2024 | 10 | 09 | 08 | 07 | 06 | 05 | 04 | 03 | 02 | 01 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
31 | 65 | 63 | 86 | 72 | 72 | 94 | 83 | 78 | 77 |
2023 | 12 | 11 | 10 | 09 | 08 | 07 | 06 | 05 | 04 | 03 | 02 | 01 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
84 | 73 | 85 | 58 | 69 | 69 | 79 | 85 | 78 | 106 | 69 | 91 |
2022 | 12 | 11 | 10 | 09 | 08 | 07 | 06 | 05 | 04 | 03 | 02 | 01 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
91 | 85 | 67 | 95 | 81 | 67 | 79 | 79 | 71 | 86 | 76 | 84 |
2021 | 12 | 11 | 10 | 09 | 08 | 07 | 06 | 05 | 04 | 03 | 02 | 01 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
75 | 93 | 90 | 70 | 71 | 70 | 69 | 76 | 80 | 90 | 88 | 98 |
2020 | 12 | 11 | 10 | 09 | 08 | 07 | 06 | 05 | 04 | 03 | 02 | 01 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
94 | 110 | 84 | 95 | 74 | 105 | 103 | 104 | 96 | 99 | 82 | 82 |
2019 | 12 | 11 | 10 | 09 | 08 | 07 | 06 | 05 | 04 | 03 | 02 | 01 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
98 | 101 | 102 | 102 | 89 | 94 | 91 | 106 | 79 | 86 | 81 | 94 |
2018 | 12 | 11 | 10 |
---|---|---|---|
56 | 10 | 3 |
2015 | 02 |
---|---|
1 |
Rozhodným údajem pro zařazení faktury do měsíce a roku je Datum plnění.
Není-li údaj vyplněn, faktury nejsou do statistiky zahrnuty.
Dodavatel | Účel platby | Položky | Částka bez DPH | Částka s DPH | Datum vystavení | Datum přijetí | Datum úhrady | Datum plnění |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Jiří Maťák | oprava přívodního potrubí plynu | 511 01001 656 - opravy a údržba stavební, malování; celkem 7 250,00 Kč | 8 337,50 Kč | 7 250,00 Kč | 31.12.2023 | 31.12.2023 | 31.1.2024 | 31.12.2023 |
Roman Sklenář | TZ - Elektromontážní práce budova "C" | 042 07000 - NDHM stavební investice -stavební úpravy; celkem 322 156,02 Kč | 389 808,79 Kč | 322 156,02 Kč | 19.12.2023 | 19.12.2023 | 17.1.2024 | 19.12.2023 |
Roman Sklenář | TZ - Elektromontážní práce budova "C" | 042 07000 - NDHM stavební investice -stavební úpravy; celkem 236 200,21 Kč | 285 802,26 Kč | 236 200,21 Kč | 19.12.2023 | 19.12.2023 | 17.1.2024 | 19.12.2023 |
KOVOMONT Roudnice, s.r.o. | ZK579 - Dodávka a instalace vzduchotechniky budova "S" | 042 07000 - NDHM stavební investice -stavební úpravy; celkem 1 279 110,00 Kč | 1 547 723,10 Kč | 1 279 110,00 Kč | 15.12.2023 | 18.12.2023 | 9.1.2024 | 15.12.2023 |
Vojtěch Postránecký | oprava el. rozvodů,el. skříní - servrovna, vrátnice, kanceláře, budova A1 | 511 01001 799 - opravy a údržba stavební, malování; celkem 275 658,00 Kč | 333 546,18 Kč | 275 658,00 Kč | 31.12.2023 | 31.12.2023 | 15.1.2024 | 31.12.2023 |
STŘECHY VĚCHET s.r.o. | Oprava střechy gaigrů v areálu PNHoB | 511 01001 799 - opravy a údržba stavební, malování; celkem 773 009,00 Kč | 935 340,89 Kč | 773 009,00 Kč | 29.12.2023 | 29.12.2023 | 15.1.2024 | 29.12.2023 |
Medstav s.r.o. | Stavební práce v areálu nemocnice 12/2023 | 511 01001 312 - opravy a údržba stavební, malování; celkem 25 440,00 Kč 042 07000 - NDHM stavební investice -stavební úpravy; celkem 66 780,00 Kč 511 01001 799 - opravy a údržba stavební, malování; celkem 294 030,00 Kč | 467 362,50 Kč | 386 250,00 Kč | 31.12.2023 | 5.1.2024 | 31.1.2024 | 30.12.2023 |
Medstav s.r.o. | Stavební práce v areálu nemocnice 12/2023 | 511 01001 312 - opravy a údržba stavební, malování; celkem 25 440,00 Kč 042 07000 - NDHM stavební investice -stavební úpravy; celkem 66 780,00 Kč 511 01001 799 - opravy a údržba stavební, malování; celkem 294 030,00 Kč | 467 362,50 Kč | 386 250,00 Kč | 31.12.2023 | 5.1.2024 | 31.1.2024 | 30.12.2023 |
ConSol, s.r.o. | Servis kamerového systému dle servisní smlouvy 12/2023 | 518 10013 799 - ostatní nevýrobní služby - údržba kamerového systému; celkem 13 800,00 Kč | 16 698,00 Kč | 13 800,00 Kč | 31.12.2023 | 31.12.2023 | 31.1.2024 | 31.12.2023 |
Výtahy Vaněrka , s.r.o. | Oprava výtahu kuchyně | 511 01001 740 - opravy a údržba stavební, malování; celkem 1 867,00 Kč | 2 259,07 Kč | 1 867,00 Kč | 31.12.2023 | 31.12.2023 | 31.1.2024 | 31.12.2023 |
TRIKVERTA s.r.o. | Oprava a výměna ventilů v kotelně budovy K | 511 01001 782 - opravy a údržba stavební, malování; celkem 11 210,00 Kč | 13 564,10 Kč | 11 210,00 Kč | 31.12.2023 | 31.12.2023 | 15.1.2024 | 31.12.2023 |
Krob software | Upgrade Autoplan 2024 | celkem 1 236,62 Kč | 1 236,62 Kč | 1 236,62 Kč | 27.11.2023 | 28.11.2023 | 15.1.2024 | |
Norservis s.r.o. | Oprava ventilu k napájecí nádrži na parní kotelně | celkem 21 592,21 Kč | 21 592,21 Kč | 21 592,21 Kč | 15.1.2024 | 15.1.2024 | 31.1.2024 | |
M-SOR s.r.o. | Specializační program - Bezpečná nemocnice - kurz pro 16 osob | celkem 181 137,00 Kč | 181 137,00 Kč | 181 137,00 Kč | 17.1.2024 | 17.1.2024 | 31.1.2024 | |
SEND Předplatné sro | záloha na předplatné Zdravotnictví a medicína-nelékař od 2/2024, 11 vydání | celkem 565,00 Kč | 565,00 Kč | 565,00 Kč | 14.12.2023 | 19.1.2024 | 24.1.2024 | |
AM Digital s.r.o. | pohovky | celkem 23 804,00 Kč | 23 804,00 Kč | 23 804,00 Kč | 29.1.2024 | 29.1.2024 | 31.1.2024 | |
IKEA Česká republika, s.r.o. | křesla relax, kuchyňské prkénko | 111 02000 - Pořízení zásob - sklad MTZ; celkem 3 999,00 Kč | 3 999,00 Kč | 3 999,00 Kč | 19.1.2024 | 19.1.2024 | 22.1.2024 | |
Zásobování a.s. | konvice varné, nože odlamovací, rohožky, prací prostředky terapie | 111 02000 - Pořízení zásob - sklad MTZ; celkem 4 934,00 Kč | 4 934,00 Kč | 4 934,00 Kč | 19.1.2024 | 22.1.2024 | 24.1.2024 | |
Pewa, s.r.o. | STAPRO import - potraviny | 111 01000 - Pořízení zásob - kuchyně; celkem 3 118,80 Kč | 3 118,80 Kč | 3 118,80 Kč | 12.12.2023 | 12.12.2023 | 9.1.2024 | |
ASTUR-KA, s.r.o. | STAPRO import - potraviny | 111 01000 - Pořízení zásob - kuchyně; celkem 22 060,69 Kč 111 01000 - Pořízení zásob - kuchyně; celkem 8 542,84 Kč 111 01000 - Pořízení zásob - kuchyně; celkem 16 783,39 Kč 111 01000 - Pořízení zásob - kuchyně; celkem 13 780,34 Kč | 61 167,26 Kč | 61 167,26 Kč | 12.12.2023 | 12.12.2023 | 9.1.2024 | |
Farma Cítov s.r.o. | STAPRO import - potraviny | 111 01000 - Pořízení zásob - kuchyně; celkem 5 589,00 Kč | 5 589,00 Kč | 5 589,00 Kč | 12.12.2023 | 12.12.2023 | 9.1.2024 | |
Bidfood Czech Republic s.r.o. | STAPRO import - potraviny | 111 01000 - Pořízení zásob - kuchyně; celkem 21 401,42 Kč 503 00000 740 - spotřeba jiných nesklad. dodávek - cenová odchylka; celkem -0,01 Kč | 21 401,41 Kč | 21 401,41 Kč | 12.12.2023 | 12.12.2023 | 9.1.2024 | |
Roman Chmelař | Lakýrnické a natěračské práce | 511 01001 799 - opravy a údržba stavební, malování; celkem 494 739,40 Kč | 494 739,40 Kč | 494 739,40 Kč | 11.12.2023 | 11.12.2023 | 9.1.2024 | |
Pharmos, a.s. | Léky | 132 01000 - léky; celkem 29 007,74 Kč 132 01000 - léky; celkem 0,21 Kč | 29 007,74 Kč | 31 908,51 Kč | 13.12.2023 | 13.12.2023 | 9.1.2024 | 13.12.2023 |
Ex-ka, s. r. o. | Chemikálie pro kotelní vodu | 501 07020 782 - čistící prostředky; celkem 30 170,00 Kč | 30 170,00 Kč | 30 170,00 Kč | 13.12.2023 | 13.12.2023 | 9.1.2024 | |
Pharmos, a.s. | Léky | 132 01000 - léky; celkem 37 476,80 Kč 132 01000 - léky; celkem 0,29 Kč | 37 476,80 Kč | 41 224,48 Kč | 14.12.2023 | 14.12.2023 | 9.1.2024 | 14.12.2023 |
Alliance Healthcare s.r.o. | Léky | 132 01000 - léky; celkem 7 702,10 Kč 132 01000 - léky; celkem -0,01 Kč | 7 702,10 Kč | 8 472,31 Kč | 13.12.2023 | 14.12.2023 | 9.1.2024 | 14.12.2023 |
Dräger Safety s.r.o. | Kalibrace, zkouška přesnosti Alcotest | 518 10010 491 - ostatní nevýrobní služby; celkem 5 662,80 Kč | 5 662,80 Kč | 5 662,80 Kč | 6.12.2023 | 14.12.2023 | 9.1.2024 | |
Pewa, s.r.o. | STAPRO import - potraviny | 111 01000 - Pořízení zásob - kuchyně; celkem 15 533,66 Kč 503 00000 740 - spotřeba jiných nesklad. dodávek - cenová odchylka; celkem -0,06 Kč | 15 533,60 Kč | 15 533,60 Kč | 14.12.2023 | 14.12.2023 | 9.1.2024 | |
CZ-Hamico s.r.o. | STAPRO import - potraviny | 111 01000 - Pořízení zásob - kuchyně; celkem 5 853,22 Kč 503 00000 740 - spotřeba jiných nesklad. dodávek - cenová odchylka; celkem -0,22 Kč | 5 853,00 Kč | 5 853,00 Kč | 14.12.2023 | 14.12.2023 | 9.1.2024 | |
CZ-Hamico s.r.o. | STAPRO import - potraviny | 111 01000 - Pořízení zásob - kuchyně; celkem 100 213,91 Kč 503 00000 740 - spotřeba jiných nesklad. dodávek - cenová odchylka; celkem 0,09 Kč | 100 214,00 Kč | 100 214,00 Kč | 14.12.2023 | 14.12.2023 | 9.1.2024 | |
PPL CZ s.r.o. | přeprava zásilek | 518 02000 799 - dopravné - přeprava osob i materiálu; celkem 345,03 Kč | 345,03 Kč | 345,03 Kč | 31.12.2023 | 31.12.2023 | 9.1.2024 | |
KNĚPEK, s.r.o. | cukroví do vánočních balíčků pro pacienty | 518 10040 740 - služby pro pacienty; celkem 21 667,73 Kč | 21 667,73 Kč | 21 667,73 Kč | 20.12.2023 | 31.12.2023 | 15.1.2024 | |
STAVMAT Mazourek, s. r. o. | montážní pěny | 111 02000 - Pořízení zásob - sklad MTZ; celkem 418,01 Kč 649 02000 750 - ostatní výnosy z činnosti; celkem -22,01 Kč | 396,00 Kč | 396,00 Kč | 31.12.2023 | 31.12.2023 | 9.1.2024 | |
MK MOBILTECH, s.r.o. | Internetové WIFI pokrytí "N" | 042 06000 - NDHM ostatní samostatné movité věci; celkem 11 464,00 Kč | 11 464,00 Kč | 11 464,00 Kč | 27.12.2023 | 31.12.2023 | 24.1.2024 | |
MK MOBILTECH, s.r.o. | Internetové WIFI pokrytí "C" | 042 06000 - NDHM ostatní samostatné movité věci; celkem 105 600,00 Kč | 105 600,00 Kč | 105 600,00 Kč | 27.12.2023 | 31.12.2023 | 24.1.2024 | |
Ing. František Záveský | Poradenská a konzultační činnost 12/2023 | 549 01010 710 - právní a poradenská činnost; celkem 20 142,50 Kč | 20 142,50 Kč | 20 142,50 Kč | 31.12.2023 | 31.12.2023 | 9.1.2024 | |
Podřipská nemocnice s poliklinikou | Sterilizace 12/2023 | 518 10010 901 - ostatní nevýrobní služby; celkem 2 915,80 Kč | 2 915,80 Kč | 2 915,80 Kč | 31.12.2023 | 31.12.2023 | 31.1.2024 | |
O2 Czech Republic a.s. | Vyúčtování mob. hovorů 12/2023 | 518 01010 323 - telefonní poplatky - mobilní telefony; celkem 202,68 Kč 518 01010 100 - telefonní poplatky - mobilní telefony; celkem 270,92 Kč 518 01010 471 - telefonní poplatky - mobilní telefony; celkem 53,24 Kč 518 01010 312 - telefonní poplatky - mobilní telefony; celkem 47,19 Kč 518 01010 740 - telefonní poplatky - mobilní telefony; celkem 52,61 Kč 518 01010 732 - telefonní poplatky - mobilní telefony; celkem 30,25 Kč 518 01010 520 - telefonní poplatky - mobilní telefony; celkem 89,35 Kč 518 01010 612 - telefonní poplatky - mobilní telefony; celkem 33,44 Kč 518 01010 100 - telefonní poplatky - mobilní telefony; celkem 649,01 Kč 518 01010 710 - telefonní poplatky - mobilní telefony; celkem 47,19 Kč 518 01010 901 - telefonní poplatky - mobilní telefony; celkem 43,03 Kč 518 01010 810 - telefonní poplatky - mobilní telefony; celkem 47,19 Kč 518 01010 721 - telefonní poplatky - mobilní telefony; celkem 47,19 Kč 518 01010 710 - telefonní poplatky - mobilní telefony; celkem 266,20 Kč 518 01010 771 - telefonní poplatky - mobilní telefony; celkem 564,20 Kč 518 01010 721 - telefonní poplatky - mobilní telefony; celkem 48,40 Kč 518 01010 771 - telefonní poplatky - mobilní telefony; celkem 198,27 Kč 518 01010 750 - telefonní poplatky - mobilní telefony; celkem 48,40 Kč 518 01010 312 - telefonní poplatky - mobilní telefony; celkem 47,19 Kč 518 01010 710 - telefonní poplatky - mobilní telefony; celkem 266,20 Kč 518 01010 760 - telefonní poplatky - mobilní telefony; celkem 53,24 Kč 518 01010 777 - telefonní poplatky - mobilní telefony; celkem 266,20 Kč 518 01010 481 - telefonní poplatky - mobilní telefony; celkem 415,20 Kč 518 01010 321 - telefonní poplatky - mobilní telefony; celkem 215,99 Kč 518 01010 721 - telefonní poplatky - mobilní telefony; celkem 47,19 Kč 518 01010 312 - telefonní poplatky - mobilní telefony; celkem 47,19 Kč 518 01010 901 - telefonní poplatky - mobilní telefony; celkem 47,19 Kč 518 01010 481 - telefonní poplatky - mobilní telefony; celkem 266,20 Kč 518 01010 820 - telefonní poplatky - mobilní telefony; celkem 47,19 Kč 518 01010 810 - telefonní poplatky - mobilní telefony; celkem 361,79 Kč 518 01010 710 - telefonní poplatky - mobilní telefony; celkem 916,70 Kč 518 01010 761 - telefonní poplatky - mobilní telefony; celkem 47,19 Kč 518 01010 810 - telefonní poplatky - mobilní telefony; celkem 83,03 Kč 518 01010 220 - telefonní poplatky - mobilní telefony; celkem 266,20 Kč 518 01010 204 - telefonní poplatky - mobilní telefony; celkem 47,19 Kč 518 01010 810 - telefonní poplatky - mobilní telefony; celkem 415,20 Kč 518 01010 820 - telefonní poplatky - mobilní telefony; celkem 378,51 Kč 518 01010 730 - telefonní poplatky - mobilní telefony; celkem 73,81 Kč 518 01010 501 - telefonní poplatky - mobilní telefony; celkem 266,20 Kč 518 01010 820 - telefonní poplatky - mobilní telefony; celkem 47,19 Kč 518 01010 313 - telefonní poplatky - mobilní telefony; celkem 30,25 Kč 503 00000 901 - spotřeba jiných nesklad. dodávek - cenová odchylka; celkem -0,01 Kč | 7 390,99 Kč | 7 390,99 Kč | 31.12.2023 | 31.12.2023 | 24.1.2024 | |
Bidfood Czech Republic s.r.o. | STAPRO import - potraviny | 111 01000 - Pořízení zásob - kuchyně; celkem 6 638,91 Kč 503 00000 740 - spotřeba jiných nesklad. dodávek - cenová odchylka; celkem -0,01 Kč | 6 638,90 Kč | 6 638,90 Kč | 28.12.2023 | 28.12.2023 | 24.1.2024 | |
Bramborárna Bukovice, s.r.o. | STAPRO import - potraviny | 111 01000 - Pořízení zásob - kuchyně; celkem 3 438,50 Kč 111 01000 - Pořízení zásob - kuchyně; celkem 8 067,25 Kč | 11 505,75 Kč | 11 505,75 Kč | 31.12.2023 | 31.12.2023 | 17.1.2024 | |
KVD Plus s.r.o. | převzetí materiálu včetně dopravy a nakládky | 518 10010 799 - ostatní nevýrobní služby; celkem 229 172,01 Kč | 229 172,01 Kč | 229 172,01 Kč | 14.12.2023 | 28.12.2023 | 9.1.2024 | |
Česká pošta, s.p. | Poštovné II. dekáda 12/2023 | 518 01020 901 - poštovné; celkem 4 567,00 Kč | 4 567,00 Kč | 4 567,00 Kč | 29.12.2023 | 31.12.2023 | 12.1.2024 | |
Jan Svárovský | Pěstební opatření v areálu PNHoB v roce 2023 | 518 10010 799 - ostatní nevýrobní služby; celkem 319 358,00 Kč | 319 358,00 Kč | 319 358,00 Kč | 22.12.2023 | 31.12.2023 | 19.1.2024 | |
M-3D geo, s.r.o. | Zaměření částečné stavební dokumentace objektů, zpevněných ploch pro objekt výtahů | 042 07000 - NDHM stavební investice -stavební úpravy; celkem 49 973,00 Kč 042 07000 - NDHM stavební investice -stavební úpravy; celkem 70 543,00 Kč 042 07000 - NDHM stavební investice -stavební úpravy; celkem 85 184,00 Kč | 205 700,00 Kč | 205 700,00 Kč | 18.12.2023 | 18.12.2023 | 15.1.2024 | |
Bidfood Czech Republic s.r.o. | STAPRO import - potraviny | 111 01000 - Pořízení zásob - kuchyně; celkem 6 788,12 Kč 503 00000 740 - spotřeba jiných nesklad. dodávek - cenová odchylka; celkem 0,01 Kč | 6 788,13 Kč | 6 788,13 Kč | 14.12.2023 | 14.12.2023 | 9.1.2024 | |
Bidfood Czech Republic s.r.o. | STAPRO import - potraviny | 111 01000 - Pořízení zásob - kuchyně; celkem 19 330,01 Kč | 19 330,01 Kč | 19 330,01 Kč | 14.12.2023 | 14.12.2023 | 9.1.2024 | |
ENERGIE Reality s.r.o. | provedení odečtů - bytovky 2023 | 518 10010 659 - ostatní nevýrobní služby; celkem 13 253,42 Kč | 13 253,42 Kč | 13 253,42 Kč | 15.12.2023 | 15.12.2023 | 9.1.2024 | |
Pharmos, a.s. | Léky | 132 01000 - léky; celkem 3 167,20 Kč 132 01000 - léky; celkem 0,07 Kč | 3 167,20 Kč | 3 483,92 Kč | 15.12.2023 | 15.12.2023 | 9.1.2024 | 15.12.2023 |
CGB - Consult,s.r.o. | Daňové poradenství a kontrola účetnictví 12/2023 | 549 01010 810 - právní a poradenská činnost; celkem 10 890,00 Kč | 10 890,00 Kč | 10 890,00 Kč | 31.12.2023 | 31.12.2023 | 31.1.2024 | |
Severočeské vodovody a kanalizace, a.s. | Vyúčtování vodné - 12/2023- nemocnice | 314 08000 - poskytnuté zálohy - voda; celkem -127 272,73 Kč 502 02000 999 - spotřeba vody; celkem 233 528,28 Kč 503 00000 901 - spotřeba jiných nesklad. dodávek - cenová odchylka; celkem -0,11 Kč | 106 255,44 Kč | 116 881,00 Kč | 31.12.2023 | 31.12.2023 | 15.1.2024 | 31.12.2023 |
Severočeské vodovody a kanalizace, a.s. | Vyúčtování vodné - 12/2023- nemocnice | 314 08000 - poskytnuté zálohy - voda; celkem -40 909,09 Kč 502 02000 999 - spotřeba vody; celkem 47 515,68 Kč 503 00000 901 - spotřeba jiných nesklad. dodávek - cenová odchylka; celkem -0,25 Kč | 6 606,34 Kč | 7 267,00 Kč | 31.12.2023 | 31.12.2023 | 15.1.2024 | 31.12.2023 |
STAPRO s. r. o. | Servisní služby FONS Akord - DIET 12/2023 | 518 09020 740 - údržba softwaru,upgrade,webhosting; celkem 2 520,83 Kč | 2 520,83 Kč | 2 520,83 Kč | 31.12.2023 | 31.12.2023 | 31.1.2024 | |
STRATOS.INF.CZ s.r.o. | Servisní činnost 12/2023 | 518 09020 810 - údržba softwaru,upgrade,webhosting; celkem 18 150,00 Kč | 18 150,00 Kč | 18 150,00 Kč | 31.12.2023 | 31.12.2023 | 17.1.2024 | |
STAPRO s. r. o. | Servisní služby dle smlouvy 12/2023 - FONS Openlims | 518 09020 520 - údržba softwaru,upgrade,webhosting; celkem 7 218,25 Kč | 7 218,25 Kč | 7 218,25 Kč | 31.12.2023 | 31.12.2023 | 31.1.2024 | |
EKOSFERA spol. s r.o. | Odvoz odpadu - kaly z odlučovačů oleje | 518 10010 721 - ostatní nevýrobní služby; celkem 14 910,35 Kč | 14 910,35 Kč | 14 910,35 Kč | 30.11.2023 | 15.12.2023 | 9.1.2024 | |
Technicom Technology s.r.o. | Roční kontroly EPS | 518 10012 799 - ostatní nevýrobní služby - revize a kontroly,STK; celkem 15 739,00 Kč | 15 739,00 Kč | 15 739,00 Kč | 12.12.2023 | 15.12.2023 | 9.1.2024 | |
Phoenix | Léky | 132 01000 - léky; celkem 2 174,77 Kč | 2 174,77 Kč | 2 392,25 Kč | 15.12.2023 | 18.12.2023 | 9.1.2024 | 14.12.2023 |
Phoenix | Léky | 132 01000 - léky; celkem 163 164,18 Kč 132 01000 - léky; celkem 8 397,77 Kč 132 01000 - léky; celkem 1 515,43 Kč 132 01000 - léky; celkem -0,09 Kč | 173 077,38 Kč | 190 971,71 Kč | 15.12.2023 | 18.12.2023 | 9.1.2024 | 18.12.2023 |
CHRISTEYNS s.r.o. | Prací prostředky | 111 02000 - Pořízení zásob - sklad MTZ; celkem 19 685,57 Kč | 19 685,57 Kč | 19 685,57 Kč | 12.12.2023 | 12.12.2023 | 9.1.2024 | |
Česká pošta, s.p. | Poštovné I. dekáda 12/2023 | 518 01020 901 - poštovné; celkem 2 837,00 Kč | 2 837,00 Kč | 2 837,00 Kč | 13.12.2023 | 18.12.2023 | 3.1.2024 | |
STILUS TRADE spol. s r.o. | kancelářské potřeby, materiál | 111 02000 - Pořízení zásob - sklad MTZ; celkem 6 863,24 Kč | 6 863,24 Kč | 6 863,24 Kč | 18.12.2023 | 19.12.2023 | 15.1.2024 | |
První certifikační autorita, a.s. | Elektronická časová razítka, cerifikáty 12/2023 | 518 10010 901 - ostatní nevýrobní služby; celkem 316,54 Kč | 316,54 Kč | 316,54 Kč | 31.12.2023 | 31.12.2023 | 31.1.2024 | |
FCC ČR,s.r.o.,Praha | Svoz a likvidace odpadu 12/2023 | 518 08000 799 - svoz a likvidace odpadu; celkem 79 298,56 Kč 518 08000 740 - svoz a likvidace odpadu; celkem 20 691,00 Kč | 99 989,56 Kč | 99 989,56 Kč | 31.12.2023 | 31.12.2023 | 31.1.2024 | |
FCC ČR,s.r.o.,Praha | Svoz a likvidace odpadu 12/2023 | 518 08000 799 - svoz a likvidace odpadu; celkem 2 178,00 Kč | 2 178,00 Kč | 2 178,00 Kč | 31.12.2023 | 31.12.2023 | 31.1.2024 | |
Pražská plynárenská, a.s. | Plyn - nemocnice 1/2024 | 314 05000 - poskytnuté zálohy - plyn; celkem 1 967 768,60 Kč | 1 967 768,60 Kč | 2 381 000,00 Kč | 2.1.2024 | 2.1.2024 | 4.1.2024 | 5.1.2024 |
Pražská plynárenská, a.s. | Plyn - byty 1/2024 | 314 05000 - poskytnuté zálohy - plyn; celkem 185 330,58 Kč | 185 330,58 Kč | 224 250,00 Kč | 2.1.2024 | 2.1.2024 | 4.1.2024 | 2.1.2024 |
Pražská plynárenská, a.s. | Elektrická energie - nemocnice 1/2024 | 314 01000 - poskytnuté zálohy - energie; celkem 559 752,07 Kč | 559 752,07 Kč | 677 300,00 Kč | 2.1.2024 | 2.1.2024 | 15.1.2024 | 14.1.2024 |
ČEZ ESCO, a.s. | energie 1/2024, RT /byt č.16 - 657 | 314 01000 - poskytnuté zálohy - energie; celkem 413,22 Kč | 413,22 Kč | 500,00 Kč | 2.1.2024 | 2.1.2024 | 4.1.2024 | 2.1.2024 |
Scenario s.r.o. | IT komponenty, čtečka kódů,brašna,ukazovátko laserové | 111 02000 - Pořízení zásob - sklad MTZ; celkem 8 318,75 Kč | 8 318,75 Kč | 8 318,75 Kč | 12.12.2023 | 12.12.2023 | 9.1.2024 | |
Pewa, s.r.o. | STAPRO import - potraviny | 111 01000 - Pořízení zásob - kuchyně; celkem 26 070,27 Kč | 26 070,27 Kč | 26 070,27 Kč | 19.12.2023 | 19.12.2023 | 9.1.2024 | |
Bidfood Czech Republic s.r.o. | STAPRO import - potraviny | 111 01000 - Pořízení zásob - kuchyně; celkem 26 677,62 Kč 503 00000 740 - spotřeba jiných nesklad. dodávek - cenová odchylka; celkem 0,08 Kč | 26 677,70 Kč | 26 677,70 Kč | 19.12.2023 | 19.12.2023 | 9.1.2024 | |
ILLKO, s.r.o. | kalibrace REVEX | 518 10010 771 - ostatní nevýrobní služby; celkem 2 652,32 Kč | 2 652,32 Kč | 2 652,32 Kč | 19.12.2023 | 19.12.2023 | 9.1.2024 | |
SEKK spol. s r.o. | Stanovení CRP, krevní obraz, screening | 501 04020 520 - laboratorní materiál; celkem 18 614,64 Kč | 18 614,64 Kč | 18 614,64 Kč | 20.12.2023 | 20.12.2023 | 17.1.2024 | |
MK, s.r.o. | stavební materiál | 501 07100 799 - materiál na údržbu - spotřeba areál; celkem 1 820,00 Kč | 1 820,00 Kč | 1 820,00 Kč | 20.12.2023 | 20.12.2023 | 9.1.2024 | |
Pharmos, a.s. | Léky | 132 01000 - léky; celkem 5 728,00 Kč | 5 728,00 Kč | 6 300,80 Kč | 19.12.2023 | 20.12.2023 | 17.1.2024 | 19.12.2023 |
ČEZ ESCO, a.s. | energie 1/2024, RT /byt č.4 - 657 | 314 01000 - poskytnuté zálohy - energie; celkem 454,54 Kč | 454,54 Kč | 550,00 Kč | 2.1.2024 | 2.1.2024 | 4.1.2024 | 2.1.2024 |
Sloup Martin, Ing. | VPO - Poradenská a konzultační činnost 12/2023 - zdravotnické služby | 383 00000 - výdaje příštích období; celkem 10 000,00 Kč | 10 000,00 Kč | 10 000,00 Kč | 1.1.2024 | 1.1.2024 | 31.1.2024 | |
INPHARMEX, spol. s r.o. | Mikro - verze - AISLP - aktualizace online - 80 licencí | 518 09020 901 - údržba softwaru,upgrade,webhosting; celkem 9 982,50 Kč | 9 982,50 Kč | 9 982,50 Kč | 2.1.2024 | 2.1.2024 | 15.1.2024 | |
Bachsystems, s.r.o. | VPO-Provozní podpora systému WISPI za 4.čtvrtletí roku 2023 | 383 00000 - výdaje příštích období; celkem 5 808,00 Kč | 5 808,00 Kč | 5 808,00 Kč | 2.1.2024 | 2.1.2024 | 31.1.2024 | |
HIPPO spol. s. r. o. | údržba aplikačního software 1/2024 | 518 09020 901 - údržba softwaru,upgrade,webhosting; celkem 120 996,37 Kč | 120 996,37 Kč | 120 996,37 Kč | 1.1.2024 | 3.1.2024 | 31.1.2024 | |
Lotinar s.r.o. | STAPRO import - potraviny | 111 01000 - Pořízení zásob - kuchyně; celkem 3 885,00 Kč | 3 885,00 Kč | 3 885,00 Kč | 3.1.2024 | 3.1.2024 | 17.1.2024 | |
Citus, s.r.o. | STAPRO import - potraviny | 111 01000 - Pořízení zásob - kuchyně; celkem 1 859,20 Kč | 1 859,20 Kč | 1 859,20 Kč | 3.1.2024 | 3.1.2024 | 15.1.2024 | |
Pharmos, a.s. | Léky | 132 01000 - léky; celkem 2 252,40 Kč 132 01000 - léky; celkem -0,04 Kč | 2 252,40 Kč | 2 477,64 Kč | 19.12.2023 | 20.12.2023 | 17.1.2024 | 19.12.2023 |
Václav Zoubek | STAPRO import - potraviny | 111 01000 - Pořízení zásob - kuchyně; celkem 2 654,01 Kč 503 00000 740 - spotřeba jiných nesklad. dodávek - cenová odchylka; celkem -0,01 Kč | 2 654,00 Kč | 2 654,00 Kč | 20.12.2023 | 20.12.2023 | 9.1.2024 | |
Bidfood Czech Republic s.r.o. | STAPRO import - potraviny | 111 01000 - Pořízení zásob - kuchyně; celkem 5 301,08 Kč 503 00000 740 - spotřeba jiných nesklad. dodávek - cenová odchylka; celkem -0,01 Kč | 5 301,07 Kč | 5 301,07 Kč | 20.12.2023 | 20.12.2023 | 17.1.2024 | |
Granimex CZ s.r.o. | Pytle odpadové, sáčky do koše, folie smršťovací | 111 02000 - Pořízení zásob - sklad MTZ; celkem 39 357,07 Kč | 39 357,07 Kč | 39 357,07 Kč | 20.12.2023 | 21.12.2023 | 17.1.2024 | |
AROPRO společnost pro anestezii s.r.o. | anestezie listopad - ECT | 518 10014 212 - ostatní nevýrobní služby - ECT; celkem 119 925,00 Kč | 119 925,00 Kč | 119 925,00 Kč | 15.12.2023 | 21.12.2023 | 9.1.2024 | |
ALS Czech Republic, s.r.o. | vzorkování odpadní vody | 518 10012 799 - ostatní nevýrobní služby - revize a kontroly,STK; celkem 5 144,92 Kč | 5 144,92 Kč | 5 144,92 Kč | 19.12.2023 | 21.12.2023 | 9.1.2024 | |
Pharmos, a.s. | Léky | 132 01000 - léky; celkem 4 614,20 Kč 132 01000 - léky; celkem -0,02 Kč | 4 614,20 Kč | 5 075,62 Kč | 20.12.2023 | 21.12.2023 | 17.1.2024 | 20.12.2023 |
Neuromedis, s.r.o. | BTK EEG systému NMS | 518 10012 210 - ostatní nevýrobní služby - revize a kontroly,STK; celkem 10 769,00 Kč | 10 769,00 Kč | 10 769,00 Kč | 19.12.2023 | 21.12.2023 | 9.1.2024 | |
Pewa, s.r.o. | STAPRO import - potraviny | 111 01000 - Pořízení zásob - kuchyně; celkem 14 197,44 Kč | 14 197,44 Kč | 14 197,44 Kč | 21.12.2023 | 21.12.2023 | 17.1.2024 | |
ASTUR-KA, s.r.o. | STAPRO import - potraviny | 111 01000 - Pořízení zásob - kuchyně; celkem 10 653,61 Kč 111 01000 - Pořízení zásob - kuchyně; celkem 12 595,09 Kč 111 01000 - Pořízení zásob - kuchyně; celkem 9 288,55 Kč 111 01000 - Pořízení zásob - kuchyně; celkem 30 441,37 Kč 111 01000 - Pořízení zásob - kuchyně; celkem 16 209,37 Kč | 79 187,99 Kč | 79 187,99 Kč | 21.12.2023 | 21.12.2023 | 17.1.2024 | |
Bramborárna Bukovice, s.r.o. | STAPRO import - potraviny | 111 01000 - Pořízení zásob - kuchyně; celkem 2 248,25 Kč 111 01000 - Pořízení zásob - kuchyně; celkem 2 512,75 Kč 111 01000 - Pořízení zásob - kuchyně; celkem 6 877,00 Kč 111 01000 - Pořízení zásob - kuchyně; celkem 5 951,25 Kč | 17 589,25 Kč | 17 589,25 Kč | 21.12.2023 | 21.12.2023 | 9.1.2024 | |
Pragoperun, s.r.o. | opravy prádelenských strojů | 511 03001 730 - ostatní údržba a opravy; celkem 125 733,00 Kč | 125 733,00 Kč | 125 733,00 Kč | 21.12.2023 | 21.12.2023 | 4.1.2024 | |
ALVAO s.r.o. | ALVAO - trvalá licence Asset Managemet 11.1 - navýšení 50 počítačů | 549 08000 820 - TZ DNM; celkem 38 285,61 Kč | 38 285,61 Kč | 38 285,61 Kč | 21.12.2023 | 21.12.2023 | 17.1.2024 | |
BioVendor - Laboratorní medicína a.s. | CRP | 501 04020 520 - laboratorní materiál; celkem 3 404,94 Kč | 3 404,94 Kč | 3 404,94 Kč | 21.12.2023 | 22.12.2023 | 4.1.2024 | |
CZ-Hamico s.r.o. | STAPRO import - potraviny | 111 01000 - Pořízení zásob - kuchyně; celkem 8 556,58 Kč 503 00000 740 - spotřeba jiných nesklad. dodávek - cenová odchylka; celkem 0,42 Kč | 8 557,00 Kč | 8 557,00 Kč | 22.12.2023 | 22.12.2023 | 17.1.2024 | |
CZ-Hamico s.r.o. | STAPRO import - potraviny | 111 01000 - Pořízení zásob - kuchyně; celkem 98 568,59 Kč 503 00000 740 - spotřeba jiných nesklad. dodávek - cenová odchylka; celkem 0,41 Kč | 98 569,00 Kč | 98 569,00 Kč | 22.12.2023 | 22.12.2023 | 17.1.2024 | |
Martin Růzha | STAPRO import - potraviny | 111 01000 - Pořízení zásob - kuchyně; celkem 12 004,28 Kč | 12 004,28 Kč | 12 004,28 Kč | 22.12.2023 | 22.12.2023 | 9.1.2024 |