2024 | 10 | 09 | 08 | 07 | 06 | 05 | 04 | 03 | 02 | 01 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
31 | 65 | 63 | 86 | 72 | 72 | 94 | 83 | 78 | 77 |
2023 | 12 | 11 | 10 | 09 | 08 | 07 | 06 | 05 | 04 | 03 | 02 | 01 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
84 | 73 | 85 | 58 | 69 | 69 | 79 | 85 | 78 | 106 | 69 | 91 |
2022 | 12 | 11 | 10 | 09 | 08 | 07 | 06 | 05 | 04 | 03 | 02 | 01 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
91 | 85 | 67 | 95 | 81 | 67 | 79 | 79 | 71 | 86 | 76 | 84 |
2021 | 12 | 11 | 10 | 09 | 08 | 07 | 06 | 05 | 04 | 03 | 02 | 01 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
75 | 93 | 90 | 70 | 71 | 70 | 69 | 76 | 80 | 90 | 88 | 98 |
2020 | 12 | 11 | 10 | 09 | 08 | 07 | 06 | 05 | 04 | 03 | 02 | 01 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
94 | 110 | 84 | 95 | 74 | 105 | 103 | 104 | 96 | 99 | 82 | 82 |
2019 | 12 | 11 | 10 | 09 | 08 | 07 | 06 | 05 | 04 | 03 | 02 | 01 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
98 | 101 | 102 | 102 | 89 | 94 | 91 | 106 | 79 | 86 | 81 | 94 |
2018 | 12 | 11 | 10 |
---|---|---|---|
56 | 10 | 3 |
2015 | 02 |
---|---|
1 |
Rozhodným údajem pro zařazení faktury do měsíce a roku je Datum plnění.
Není-li údaj vyplněn, faktury nejsou do statistiky zahrnuty.
Dodavatel | Účel platby | Položky | Částka bez DPH | Částka s DPH | Datum vystavení | Datum přijetí | Datum úhrady | Datum plnění |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Linde Gas a.s. | kyslík | 111 02000 - Pořízení zásob - sklad MTZ; celkem 2 510,45 Kč | 2 510,45 Kč | 2 510,45 Kč | 22.12.2023 | 27.12.2023 | 9.1.2024 | |
M Computers s.r.o. | Počítače, monitory | 111 02000 - Pořízení zásob - sklad MTZ; celkem 476 498,00 Kč | 476 498,00 Kč | 476 498,00 Kč | 22.12.2023 | 27.12.2023 | 17.1.2024 | |
Linde Gas a.s. | kyslík | 111 02000 - Pořízení zásob - sklad MTZ; celkem 4 595,40 Kč | 4 595,40 Kč | 4 595,40 Kč | 22.12.2023 | 27.12.2023 | 9.1.2024 | |
M-3D geo, s.r.o. | Zaměření částečné stavební dokumentace objektů, zpevněných ploch, stromů a areálu | 518 10010 901 - ostatní nevýrobní služby; celkem 456 170,00 Kč | 456 170,00 Kč | 456 170,00 Kč | 18.12.2023 | 18.12.2023 | 17.1.2024 | |
Lotinar s.r.o. | Vánoční baličky pro pacienty | 518 10040 740 - služby pro pacienty; celkem 17 394,00 Kč | 17 394,00 Kč | 17 394,00 Kč | 20.12.2023 | 21.12.2023 | 9.1.2024 | |
ALGECO s.r.o. | Pronájem konejneru budova A /horní vrátnice | 042 07000 - NDHM stavební investice -stavební úpravy; celkem 14 284,05 Kč | 14 284,05 Kč | 14 284,05 Kč | 31.12.2023 | 31.12.2023 | 9.1.2024 | |
Profi DDD s.r.o. | dezinsekce-stravovací provoz | 518 10010 740 - ostatní nevýrobní služby; celkem 2 952,40 Kč | 2 952,40 Kč | 2 952,40 Kč | 31.12.2023 | 31.12.2023 | 31.1.2024 | |
SVOBODA - velkoobchod - maloobchod - export - import spol. s r.o. | Činnost TDI 12/2023 - Horní vrátnice v areálu PNHoB | 042 07000 - NDHM stavební investice -stavební úpravy; celkem 9 680,00 Kč | 9 680,00 Kč | 9 680,00 Kč | 29.12.2023 | 29.12.2023 | 26.1.2024 | |
Pharmos, a.s. | Léky | 132 01000 - léky; celkem 828,00 Kč | 828,00 Kč | 910,80 Kč | 21.12.2023 | 31.12.2023 | 17.1.2024 | 21.12.2023 |
Pharmos, a.s. | Léky | 132 01000 - léky; celkem 4 905,00 Kč | 4 905,00 Kč | 5 395,50 Kč | 27.12.2023 | 31.12.2023 | 24.1.2024 | 27.12.2023 |
Phoenix | Léky | 132 01000 - léky; celkem 149 461,04 Kč 132 01000 - léky; celkem 19 089,56 Kč 132 01000 - léky; celkem 2 914,18 Kč 132 01000 - léky; celkem -0,14 Kč | 171 464,78 Kč | 189 886,29 Kč | 22.12.2023 | 31.12.2023 | 17.1.2024 | 22.12.2023 |
Phoenix | Léky | 132 01000 - léky; celkem 2 238,97 Kč 132 01000 - léky; celkem 0,01 Kč | 2 238,97 Kč | 2 462,87 Kč | 22.12.2023 | 31.12.2023 | 17.1.2024 | 21.12.2023 |
Merck Sharp & Dohme s.r.o. | Léky | 132 01000 - léky; celkem 15 899,85 Kč | 15 899,85 Kč | 17 489,84 Kč | 22.12.2023 | 31.12.2023 | 17.1.2024 | 19.12.2023 |
České Radiokomunikace a.s. | VPO - pevná linka, internet 12/2023 | 383 00000 - výdaje příštích období; celkem 2 183,12 Kč 383 00000 - výdaje příštích období; celkem 16 940,00 Kč celkem 0,00 Kč | 19 123,12 Kč | 19 123,12 Kč | 3.1.2024 | 9.1.2024 | 31.1.2024 | |
Václav Zoubek | STAPRO import - potraviny | 111 01000 - Pořízení zásob - kuchyně; celkem 2 743,56 Kč 503 00000 740 - spotřeba jiných nesklad. dodávek - cenová odchylka; celkem 0,44 Kč | 2 744,00 Kč | 2 744,00 Kč | 10.1.2024 | 10.1.2024 | 31.1.2024 | |
Citus, s.r.o. | STAPRO import - potraviny | 111 01000 - Pořízení zásob - kuchyně; celkem 3 169,60 Kč | 3 169,60 Kč | 3 169,60 Kč | 10.1.2024 | 10.1.2024 | 19.1.2024 | |
BioVendor - Laboratorní medicína a.s. | Dia-CaCI2, Total Protrin Plus, CLEANING SOLUTION 1, DILUENT III | 501 04020 520 - laboratorní materiál; celkem 4 089,80 Kč | 4 089,80 Kč | 4 089,80 Kč | 10.1.2024 | 11.1.2024 | 19.1.2024 | |
Martin Růzha | STAPRO import - potraviny | 111 01000 - Pořízení zásob - kuchyně; celkem 1 200,19 Kč | 1 200,19 Kč | 1 200,19 Kč | 11.1.2024 | 11.1.2024 | 31.1.2024 | |
ROFi s.r.o. | STAPRO import - potraviny | 111 01000 - Pořízení zásob - kuchyně; celkem 6 722,58 Kč | 6 722,58 Kč | 6 722,58 Kč | 11.1.2024 | 11.1.2024 | 24.1.2024 | |
BOLA spol s.r.o. | čerpadla oběhová Grundfos | 111 02000 - Pořízení zásob - sklad MTZ; celkem 10 302,00 Kč | 10 302,00 Kč | 10 302,00 Kč | 10.1.2024 | 12.1.2024 | 26.1.2024 | |
Hilti ČR spol. s r.o. | Pozáruční oprava bouracího kladiva Hilti stř. 771 | 511 03001 771 - ostatní údržba a opravy; celkem 7 715,00 Kč | 7 715,00 Kč | 7 715,00 Kč | 8.1.2024 | 12.1.2024 | 19.1.2024 | |
Vermat s.r.o. | TZ budova "C" - šatna revizní dvířka | 042 07000 - NDHM stavební investice -stavební úpravy; celkem 2 179,00 Kč 416 02000 - FRIM - čerpání z vlastních zdrojů - stav. činnost; celkem 2 179,00 Kč | 2 179,00 Kč | 2 179,00 Kč | 17.1.2024 | 17.1.2024 | 19.1.2024 | |
Pharmos, a.s. | Léky | 132 01000 - léky; celkem 1 824,56 Kč 132 01000 - léky; celkem 0,01 Kč | 1 824,56 Kč | 2 043,51 Kč | 15.1.2024 | 17.1.2024 | 31.1.2024 | 15.1.2024 |
Pharmos, a.s. | Léky | 132 01000 - léky; celkem 3 443,10 Kč 132 01000 - léky; celkem 0,03 Kč | 3 443,10 Kč | 3 856,27 Kč | 16.1.2024 | 17.1.2024 | 31.1.2024 | 16.1.2024 |
LKQ CZ s.r.o. | spínač tlakový, kapalina do nafty | 111 02000 - Pořízení zásob - sklad MTZ; celkem 578,00 Kč | 578,00 Kč | 578,00 Kč | 29.12.2023 | 31.12.2023 | 9.1.2024 | |
Martin Růzha | STAPRO import - potraviny | 111 01000 - Pořízení zásob - kuchyně; celkem 13 739,63 Kč | 13 739,63 Kč | 13 739,63 Kč | 31.12.2023 | 31.12.2023 | 17.1.2024 | |
ASTUR-KA, s.r.o. | STAPRO import - potraviny | 111 01000 - Pořízení zásob - kuchyně; celkem 5 623,10 Kč 111 01000 - Pořízení zásob - kuchyně; celkem 14 014,37 Kč 111 01000 - Pořízení zásob - kuchyně; celkem 4 678,20 Kč | 24 315,67 Kč | 24 315,67 Kč | 31.12.2023 | 31.12.2023 | 26.1.2024 | |
Bidfood Czech Republic s.r.o. | STAPRO import - potraviny | 111 01000 - Pořízení zásob - kuchyně; celkem 4 686,14 Kč | 4 686,14 Kč | 4 686,14 Kč | 31.12.2023 | 31.12.2023 | 26.1.2024 | |
Phoenix | Léky | 132 01000 - léky; celkem 1 084,83 Kč 132 01000 - léky; celkem 0,04 Kč | 1 084,83 Kč | 1 193,31 Kč | 31.12.2023 | 31.12.2023 | 31.1.2024 | 29.12.2023 |
FarmTechnik, s.r.o. | ND Kubota | 511 02001 721 - oprava a údržba vozového parku; celkem 5 536,96 Kč | 5 536,96 Kč | 5 536,96 Kč | 14.12.2023 | 31.12.2023 | 9.1.2024 | |
SERVIS ZÍTKO s.r.o. | oprava traktor Zetor | 511 02001 721 - oprava a údržba vozového parku; celkem 6 589,66 Kč | 6 589,66 Kč | 6 589,66 Kč | 15.1.2024 | 31.12.2023 | 15.1.2024 | |
PROFI AUTO - leasing s.r.o. | oprava podlahy Iveco | 511 02001 721 - oprava a údržba vozového parku; celkem 603,74 Kč | 603,74 Kč | 603,74 Kč | 15.12.2023 | 31.12.2023 | 9.1.2024 | |
STAP Račice s.r.o. | hadice na sněhovou radlici | 511 02001 721 - oprava a údržba vozového parku; celkem 1 494,59 Kč | 1 494,59 Kč | 1 494,59 Kč | 12.12.2023 | 31.12.2023 | 9.1.2024 | |
Zelený Pavel | školení řidičů | 549 03000 901 - školení a sjezdové poplatky; celkem 11 900,00 Kč | 11 900,00 Kč | 11 900,00 Kč | 18.12.2023 | 31.12.2023 | 9.1.2024 | |
SVOBODA - velkoobchod - maloobchod - export - import spol. s r.o. | ZK579 - Činnost TDI 12/2023 - Vzduchotechnika budova S | 042 07000 - NDHM stavební investice -stavební úpravy; celkem 9 680,00 Kč | 9 680,00 Kč | 9 680,00 Kč | 29.12.2023 | 31.12.2023 | 26.1.2024 | |
Ivana Koudelková | práce dle smlouvy 12/2023 | 549 01010 901 - právní a poradenská činnost; celkem 15 000,00 Kč | 15 000,00 Kč | 15 000,00 Kč | 31.12.2023 | 31.12.2023 | 9.1.2024 | |
SVOBODA - velkoobchod - maloobchod - export - import spol. s r.o. | Činnost TDI 12/2023 - Elektroinstalace budova "C" | 042 07000 - NDHM stavební investice -stavební úpravy; celkem 18 150,00 Kč | 18 150,00 Kč | 18 150,00 Kč | 29.12.2023 | 29.12.2023 | 26.1.2024 | |
SVOBODA - velkoobchod - maloobchod - export - import spol. s r.o. | ZK553 - Činnost TDI 12/2023 - Kompletace ZTI, malby, nátěry, podlahy budova C | 518 10010 799 - ostatní nevýrobní služby; celkem 38 720,00 Kč | 38 720,00 Kč | 38 720,00 Kč | 29.12.2023 | 29.12.2023 | 26.1.2024 | |
Psychiatrická nemocnice Bohnic | Zajištění klinickofarmaceutické péče 12/2023 | 518 10010 212 - ostatní nevýrobní služby; celkem 5 000,00 Kč | 5 000,00 Kč | 5 000,00 Kč | 28.12.2023 | 29.12.2023 | 16.1.2024 | |
Zen systems s.r.o. | Údržba a servis serverů a sítě 12/2023 | 518 09020 901 - údržba softwaru,upgrade,webhosting; celkem 36 300,00 Kč | 36 300,00 Kč | 36 300,00 Kč | 31.12.2023 | 31.12.2023 | 31.1.2024 | |
Zen systems s.r.o. | Správa sítě v PNHB ve dnech 1.12.2023 | 518 09020 820 - údržba softwaru,upgrade,webhosting; celkem 5 808,00 Kč | 5 808,00 Kč | 5 808,00 Kč | 31.12.2023 | 31.12.2023 | 31.1.2024 | |
Marek Macák | Seminář psychologů 5. 12. 2023 | 549 03000 901 - školení a sjezdové poplatky; celkem 5 000,00 Kč | 5 000,00 Kč | 5 000,00 Kč | 11.12.2023 | 30.12.2023 | 9.1.2024 | |
COLORWAY | barva - vnitřní | 111 02000 - Pořízení zásob - sklad MTZ; celkem 1 650,00 Kč | 1 650,00 Kč | 1 650,00 Kč | 31.12.2023 | 31.12.2023 | 9.1.2024 | |
Karel Kdýr, Gastroone | Oprava myčky Elecrolux | 511 03001 740 - ostatní údržba a opravy; celkem 6 705,82 Kč | 6 705,82 Kč | 6 705,82 Kč | 30.11.2023 | 31.12.2023 | 15.1.2024 | |
KNĚPEK, s.r.o. | STAPRO import - potraviny | 111 01000 - Pořízení zásob - kuchyně; celkem 6 351,45 Kč 111 01000 - Pořízení zásob - kuchyně; celkem 16 673,85 Kč 111 01000 - Pořízení zásob - kuchyně; celkem 15 990,75 Kč 111 01000 - Pořízení zásob - kuchyně; celkem 6 575,53 Kč 111 01000 - Pořízení zásob - kuchyně; celkem 5 085,30 Kč 111 01000 - Pořízení zásob - kuchyně; celkem 7 151,83 Kč 111 01000 - Pořízení zásob - kuchyně; celkem 7 358,85 Kč 111 01000 - Pořízení zásob - kuchyně; celkem 23 868,25 Kč 111 01000 - Pořízení zásob - kuchyně; celkem 16 224,99 Kč 503 00000 740 - spotřeba jiných nesklad. dodávek - cenová odchylka; celkem -0,01 Kč | 105 280,79 Kč | 105 280,79 Kč | 31.12.2023 | 31.12.2023 | 9.1.2024 | |
IPVZ | Kurz Základy zdravotnické legislativy, etiky a komunikace-MUDr. Špringlová | 549 03000 471 - školení a sjezdové poplatky; celkem 2 400,00 Kč | 2 400,00 Kč | 2 400,00 Kč | 16.1.2024 | 17.1.2024 | 23.1.2024 | |
IPVZ | Specializační kurz v klinické psychologii 8.2.24 - Mgr. Ludvíková | 549 03000 452 - školení a sjezdové poplatky; celkem 1 900,00 Kč | 1 900,00 Kč | 1 900,00 Kč | 10.1.2024 | 17.1.2024 | 23.1.2024 | |
Česká pošta, s.p. | Poštovné I. dekáda 1/2024 | 518 01020 901 - poštovné; celkem 2 740,00 Kč | 2 740,00 Kč | 2 740,00 Kč | 12.1.2024 | 17.1.2024 | 26.1.2024 | |
Pharmos, a.s. | Léky | 132 01000 - léky; celkem 1 455,06 Kč 132 01000 - léky; celkem 0,05 Kč | 1 455,06 Kč | 1 629,67 Kč | 17.1.2024 | 18.1.2024 | 31.1.2024 | 17.1.2024 |
DELTA-M s.r.o. | svěrky rychloupínací | 111 02000 - Pořízení zásob - sklad MTZ; celkem 4 436,00 Kč | 4 436,00 Kč | 4 436,00 Kč | 16.1.2024 | 18.1.2024 | 31.1.2024 | |
Univerzita Karlova | VPO kurz - Základy psychiatrie - MUDr. Hajný | 383 00000 - výdaje příštích období; celkem 3 000,00 Kč | 3 000,00 Kč | 3 000,00 Kč | 22.9.2023 | 18.1.2024 | 24.1.2024 | |
BioVendor - Laboratorní medicína a.s. | pravidelné servisní prohlídky | 518 10012 520 - ostatní nevýrobní služby - revize a kontroly,STK; celkem 44 954,26 Kč | 44 954,26 Kč | 44 954,26 Kč | 19.1.2024 | 19.1.2024 | 31.1.2024 | |
Phoenix | Léky | 132 01000 - léky; celkem 1 893,41 Kč 132 01000 - léky; celkem -0,01 Kč | 1 893,41 Kč | 2 082,75 Kč | 15.10.2023 | 20.10.2023 | 9.1.2024 | 12.10.2023 |
Phoenix | Léky | 132 01000 - léky; celkem 2 389,35 Kč 132 01000 - léky; celkem 0,01 Kč | 2 389,35 Kč | 2 628,29 Kč | 22.10.2023 | 23.10.2023 | 17.1.2024 | 19.10.2023 |
Phoenix | Léky | 132 01000 - léky; celkem 2 219,10 Kč 132 01000 - léky; celkem 0,01 Kč | 2 219,10 Kč | 2 441,01 Kč | 31.10.2023 | 31.10.2023 | 31.1.2024 | 31.10.2023 |
Phoenix | Léky | 132 01000 - léky; celkem 1 259,88 Kč 132 01000 - léky; celkem -0,01 Kč | 1 259,88 Kč | 1 385,87 Kč | 31.10.2023 | 31.10.2023 | 31.1.2024 | 25.10.2023 |
Phoenix | Léky | 132 01000 - léky; celkem 927,02 Kč | 927,02 Kč | 1 019,72 Kč | 7.11.2023 | 9.11.2023 | 31.1.2024 | 8.11.2023 |
Phoenix | Léky | 132 01000 - léky; celkem 3 142,30 Kč | 3 142,30 Kč | 3 456,53 Kč | 7.11.2023 | 9.11.2023 | 31.1.2024 | 3.11.2023 |
Phoenix | Léky | 132 01000 - léky; celkem 1 011,23 Kč | 1 011,23 Kč | 1 112,35 Kč | 15.11.2023 | 16.11.2023 | 19.1.2024 | 14.11.2023 |
VYROUBAL TEXTILES s.r.o. | perlan role | 111 02000 - Pořízení zásob - sklad MTZ; celkem 47 969,24 Kč | 47 969,24 Kč | 47 969,24 Kč | 21.11.2023 | 27.11.2023 | 17.1.2024 | |
Martin Sovadina | instalatérský materiál | 111 02000 - Pořízení zásob - sklad MTZ; celkem 1 598,13 Kč 111 02000 - Pořízení zásob - sklad MTZ; celkem 935,41 Kč 111 02000 - Pořízení zásob - sklad MTZ; celkem 1 089,52 Kč 111 02000 - Pořízení zásob - sklad MTZ; celkem 1 030,00 Kč 111 02000 - Pořízení zásob - sklad MTZ; celkem 117,98 Kč 503 00000 750 - spotřeba jiných nesklad. dodávek - cenová odchylka; celkem -0,04 Kč | 4 771,00 Kč | 4 771,00 Kč | 30.11.2023 | 30.11.2023 | 9.1.2024 | |
SCHWARZ PUMPE s.r.o. | oprava čerpadel | 511 03001 782 - ostatní údržba a opravy; celkem 16 105,10 Kč | 16 105,10 Kč | 16 105,10 Kč | 18.1.2024 | 19.1.2024 | 31.1.2024 | |
Sethur System s.r.o. | oprava chladící jednotky | 511 03001 740 - ostatní údržba a opravy; celkem 2 675,00 Kč | 2 675,00 Kč | 2 675,00 Kč | 10.1.2024 | 19.1.2024 | 31.1.2024 | |
Rostislav Kořínek | odtah Peugeot Boxer | 518 10010 721 - ostatní nevýrobní služby; celkem 2 541,00 Kč | 2 541,00 Kč | 2 541,00 Kč | 11.1.2024 | 19.1.2024 | 24.1.2024 | |
Perfect Distribution a.s. | PZT | 132 01000 - léky; celkem 19 914,00 Kč | 19 914,00 Kč | 24 095,94 Kč | 17.1.2024 | 19.1.2024 | 31.1.2024 | 17.1.2024 |
B2B Partner s.r.o. | Nerezový policový vozík | 503 00000 750 - spotřeba jiných nesklad. dodávek - cenová odchylka; celkem -0,01 Kč 111 02000 - Pořízení zásob - sklad MTZ; celkem 4 905,35 Kč | 4 905,34 Kč | 4 905,34 Kč | 16.1.2024 | 23.1.2024 | 31.1.2024 | |
ZP - TECH s.r.o. | Pístnice | 111 02000 - Pořízení zásob - sklad MTZ; celkem 9 958,30 Kč | 9 958,30 Kč | 9 958,30 Kč | 18.1.2024 | 23.1.2024 | 31.1.2024 | |
5H Food Delivery s.r.o. | STAPRO import - potraviny | 111 01000 - Pořízení zásob - kuchyně; celkem 3 118,08 Kč | 3 118,08 Kč | 3 118,08 Kč | 23.1.2024 | 23.1.2024 | 31.1.2024 | |
JIP VÝCHODOČESKÁ | STAPRO import - potraviny | 111 01000 - Pořízení zásob - kuchyně; celkem 6 238,75 Kč 111 01000 - Pořízení zásob - kuchyně; celkem 11 520,82 Kč 111 01000 - Pořízení zásob - kuchyně; celkem 4 199,80 Kč 111 01000 - Pořízení zásob - kuchyně; celkem 1 063,75 Kč 111 01000 - Pořízení zásob - kuchyně; celkem 8 296,10 Kč 111 01000 - Pořízení zásob - kuchyně; celkem 7 418,65 Kč 111 01000 - Pořízení zásob - kuchyně; celkem 17 236,20 Kč 111 01000 - Pořízení zásob - kuchyně; celkem 16 624,40 Kč 503 00000 740 - spotřeba jiných nesklad. dodávek - cenová odchylka; celkem -0,47 Kč | 72 598,00 Kč | 72 598,00 Kč | 29.12.2023 | 29.12.2023 | 9.1.2024 | |
Knoblochová Olga, JUDr. | Právní služby 12/2023 | 549 01010 100 - právní a poradenská činnost; celkem 59 792,00 Kč | 59 792,00 Kč | 59 792,00 Kč | 31.12.2023 | 30.12.2023 | 15.1.2024 | |
Zdravotní ústav v Ústí n. L. | odběr vzorku vody pro stanovení Legionella | 518 10012 799 - ostatní nevýrobní služby - revize a kontroly,STK; celkem 2 962,08 Kč | 2 962,08 Kč | 2 962,08 Kč | 31.12.2023 | 31.12.2023 | 30.1.2024 | |
Lukáš Záveský | Realizační,poradenská a konzultační činnost 12/2023 | 549 01010 100 - právní a poradenská činnost; celkem 57 300,00 Kč | 57 300,00 Kč | 57 300,00 Kč | 31.12.2023 | 31.12.2023 | 15.1.2024 | |
Lukáš Záveský | Správa internetů a webových stránek 12/2023 - dle smlouvy | 518 09020 901 - údržba softwaru,upgrade,webhosting; celkem 20 000,00 Kč | 20 000,00 Kč | 20 000,00 Kč | 31.12.2023 | 31.12.2023 | 9.1.2024 | |
Citus, s.r.o. | STAPRO import - potraviny | 111 01000 - Pořízení zásob - kuchyně; celkem 7 352,80 Kč | 7 352,80 Kč | 7 352,80 Kč | 23.1.2024 | 23.1.2024 | 31.1.2024 | |
ROFi s.r.o. | STAPRO import - potraviny | 111 01000 - Pořízení zásob - kuchyně; celkem 8 480,64 Kč | 8 480,64 Kč | 8 480,64 Kč | 23.1.2024 | 23.1.2024 | 31.1.2024 | |
ALIMPEX-LOUNY, S.R.O | STAPRO import - potraviny | 111 01000 - Pořízení zásob - kuchyně; celkem 20 397,09 Kč 111 01000 - Pořízení zásob - kuchyně; celkem 11 973,27 Kč 503 00000 740 - spotřeba jiných nesklad. dodávek - cenová odchylka; celkem 0,01 Kč | 32 370,37 Kč | 32 370,37 Kč | 22.1.2024 | 22.1.2024 | 31.1.2024 | |
CELIMED s.r.o. | Kalibrace | 518 10012 452 - ostatní nevýrobní služby - revize a kontroly,STK; celkem 429,60 Kč | 429,60 Kč | 429,60 Kč | 15.1.2024 | 23.1.2024 | 31.1.2024 | |
Nakladatelství FORUM s.r.o. | Školení - účtování dotací Ludvíková Lenka 24. 1. 2024 | 549 03000 810 - školení a sjezdové poplatky; celkem 7 610,90 Kč | 7 610,90 Kč | 7 610,90 Kč | 24.1.2024 | 25.1.2024 | 31.1.2024 | |
KNĚPEK, s.r.o. | STAPRO import - potraviny | 111 01000 - Pořízení zásob - kuchyně; celkem 6 464,64 Kč 111 01000 - Pořízení zásob - kuchyně; celkem 9 460,64 Kč 111 01000 - Pořízení zásob - kuchyně; celkem 24 675,48 Kč 111 01000 - Pořízení zásob - kuchyně; celkem 4 124,96 Kč 111 01000 - Pořízení zásob - kuchyně; celkem 6 867,84 Kč 111 01000 - Pořízení zásob - kuchyně; celkem 9 871,66 Kč 111 01000 - Pořízení zásob - kuchyně; celkem 4 971,68 Kč 111 01000 - Pořízení zásob - kuchyně; celkem 8 736,00 Kč 111 01000 - Pořízení zásob - kuchyně; celkem 20 445,24 Kč | 95 618,14 Kč | 95 618,14 Kč | 25.1.2024 | 25.1.2024 | 31.1.2024 | |
TrueTech s.r.o. | páková maznice, vazelína | 111 02000 - Pořízení zásob - sklad MTZ; celkem 899,00 Kč | 899,00 Kč | 899,00 Kč | 24.1.2024 | 24.1.2024 | 31.1.2024 | |
KNĚPEK, s.r.o. | STAPRO import - potraviny | 111 01000 - Pořízení zásob - kuchyně; celkem 9 861,60 Kč 111 01000 - Pořízení zásob - kuchyně; celkem 7 933,16 Kč 111 01000 - Pořízení zásob - kuchyně; celkem 6 535,20 Kč 111 01000 - Pořízení zásob - kuchyně; celkem 6 079,47 Kč 111 01000 - Pořízení zásob - kuchyně; celkem 23 170,20 Kč 111 01000 - Pořízení zásob - kuchyně; celkem 4 941,44 Kč 111 01000 - Pořízení zásob - kuchyně; celkem 4 717,44 Kč 111 01000 - Pořízení zásob - kuchyně; celkem 13 142,28 Kč 503 00000 740 - spotřeba jiných nesklad. dodávek - cenová odchylka; celkem 4,49 Kč | 76 385,28 Kč | 76 385,28 Kč | 29.1.2024 | 29.1.2024 | 31.1.2024 | |
Mgr. Martina Pospíšilová | masáže 12/2023 | 412 02008 - FKSP - čerpání masáže zaměstnanci; celkem 14 700,00 Kč | 14 700,00 Kč | 14 700,00 Kč | 30.12.2023 | 31.12.2023 | 19.1.2024 | |
BK Brandýs n.L., z.s. | LT - zam. Barbora Zumrová - syn Filip Zumr | 412 02004 - FKSP - čerpání dětské a příměstské tábory; celkem 5 790,00 Kč | 5 790,00 Kč | 5 790,00 Kč | 5.1.2024 | 8.1.2024 | 17.1.2024 | |
NUDA-Ne s.r.o. | LT - zam. Fořtová Lenka - dcera Antonie Fořtová | 412 02004 - FKSP - čerpání dětské a příměstské tábory; celkem 7 100,00 Kč | 7 100,00 Kč | 7 100,00 Kč | 15.1.2024 | 16.1.2024 | 31.1.2024 | |
Michal Bartko | ZK547 - Veřejné WC v areálu PNHoB - vícerpráce | 042 07000 - NDHM stavební investice -stavební úpravy; celkem 50 000,00 Kč 042 07000 - NDHM stavební investice -stavební úpravy; celkem 421 950,45 Kč | 571 060,04 Kč | 471 950,45 Kč | 28.11.2023 | 1.12.2023 | 9.1.2024 | 28.11.2023 |
Michal Bartko | ZK547 - Veřejné WC v areálu PNHoB - vícerpráce | 042 07000 - NDHM stavební investice -stavební úpravy; celkem 50 000,00 Kč 042 07000 - NDHM stavební investice -stavební úpravy; celkem 421 950,45 Kč | 571 060,04 Kč | 471 950,45 Kč | 28.11.2023 | 1.12.2023 | 9.1.2024 | 28.11.2023 |
LIMPA s.r.o. | Oprava fasády pravého křídla A1 PNHoB - vícepráce | 511 01001 799 - opravy a údržba stavební, malování; celkem 747 346,00 Kč | 904 288,66 Kč | 747 346,00 Kč | 12.12.2023 | 13.12.2023 | 17.1.2024 | 12.12.2023 |
SEGAS-OIL s.r.o. | Servisní a kontrolní činnost dle smlouvy č. 25/2022 na objektech PNHoB | 518 10012 782 - ostatní nevýrobní služby - revize a kontroly,STK; celkem 174 024,00 Kč | 210 569,04 Kč | 174 024,00 Kč | 15.12.2023 | 15.12.2023 | 15.1.2024 | 15.12.2023 |
Michal Bartko | Obkladačské a stavební práce na budově "C" ZK553 | 511 01001 799 - opravy a údržba stavební, malování; celkem 232 570,22 Kč | 281 409,97 Kč | 232 570,22 Kč | 4.12.2023 | 18.12.2023 | 15.1.2024 | 4.12.2023 |
Jiří Novotný | havarijní oprava vodovodu v suterénu kuchyně | 511 01001 740 - opravy a údržba stavební, malování; celkem 4 278,00 Kč | 5 176,38 Kč | 4 278,00 Kč | 11.12.2023 | 18.12.2023 | 9.1.2024 | 11.12.2023 |
Jiří Novotný | čištění cirkulačního potrubi a montáž 2 radiátorů - budova B | 511 01001 782 - opravy a údržba stavební, malování; celkem 27 259,00 Kč | 32 983,39 Kč | 27 259,00 Kč | 15.12.2023 | 18.12.2023 | 9.1.2024 | 15.12.2023 |
LIMPA s.r.o. | Oprava fasády pravého křídla A1 PNHoB | 511 01001 799 - opravy a údržba stavební, malování; celkem 811 282,00 Kč | 981 651,22 Kč | 811 282,00 Kč | 27.12.2023 | 27.12.2023 | 24.1.2024 | 27.12.2023 |
LIMPA s.r.o. | Oprava fasády pravého křídla A1 PNHoB | 511 01001 799 - opravy a údržba stavební, malování; celkem 811 282,00 Kč | 981 651,22 Kč | 811 282,00 Kč | 27.12.2023 | 27.12.2023 | 24.1.2024 | 27.12.2023 |
SEGAS-OIL s.r.o. | Oprava kotlů De Dietrich budova G, Y | 511 03001 782 - ostatní údržba a opravy; celkem 91 590,00 Kč | 110 823,90 Kč | 91 590,00 Kč | 21.12.2023 | 27.12.2023 | 4.1.2024 | 21.12.2023 |
Výtahy Vaněrka , s.r.o. | Servis výtahů 12/2023 | 518 10012 999 - ostatní nevýrobní služby - revize a kontroly,STK; celkem 2 700,00 Kč | 3 267,00 Kč | 2 700,00 Kč | 29.12.2023 | 29.12.2023 | 26.1.2024 | 29.12.2023 |
ConSol, s.r.o. | Servis kamerového systému dle servisní smlouvy 11/2023 | 518 10013 799 - ostatní nevýrobní služby - údržba kamerového systému; celkem 13 800,00 Kč | 16 698,00 Kč | 13 800,00 Kč | 27.1.2024 | 28.12.2023 | 24.1.2024 | 28.12.2023 |
Jiří Novotný | Oprava ležatých rozvodů vodoinstalace v budově S | 511 01001 799 - opravy a údržba stavební, malování; celkem 593 630,00 Kč | 718 292,30 Kč | 593 630,00 Kč | 28.12.2023 | 29.12.2023 | 26.1.2024 | 28.12.2023 |
Jiří Novotný | ZK 553 - Výměna rozvodů kanalizačního a vodovodního potrubí v budově C | 511 01001 799 - opravy a údržba stavební, malování; celkem 188 976,43 Kč | 228 661,49 Kč | 188 976,43 Kč | 18.12.2023 | 18.12.2023 | 15.1.2024 | 18.12.2023 |
Jiří Novotný | ZK553 - Oprava ležatých rozvodů ústředního topení na budově C - vícepráce | 511 01001 799 - opravy a údržba stavební, malování; celkem 87 120,00 Kč | 105 415,20 Kč | 87 120,00 Kč | 18.12.2023 | 23.12.2023 | 15.1.2024 | 18.12.2023 |
MM-PRAHA s.r.o. | oprava podlahových krytin budova C | 511 01001 799 - opravy a údržba stavební, malování; celkem 1 570 915,40 Kč | 1 900 807,64 Kč | 1 570 915,40 Kč | 29.12.2023 | 29.12.2023 | 31.1.2024 | 27.12.2023 |