Psychiatrická nemocnice Horní Beřkovice


Celkem faktur

20535

Stav doplněnosti faktur po měsících

2024 08 07 06 05 04 03 02 01
31 78 69 72 94 83 78 77
2023 12 11 10 09 08 07 06 05 04 03 02 01
84 73 85 58 69 69 79 85 78 106 69 91
2022 12 11 10 09 08 07 06 05 04 03 02 01
91 85 67 95 81 67 79 79 71 86 76 84
2021 12 11 10 09 08 07 06 05 04 03 02 01
75 93 89 70 71 70 69 76 80 90 88 98
2020 12 11 10 09 08 07 06 05 04 03 02 01
94 110 84 95 74 105 103 104 96 99 82 82
2019 12 11 10 09 08 07 06 05 04 03 02 01
98 101 102 102 89 94 91 106 79 86 81 94
2018 12 11 10
56 10 3
2015 02
1

Rozhodným údajem pro zařazení faktury do měsíce a roku je Datum plnění.
Není-li údaj vyplněn, faktury nejsou do statistiky zahrnuty.


Analytické účty

to
Rychlá volba: Rok 2018, Rok 2019

Zobrazeno 18 301-18 400 z 20 535 záznamů.
DodavatelÚčel platbyPoložkyČástka bez DPHČástka s DPHDatum vystaveníDatum přijetíDatum úhradyDatum plnění
Bidfood Czech Republic s.r.o.STAPRO import - potraviny111 01000 - Pořízení zásob - kuchyně; celkem 10 995,76 Kč
10 995,76 Kč10 995,76 Kč22.12.202322.12.202317.1.2024
Bidfood Czech Republic s.r.o.STAPRO import - potraviny111 01000 - Pořízení zásob - kuchyně; celkem 564,36 Kč
564,36 Kč564,36 Kč22.12.202322.12.202317.1.2024
BOLA spol s.r.o.pojistný ventil111 02000 - Pořízení zásob - sklad MTZ; celkem 3 970,00 Kč
3 970,00 Kč3 970,00 Kč19.12.202321.12.20234.1.2024
TechnotonTonery111 02000 - Pořízení zásob - sklad MTZ; celkem 26 015,00 Kč
26 015,00 Kč26 015,00 Kč19.12.202321.12.202317.1.2024
TechnotonTonery111 02000 - Pořízení zásob - sklad MTZ; celkem 11 664,40 Kč
11 664,40 Kč11 664,40 Kč21.12.202321.12.202317.1.2024
Pewa, s.r.o.STAPRO import - potraviny111 01000 - Pořízení zásob - kuchyně; celkem 35 117,62 Kč
35 117,62 Kč35 117,62 Kč28.12.202328.12.202324.1.2024
CZ-Hamico s.r.o.STAPRO import - potraviny111 01000 - Pořízení zásob - kuchyně; celkem 10 543,78 Kč
10 543,78 Kč10 543,78 Kč28.12.202328.12.202324.1.2024
CZ-Hamico s.r.o.STAPRO import - potraviny111 01000 - Pořízení zásob - kuchyně; celkem 116 521,25 Kč
503 00000 740 - spotřeba jiných nesklad. dodávek - cenová odchylka; celkem -0,25 Kč
116 521,00 Kč116 521,00 Kč28.12.202328.12.202324.1.2024
KNĚPEK, s.r.o.STAPRO import - potraviny111 01000 - Pořízení zásob - kuchyně; celkem 19 207,30 Kč
111 01000 - Pořízení zásob - kuchyně; celkem 5 199,15 Kč
111 01000 - Pořízení zásob - kuchyně; celkem 9 328,78 Kč
111 01000 - Pořízení zásob - kuchyně; celkem 8 545,65 Kč
111 01000 - Pořízení zásob - kuchyně; celkem 7 059,28 Kč
111 01000 - Pořízení zásob - kuchyně; celkem 18 727,24 Kč
111 01000 - Pořízení zásob - kuchyně; celkem 9 338,35 Kč
111 01000 - Pořízení zásob - kuchyně; celkem 4 956,50 Kč
111 01000 - Pořízení zásob - kuchyně; celkem 9 937,71 Kč
503 00000 740 - spotřeba jiných nesklad. dodávek - cenová odchylka; celkem -0,02 Kč
92 299,94 Kč92 299,94 Kč28.12.202328.12.20234.1.2024
Farma Cítov s.r.o.STAPRO import - potraviny111 01000 - Pořízení zásob - kuchyně; celkem 3 749,76 Kč
3 749,76 Kč3 749,76 Kč3.1.20243.1.202431.1.2024
Bidfood Czech Republic s.r.o.STAPRO import - potraviny111 01000 - Pořízení zásob - kuchyně; celkem 6 079,26 Kč
503 00000 740 - spotřeba jiných nesklad. dodávek - cenová odchylka; celkem 0,01 Kč
6 079,27 Kč6 079,27 Kč3.1.20243.1.202431.1.2024
Pharmos, a.s.Léky132 01000 - léky; celkem 877,20 Kč
132 01000 - léky; celkem 0,03 Kč
877,20 Kč982,46 Kč2.1.20243.1.202415.1.20242.1.2024
Pharmos, a.s.Léky132 01000 - léky; celkem 22 123,80 Kč
132 01000 - léky; celkem -0,01 Kč
22 123,80 Kč24 778,66 Kč2.1.20243.1.202431.1.20242.1.2024
AllServices Group s.r.o.Dávkovače na mýdlo, zásobníky na toaletní papír a ručníky111 02000 - Pořízení zásob - sklad MTZ; celkem 12 631,00 Kč
12 631,00 Kč12 631,00 Kč2.1.20244.1.202431.1.2024
Centrum pro rozvoj péčeZákladní kurz pro peer konzultanty 8.-10.1., 18.-19.1. Hradec, Hlinomazová549 03000 422 - školení a sjezdové poplatky; celkem 9 600,00 Kč
549 03000 491 - školení a sjezdové poplatky; celkem 9 600,00 Kč
19 200,00 Kč19 200,00 Kč3.1.20244.1.202415.1.2024
Pharmos, a.s.Léky132 01000 - léky; celkem 5 375,34 Kč
132 01000 - léky; celkem -0,05 Kč
5 375,34 Kč6 020,38 Kč3.1.20244.1.202417.1.20243.1.2024
Pharmos, a.s.Léky132 01000 - léky; celkem 2 571,60 Kč
132 01000 - léky; celkem 0,05 Kč
2 571,60 Kč2 880,19 Kč3.1.20244.1.202431.1.20243.1.2024
HIPPO spol. s. r. o.VPO - výjezd speciality - konzultační činnost 13.12.2023383 00000 - výdaje příštích období; celkem 2 420,00 Kč
2 420,00 Kč2 420,00 Kč4.1.20244.1.202431.1.2024
EZ Centrum s.r.o.Kniha - Seznam zdravotních výkonů rok 2024501 10000 810 - knihy, učební pomůcky a časopisy,CD směrnice; celkem 901,00 Kč
901,00 Kč901,00 Kč4.1.20244.1.20249.1.2024
ROFi s.r.o.STAPRO import - potraviny111 01000 - Pořízení zásob - kuchyně; celkem 4 015,42 Kč
4 015,42 Kč4 015,42 Kč4.1.20244.1.202415.1.2024
ROFi s.r.o.STAPRO import - potraviny111 01000 - Pořízení zásob - kuchyně; celkem 6 411,11 Kč
6 411,11 Kč6 411,11 Kč4.1.20244.1.202417.1.2024
Seminaria, s.r.o.školení Jak na Pomocný analytiký přehled - Lenka Ludvíková549 03000 810 - školení a sjezdové poplatky; celkem 3 349,28 Kč
3 349,28 Kč3 349,28 Kč4.1.20245.1.20249.1.2024
Česká pošta, s.p.VPO - Poplatek za transakce poštovní datové zprávy 12/2023383 00000 - výdaje příštích období; celkem 250,00 Kč
250,00 Kč250,00 Kč5.1.20245.1.202417.1.2024
Alliance Healthcare s.r.o.Léky132 01000 - léky; celkem 1 651,80 Kč
132 01000 - léky; celkem 0,08 Kč
1 651,80 Kč1 850,01 Kč3.1.20245.1.202431.1.20244.1.2024
Perfect Distribution a.s.PZT132 01000 - léky; celkem 20 043,70 Kč
20 043,70 Kč24 252,88 Kč3.1.20245.1.202415.1.20243.1.2024
2kR s.r.o.Řetězka, lišty, ložisko Stihl111 02000 - Pořízení zásob - sklad MTZ; celkem 867,00 Kč
867,00 Kč867,00 Kč18.1.202418.1.202422.1.2024
BAUHAUS k.s.Kompresor, olej do kompresoru111 02000 - Pořízení zásob - sklad MTZ; celkem 9 165,00 Kč
9 165,00 Kč9 165,00 Kč18.1.202418.1.202422.1.2024
Zásobování a.s.podložky filcové111 02000 - Pořízení zásob - sklad MTZ; celkem 1 040,00 Kč
1 040,00 Kč1 040,00 Kč26.1.202426.1.202429.1.2024
ARTHUR-GIPS s.r.o.spony na profil111 02000 - Pořízení zásob - sklad MTZ; celkem 348,00 Kč
348,00 Kč348,00 Kč26.1.202426.1.202429.1.2024
Pharmos, a.s.Léky132 01000 - léky; celkem 165,60 Kč
132 01000 - léky; celkem 16 323,00 Kč
132 01000 - léky; celkem -0,07 Kč
16 488,60 Kč18 482,14 Kč4.1.20245.1.202417.1.20244.1.2024
Pharmos, a.s.Léky132 01000 - léky; celkem 20 182,80 Kč
132 01000 - léky; celkem 0,06 Kč
20 182,80 Kč22 604,74 Kč4.1.20245.1.202431.1.20244.1.2024
magistraliterpharma Vičanová s.r.o.Léky132 01000 - léky; celkem 1 950,00 Kč
1 950,00 Kč2 184,00 Kč4.1.20245.1.202417.1.20244.1.2024
MSM, spol. s r.o.Léky132 01000 - léky; celkem 3 944,33 Kč
132 01000 - léky; celkem 360,00 Kč
503 00000 220 - spotřeba jiných nesklad. dodávek - cenová odchylka; celkem -0,25 Kč
4 304,08 Kč4 853,00 Kč4.1.20245.1.202431.1.20244.1.2024
synlab czech s.r.o.VPO - agregované výkony 12/2023383 00000 - výdaje příštích období; celkem 755,50 Kč
755,50 Kč755,50 Kč31.12.20235.1.202431.1.2024
BELA MOST s.r.o.zámky a štítky dveřní111 02000 - Pořízení zásob - sklad MTZ; celkem 3 638,26 Kč
3 638,26 Kč3 638,26 Kč4.1.20248.1.202417.1.2024
VENCL, s r.o.papírové ručníky111 02000 - Pořízení zásob - sklad MTZ; celkem 9 382,34 Kč
9 382,34 Kč9 382,34 Kč4.1.20248.1.202431.1.2024
VENCL, s r.o.dávkovače dezinfekce111 02000 - Pořízení zásob - sklad MTZ; celkem 14 278,00 Kč
14 278,00 Kč14 278,00 Kč4.1.20248.1.202431.1.2024
Alza.cz a.s.televizor, roční členství111 02000 - Pořízení zásob - sklad MTZ; celkem 5 990,00 Kč
518 10010 901 - ostatní nevýrobní služby; celkem 299,00 Kč
6 289,00 Kč6 289,00 Kč4.1.20248.1.202417.1.2024
Technicom Technology s.r.o.VPO - roční revize PZTS, měsíční kontroly EPS383 00000 - výdaje příštích období; celkem 11 325,00 Kč
11 325,00 Kč11 325,00 Kč8.1.20248.1.202417.1.2024
Technicom Technology s.r.o.VPO - oprava EPS, výměna hlásičů budova F383 00000 - výdaje příštích období; celkem 119 366,00 Kč
119 366,00 Kč119 366,00 Kč8.1.20248.1.202417.1.2024
ALIMPEX-LOUNY, S.R.OSTAPRO import - potraviny111 01000 - Pořízení zásob - kuchyně; celkem 28 665,35 Kč
111 01000 - Pořízení zásob - kuchyně; celkem 15 221,79 Kč
503 00000 220 - spotřeba jiných nesklad. dodávek - cenová odchylka; celkem 0,01 Kč
43 887,15 Kč43 887,15 Kč8.1.20248.1.202417.1.2024
CZ-Hamico s.r.o.STAPRO import - potraviny111 01000 - Pořízení zásob - kuchyně; celkem 4 929,12 Kč
503 00000 740 - spotřeba jiných nesklad. dodávek - cenová odchylka; celkem -0,12 Kč
4 929,00 Kč4 929,00 Kč8.1.20248.1.202431.1.2024
CZ-Hamico s.r.o.STAPRO import - potraviny111 01000 - Pořízení zásob - kuchyně; celkem 82 753,61 Kč
111 01000 - Pořízení zásob - kuchyně; celkem 3 267,00 Kč
503 00000 740 - spotřeba jiných nesklad. dodávek - cenová odchylka; celkem 0,39 Kč
86 021,00 Kč86 021,00 Kč8.1.20248.1.202431.1.2024
Citus, s.r.o.STAPRO import - potraviny111 01000 - Pořízení zásob - kuchyně; celkem 5 667,20 Kč
5 667,20 Kč5 667,20 Kč8.1.20248.1.202417.1.2024
ROFi s.r.o.STAPRO import - potraviny111 01000 - Pořízení zásob - kuchyně; celkem 3 983,28 Kč
3 983,28 Kč3 983,28 Kč8.1.20248.1.202417.1.2024
Bidfood Czech Republic s.r.o.STAPRO import - potraviny111 01000 - Pořízení zásob - kuchyně; celkem 9 894,54 Kč
9 894,54 Kč9 894,54 Kč8.1.20248.1.202431.1.2024
BATIST, S.R.O.klíče magnetické111 02000 - Pořízení zásob - sklad MTZ; celkem 242,00 Kč
242,00 Kč242,00 Kč4.1.202410.1.202415.1.2024
Audit-web Shopsrazítko se štočkem , štoček razítka111 02000 - Pořízení zásob - sklad MTZ; celkem 635,00 Kč
635,00 Kč635,00 Kč5.1.202410.1.202417.1.2024
Auto GARAGE s.r.o.Oprava vozu Peugeot Boxer 1UB2316511 02001 721 - oprava a údržba vozového parku; celkem 13 379,82 Kč
13 379,82 Kč13 379,82 Kč4.1.20249.1.202419.1.2024
Bramborárna Bukovice, s.r.o.STAPRO import - potraviny111 01000 - Pořízení zásob - kuchyně; celkem 5 280,80 Kč
111 01000 - Pořízení zásob - kuchyně; celkem 3 864,00 Kč
111 01000 - Pořízení zásob - kuchyně; celkem 7 341,60 Kč
111 01000 - Pořízení zásob - kuchyně; celkem 4 894,40 Kč
21 380,80 Kč21 380,80 Kč11.1.202411.1.202431.1.2024
TZB Kladno s.r.o.VPO - Revize dvou parních kotlů383 00000 - výdaje příštích období; celkem 112 592,00 Kč
112 592,00 Kč112 592,00 Kč5.1.202411.1.202431.1.2024
Česká pošta, s.p.VPO - Poštovné III. dekáda 12/2023383 00000 - výdaje příštích období; celkem 2 064,00 Kč
2 064,00 Kč2 064,00 Kč8.1.202410.1.202422.1.2024
Alza.cz a.s.Sada vrtáků, nohejbalové míče111 02000 - Pořízení zásob - sklad MTZ; celkem 2 048,00 Kč
2 048,00 Kč2 048,00 Kč5.1.202412.1.202417.1.2024
Alza.cz a.s.konvice na indukci111 02000 - Pořízení zásob - sklad MTZ; celkem 2 214,00 Kč
2 214,00 Kč2 214,00 Kč9.1.202412.1.202417.1.2024
ALFA Software s.r.o.Servis k docházkovému systému 01-03/2024518 09020 810 - údržba softwaru,upgrade,webhosting; celkem 2 352,24 Kč
2 352,24 Kč2 352,24 Kč12.1.202412.1.202424.1.2024
Oblastní nemocnice Kladno, a.sVPO - agregované výkony383 00000 - výdaje příštích období; celkem 1 936,07 Kč
1 936,07 Kč1 936,07 Kč12.1.202412.1.202424.1.2024
Citus, s.r.o.STAPRO import - potraviny111 01000 - Pořízení zásob - kuchyně; celkem 15 904,00 Kč
15 904,00 Kč15 904,00 Kč12.1.202412.1.202424.1.2024
AROPRO společnost pro anestezii s.r.o.VPO - Anestézie 12/2023383 00000 - výdaje příštích období; celkem 78 950,00 Kč
78 950,00 Kč78 950,00 Kč11.1.202412.1.202431.1.2024
ALFA Software s.r.o.Programátorský servis k Avensiu za období 01/2024 - 03/2024518 09020 810 - údržba softwaru,upgrade,webhosting; celkem 9 336,36 Kč
9 336,36 Kč9 336,36 Kč12.1.202412.1.202424.1.2024
Pharmos, a.s.Léky132 01000 - léky; celkem 1 397,41 Kč
132 01000 - léky; celkem 0,05 Kč
1 397,41 Kč1 565,10 Kč5.1.202415.1.202417.1.20245.1.2024
MSM, spol. s r.o.PZT132 01000 - léky; celkem 24 298,08 Kč
132 01000 - léky; celkem -0,10 Kč
503 00000 220 - spotřeba jiných nesklad. dodávek - cenová odchylka; celkem 0,15 Kč
24 298,23 Kč27 214,00 Kč4.1.202415.1.202431.1.20244.1.2024
Pharmos, a.s.Léky132 01000 - léky; celkem 5 649,03 Kč
132 01000 - léky; celkem -0,02 Kč
5 649,03 Kč6 326,91 Kč8.1.202415.1.202417.1.20248.1.2024
Pharmos, a.s.Léky132 01000 - léky; celkem 4 826,13 Kč
132 01000 - léky; celkem 0,01 Kč
132 01000 - léky; celkem -0,07 Kč
4 826,14 Kč5 405,28 Kč11.1.202415.1.202424.1.202411.1.2024
Perfect Distribution a.s.PZT132 01000 - léky; celkem 12 424,50 Kč
12 424,50 Kč15 033,65 Kč10.1.202415.1.202419.1.202410.1.2024
Pharmos, a.s.PZT132 01000 - léky; celkem 2 999,10 Kč
132 01000 - léky; celkem 0,01 Kč
2 999,10 Kč3 358,99 Kč11.1.202415.1.202424.1.202411.1.2024
Perfect Distribution a.s.Léky132 01000 - léky; celkem 1 190,00 Kč
1 190,00 Kč1 439,90 Kč9.1.202415.1.202419.1.20249.1.2024
IPVZSpecializační kurz v klinické psychologii 21.3.24 - Mgr. Šlesariková549 03000 491 - školení a sjezdové poplatky; celkem 1 900,00 Kč
1 900,00 Kč1 900,00 Kč9.1.202415.1.202418.1.2024
ALIMPEX-LOUNY, S.R.OSTAPRO import - potraviny111 01000 - Pořízení zásob - kuchyně; celkem 14 714,55 Kč
111 01000 - Pořízení zásob - kuchyně; celkem 6 111,07 Kč
20 825,62 Kč20 825,62 Kč15.1.202415.1.202424.1.2024
ROFi s.r.o.STAPRO import - potraviny111 01000 - Pořízení zásob - kuchyně; celkem 10 247,22 Kč
10 247,22 Kč10 247,22 Kč15.1.202415.1.202431.1.2024
Česká pošta, s.p.poplatek za rozhl.přij.na I.Q/2024518 10010 999 - ostatní nevýrobní služby; celkem 10 935,00 Kč
10 935,00 Kč10 935,00 Kč16.1.202416.1.202417.1.2024
ČESKÁ TELEVIZEpoplatek za TV na I.Q/2024518 10010 999 - ostatní nevýrobní služby; celkem 28 755,00 Kč
28 755,00 Kč28 755,00 Kč16.1.202416.1.202417.1.2024
ALFA Software s.r.o.tiskopis - výplatní obálky111 02000 - Pořízení zásob - sklad MTZ; celkem 5 057,80 Kč
5 057,80 Kč5 057,80 Kč15.1.202415.1.202431.1.2024
Bidfood Czech Republic s.r.o.STAPRO import - potraviny111 01000 - Pořízení zásob - kuchyně; celkem 7 800,45 Kč
7 800,45 Kč7 800,45 Kč28.12.202328.12.202324.1.2024
Jaroslav SchönfelderDopravné řeziva518 02000 799 - dopravné - přeprava osob i materiálu; celkem 2 420,00 Kč
2 420,00 Kč2 420,00 Kč27.12.202328.12.202324.1.2024
Jaroslav SchönfelderSmrková prkna, latě, fošny501 07040 799 - materiál na údržbu, stavební materiál; celkem 88 027,21 Kč
88 027,21 Kč88 027,21 Kč27.12.202328.12.202324.1.2024
Jiří ČernýMulčovací kůra111 02000 - Pořízení zásob - sklad MTZ; celkem 7 274,52 Kč
7 274,52 Kč7 274,52 Kč21.12.202329.12.20234.1.2024
Lotinar s.r.o.STAPRO import - potraviny111 01000 - Pořízení zásob - kuchyně; celkem 5 583,39 Kč
111 01000 - Pořízení zásob - kuchyně; celkem 8 552,08 Kč
111 01000 - Pořízení zásob - kuchyně; celkem 7 016,44 Kč
503 00000 740 - spotřeba jiných nesklad. dodávek - cenová odchylka; celkem 0,09 Kč
21 152,00 Kč21 152,00 Kč29.12.202329.12.202315.1.2024
SVOBODA - velkoobchod - maloobchod - export - import spol. s r.o.Činnost TDI 12/2023 - Oprava fasády budova A1518 10010 799 - ostatní nevýrobní služby; celkem 55 660,00 Kč
55 660,00 Kč55 660,00 Kč29.12.202329.12.202326.1.2024
Bidfood Czech Republic s.r.o.STAPRO import - potraviny111 01000 - Pořízení zásob - kuchyně; celkem 12 443,23 Kč
12 443,23 Kč12 443,23 Kč10.1.202410.1.20246.2.2024
BioVendor - Laboratorní medicína a.s.CPR, Konelab, Diluent501 04020 520 - laboratorní materiál; celkem 21 527,66 Kč
21 527,66 Kč21 527,66 Kč6.2.20247.2.202419.2.2024
České Radiokomunikace a.s.pevná linka, internet 1/2024518 01011 999 - telefonní poplatky - pevná linka; celkem 2 765,26 Kč
518 01030 901 - výkony spojů - internet; celkem 16 940,00 Kč
celkem 0,00 Kč
19 705,26 Kč19 705,26 Kč1.2.20247.2.202429.2.2024
INISOFT s.r.o.servisní podpora k programovým produktům INISOFT 12.2.24-11.2.25518 09020 901 - údržba softwaru,upgrade,webhosting; celkem 4 826,04 Kč
381 01000 - náklady příštích období - z DOFA; celkem 625,60 Kč
5 451,64 Kč5 451,64 Kč7.2.20247.2.202420.2.2024
Gepatech s.r.o.Havarijní plynový uzávěr DN100/5 KPa511 03001 782 - ostatní údržba a opravy; celkem 49 610,00 Kč
321 01000 - dodavatelé neinvestiční; celkem -38 720,00 Kč
10 890,00 Kč10 890,00 Kč5.2.20247.2.202414.2.2024
BLACK STORM s.r.o.Likvidátor pachu111 02000 - Pořízení zásob - sklad MTZ; celkem 2 602,00 Kč
2 602,00 Kč2 602,00 Kč8.2.20248.2.202420.2.2024
Audit-web Shopsrazítka, vizitky111 02000 - Pořízení zásob - sklad MTZ; celkem 1 656,00 Kč
1 656,00 Kč1 656,00 Kč6.2.20248.2.202419.2.2024
ALGECO s.r.o.Pronájem konejneru budova A /horní vrátnice042 07000 - NDHM stavební investice -stavební úpravy; celkem 14 998,25 Kč
416 02000 - FRIM - čerpání z vlastních zdrojů - stav. činnost; celkem 14 998,25 Kč
14 998,25 Kč14 998,25 Kč31.1.20248.2.202419.2.2024
FCC ČR,s.r.o.,PrahaSvoz a likvidace odpadu 1/2024518 08000 799 - svoz a likvidace odpadu; celkem 104 191,89 Kč
518 08000 740 - svoz a likvidace odpadu; celkem 25 047,00 Kč
129 238,89 Kč129 238,89 Kč31.1.20248.2.202427.2.2024
MSM, spol. s r.o.PZT132 01000 - léky; celkem 8 419,13 Kč
132 01000 - léky; celkem -0,03 Kč
503 00000 220 - spotřeba jiných nesklad. dodávek - cenová odchylka; celkem -0,43 Kč
8 418,70 Kč9 429,00 Kč1.2.20248.2.202429.2.20241.2.2024
Exbio s.r.oPZT132 01000 - léky; celkem 2 960,00 Kč
2 960,00 Kč3 315,20 Kč6.2.20248.2.202419.2.20246.2.2024
MSM, spol. s r.o.PZT132 01000 - léky; celkem 3 582,39 Kč
132 01000 - léky; celkem 360,00 Kč
132 01000 - léky; celkem -0,02 Kč
503 00000 220 - spotřeba jiných nesklad. dodávek - cenová odchylka; celkem 0,12 Kč
3 942,51 Kč4 448,00 Kč1.2.20248.2.202429.2.20241.2.2024
Pharmos, a.s.Léky132 01000 - léky; celkem 1 822,28 Kč
1 822,28 Kč2 040,95 Kč7.2.20248.2.202420.2.20247.2.2024
Václav ZoubekSTAPRO import - potraviny111 01000 - Pořízení zásob - kuchyně; celkem 3 591,07 Kč
503 00000 740 - spotřeba jiných nesklad. dodávek - cenová odchylka; celkem -0,07 Kč
3 591,00 Kč3 591,00 Kč8.2.20248.2.202427.2.2024
Martin RůzhaSTAPRO import - potraviny111 01000 - Pořízení zásob - kuchyně; celkem 5 959,63 Kč
5 959,63 Kč5 959,63 Kč8.2.20248.2.202427.2.2024
ACCOM Gastro s.r.o.STAPRO import - potraviny111 01000 - Pořízení zásob - kuchyně; celkem 12 375,62 Kč
12 375,62 Kč12 375,62 Kč8.2.20248.2.202420.2.2024
NSB s.r.o.řetěz pilový501 07100 799 - materiál na údržbu - spotřeba areál; celkem 756,00 Kč
756,00 Kč756,00 Kč31.1.20249.2.202429.2.2024
První certifikační autorita, a.s.Eletronická časová razítka 01/2024518 10010 901 - ostatní nevýrobní služby; celkem 5 147,82 Kč
5 147,82 Kč5 147,82 Kč31.1.20249.2.202429.2.2024
Perfect Distribution a.s.PZT132 01000 - léky; celkem 24 385,00 Kč
24 385,00 Kč29 505,85 Kč7.2.20249.2.202420.2.20247.2.2024
Zen systems s.r.o.správa sítě v PNHB dne 26.1.2024518 09020 820 - údržba softwaru,upgrade,webhosting; celkem 5 808,00 Kč
5 808,00 Kč5 808,00 Kč31.1.20249.2.202429.2.2024
Podřipská nemocnice s poliklinikousterilizace 1/2024518 10010 901 - ostatní nevýrobní služby; celkem 353,44 Kč
353,44 Kč353,44 Kč31.1.20249.2.202427.2.2024
ZEVYT s.r.o.pohovka, křesla111 02000 - Pořízení zásob - sklad MTZ; celkem 22 990,00 Kč
22 990,00 Kč22 990,00 Kč8.2.202413.2.202420.2.2024
Zobrazeno 18 301-18 400 z 20 535 záznamů.