2024 | 10 | 09 | 08 | 07 | 06 | 05 | 04 | 03 | 02 | 01 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
31 | 65 | 63 | 86 | 72 | 72 | 94 | 83 | 78 | 77 |
2023 | 12 | 11 | 10 | 09 | 08 | 07 | 06 | 05 | 04 | 03 | 02 | 01 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
84 | 73 | 85 | 58 | 69 | 69 | 79 | 85 | 78 | 106 | 69 | 91 |
2022 | 12 | 11 | 10 | 09 | 08 | 07 | 06 | 05 | 04 | 03 | 02 | 01 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
91 | 85 | 67 | 95 | 81 | 67 | 79 | 79 | 71 | 86 | 76 | 84 |
2021 | 12 | 11 | 10 | 09 | 08 | 07 | 06 | 05 | 04 | 03 | 02 | 01 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
75 | 93 | 90 | 70 | 71 | 70 | 69 | 76 | 80 | 90 | 88 | 98 |
2020 | 12 | 11 | 10 | 09 | 08 | 07 | 06 | 05 | 04 | 03 | 02 | 01 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
94 | 110 | 84 | 95 | 74 | 105 | 103 | 104 | 96 | 99 | 82 | 82 |
2019 | 12 | 11 | 10 | 09 | 08 | 07 | 06 | 05 | 04 | 03 | 02 | 01 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
98 | 101 | 102 | 102 | 89 | 94 | 91 | 106 | 79 | 86 | 81 | 94 |
2018 | 12 | 11 | 10 |
---|---|---|---|
56 | 10 | 3 |
2015 | 02 |
---|---|
1 |
Rozhodným údajem pro zařazení faktury do měsíce a roku je Datum plnění.
Není-li údaj vyplněn, faktury nejsou do statistiky zahrnuty.
Dodavatel | Účel platby | Položky | Částka bez DPH | Částka s DPH | Datum vystavení | Datum přijetí | Datum úhrady | Datum plnění |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Phoenix | Léky | 132 01000 - léky; celkem 1 011,23 Kč | 1 011,23 Kč | 1 112,35 Kč | 7.10.2023 | 10.10.2023 | 13.12.2023 | 6.10.2023 |
Phoenix | Léky | 132 01000 - léky; celkem 2 892,04 Kč | 2 892,04 Kč | 3 181,24 Kč | 7.10.2023 | 10.10.2023 | 27.12.2023 | 4.10.2023 |
Martin Sovadina | instalatérský materiál | 111 02000 - Pořízení zásob - sklad MTZ; celkem 1 321,03 Kč 111 02000 - Pořízení zásob - sklad MTZ; celkem 3 820,47 Kč 111 02000 - Pořízení zásob - sklad MTZ; celkem 3 194,21 Kč 111 02000 - Pořízení zásob - sklad MTZ; celkem 2 217,54 Kč 111 02000 - Pořízení zásob - sklad MTZ; celkem 2 565,16 Kč 518 10020 740 - ostatní služby materiální povahy,betonová směs; celkem 89,87 Kč 111 02000 - Pořízení zásob - sklad MTZ; celkem 1 227,72 Kč | 14 436,00 Kč | 14 436,00 Kč | 31.10.2023 | 31.10.2023 | 13.12.2023 | |
Farma Cítov s.r.o. | STAPRO import - potraviny | 111 01000 - Pořízení zásob - kuchyně; celkem 3 726,00 Kč | 3 726,00 Kč | 3 726,00 Kč | 1.11.2023 | 1.11.2023 | 15.12.2023 | |
INZEP CENTRUM, s.r.o. | Obuv pracovní | 111 02000 - Pořízení zásob - sklad MTZ; celkem 732,00 Kč | 732,00 Kč | 732,00 Kč | 30.11.2023 | 1.12.2023 | 15.12.2023 | |
CELIMED s.r.o. | Ověření tonometů a vylepení úřední značky | 518 10012 452 - ostatní nevýrobní služby - revize a kontroly,STK; celkem 903,59 Kč | 903,59 Kč | 903,59 Kč | 28.11.2023 | 30.11.2023 | 13.12.2023 | |
Pražská plynárenská, a.s. | Plyn - nemocnice 12/2023 | 314 05000 - poskytnuté zálohy - plyn; celkem 1 561 157,02 Kč | 1 561 157,02 Kč | 1 889 000,00 Kč | 1.12.2023 | 1.12.2023 | 4.12.2023 | 1.12.2023 |
Pražská plynárenská, a.s. | Plyn - byty 12/2023 | 314 05000 - poskytnuté zálohy - plyn; celkem 152 644,63 Kč | 152 644,63 Kč | 184 700,00 Kč | 1.12.2023 | 1.12.2023 | 4.12.2023 | 1.12.2023 |
ALGECO s.r.o. | Pronájem konejneru budova A /horní vrátnice | 042 07000 - NDHM stavební investice -stavební úpravy; celkem 14 284,05 Kč 416 02000 - FRIM - čerpání z vlastních zdrojů - stav. činnost; celkem 14 284,05 Kč | 14 284,05 Kč | 14 284,05 Kč | 30.11.2023 | 1.12.2023 | 13.12.2023 | |
COLORWAY | barvy, tmely, ředidlo, štětce | 111 02000 - Pořízení zásob - sklad MTZ; celkem 2 000,00 Kč 111 02000 - Pořízení zásob - sklad MTZ; celkem 2 010,00 Kč 111 02000 - Pořízení zásob - sklad MTZ; celkem 2 100,00 Kč 111 02000 - Pořízení zásob - sklad MTZ; celkem 2 000,00 Kč 111 02000 - Pořízení zásob - sklad MTZ; celkem 2 570,00 Kč 111 02000 - Pořízení zásob - sklad MTZ; celkem 1 500,00 Kč 503 00000 750 - spotřeba jiných nesklad. dodávek - cenová odchylka; celkem -100,00 Kč | 12 080,00 Kč | 12 080,00 Kč | 30.11.2023 | 30.11.2023 | 13.12.2023 | |
ACCOM Gastro s.r.o. | STAPRO import - potraviny | 111 01000 - Pořízení zásob - kuchyně; celkem 27 411,00 Kč | 27 411,00 Kč | 27 411,00 Kč | 1.12.2023 | 1.12.2023 | 6.12.2023 | |
Phoenix | Léky | 132 01000 - léky; celkem 655,47 Kč | 655,47 Kč | 721,02 Kč | 30.11.2023 | 30.11.2023 | 15.12.2023 | 24.11.2023 |
F & T s.r.o. | Stavební řezivo -příprava pro klimatizaci budova S | 042 07000 - NDHM stavební investice -stavební úpravy; celkem 23 413,86 Kč | 23 413,86 Kč | 23 413,86 Kč | 7.11.2023 | 8.11.2023 | 4.12.2023 | |
Alliance Healthcare s.r.o. | Léky | 132 01000 - léky; celkem 117,60 Kč 132 01000 - léky; celkem 0,51 Kč | 117,60 Kč | 129,37 Kč | 6.11.2023 | 8.11.2023 | 4.12.2023 | 7.11.2023 |
Antonín Löbl | oprava sanity 9U009349 | 511 02001 721 - oprava a údržba vozového parku; celkem 199 439,00 Kč | 199 439,00 Kč | 199 439,00 Kč | 8.11.2023 | 9.11.2023 | 13.12.2023 | |
Farma Cítov s.r.o. | STAPRO import - potraviny | 111 01000 - Pořízení zásob - kuchyně; celkem 4 657,50 Kč | 4 657,50 Kč | 4 657,50 Kč | 9.11.2023 | 9.11.2023 | 4.12.2023 | |
Bidfood Czech Republic s.r.o. | STAPRO import - potraviny | 111 01000 - Pořízení zásob - kuchyně; celkem 17 044,78 Kč 504 01000 740 - prodané zboží; celkem 0,09 Kč | 17 044,87 Kč | 17 044,87 Kč | 9.11.2023 | 9.11.2023 | 4.12.2023 | |
H-REKULTIVACE a.s. | Údržba parku v PNHoB - II. etapa část péče o výsadbu | 518 10010 799 - ostatní nevýrobní služby; celkem 75 445,92 Kč | 75 445,92 Kč | 75 445,92 Kč | 7.11.2023 | 9.11.2023 | 4.12.2023 | |
NTT Czech Republic s.r.o. | poplatek za licence 19.12.23-18.12.2024 | 518 09020 820 - údržba softwaru,upgrade,webhosting; celkem 445,25 Kč 381 01000 - náklady příštích období - z DOFA; celkem 12 064,36 Kč | 12 509,61 Kč | 12 509,61 Kč | 9.11.2023 | 10.11.2023 | 6.12.2023 | |
Phoenix | Léky | 132 01000 - léky; celkem 100 862,08 Kč 132 01000 - léky; celkem 1 614,38 Kč 132 01000 - léky; celkem 1 229,53 Kč 132 01000 - léky; celkem 0,28 Kč | 103 705,99 Kč | 114 292,56 Kč | 30.11.2023 | 30.11.2023 | 15.12.2023 | 27.11.2023 |
Pharmos, a.s. | Léky | 132 01000 - léky; celkem 31 966,50 Kč 132 01000 - léky; celkem -0,05 Kč | 31 966,50 Kč | 35 163,15 Kč | 30.11.2023 | 1.12.2023 | 15.12.2023 | 30.11.2023 |
Pharmos, a.s. | Léky | 132 01000 - léky; celkem 4 919,85 Kč 132 01000 - léky; celkem 0,01 Kč | 4 919,86 Kč | 5 411,85 Kč | 30.11.2023 | 1.12.2023 | 13.12.2023 | 30.11.2023 |
Profi DDD s.r.o. | dezinsekce-stravovací provoz | 518 10010 740 - ostatní nevýrobní služby; celkem 2 722,50 Kč | 2 722,50 Kč | 2 722,50 Kč | 1.12.2023 | 1.12.2023 | 21.12.2023 | |
PhDr. Jiří Broža | supervize Specializovaná péče 1 - Návykové nemoci 1. 12. 2023 | 549 03000 901 - školení a sjezdové poplatky; celkem 6 000,00 Kč | 6 000,00 Kč | 6 000,00 Kč | 1.12.2023 | 1.12.2023 | 13.12.2023 | |
Sloup Martin, Ing. | Poradenská a konzultační činnost 11/2023 - zdravotnické služby | 549 01010 901 - právní a poradenská činnost; celkem 10 000,00 Kč | 10 000,00 Kč | 10 000,00 Kč | 1.10.2023 | 4.12.2023 | 15.12.2023 | |
CZ-Hamico s.r.o. | STAPRO import - potraviny | 111 01000 - Pořízení zásob - kuchyně; celkem 8 561,76 Kč 503 00000 740 - spotřeba jiných nesklad. dodávek - cenová odchylka; celkem 0,24 Kč | 8 562,00 Kč | 8 562,00 Kč | 10.11.2023 | 10.11.2023 | 8.12.2023 | |
CZ-Hamico s.r.o. | STAPRO import - potraviny | 111 01000 - Pořízení zásob - kuchyně; celkem 106 703,24 Kč 503 00000 740 - spotřeba jiných nesklad. dodávek - cenová odchylka; celkem -0,24 Kč | 106 703,00 Kč | 106 703,00 Kč | 10.11.2023 | 10.11.2023 | 8.12.2023 | |
Phoenix | Léky | 132 01000 - léky; celkem 155 179,80 Kč 132 01000 - léky; celkem 15 961,81 Kč 132 01000 - léky; celkem 1 760,88 Kč 132 01000 - léky; celkem 0,18 Kč | 172 902,49 Kč | 191 184,52 Kč | 7.11.2023 | 9.11.2023 | 4.12.2023 | 8.11.2023 |
synlab czech s.r.o. | agregované výkony 10/2023 | 518 10011 999 - ostatní nevýrobní služby - agregované výkony; celkem 2 391,00 Kč | 2 391,00 Kč | 2 391,00 Kč | 10.11.2023 | 10.11.2023 | 8.12.2023 | |
2P SERVIS s.r.o. | Kalhoty zdravotnické | 111 02000 - Pořízení zásob - sklad MTZ; celkem 12 678,00 Kč | 12 678,00 Kč | 12 678,00 Kč | 9.11.2023 | 14.11.2023 | 6.12.2023 | |
Fiala Petr - velkoobchod s | Čisticí prostředky | 111 02000 - Pořízení zásob - sklad MTZ; celkem 45 870,13 Kč | 45 870,13 Kč | 45 870,13 Kč | 8.11.2023 | 14.11.2023 | 4.12.2023 | |
HIPPO spol. s. r. o. | údržba aplikačního software 12/2023 | 518 09020 901 - údržba softwaru,upgrade,webhosting; celkem 120 996,37 Kč | 120 996,37 Kč | 120 996,37 Kč | 1.12.2023 | 4.12.2023 | 15.12.2023 | |
STAPRO s. r. o. | Servisní služby FONS Akord - DIET 11/2023 | 518 09020 740 - údržba softwaru,upgrade,webhosting; celkem 2 520,83 Kč | 2 520,83 Kč | 2 520,83 Kč | 1.12.2023 | 1.12.2023 | 15.12.2023 | |
ZONT s.r.o. | Rozšíření pro telefonní ústrednu ALcatel-Lucent Offece - dodávka IP DECT na budově C | 416 02000 - FRIM - čerpání z vlastních zdrojů - stav. činnost; celkem 19 360,00 Kč 042 02000 - NDHM stroje a přístroje provozní; celkem 19 360,00 Kč | 19 360,00 Kč | 19 360,00 Kč | 29.11.2023 | 30.11.2023 | 8.12.2023 | |
Bioenzym Petr Mrázek s.r.o. | servis kanalizačních systémů | 511 03001 799 - ostatní údržba a opravy; celkem 24 640,00 Kč | 24 640,00 Kč | 24 640,00 Kč | 29.11.2023 | 4.12.2023 | 13.12.2023 | |
Knoblochová Olga, JUDr. | Právní služby 11/2023 | 549 01010 100 - právní a poradenská činnost; celkem 75 425,00 Kč | 75 425,00 Kč | 75 425,00 Kč | 4.12.2023 | 4.12.2023 | 13.12.2023 | |
Ing. František Záveský | Poradenská a konzultační činnost 11/2023 | 549 01010 710 - právní a poradenská činnost; celkem 25 357,50 Kč | 25 357,50 Kč | 25 357,50 Kč | 3.12.2023 | 4.12.2023 | 13.12.2023 | |
STAVMAT Mazourek, s. r. o. | ZK553 - výměna podhledu - stavební materiál | 501 07100 799 - materiál na údržbu - spotřeba areál; celkem 5 734,80 Kč | 5 734,80 Kč | 5 734,80 Kč | 30.11.2023 | 4.12.2023 | 8.12.2023 | |
Fiala Petr - velkoobchod s | Ručníky jednorázové papírové | 111 02000 - Pořízení zásob - sklad MTZ; celkem 14 979,80 Kč | 14 979,80 Kč | 14 979,80 Kč | 8.11.2023 | 14.11.2023 | 4.12.2023 | |
Daniel Pilnaj | Železo jekl, zámek na jekl | 111 02000 - Pořízení zásob - sklad MTZ; celkem 2 347,09 Kč | 2 347,09 Kč | 2 347,09 Kč | 14.11.2023 | 14.11.2023 | 13.12.2023 | |
Farma Cítov s.r.o. | STAPRO import - potraviny | 111 01000 - Pořízení zásob - kuchyně; celkem 2 070,00 Kč | 2 070,00 Kč | 2 070,00 Kč | 14.11.2023 | 14.11.2023 | 13.12.2023 | |
Bidfood Czech Republic s.r.o. | STAPRO import - potraviny | 111 01000 - Pořízení zásob - kuchyně; celkem 16 307,53 Kč 503 00000 740 - spotřeba jiných nesklad. dodávek - cenová odchylka; celkem 0,13 Kč | 16 307,66 Kč | 16 307,66 Kč | 14.11.2023 | 14.11.2023 | 4.12.2023 | |
Pharmos, a.s. | Léky | 132 01000 - léky; celkem 25 544,00 Kč 132 01000 - léky; celkem -0,09 Kč | 25 544,00 Kč | 28 098,40 Kč | 14.11.2023 | 14.11.2023 | 13.12.2023 | 14.11.2023 |
Pewa, s.r.o. | Potraviny - Asociace nemocnic 13. 11. 2023 | 513 01000 100 - náklady na reprezentaci; celkem 1 497,53 Kč | 1 497,53 Kč | 1 497,53 Kč | 5.11.2023 | 15.11.2023 | 4.12.2023 | |
Marek Macák | Seminář psychologů 13. 11. 2023 | 549 03000 901 - školení a sjezdové poplatky; celkem 5 000,00 Kč | 5 000,00 Kč | 5 000,00 Kč | 15.11.2023 | 15.11.2023 | 13.12.2023 | |
LIMPA s.r.o. | ZK553 - betonová směs | 501 07100 799 - materiál na údržbu - spotřeba areál; celkem 2 057,00 Kč | 2 057,00 Kč | 2 057,00 Kč | 30.11.2023 | 4.12.2023 | 15.12.2023 | |
STAVMAT Mazourek, s. r. o. | Plachta - spotřební materiál | 501 07100 799 - materiál na údržbu - spotřeba areál; celkem 408,50 Kč | 408,50 Kč | 408,50 Kč | 30.11.2023 | 4.12.2023 | 8.12.2023 | |
Martin Růzha | STAPRO import - potraviny | 111 01000 - Pořízení zásob - kuchyně; celkem 13 446,00 Kč 503 00000 740 - spotřeba jiných nesklad. dodávek - cenová odchylka; celkem 0,05 Kč | 13 446,05 Kč | 13 446,05 Kč | 4.12.2023 | 4.12.2023 | 13.12.2023 | |
KNĚPEK, s.r.o. | STAPRO import - potraviny | 111 01000 - Pořízení zásob - kuchyně; celkem 6 834,45 Kč 111 01000 - Pořízení zásob - kuchyně; celkem 11 830,03 Kč 111 01000 - Pořízení zásob - kuchyně; celkem 5 959,30 Kč 111 01000 - Pořízení zásob - kuchyně; celkem 6 557,30 Kč 111 01000 - Pořízení zásob - kuchyně; celkem 27 247,74 Kč 111 01000 - Pořízení zásob - kuchyně; celkem 4 531,00 Kč 111 01000 - Pořízení zásob - kuchyně; celkem 5 601,65 Kč 111 01000 - Pořízení zásob - kuchyně; celkem 9 916,43 Kč 111 01000 - Pořízení zásob - kuchyně; celkem 6 764,30 Kč 503 00000 740 - spotřeba jiných nesklad. dodávek - cenová odchylka; celkem -0,01 Kč | 85 242,19 Kč | 85 242,19 Kč | 4.12.2023 | 4.12.2023 | 13.12.2023 | |
JIP VÝCHODOČESKÁ | STAPRO import - potraviny | 111 01000 - Pořízení zásob - kuchyně; celkem 2 610,50 Kč 111 01000 - Pořízení zásob - kuchyně; celkem 18 768,00 Kč 111 01000 - Pořízení zásob - kuchyně; celkem 1 860,70 Kč 111 01000 - Pořízení zásob - kuchyně; celkem 22 633,15 Kč 111 01000 - Pořízení zásob - kuchyně; celkem 16 058,60 Kč 111 01000 - Pořízení zásob - kuchyně; celkem 3 636,30 Kč 111 01000 - Pořízení zásob - kuchyně; celkem 21 763,80 Kč 111 01000 - Pořízení zásob - kuchyně; celkem 15 912,55 Kč 503 00000 740 - spotřeba jiných nesklad. dodávek - cenová odchylka; celkem 0,40 Kč | 103 244,00 Kč | 103 244,00 Kč | 1.12.2023 | 1.12.2023 | 13.12.2023 | |
Bidfood Czech Republic s.r.o. | STAPRO import - potraviny | 111 01000 - Pořízení zásob - kuchyně; celkem 13 895,61 Kč 503 00000 740 - spotřeba jiných nesklad. dodávek - cenová odchylka; celkem -0,01 Kč | 13 895,60 Kč | 13 895,60 Kč | 4.12.2023 | 4.12.2023 | 15.12.2023 | |
Bidfood Czech Republic s.r.o. | STAPRO import - potraviny | 111 01000 - Pořízení zásob - kuchyně; celkem 2 581,98 Kč 503 00000 740 - spotřeba jiných nesklad. dodávek - cenová odchylka; celkem 0,01 Kč | 2 581,99 Kč | 2 581,99 Kč | 4.12.2023 | 4.12.2023 | 21.12.2023 | |
Alza.cz a.s. | časový spínač | 111 02000 - Pořízení zásob - sklad MTZ; celkem 246,00 Kč | 246,00 Kč | 246,00 Kč | 30.11.2023 | 5.12.2023 | 13.12.2023 | |
Pharmos, a.s. | Léky | 132 01000 - léky; celkem 1 411,20 Kč 132 01000 - léky; celkem 0,07 Kč | 1 411,20 Kč | 1 552,32 Kč | 15.11.2023 | 15.11.2023 | 13.12.2023 | 14.11.2023 |
Pharmos, a.s. | Léky | 132 01000 - léky; celkem 26 320,50 Kč 132 01000 - léky; celkem 0,41 Kč | 26 320,50 Kč | 28 952,55 Kč | 14.11.2023 | 15.11.2023 | 13.12.2023 | 14.11.2023 |
synlab czech s.r.o. | Laboratorní vyšetření - samoplátci 10/2023 | 518 10010 901 - ostatní nevýrobní služby; celkem 1 411,00 Kč | 1 411,00 Kč | 1 411,00 Kč | 14.11.2023 | 15.11.2023 | 13.12.2023 | |
CZ-Hamico s.r.o. | STAPRO import - potraviny | 111 01000 - Pořízení zásob - kuchyně; celkem 123,51 Kč 503 00000 740 - spotřeba jiných nesklad. dodávek - cenová odchylka; celkem 0,49 Kč | 124,00 Kč | 124,00 Kč | 15.11.2023 | 15.11.2023 | 13.12.2023 | |
CZ-Hamico s.r.o. | STAPRO import - potraviny | 111 01000 - Pořízení zásob - kuchyně; celkem 84 813,68 Kč 503 00000 740 - spotřeba jiných nesklad. dodávek - cenová odchylka; celkem 0,32 Kč | 84 814,00 Kč | 84 814,00 Kč | 15.11.2023 | 15.11.2023 | 13.12.2023 | |
CHRISTEYNS s.r.o. | Prací prostředky | 111 02000 - Pořízení zásob - sklad MTZ; celkem 27 072,39 Kč | 27 072,39 Kč | 27 072,39 Kč | 10.11.2023 | 10.11.2023 | 8.12.2023 | |
MALKOL CZO, spol. s r.o. | PZT | 132 01000 - léky; celkem 422,40 Kč 132 01000 - léky; celkem 0,03 Kč | 422,40 Kč | 485,76 Kč | 10.11.2023 | 16.11.2023 | 8.12.2023 | 10.11.2023 |
Pharmos, a.s. | Léky | 132 01000 - léky; celkem 18 537,00 Kč 132 01000 - léky; celkem 0,45 Kč | 18 537,00 Kč | 20 390,70 Kč | 15.11.2023 | 16.11.2023 | 13.12.2023 | 15.11.2023 |
Alliance Healthcare s.r.o. | Léky | 132 01000 - léky; celkem 8,40 Kč 132 01000 - léky; celkem 0,04 Kč | 8,40 Kč | 9,24 Kč | 15.11.2023 | 16.11.2023 | 13.12.2023 | 16.11.2023 |
Merck Sharp & Dohme s.r.o. | Léky | 132 01000 - léky; celkem 294,62 Kč | 294,62 Kč | 324,08 Kč | 15.11.2023 | 16.11.2023 | 13.12.2023 | 9.11.2023 |
Phoenix | Léky | 132 01000 - léky; celkem 907,14 Kč 132 01000 - léky; celkem 0,01 Kč | 907,14 Kč | 997,85 Kč | 15.11.2023 | 16.11.2023 | 13.12.2023 | 15.11.2023 |
Phoenix | Léky | 132 01000 - léky; celkem 86 822,49 Kč 132 01000 - léky; celkem 12 434,05 Kč 132 01000 - léky; celkem 5 542,18 Kč 132 01000 - léky; celkem -0,23 Kč | 104 798,72 Kč | 116 509,94 Kč | 15.11.2023 | 16.11.2023 | 13.12.2023 | 16.11.2023 |
Václav Zoubek | STAPRO import - potraviny | 111 01000 - Pořízení zásob - kuchyně; celkem 2 423,56 Kč 503 00000 740 - spotřeba jiných nesklad. dodávek - cenová odchylka; celkem 0,44 Kč | 2 424,00 Kč | 2 424,00 Kč | 16.11.2023 | 16.11.2023 | 4.12.2023 | |
ASTUR-KA, s.r.o. | STAPRO import - potraviny | 111 01000 - Pořízení zásob - kuchyně; celkem 39 518,14 Kč 111 01000 - Pořízení zásob - kuchyně; celkem 16 854,75 Kč 111 01000 - Pořízení zásob - kuchyně; celkem 12 737,52 Kč 111 01000 - Pořízení zásob - kuchyně; celkem 37 759,64 Kč 111 01000 - Pořízení zásob - kuchyně; celkem 15 160,01 Kč | 122 030,06 Kč | 122 030,06 Kč | 16.11.2023 | 16.11.2023 | 13.12.2023 | |
Pharmos, a.s. | Léky | 132 01000 - léky; celkem 18 993,20 Kč 132 01000 - léky; celkem -0,02 Kč | 18 993,20 Kč | 20 892,52 Kč | 16.11.2023 | 20.11.2023 | 13.12.2023 | 16.11.2023 |
Z&Z,spol. s r.o. | Pravidelný servis na zařízení Flamco Flamcomat 2 ks - provoz kotelen | 518 10012 782 - ostatní nevýrobní služby - revize a kontroly,STK; celkem 10 381,80 Kč | 10 381,80 Kč | 10 381,80 Kč | 16.11.2023 | 20.11.2023 | 6.12.2023 | |
AROPRO společnost pro anestezii s.r.o. | anestezie říjen - ECT | 518 10014 212 - ostatní nevýrobní služby - ECT; celkem 119 925,00 Kč | 119 925,00 Kč | 119 925,00 Kč | 15.11.2023 | 21.11.2023 | 8.12.2023 | |
Pharmos, a.s. | Léky | 132 01000 - léky; celkem 6 098,20 Kč 132 01000 - léky; celkem 0,07 Kč | 6 098,20 Kč | 6 708,02 Kč | 20.11.2023 | 21.11.2023 | 13.12.2023 | 20.11.2023 |
BioVendor - Laboratorní medicína a.s. | Benzodiazepines | 501 04020 520 - laboratorní materiál; celkem 12 705,00 Kč | 12 705,00 Kč | 12 705,00 Kč | 20.11.2023 | 21.11.2023 | 4.12.2023 | |
BioVendor - Laboratorní medicína a.s. | Conelab cuvette | 501 04020 520 - laboratorní materiál; celkem 17 529,27 Kč | 17 529,27 Kč | 17 529,27 Kč | 20.11.2023 | 21.11.2023 | 4.12.2023 | |
BioVendor - Laboratorní medicína a.s. | Amphetamines, CRP | 501 04020 520 - laboratorní materiál; celkem 16 109,94 Kč | 16 109,94 Kč | 16 109,94 Kč | 20.11.2023 | 21.11.2023 | 4.12.2023 | |
ASTUR-KA, s.r.o. | STAPRO import - potraviny | 111 01000 - Pořízení zásob - kuchyně; celkem 43 601,62 Kč 111 01000 - Pořízení zásob - kuchyně; celkem 47 888,83 Kč 111 01000 - Pořízení zásob - kuchyně; celkem 25 135,10 Kč | 116 625,55 Kč | 116 625,55 Kč | 21.11.2023 | 21.11.2023 | 13.12.2023 | |
Eurowater, s.r.o. | Preventivní prohlídky A,B - úpravna vody | 518 10012 782 - ostatní nevýrobní služby - revize a kontroly,STK; celkem 26 406,50 Kč | 26 406,50 Kč | 26 406,50 Kč | 21.11.2023 | 21.11.2023 | 13.12.2023 | |
Multised, spol. s r.o. | křesla kancelářská | 111 02000 - Pořízení zásob - sklad MTZ; celkem 13 674,00 Kč | 13 674,00 Kč | 13 674,00 Kč | 21.11.2023 | 23.11.2023 | 13.12.2023 | |
LATISK s.r.o. | výroba a tisk tiskopisů a obálek | 111 02000 - Pořízení zásob - sklad MTZ; celkem 42 544,00 Kč | 42 544,00 Kč | 42 544,00 Kč | 30.11.2023 | 5.12.2023 | 15.12.2023 | |
Silektro s.r.o. | servis motorgenerátoru | 518 10012 721 - ostatní nevýrobní služby - revize a kontroly,STK; celkem 53 663,50 Kč | 53 663,50 Kč | 53 663,50 Kč | 16.11.2023 | 5.12.2023 | 8.12.2023 | |
magistraliterpharma Vičanová s.r.o. | Léky | 132 01000 - léky; celkem 975,00 Kč | 975,00 Kč | 1 072,50 Kč | 30.11.2023 | 5.12.2023 | 13.12.2023 | 30.11.2023 |
Pharmos, a.s. | Léky | 132 01000 - léky; celkem 1 492,10 Kč 132 01000 - léky; celkem -0,01 Kč | 1 492,10 Kč | 1 641,31 Kč | 4.12.2023 | 5.12.2023 | 13.12.2023 | 4.12.2023 |
Alliance Healthcare s.r.o. | Léky | 132 01000 - léky; celkem 18 983,50 Kč 132 01000 - léky; celkem 0,04 Kč | 18 983,50 Kč | 20 881,85 Kč | 4.12.2023 | 5.12.2023 | 21.12.2023 | 5.12.2023 |
BioVendor - Laboratorní medicína a.s. | Dia - CONT I-II | 501 04020 520 - laboratorní materiál; celkem 1 392,71 Kč | 1 392,71 Kč | 1 392,71 Kč | 4.12.2023 | 5.12.2023 | 13.12.2023 | |
BioVendor - Laboratorní medicína a.s. | Bilirubin Auto Direckt, Creatinine, HDL - cholesterol | 501 04020 520 - laboratorní materiál; celkem 25 619,33 Kč | 25 619,33 Kč | 25 619,33 Kč | 4.12.2023 | 5.12.2023 | 13.12.2023 | |
Nemocnice Na Bulovce | NPO stáž na Chirurgické klinice - MUDr. Pokorný Jan | 381 01000 - náklady příštích období - z DOFA; celkem 14 000,00 Kč | 14 000,00 Kč | 14 000,00 Kč | 4.12.2023 | 5.12.2023 | 14.12.2023 | |
Unimed Praha, s.r.o. | BTK - genmicidní lampa | 518 10012 413 - ostatní nevýrobní služby - revize a kontroly,STK; celkem 2 717,66 Kč 518 10012 453 - ostatní nevýrobní služby - revize a kontroly,STK; celkem 2 717,66 Kč | 5 435,32 Kč | 5 435,32 Kč | 5.12.2023 | 6.12.2023 | 13.12.2023 | |
Zen systems s.r.o. | Údržba a servis serverů a sítě 11/2023 | 518 09020 901 - údržba softwaru,upgrade,webhosting; celkem 36 300,00 Kč | 36 300,00 Kč | 36 300,00 Kč | 30.11.2023 | 5.12.2023 | 15.12.2023 | |
Zen systems s.r.o. | Údržba a servis serverů a sítě 10/2023 | 518 09020 901 - údržba softwaru,upgrade,webhosting; celkem 36 300,00 Kč | 36 300,00 Kč | 36 300,00 Kč | 31.10.2023 | 6.12.2023 | 8.12.2023 | |
O2 Czech Republic a.s. | Vyúčtování mob. hovorů 11/2023 | 518 01010 323 - telefonní poplatky - mobilní telefony; celkem 170,61 Kč 518 01010 100 - telefonní poplatky - mobilní telefony; celkem 266,20 Kč 518 01010 471 - telefonní poplatky - mobilní telefony; celkem 50,83 Kč 518 01010 312 - telefonní poplatky - mobilní telefony; celkem 47,19 Kč 518 01010 740 - telefonní poplatky - mobilní telefony; celkem 43,03 Kč 518 01010 732 - telefonní poplatky - mobilní telefony; celkem 30,25 Kč 518 01010 520 - telefonní poplatky - mobilní telefony; celkem 30,25 Kč 518 01010 612 - telefonní poplatky - mobilní telefony; celkem 30,25 Kč 518 01010 100 - telefonní poplatky - mobilní telefony; celkem 649,01 Kč 518 01010 710 - telefonní poplatky - mobilní telefony; celkem 61,71 Kč 518 01010 901 - telefonní poplatky - mobilní telefony; celkem 52,61 Kč 518 01010 810 - telefonní poplatky - mobilní telefony; celkem 52,03 Kč 518 01010 721 - telefonní poplatky - mobilní telefony; celkem 47,19 Kč 518 01010 710 - telefonní poplatky - mobilní telefony; celkem 266,20 Kč 518 01010 771 - telefonní poplatky - mobilní telefony; celkem 266,20 Kč 518 01010 721 - telefonní poplatky - mobilní telefony; celkem 47,19 Kč 518 01010 771 - telefonní poplatky - mobilní telefony; celkem 378,17 Kč 518 01010 750 - telefonní poplatky - mobilní telefony; celkem 53,24 Kč 518 01010 312 - telefonní poplatky - mobilní telefony; celkem 47,19 Kč 518 01010 710 - telefonní poplatky - mobilní telefony; celkem 233,08 Kč 518 01010 760 - telefonní poplatky - mobilní telefony; celkem 55,66 Kč 518 01010 777 - telefonní poplatky - mobilní telefony; celkem 415,20 Kč 518 01010 481 - telefonní poplatky - mobilní telefony; celkem 266,20 Kč 518 01010 321 - telefonní poplatky - mobilní telefony; celkem 203,89 Kč 518 01010 721 - telefonní poplatky - mobilní telefony; celkem 47,19 Kč 518 01010 312 - telefonní poplatky - mobilní telefony; celkem 47,19 Kč 518 01010 901 - telefonní poplatky - mobilní telefony; celkem 47,19 Kč 518 01010 481 - telefonní poplatky - mobilní telefony; celkem 270,92 Kč 518 01010 820 - telefonní poplatky - mobilní telefony; celkem 47,19 Kč 518 01010 810 - telefonní poplatky - mobilní telefony; celkem 361,79 Kč 518 01010 710 - telefonní poplatky - mobilní telefony; celkem 1 405,54 Kč 518 01010 761 - telefonní poplatky - mobilní telefony; celkem 47,19 Kč 518 01010 810 - telefonní poplatky - mobilní telefony; celkem 106,95 Kč 518 01010 220 - telefonní poplatky - mobilní telefony; celkem 266,20 Kč 518 01010 204 - telefonní poplatky - mobilní telefony; celkem 47,19 Kč 518 01010 810 - telefonní poplatky - mobilní telefony; celkem 797,20 Kč 518 01010 820 - telefonní poplatky - mobilní telefony; celkem 448,23 Kč 518 01010 730 - telefonní poplatky - mobilní telefony; celkem 47,19 Kč 518 01010 501 - telefonní poplatky - mobilní telefony; celkem 266,20 Kč 518 01010 820 - telefonní poplatky - mobilní telefony; celkem 47,19 Kč 518 01010 313 - telefonní poplatky - mobilní telefony; celkem 30,25 Kč 503 00000 901 - spotřeba jiných nesklad. dodávek - cenová odchylka; celkem -0,02 Kč | 8 094,16 Kč | 8 094,16 Kč | 30.11.2023 | 6.12.2023 | 15.12.2023 | |
Česká pošta, s.p. | poplatek za transakce poštovní datové zprávy | 518 01020 901 - poštovné; celkem 250,00 Kč | 250,00 Kč | 250,00 Kč | 5.12.2023 | 6.12.2023 | 13.12.2023 | |
PPL CZ s.r.o. | přeprava zásilek | 518 02000 799 - dopravné - přeprava osob i materiálu; celkem 1 293,95 Kč | 1 293,95 Kč | 1 293,95 Kč | 1.12.2023 | 6.12.2023 | 13.12.2023 | |
CGB - Consult,s.r.o. | Daňové poradenství a kontrola účetnictví 11/2023 | 549 01010 810 - právní a poradenská činnost; celkem 10 890,00 Kč | 10 890,00 Kč | 10 890,00 Kč | 30.11.2023 | 6.12.2023 | 15.12.2023 | |
Pharmos, a.s. | Léky | 132 01000 - léky; celkem 312,46 Kč 132 01000 - léky; celkem -0,01 Kč | 312,46 Kč | 378,08 Kč | 5.12.2023 | 6.12.2023 | 13.12.2023 | 5.12.2023 |
Pharmos, a.s. | Léky | 132 01000 - léky; celkem 1 695,00 Kč | 1 695,00 Kč | 1 864,50 Kč | 5.12.2023 | 6.12.2023 | 13.12.2023 | 5.12.2023 |
Pharmos, a.s. | Léky | 132 01000 - léky; celkem 1 834,90 Kč 132 01000 - léky; celkem 0,01 Kč | 1 834,90 Kč | 2 018,39 Kč | 5.12.2023 | 6.12.2023 | 21.12.2023 | 5.12.2023 |
Fiala Petr - velkoobchod s | Ručníky jednorázové papírové | 111 02000 - Pořízení zásob - sklad MTZ; celkem 14 979,80 Kč | 14 979,80 Kč | 14 979,80 Kč | 4.12.2023 | 7.12.2023 | 21.12.2023 | |
Fiala Petr - velkoobchod s | Čisticí prostředky | 111 02000 - Pořízení zásob - sklad MTZ; celkem 30 000,55 Kč | 30 000,55 Kč | 30 000,55 Kč | 4.12.2023 | 7.12.2023 | 21.12.2023 | |
Multised, spol. s r.o. | kancelářská křesla | 111 02000 - Pořízení zásob - sklad MTZ; celkem 20 511,00 Kč | 20 511,00 Kč | 20 511,00 Kč | 5.12.2023 | 7.12.2023 | 21.12.2023 | |
Tomáš Kraupner-junior | ZK 553 - vložky cylindrické / rekonstrukce budovy "C" | 501 07100 799 - materiál na údržbu - spotřeba areál; celkem 24 609,00 Kč | 24 609,00 Kč | 24 609,00 Kč | 5.12.2023 | 7.12.2023 | 13.12.2023 | |
ČEZ ESCO, a.s. | energie 12/2023, RT /byt č.16 - 657 | 314 01000 - poskytnuté zálohy - energie; celkem 413,22 Kč | 413,22 Kč | 500,00 Kč | 1.12.2023 | 1.12.2023 | 8.12.2023 | 1.12.2023 |