2024 | 10 | 09 | 08 | 07 | 06 | 05 | 04 | 03 | 02 | 01 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
31 | 65 | 63 | 86 | 72 | 72 | 94 | 83 | 78 | 77 |
2023 | 12 | 11 | 10 | 09 | 08 | 07 | 06 | 05 | 04 | 03 | 02 | 01 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
84 | 73 | 85 | 58 | 69 | 69 | 79 | 85 | 78 | 106 | 69 | 91 |
2022 | 12 | 11 | 10 | 09 | 08 | 07 | 06 | 05 | 04 | 03 | 02 | 01 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
91 | 85 | 67 | 95 | 81 | 67 | 79 | 79 | 71 | 86 | 76 | 84 |
2021 | 12 | 11 | 10 | 09 | 08 | 07 | 06 | 05 | 04 | 03 | 02 | 01 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
75 | 93 | 90 | 70 | 71 | 70 | 69 | 76 | 80 | 90 | 88 | 98 |
2020 | 12 | 11 | 10 | 09 | 08 | 07 | 06 | 05 | 04 | 03 | 02 | 01 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
94 | 110 | 84 | 95 | 74 | 105 | 103 | 104 | 96 | 99 | 82 | 82 |
2019 | 12 | 11 | 10 | 09 | 08 | 07 | 06 | 05 | 04 | 03 | 02 | 01 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
98 | 101 | 102 | 102 | 89 | 94 | 91 | 106 | 79 | 86 | 81 | 94 |
2018 | 12 | 11 | 10 |
---|---|---|---|
56 | 10 | 3 |
2015 | 02 |
---|---|
1 |
Rozhodným údajem pro zařazení faktury do měsíce a roku je Datum plnění.
Není-li údaj vyplněn, faktury nejsou do statistiky zahrnuty.
Dodavatel | Účel platby | Položky | Částka bez DPH | Částka s DPH | Datum vystavení | Datum přijetí | Datum úhrady | Datum plnění |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Bidfood Czech Republic s.r.o. | STAPRO import - potraviny | 111 01000 - Pořízení zásob - kuchyně; celkem 10 995,76 Kč | 10 995,76 Kč | 10 995,76 Kč | 22.12.2023 | 22.12.2023 | 17.1.2024 | |
Bidfood Czech Republic s.r.o. | STAPRO import - potraviny | 111 01000 - Pořízení zásob - kuchyně; celkem 564,36 Kč | 564,36 Kč | 564,36 Kč | 22.12.2023 | 22.12.2023 | 17.1.2024 | |
BOLA spol s.r.o. | pojistný ventil | 111 02000 - Pořízení zásob - sklad MTZ; celkem 3 970,00 Kč | 3 970,00 Kč | 3 970,00 Kč | 19.12.2023 | 21.12.2023 | 4.1.2024 | |
Technoton | Tonery | 111 02000 - Pořízení zásob - sklad MTZ; celkem 26 015,00 Kč | 26 015,00 Kč | 26 015,00 Kč | 19.12.2023 | 21.12.2023 | 17.1.2024 | |
Technoton | Tonery | 111 02000 - Pořízení zásob - sklad MTZ; celkem 11 664,40 Kč | 11 664,40 Kč | 11 664,40 Kč | 21.12.2023 | 21.12.2023 | 17.1.2024 | |
Pewa, s.r.o. | STAPRO import - potraviny | 111 01000 - Pořízení zásob - kuchyně; celkem 35 117,62 Kč | 35 117,62 Kč | 35 117,62 Kč | 28.12.2023 | 28.12.2023 | 24.1.2024 | |
CZ-Hamico s.r.o. | STAPRO import - potraviny | 111 01000 - Pořízení zásob - kuchyně; celkem 10 543,78 Kč | 10 543,78 Kč | 10 543,78 Kč | 28.12.2023 | 28.12.2023 | 24.1.2024 | |
CZ-Hamico s.r.o. | STAPRO import - potraviny | 111 01000 - Pořízení zásob - kuchyně; celkem 116 521,25 Kč 503 00000 740 - spotřeba jiných nesklad. dodávek - cenová odchylka; celkem -0,25 Kč | 116 521,00 Kč | 116 521,00 Kč | 28.12.2023 | 28.12.2023 | 24.1.2024 | |
KNĚPEK, s.r.o. | STAPRO import - potraviny | 111 01000 - Pořízení zásob - kuchyně; celkem 19 207,30 Kč 111 01000 - Pořízení zásob - kuchyně; celkem 5 199,15 Kč 111 01000 - Pořízení zásob - kuchyně; celkem 9 328,78 Kč 111 01000 - Pořízení zásob - kuchyně; celkem 8 545,65 Kč 111 01000 - Pořízení zásob - kuchyně; celkem 7 059,28 Kč 111 01000 - Pořízení zásob - kuchyně; celkem 18 727,24 Kč 111 01000 - Pořízení zásob - kuchyně; celkem 9 338,35 Kč 111 01000 - Pořízení zásob - kuchyně; celkem 4 956,50 Kč 111 01000 - Pořízení zásob - kuchyně; celkem 9 937,71 Kč 503 00000 740 - spotřeba jiných nesklad. dodávek - cenová odchylka; celkem -0,02 Kč | 92 299,94 Kč | 92 299,94 Kč | 28.12.2023 | 28.12.2023 | 4.1.2024 | |
Farma Cítov s.r.o. | STAPRO import - potraviny | 111 01000 - Pořízení zásob - kuchyně; celkem 3 749,76 Kč | 3 749,76 Kč | 3 749,76 Kč | 3.1.2024 | 3.1.2024 | 31.1.2024 | |
Bidfood Czech Republic s.r.o. | STAPRO import - potraviny | 111 01000 - Pořízení zásob - kuchyně; celkem 6 079,26 Kč 503 00000 740 - spotřeba jiných nesklad. dodávek - cenová odchylka; celkem 0,01 Kč | 6 079,27 Kč | 6 079,27 Kč | 3.1.2024 | 3.1.2024 | 31.1.2024 | |
Pharmos, a.s. | Léky | 132 01000 - léky; celkem 877,20 Kč 132 01000 - léky; celkem 0,03 Kč | 877,20 Kč | 982,46 Kč | 2.1.2024 | 3.1.2024 | 15.1.2024 | 2.1.2024 |
Pharmos, a.s. | Léky | 132 01000 - léky; celkem 22 123,80 Kč 132 01000 - léky; celkem -0,01 Kč | 22 123,80 Kč | 24 778,66 Kč | 2.1.2024 | 3.1.2024 | 31.1.2024 | 2.1.2024 |
AllServices Group s.r.o. | Dávkovače na mýdlo, zásobníky na toaletní papír a ručníky | 111 02000 - Pořízení zásob - sklad MTZ; celkem 12 631,00 Kč | 12 631,00 Kč | 12 631,00 Kč | 2.1.2024 | 4.1.2024 | 31.1.2024 | |
Centrum pro rozvoj péče | Základní kurz pro peer konzultanty 8.-10.1., 18.-19.1. Hradec, Hlinomazová | 549 03000 422 - školení a sjezdové poplatky; celkem 9 600,00 Kč 549 03000 491 - školení a sjezdové poplatky; celkem 9 600,00 Kč | 19 200,00 Kč | 19 200,00 Kč | 3.1.2024 | 4.1.2024 | 15.1.2024 | |
Pharmos, a.s. | Léky | 132 01000 - léky; celkem 5 375,34 Kč 132 01000 - léky; celkem -0,05 Kč | 5 375,34 Kč | 6 020,38 Kč | 3.1.2024 | 4.1.2024 | 17.1.2024 | 3.1.2024 |
Pharmos, a.s. | Léky | 132 01000 - léky; celkem 2 571,60 Kč 132 01000 - léky; celkem 0,05 Kč | 2 571,60 Kč | 2 880,19 Kč | 3.1.2024 | 4.1.2024 | 31.1.2024 | 3.1.2024 |
HIPPO spol. s. r. o. | VPO - výjezd speciality - konzultační činnost 13.12.2023 | 383 00000 - výdaje příštích období; celkem 2 420,00 Kč | 2 420,00 Kč | 2 420,00 Kč | 4.1.2024 | 4.1.2024 | 31.1.2024 | |
EZ Centrum s.r.o. | Kniha - Seznam zdravotních výkonů rok 2024 | 501 10000 810 - knihy, učební pomůcky a časopisy,CD směrnice; celkem 901,00 Kč | 901,00 Kč | 901,00 Kč | 4.1.2024 | 4.1.2024 | 9.1.2024 | |
ROFi s.r.o. | STAPRO import - potraviny | 111 01000 - Pořízení zásob - kuchyně; celkem 4 015,42 Kč | 4 015,42 Kč | 4 015,42 Kč | 4.1.2024 | 4.1.2024 | 15.1.2024 | |
ROFi s.r.o. | STAPRO import - potraviny | 111 01000 - Pořízení zásob - kuchyně; celkem 6 411,11 Kč | 6 411,11 Kč | 6 411,11 Kč | 4.1.2024 | 4.1.2024 | 17.1.2024 | |
Seminaria, s.r.o. | školení Jak na Pomocný analytiký přehled - Lenka Ludvíková | 549 03000 810 - školení a sjezdové poplatky; celkem 3 349,28 Kč | 3 349,28 Kč | 3 349,28 Kč | 4.1.2024 | 5.1.2024 | 9.1.2024 | |
Česká pošta, s.p. | VPO - Poplatek za transakce poštovní datové zprávy 12/2023 | 383 00000 - výdaje příštích období; celkem 250,00 Kč | 250,00 Kč | 250,00 Kč | 5.1.2024 | 5.1.2024 | 17.1.2024 | |
Alliance Healthcare s.r.o. | Léky | 132 01000 - léky; celkem 1 651,80 Kč 132 01000 - léky; celkem 0,08 Kč | 1 651,80 Kč | 1 850,01 Kč | 3.1.2024 | 5.1.2024 | 31.1.2024 | 4.1.2024 |
Perfect Distribution a.s. | PZT | 132 01000 - léky; celkem 20 043,70 Kč | 20 043,70 Kč | 24 252,88 Kč | 3.1.2024 | 5.1.2024 | 15.1.2024 | 3.1.2024 |
2kR s.r.o. | Řetězka, lišty, ložisko Stihl | 111 02000 - Pořízení zásob - sklad MTZ; celkem 867,00 Kč | 867,00 Kč | 867,00 Kč | 18.1.2024 | 18.1.2024 | 22.1.2024 | |
BAUHAUS k.s. | Kompresor, olej do kompresoru | 111 02000 - Pořízení zásob - sklad MTZ; celkem 9 165,00 Kč | 9 165,00 Kč | 9 165,00 Kč | 18.1.2024 | 18.1.2024 | 22.1.2024 | |
Zásobování a.s. | podložky filcové | 111 02000 - Pořízení zásob - sklad MTZ; celkem 1 040,00 Kč | 1 040,00 Kč | 1 040,00 Kč | 26.1.2024 | 26.1.2024 | 29.1.2024 | |
ARTHUR-GIPS s.r.o. | spony na profil | 111 02000 - Pořízení zásob - sklad MTZ; celkem 348,00 Kč | 348,00 Kč | 348,00 Kč | 26.1.2024 | 26.1.2024 | 29.1.2024 | |
Pharmos, a.s. | Léky | 132 01000 - léky; celkem 165,60 Kč 132 01000 - léky; celkem 16 323,00 Kč 132 01000 - léky; celkem -0,07 Kč | 16 488,60 Kč | 18 482,14 Kč | 4.1.2024 | 5.1.2024 | 17.1.2024 | 4.1.2024 |
Pharmos, a.s. | Léky | 132 01000 - léky; celkem 20 182,80 Kč 132 01000 - léky; celkem 0,06 Kč | 20 182,80 Kč | 22 604,74 Kč | 4.1.2024 | 5.1.2024 | 31.1.2024 | 4.1.2024 |
magistraliterpharma Vičanová s.r.o. | Léky | 132 01000 - léky; celkem 1 950,00 Kč | 1 950,00 Kč | 2 184,00 Kč | 4.1.2024 | 5.1.2024 | 17.1.2024 | 4.1.2024 |
MSM, spol. s r.o. | Léky | 132 01000 - léky; celkem 3 944,33 Kč 132 01000 - léky; celkem 360,00 Kč 503 00000 220 - spotřeba jiných nesklad. dodávek - cenová odchylka; celkem -0,25 Kč | 4 304,08 Kč | 4 853,00 Kč | 4.1.2024 | 5.1.2024 | 31.1.2024 | 4.1.2024 |
synlab czech s.r.o. | VPO - agregované výkony 12/2023 | 383 00000 - výdaje příštích období; celkem 755,50 Kč | 755,50 Kč | 755,50 Kč | 31.12.2023 | 5.1.2024 | 31.1.2024 | |
BELA MOST s.r.o. | zámky a štítky dveřní | 111 02000 - Pořízení zásob - sklad MTZ; celkem 3 638,26 Kč | 3 638,26 Kč | 3 638,26 Kč | 4.1.2024 | 8.1.2024 | 17.1.2024 | |
VENCL, s r.o. | papírové ručníky | 111 02000 - Pořízení zásob - sklad MTZ; celkem 9 382,34 Kč | 9 382,34 Kč | 9 382,34 Kč | 4.1.2024 | 8.1.2024 | 31.1.2024 | |
VENCL, s r.o. | dávkovače dezinfekce | 111 02000 - Pořízení zásob - sklad MTZ; celkem 14 278,00 Kč | 14 278,00 Kč | 14 278,00 Kč | 4.1.2024 | 8.1.2024 | 31.1.2024 | |
Alza.cz a.s. | televizor, roční členství | 111 02000 - Pořízení zásob - sklad MTZ; celkem 5 990,00 Kč 518 10010 901 - ostatní nevýrobní služby; celkem 299,00 Kč | 6 289,00 Kč | 6 289,00 Kč | 4.1.2024 | 8.1.2024 | 17.1.2024 | |
Technicom Technology s.r.o. | VPO - roční revize PZTS, měsíční kontroly EPS | 383 00000 - výdaje příštích období; celkem 11 325,00 Kč | 11 325,00 Kč | 11 325,00 Kč | 8.1.2024 | 8.1.2024 | 17.1.2024 | |
Technicom Technology s.r.o. | VPO - oprava EPS, výměna hlásičů budova F | 383 00000 - výdaje příštích období; celkem 119 366,00 Kč | 119 366,00 Kč | 119 366,00 Kč | 8.1.2024 | 8.1.2024 | 17.1.2024 | |
ALIMPEX-LOUNY, S.R.O | STAPRO import - potraviny | 111 01000 - Pořízení zásob - kuchyně; celkem 28 665,35 Kč 111 01000 - Pořízení zásob - kuchyně; celkem 15 221,79 Kč 503 00000 220 - spotřeba jiných nesklad. dodávek - cenová odchylka; celkem 0,01 Kč | 43 887,15 Kč | 43 887,15 Kč | 8.1.2024 | 8.1.2024 | 17.1.2024 | |
CZ-Hamico s.r.o. | STAPRO import - potraviny | 111 01000 - Pořízení zásob - kuchyně; celkem 4 929,12 Kč 503 00000 740 - spotřeba jiných nesklad. dodávek - cenová odchylka; celkem -0,12 Kč | 4 929,00 Kč | 4 929,00 Kč | 8.1.2024 | 8.1.2024 | 31.1.2024 | |
CZ-Hamico s.r.o. | STAPRO import - potraviny | 111 01000 - Pořízení zásob - kuchyně; celkem 82 753,61 Kč 111 01000 - Pořízení zásob - kuchyně; celkem 3 267,00 Kč 503 00000 740 - spotřeba jiných nesklad. dodávek - cenová odchylka; celkem 0,39 Kč | 86 021,00 Kč | 86 021,00 Kč | 8.1.2024 | 8.1.2024 | 31.1.2024 | |
Citus, s.r.o. | STAPRO import - potraviny | 111 01000 - Pořízení zásob - kuchyně; celkem 5 667,20 Kč | 5 667,20 Kč | 5 667,20 Kč | 8.1.2024 | 8.1.2024 | 17.1.2024 | |
ROFi s.r.o. | STAPRO import - potraviny | 111 01000 - Pořízení zásob - kuchyně; celkem 3 983,28 Kč | 3 983,28 Kč | 3 983,28 Kč | 8.1.2024 | 8.1.2024 | 17.1.2024 | |
Bidfood Czech Republic s.r.o. | STAPRO import - potraviny | 111 01000 - Pořízení zásob - kuchyně; celkem 9 894,54 Kč | 9 894,54 Kč | 9 894,54 Kč | 8.1.2024 | 8.1.2024 | 31.1.2024 | |
BATIST, S.R.O. | klíče magnetické | 111 02000 - Pořízení zásob - sklad MTZ; celkem 242,00 Kč | 242,00 Kč | 242,00 Kč | 4.1.2024 | 10.1.2024 | 15.1.2024 | |
Audit-web Shops | razítko se štočkem , štoček razítka | 111 02000 - Pořízení zásob - sklad MTZ; celkem 635,00 Kč | 635,00 Kč | 635,00 Kč | 5.1.2024 | 10.1.2024 | 17.1.2024 | |
Auto GARAGE s.r.o. | Oprava vozu Peugeot Boxer 1UB2316 | 511 02001 721 - oprava a údržba vozového parku; celkem 13 379,82 Kč | 13 379,82 Kč | 13 379,82 Kč | 4.1.2024 | 9.1.2024 | 19.1.2024 | |
Bramborárna Bukovice, s.r.o. | STAPRO import - potraviny | 111 01000 - Pořízení zásob - kuchyně; celkem 5 280,80 Kč 111 01000 - Pořízení zásob - kuchyně; celkem 3 864,00 Kč 111 01000 - Pořízení zásob - kuchyně; celkem 7 341,60 Kč 111 01000 - Pořízení zásob - kuchyně; celkem 4 894,40 Kč | 21 380,80 Kč | 21 380,80 Kč | 11.1.2024 | 11.1.2024 | 31.1.2024 | |
TZB Kladno s.r.o. | VPO - Revize dvou parních kotlů | 383 00000 - výdaje příštích období; celkem 112 592,00 Kč | 112 592,00 Kč | 112 592,00 Kč | 5.1.2024 | 11.1.2024 | 31.1.2024 | |
Česká pošta, s.p. | VPO - Poštovné III. dekáda 12/2023 | 383 00000 - výdaje příštích období; celkem 2 064,00 Kč | 2 064,00 Kč | 2 064,00 Kč | 8.1.2024 | 10.1.2024 | 22.1.2024 | |
Alza.cz a.s. | Sada vrtáků, nohejbalové míče | 111 02000 - Pořízení zásob - sklad MTZ; celkem 2 048,00 Kč | 2 048,00 Kč | 2 048,00 Kč | 5.1.2024 | 12.1.2024 | 17.1.2024 | |
Alza.cz a.s. | konvice na indukci | 111 02000 - Pořízení zásob - sklad MTZ; celkem 2 214,00 Kč | 2 214,00 Kč | 2 214,00 Kč | 9.1.2024 | 12.1.2024 | 17.1.2024 | |
ALFA Software s.r.o. | Servis k docházkovému systému 01-03/2024 | 518 09020 810 - údržba softwaru,upgrade,webhosting; celkem 2 352,24 Kč | 2 352,24 Kč | 2 352,24 Kč | 12.1.2024 | 12.1.2024 | 24.1.2024 | |
Oblastní nemocnice Kladno, a.s | VPO - agregované výkony | 383 00000 - výdaje příštích období; celkem 1 936,07 Kč | 1 936,07 Kč | 1 936,07 Kč | 12.1.2024 | 12.1.2024 | 24.1.2024 | |
Citus, s.r.o. | STAPRO import - potraviny | 111 01000 - Pořízení zásob - kuchyně; celkem 15 904,00 Kč | 15 904,00 Kč | 15 904,00 Kč | 12.1.2024 | 12.1.2024 | 24.1.2024 | |
AROPRO společnost pro anestezii s.r.o. | VPO - Anestézie 12/2023 | 383 00000 - výdaje příštích období; celkem 78 950,00 Kč | 78 950,00 Kč | 78 950,00 Kč | 11.1.2024 | 12.1.2024 | 31.1.2024 | |
ALFA Software s.r.o. | Programátorský servis k Avensiu za období 01/2024 - 03/2024 | 518 09020 810 - údržba softwaru,upgrade,webhosting; celkem 9 336,36 Kč | 9 336,36 Kč | 9 336,36 Kč | 12.1.2024 | 12.1.2024 | 24.1.2024 | |
Pharmos, a.s. | Léky | 132 01000 - léky; celkem 1 397,41 Kč 132 01000 - léky; celkem 0,05 Kč | 1 397,41 Kč | 1 565,10 Kč | 5.1.2024 | 15.1.2024 | 17.1.2024 | 5.1.2024 |
MSM, spol. s r.o. | PZT | 132 01000 - léky; celkem 24 298,08 Kč 132 01000 - léky; celkem -0,10 Kč 503 00000 220 - spotřeba jiných nesklad. dodávek - cenová odchylka; celkem 0,15 Kč | 24 298,23 Kč | 27 214,00 Kč | 4.1.2024 | 15.1.2024 | 31.1.2024 | 4.1.2024 |
Pharmos, a.s. | Léky | 132 01000 - léky; celkem 5 649,03 Kč 132 01000 - léky; celkem -0,02 Kč | 5 649,03 Kč | 6 326,91 Kč | 8.1.2024 | 15.1.2024 | 17.1.2024 | 8.1.2024 |
Pharmos, a.s. | Léky | 132 01000 - léky; celkem 4 826,13 Kč 132 01000 - léky; celkem 0,01 Kč 132 01000 - léky; celkem -0,07 Kč | 4 826,14 Kč | 5 405,28 Kč | 11.1.2024 | 15.1.2024 | 24.1.2024 | 11.1.2024 |
Perfect Distribution a.s. | PZT | 132 01000 - léky; celkem 12 424,50 Kč | 12 424,50 Kč | 15 033,65 Kč | 10.1.2024 | 15.1.2024 | 19.1.2024 | 10.1.2024 |
Pharmos, a.s. | PZT | 132 01000 - léky; celkem 2 999,10 Kč 132 01000 - léky; celkem 0,01 Kč | 2 999,10 Kč | 3 358,99 Kč | 11.1.2024 | 15.1.2024 | 24.1.2024 | 11.1.2024 |
Perfect Distribution a.s. | Léky | 132 01000 - léky; celkem 1 190,00 Kč | 1 190,00 Kč | 1 439,90 Kč | 9.1.2024 | 15.1.2024 | 19.1.2024 | 9.1.2024 |
IPVZ | Specializační kurz v klinické psychologii 21.3.24 - Mgr. Šlesariková | 549 03000 491 - školení a sjezdové poplatky; celkem 1 900,00 Kč | 1 900,00 Kč | 1 900,00 Kč | 9.1.2024 | 15.1.2024 | 18.1.2024 | |
ALIMPEX-LOUNY, S.R.O | STAPRO import - potraviny | 111 01000 - Pořízení zásob - kuchyně; celkem 14 714,55 Kč 111 01000 - Pořízení zásob - kuchyně; celkem 6 111,07 Kč | 20 825,62 Kč | 20 825,62 Kč | 15.1.2024 | 15.1.2024 | 24.1.2024 | |
ROFi s.r.o. | STAPRO import - potraviny | 111 01000 - Pořízení zásob - kuchyně; celkem 10 247,22 Kč | 10 247,22 Kč | 10 247,22 Kč | 15.1.2024 | 15.1.2024 | 31.1.2024 | |
Česká pošta, s.p. | poplatek za rozhl.přij.na I.Q/2024 | 518 10010 999 - ostatní nevýrobní služby; celkem 10 935,00 Kč | 10 935,00 Kč | 10 935,00 Kč | 16.1.2024 | 16.1.2024 | 17.1.2024 | |
ČESKÁ TELEVIZE | poplatek za TV na I.Q/2024 | 518 10010 999 - ostatní nevýrobní služby; celkem 28 755,00 Kč | 28 755,00 Kč | 28 755,00 Kč | 16.1.2024 | 16.1.2024 | 17.1.2024 | |
ALFA Software s.r.o. | tiskopis - výplatní obálky | 111 02000 - Pořízení zásob - sklad MTZ; celkem 5 057,80 Kč | 5 057,80 Kč | 5 057,80 Kč | 15.1.2024 | 15.1.2024 | 31.1.2024 | |
Bidfood Czech Republic s.r.o. | STAPRO import - potraviny | 111 01000 - Pořízení zásob - kuchyně; celkem 7 800,45 Kč | 7 800,45 Kč | 7 800,45 Kč | 28.12.2023 | 28.12.2023 | 24.1.2024 | |
Jaroslav Schönfelder | Dopravné řeziva | 518 02000 799 - dopravné - přeprava osob i materiálu; celkem 2 420,00 Kč | 2 420,00 Kč | 2 420,00 Kč | 27.12.2023 | 28.12.2023 | 24.1.2024 | |
Jaroslav Schönfelder | Smrková prkna, latě, fošny | 501 07040 799 - materiál na údržbu, stavební materiál; celkem 88 027,21 Kč | 88 027,21 Kč | 88 027,21 Kč | 27.12.2023 | 28.12.2023 | 24.1.2024 | |
Jiří Černý | Mulčovací kůra | 111 02000 - Pořízení zásob - sklad MTZ; celkem 7 274,52 Kč | 7 274,52 Kč | 7 274,52 Kč | 21.12.2023 | 29.12.2023 | 4.1.2024 | |
Lotinar s.r.o. | STAPRO import - potraviny | 111 01000 - Pořízení zásob - kuchyně; celkem 5 583,39 Kč 111 01000 - Pořízení zásob - kuchyně; celkem 8 552,08 Kč 111 01000 - Pořízení zásob - kuchyně; celkem 7 016,44 Kč 503 00000 740 - spotřeba jiných nesklad. dodávek - cenová odchylka; celkem 0,09 Kč | 21 152,00 Kč | 21 152,00 Kč | 29.12.2023 | 29.12.2023 | 15.1.2024 | |
SVOBODA - velkoobchod - maloobchod - export - import spol. s r.o. | Činnost TDI 12/2023 - Oprava fasády budova A1 | 518 10010 799 - ostatní nevýrobní služby; celkem 55 660,00 Kč | 55 660,00 Kč | 55 660,00 Kč | 29.12.2023 | 29.12.2023 | 26.1.2024 | |
Bidfood Czech Republic s.r.o. | STAPRO import - potraviny | 111 01000 - Pořízení zásob - kuchyně; celkem 12 443,23 Kč | 12 443,23 Kč | 12 443,23 Kč | 10.1.2024 | 10.1.2024 | 6.2.2024 | |
BioVendor - Laboratorní medicína a.s. | CPR, Konelab, Diluent | 501 04020 520 - laboratorní materiál; celkem 21 527,66 Kč | 21 527,66 Kč | 21 527,66 Kč | 6.2.2024 | 7.2.2024 | 19.2.2024 | |
České Radiokomunikace a.s. | pevná linka, internet 1/2024 | 518 01011 999 - telefonní poplatky - pevná linka; celkem 2 765,26 Kč 518 01030 901 - výkony spojů - internet; celkem 16 940,00 Kč celkem 0,00 Kč | 19 705,26 Kč | 19 705,26 Kč | 1.2.2024 | 7.2.2024 | 29.2.2024 | |
INISOFT s.r.o. | servisní podpora k programovým produktům INISOFT 12.2.24-11.2.25 | 518 09020 901 - údržba softwaru,upgrade,webhosting; celkem 4 826,04 Kč 381 01000 - náklady příštích období - z DOFA; celkem 625,60 Kč | 5 451,64 Kč | 5 451,64 Kč | 7.2.2024 | 7.2.2024 | 20.2.2024 | |
Gepatech s.r.o. | Havarijní plynový uzávěr DN100/5 KPa | 511 03001 782 - ostatní údržba a opravy; celkem 49 610,00 Kč 321 01000 - dodavatelé neinvestiční; celkem -38 720,00 Kč | 10 890,00 Kč | 10 890,00 Kč | 5.2.2024 | 7.2.2024 | 14.2.2024 | |
BLACK STORM s.r.o. | Likvidátor pachu | 111 02000 - Pořízení zásob - sklad MTZ; celkem 2 602,00 Kč | 2 602,00 Kč | 2 602,00 Kč | 8.2.2024 | 8.2.2024 | 20.2.2024 | |
Audit-web Shops | razítka, vizitky | 111 02000 - Pořízení zásob - sklad MTZ; celkem 1 656,00 Kč | 1 656,00 Kč | 1 656,00 Kč | 6.2.2024 | 8.2.2024 | 19.2.2024 | |
ALGECO s.r.o. | Pronájem konejneru budova A /horní vrátnice | 042 07000 - NDHM stavební investice -stavební úpravy; celkem 14 998,25 Kč 416 02000 - FRIM - čerpání z vlastních zdrojů - stav. činnost; celkem 14 998,25 Kč | 14 998,25 Kč | 14 998,25 Kč | 31.1.2024 | 8.2.2024 | 19.2.2024 | |
FCC ČR,s.r.o.,Praha | Svoz a likvidace odpadu 1/2024 | 518 08000 799 - svoz a likvidace odpadu; celkem 104 191,89 Kč 518 08000 740 - svoz a likvidace odpadu; celkem 25 047,00 Kč | 129 238,89 Kč | 129 238,89 Kč | 31.1.2024 | 8.2.2024 | 27.2.2024 | |
MSM, spol. s r.o. | PZT | 132 01000 - léky; celkem 8 419,13 Kč 132 01000 - léky; celkem -0,03 Kč 503 00000 220 - spotřeba jiných nesklad. dodávek - cenová odchylka; celkem -0,43 Kč | 8 418,70 Kč | 9 429,00 Kč | 1.2.2024 | 8.2.2024 | 29.2.2024 | 1.2.2024 |
Exbio s.r.o | PZT | 132 01000 - léky; celkem 2 960,00 Kč | 2 960,00 Kč | 3 315,20 Kč | 6.2.2024 | 8.2.2024 | 19.2.2024 | 6.2.2024 |
MSM, spol. s r.o. | PZT | 132 01000 - léky; celkem 3 582,39 Kč 132 01000 - léky; celkem 360,00 Kč 132 01000 - léky; celkem -0,02 Kč 503 00000 220 - spotřeba jiných nesklad. dodávek - cenová odchylka; celkem 0,12 Kč | 3 942,51 Kč | 4 448,00 Kč | 1.2.2024 | 8.2.2024 | 29.2.2024 | 1.2.2024 |
Pharmos, a.s. | Léky | 132 01000 - léky; celkem 1 822,28 Kč | 1 822,28 Kč | 2 040,95 Kč | 7.2.2024 | 8.2.2024 | 20.2.2024 | 7.2.2024 |
Václav Zoubek | STAPRO import - potraviny | 111 01000 - Pořízení zásob - kuchyně; celkem 3 591,07 Kč 503 00000 740 - spotřeba jiných nesklad. dodávek - cenová odchylka; celkem -0,07 Kč | 3 591,00 Kč | 3 591,00 Kč | 8.2.2024 | 8.2.2024 | 27.2.2024 | |
Martin Růzha | STAPRO import - potraviny | 111 01000 - Pořízení zásob - kuchyně; celkem 5 959,63 Kč | 5 959,63 Kč | 5 959,63 Kč | 8.2.2024 | 8.2.2024 | 27.2.2024 | |
ACCOM Gastro s.r.o. | STAPRO import - potraviny | 111 01000 - Pořízení zásob - kuchyně; celkem 12 375,62 Kč | 12 375,62 Kč | 12 375,62 Kč | 8.2.2024 | 8.2.2024 | 20.2.2024 | |
NSB s.r.o. | řetěz pilový | 501 07100 799 - materiál na údržbu - spotřeba areál; celkem 756,00 Kč | 756,00 Kč | 756,00 Kč | 31.1.2024 | 9.2.2024 | 29.2.2024 | |
První certifikační autorita, a.s. | Eletronická časová razítka 01/2024 | 518 10010 901 - ostatní nevýrobní služby; celkem 5 147,82 Kč | 5 147,82 Kč | 5 147,82 Kč | 31.1.2024 | 9.2.2024 | 29.2.2024 | |
Perfect Distribution a.s. | PZT | 132 01000 - léky; celkem 24 385,00 Kč | 24 385,00 Kč | 29 505,85 Kč | 7.2.2024 | 9.2.2024 | 20.2.2024 | 7.2.2024 |
Zen systems s.r.o. | správa sítě v PNHB dne 26.1.2024 | 518 09020 820 - údržba softwaru,upgrade,webhosting; celkem 5 808,00 Kč | 5 808,00 Kč | 5 808,00 Kč | 31.1.2024 | 9.2.2024 | 29.2.2024 | |
Podřipská nemocnice s poliklinikou | sterilizace 1/2024 | 518 10010 901 - ostatní nevýrobní služby; celkem 353,44 Kč | 353,44 Kč | 353,44 Kč | 31.1.2024 | 9.2.2024 | 27.2.2024 | |
ZEVYT s.r.o. | pohovka, křesla | 111 02000 - Pořízení zásob - sklad MTZ; celkem 22 990,00 Kč | 22 990,00 Kč | 22 990,00 Kč | 8.2.2024 | 13.2.2024 | 20.2.2024 |