Psychiatrická nemocnice Horní Beřkovice


Celkem faktur

20535

Stav doplněnosti faktur po měsících

2024 08 07 06 05 04 03 02 01
31 78 69 72 94 83 78 77
2023 12 11 10 09 08 07 06 05 04 03 02 01
84 73 85 58 69 69 79 85 78 106 69 91
2022 12 11 10 09 08 07 06 05 04 03 02 01
91 85 67 95 81 67 79 79 71 86 76 84
2021 12 11 10 09 08 07 06 05 04 03 02 01
75 93 89 70 71 70 69 76 80 90 88 98
2020 12 11 10 09 08 07 06 05 04 03 02 01
94 110 84 95 74 105 103 104 96 99 82 82
2019 12 11 10 09 08 07 06 05 04 03 02 01
98 101 102 102 89 94 91 106 79 86 81 94
2018 12 11 10
56 10 3
2015 02
1

Rozhodným údajem pro zařazení faktury do měsíce a roku je Datum plnění.
Není-li údaj vyplněn, faktury nejsou do statistiky zahrnuty.


Analytické účty

to
Rychlá volba: Rok 2018, Rok 2019

Zobrazeno 18 101-18 200 z 20 535 záznamů.
DodavatelÚčel platbyPoložkyČástka bez DPHČástka s DPHDatum vystaveníDatum přijetíDatum úhradyDatum plnění
Linde Gas a.s.kyslík111 02000 - Pořízení zásob - sklad MTZ; celkem 2 510,45 Kč
2 510,45 Kč2 510,45 Kč22.12.202327.12.20239.1.2024
M Computers s.r.o.Počítače, monitory111 02000 - Pořízení zásob - sklad MTZ; celkem 476 498,00 Kč
476 498,00 Kč476 498,00 Kč22.12.202327.12.202317.1.2024
Linde Gas a.s.kyslík111 02000 - Pořízení zásob - sklad MTZ; celkem 4 595,40 Kč
4 595,40 Kč4 595,40 Kč22.12.202327.12.20239.1.2024
M-3D geo, s.r.o.Zaměření částečné stavební dokumentace objektů, zpevněných ploch, stromů a areálu518 10010 901 - ostatní nevýrobní služby; celkem 456 170,00 Kč
456 170,00 Kč456 170,00 Kč18.12.202318.12.202317.1.2024
Lotinar s.r.o.Vánoční baličky pro pacienty518 10040 740 - služby pro pacienty; celkem 17 394,00 Kč
17 394,00 Kč17 394,00 Kč20.12.202321.12.20239.1.2024
ALGECO s.r.o.Pronájem konejneru budova A /horní vrátnice042 07000 - NDHM stavební investice -stavební úpravy; celkem 14 284,05 Kč
14 284,05 Kč14 284,05 Kč31.12.202331.12.20239.1.2024
Profi DDD s.r.o.dezinsekce-stravovací provoz518 10010 740 - ostatní nevýrobní služby; celkem 2 952,40 Kč
2 952,40 Kč2 952,40 Kč31.12.202331.12.202331.1.2024
SVOBODA - velkoobchod - maloobchod - export - import spol. s r.o.Činnost TDI 12/2023 - Horní vrátnice v areálu PNHoB042 07000 - NDHM stavební investice -stavební úpravy; celkem 9 680,00 Kč
9 680,00 Kč9 680,00 Kč29.12.202329.12.202326.1.2024
Pharmos, a.s.Léky132 01000 - léky; celkem 828,00 Kč
828,00 Kč910,80 Kč21.12.202331.12.202317.1.202421.12.2023
Pharmos, a.s.Léky132 01000 - léky; celkem 4 905,00 Kč
4 905,00 Kč5 395,50 Kč27.12.202331.12.202324.1.202427.12.2023
PhoenixLéky132 01000 - léky; celkem 149 461,04 Kč
132 01000 - léky; celkem 19 089,56 Kč
132 01000 - léky; celkem 2 914,18 Kč
132 01000 - léky; celkem -0,14 Kč
171 464,78 Kč189 886,29 Kč22.12.202331.12.202317.1.202422.12.2023
PhoenixLéky132 01000 - léky; celkem 2 238,97 Kč
132 01000 - léky; celkem 0,01 Kč
2 238,97 Kč2 462,87 Kč22.12.202331.12.202317.1.202421.12.2023
Merck Sharp & Dohme s.r.o.Léky132 01000 - léky; celkem 15 899,85 Kč
15 899,85 Kč17 489,84 Kč22.12.202331.12.202317.1.202419.12.2023
České Radiokomunikace a.s.VPO - pevná linka, internet 12/2023383 00000 - výdaje příštích období; celkem 2 183,12 Kč
383 00000 - výdaje příštích období; celkem 16 940,00 Kč
celkem 0,00 Kč
19 123,12 Kč19 123,12 Kč3.1.20249.1.202431.1.2024
Václav ZoubekSTAPRO import - potraviny111 01000 - Pořízení zásob - kuchyně; celkem 2 743,56 Kč
503 00000 740 - spotřeba jiných nesklad. dodávek - cenová odchylka; celkem 0,44 Kč
2 744,00 Kč2 744,00 Kč10.1.202410.1.202431.1.2024
Citus, s.r.o.STAPRO import - potraviny111 01000 - Pořízení zásob - kuchyně; celkem 3 169,60 Kč
3 169,60 Kč3 169,60 Kč10.1.202410.1.202419.1.2024
BioVendor - Laboratorní medicína a.s.Dia-CaCI2, Total Protrin Plus, CLEANING SOLUTION 1, DILUENT III501 04020 520 - laboratorní materiál; celkem 4 089,80 Kč
4 089,80 Kč4 089,80 Kč10.1.202411.1.202419.1.2024
Martin RůzhaSTAPRO import - potraviny111 01000 - Pořízení zásob - kuchyně; celkem 1 200,19 Kč
1 200,19 Kč1 200,19 Kč11.1.202411.1.202431.1.2024
ROFi s.r.o.STAPRO import - potraviny111 01000 - Pořízení zásob - kuchyně; celkem 6 722,58 Kč
6 722,58 Kč6 722,58 Kč11.1.202411.1.202424.1.2024
BOLA spol s.r.o.čerpadla oběhová Grundfos111 02000 - Pořízení zásob - sklad MTZ; celkem 10 302,00 Kč
10 302,00 Kč10 302,00 Kč10.1.202412.1.202426.1.2024
Hilti ČR spol. s r.o.Pozáruční oprava bouracího kladiva Hilti stř. 771511 03001 771 - ostatní údržba a opravy; celkem 7 715,00 Kč
7 715,00 Kč7 715,00 Kč8.1.202412.1.202419.1.2024
Vermat s.r.o.TZ budova "C" - šatna revizní dvířka042 07000 - NDHM stavební investice -stavební úpravy; celkem 2 179,00 Kč
416 02000 - FRIM - čerpání z vlastních zdrojů - stav. činnost; celkem 2 179,00 Kč
2 179,00 Kč2 179,00 Kč17.1.202417.1.202419.1.2024
Pharmos, a.s.Léky132 01000 - léky; celkem 1 824,56 Kč
132 01000 - léky; celkem 0,01 Kč
1 824,56 Kč2 043,51 Kč15.1.202417.1.202431.1.202415.1.2024
Pharmos, a.s.Léky132 01000 - léky; celkem 3 443,10 Kč
132 01000 - léky; celkem 0,03 Kč
3 443,10 Kč3 856,27 Kč16.1.202417.1.202431.1.202416.1.2024
LKQ CZ s.r.o.spínač tlakový, kapalina do nafty111 02000 - Pořízení zásob - sklad MTZ; celkem 578,00 Kč
578,00 Kč578,00 Kč29.12.202331.12.20239.1.2024
Martin RůzhaSTAPRO import - potraviny111 01000 - Pořízení zásob - kuchyně; celkem 13 739,63 Kč
13 739,63 Kč13 739,63 Kč31.12.202331.12.202317.1.2024
ASTUR-KA, s.r.o.STAPRO import - potraviny111 01000 - Pořízení zásob - kuchyně; celkem 5 623,10 Kč
111 01000 - Pořízení zásob - kuchyně; celkem 14 014,37 Kč
111 01000 - Pořízení zásob - kuchyně; celkem 4 678,20 Kč
24 315,67 Kč24 315,67 Kč31.12.202331.12.202326.1.2024
Bidfood Czech Republic s.r.o.STAPRO import - potraviny111 01000 - Pořízení zásob - kuchyně; celkem 4 686,14 Kč
4 686,14 Kč4 686,14 Kč31.12.202331.12.202326.1.2024
PhoenixLéky132 01000 - léky; celkem 1 084,83 Kč
132 01000 - léky; celkem 0,04 Kč
1 084,83 Kč1 193,31 Kč31.12.202331.12.202331.1.202429.12.2023
FarmTechnik, s.r.o.ND Kubota511 02001 721 - oprava a údržba vozového parku; celkem 5 536,96 Kč
5 536,96 Kč5 536,96 Kč14.12.202331.12.20239.1.2024
SERVIS ZÍTKO s.r.o.oprava traktor Zetor511 02001 721 - oprava a údržba vozového parku; celkem 6 589,66 Kč
6 589,66 Kč6 589,66 Kč15.1.202431.12.202315.1.2024
PROFI AUTO - leasing s.r.o.oprava podlahy Iveco511 02001 721 - oprava a údržba vozového parku; celkem 603,74 Kč
603,74 Kč603,74 Kč15.12.202331.12.20239.1.2024
STAP Račice s.r.o.hadice na sněhovou radlici511 02001 721 - oprava a údržba vozového parku; celkem 1 494,59 Kč
1 494,59 Kč1 494,59 Kč12.12.202331.12.20239.1.2024
Zelený Pavelškolení řidičů549 03000 901 - školení a sjezdové poplatky; celkem 11 900,00 Kč
11 900,00 Kč11 900,00 Kč18.12.202331.12.20239.1.2024
SVOBODA - velkoobchod - maloobchod - export - import spol. s r.o.ZK579 - Činnost TDI 12/2023 - Vzduchotechnika budova S042 07000 - NDHM stavební investice -stavební úpravy; celkem 9 680,00 Kč
9 680,00 Kč9 680,00 Kč29.12.202331.12.202326.1.2024
Ivana Koudelkovápráce dle smlouvy 12/2023549 01010 901 - právní a poradenská činnost; celkem 15 000,00 Kč
15 000,00 Kč15 000,00 Kč31.12.202331.12.20239.1.2024
SVOBODA - velkoobchod - maloobchod - export - import spol. s r.o.Činnost TDI 12/2023 - Elektroinstalace budova "C"042 07000 - NDHM stavební investice -stavební úpravy; celkem 18 150,00 Kč
18 150,00 Kč18 150,00 Kč29.12.202329.12.202326.1.2024
SVOBODA - velkoobchod - maloobchod - export - import spol. s r.o.ZK553 - Činnost TDI 12/2023 - Kompletace ZTI, malby, nátěry, podlahy budova C518 10010 799 - ostatní nevýrobní služby; celkem 38 720,00 Kč
38 720,00 Kč38 720,00 Kč29.12.202329.12.202326.1.2024
Psychiatrická nemocnice BohnicZajištění klinickofarmaceutické péče 12/2023518 10010 212 - ostatní nevýrobní služby; celkem 5 000,00 Kč
5 000,00 Kč5 000,00 Kč28.12.202329.12.202316.1.2024
Zen systems s.r.o.Údržba a servis serverů a sítě 12/2023518 09020 901 - údržba softwaru,upgrade,webhosting; celkem 36 300,00 Kč
36 300,00 Kč36 300,00 Kč31.12.202331.12.202331.1.2024
Zen systems s.r.o.Správa sítě v PNHB ve dnech 1.12.2023518 09020 820 - údržba softwaru,upgrade,webhosting; celkem 5 808,00 Kč
5 808,00 Kč5 808,00 Kč31.12.202331.12.202331.1.2024
Marek MacákSeminář psychologů 5. 12. 2023549 03000 901 - školení a sjezdové poplatky; celkem 5 000,00 Kč
5 000,00 Kč5 000,00 Kč11.12.202330.12.20239.1.2024
COLORWAYbarva - vnitřní111 02000 - Pořízení zásob - sklad MTZ; celkem 1 650,00 Kč
1 650,00 Kč1 650,00 Kč31.12.202331.12.20239.1.2024
Karel Kdýr, GastrooneOprava myčky Elecrolux511 03001 740 - ostatní údržba a opravy; celkem 6 705,82 Kč
6 705,82 Kč6 705,82 Kč30.11.202331.12.202315.1.2024
KNĚPEK, s.r.o.STAPRO import - potraviny111 01000 - Pořízení zásob - kuchyně; celkem 6 351,45 Kč
111 01000 - Pořízení zásob - kuchyně; celkem 16 673,85 Kč
111 01000 - Pořízení zásob - kuchyně; celkem 15 990,75 Kč
111 01000 - Pořízení zásob - kuchyně; celkem 6 575,53 Kč
111 01000 - Pořízení zásob - kuchyně; celkem 5 085,30 Kč
111 01000 - Pořízení zásob - kuchyně; celkem 7 151,83 Kč
111 01000 - Pořízení zásob - kuchyně; celkem 7 358,85 Kč
111 01000 - Pořízení zásob - kuchyně; celkem 23 868,25 Kč
111 01000 - Pořízení zásob - kuchyně; celkem 16 224,99 Kč
503 00000 740 - spotřeba jiných nesklad. dodávek - cenová odchylka; celkem -0,01 Kč
105 280,79 Kč105 280,79 Kč31.12.202331.12.20239.1.2024
IPVZKurz Základy zdravotnické legislativy, etiky a komunikace-MUDr. Špringlová549 03000 471 - školení a sjezdové poplatky; celkem 2 400,00 Kč
2 400,00 Kč2 400,00 Kč16.1.202417.1.202423.1.2024
IPVZSpecializační kurz v klinické psychologii 8.2.24 - Mgr. Ludvíková549 03000 452 - školení a sjezdové poplatky; celkem 1 900,00 Kč
1 900,00 Kč1 900,00 Kč10.1.202417.1.202423.1.2024
Česká pošta, s.p.Poštovné I. dekáda 1/2024518 01020 901 - poštovné; celkem 2 740,00 Kč
2 740,00 Kč2 740,00 Kč12.1.202417.1.202426.1.2024
Pharmos, a.s.Léky132 01000 - léky; celkem 1 455,06 Kč
132 01000 - léky; celkem 0,05 Kč
1 455,06 Kč1 629,67 Kč17.1.202418.1.202431.1.202417.1.2024
DELTA-M s.r.o.svěrky rychloupínací111 02000 - Pořízení zásob - sklad MTZ; celkem 4 436,00 Kč
4 436,00 Kč4 436,00 Kč16.1.202418.1.202431.1.2024
Univerzita KarlovaVPO kurz - Základy psychiatrie - MUDr. Hajný383 00000 - výdaje příštích období; celkem 3 000,00 Kč
3 000,00 Kč3 000,00 Kč22.9.202318.1.202424.1.2024
BioVendor - Laboratorní medicína a.s.pravidelné servisní prohlídky518 10012 520 - ostatní nevýrobní služby - revize a kontroly,STK; celkem 44 954,26 Kč
44 954,26 Kč44 954,26 Kč19.1.202419.1.202431.1.2024
PhoenixLéky132 01000 - léky; celkem 1 893,41 Kč
132 01000 - léky; celkem -0,01 Kč
1 893,41 Kč2 082,75 Kč15.10.202320.10.20239.1.202412.10.2023
PhoenixLéky132 01000 - léky; celkem 2 389,35 Kč
132 01000 - léky; celkem 0,01 Kč
2 389,35 Kč2 628,29 Kč22.10.202323.10.202317.1.202419.10.2023
PhoenixLéky132 01000 - léky; celkem 2 219,10 Kč
132 01000 - léky; celkem 0,01 Kč
2 219,10 Kč2 441,01 Kč31.10.202331.10.202331.1.202431.10.2023
PhoenixLéky132 01000 - léky; celkem 1 259,88 Kč
132 01000 - léky; celkem -0,01 Kč
1 259,88 Kč1 385,87 Kč31.10.202331.10.202331.1.202425.10.2023
PhoenixLéky132 01000 - léky; celkem 927,02 Kč
927,02 Kč1 019,72 Kč7.11.20239.11.202331.1.20248.11.2023
PhoenixLéky132 01000 - léky; celkem 3 142,30 Kč
3 142,30 Kč3 456,53 Kč7.11.20239.11.202331.1.20243.11.2023
PhoenixLéky132 01000 - léky; celkem 1 011,23 Kč
1 011,23 Kč1 112,35 Kč15.11.202316.11.202319.1.202414.11.2023
VYROUBAL TEXTILES s.r.o.perlan role111 02000 - Pořízení zásob - sklad MTZ; celkem 47 969,24 Kč
47 969,24 Kč47 969,24 Kč21.11.202327.11.202317.1.2024
Martin Sovadinainstalatérský materiál111 02000 - Pořízení zásob - sklad MTZ; celkem 1 598,13 Kč
111 02000 - Pořízení zásob - sklad MTZ; celkem 935,41 Kč
111 02000 - Pořízení zásob - sklad MTZ; celkem 1 089,52 Kč
111 02000 - Pořízení zásob - sklad MTZ; celkem 1 030,00 Kč
111 02000 - Pořízení zásob - sklad MTZ; celkem 117,98 Kč
503 00000 750 - spotřeba jiných nesklad. dodávek - cenová odchylka; celkem -0,04 Kč
4 771,00 Kč4 771,00 Kč30.11.202330.11.20239.1.2024
SCHWARZ PUMPE s.r.o.oprava čerpadel511 03001 782 - ostatní údržba a opravy; celkem 16 105,10 Kč
16 105,10 Kč16 105,10 Kč18.1.202419.1.202431.1.2024
Sethur System s.r.o.oprava chladící jednotky511 03001 740 - ostatní údržba a opravy; celkem 2 675,00 Kč
2 675,00 Kč2 675,00 Kč10.1.202419.1.202431.1.2024
Rostislav Kořínekodtah Peugeot Boxer518 10010 721 - ostatní nevýrobní služby; celkem 2 541,00 Kč
2 541,00 Kč2 541,00 Kč11.1.202419.1.202424.1.2024
Perfect Distribution a.s.PZT132 01000 - léky; celkem 19 914,00 Kč
19 914,00 Kč24 095,94 Kč17.1.202419.1.202431.1.202417.1.2024
B2B Partner s.r.o.Nerezový policový vozík503 00000 750 - spotřeba jiných nesklad. dodávek - cenová odchylka; celkem -0,01 Kč
111 02000 - Pořízení zásob - sklad MTZ; celkem 4 905,35 Kč
4 905,34 Kč4 905,34 Kč16.1.202423.1.202431.1.2024
ZP - TECH s.r.o.Pístnice111 02000 - Pořízení zásob - sklad MTZ; celkem 9 958,30 Kč
9 958,30 Kč9 958,30 Kč18.1.202423.1.202431.1.2024
5H Food Delivery s.r.o.STAPRO import - potraviny111 01000 - Pořízení zásob - kuchyně; celkem 3 118,08 Kč
3 118,08 Kč3 118,08 Kč23.1.202423.1.202431.1.2024
JIP VÝCHODOČESKÁSTAPRO import - potraviny111 01000 - Pořízení zásob - kuchyně; celkem 6 238,75 Kč
111 01000 - Pořízení zásob - kuchyně; celkem 11 520,82 Kč
111 01000 - Pořízení zásob - kuchyně; celkem 4 199,80 Kč
111 01000 - Pořízení zásob - kuchyně; celkem 1 063,75 Kč
111 01000 - Pořízení zásob - kuchyně; celkem 8 296,10 Kč
111 01000 - Pořízení zásob - kuchyně; celkem 7 418,65 Kč
111 01000 - Pořízení zásob - kuchyně; celkem 17 236,20 Kč
111 01000 - Pořízení zásob - kuchyně; celkem 16 624,40 Kč
503 00000 740 - spotřeba jiných nesklad. dodávek - cenová odchylka; celkem -0,47 Kč
72 598,00 Kč72 598,00 Kč29.12.202329.12.20239.1.2024
Knoblochová Olga, JUDr.Právní služby 12/2023549 01010 100 - právní a poradenská činnost; celkem 59 792,00 Kč
59 792,00 Kč59 792,00 Kč31.12.202330.12.202315.1.2024
Zdravotní ústav v Ústí n. L.odběr vzorku vody pro stanovení Legionella518 10012 799 - ostatní nevýrobní služby - revize a kontroly,STK; celkem 2 962,08 Kč
2 962,08 Kč2 962,08 Kč31.12.202331.12.202330.1.2024
Lukáš ZáveskýRealizační,poradenská a konzultační činnost 12/2023549 01010 100 - právní a poradenská činnost; celkem 57 300,00 Kč
57 300,00 Kč57 300,00 Kč31.12.202331.12.202315.1.2024
Lukáš ZáveskýSpráva internetů a webových stránek 12/2023 - dle smlouvy518 09020 901 - údržba softwaru,upgrade,webhosting; celkem 20 000,00 Kč
20 000,00 Kč20 000,00 Kč31.12.202331.12.20239.1.2024
Citus, s.r.o.STAPRO import - potraviny111 01000 - Pořízení zásob - kuchyně; celkem 7 352,80 Kč
7 352,80 Kč7 352,80 Kč23.1.202423.1.202431.1.2024
ROFi s.r.o.STAPRO import - potraviny111 01000 - Pořízení zásob - kuchyně; celkem 8 480,64 Kč
8 480,64 Kč8 480,64 Kč23.1.202423.1.202431.1.2024
ALIMPEX-LOUNY, S.R.OSTAPRO import - potraviny111 01000 - Pořízení zásob - kuchyně; celkem 20 397,09 Kč
111 01000 - Pořízení zásob - kuchyně; celkem 11 973,27 Kč
503 00000 740 - spotřeba jiných nesklad. dodávek - cenová odchylka; celkem 0,01 Kč
32 370,37 Kč32 370,37 Kč22.1.202422.1.202431.1.2024
CELIMED s.r.o.Kalibrace518 10012 452 - ostatní nevýrobní služby - revize a kontroly,STK; celkem 429,60 Kč
429,60 Kč429,60 Kč15.1.202423.1.202431.1.2024
Nakladatelství FORUM s.r.o.Školení - účtování dotací Ludvíková Lenka 24. 1. 2024549 03000 810 - školení a sjezdové poplatky; celkem 7 610,90 Kč
7 610,90 Kč7 610,90 Kč24.1.202425.1.202431.1.2024
KNĚPEK, s.r.o.STAPRO import - potraviny111 01000 - Pořízení zásob - kuchyně; celkem 6 464,64 Kč
111 01000 - Pořízení zásob - kuchyně; celkem 9 460,64 Kč
111 01000 - Pořízení zásob - kuchyně; celkem 24 675,48 Kč
111 01000 - Pořízení zásob - kuchyně; celkem 4 124,96 Kč
111 01000 - Pořízení zásob - kuchyně; celkem 6 867,84 Kč
111 01000 - Pořízení zásob - kuchyně; celkem 9 871,66 Kč
111 01000 - Pořízení zásob - kuchyně; celkem 4 971,68 Kč
111 01000 - Pořízení zásob - kuchyně; celkem 8 736,00 Kč
111 01000 - Pořízení zásob - kuchyně; celkem 20 445,24 Kč
95 618,14 Kč95 618,14 Kč25.1.202425.1.202431.1.2024
TrueTech s.r.o.páková maznice, vazelína111 02000 - Pořízení zásob - sklad MTZ; celkem 899,00 Kč
899,00 Kč899,00 Kč24.1.202424.1.202431.1.2024
KNĚPEK, s.r.o.STAPRO import - potraviny111 01000 - Pořízení zásob - kuchyně; celkem 9 861,60 Kč
111 01000 - Pořízení zásob - kuchyně; celkem 7 933,16 Kč
111 01000 - Pořízení zásob - kuchyně; celkem 6 535,20 Kč
111 01000 - Pořízení zásob - kuchyně; celkem 6 079,47 Kč
111 01000 - Pořízení zásob - kuchyně; celkem 23 170,20 Kč
111 01000 - Pořízení zásob - kuchyně; celkem 4 941,44 Kč
111 01000 - Pořízení zásob - kuchyně; celkem 4 717,44 Kč
111 01000 - Pořízení zásob - kuchyně; celkem 13 142,28 Kč
503 00000 740 - spotřeba jiných nesklad. dodávek - cenová odchylka; celkem 4,49 Kč
76 385,28 Kč76 385,28 Kč29.1.202429.1.202431.1.2024
Mgr. Martina Pospíšilovámasáže 12/2023412 02008 - FKSP - čerpání masáže zaměstnanci; celkem 14 700,00 Kč
14 700,00 Kč14 700,00 Kč30.12.202331.12.202319.1.2024
BK Brandýs n.L., z.s.LT - zam. Barbora Zumrová - syn Filip Zumr412 02004 - FKSP - čerpání dětské a příměstské tábory; celkem 5 790,00 Kč
5 790,00 Kč5 790,00 Kč5.1.20248.1.202417.1.2024
NUDA-Ne s.r.o.LT - zam. Fořtová Lenka - dcera Antonie Fořtová412 02004 - FKSP - čerpání dětské a příměstské tábory; celkem 7 100,00 Kč
7 100,00 Kč7 100,00 Kč15.1.202416.1.202431.1.2024
Michal BartkoZK547 - Veřejné WC v areálu PNHoB - vícerpráce042 07000 - NDHM stavební investice -stavební úpravy; celkem 50 000,00 Kč
042 07000 - NDHM stavební investice -stavební úpravy; celkem 421 950,45 Kč
571 060,04 Kč471 950,45 Kč28.11.20231.12.20239.1.202428.11.2023
Michal BartkoZK547 - Veřejné WC v areálu PNHoB - vícerpráce042 07000 - NDHM stavební investice -stavební úpravy; celkem 50 000,00 Kč
042 07000 - NDHM stavební investice -stavební úpravy; celkem 421 950,45 Kč
571 060,04 Kč471 950,45 Kč28.11.20231.12.20239.1.202428.11.2023
LIMPA s.r.o.Oprava fasády pravého křídla A1 PNHoB - vícepráce511 01001 799 - opravy a údržba stavební, malování; celkem 747 346,00 Kč
904 288,66 Kč747 346,00 Kč12.12.202313.12.202317.1.202412.12.2023
SEGAS-OIL s.r.o.Servisní a kontrolní činnost dle smlouvy č. 25/2022 na objektech PNHoB518 10012 782 - ostatní nevýrobní služby - revize a kontroly,STK; celkem 174 024,00 Kč
210 569,04 Kč174 024,00 Kč15.12.202315.12.202315.1.202415.12.2023
Michal BartkoObkladačské a stavební práce na budově "C" ZK553511 01001 799 - opravy a údržba stavební, malování; celkem 232 570,22 Kč
281 409,97 Kč232 570,22 Kč4.12.202318.12.202315.1.20244.12.2023
Jiří Novotnýhavarijní oprava vodovodu v suterénu kuchyně511 01001 740 - opravy a údržba stavební, malování; celkem 4 278,00 Kč
5 176,38 Kč4 278,00 Kč11.12.202318.12.20239.1.202411.12.2023
Jiří Novotnýčištění cirkulačního potrubi a montáž 2 radiátorů - budova B511 01001 782 - opravy a údržba stavební, malování; celkem 27 259,00 Kč
32 983,39 Kč27 259,00 Kč15.12.202318.12.20239.1.202415.12.2023
LIMPA s.r.o.Oprava fasády pravého křídla A1 PNHoB511 01001 799 - opravy a údržba stavební, malování; celkem 811 282,00 Kč
981 651,22 Kč811 282,00 Kč27.12.202327.12.202324.1.202427.12.2023
LIMPA s.r.o.Oprava fasády pravého křídla A1 PNHoB511 01001 799 - opravy a údržba stavební, malování; celkem 811 282,00 Kč
981 651,22 Kč811 282,00 Kč27.12.202327.12.202324.1.202427.12.2023
SEGAS-OIL s.r.o.Oprava kotlů De Dietrich budova G, Y511 03001 782 - ostatní údržba a opravy; celkem 91 590,00 Kč
110 823,90 Kč91 590,00 Kč21.12.202327.12.20234.1.202421.12.2023
Výtahy Vaněrka , s.r.o.Servis výtahů 12/2023518 10012 999 - ostatní nevýrobní služby - revize a kontroly,STK; celkem 2 700,00 Kč
3 267,00 Kč2 700,00 Kč29.12.202329.12.202326.1.202429.12.2023
ConSol, s.r.o.Servis kamerového systému dle servisní smlouvy 11/2023518 10013 799 - ostatní nevýrobní služby - údržba kamerového systému; celkem 13 800,00 Kč
16 698,00 Kč13 800,00 Kč27.1.202428.12.202324.1.202428.12.2023
Jiří NovotnýOprava ležatých rozvodů vodoinstalace v budově S511 01001 799 - opravy a údržba stavební, malování; celkem 593 630,00 Kč
718 292,30 Kč593 630,00 Kč28.12.202329.12.202326.1.202428.12.2023
Jiří NovotnýZK 553 - Výměna rozvodů kanalizačního a vodovodního potrubí v budově C511 01001 799 - opravy a údržba stavební, malování; celkem 188 976,43 Kč
228 661,49 Kč188 976,43 Kč18.12.202318.12.202315.1.202418.12.2023
Jiří NovotnýZK553 - Oprava ležatých rozvodů ústředního topení na budově C - vícepráce511 01001 799 - opravy a údržba stavební, malování; celkem 87 120,00 Kč
105 415,20 Kč87 120,00 Kč18.12.202323.12.202315.1.202418.12.2023
MM-PRAHA s.r.o.oprava podlahových krytin budova C511 01001 799 - opravy a údržba stavební, malování; celkem 1 570 915,40 Kč
1 900 807,64 Kč1 570 915,40 Kč29.12.202329.12.202331.1.202427.12.2023
Zobrazeno 18 101-18 200 z 20 535 záznamů.