Psychiatrická nemocnice Horní Beřkovice


Celkem faktur

21150

Stav doplněnosti faktur po měsících

2024 10 09 08 07 06 05 04 03 02 01
31 65 63 86 72 72 94 83 78 77
2023 12 11 10 09 08 07 06 05 04 03 02 01
84 73 85 58 69 69 79 85 78 106 69 91
2022 12 11 10 09 08 07 06 05 04 03 02 01
91 85 67 95 81 67 79 79 71 86 76 84
2021 12 11 10 09 08 07 06 05 04 03 02 01
75 93 90 70 71 70 69 76 80 90 88 98
2020 12 11 10 09 08 07 06 05 04 03 02 01
94 110 84 95 74 105 103 104 96 99 82 82
2019 12 11 10 09 08 07 06 05 04 03 02 01
98 101 102 102 89 94 91 106 79 86 81 94
2018 12 11 10
56 10 3
2015 02
1

Rozhodným údajem pro zařazení faktury do měsíce a roku je Datum plnění.
Není-li údaj vyplněn, faktury nejsou do statistiky zahrnuty.


Analytické účty

to
Rychlá volba: Rok 2018, Rok 2019

Zobrazeno 18 201-18 300 z 21 150 záznamů.
DodavatelÚčel platbyPoložkyČástka bez DPHČástka s DPHDatum vystaveníDatum přijetíDatum úhradyDatum plnění
Jiří Maťákoprava přívodního potrubí plynu511 01001 656 - opravy a údržba stavební, malování; celkem 7 250,00 Kč
8 337,50 Kč7 250,00 Kč31.12.202331.12.202331.1.202431.12.2023
Roman SklenářTZ - Elektromontážní práce budova "C"042 07000 - NDHM stavební investice -stavební úpravy; celkem 322 156,02 Kč
389 808,79 Kč322 156,02 Kč19.12.202319.12.202317.1.202419.12.2023
Roman SklenářTZ - Elektromontážní práce budova "C"042 07000 - NDHM stavební investice -stavební úpravy; celkem 236 200,21 Kč
285 802,26 Kč236 200,21 Kč19.12.202319.12.202317.1.202419.12.2023
KOVOMONT Roudnice, s.r.o.ZK579 - Dodávka a instalace vzduchotechniky budova "S"042 07000 - NDHM stavební investice -stavební úpravy; celkem 1 279 110,00 Kč
1 547 723,10 Kč1 279 110,00 Kč15.12.202318.12.20239.1.202415.12.2023
Vojtěch Postráneckýoprava el. rozvodů,el. skříní - servrovna, vrátnice, kanceláře, budova A1511 01001 799 - opravy a údržba stavební, malování; celkem 275 658,00 Kč
333 546,18 Kč275 658,00 Kč31.12.202331.12.202315.1.202431.12.2023
STŘECHY VĚCHET s.r.o.Oprava střechy gaigrů v areálu PNHoB511 01001 799 - opravy a údržba stavební, malování; celkem 773 009,00 Kč
935 340,89 Kč773 009,00 Kč29.12.202329.12.202315.1.202429.12.2023
Medstav s.r.o.Stavební práce v areálu nemocnice 12/2023511 01001 312 - opravy a údržba stavební, malování; celkem 25 440,00 Kč
042 07000 - NDHM stavební investice -stavební úpravy; celkem 66 780,00 Kč
511 01001 799 - opravy a údržba stavební, malování; celkem 294 030,00 Kč
467 362,50 Kč386 250,00 Kč31.12.20235.1.202431.1.202430.12.2023
Medstav s.r.o.Stavební práce v areálu nemocnice 12/2023511 01001 312 - opravy a údržba stavební, malování; celkem 25 440,00 Kč
042 07000 - NDHM stavební investice -stavební úpravy; celkem 66 780,00 Kč
511 01001 799 - opravy a údržba stavební, malování; celkem 294 030,00 Kč
467 362,50 Kč386 250,00 Kč31.12.20235.1.202431.1.202430.12.2023
ConSol, s.r.o.Servis kamerového systému dle servisní smlouvy 12/2023518 10013 799 - ostatní nevýrobní služby - údržba kamerového systému; celkem 13 800,00 Kč
16 698,00 Kč13 800,00 Kč31.12.202331.12.202331.1.202431.12.2023
Výtahy Vaněrka , s.r.o.Oprava výtahu kuchyně511 01001 740 - opravy a údržba stavební, malování; celkem 1 867,00 Kč
2 259,07 Kč1 867,00 Kč31.12.202331.12.202331.1.202431.12.2023
TRIKVERTA s.r.o.Oprava a výměna ventilů v kotelně budovy K511 01001 782 - opravy a údržba stavební, malování; celkem 11 210,00 Kč
13 564,10 Kč11 210,00 Kč31.12.202331.12.202315.1.202431.12.2023
Krob softwareUpgrade Autoplan 2024 celkem 1 236,62 Kč
1 236,62 Kč1 236,62 Kč27.11.202328.11.202315.1.2024
Norservis s.r.o.Oprava ventilu k napájecí nádrži na parní kotelně celkem 21 592,21 Kč
21 592,21 Kč21 592,21 Kč15.1.202415.1.202431.1.2024
M-SOR s.r.o.Specializační program - Bezpečná nemocnice - kurz pro 16 osob celkem 181 137,00 Kč
181 137,00 Kč181 137,00 Kč17.1.202417.1.202431.1.2024
SEND Předplatné srozáloha na předplatné Zdravotnictví a medicína-nelékař od 2/2024, 11 vydání celkem 565,00 Kč
565,00 Kč565,00 Kč14.12.202319.1.202424.1.2024
AM Digital s.r.o.pohovky celkem 23 804,00 Kč
23 804,00 Kč23 804,00 Kč29.1.202429.1.202431.1.2024
IKEA Česká republika, s.r.o.křesla relax, kuchyňské prkénko111 02000 - Pořízení zásob - sklad MTZ; celkem 3 999,00 Kč
3 999,00 Kč3 999,00 Kč19.1.202419.1.202422.1.2024
Zásobování a.s.konvice varné, nože odlamovací, rohožky, prací prostředky terapie111 02000 - Pořízení zásob - sklad MTZ; celkem 4 934,00 Kč
4 934,00 Kč4 934,00 Kč19.1.202422.1.202424.1.2024
Pewa, s.r.o.STAPRO import - potraviny111 01000 - Pořízení zásob - kuchyně; celkem 3 118,80 Kč
3 118,80 Kč3 118,80 Kč12.12.202312.12.20239.1.2024
ASTUR-KA, s.r.o.STAPRO import - potraviny111 01000 - Pořízení zásob - kuchyně; celkem 22 060,69 Kč
111 01000 - Pořízení zásob - kuchyně; celkem 8 542,84 Kč
111 01000 - Pořízení zásob - kuchyně; celkem 16 783,39 Kč
111 01000 - Pořízení zásob - kuchyně; celkem 13 780,34 Kč
61 167,26 Kč61 167,26 Kč12.12.202312.12.20239.1.2024
Farma Cítov s.r.o.STAPRO import - potraviny111 01000 - Pořízení zásob - kuchyně; celkem 5 589,00 Kč
5 589,00 Kč5 589,00 Kč12.12.202312.12.20239.1.2024
Bidfood Czech Republic s.r.o.STAPRO import - potraviny111 01000 - Pořízení zásob - kuchyně; celkem 21 401,42 Kč
503 00000 740 - spotřeba jiných nesklad. dodávek - cenová odchylka; celkem -0,01 Kč
21 401,41 Kč21 401,41 Kč12.12.202312.12.20239.1.2024
Roman ChmelařLakýrnické a natěračské práce511 01001 799 - opravy a údržba stavební, malování; celkem 494 739,40 Kč
494 739,40 Kč494 739,40 Kč11.12.202311.12.20239.1.2024
Pharmos, a.s.Léky132 01000 - léky; celkem 29 007,74 Kč
132 01000 - léky; celkem 0,21 Kč
29 007,74 Kč31 908,51 Kč13.12.202313.12.20239.1.202413.12.2023
Ex-ka, s. r. o.Chemikálie pro kotelní vodu501 07020 782 - čistící prostředky; celkem 30 170,00 Kč
30 170,00 Kč30 170,00 Kč13.12.202313.12.20239.1.2024
Pharmos, a.s.Léky132 01000 - léky; celkem 37 476,80 Kč
132 01000 - léky; celkem 0,29 Kč
37 476,80 Kč41 224,48 Kč14.12.202314.12.20239.1.202414.12.2023
Alliance Healthcare s.r.o.Léky132 01000 - léky; celkem 7 702,10 Kč
132 01000 - léky; celkem -0,01 Kč
7 702,10 Kč8 472,31 Kč13.12.202314.12.20239.1.202414.12.2023
Dräger Safety s.r.o.Kalibrace, zkouška přesnosti Alcotest518 10010 491 - ostatní nevýrobní služby; celkem 5 662,80 Kč
5 662,80 Kč5 662,80 Kč6.12.202314.12.20239.1.2024
Pewa, s.r.o.STAPRO import - potraviny111 01000 - Pořízení zásob - kuchyně; celkem 15 533,66 Kč
503 00000 740 - spotřeba jiných nesklad. dodávek - cenová odchylka; celkem -0,06 Kč
15 533,60 Kč15 533,60 Kč14.12.202314.12.20239.1.2024
CZ-Hamico s.r.o.STAPRO import - potraviny111 01000 - Pořízení zásob - kuchyně; celkem 5 853,22 Kč
503 00000 740 - spotřeba jiných nesklad. dodávek - cenová odchylka; celkem -0,22 Kč
5 853,00 Kč5 853,00 Kč14.12.202314.12.20239.1.2024
CZ-Hamico s.r.o.STAPRO import - potraviny111 01000 - Pořízení zásob - kuchyně; celkem 100 213,91 Kč
503 00000 740 - spotřeba jiných nesklad. dodávek - cenová odchylka; celkem 0,09 Kč
100 214,00 Kč100 214,00 Kč14.12.202314.12.20239.1.2024
PPL CZ s.r.o.přeprava zásilek518 02000 799 - dopravné - přeprava osob i materiálu; celkem 345,03 Kč
345,03 Kč345,03 Kč31.12.202331.12.20239.1.2024
KNĚPEK, s.r.o.cukroví do vánočních balíčků pro pacienty518 10040 740 - služby pro pacienty; celkem 21 667,73 Kč
21 667,73 Kč21 667,73 Kč20.12.202331.12.202315.1.2024
STAVMAT Mazourek, s. r. o.montážní pěny111 02000 - Pořízení zásob - sklad MTZ; celkem 418,01 Kč
649 02000 750 - ostatní výnosy z činnosti; celkem -22,01 Kč
396,00 Kč396,00 Kč31.12.202331.12.20239.1.2024
MK MOBILTECH, s.r.o.Internetové WIFI pokrytí "N"042 06000 - NDHM ostatní samostatné movité věci; celkem 11 464,00 Kč
11 464,00 Kč11 464,00 Kč27.12.202331.12.202324.1.2024
MK MOBILTECH, s.r.o.Internetové WIFI pokrytí "C"042 06000 - NDHM ostatní samostatné movité věci; celkem 105 600,00 Kč
105 600,00 Kč105 600,00 Kč27.12.202331.12.202324.1.2024
Ing. František ZáveskýPoradenská a konzultační činnost 12/2023549 01010 710 - právní a poradenská činnost; celkem 20 142,50 Kč
20 142,50 Kč20 142,50 Kč31.12.202331.12.20239.1.2024
Podřipská nemocnice s poliklinikouSterilizace 12/2023518 10010 901 - ostatní nevýrobní služby; celkem 2 915,80 Kč
2 915,80 Kč2 915,80 Kč31.12.202331.12.202331.1.2024
O2 Czech Republic a.s.Vyúčtování mob. hovorů 12/2023518 01010 323 - telefonní poplatky - mobilní telefony; celkem 202,68 Kč
518 01010 100 - telefonní poplatky - mobilní telefony; celkem 270,92 Kč
518 01010 471 - telefonní poplatky - mobilní telefony; celkem 53,24 Kč
518 01010 312 - telefonní poplatky - mobilní telefony; celkem 47,19 Kč
518 01010 740 - telefonní poplatky - mobilní telefony; celkem 52,61 Kč
518 01010 732 - telefonní poplatky - mobilní telefony; celkem 30,25 Kč
518 01010 520 - telefonní poplatky - mobilní telefony; celkem 89,35 Kč
518 01010 612 - telefonní poplatky - mobilní telefony; celkem 33,44 Kč
518 01010 100 - telefonní poplatky - mobilní telefony; celkem 649,01 Kč
518 01010 710 - telefonní poplatky - mobilní telefony; celkem 47,19 Kč
518 01010 901 - telefonní poplatky - mobilní telefony; celkem 43,03 Kč
518 01010 810 - telefonní poplatky - mobilní telefony; celkem 47,19 Kč
518 01010 721 - telefonní poplatky - mobilní telefony; celkem 47,19 Kč
518 01010 710 - telefonní poplatky - mobilní telefony; celkem 266,20 Kč
518 01010 771 - telefonní poplatky - mobilní telefony; celkem 564,20 Kč
518 01010 721 - telefonní poplatky - mobilní telefony; celkem 48,40 Kč
518 01010 771 - telefonní poplatky - mobilní telefony; celkem 198,27 Kč
518 01010 750 - telefonní poplatky - mobilní telefony; celkem 48,40 Kč
518 01010 312 - telefonní poplatky - mobilní telefony; celkem 47,19 Kč
518 01010 710 - telefonní poplatky - mobilní telefony; celkem 266,20 Kč
518 01010 760 - telefonní poplatky - mobilní telefony; celkem 53,24 Kč
518 01010 777 - telefonní poplatky - mobilní telefony; celkem 266,20 Kč
518 01010 481 - telefonní poplatky - mobilní telefony; celkem 415,20 Kč
518 01010 321 - telefonní poplatky - mobilní telefony; celkem 215,99 Kč
518 01010 721 - telefonní poplatky - mobilní telefony; celkem 47,19 Kč
518 01010 312 - telefonní poplatky - mobilní telefony; celkem 47,19 Kč
518 01010 901 - telefonní poplatky - mobilní telefony; celkem 47,19 Kč
518 01010 481 - telefonní poplatky - mobilní telefony; celkem 266,20 Kč
518 01010 820 - telefonní poplatky - mobilní telefony; celkem 47,19 Kč
518 01010 810 - telefonní poplatky - mobilní telefony; celkem 361,79 Kč
518 01010 710 - telefonní poplatky - mobilní telefony; celkem 916,70 Kč
518 01010 761 - telefonní poplatky - mobilní telefony; celkem 47,19 Kč
518 01010 810 - telefonní poplatky - mobilní telefony; celkem 83,03 Kč
518 01010 220 - telefonní poplatky - mobilní telefony; celkem 266,20 Kč
518 01010 204 - telefonní poplatky - mobilní telefony; celkem 47,19 Kč
518 01010 810 - telefonní poplatky - mobilní telefony; celkem 415,20 Kč
518 01010 820 - telefonní poplatky - mobilní telefony; celkem 378,51 Kč
518 01010 730 - telefonní poplatky - mobilní telefony; celkem 73,81 Kč
518 01010 501 - telefonní poplatky - mobilní telefony; celkem 266,20 Kč
518 01010 820 - telefonní poplatky - mobilní telefony; celkem 47,19 Kč
518 01010 313 - telefonní poplatky - mobilní telefony; celkem 30,25 Kč
503 00000 901 - spotřeba jiných nesklad. dodávek - cenová odchylka; celkem -0,01 Kč
7 390,99 Kč7 390,99 Kč31.12.202331.12.202324.1.2024
Bidfood Czech Republic s.r.o.STAPRO import - potraviny111 01000 - Pořízení zásob - kuchyně; celkem 6 638,91 Kč
503 00000 740 - spotřeba jiných nesklad. dodávek - cenová odchylka; celkem -0,01 Kč
6 638,90 Kč6 638,90 Kč28.12.202328.12.202324.1.2024
Bramborárna Bukovice, s.r.o.STAPRO import - potraviny111 01000 - Pořízení zásob - kuchyně; celkem 3 438,50 Kč
111 01000 - Pořízení zásob - kuchyně; celkem 8 067,25 Kč
11 505,75 Kč11 505,75 Kč31.12.202331.12.202317.1.2024
KVD Plus s.r.o.převzetí materiálu včetně dopravy a nakládky518 10010 799 - ostatní nevýrobní služby; celkem 229 172,01 Kč
229 172,01 Kč229 172,01 Kč14.12.202328.12.20239.1.2024
Česká pošta, s.p.Poštovné II. dekáda 12/2023518 01020 901 - poštovné; celkem 4 567,00 Kč
4 567,00 Kč4 567,00 Kč29.12.202331.12.202312.1.2024
Jan SvárovskýPěstební opatření v areálu PNHoB v roce 2023518 10010 799 - ostatní nevýrobní služby; celkem 319 358,00 Kč
319 358,00 Kč319 358,00 Kč22.12.202331.12.202319.1.2024
M-3D geo, s.r.o.Zaměření částečné stavební dokumentace objektů, zpevněných ploch pro objekt výtahů042 07000 - NDHM stavební investice -stavební úpravy; celkem 49 973,00 Kč
042 07000 - NDHM stavební investice -stavební úpravy; celkem 70 543,00 Kč
042 07000 - NDHM stavební investice -stavební úpravy; celkem 85 184,00 Kč
205 700,00 Kč205 700,00 Kč18.12.202318.12.202315.1.2024
Bidfood Czech Republic s.r.o.STAPRO import - potraviny111 01000 - Pořízení zásob - kuchyně; celkem 6 788,12 Kč
503 00000 740 - spotřeba jiných nesklad. dodávek - cenová odchylka; celkem 0,01 Kč
6 788,13 Kč6 788,13 Kč14.12.202314.12.20239.1.2024
Bidfood Czech Republic s.r.o.STAPRO import - potraviny111 01000 - Pořízení zásob - kuchyně; celkem 19 330,01 Kč
19 330,01 Kč19 330,01 Kč14.12.202314.12.20239.1.2024
ENERGIE Reality s.r.o.provedení odečtů - bytovky 2023518 10010 659 - ostatní nevýrobní služby; celkem 13 253,42 Kč
13 253,42 Kč13 253,42 Kč15.12.202315.12.20239.1.2024
Pharmos, a.s.Léky132 01000 - léky; celkem 3 167,20 Kč
132 01000 - léky; celkem 0,07 Kč
3 167,20 Kč3 483,92 Kč15.12.202315.12.20239.1.202415.12.2023
CGB - Consult,s.r.o.Daňové poradenství a kontrola účetnictví 12/2023549 01010 810 - právní a poradenská činnost; celkem 10 890,00 Kč
10 890,00 Kč10 890,00 Kč31.12.202331.12.202331.1.2024
Severočeské vodovody a kanalizace, a.s.Vyúčtování vodné - 12/2023- nemocnice314 08000 - poskytnuté zálohy - voda; celkem -127 272,73 Kč
502 02000 999 - spotřeba vody; celkem 233 528,28 Kč
503 00000 901 - spotřeba jiných nesklad. dodávek - cenová odchylka; celkem -0,11 Kč
106 255,44 Kč116 881,00 Kč31.12.202331.12.202315.1.202431.12.2023
Severočeské vodovody a kanalizace, a.s.Vyúčtování vodné - 12/2023- nemocnice314 08000 - poskytnuté zálohy - voda; celkem -40 909,09 Kč
502 02000 999 - spotřeba vody; celkem 47 515,68 Kč
503 00000 901 - spotřeba jiných nesklad. dodávek - cenová odchylka; celkem -0,25 Kč
6 606,34 Kč7 267,00 Kč31.12.202331.12.202315.1.202431.12.2023
STAPRO s. r. o.Servisní služby FONS Akord - DIET 12/2023518 09020 740 - údržba softwaru,upgrade,webhosting; celkem 2 520,83 Kč
2 520,83 Kč2 520,83 Kč31.12.202331.12.202331.1.2024
STRATOS.INF.CZ s.r.o.Servisní činnost 12/2023518 09020 810 - údržba softwaru,upgrade,webhosting; celkem 18 150,00 Kč
18 150,00 Kč18 150,00 Kč31.12.202331.12.202317.1.2024
STAPRO s. r. o.Servisní služby dle smlouvy 12/2023 - FONS Openlims518 09020 520 - údržba softwaru,upgrade,webhosting; celkem 7 218,25 Kč
7 218,25 Kč7 218,25 Kč31.12.202331.12.202331.1.2024
EKOSFERA spol. s r.o.Odvoz odpadu - kaly z odlučovačů oleje518 10010 721 - ostatní nevýrobní služby; celkem 14 910,35 Kč
14 910,35 Kč14 910,35 Kč30.11.202315.12.20239.1.2024
Technicom Technology s.r.o.Roční kontroly EPS518 10012 799 - ostatní nevýrobní služby - revize a kontroly,STK; celkem 15 739,00 Kč
15 739,00 Kč15 739,00 Kč12.12.202315.12.20239.1.2024
PhoenixLéky132 01000 - léky; celkem 2 174,77 Kč
2 174,77 Kč2 392,25 Kč15.12.202318.12.20239.1.202414.12.2023
PhoenixLéky132 01000 - léky; celkem 163 164,18 Kč
132 01000 - léky; celkem 8 397,77 Kč
132 01000 - léky; celkem 1 515,43 Kč
132 01000 - léky; celkem -0,09 Kč
173 077,38 Kč190 971,71 Kč15.12.202318.12.20239.1.202418.12.2023
CHRISTEYNS s.r.o.Prací prostředky111 02000 - Pořízení zásob - sklad MTZ; celkem 19 685,57 Kč
19 685,57 Kč19 685,57 Kč12.12.202312.12.20239.1.2024
Česká pošta, s.p.Poštovné I. dekáda 12/2023518 01020 901 - poštovné; celkem 2 837,00 Kč
2 837,00 Kč2 837,00 Kč13.12.202318.12.20233.1.2024
STILUS TRADE spol. s r.o.kancelářské potřeby, materiál111 02000 - Pořízení zásob - sklad MTZ; celkem 6 863,24 Kč
6 863,24 Kč6 863,24 Kč18.12.202319.12.202315.1.2024
První certifikační autorita, a.s.Elektronická časová razítka, cerifikáty 12/2023518 10010 901 - ostatní nevýrobní služby; celkem 316,54 Kč
316,54 Kč316,54 Kč31.12.202331.12.202331.1.2024
FCC ČR,s.r.o.,PrahaSvoz a likvidace odpadu 12/2023518 08000 799 - svoz a likvidace odpadu; celkem 79 298,56 Kč
518 08000 740 - svoz a likvidace odpadu; celkem 20 691,00 Kč
99 989,56 Kč99 989,56 Kč31.12.202331.12.202331.1.2024
FCC ČR,s.r.o.,PrahaSvoz a likvidace odpadu 12/2023518 08000 799 - svoz a likvidace odpadu; celkem 2 178,00 Kč
2 178,00 Kč2 178,00 Kč31.12.202331.12.202331.1.2024
Pražská plynárenská, a.s.Plyn - nemocnice 1/2024314 05000 - poskytnuté zálohy - plyn; celkem 1 967 768,60 Kč
1 967 768,60 Kč2 381 000,00 Kč2.1.20242.1.20244.1.20245.1.2024
Pražská plynárenská, a.s.Plyn - byty 1/2024314 05000 - poskytnuté zálohy - plyn; celkem 185 330,58 Kč
185 330,58 Kč224 250,00 Kč2.1.20242.1.20244.1.20242.1.2024
Pražská plynárenská, a.s.Elektrická energie - nemocnice 1/2024314 01000 - poskytnuté zálohy - energie; celkem 559 752,07 Kč
559 752,07 Kč677 300,00 Kč2.1.20242.1.202415.1.202414.1.2024
ČEZ ESCO, a.s.energie 1/2024, RT /byt č.16 - 657314 01000 - poskytnuté zálohy - energie; celkem 413,22 Kč
413,22 Kč500,00 Kč2.1.20242.1.20244.1.20242.1.2024
Scenario s.r.o.IT komponenty, čtečka kódů,brašna,ukazovátko laserové111 02000 - Pořízení zásob - sklad MTZ; celkem 8 318,75 Kč
8 318,75 Kč8 318,75 Kč12.12.202312.12.20239.1.2024
Pewa, s.r.o.STAPRO import - potraviny111 01000 - Pořízení zásob - kuchyně; celkem 26 070,27 Kč
26 070,27 Kč26 070,27 Kč19.12.202319.12.20239.1.2024
Bidfood Czech Republic s.r.o.STAPRO import - potraviny111 01000 - Pořízení zásob - kuchyně; celkem 26 677,62 Kč
503 00000 740 - spotřeba jiných nesklad. dodávek - cenová odchylka; celkem 0,08 Kč
26 677,70 Kč26 677,70 Kč19.12.202319.12.20239.1.2024
ILLKO, s.r.o.kalibrace REVEX518 10010 771 - ostatní nevýrobní služby; celkem 2 652,32 Kč
2 652,32 Kč2 652,32 Kč19.12.202319.12.20239.1.2024
SEKK spol. s r.o.Stanovení CRP, krevní obraz, screening501 04020 520 - laboratorní materiál; celkem 18 614,64 Kč
18 614,64 Kč18 614,64 Kč20.12.202320.12.202317.1.2024
MK, s.r.o.stavební materiál501 07100 799 - materiál na údržbu - spotřeba areál; celkem 1 820,00 Kč
1 820,00 Kč1 820,00 Kč20.12.202320.12.20239.1.2024
Pharmos, a.s.Léky132 01000 - léky; celkem 5 728,00 Kč
5 728,00 Kč6 300,80 Kč19.12.202320.12.202317.1.202419.12.2023
ČEZ ESCO, a.s.energie 1/2024, RT /byt č.4 - 657314 01000 - poskytnuté zálohy - energie; celkem 454,54 Kč
454,54 Kč550,00 Kč2.1.20242.1.20244.1.20242.1.2024
Sloup Martin, Ing.VPO - Poradenská a konzultační činnost 12/2023 - zdravotnické služby383 00000 - výdaje příštích období; celkem 10 000,00 Kč
10 000,00 Kč10 000,00 Kč1.1.20241.1.202431.1.2024
INPHARMEX, spol. s r.o.Mikro - verze - AISLP - aktualizace online - 80 licencí518 09020 901 - údržba softwaru,upgrade,webhosting; celkem 9 982,50 Kč
9 982,50 Kč9 982,50 Kč2.1.20242.1.202415.1.2024
Bachsystems, s.r.o.VPO-Provozní podpora systému WISPI za 4.čtvrtletí roku 2023383 00000 - výdaje příštích období; celkem 5 808,00 Kč
5 808,00 Kč5 808,00 Kč2.1.20242.1.202431.1.2024
HIPPO spol. s. r. o.údržba aplikačního software 1/2024518 09020 901 - údržba softwaru,upgrade,webhosting; celkem 120 996,37 Kč
120 996,37 Kč120 996,37 Kč1.1.20243.1.202431.1.2024
Lotinar s.r.o.STAPRO import - potraviny111 01000 - Pořízení zásob - kuchyně; celkem 3 885,00 Kč
3 885,00 Kč3 885,00 Kč3.1.20243.1.202417.1.2024
Citus, s.r.o.STAPRO import - potraviny111 01000 - Pořízení zásob - kuchyně; celkem 1 859,20 Kč
1 859,20 Kč1 859,20 Kč3.1.20243.1.202415.1.2024
Pharmos, a.s.Léky132 01000 - léky; celkem 2 252,40 Kč
132 01000 - léky; celkem -0,04 Kč
2 252,40 Kč2 477,64 Kč19.12.202320.12.202317.1.202419.12.2023
Václav ZoubekSTAPRO import - potraviny111 01000 - Pořízení zásob - kuchyně; celkem 2 654,01 Kč
503 00000 740 - spotřeba jiných nesklad. dodávek - cenová odchylka; celkem -0,01 Kč
2 654,00 Kč2 654,00 Kč20.12.202320.12.20239.1.2024
Bidfood Czech Republic s.r.o.STAPRO import - potraviny111 01000 - Pořízení zásob - kuchyně; celkem 5 301,08 Kč
503 00000 740 - spotřeba jiných nesklad. dodávek - cenová odchylka; celkem -0,01 Kč
5 301,07 Kč5 301,07 Kč20.12.202320.12.202317.1.2024
Granimex CZ s.r.o.Pytle odpadové, sáčky do koše, folie smršťovací111 02000 - Pořízení zásob - sklad MTZ; celkem 39 357,07 Kč
39 357,07 Kč39 357,07 Kč20.12.202321.12.202317.1.2024
AROPRO společnost pro anestezii s.r.o.anestezie listopad - ECT518 10014 212 - ostatní nevýrobní služby - ECT; celkem 119 925,00 Kč
119 925,00 Kč119 925,00 Kč15.12.202321.12.20239.1.2024
ALS Czech Republic, s.r.o.vzorkování odpadní vody518 10012 799 - ostatní nevýrobní služby - revize a kontroly,STK; celkem 5 144,92 Kč
5 144,92 Kč5 144,92 Kč19.12.202321.12.20239.1.2024
Pharmos, a.s.Léky132 01000 - léky; celkem 4 614,20 Kč
132 01000 - léky; celkem -0,02 Kč
4 614,20 Kč5 075,62 Kč20.12.202321.12.202317.1.202420.12.2023
Neuromedis, s.r.o.BTK EEG systému NMS518 10012 210 - ostatní nevýrobní služby - revize a kontroly,STK; celkem 10 769,00 Kč
10 769,00 Kč10 769,00 Kč19.12.202321.12.20239.1.2024
Pewa, s.r.o.STAPRO import - potraviny111 01000 - Pořízení zásob - kuchyně; celkem 14 197,44 Kč
14 197,44 Kč14 197,44 Kč21.12.202321.12.202317.1.2024
ASTUR-KA, s.r.o.STAPRO import - potraviny111 01000 - Pořízení zásob - kuchyně; celkem 10 653,61 Kč
111 01000 - Pořízení zásob - kuchyně; celkem 12 595,09 Kč
111 01000 - Pořízení zásob - kuchyně; celkem 9 288,55 Kč
111 01000 - Pořízení zásob - kuchyně; celkem 30 441,37 Kč
111 01000 - Pořízení zásob - kuchyně; celkem 16 209,37 Kč
79 187,99 Kč79 187,99 Kč21.12.202321.12.202317.1.2024
Bramborárna Bukovice, s.r.o.STAPRO import - potraviny111 01000 - Pořízení zásob - kuchyně; celkem 2 248,25 Kč
111 01000 - Pořízení zásob - kuchyně; celkem 2 512,75 Kč
111 01000 - Pořízení zásob - kuchyně; celkem 6 877,00 Kč
111 01000 - Pořízení zásob - kuchyně; celkem 5 951,25 Kč
17 589,25 Kč17 589,25 Kč21.12.202321.12.20239.1.2024
Pragoperun, s.r.o.opravy prádelenských strojů511 03001 730 - ostatní údržba a opravy; celkem 125 733,00 Kč
125 733,00 Kč125 733,00 Kč21.12.202321.12.20234.1.2024
ALVAO s.r.o.ALVAO - trvalá licence Asset Managemet 11.1 - navýšení 50 počítačů549 08000 820 - TZ DNM; celkem 38 285,61 Kč
38 285,61 Kč38 285,61 Kč21.12.202321.12.202317.1.2024
BioVendor - Laboratorní medicína a.s.CRP501 04020 520 - laboratorní materiál; celkem 3 404,94 Kč
3 404,94 Kč3 404,94 Kč21.12.202322.12.20234.1.2024
CZ-Hamico s.r.o.STAPRO import - potraviny111 01000 - Pořízení zásob - kuchyně; celkem 8 556,58 Kč
503 00000 740 - spotřeba jiných nesklad. dodávek - cenová odchylka; celkem 0,42 Kč
8 557,00 Kč8 557,00 Kč22.12.202322.12.202317.1.2024
CZ-Hamico s.r.o.STAPRO import - potraviny111 01000 - Pořízení zásob - kuchyně; celkem 98 568,59 Kč
503 00000 740 - spotřeba jiných nesklad. dodávek - cenová odchylka; celkem 0,41 Kč
98 569,00 Kč98 569,00 Kč22.12.202322.12.202317.1.2024
Martin RůzhaSTAPRO import - potraviny111 01000 - Pořízení zásob - kuchyně; celkem 12 004,28 Kč
12 004,28 Kč12 004,28 Kč22.12.202322.12.20239.1.2024
Zobrazeno 18 201-18 300 z 21 150 záznamů.