2024 | 08 | 07 | 06 | 05 | 04 | 03 | 02 | 01 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
31 | 78 | 69 | 72 | 94 | 83 | 78 | 77 |
2023 | 12 | 11 | 10 | 09 | 08 | 07 | 06 | 05 | 04 | 03 | 02 | 01 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
84 | 73 | 85 | 58 | 69 | 69 | 79 | 85 | 78 | 106 | 69 | 91 |
2022 | 12 | 11 | 10 | 09 | 08 | 07 | 06 | 05 | 04 | 03 | 02 | 01 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
91 | 85 | 67 | 95 | 81 | 67 | 79 | 79 | 71 | 86 | 76 | 84 |
2021 | 12 | 11 | 10 | 09 | 08 | 07 | 06 | 05 | 04 | 03 | 02 | 01 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
75 | 93 | 89 | 70 | 71 | 70 | 69 | 76 | 80 | 90 | 88 | 98 |
2020 | 12 | 11 | 10 | 09 | 08 | 07 | 06 | 05 | 04 | 03 | 02 | 01 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
94 | 110 | 84 | 95 | 74 | 105 | 103 | 104 | 96 | 99 | 82 | 82 |
2019 | 12 | 11 | 10 | 09 | 08 | 07 | 06 | 05 | 04 | 03 | 02 | 01 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
98 | 101 | 102 | 102 | 89 | 94 | 91 | 106 | 79 | 86 | 81 | 94 |
2018 | 12 | 11 | 10 |
---|---|---|---|
56 | 10 | 3 |
2015 | 02 |
---|---|
1 |
Rozhodným údajem pro zařazení faktury do měsíce a roku je Datum plnění.
Není-li údaj vyplněn, faktury nejsou do statistiky zahrnuty.
Dodavatel | Účel platby | Položky | Částka bez DPH | Částka s DPH | Datum vystavení | Datum přijetí | Datum úhrady | Datum plnění |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
BioVendor - Laboratorní medicína a.s. | AMPHETAMINES, | 501 04020 520 - laboratorní materiál; celkem 12 450,17 Kč | 12 450,17 Kč | 12 450,17 Kč | 22.5.2019 | 23.5.2019 | 18.6.2019 | |
Technoton | Tonery | 111 02000 - Pořízení zásob - sklad MTZ; celkem 8 325,00 Kč | 8 325,00 Kč | 8 325,00 Kč | 22.5.2019 | 5.6.2019 | 25.6.2019 | |
Perfect Distribution a.s. | Dezinfekce | 132 01000 - léky; celkem 1 650,00 Kč 132 01000 - léky; celkem 14 407,40 Kč 132 01000 - léky; celkem -0,09 Kč | 16 057,40 Kč | 19 330,45 Kč | 22.5.2019 | 27.5.2019 | 6.6.2019 | 22.5.2019 |
BLACK STORM s.r.o. | PZT | 132 01000 - léky; celkem 295,00 Kč 518 01020 220 - poštovné; celkem 115,00 Kč 518 01020 220 - poštovné; celkem 0,60 Kč | 410,60 Kč | 479,00 Kč | 22.5.2019 | 27.5.2019 | 25.6.2019 | 22.5.2019 |
Phoenix | Léky | 132 01000 - léky; celkem 128,35 Kč | 128,35 Kč | 141,19 Kč | 22.5.2019 | 27.5.2019 | 25.6.2019 | 22.5.2019 |
Phoenix | Léky | 132 01000 - léky; celkem 95 207,34 Kč 132 01000 - léky; celkem 13 608,41 Kč 132 01000 - léky; celkem 1 942,53 Kč 132 01000 - léky; celkem -0,11 Kč | 110 758,28 Kč | 122 728,20 Kč | 22.5.2019 | 27.5.2019 | 25.6.2019 | 23.5.2019 |
JK-Trading s.r.o. Praha | PZT | 132 01000 - léky; celkem 5 954,76 Kč 132 01000 - léky; celkem -0,15 Kč | 5 954,76 Kč | 6 847,97 Kč | 22.5.2019 | 27.5.2019 | 6.6.2019 | 22.5.2019 |
Sanofi-aventis,s.r.o | Léky | 132 01000 - léky; celkem 2 390,10 Kč 132 01000 - léky; celkem -0,05 Kč | 2 390,10 Kč | 2 629,11 Kč | 22.5.2019 | 27.5.2019 | 18.7.2019 | 22.5.2019 |
Phoenix | Léky | 132 01000 - léky; celkem 1 552,45 Kč | 1 552,45 Kč | 1 707,70 Kč | 22.5.2019 | 27.5.2019 | 19.8.2019 | 23.5.2019 |
Zásobování a.s. | zálohová faktura -pračka, chladnička, ventilátory, vysavač | celkem 8 990,00 Kč celkem 4 289,00 Kč celkem 11 900,00 Kč celkem 4 590,00 Kč celkem 29,00 Kč | 29 798,00 Kč | 29 798,00 Kč | 23.5.2019 | 24.5.2019 | 30.5.2019 | |
PAPEI, a.s. | STAPRO import - potraviny | 111 01000 - Pořízení zásob - kuchyně; celkem 6 555,00 Kč | 6 555,00 Kč | 6 555,00 Kč | 23.5.2019 | 23.5.2019 | 6.6.2019 | |
EP ENERGY TRADING, a.s. | vyúčtování el.energie čp 259, stř. 655 | 502 01000 655 - spotřeba elektrické energie; celkem 6 579,81 Kč 314 01000 - poskytnuté zálohy - energie; celkem -165,29 Kč 314 01000 - poskytnuté zálohy - energie; celkem -165,29 Kč 314 01000 - poskytnuté zálohy - energie; celkem -165,29 Kč 314 01000 - poskytnuté zálohy - energie; celkem -165,29 Kč 314 01000 - poskytnuté zálohy - energie; celkem -165,29 Kč 314 01000 - poskytnuté zálohy - energie; celkem -165,29 Kč 314 01000 - poskytnuté zálohy - energie; celkem -165,29 Kč 314 01000 - poskytnuté zálohy - energie; celkem -165,29 Kč 314 01000 - poskytnuté zálohy - energie; celkem -165,29 Kč 314 01000 - poskytnuté zálohy - energie; celkem -165,29 Kč 314 01000 - poskytnuté zálohy - energie; celkem -165,29 Kč 314 01000 - poskytnuté zálohy - energie; celkem -165,29 Kč 502 01000 655 - spotřeba elektrické energie; celkem 37,89 Kč 503 00000 901 - spotřeba jiných nesklad. dodávek - cenová odchylka; celkem -0,42 Kč | 4 633,80 Kč | 5 607,00 Kč | 23.5.2019 | 28.5.2019 | 25.6.2019 | 23.5.2019 |
EP ENERGY TRADING, a.s. | vyúčtování el.energie čp 262, stř. 657 | 502 01000 657 - spotřeba elektrické energie; celkem 49 643,98 Kč 314 01000 - poskytnuté zálohy - energie; celkem -3 223,14 Kč 314 01000 - poskytnuté zálohy - energie; celkem -3 223,14 Kč 314 01000 - poskytnuté zálohy - energie; celkem -3 223,14 Kč 314 01000 - poskytnuté zálohy - energie; celkem -3 223,14 Kč 314 01000 - poskytnuté zálohy - energie; celkem -3 223,14 Kč 314 01000 - poskytnuté zálohy - energie; celkem -3 223,14 Kč 314 01000 - poskytnuté zálohy - energie; celkem -3 223,14 Kč 314 01000 - poskytnuté zálohy - energie; celkem -3 223,14 Kč 314 01000 - poskytnuté zálohy - energie; celkem -4 049,59 Kč 314 01000 - poskytnuté zálohy - energie; celkem -4 049,59 Kč 314 01000 - poskytnuté zálohy - energie; celkem -4 049,59 Kč 314 01000 - poskytnuté zálohy - energie; celkem -4 049,59 Kč 502 01000 657 - spotřeba elektrické energie; celkem 306,46 Kč 503 00000 901 - spotřeba jiných nesklad. dodávek - cenová odchylka; celkem -0,04 Kč | 7 966,92 Kč | 9 640,00 Kč | 23.5.2019 | 28.5.2019 | 11.6.2019 | 23.5.2019 |
EP ENERGY TRADING, a.s. | vyúčtování el.energie čp 262, stř. 657 | 502 01000 657 - spotřeba elektrické energie; celkem 7 020,04 Kč 314 01000 - poskytnuté zálohy - energie; celkem -495,87 Kč 314 01000 - poskytnuté zálohy - energie; celkem -495,87 Kč 314 01000 - poskytnuté zálohy - energie; celkem -495,87 Kč 314 01000 - poskytnuté zálohy - energie; celkem -495,87 Kč 314 01000 - poskytnuté zálohy - energie; celkem -495,87 Kč 314 01000 - poskytnuté zálohy - energie; celkem -495,87 Kč 314 01000 - poskytnuté zálohy - energie; celkem -495,87 Kč 314 01000 - poskytnuté zálohy - energie; celkem -495,87 Kč 314 01000 - poskytnuté zálohy - energie; celkem -495,87 Kč 314 01000 - poskytnuté zálohy - energie; celkem -495,87 Kč 314 01000 - poskytnuté zálohy - energie; celkem -495,87 Kč 314 01000 - poskytnuté zálohy - energie; celkem -495,87 Kč 502 01000 657 - spotřeba elektrické energie; celkem 45,00 Kč 503 00000 901 - spotřeba jiných nesklad. dodávek - cenová odchylka; celkem 0,31 Kč | 1 114,91 Kč | 1 349,00 Kč | 23.5.2019 | 28.5.2019 | 25.6.2019 | 23.5.2019 |
Budgets4U s.r.o. | Vypracování kontrolních a slepých rozpočtů | 518 10010 799 - ostatní nevýrobní služby; celkem 36 300,00 Kč | 36 300,00 Kč | 36 300,00 Kč | 23.5.2019 | 23.5.2019 | 11.6.2019 | |
L M C - spol. s r.o. | 18. celostátní konference biologické psychiatrie v Luhačovicích - MUDr. Sivoželezov, ve dnech 12.-14.6. 2019 ZK426 Dary | 549 03000 901 - školení a sjezdové poplatky; 648 04000 901 - RF dary; 414 02003 - RF - čerpání prostředků z darů; celkem 5 600,00 Kč | 5 600,00 Kč | 5 600,00 Kč | 23.5.2019 | 3.6.2019 | 17.6.2019 | |
POHÁRY BAUER s.r.o. | Sada pohárů | 412 02001 - FKSP - čerpání kultura a tělovýchova; celkem 1 143,00 Kč | 1 143,00 Kč | 1 143,00 Kč | 23.5.2019 | 24.5.2019 | 6.6.2019 | |
Roman Sklenář | Odstranění revizních závad na budovách ,,D a K " | 511 01001 799 - opravy a údržba stavební, malování; celkem 5 583,60 Kč 511 01001 462 - opravy a údržba stavební, malování; celkem 12 890,00 Kč 511 01001 452 - opravy a údržba stavební, malování; celkem 13 781,50 Kč | 39 028,65 Kč | 32 255,10 Kč | 23.5.2019 | 27.5.2019 | 25.6.2019 | 23.5.2019 |
Granimex CZ s.r.o. | igelitové pytle | 111 02000 - Pořízení zásob - sklad MTZ; celkem 31 967,00 Kč | 31 967,00 Kč | 31 967,00 Kč | 23.5.2019 | 24.5.2019 | 25.6.2019 | |
Roman Helcl | STAPRO import - potraviny | 111 01000 - Pořízení zásob - kuchyně; celkem 6 858,42 Kč 503 00000 740 - spotřeba jiných nesklad. dodávek - cenová odchylka; celkem 0,58 Kč | 6 859,00 Kč | 6 859,00 Kč | 23.5.2019 | 23.5.2019 | 3.6.2019 | |
Ing. Zdeněk Charvát | Zpracování daně z příjmu právnických osob za rok 2018 | 549 01010 810 - právní a poradenská činnost; celkem 12 000,00 Kč | 12 000,00 Kč | 12 000,00 Kč | 23.5.2019 | 23.5.2019 | 3.6.2019 | |
Fénix Dental s.r.o. | zubní materiál | 501 14750 203 - stomatologický materiál; celkem 751,00 Kč | 751,00 Kč | 751,00 Kč | 23.5.2019 | 23.5.2019 | 6.6.2019 | |
STILUS TRADE spol. s r.o. | kancelářské potřeby | 111 02000 - Pořízení zásob - sklad MTZ; celkem 10 982,00 Kč | 10 982,00 Kč | 10 982,00 Kč | 23.5.2019 | 27.5.2019 | 25.6.2019 | |
VYKOV STEEL s.r.o. | hutní materiál dle plánu oprav a investic pro rok 2019 - stř. 452/8A | 511 01001 452 - opravy a údržba stavební, malování; celkem 2 406,00 Kč | 2 406,00 Kč | 2 406,00 Kč | 23.5.2019 | 27.5.2019 | 6.6.2019 | |
Fyzická osoba | vystoupení kapely Pepek a Námořník ZK437 | 518 10040 777 - služby pro pacienty; celkem 3 000,00 Kč | 3 000,00 Kč | 3 000,00 Kč | 23.5.2019 | 27.5.2019 | 25.6.2019 | |
RESPECT, a.s. | Pojištění profesní odpovědnosti ( za období 20.5.2019 - 19.5.2020 ) | 549 05000 901 - veškeré pojistky, povinné ručení; celkem 96 925,00 Kč | 96 925,00 Kč | 96 925,00 Kč | 24.5.2019 | 24.5.2019 | 30.5.2019 | |
LIMPA s.r.o. | Betonová směs P400 | 518 10020 799 - ostatní služby materiální povahy,betonová směs; celkem 1 948,00 Kč | 1 948,00 Kč | 1 948,00 Kč | 24.5.2019 | 29.5.2019 | 6.6.2019 | |
Centrum D8 o.p.s. | LT - zam. Jupová Markéta | 412 02004 - FKSP - čerpání dětské a příměstské tábory; celkem 900,00 Kč | 900,00 Kč | 900,00 Kč | 24.5.2019 | 24.5.2019 | 6.6.2019 | |
Centrum D8 o.p.s. | LT - zam. Jupová Markéta | 412 02004 - FKSP - čerpání dětské a příměstské tábory; celkem 900,00 Kč | 900,00 Kč | 900,00 Kč | 24.5.2019 | 24.5.2019 | 6.6.2019 | |
Jaroslav Sojka | 2. záloha za pronájem ubytování - Chatová osada Slunečnice | 412 02003 - FKSP - čerpání rekreace; celkem 54 250,00 Kč | 54 250,00 Kč | 54 250,00 Kč | 24.5.2019 | 24.5.2019 | 13.6.2019 | |
Citus, s.r.o. | STAPRO import - potraviny | 111 01000 - Pořízení zásob - kuchyně; celkem 6 302,00 Kč | 6 302,00 Kč | 6 302,00 Kč | 24.5.2019 | 24.5.2019 | 18.6.2019 | |
GASTROPLUS LOUNY s.r.o. | STAPRO import - potraviny | 111 01000 - Pořízení zásob - kuchyně; celkem 12 620,91 Kč 503 00000 740 - spotřeba jiných nesklad. dodávek - cenová odchylka; celkem 0,09 Kč | 12 621,00 Kč | 12 621,00 Kč | 24.5.2019 | 24.5.2019 | 18.6.2019 | |
Václav Zoubek | STAPRO import - potraviny | 111 01000 - Pořízení zásob - kuchyně; celkem 5 163,82 Kč 503 00000 740 - spotřeba jiných nesklad. dodávek - cenová odchylka; celkem 0,18 Kč | 5 164,00 Kč | 5 164,00 Kč | 24.5.2019 | 24.5.2019 | 6.6.2019 | |
Pewa, s.r.o. | STAPRO import - potraviny | 111 01000 - Pořízení zásob - kuchyně; celkem 10 350,92 Kč 503 00000 740 - spotřeba jiných nesklad. dodávek - cenová odchylka; celkem 5,08 Kč | 10 356,00 Kč | 10 356,00 Kč | 24.5.2019 | 24.5.2019 | 18.6.2019 | |
Roman Helcl | STAPRO import - potraviny | 111 01000 - Pořízení zásob - kuchyně; celkem 12 695,36 Kč 503 00000 740 - spotřeba jiných nesklad. dodávek - cenová odchylka; celkem 0,64 Kč | 12 696,00 Kč | 12 696,00 Kč | 24.5.2019 | 24.5.2019 | 6.6.2019 | |
Junák - český skaut, středisko Štětí, z. s. | LT - zam. Lipšová Kateřina | 412 02004 - FKSP - čerpání dětské a příměstské tábory; celkem 8 000,00 Kč | 8 000,00 Kč | 8 000,00 Kč | 25.5.2019 | 28.5.2019 | 11.6.2019 | |
Jiří Řezáč | Oprava a ověření váhy | 511 03001 323 - ostatní údržba a opravy; celkem 2 360,00 Kč | 2 360,00 Kč | 2 360,00 Kč | 26.5.2019 | 28.5.2019 | 11.6.2019 | |
RESPECT, a.s. | Pojištění vozidel na období 01.04.2019 - 31.07.2019 | 549 05000 721 - veškeré pojistky, povinné ručení; celkem 6 002,00 Kč | 6 002,00 Kč | 6 002,00 Kč | 27.5.2019 | 27.5.2019 | 30.5.2019 | |
Zen systems s.r.o. | Adaptec flash module AFM-700 | 511 03001 901 - ostatní údržba a opravy; celkem 5 107,00 Kč | 5 107,00 Kč | 5 107,00 Kč | 27.5.2019 | 28.5.2019 | 27.6.2019 | |
Zen systems s.r.o. | RAM Synology 16GB DDR4 ECC - oprava | 511 03001 820 - ostatní údržba a opravy; celkem 11 072,00 Kč | 11 072,00 Kč | 11 072,00 Kč | 27.5.2019 | 28.5.2019 | 27.6.2019 | |
VitaHarmony, s.r.o. | Léky | 132 01000 - léky; celkem 1 343,48 Kč 132 01000 - léky; celkem 0,02 Kč 503 00000 220 - spotřeba jiných nesklad. dodávek - cenová odchylka; celkem -0,08 Kč | 1 343,40 Kč | 1 545,00 Kč | 27.5.2019 | 29.5.2019 | 25.6.2019 | 27.5.2019 |
MAPO medical s.r.o. | PZT | 132 01000 - léky; celkem 832,00 Kč 132 01000 - léky; celkem 116,00 Kč | 948,00 Kč | 1 097,16 Kč | 27.5.2019 | 29.5.2019 | 27.6.2019 | 27.5.2019 |
Všeobecná fakultní nemocnice | Specializační vzdělávání ,, Ošetřovatelská péče v psychiatrii 3.6.-7.6. 2019 Špringlová Petra | 549 03000 442 - školení a sjezdové poplatky; celkem 3 500,00 Kč | 3 500,00 Kč | 3 500,00 Kč | 27.5.2019 | 29.5.2019 | 10.6.2019 | |
Linet s.r.o. | provaznice - sada postranic a vodítek | 111 02000 - Pořízení zásob - sklad MTZ; celkem 6 080,25 Kč | 6 080,25 Kč | 6 080,25 Kč | 27.5.2019 | 29.5.2019 | 27.6.2019 | |
Jakub Korecký | Den otevřených dveří 7B - Výroba reklamních placek | 518 10040 901 - služby pro pacienty; celkem 2 229,00 Kč | 2 229,00 Kč | 2 229,00 Kč | 27.5.2019 | 30.5.2019 | 18.6.2019 | |
Démos trade, a.s. | desky LTD a hrana lepící | 111 02000 - Pořízení zásob - sklad MTZ; celkem 6 442,00 Kč | 6 442,00 Kč | 6 442,00 Kč | 27.5.2019 | 29.5.2019 | 27.6.2019 | |
SEND Předplatné sro | záloha na předplatné Zdravotnictví a medicína-lékař 09/2019- 7-8/2020 | celkem 399,00 Kč | 399,00 Kč | 399,00 Kč | 27.5.2019 | 27.5.2019 | 3.6.2019 | |
Ivana Koudelková | práce dle smlouvy 05/2019 | 549 03000 901 - školení a sjezdové poplatky; celkem 15 000,00 Kč | 15 000,00 Kč | 15 000,00 Kč | 27.5.2019 | 27.5.2019 | 17.6.2019 | |
ALIMPEX-LOUNY, S.R.O | STAPRO import - potraviny | 111 01000 - Pořízení zásob - kuchyně; celkem 23 553,52 Kč 111 01000 - Pořízení zásob - kuchyně; celkem 2 379,12 Kč 503 00000 740 - spotřeba jiných nesklad. dodávek - cenová odchylka; celkem 0,36 Kč | 25 933,00 Kč | 25 933,00 Kč | 27.5.2019 | 27.5.2019 | 6.6.2019 | |
Pewa, s.r.o. | STAPRO import - potraviny | 111 01000 - Pořízení zásob - kuchyně; celkem 29 235,18 Kč 503 00000 740 - spotřeba jiných nesklad. dodávek - cenová odchylka; celkem -0,18 Kč | 29 235,00 Kč | 29 235,00 Kč | 28.5.2019 | 28.5.2019 | 18.6.2019 | |
Roman Helcl | STAPRO import - potraviny | 111 01000 - Pořízení zásob - kuchyně; celkem 7 764,47 Kč 503 00000 740 - spotřeba jiných nesklad. dodávek - cenová odchylka; celkem 0,53 Kč | 7 765,00 Kč | 7 765,00 Kč | 28.5.2019 | 28.5.2019 | 11.6.2019 | |
Roman Helcl | STAPRO import - potraviny | 111 01000 - Pořízení zásob - kuchyně; celkem 608,35 Kč 503 00000 740 - spotřeba jiných nesklad. dodávek - cenová odchylka; celkem 0,65 Kč | 609,00 Kč | 609,00 Kč | 28.5.2019 | 28.5.2019 | 11.6.2019 | |
Alliance Healthcare s.r.o. | Léky | 132 01000 - léky; celkem 3 795,60 Kč 132 01000 - léky; celkem -0,02 Kč | 3 795,60 Kč | 4 175,16 Kč | 28.5.2019 | 29.5.2019 | 27.6.2019 | 29.5.2019 |
Karel Kdýr, Gastroone | Oprava pánve Therma | 511 03001 740 - ostatní údržba a opravy; celkem 3 291,00 Kč | 3 291,00 Kč | 3 291,00 Kč | 28.5.2019 | 31.5.2019 | 18.6.2019 | |
Karel Kdýr, Gastroone | Oprava myčka Electrolux | 511 03001 740 - ostatní údržba a opravy; celkem 7 962,00 Kč | 7 962,00 Kč | 7 962,00 Kč | 28.5.2019 | 31.5.2019 | 18.6.2019 | |
Nemocnice Na Bulovce | Specializační stáž - MUDr. Magyarová Eva | 549 03000 472 - školení a sjezdové poplatky; celkem 5 000,00 Kč | 5 000,00 Kč | 5 000,00 Kč | 28.5.2019 | 31.5.2019 | 14.6.2019 | |
MALKOL CZO, spol. s r.o. | PZT | 132 01000 - léky; celkem 543,60 Kč 132 01000 - léky; celkem -0,12 Kč 503 00000 220 - spotřeba jiných nesklad. dodávek - cenová odchylka; celkem -0,20 Kč | 543,40 Kč | 625,00 Kč | 28.5.2019 | 31.5.2019 | 27.6.2019 | 28.5.2019 |
Fyzická osoba | Vystoupení hudební skupiny "Dobrý pocity" ZK438 | 518 10040 777 - služby pro pacienty; celkem 5 000,00 Kč | 5 000,00 Kč | 5 000,00 Kč | 28.5.2019 | 3.6.2019 | 18.6.2019 | |
CZ-Hamico s.r.o. | STAPRO import - potraviny | 111 01000 - Pořízení zásob - kuchyně; celkem 21 642,90 Kč 503 00000 740 - spotřeba jiných nesklad. dodávek - cenová odchylka; celkem 0,10 Kč | 21 643,00 Kč | 21 643,00 Kč | 28.5.2019 | 28.5.2019 | 25.6.2019 | |
Pehak v.o.s. | STAPRO import - potraviny | 649 02000 740 - ostatní výnosy z činnosti; celkem -1 218,79 Kč 503 00000 740 - spotřeba jiných nesklad. dodávek - cenová odchylka; celkem 0,38 Kč 111 01000 - Pořízení zásob - kuchyně; celkem 5 484,82 Kč 111 01000 - Pořízení zásob - kuchyně; celkem 8 333,66 Kč 111 01000 - Pořízení zásob - kuchyně; celkem 1 759,50 Kč 111 01000 - Pořízení zásob - kuchyně; celkem 955,31 Kč 111 01000 - Pořízení zásob - kuchyně; celkem 5 192,25 Kč 111 01000 - Pořízení zásob - kuchyně; celkem 7 585,39 Kč 111 01000 - Pořízení zásob - kuchyně; celkem 16 211,48 Kč | 44 304,00 Kč | 44 304,00 Kč | 28.5.2019 | 28.5.2019 | 11.6.2019 | |
Citus, s.r.o. | STAPRO import - potraviny | 111 01000 - Pořízení zásob - kuchyně; celkem 9 185,63 Kč 503 00000 740 - spotřeba jiných nesklad. dodávek - cenová odchylka; celkem 0,37 Kč | 9 186,00 Kč | 9 186,00 Kč | 28.5.2019 | 28.5.2019 | 18.6.2019 | |
GASTROPLUS LOUNY s.r.o. | STAPRO import - potraviny | 111 01000 - Pořízení zásob - kuchyně; celkem 4 320,55 Kč 503 00000 740 - spotřeba jiných nesklad. dodávek - cenová odchylka; celkem 0,45 Kč | 4 321,00 Kč | 4 321,00 Kč | 28.5.2019 | 28.5.2019 | 25.6.2019 | |
Pewa, s.r.o. | STAPRO import - potraviny | 111 01000 - Pořízení zásob - kuchyně; celkem 3 229,20 Kč 503 00000 740 - spotřeba jiných nesklad. dodávek - cenová odchylka; celkem -0,20 Kč | 3 229,00 Kč | 3 229,00 Kč | 28.5.2019 | 28.5.2019 | 18.6.2019 | |
Phoenix | Léky | 132 01000 - léky; celkem 1 155,70 Kč 132 01000 - léky; celkem -0,02 Kč | 1 155,70 Kč | 1 271,27 Kč | 28.5.2019 | 29.5.2019 | 25.7.2019 | 29.5.2019 |
Karel Kdýr, Gastroone | Oprava konvektomatu Alba | 511 03001 740 - ostatní údržba a opravy; celkem 4 901,00 Kč | 4 901,00 Kč | 4 901,00 Kč | 28.5.2019 | 9.10.2019 | 21.10.2019 | |
VKUS-BUSTAN s.r.o. | kancelářský papír | 111 02000 - Pořízení zásob - sklad MTZ; celkem 11 580,00 Kč | 11 580,00 Kč | 11 580,00 Kč | 29.5.2019 | 30.5.2019 | 27.6.2019 | |
Professional support s.r.o. | prací prášky | 111 02000 - Pořízení zásob - sklad MTZ; celkem 34 707,88 Kč | 34 707,88 Kč | 34 707,88 Kč | 29.5.2019 | 29.5.2019 | 27.6.2019 | |
OBALY VYSOČINA s.r.o. | pytle odpadové, tašky mikroten, motouz | 111 02000 - Pořízení zásob - sklad MTZ; celkem 3 291,00 Kč | 3 291,00 Kč | 3 291,00 Kč | 29.5.2019 | 31.5.2019 | 27.6.2019 | |
BLACK STORM s.r.o. | PZT | 132 01000 - léky; celkem 590,00 Kč 132 01000 - léky; celkem 0,43 Kč 503 00000 220 - spotřeba jiných nesklad. dodávek - cenová odchylka; celkem 0,50 Kč | 590,50 Kč | 679,00 Kč | 29.5.2019 | 10.6.2019 | 27.6.2019 | 29.5.2019 |
Chromservis s.r.o. | Oprava - výměna senzoru v přenosném detektoru plynů. | 511 03001 782 - ostatní údržba a opravy; celkem 9 089,52 Kč | 9 089,52 Kč | 9 089,52 Kč | 29.5.2019 | 31.5.2019 | 18.6.2019 | |
Perfect Distribution a.s. | Dezinfekce | 132 01000 - léky; celkem 225,00 Kč 132 01000 - léky; celkem 4 230,80 Kč 132 01000 - léky; celkem 0,26 Kč | 4 455,80 Kč | 5 378,02 Kč | 29.5.2019 | 31.5.2019 | 18.6.2019 | 29.5.2019 |
Apeltauer Milan | Kontrola a čištění spalinových cest | 518 10012 999 - ostatní nevýrobní služby - revize a kontroly,STK; celkem 13 500,00 Kč | 13 500,00 Kč | 13 500,00 Kč | 29.5.2019 | 3.6.2019 | 18.6.2019 | |
Pavel Veselý | zálohová faktura - zámek Bomoro | celkem 2 673,00 Kč | 2 673,00 Kč | 2 673,00 Kč | 29.5.2019 | 30.5.2019 | 3.6.2019 | |
2P SERVIS s.r.o. | pracovní oděv | 111 02000 - Pořízení zásob - sklad MTZ; celkem 21 083,00 Kč | 21 083,00 Kč | 21 083,00 Kč | 29.5.2019 | 4.6.2019 | 11.7.2019 | |
Citus, s.r.o. | STAPRO import - potraviny | 111 01000 - Pořízení zásob - kuchyně; celkem 7 866,92 Kč 503 00000 740 - spotřeba jiných nesklad. dodávek - cenová odchylka; celkem 0,08 Kč | 7 867,00 Kč | 7 867,00 Kč | 30.5.2019 | 30.5.2019 | 25.6.2019 | |
GASTROPLUS LOUNY s.r.o. | STAPRO import - potraviny | 111 01000 - Pořízení zásob - kuchyně; celkem 29 095,44 Kč 503 00000 740 - spotřeba jiných nesklad. dodávek - cenová odchylka; celkem -0,44 Kč | 29 095,00 Kč | 29 095,00 Kč | 30.5.2019 | 30.5.2019 | 25.6.2019 | |
Pewa, s.r.o. | STAPRO import - potraviny | 111 01000 - Pořízení zásob - kuchyně; celkem 11 123,66 Kč 503 00000 740 - spotřeba jiných nesklad. dodávek - cenová odchylka; celkem 0,34 Kč | 11 124,00 Kč | 11 124,00 Kč | 30.5.2019 | 30.5.2019 | 25.6.2019 | |
Roman Helcl | STAPRO import - potraviny | 111 01000 - Pořízení zásob - kuchyně; celkem 8 991,72 Kč 503 00000 740 - spotřeba jiných nesklad. dodávek - cenová odchylka; celkem 0,28 Kč | 8 992,00 Kč | 8 992,00 Kč | 30.5.2019 | 30.5.2019 | 18.6.2019 | |
Vladislav Korčák | čisticí prostředky | 111 02000 - Pořízení zásob - sklad MTZ; celkem 33 960,00 Kč | 33 960,00 Kč | 33 960,00 Kč | 30.5.2019 | 31.5.2019 | 27.6.2019 | |
Daniel Pilnaj | Hutní materiál | 501 07040 799 - materiál na údržbu, stavební materiál; celkem 1 168,00 Kč | 1 168,00 Kč | 1 168,00 Kč | 30.5.2019 | 30.5.2019 | 25.6.2019 | |
TRIO HAVEL s.r.o. | oděvy OOPP | 111 02000 - Pořízení zásob - sklad MTZ; celkem 6 042,00 Kč | 6 042,00 Kč | 6 042,00 Kč | 30.5.2019 | 3.6.2019 | 27.6.2019 | |
Pharmos, a.s. | Léky | 132 01000 - léky; celkem 2 144,60 Kč 132 01000 - léky; celkem 630,91 Kč 503 00000 220 - spotřeba jiných nesklad. dodávek - cenová odchylka; celkem -0,29 Kč | 2 775,22 Kč | 3 160,00 Kč | 30.5.2019 | 31.5.2019 | 17.6.2019 | 30.5.2019 |
MAPO medical s.r.o. | PZT | 132 01000 - léky; celkem 269,00 Kč 132 01000 - léky; celkem 0,01 Kč | 269,00 Kč | 325,49 Kč | 30.5.2019 | 3.6.2019 | 27.6.2019 | 30.5.2019 |
Karel Kdýr, Gastroone | Oprava konvektomatu Racional | 511 03001 740 - ostatní údržba a opravy; celkem 6 147,00 Kč | 6 147,00 Kč | 6 147,00 Kč | 30.5.2019 | 4.6.2019 | 18.6.2019 | |
KIS plus, a.s. | Údržba úklidového stroje Karcher BR 40/10C - náhradní stěrky | 511 03001 730 - ostatní údržba a opravy; celkem 7 187,00 Kč | 7 187,00 Kč | 7 187,00 Kč | 30.5.2019 | 24.6.2019 | 2.7.2019 | |
První certifikační autorita, a.s. | Vydané certefikáty | 518 10010 901 - ostatní nevýrobní služby; celkem 580,80 Kč | 580,80 Kč | 580,80 Kč | 31.5.2019 | 11.6.2019 | 27.6.2019 | |
GASTROPLUS LOUNY s.r.o. | STAPRO import - potraviny | 111 01000 - Pořízení zásob - kuchyně; celkem 2 414,43 Kč 503 00000 740 - spotřeba jiných nesklad. dodávek - cenová odchylka; celkem -0,43 Kč | 2 414,00 Kč | 2 414,00 Kč | 31.5.2019 | 31.5.2019 | 25.6.2019 | |
Zemědělská Cítov, a.s. | STAPRO import - potraviny | 111 01000 - Pořízení zásob - kuchyně; celkem 2 272,86 Kč 111 01000 - Pořízení zásob - kuchyně; celkem 2 272,86 Kč 111 01000 - Pořízení zásob - kuchyně; celkem 1 515,24 Kč 111 01000 - Pořízení zásob - kuchyně; celkem 2 173,50 Kč 111 01000 - Pořízení zásob - kuchyně; celkem 2 173,50 Kč 111 01000 - Pořízení zásob - kuchyně; celkem 2 173,50 Kč 111 01000 - Pořízení zásob - kuchyně; celkem 2 173,50 Kč 503 00000 740 - spotřeba jiných nesklad. dodávek - cenová odchylka; celkem 0,04 Kč | 14 755,00 Kč | 14 755,00 Kč | 31.5.2019 | 31.5.2019 | 18.6.2019 | |
Fénix Dental s.r.o. | zubní materiál | 501 14750 203 - stomatologický materiál; celkem 7 156,00 Kč | 7 156,00 Kč | 7 156,00 Kč | 31.5.2019 | 31.5.2019 | 18.6.2019 | |
Dentamed (ČR), spol. s r.o. | zubní materiál | 501 14750 203 - stomatologický materiál; celkem 1 376,00 Kč | 1 376,00 Kč | 1 376,00 Kč | 31.5.2019 | 31.5.2019 | 18.6.2019 | |
Dentamed (ČR), spol. s r.o. | zubní materiál | 501 14750 203 - stomatologický materiál; celkem 3 244,00 Kč | 3 244,00 Kč | 3 244,00 Kč | 31.5.2019 | 31.5.2019 | 18.6.2019 | |
CGB - Consult,s.r.o. | Daňové poradenství a kontrola účetnictví provedená Ing. Charvátem , 05/2019 | 549 01010 810 - právní a poradenská činnost; celkem 10 890,00 Kč | 10 890,00 Kč | 10 890,00 Kč | 31.5.2019 | 3.6.2019 | 27.6.2019 | |
HASAP Gastro Consulting, s.r.o. | Revize stravovacího provozu 05/2019 | 518 10012 740 - ostatní nevýrobní služby - revize a kontroly,STK; celkem 5 640,30 Kč | 5 640,30 Kč | 5 640,30 Kč | 31.5.2019 | 31.5.2019 | 27.6.2019 | |
Phoenix | Léky | 132 01000 - léky; celkem 1 755,77 Kč | 1 755,77 Kč | 1 931,35 Kč | 31.5.2019 | 31.5.2019 | 27.6.2019 | 31.5.2019 |
Phoenix | Léky | 132 01000 - léky; celkem 190 878,16 Kč 132 01000 - léky; celkem 15 523,95 Kč 132 01000 - léky; celkem 4 446,85 Kč 132 01000 - léky; celkem 0,48 Kč | 210 848,96 Kč | 233 199,21 Kč | 31.5.2019 | 31.5.2019 | 27.6.2019 | 31.5.2019 |
O2 Czech Republic a.s. | Vyúčtování mob. hovorů 01.05 .2019 - 31.05.2019 | 518 01010 323 - telefonní poplatky - mobilní telefony; celkem 84,51 Kč 518 01010 100 - telefonní poplatky - mobilní telefony; celkem 485,82 Kč 518 01010 471 - telefonní poplatky - mobilní telefony; celkem 122,02 Kč 518 01010 451 - telefonní poplatky - mobilní telefony; celkem 874,10 Kč 518 01010 100 - telefonní poplatky - mobilní telefony; celkem 523,20 Kč 518 01010 710 - telefonní poplatky - mobilní telefony; celkem 114,95 Kč 518 01010 810 - telefonní poplatky - mobilní telefony; celkem 84,51 Kč 518 01010 710 - telefonní poplatky - mobilní telefony; celkem 84,51 Kč 518 01010 451 - telefonní poplatky - mobilní telefony; celkem 485,82 Kč 518 01010 710 - telefonní poplatky - mobilní telefony; celkem 485,82 Kč 518 01010 771 - telefonní poplatky - mobilní telefony; celkem 201,11 Kč 518 01010 721 - telefonní poplatky - mobilní telefony; celkem 84,51 Kč 518 01010 771 - telefonní poplatky - mobilní telefony; celkem 116,91 Kč 518 01010 750 - telefonní poplatky - mobilní telefony; celkem 85,72 Kč 518 01010 312 - telefonní poplatky - mobilní telefony; celkem 84,51 Kč 518 01010 471 - telefonní poplatky - mobilní telefony; celkem 89,35 Kč 518 01010 462 - telefonní poplatky - mobilní telefony; celkem 84,51 Kč 518 01010 760 - telefonní poplatky - mobilní telefony; celkem 86,93 Kč 518 01010 777 - telefonní poplatky - mobilní telefony; celkem 485,82 Kč 518 01010 481 - telefonní poplatky - mobilní telefony; celkem 485,82 Kč 518 01010 321 - telefonní poplatky - mobilní telefony; celkem 171,77 Kč 518 01010 721 - telefonní poplatky - mobilní telefony; celkem 84,51 Kč 518 01010 312 - telefonní poplatky - mobilní telefony; celkem 84,51 Kč 518 01010 901 - telefonní poplatky - mobilní telefony; celkem 84,51 Kč 518 01010 481 - telefonní poplatky - mobilní telefony; celkem 206,26 Kč 518 01010 481 - telefonní poplatky - mobilní telefony; celkem 85,72 Kč 518 01010 760 - telefonní poplatky - mobilní telefony; celkem 84,51 Kč 518 01010 810 - telefonní poplatky - mobilní telefony; celkem 375,10 Kč 518 01010 710 - telefonní poplatky - mobilní telefony; celkem 801,96 Kč 518 01010 761 - telefonní poplatky - mobilní telefony; celkem 84,51 Kč 518 01010 810 - telefonní poplatky - mobilní telefony; celkem 114,76 Kč 518 01010 220 - telefonní poplatky - mobilní telefony; celkem 84,51 Kč 518 01010 820 - telefonní poplatky - mobilní telefony; celkem 84,51 Kč 518 01010 820 - telefonní poplatky - mobilní telefony; celkem 84,51 Kč 518 01010 730 - telefonní poplatky - mobilní telefony; celkem 84,51 Kč 518 01010 810 - telefonní poplatky - mobilní telefony; celkem 783,81 Kč 518 01010 820 - telefonní poplatky - mobilní telefony; celkem 497,92 Kč 518 01010 740 - telefonní poplatky - mobilní telefony; celkem 84,51 Kč 518 01010 901 - telefonní poplatky - mobilní telefony; celkem 37,99 Kč 518 01010 313 - telefonní poplatky - mobilní telefony; celkem 30,25 Kč 518 01010 501 - telefonní poplatky - mobilní telefony; celkem 485,82 Kč 518 01010 810 - telefonní poplatky - mobilní telefony; celkem 24,00 Kč 518 01010 481 - telefonní poplatky - mobilní telefony; celkem 32,00 Kč 518 01010 312 - telefonní poplatky - mobilní telefony; celkem 84,51 Kč 503 00000 901 - spotřeba jiných nesklad. dodávek - cenová odchylka; celkem -0,10 Kč | 9 727,32 Kč | 9 727,32 Kč | 31.5.2019 | 10.6.2019 | 27.6.2019 | |
Mgr. Martina Pospíšilová | Masáže | 412 02008 - FKSP - čerpání masáže zaměstnanci; celkem 3 000,00 Kč | 3 000,00 Kč | 3 000,00 Kč | 31.5.2019 | 13.6.2019 | 24.6.2019 | |
Výtahy Vaněrka , s.r.o. | Servis výtahů 05/2019 | 518 10012 999 - ostatní nevýrobní služby - revize a kontroly,STK; celkem 2 400,00 Kč | 2 904,00 Kč | 2 400,00 Kč | 31.5.2019 | 31.5.2019 | 27.6.2019 | 31.5.2019 |
RUBIN M-M, s.r.o. | Stavební práce v areálu nemocnice 05/2019 | 511 01001 799 - opravy a údržba stavební, malování; celkem 105 035,00 Kč 511 01001 721 - opravy a údržba stavební, malování; celkem 28 215,00 Kč 511 01001 452 - opravy a údržba stavební, malování; celkem 40 300,00 Kč 511 01001 453 - opravy a údržba stavební, malování; celkem 4 650,00 Kč | 215 622,00 Kč | 178 200,00 Kč | 31.5.2019 | 31.5.2019 | 27.6.2019 | 31.5.2019 |
Roman Sklenář | Oprava elektroinstalace rozvaděče pro byt 262/7 a byt 262/14 | 511 01001 657 - opravy a údržba stavební, malování; celkem 2 200,00 Kč | 2 662,00 Kč | 2 200,00 Kč | 31.5.2019 | 3.6.2019 | 27.6.2019 | 31.5.2019 |