - léky; celkem 1 755,77 Kč
1 755,77 Kč1 931,35 Kč31.5.201931.5.201927.6.201931.5.2019
PhoenixLéky132 01000 - léky; celkem 190 878,16 Kč
132 01000 - léky; celkem 15 523,95 Kč
132 01000 - léky; celkem 4 446,85 Kč
132 01000 - léky; celkem 0,48 Kč
210 848,96 Kč233 199,21 Kč31.5.201931.5.201927.6.201931.5.2019
O2 Czech Republic a.s.Vyúčtování mob. hovorů 01.05 .2019 - 31.05.2019518 01010 323 - telefonní poplatky - mobilní telefony; celkem 84,51 Kč
518 01010 100 - telefonní poplatky - mobilní telefony; celkem 485,82 Kč
518 01010 471 - telefonní poplatky - mobilní telefony; celkem 122,02 Kč
518 01010 451 - telefonní poplatky - mobilní telefony; celkem 874,10 Kč
518 01010 100 - telefonní poplatky - mobilní telefony; celkem 523,20 Kč
518 01010 710 - telefonní poplatky - mobilní telefony; celkem 114,95 Kč
518 01010 810 - telefonní poplatky - mobilní telefony; celkem 84,51 Kč
518 01010 710 - telefonní poplatky - mobilní telefony; celkem 84,51 Kč
518 01010 451 - telefonní poplatky - mobilní telefony; celkem 485,82 Kč
518 01010 710 - telefonní poplatky - mobilní telefony; celkem 485,82 Kč
518 01010 771 - telefonní poplatky - mobilní telefony; celkem 201,11 Kč
518 01010 721 - telefonní poplatky - mobilní telefony; celkem 84,51 Kč
518 01010 771 - telefonní poplatky - mobilní telefony; celkem 116,91 Kč
518 01010 750 - telefonní poplatky - mobilní telefony; celkem 85,72 Kč
518 01010 312 - telefonní poplatky - mobilní telefony; celkem 84,51 Kč
518 01010 471 - telefonní poplatky - mobilní telefony; celkem 89,35 Kč
518 01010 462 - telefonní poplatky - mobilní telefony; celkem 84,51 Kč
518 01010 760 - telefonní poplatky - mobilní telefony; celkem 86,93 Kč
518 01010 777 - telefonní poplatky - mobilní telefony; celkem 485,82 Kč
518 01010 481 - telefonní poplatky - mobilní telefony; celkem 485,82 Kč
518 01010 321 - telefonní poplatky - mobilní telefony; celkem 171,77 Kč
518 01010 721 - telefonní poplatky - mobilní telefony; celkem 84,51 Kč
518 01010 312 - telefonní poplatky - mobilní telefony; celkem 84,51 Kč
518 01010 901 - telefonní poplatky - mobilní telefony; celkem 84,51 Kč
518 01010 481 - telefonní poplatky - mobilní telefony; celkem 206,26 Kč
518 01010 481 - telefonní poplatky - mobilní telefony; celkem 85,72 Kč
518 01010 760 - telefonní poplatky - mobilní telefony; celkem 84,51 Kč
518 01010 810 - telefonní poplatky - mobilní telefony; celkem 375,10 Kč
518 01010 710 - telefonní poplatky - mobilní telefony; celkem 801,96 Kč
518 01010 761 - telefonní poplatky - mobilní telefony; celkem 84,51 Kč
518 01010 810 - telefonní poplatky - mobilní telefony; celkem 114,76 Kč
518 01010 220 - telefonní poplatky - mobilní telefony; celkem 84,51 Kč
518 01010 820 - telefonní poplatky - mobilní telefony; celkem 84,51 Kč
518 01010 820 - telefonní poplatky - mobilní telefony; celkem 84,51 Kč
518 01010 730 - telefonní poplatky - mobilní telefony; celkem 84,51 Kč
518 01010 810 - telefonní poplatky - mobilní telefony; celkem 783,81 Kč
518 01010 820 - telefonní poplatky - mobilní telefony; celkem 497,92 Kč
518 01010 740 - telefonní poplatky - mobilní telefony; celkem 84,51 Kč
518 01010 901 - telefonní poplatky - mobilní telefony; celkem 37,99 Kč
518 01010 313 - telefonní poplatky - mobilní telefony; celkem 30,25 Kč
518 01010 501 - telefonní poplatky - mobilní telefony; celkem 485,82 Kč
518 01010 810 - telefonní poplatky - mobilní telefony; celkem 24,00 Kč
518 01010 481 - telefonní poplatky - mobilní telefony; celkem 32,00 Kč
518 01010 312 - telefonní poplatky - mobilní telefony; celkem 84,51 Kč
503 00000 901 - spotřeba jiných nesklad. dodávek - cenová odchylka; celkem -0,10 Kč
9 727,32 Kč9 727,32 Kč31.5.201910.6.201927.6.2019
Mgr. Martina PospíšilováMasáže412 02008 - FKSP - čerpání masáže zaměstnanci; celkem 3 000,00 Kč
3 000,00 Kč3 000,00 Kč31.5.201913.6.201924.6.2019
Výtahy Vaněrka , s.r.o.Servis výtahů 05/2019518 10012 999 - ostatní nevýrobní služby - revize a kontroly,STK; celkem 2 400,00 Kč
2 904,00 Kč2 400,00 Kč31.5.201931.5.201927.6.201931.5.2019
RUBIN M-M, s.r.o.Stavební práce v areálu nemocnice 05/2019511 01001 799 - opravy a údržba stavební, malování; celkem 105 035,00 Kč
511 01001 721 - opravy a údržba stavební, malování; celkem 28 215,00 Kč
511 01001 452 - opravy a údržba stavební, malování; celkem 40 300,00 Kč
511 01001 453 - opravy a údržba stavební, malování; celkem 4 650,00 Kč
215 622,00 Kč178 200,00 Kč31.5.201931.5.201927.6.201931.5.2019
Roman SklenářOprava elektroinstalace rozvaděče pro byt 262/7 a byt 262/14511 01001 657 - opravy a údržba stavební, malování; celkem 2 200,00 Kč
2 662,00 Kč2 200,00 Kč31.5.20193.6.201927.6.201931.5.2019
Zobrazeno 1 701-1 800 z 20 535 záznamů.