Psychiatrická nemocnice Horní Beřkovice


Celkem faktur

21150

Stav doplněnosti faktur po měsících

2024 10 09 08 07 06 05 04 03 02 01
31 65 63 86 72 72 94 83 78 77
2023 12 11 10 09 08 07 06 05 04 03 02 01
84 73 85 58 69 69 79 85 78 106 69 91
2022 12 11 10 09 08 07 06 05 04 03 02 01
91 85 67 95 81 67 79 79 71 86 76 84
2021 12 11 10 09 08 07 06 05 04 03 02 01
75 93 90 70 71 70 69 76 80 90 88 98
2020 12 11 10 09 08 07 06 05 04 03 02 01
94 110 84 95 74 105 103 104 96 99 82 82
2019 12 11 10 09 08 07 06 05 04 03 02 01
98 101 102 102 89 94 91 106 79 86 81 94
2018 12 11 10
56 10 3
2015 02
1

Rozhodným údajem pro zařazení faktury do měsíce a roku je Datum plnění.
Není-li údaj vyplněn, faktury nejsou do statistiky zahrnuty.


Analytické účty

to
Rychlá volba: Rok 2018, Rok 2019

Zobrazeno 17 901-18 000 z 21 150 záznamů.
DodavatelÚčel platbyPoložkyČástka bez DPHČástka s DPHDatum vystaveníDatum přijetíDatum úhradyDatum plnění
PhoenixLéky132 01000 - léky; celkem 1 011,23 Kč
1 011,23 Kč1 112,35 Kč7.10.202310.10.202313.12.20236.10.2023
PhoenixLéky132 01000 - léky; celkem 2 892,04 Kč
2 892,04 Kč3 181,24 Kč7.10.202310.10.202327.12.20234.10.2023
Martin Sovadinainstalatérský materiál111 02000 - Pořízení zásob - sklad MTZ; celkem 1 321,03 Kč
111 02000 - Pořízení zásob - sklad MTZ; celkem 3 820,47 Kč
111 02000 - Pořízení zásob - sklad MTZ; celkem 3 194,21 Kč
111 02000 - Pořízení zásob - sklad MTZ; celkem 2 217,54 Kč
111 02000 - Pořízení zásob - sklad MTZ; celkem 2 565,16 Kč
518 10020 740 - ostatní služby materiální povahy,betonová směs; celkem 89,87 Kč
111 02000 - Pořízení zásob - sklad MTZ; celkem 1 227,72 Kč
14 436,00 Kč14 436,00 Kč31.10.202331.10.202313.12.2023
Farma Cítov s.r.o.STAPRO import - potraviny111 01000 - Pořízení zásob - kuchyně; celkem 3 726,00 Kč
3 726,00 Kč3 726,00 Kč1.11.20231.11.202315.12.2023
INZEP CENTRUM, s.r.o.Obuv pracovní111 02000 - Pořízení zásob - sklad MTZ; celkem 732,00 Kč
732,00 Kč732,00 Kč30.11.20231.12.202315.12.2023
CELIMED s.r.o.Ověření tonometů a vylepení úřední značky518 10012 452 - ostatní nevýrobní služby - revize a kontroly,STK; celkem 903,59 Kč
903,59 Kč903,59 Kč28.11.202330.11.202313.12.2023
Pražská plynárenská, a.s.Plyn - nemocnice 12/2023314 05000 - poskytnuté zálohy - plyn; celkem 1 561 157,02 Kč
1 561 157,02 Kč1 889 000,00 Kč1.12.20231.12.20234.12.20231.12.2023
Pražská plynárenská, a.s.Plyn - byty 12/2023314 05000 - poskytnuté zálohy - plyn; celkem 152 644,63 Kč
152 644,63 Kč184 700,00 Kč1.12.20231.12.20234.12.20231.12.2023
ALGECO s.r.o.Pronájem konejneru budova A /horní vrátnice042 07000 - NDHM stavební investice -stavební úpravy; celkem 14 284,05 Kč
416 02000 - FRIM - čerpání z vlastních zdrojů - stav. činnost; celkem 14 284,05 Kč
14 284,05 Kč14 284,05 Kč30.11.20231.12.202313.12.2023
COLORWAYbarvy, tmely, ředidlo, štětce111 02000 - Pořízení zásob - sklad MTZ; celkem 2 000,00 Kč
111 02000 - Pořízení zásob - sklad MTZ; celkem 2 010,00 Kč
111 02000 - Pořízení zásob - sklad MTZ; celkem 2 100,00 Kč
111 02000 - Pořízení zásob - sklad MTZ; celkem 2 000,00 Kč
111 02000 - Pořízení zásob - sklad MTZ; celkem 2 570,00 Kč
111 02000 - Pořízení zásob - sklad MTZ; celkem 1 500,00 Kč
503 00000 750 - spotřeba jiných nesklad. dodávek - cenová odchylka; celkem -100,00 Kč
12 080,00 Kč12 080,00 Kč30.11.202330.11.202313.12.2023
ACCOM Gastro s.r.o.STAPRO import - potraviny111 01000 - Pořízení zásob - kuchyně; celkem 27 411,00 Kč
27 411,00 Kč27 411,00 Kč1.12.20231.12.20236.12.2023
PhoenixLéky132 01000 - léky; celkem 655,47 Kč
655,47 Kč721,02 Kč30.11.202330.11.202315.12.202324.11.2023
F & T s.r.o.Stavební řezivo -příprava pro klimatizaci budova S042 07000 - NDHM stavební investice -stavební úpravy; celkem 23 413,86 Kč
23 413,86 Kč23 413,86 Kč7.11.20238.11.20234.12.2023
Alliance Healthcare s.r.o.Léky132 01000 - léky; celkem 117,60 Kč
132 01000 - léky; celkem 0,51 Kč
117,60 Kč129,37 Kč6.11.20238.11.20234.12.20237.11.2023
Antonín Löbloprava sanity 9U009349511 02001 721 - oprava a údržba vozového parku; celkem 199 439,00 Kč
199 439,00 Kč199 439,00 Kč8.11.20239.11.202313.12.2023
Farma Cítov s.r.o.STAPRO import - potraviny111 01000 - Pořízení zásob - kuchyně; celkem 4 657,50 Kč
4 657,50 Kč4 657,50 Kč9.11.20239.11.20234.12.2023
Bidfood Czech Republic s.r.o.STAPRO import - potraviny111 01000 - Pořízení zásob - kuchyně; celkem 17 044,78 Kč
504 01000 740 - prodané zboží; celkem 0,09 Kč
17 044,87 Kč17 044,87 Kč9.11.20239.11.20234.12.2023
H-REKULTIVACE a.s.Údržba parku v PNHoB - II. etapa část péče o výsadbu518 10010 799 - ostatní nevýrobní služby; celkem 75 445,92 Kč
75 445,92 Kč75 445,92 Kč7.11.20239.11.20234.12.2023
NTT Czech Republic s.r.o.poplatek za licence 19.12.23-18.12.2024518 09020 820 - údržba softwaru,upgrade,webhosting; celkem 445,25 Kč
381 01000 - náklady příštích období - z DOFA; celkem 12 064,36 Kč
12 509,61 Kč12 509,61 Kč9.11.202310.11.20236.12.2023
PhoenixLéky132 01000 - léky; celkem 100 862,08 Kč
132 01000 - léky; celkem 1 614,38 Kč
132 01000 - léky; celkem 1 229,53 Kč
132 01000 - léky; celkem 0,28 Kč
103 705,99 Kč114 292,56 Kč30.11.202330.11.202315.12.202327.11.2023
Pharmos, a.s.Léky132 01000 - léky; celkem 31 966,50 Kč
132 01000 - léky; celkem -0,05 Kč
31 966,50 Kč35 163,15 Kč30.11.20231.12.202315.12.202330.11.2023
Pharmos, a.s.Léky132 01000 - léky; celkem 4 919,85 Kč
132 01000 - léky; celkem 0,01 Kč
4 919,86 Kč5 411,85 Kč30.11.20231.12.202313.12.202330.11.2023
Profi DDD s.r.o.dezinsekce-stravovací provoz518 10010 740 - ostatní nevýrobní služby; celkem 2 722,50 Kč
2 722,50 Kč2 722,50 Kč1.12.20231.12.202321.12.2023
PhDr. Jiří Brožasupervize Specializovaná péče 1 - Návykové nemoci 1. 12. 2023549 03000 901 - školení a sjezdové poplatky; celkem 6 000,00 Kč
6 000,00 Kč6 000,00 Kč1.12.20231.12.202313.12.2023
Sloup Martin, Ing.Poradenská a konzultační činnost 11/2023 - zdravotnické služby549 01010 901 - právní a poradenská činnost; celkem 10 000,00 Kč
10 000,00 Kč10 000,00 Kč1.10.20234.12.202315.12.2023
CZ-Hamico s.r.o.STAPRO import - potraviny111 01000 - Pořízení zásob - kuchyně; celkem 8 561,76 Kč
503 00000 740 - spotřeba jiných nesklad. dodávek - cenová odchylka; celkem 0,24 Kč
8 562,00 Kč8 562,00 Kč10.11.202310.11.20238.12.2023
CZ-Hamico s.r.o.STAPRO import - potraviny111 01000 - Pořízení zásob - kuchyně; celkem 106 703,24 Kč
503 00000 740 - spotřeba jiných nesklad. dodávek - cenová odchylka; celkem -0,24 Kč
106 703,00 Kč106 703,00 Kč10.11.202310.11.20238.12.2023
PhoenixLéky132 01000 - léky; celkem 155 179,80 Kč
132 01000 - léky; celkem 15 961,81 Kč
132 01000 - léky; celkem 1 760,88 Kč
132 01000 - léky; celkem 0,18 Kč
172 902,49 Kč191 184,52 Kč7.11.20239.11.20234.12.20238.11.2023
synlab czech s.r.o.agregované výkony 10/2023518 10011 999 - ostatní nevýrobní služby - agregované výkony; celkem 2 391,00 Kč
2 391,00 Kč2 391,00 Kč10.11.202310.11.20238.12.2023
2P SERVIS s.r.o.Kalhoty zdravotnické111 02000 - Pořízení zásob - sklad MTZ; celkem 12 678,00 Kč
12 678,00 Kč12 678,00 Kč9.11.202314.11.20236.12.2023
Fiala Petr - velkoobchod sČisticí prostředky111 02000 - Pořízení zásob - sklad MTZ; celkem 45 870,13 Kč
45 870,13 Kč45 870,13 Kč8.11.202314.11.20234.12.2023
HIPPO spol. s. r. o.údržba aplikačního software 12/2023518 09020 901 - údržba softwaru,upgrade,webhosting; celkem 120 996,37 Kč
120 996,37 Kč120 996,37 Kč1.12.20234.12.202315.12.2023
STAPRO s. r. o.Servisní služby FONS Akord - DIET 11/2023518 09020 740 - údržba softwaru,upgrade,webhosting; celkem 2 520,83 Kč
2 520,83 Kč2 520,83 Kč1.12.20231.12.202315.12.2023
ZONT s.r.o.Rozšíření pro telefonní ústrednu ALcatel-Lucent Offece - dodávka IP DECT na budově C416 02000 - FRIM - čerpání z vlastních zdrojů - stav. činnost; celkem 19 360,00 Kč
042 02000 - NDHM stroje a přístroje provozní; celkem 19 360,00 Kč
19 360,00 Kč19 360,00 Kč29.11.202330.11.20238.12.2023
Bioenzym Petr Mrázek s.r.o.servis kanalizačních systémů511 03001 799 - ostatní údržba a opravy; celkem 24 640,00 Kč
24 640,00 Kč24 640,00 Kč29.11.20234.12.202313.12.2023
Knoblochová Olga, JUDr.Právní služby 11/2023549 01010 100 - právní a poradenská činnost; celkem 75 425,00 Kč
75 425,00 Kč75 425,00 Kč4.12.20234.12.202313.12.2023
Ing. František ZáveskýPoradenská a konzultační činnost 11/2023549 01010 710 - právní a poradenská činnost; celkem 25 357,50 Kč
25 357,50 Kč25 357,50 Kč3.12.20234.12.202313.12.2023
STAVMAT Mazourek, s. r. o.ZK553 - výměna podhledu - stavební materiál501 07100 799 - materiál na údržbu - spotřeba areál; celkem 5 734,80 Kč
5 734,80 Kč5 734,80 Kč30.11.20234.12.20238.12.2023
Fiala Petr - velkoobchod sRučníky jednorázové papírové111 02000 - Pořízení zásob - sklad MTZ; celkem 14 979,80 Kč
14 979,80 Kč14 979,80 Kč8.11.202314.11.20234.12.2023
Daniel PilnajŽelezo jekl, zámek na jekl111 02000 - Pořízení zásob - sklad MTZ; celkem 2 347,09 Kč
2 347,09 Kč2 347,09 Kč14.11.202314.11.202313.12.2023
Farma Cítov s.r.o.STAPRO import - potraviny111 01000 - Pořízení zásob - kuchyně; celkem 2 070,00 Kč
2 070,00 Kč2 070,00 Kč14.11.202314.11.202313.12.2023
Bidfood Czech Republic s.r.o.STAPRO import - potraviny111 01000 - Pořízení zásob - kuchyně; celkem 16 307,53 Kč
503 00000 740 - spotřeba jiných nesklad. dodávek - cenová odchylka; celkem 0,13 Kč
16 307,66 Kč16 307,66 Kč14.11.202314.11.20234.12.2023
Pharmos, a.s.Léky132 01000 - léky; celkem 25 544,00 Kč
132 01000 - léky; celkem -0,09 Kč
25 544,00 Kč28 098,40 Kč14.11.202314.11.202313.12.202314.11.2023
Pewa, s.r.o.Potraviny - Asociace nemocnic 13. 11. 2023513 01000 100 - náklady na reprezentaci; celkem 1 497,53 Kč
1 497,53 Kč1 497,53 Kč5.11.202315.11.20234.12.2023
Marek MacákSeminář psychologů 13. 11. 2023549 03000 901 - školení a sjezdové poplatky; celkem 5 000,00 Kč
5 000,00 Kč5 000,00 Kč15.11.202315.11.202313.12.2023
LIMPA s.r.o.ZK553 - betonová směs501 07100 799 - materiál na údržbu - spotřeba areál; celkem 2 057,00 Kč
2 057,00 Kč2 057,00 Kč30.11.20234.12.202315.12.2023
STAVMAT Mazourek, s. r. o.Plachta - spotřební materiál501 07100 799 - materiál na údržbu - spotřeba areál; celkem 408,50 Kč
408,50 Kč408,50 Kč30.11.20234.12.20238.12.2023
Martin RůzhaSTAPRO import - potraviny111 01000 - Pořízení zásob - kuchyně; celkem 13 446,00 Kč
503 00000 740 - spotřeba jiných nesklad. dodávek - cenová odchylka; celkem 0,05 Kč
13 446,05 Kč13 446,05 Kč4.12.20234.12.202313.12.2023
KNĚPEK, s.r.o.STAPRO import - potraviny111 01000 - Pořízení zásob - kuchyně; celkem 6 834,45 Kč
111 01000 - Pořízení zásob - kuchyně; celkem 11 830,03 Kč
111 01000 - Pořízení zásob - kuchyně; celkem 5 959,30 Kč
111 01000 - Pořízení zásob - kuchyně; celkem 6 557,30 Kč
111 01000 - Pořízení zásob - kuchyně; celkem 27 247,74 Kč
111 01000 - Pořízení zásob - kuchyně; celkem 4 531,00 Kč
111 01000 - Pořízení zásob - kuchyně; celkem 5 601,65 Kč
111 01000 - Pořízení zásob - kuchyně; celkem 9 916,43 Kč
111 01000 - Pořízení zásob - kuchyně; celkem 6 764,30 Kč
503 00000 740 - spotřeba jiných nesklad. dodávek - cenová odchylka; celkem -0,01 Kč
85 242,19 Kč85 242,19 Kč4.12.20234.12.202313.12.2023
JIP VÝCHODOČESKÁSTAPRO import - potraviny111 01000 - Pořízení zásob - kuchyně; celkem 2 610,50 Kč
111 01000 - Pořízení zásob - kuchyně; celkem 18 768,00 Kč
111 01000 - Pořízení zásob - kuchyně; celkem 1 860,70 Kč
111 01000 - Pořízení zásob - kuchyně; celkem 22 633,15 Kč
111 01000 - Pořízení zásob - kuchyně; celkem 16 058,60 Kč
111 01000 - Pořízení zásob - kuchyně; celkem 3 636,30 Kč
111 01000 - Pořízení zásob - kuchyně; celkem 21 763,80 Kč
111 01000 - Pořízení zásob - kuchyně; celkem 15 912,55 Kč
503 00000 740 - spotřeba jiných nesklad. dodávek - cenová odchylka; celkem 0,40 Kč
103 244,00 Kč103 244,00 Kč1.12.20231.12.202313.12.2023
Bidfood Czech Republic s.r.o.STAPRO import - potraviny111 01000 - Pořízení zásob - kuchyně; celkem 13 895,61 Kč
503 00000 740 - spotřeba jiných nesklad. dodávek - cenová odchylka; celkem -0,01 Kč
13 895,60 Kč13 895,60 Kč4.12.20234.12.202315.12.2023
Bidfood Czech Republic s.r.o.STAPRO import - potraviny111 01000 - Pořízení zásob - kuchyně; celkem 2 581,98 Kč
503 00000 740 - spotřeba jiných nesklad. dodávek - cenová odchylka; celkem 0,01 Kč
2 581,99 Kč2 581,99 Kč4.12.20234.12.202321.12.2023
Alza.cz a.s.časový spínač111 02000 - Pořízení zásob - sklad MTZ; celkem 246,00 Kč
246,00 Kč246,00 Kč30.11.20235.12.202313.12.2023
Pharmos, a.s.Léky132 01000 - léky; celkem 1 411,20 Kč
132 01000 - léky; celkem 0,07 Kč
1 411,20 Kč1 552,32 Kč15.11.202315.11.202313.12.202314.11.2023
Pharmos, a.s.Léky132 01000 - léky; celkem 26 320,50 Kč
132 01000 - léky; celkem 0,41 Kč
26 320,50 Kč28 952,55 Kč14.11.202315.11.202313.12.202314.11.2023
synlab czech s.r.o.Laboratorní vyšetření - samoplátci 10/2023518 10010 901 - ostatní nevýrobní služby; celkem 1 411,00 Kč
1 411,00 Kč1 411,00 Kč14.11.202315.11.202313.12.2023
CZ-Hamico s.r.o.STAPRO import - potraviny111 01000 - Pořízení zásob - kuchyně; celkem 123,51 Kč
503 00000 740 - spotřeba jiných nesklad. dodávek - cenová odchylka; celkem 0,49 Kč
124,00 Kč124,00 Kč15.11.202315.11.202313.12.2023
CZ-Hamico s.r.o.STAPRO import - potraviny111 01000 - Pořízení zásob - kuchyně; celkem 84 813,68 Kč
503 00000 740 - spotřeba jiných nesklad. dodávek - cenová odchylka; celkem 0,32 Kč
84 814,00 Kč84 814,00 Kč15.11.202315.11.202313.12.2023
CHRISTEYNS s.r.o.Prací prostředky111 02000 - Pořízení zásob - sklad MTZ; celkem 27 072,39 Kč
27 072,39 Kč27 072,39 Kč10.11.202310.11.20238.12.2023
MALKOL CZO, spol. s r.o.PZT132 01000 - léky; celkem 422,40 Kč
132 01000 - léky; celkem 0,03 Kč
422,40 Kč485,76 Kč10.11.202316.11.20238.12.202310.11.2023
Pharmos, a.s.Léky132 01000 - léky; celkem 18 537,00 Kč
132 01000 - léky; celkem 0,45 Kč
18 537,00 Kč20 390,70 Kč15.11.202316.11.202313.12.202315.11.2023
Alliance Healthcare s.r.o.Léky132 01000 - léky; celkem 8,40 Kč
132 01000 - léky; celkem 0,04 Kč
8,40 Kč9,24 Kč15.11.202316.11.202313.12.202316.11.2023
Merck Sharp & Dohme s.r.o.Léky132 01000 - léky; celkem 294,62 Kč
294,62 Kč324,08 Kč15.11.202316.11.202313.12.20239.11.2023
PhoenixLéky132 01000 - léky; celkem 907,14 Kč
132 01000 - léky; celkem 0,01 Kč
907,14 Kč997,85 Kč15.11.202316.11.202313.12.202315.11.2023
PhoenixLéky132 01000 - léky; celkem 86 822,49 Kč
132 01000 - léky; celkem 12 434,05 Kč
132 01000 - léky; celkem 5 542,18 Kč
132 01000 - léky; celkem -0,23 Kč
104 798,72 Kč116 509,94 Kč15.11.202316.11.202313.12.202316.11.2023
Václav ZoubekSTAPRO import - potraviny111 01000 - Pořízení zásob - kuchyně; celkem 2 423,56 Kč
503 00000 740 - spotřeba jiných nesklad. dodávek - cenová odchylka; celkem 0,44 Kč
2 424,00 Kč2 424,00 Kč16.11.202316.11.20234.12.2023
ASTUR-KA, s.r.o.STAPRO import - potraviny111 01000 - Pořízení zásob - kuchyně; celkem 39 518,14 Kč
111 01000 - Pořízení zásob - kuchyně; celkem 16 854,75 Kč
111 01000 - Pořízení zásob - kuchyně; celkem 12 737,52 Kč
111 01000 - Pořízení zásob - kuchyně; celkem 37 759,64 Kč
111 01000 - Pořízení zásob - kuchyně; celkem 15 160,01 Kč
122 030,06 Kč122 030,06 Kč16.11.202316.11.202313.12.2023
Pharmos, a.s.Léky132 01000 - léky; celkem 18 993,20 Kč
132 01000 - léky; celkem -0,02 Kč
18 993,20 Kč20 892,52 Kč16.11.202320.11.202313.12.202316.11.2023
Z&Z,spol. s r.o.Pravidelný servis na zařízení Flamco Flamcomat 2 ks - provoz kotelen518 10012 782 - ostatní nevýrobní služby - revize a kontroly,STK; celkem 10 381,80 Kč
10 381,80 Kč10 381,80 Kč16.11.202320.11.20236.12.2023
AROPRO společnost pro anestezii s.r.o.anestezie říjen - ECT518 10014 212 - ostatní nevýrobní služby - ECT; celkem 119 925,00 Kč
119 925,00 Kč119 925,00 Kč15.11.202321.11.20238.12.2023
Pharmos, a.s.Léky132 01000 - léky; celkem 6 098,20 Kč
132 01000 - léky; celkem 0,07 Kč
6 098,20 Kč6 708,02 Kč20.11.202321.11.202313.12.202320.11.2023
BioVendor - Laboratorní medicína a.s.Benzodiazepines501 04020 520 - laboratorní materiál; celkem 12 705,00 Kč
12 705,00 Kč12 705,00 Kč20.11.202321.11.20234.12.2023
BioVendor - Laboratorní medicína a.s.Conelab cuvette501 04020 520 - laboratorní materiál; celkem 17 529,27 Kč
17 529,27 Kč17 529,27 Kč20.11.202321.11.20234.12.2023
BioVendor - Laboratorní medicína a.s.Amphetamines, CRP501 04020 520 - laboratorní materiál; celkem 16 109,94 Kč
16 109,94 Kč16 109,94 Kč20.11.202321.11.20234.12.2023
ASTUR-KA, s.r.o.STAPRO import - potraviny111 01000 - Pořízení zásob - kuchyně; celkem 43 601,62 Kč
111 01000 - Pořízení zásob - kuchyně; celkem 47 888,83 Kč
111 01000 - Pořízení zásob - kuchyně; celkem 25 135,10 Kč
116 625,55 Kč116 625,55 Kč21.11.202321.11.202313.12.2023
Eurowater, s.r.o.Preventivní prohlídky A,B - úpravna vody518 10012 782 - ostatní nevýrobní služby - revize a kontroly,STK; celkem 26 406,50 Kč
26 406,50 Kč26 406,50 Kč21.11.202321.11.202313.12.2023
Multised, spol. s r.o.křesla kancelářská111 02000 - Pořízení zásob - sklad MTZ; celkem 13 674,00 Kč
13 674,00 Kč13 674,00 Kč21.11.202323.11.202313.12.2023
LATISK s.r.o.výroba a tisk tiskopisů a obálek111 02000 - Pořízení zásob - sklad MTZ; celkem 42 544,00 Kč
42 544,00 Kč42 544,00 Kč30.11.20235.12.202315.12.2023
Silektro s.r.o.servis motorgenerátoru518 10012 721 - ostatní nevýrobní služby - revize a kontroly,STK; celkem 53 663,50 Kč
53 663,50 Kč53 663,50 Kč16.11.20235.12.20238.12.2023
magistraliterpharma Vičanová s.r.o.Léky132 01000 - léky; celkem 975,00 Kč
975,00 Kč1 072,50 Kč30.11.20235.12.202313.12.202330.11.2023
Pharmos, a.s.Léky132 01000 - léky; celkem 1 492,10 Kč
132 01000 - léky; celkem -0,01 Kč
1 492,10 Kč1 641,31 Kč4.12.20235.12.202313.12.20234.12.2023
Alliance Healthcare s.r.o.Léky132 01000 - léky; celkem 18 983,50 Kč
132 01000 - léky; celkem 0,04 Kč
18 983,50 Kč20 881,85 Kč4.12.20235.12.202321.12.20235.12.2023
BioVendor - Laboratorní medicína a.s.Dia - CONT I-II501 04020 520 - laboratorní materiál; celkem 1 392,71 Kč
1 392,71 Kč1 392,71 Kč4.12.20235.12.202313.12.2023
BioVendor - Laboratorní medicína a.s.Bilirubin Auto Direckt, Creatinine, HDL - cholesterol501 04020 520 - laboratorní materiál; celkem 25 619,33 Kč
25 619,33 Kč25 619,33 Kč4.12.20235.12.202313.12.2023
Nemocnice Na BulovceNPO stáž na Chirurgické klinice - MUDr. Pokorný Jan381 01000 - náklady příštích období - z DOFA; celkem 14 000,00 Kč
14 000,00 Kč14 000,00 Kč4.12.20235.12.202314.12.2023
Unimed Praha, s.r.o.BTK - genmicidní lampa518 10012 413 - ostatní nevýrobní služby - revize a kontroly,STK; celkem 2 717,66 Kč
518 10012 453 - ostatní nevýrobní služby - revize a kontroly,STK; celkem 2 717,66 Kč
5 435,32 Kč5 435,32 Kč5.12.20236.12.202313.12.2023
Zen systems s.r.o.Údržba a servis serverů a sítě 11/2023518 09020 901 - údržba softwaru,upgrade,webhosting; celkem 36 300,00 Kč
36 300,00 Kč36 300,00 Kč30.11.20235.12.202315.12.2023
Zen systems s.r.o.Údržba a servis serverů a sítě 10/2023518 09020 901 - údržba softwaru,upgrade,webhosting; celkem 36 300,00 Kč
36 300,00 Kč36 300,00 Kč31.10.20236.12.20238.12.2023
O2 Czech Republic a.s.Vyúčtování mob. hovorů 11/2023518 01010 323 - telefonní poplatky - mobilní telefony; celkem 170,61 Kč
518 01010 100 - telefonní poplatky - mobilní telefony; celkem 266,20 Kč
518 01010 471 - telefonní poplatky - mobilní telefony; celkem 50,83 Kč
518 01010 312 - telefonní poplatky - mobilní telefony; celkem 47,19 Kč
518 01010 740 - telefonní poplatky - mobilní telefony; celkem 43,03 Kč
518 01010 732 - telefonní poplatky - mobilní telefony; celkem 30,25 Kč
518 01010 520 - telefonní poplatky - mobilní telefony; celkem 30,25 Kč
518 01010 612 - telefonní poplatky - mobilní telefony; celkem 30,25 Kč
518 01010 100 - telefonní poplatky - mobilní telefony; celkem 649,01 Kč
518 01010 710 - telefonní poplatky - mobilní telefony; celkem 61,71 Kč
518 01010 901 - telefonní poplatky - mobilní telefony; celkem 52,61 Kč
518 01010 810 - telefonní poplatky - mobilní telefony; celkem 52,03 Kč
518 01010 721 - telefonní poplatky - mobilní telefony; celkem 47,19 Kč
518 01010 710 - telefonní poplatky - mobilní telefony; celkem 266,20 Kč
518 01010 771 - telefonní poplatky - mobilní telefony; celkem 266,20 Kč
518 01010 721 - telefonní poplatky - mobilní telefony; celkem 47,19 Kč
518 01010 771 - telefonní poplatky - mobilní telefony; celkem 378,17 Kč
518 01010 750 - telefonní poplatky - mobilní telefony; celkem 53,24 Kč
518 01010 312 - telefonní poplatky - mobilní telefony; celkem 47,19 Kč
518 01010 710 - telefonní poplatky - mobilní telefony; celkem 233,08 Kč
518 01010 760 - telefonní poplatky - mobilní telefony; celkem 55,66 Kč
518 01010 777 - telefonní poplatky - mobilní telefony; celkem 415,20 Kč
518 01010 481 - telefonní poplatky - mobilní telefony; celkem 266,20 Kč
518 01010 321 - telefonní poplatky - mobilní telefony; celkem 203,89 Kč
518 01010 721 - telefonní poplatky - mobilní telefony; celkem 47,19 Kč
518 01010 312 - telefonní poplatky - mobilní telefony; celkem 47,19 Kč
518 01010 901 - telefonní poplatky - mobilní telefony; celkem 47,19 Kč
518 01010 481 - telefonní poplatky - mobilní telefony; celkem 270,92 Kč
518 01010 820 - telefonní poplatky - mobilní telefony; celkem 47,19 Kč
518 01010 810 - telefonní poplatky - mobilní telefony; celkem 361,79 Kč
518 01010 710 - telefonní poplatky - mobilní telefony; celkem 1 405,54 Kč
518 01010 761 - telefonní poplatky - mobilní telefony; celkem 47,19 Kč
518 01010 810 - telefonní poplatky - mobilní telefony; celkem 106,95 Kč
518 01010 220 - telefonní poplatky - mobilní telefony; celkem 266,20 Kč
518 01010 204 - telefonní poplatky - mobilní telefony; celkem 47,19 Kč
518 01010 810 - telefonní poplatky - mobilní telefony; celkem 797,20 Kč
518 01010 820 - telefonní poplatky - mobilní telefony; celkem 448,23 Kč
518 01010 730 - telefonní poplatky - mobilní telefony; celkem 47,19 Kč
518 01010 501 - telefonní poplatky - mobilní telefony; celkem 266,20 Kč
518 01010 820 - telefonní poplatky - mobilní telefony; celkem 47,19 Kč
518 01010 313 - telefonní poplatky - mobilní telefony; celkem 30,25 Kč
503 00000 901 - spotřeba jiných nesklad. dodávek - cenová odchylka; celkem -0,02 Kč
8 094,16 Kč8 094,16 Kč30.11.20236.12.202315.12.2023
Česká pošta, s.p.poplatek za transakce poštovní datové zprávy518 01020 901 - poštovné; celkem 250,00 Kč
250,00 Kč250,00 Kč5.12.20236.12.202313.12.2023
PPL CZ s.r.o.přeprava zásilek518 02000 799 - dopravné - přeprava osob i materiálu; celkem 1 293,95 Kč
1 293,95 Kč1 293,95 Kč1.12.20236.12.202313.12.2023
CGB - Consult,s.r.o.Daňové poradenství a kontrola účetnictví 11/2023549 01010 810 - právní a poradenská činnost; celkem 10 890,00 Kč
10 890,00 Kč10 890,00 Kč30.11.20236.12.202315.12.2023
Pharmos, a.s.Léky132 01000 - léky; celkem 312,46 Kč
132 01000 - léky; celkem -0,01 Kč
312,46 Kč378,08 Kč5.12.20236.12.202313.12.20235.12.2023
Pharmos, a.s.Léky132 01000 - léky; celkem 1 695,00 Kč
1 695,00 Kč1 864,50 Kč5.12.20236.12.202313.12.20235.12.2023
Pharmos, a.s.Léky132 01000 - léky; celkem 1 834,90 Kč
132 01000 - léky; celkem 0,01 Kč
1 834,90 Kč2 018,39 Kč5.12.20236.12.202321.12.20235.12.2023
Fiala Petr - velkoobchod sRučníky jednorázové papírové111 02000 - Pořízení zásob - sklad MTZ; celkem 14 979,80 Kč
14 979,80 Kč14 979,80 Kč4.12.20237.12.202321.12.2023
Fiala Petr - velkoobchod sČisticí prostředky111 02000 - Pořízení zásob - sklad MTZ; celkem 30 000,55 Kč
30 000,55 Kč30 000,55 Kč4.12.20237.12.202321.12.2023
Multised, spol. s r.o.kancelářská křesla111 02000 - Pořízení zásob - sklad MTZ; celkem 20 511,00 Kč
20 511,00 Kč20 511,00 Kč5.12.20237.12.202321.12.2023
Tomáš Kraupner-juniorZK 553 - vložky cylindrické / rekonstrukce budovy "C"501 07100 799 - materiál na údržbu - spotřeba areál; celkem 24 609,00 Kč
24 609,00 Kč24 609,00 Kč5.12.20237.12.202313.12.2023
ČEZ ESCO, a.s.energie 12/2023, RT /byt č.16 - 657314 01000 - poskytnuté zálohy - energie; celkem 413,22 Kč
413,22 Kč500,00 Kč1.12.20231.12.20238.12.20231.12.2023
Zobrazeno 17 901-18 000 z 21 150 záznamů.