2024 | 10 | 09 | 08 | 07 | 06 | 05 | 04 | 03 | 02 | 01 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
31 | 65 | 63 | 86 | 72 | 72 | 94 | 83 | 78 | 77 |
2023 | 12 | 11 | 10 | 09 | 08 | 07 | 06 | 05 | 04 | 03 | 02 | 01 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
84 | 73 | 85 | 58 | 69 | 69 | 79 | 85 | 78 | 106 | 69 | 91 |
2022 | 12 | 11 | 10 | 09 | 08 | 07 | 06 | 05 | 04 | 03 | 02 | 01 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
91 | 85 | 67 | 95 | 81 | 67 | 79 | 79 | 71 | 86 | 76 | 84 |
2021 | 12 | 11 | 10 | 09 | 08 | 07 | 06 | 05 | 04 | 03 | 02 | 01 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
75 | 93 | 90 | 70 | 71 | 70 | 69 | 76 | 80 | 90 | 88 | 98 |
2020 | 12 | 11 | 10 | 09 | 08 | 07 | 06 | 05 | 04 | 03 | 02 | 01 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
94 | 110 | 84 | 95 | 74 | 105 | 103 | 104 | 96 | 99 | 82 | 82 |
2019 | 12 | 11 | 10 | 09 | 08 | 07 | 06 | 05 | 04 | 03 | 02 | 01 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
98 | 101 | 102 | 102 | 89 | 94 | 91 | 106 | 79 | 86 | 81 | 94 |
2018 | 12 | 11 | 10 |
---|---|---|---|
56 | 10 | 3 |
2015 | 02 |
---|---|
1 |
Rozhodným údajem pro zařazení faktury do měsíce a roku je Datum plnění.
Není-li údaj vyplněn, faktury nejsou do statistiky zahrnuty.
Dodavatel | Účel platby | Položky | Částka bez DPH | Částka s DPH | Datum vystavení | Datum přijetí | Datum úhrady | Datum plnění |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
RationalFans s.r.o. | Gastronádoby | 111 02000 - Pořízení zásob - sklad MTZ; celkem 3 056,00 Kč | 3 056,00 Kč | 3 056,00 Kč | 7.2.2024 | 13.2.2024 | 14.2.2024 | |
Česká pošta, s.p. | Poštovné III. dekáda 1/2024 | 518 01020 901 - poštovné; celkem 2 296,00 Kč | 2 296,00 Kč | 2 296,00 Kč | 8.2.2024 | 12.2.2024 | 22.2.2024 | |
HONEST ELEKTRO s.r.o. | BTK ZP N7, Event | 518 10012 212 - ostatní nevýrobní služby - revize a kontroly,STK; celkem 7 719,80 Kč | 7 719,80 Kč | 7 719,80 Kč | 12.2.2024 | 13.2.2024 | 23.2.2024 | |
Všeobecná fakultní nemocnice | agregované výkony 7-12/2023 | 389 00000 - dohadné účty pasivní; celkem 1 094,40 Kč | 1 094,40 Kč | 1 094,40 Kč | 14.2.2024 | 14.2.2024 | 26.2.2024 | |
Bachsystems, s.r.o. | zpětný převod do výstupního datového formátu | 518 09020 901 - údržba softwaru,upgrade,webhosting; celkem 12 100,00 Kč | 12 100,00 Kč | 12 100,00 Kč | 12.1.2024 | 12.1.2024 | 6.2.2024 | |
CZ-Hamico s.r.o. | STAPRO import - potraviny | 111 01000 - Pořízení zásob - kuchyně; celkem 9 085,44 Kč 503 00000 740 - spotřeba jiných nesklad. dodávek - cenová odchylka; celkem -0,44 Kč | 9 085,00 Kč | 9 085,00 Kč | 12.1.2024 | 12.1.2024 | 6.2.2024 | |
CZ-Hamico s.r.o. | STAPRO import - potraviny | 111 01000 - Pořízení zásob - kuchyně; celkem 79 570,81 Kč 503 00000 740 - spotřeba jiných nesklad. dodávek - cenová odchylka; celkem 0,19 Kč | 79 571,00 Kč | 79 571,00 Kč | 12.1.2024 | 12.1.2024 | 6.2.2024 | |
Alliance Healthcare s.r.o. | Léky | 132 01000 - léky; celkem 14 193,50 Kč 132 01000 - léky; celkem 0,07 Kč | 14 193,50 Kč | 15 896,72 Kč | 5.1.2024 | 15.1.2024 | 6.2.2024 | 8.1.2024 |
Phoenix | Léky | 132 01000 - léky; celkem 2 617,08 Kč 132 01000 - léky; celkem -0,02 Kč | 2 617,08 Kč | 2 931,13 Kč | 7.1.2024 | 15.1.2024 | 6.2.2024 | 3.1.2024 |
Phoenix | Léky | 132 01000 - léky; celkem 61 406,84 Kč 132 01000 - léky; celkem 2 603,71 Kč 132 01000 - léky; celkem -0,01 Kč | 64 010,55 Kč | 71 926,15 Kč | 7.1.2024 | 15.1.2024 | 6.2.2024 | 5.1.2024 |
Phoenix | Léky | 132 01000 - léky; celkem 2 893,50 Kč 132 01000 - léky; celkem 0,01 Kč | 2 893,50 Kč | 3 182,85 Kč | 22.11.2023 | 27.11.2023 | 19.2.2024 | 21.11.2023 |
Phoenix | Léky | 132 01000 - léky; celkem 3 197,06 Kč | 3 197,06 Kč | 3 516,77 Kč | 22.11.2023 | 27.11.2023 | 19.2.2024 | 22.11.2023 |
Phoenix | Léky | 132 01000 - léky; celkem 532,19 Kč | 532,19 Kč | 585,41 Kč | 30.11.2023 | 30.11.2023 | 6.2.2024 | 24.11.2023 |
Pharmos, a.s. | Léky | 132 01000 - léky; celkem 2 852,05 Kč 132 01000 - léky; celkem 0,05 Kč | 2 852,05 Kč | 3 194,30 Kč | 9.1.2024 | 15.1.2024 | 6.2.2024 | 9.1.2024 |
Pharmos, a.s. | Léky | 132 01000 - léky; celkem 1 650,30 Kč 132 01000 - léky; celkem -0,03 Kč | 1 650,30 Kč | 1 848,34 Kč | 8.1.2024 | 15.1.2024 | 6.2.2024 | 8.1.2024 |
Pharmos, a.s. | Léky | 132 01000 - léky; celkem 7 290,60 Kč 132 01000 - léky; celkem 0,03 Kč | 7 290,60 Kč | 8 165,47 Kč | 11.1.2024 | 15.1.2024 | 6.2.2024 | 11.1.2024 |
Pewa, s.r.o. | STAPRO import - potraviny | 111 01000 - Pořízení zásob - kuchyně; celkem 3 496,64 Kč | 3 496,64 Kč | 3 496,64 Kč | 15.1.2024 | 15.1.2024 | 6.2.2024 | |
Bidfood Czech Republic s.r.o. | STAPRO import - potraviny | 111 01000 - Pořízení zásob - kuchyně; celkem 1 730,25 Kč 503 00000 220 - spotřeba jiných nesklad. dodávek - cenová odchylka; celkem -0,01 Kč | 1 730,24 Kč | 1 730,24 Kč | 15.1.2024 | 15.1.2024 | 6.2.2024 | |
Bidfood Czech Republic s.r.o. | STAPRO import - potraviny | 111 01000 - Pořízení zásob - kuchyně; celkem 4 781,43 Kč | 4 781,43 Kč | 4 781,43 Kč | 15.1.2024 | 15.1.2024 | 14.2.2024 | |
synlab czech s.r.o. | VPO - laboratorní vyšetření | 383 00000 - výdaje příštích období; celkem 2 276,00 Kč | 2 276,00 Kč | 2 276,00 Kč | 31.12.2023 | 16.1.2024 | 14.2.2024 | |
Technoton | Tonery | 111 02000 - Pořízení zásob - sklad MTZ; celkem 36 641,22 Kč | 36 641,22 Kč | 36 641,22 Kč | 12.1.2024 | 16.1.2024 | 6.2.2024 | |
CHRISTEYNS s.r.o. | Prací prostředky | 111 02000 - Pořízení zásob - sklad MTZ; celkem 31 182,27 Kč | 31 182,27 Kč | 31 182,27 Kč | 11.1.2024 | 11.1.2024 | 6.2.2024 | |
2P SERVIS s.r.o. | Kalhoty OOPP | 111 02000 - Pořízení zásob - sklad MTZ; celkem 25 792,00 Kč | 25 792,00 Kč | 25 792,00 Kč | 11.1.2024 | 17.1.2024 | 6.2.2024 | |
Pharmos, a.s. | Léky | 132 01000 - léky; celkem 3 700,70 Kč 132 01000 - léky; celkem -0,07 Kč | 3 700,70 Kč | 4 144,78 Kč | 15.1.2024 | 17.1.2024 | 14.2.2024 | 15.1.2024 |
Phoenix | Léky | 132 01000 - léky; celkem 65 505,88 Kč 132 01000 - léky; celkem 3 242,16 Kč 132 01000 - léky; celkem -0,26 Kč | 68 748,04 Kč | 77 289,60 Kč | 15.1.2024 | 17.1.2024 | 14.2.2024 | 16.1.2024 |
Merck Sharp & Dohme s.r.o. | Léky | 132 01000 - léky; celkem 303,17 Kč | 303,17 Kč | 339,55 Kč | 15.1.2024 | 17.1.2024 | 14.2.2024 | 11.1.2024 |
Phoenix | Léky | 132 01000 - léky; celkem 1 152,75 Kč 132 01000 - léky; celkem 0,01 Kč | 1 152,75 Kč | 1 291,08 Kč | 15.1.2024 | 17.1.2024 | 14.2.2024 | 11.1.2024 |
JKM Straškov, s.r.o. | Stavební materiál budova "C" | 042 07000 - NDHM stavební investice -stavební úpravy; celkem 18 794,00 Kč | 18 794,00 Kč | 18 794,00 Kč | 12.1.2024 | 17.1.2024 | 6.2.2024 | |
CZ-Hamico s.r.o. | STAPRO import - potraviny | 111 01000 - Pořízení zásob - kuchyně; celkem 3 070,93 Kč 503 00000 740 - spotřeba jiných nesklad. dodávek - cenová odchylka; celkem 0,07 Kč | 3 071,00 Kč | 3 071,00 Kč | 17.1.2024 | 17.1.2024 | 14.2.2024 | |
CZ-Hamico s.r.o. | STAPRO import - potraviny | 111 01000 - Pořízení zásob - kuchyně; celkem 63 539,92 Kč 503 00000 740 - spotřeba jiných nesklad. dodávek - cenová odchylka; celkem 0,08 Kč | 63 540,00 Kč | 63 540,00 Kč | 17.1.2024 | 17.1.2024 | 14.2.2024 | |
Farma Cítov s.r.o. | STAPRO import - potraviny | 111 01000 - Pořízení zásob - kuchyně; celkem 3 749,76 Kč | 3 749,76 Kč | 3 749,76 Kč | 17.1.2024 | 17.1.2024 | 14.2.2024 | |
Bidfood Czech Republic s.r.o. | STAPRO import - potraviny | 111 01000 - Pořízení zásob - kuchyně; celkem 12 934,47 Kč | 12 934,47 Kč | 12 934,47 Kč | 17.1.2024 | 17.1.2024 | 14.2.2024 | |
LATISK s.r.o. | cedule | 501 07100 799 - materiál na údržbu - spotřeba areál; celkem 1 430,00 Kč | 1 430,00 Kč | 1 430,00 Kč | 12.1.2024 | 17.1.2024 | 6.2.2024 | |
Pharmos, a.s. | Léky | 132 01000 - léky; celkem 8 911,46 Kč 132 01000 - léky; celkem 0,30 Kč | 8 911,46 Kč | 9 980,84 Kč | 17.1.2024 | 18.1.2024 | 14.2.2024 | 17.1.2024 |
K O D E X Hořovice s.r.o. | Papír kancelářský | 111 02000 - Pořízení zásob - sklad MTZ; celkem 44 600,60 Kč | 44 600,60 Kč | 44 600,60 Kč | 16.1.2024 | 18.1.2024 | 14.2.2024 | |
ROFi s.r.o. | STAPRO import - potraviny | 111 01000 - Pořízení zásob - kuchyně; celkem 5 436,37 Kč | 5 436,37 Kč | 5 436,37 Kč | 18.1.2024 | 18.1.2024 | 6.2.2024 | |
B2B Partner s.r.o. | židle jídelní | 111 02000 - Pořízení zásob - sklad MTZ; celkem 29 899,58 Kč | 29 899,58 Kč | 29 899,58 Kč | 18.1.2024 | 23.1.2024 | 14.2.2024 | |
Démos trade, a.s. | materiál na opravu a výrobu nábytku | 111 02000 - Pořízení zásob - sklad MTZ; celkem 3 227,97 Kč 111 02000 - Pořízení zásob - sklad MTZ; celkem 4 212,23 Kč 111 02000 - Pořízení zásob - sklad MTZ; celkem 7 034,46 Kč 111 02000 - Pořízení zásob - sklad MTZ; celkem 12 247,03 Kč 111 02000 - Pořízení zásob - sklad MTZ; celkem 3 331,31 Kč | 30 053,00 Kč | 30 053,00 Kč | 18.1.2024 | 19.1.2024 | 14.2.2024 | |
Démos trade, a.s. | materiál na opravu a výrobu nábytku | 111 02000 - Pořízení zásob - sklad MTZ; celkem 956,85 Kč 111 02000 - Pořízení zásob - sklad MTZ; celkem 1 110,38 Kč 111 02000 - Pořízení zásob - sklad MTZ; celkem 1 649,77 Kč | 3 717,00 Kč | 3 717,00 Kč | 15.1.2024 | 16.1.2024 | 14.2.2024 | |
Fiala Petr - velkoobchod s | Čisticí prostředky | 111 02000 - Pořízení zásob - sklad MTZ; celkem 37 159,51 Kč | 37 159,51 Kč | 37 159,51 Kč | 17.1.2024 | 23.1.2024 | 14.2.2024 | |
Fiala Petr - velkoobchod s | Ručníky jednorázové papírové | 111 02000 - Pořízení zásob - sklad MTZ; celkem 10 659,62 Kč | 10 659,62 Kč | 10 659,62 Kč | 17.1.2024 | 23.1.2024 | 14.2.2024 | |
Martin Růzha | STAPRO import - potraviny | 111 01000 - Pořízení zásob - kuchyně; celkem 6 269,63 Kč | 6 269,63 Kč | 6 269,63 Kč | 23.1.2024 | 23.1.2024 | 8.2.2024 | |
ASTUR-KA, s.r.o. | STAPRO import - potraviny | 111 01000 - Pořízení zásob - kuchyně; celkem 17 405,36 Kč 111 01000 - Pořízení zásob - kuchyně; celkem 14 883,12 Kč 111 01000 - Pořízení zásob - kuchyně; celkem 20 630,51 Kč 111 01000 - Pořízení zásob - kuchyně; celkem 17 378,37 Kč | 70 297,36 Kč | 70 297,36 Kč | 23.1.2024 | 23.1.2024 | 20.2.2024 | |
Farma Cítov s.r.o. | STAPRO import - potraviny | 111 01000 - Pořízení zásob - kuchyně; celkem 3 749,76 Kč | 3 749,76 Kč | 3 749,76 Kč | 23.1.2024 | 23.1.2024 | 20.2.2024 | |
Bramborárna Bukovice, s.r.o. | STAPRO import - potraviny | 111 01000 - Pořízení zásob - kuchyně; celkem 3 091,20 Kč 111 01000 - Pořízení zásob - kuchyně; celkem 6 182,40 Kč 111 01000 - Pořízení zásob - kuchyně; celkem 7 084,00 Kč 111 01000 - Pořízení zásob - kuchyně; celkem 644,00 Kč | 17 001,60 Kč | 17 001,60 Kč | 23.1.2024 | 23.1.2024 | 6.2.2024 | |
Martin Sovadina | instalatérský materiál | 111 02000 - Pořízení zásob - sklad MTZ; celkem 1 578,28 Kč 111 02000 - Pořízení zásob - sklad MTZ; celkem 2 185,48 Kč 111 02000 - Pořízení zásob - sklad MTZ; celkem 8 760,40 Kč 111 02000 - Pořízení zásob - sklad MTZ; celkem 2 945,54 Kč 503 00000 750 - spotřeba jiných nesklad. dodávek - cenová odchylka; celkem 0,30 Kč | 15 470,00 Kč | 15 470,00 Kč | 29.12.2023 | 29.12.2023 | 6.2.2024 | |
PO-MI 5 s.r.o. | Provedení revizí elektrických zařízení | 518 10012 799 - ostatní nevýrobní služby - revize a kontroly,STK; celkem 311 091,00 Kč | 311 091,00 Kč | 311 091,00 Kč | 29.12.2023 | 29.12.2023 | 23.2.2024 | |
Bidfood Czech Republic s.r.o. | STAPRO import - potraviny | 111 01000 - Pořízení zásob - kuchyně; celkem 2 008,97 Kč | 2 008,97 Kč | 2 008,97 Kč | 8.1.2024 | 8.1.2024 | 6.2.2024 | |
ASTUR-KA, s.r.o. | STAPRO import - potraviny | 111 01000 - Pořízení zásob - kuchyně; celkem 27 553,57 Kč 111 01000 - Pořízení zásob - kuchyně; celkem 15 929,04 Kč 111 01000 - Pořízení zásob - kuchyně; celkem 16 559,21 Kč 111 01000 - Pořízení zásob - kuchyně; celkem 19 285,34 Kč | 79 327,16 Kč | 79 327,16 Kč | 10.1.2024 | 10.1.2024 | 6.2.2024 | |
Farma Cítov s.r.o. | STAPRO import - potraviny | 111 01000 - Pořízení zásob - kuchyně; celkem 3 749,76 Kč | 3 749,76 Kč | 3 749,76 Kč | 10.1.2024 | 10.1.2024 | 6.2.2024 | |
JAN VOJNA - průmyslové armatury s.r.o. | oprava a seřízení pojistného ventilu | 511 03001 782 - ostatní údržba a opravy; celkem 3 357,75 Kč | 3 357,75 Kč | 3 357,75 Kč | 12.2.2024 | 13.2.2024 | 23.2.2024 | |
Technicom Technology s.r.o. | měsíční kontroly EPS 1/2024 | 518 10012 799 - ostatní nevýrobní služby - revize a kontroly,STK; celkem 1 022,00 Kč | 1 022,00 Kč | 1 022,00 Kč | 9.2.2024 | 13.2.2024 | 20.2.2024 | |
Jan Svárovský | "Pěstební opatření v areálu Psychiatrické nemocnice v roce 2023" | 518 10010 799 - ostatní nevýrobní služby; celkem 256 368,00 Kč | 256 368,00 Kč | 256 368,00 Kč | 12.2.2024 | 13.2.2024 | 23.2.2024 | |
Internet Mall, a.s. | televize | 111 02000 - Pořízení zásob - sklad MTZ; celkem 7 778,00 Kč | 7 778,00 Kč | 7 778,00 Kč | 13.2.2024 | 15.2.2024 | 23.2.2024 | |
Pharmos, a.s. | Léky | 132 01000 - léky; celkem 2 669,00 Kč 132 01000 - léky; celkem 0,01 Kč 132 01000 - léky; celkem -0,07 Kč | 2 669,01 Kč | 2 989,29 Kč | 13.2.2024 | 14.2.2024 | 27.2.2024 | 13.2.2024 |
Dialab spol. s r.o. | PZT | 132 01000 - léky; celkem 7 777,90 Kč 132 01000 - léky; celkem 0,01 Kč 503 00000 220 - spotřeba jiných nesklad. dodávek - cenová odchylka; celkem -0,25 Kč | 7 777,65 Kč | 8 711,00 Kč | 13.2.2024 | 14.2.2024 | 23.2.2024 | 13.2.2024 |
Pharmos, a.s. | Léky | 132 01000 - léky; celkem 809,19 Kč 132 01000 - léky; celkem -0,01 Kč | 809,19 Kč | 906,29 Kč | 14.2.2024 | 15.2.2024 | 27.2.2024 | 14.2.2024 |
KNĚPEK, s.r.o. | STAPRO import - potraviny | 111 01000 - Pořízení zásob - kuchyně; celkem 6 410,88 Kč 111 01000 - Pořízení zásob - kuchyně; celkem 8 697,92 Kč 111 01000 - Pořízení zásob - kuchyně; celkem 21 367,00 Kč 111 01000 - Pořízení zásob - kuchyně; celkem 6 264,16 Kč 111 01000 - Pořízení zásob - kuchyně; celkem 6 147,68 Kč 111 01000 - Pořízení zásob - kuchyně; celkem 9 206,38 Kč 111 01000 - Pořízení zásob - kuchyně; celkem 4 986,24 Kč 111 01000 - Pořízení zásob - kuchyně; celkem 6 235,04 Kč 111 01000 - Pořízení zásob - kuchyně; celkem 23 527,47 Kč | 92 842,77 Kč | 92 842,77 Kč | 15.2.2024 | 15.2.2024 | 23.2.2024 | |
Farma Cítov s.r.o. | STAPRO import - potraviny | 111 01000 - Pořízení zásob - kuchyně; celkem 3 749,76 Kč | 3 749,76 Kč | 3 749,76 Kč | 15.2.2024 | 15.2.2024 | 23.2.2024 | |
ACCOM Gastro s.r.o. | STAPRO import - potraviny | 111 01000 - Pořízení zásob - kuchyně; celkem 23 708,40 Kč 503 00000 740 - spotřeba jiných nesklad. dodávek - cenová odchylka; celkem -0,02 Kč | 23 708,38 Kč | 23 708,38 Kč | 15.2.2024 | 15.2.2024 | 23.2.2024 | |
ACCOM Gastro s.r.o. | STAPRO import - potraviny | 111 01000 - Pořízení zásob - kuchyně; celkem 14 031,91 Kč 503 00000 740 - spotřeba jiných nesklad. dodávek - cenová odchylka; celkem 0,01 Kč | 14 031,92 Kč | 14 031,92 Kč | 15.2.2024 | 15.2.2024 | 27.2.2024 | |
Bramborárna Bukovice, s.r.o. | STAPRO import - potraviny | 111 01000 - Pořízení zásob - kuchyně; celkem 3 348,80 Kč 111 01000 - Pořízení zásob - kuchyně; celkem 4 250,40 Kč 111 01000 - Pořízení zásob - kuchyně; celkem 7 212,80 Kč 111 01000 - Pořízení zásob - kuchyně; celkem 4 636,80 Kč | 19 448,80 Kč | 19 448,80 Kč | 15.2.2024 | 15.2.2024 | 29.2.2024 | |
BioVendor - Laboratorní medicína a.s. | Cholesterol FS, Ise Calibrator Solution | 501 04020 520 - laboratorní materiál; celkem 12 027,40 Kč | 12 027,40 Kč | 12 027,40 Kč | 15.2.2024 | 16.2.2024 | 29.2.2024 | |
Ivana Benedetta Prejzová | ZK587 - Rozpočet rozvodů ZTI a ÚT odd.4A budova G | 042 07000 - NDHM stavební investice -stavební úpravy; celkem 6 000,00 Kč | 6 000,00 Kč | 6 000,00 Kč | 16.2.2024 | 19.2.2024 | 29.2.2024 | |
LOBB & VERI GROUP, s.r.o. | STAPRO import - potraviny | 111 01000 - Pořízení zásob - kuchyně; celkem 8 121,91 Kč 111 01000 - Pořízení zásob - kuchyně; celkem 6 037,36 Kč 111 01000 - Pořízení zásob - kuchyně; celkem 6 022,92 Kč 111 01000 - Pořízení zásob - kuchyně; celkem 4 314,80 Kč 111 01000 - Pořízení zásob - kuchyně; celkem 6 079,36 Kč | 30 576,35 Kč | 30 576,35 Kč | 19.2.2024 | 19.2.2024 | 27.2.2024 | |
SAPRO - zdravotnická technika, spol. s r.o. | papír EKG | 111 02000 - Pořízení zásob - sklad MTZ; celkem 454,00 Kč | 454,00 Kč | 454,00 Kč | 15.2.2024 | 20.2.2024 | 27.2.2024 | |
LKQ CZ s.r.o. | filtr, chladič, spínač | 111 02000 - Pořízení zásob - sklad MTZ; celkem 1 993,00 Kč | 1 993,00 Kč | 1 993,00 Kč | 19.2.2024 | 20.2.2024 | 29.2.2024 | |
KLÁSKOVÁ VĚRA, MGR. | Vystoupení Věra & Her People | 518 10040 777 - služby pro pacienty; celkem 12 000,00 Kč | 12 000,00 Kč | 12 000,00 Kč | 14.2.2024 | 20.2.2024 | 27.2.2024 | |
Všeobecná fakultní nemocnice | Ošetřovatelská péče v psychiatrii 23.1.-25.1.2024 Bc.Michnová | 549 03000 481 - školení a sjezdové poplatky; celkem 1 750,00 Kč | 1 750,00 Kč | 1 750,00 Kč | 23.1.2024 | 23.1.2024 | 5.2.2024 | |
Pharmos, a.s. | Léky | 132 01000 - léky; celkem 11 102,30 Kč 132 01000 - léky; celkem 0,02 Kč | 11 102,30 Kč | 12 434,58 Kč | 23.1.2024 | 23.1.2024 | 20.2.2024 | 23.1.2024 |
Pharmos, a.s. | Léky | 132 01000 - léky; celkem 2 669,00 Kč 132 01000 - léky; celkem -0,07 Kč | 2 669,00 Kč | 2 989,28 Kč | 23.1.2024 | 23.1.2024 | 6.2.2024 | 23.1.2024 |
ALFA Software s.r.o. | Programátorský servíos k modulu pro elektronické vyplatní pásky - MDML A -1775 02 - 03/2024 | 518 09020 810 - údržba softwaru,upgrade,webhosting; celkem 1 749,66 Kč | 1 749,66 Kč | 1 749,66 Kč | 19.2.2024 | 19.2.2024 | 29.2.2024 | |
Česká pošta, s.p. | Poštovné I. dekáda 2/2024 | 518 01020 901 - poštovné; celkem 2 370,00 Kč | 2 370,00 Kč | 2 370,00 Kč | 10.2.2024 | 14.2.2024 | 28.2.2024 | |
TULI-FORM, s.r.o. | tablety čistící | 111 02000 - Pořízení zásob - sklad MTZ; celkem 6 458,98 Kč | 6 458,98 Kč | 6 458,98 Kč | 31.1.2024 | 19.2.2024 | 29.2.2024 | |
TRIKVERTA s.r.o. | hlavice termostatické | 111 02000 - Pořízení zásob - sklad MTZ; celkem 32 343,30 Kč | 32 343,30 Kč | 32 343,30 Kč | 12.2.2024 | 15.2.2024 | 27.2.2024 | |
ALERE s.r.o. | PZT | 132 01000 - léky; celkem 5 250,00 Kč | 5 250,00 Kč | 5 880,00 Kč | 20.2.2024 | 21.2.2024 | 29.2.2024 | 20.2.2024 |
ACCOM Gastro s.r.o. | STAPRO import - potraviny | 111 01000 - Pořízení zásob - kuchyně; celkem 20 312,07 Kč 503 00000 740 - spotřeba jiných nesklad. dodávek - cenová odchylka; celkem 0,01 Kč | 20 312,08 Kč | 20 312,08 Kč | 22.2.2024 | 22.2.2024 | 29.2.2024 | |
STAVMAT Mazourek, s. r. o. | stavební materiál - budova "C" 1. PP | 511 03001 799 - ostatní údržba a opravy; celkem 10 284,71 Kč | 10 284,71 Kč | 10 284,71 Kč | 20.2.2024 | 22.2.2024 | 29.2.2024 | |
Nemocnice Na Bulovce | Specializační stáž Neurologické oddělení 1.-29.2.24 MUDr. Dědečková | 549 03000 453 - školení a sjezdové poplatky; celkem 8 000,00 Kč | 8 000,00 Kč | 8 000,00 Kč | 22.1.2024 | 24.1.2024 | 5.2.2024 | |
Zen systems s.r.o. | poradenství v oblasti HW a SW | 518 09020 820 - údržba softwaru,upgrade,webhosting; celkem 17 696,25 Kč | 17 696,25 Kč | 17 696,25 Kč | 23.1.2024 | 24.1.2024 | 20.2.2024 | |
Pharmos, a.s. | Léky | 132 01000 - léky; celkem 961,80 Kč 132 01000 - léky; celkem -0,01 Kč | 961,80 Kč | 1 077,22 Kč | 23.1.2024 | 24.1.2024 | 20.2.2024 | 23.1.2024 |
Pharmos, a.s. | Léky | 132 01000 - léky; celkem 24 901,30 Kč 132 01000 - léky; celkem -0,01 Kč | 24 901,30 Kč | 27 889,46 Kč | 23.1.2024 | 24.1.2024 | 20.2.2024 | 23.1.2024 |
Phoenix | Léky | 132 01000 - léky; celkem 143 117,05 Kč 132 01000 - léky; celkem 1 389,28 Kč 132 01000 - léky; celkem 0,28 Kč | 144 506,33 Kč | 161 972,13 Kč | 22.1.2024 | 24.1.2024 | 20.2.2024 | 23.1.2024 |
Daniel Pilnaj | Plech pozink | 111 02000 - Pořízení zásob - sklad MTZ; celkem 10 150,57 Kč | 10 150,57 Kč | 10 150,57 Kč | 24.1.2024 | 25.1.2024 | 20.2.2024 | |
MONTAKO - obchod s.r.o. | konvektory teplovzdušné | 111 02000 - Pořízení zásob - sklad MTZ; celkem 13 346,71 Kč | 13 346,71 Kč | 13 346,71 Kč | 23.1.2024 | 25.1.2024 | 20.2.2024 | |
ZEVYT s.r.o. | Jídelní sety | 111 02000 - Pořízení zásob - sklad MTZ; celkem 18 445,00 Kč | 18 445,00 Kč | 18 445,00 Kč | 24.1.2024 | 25.1.2024 | 6.2.2024 | |
Igefa Ústí, s. r. o. | úklidový vozík s příslušenstvím, utěrky barevné | 111 02000 - Pořízení zásob - sklad MTZ; celkem 5 536,96 Kč | 5 536,96 Kč | 5 536,96 Kč | 23.1.2024 | 25.1.2024 | 20.2.2024 | |
Phoenix | Léky | 132 01000 - léky; celkem 192,80 Kč | 192,80 Kč | 215,94 Kč | 22.1.2024 | 24.1.2024 | 20.2.2024 | 23.1.2024 |
Merck Sharp & Dohme s.r.o. | Léky | 132 01000 - léky; celkem 765,40 Kč | 765,40 Kč | 857,25 Kč | 22.1.2024 | 24.1.2024 | 20.2.2024 | 17.1.2024 |
Multised, spol. s r.o. | křeslo kancelářské | 111 02000 - Pořízení zásob - sklad MTZ; celkem 6 837,00 Kč | 6 837,00 Kč | 6 837,00 Kč | 24.1.2024 | 25.1.2024 | 20.2.2024 | |
M SONO M s.r.o., MUDr. Mikušová Ivana | Agregované výkony r. 2023 | 389 00000 - dohadné účty pasivní; celkem 12 249,84 Kč | 12 249,84 Kč | 12 249,84 Kč | 24.1.2024 | 25.1.2024 | 27.2.2024 | |
Pharmos, a.s. | Léky | 132 01000 - léky; celkem 19,95 Kč 132 01000 - léky; celkem 0,07 Kč | 19,95 Kč | 22,34 Kč | 24.1.2024 | 25.1.2024 | 6.2.2024 | 24.1.2024 |
MUF - Pro s.r.o. | Nádobky PP na moč, pipeta, mikrozkumavka | 501 04020 520 - laboratorní materiál; celkem 18 618,82 Kč | 18 618,82 Kč | 18 618,82 Kč | 23.1.2024 | 25.1.2024 | 6.2.2024 | |
COLORWAY | Interiérové barvy - budova C - šatny | 042 07000 - NDHM stavební investice -stavební úpravy; celkem 5 250,00 Kč | 5 250,00 Kč | 5 250,00 Kč | 24.1.2024 | 26.1.2024 | 6.2.2024 | |
Václav Zoubek | STAPRO import - potraviny | 111 01000 - Pořízení zásob - kuchyně; celkem 2 456,77 Kč 503 00000 740 - spotřeba jiných nesklad. dodávek - cenová odchylka; celkem 0,23 Kč | 2 457,00 Kč | 2 457,00 Kč | 25.1.2024 | 25.1.2024 | 14.2.2024 | |
CZ-Hamico s.r.o. | STAPRO import - potraviny | 111 01000 - Pořízení zásob - kuchyně; celkem 95 328,25 Kč 503 00000 740 - spotřeba jiných nesklad. dodávek - cenová odchylka; celkem -0,25 Kč | 95 328,00 Kč | 95 328,00 Kč | 25.1.2024 | 25.1.2024 | 23.2.2024 | |
CZ-Hamico s.r.o. | STAPRO import - potraviny | 111 01000 - Pořízení zásob - kuchyně; celkem 1 411,20 Kč 111 01000 - Pořízení zásob - kuchyně; celkem 8 218,52 Kč 503 00000 740 - spotřeba jiných nesklad. dodávek - cenová odchylka; celkem 0,28 Kč | 9 630,00 Kč | 9 630,00 Kč | 25.1.2024 | 25.1.2024 | 23.2.2024 | |
ROFi s.r.o. | STAPRO import - potraviny | 111 01000 - Pořízení zásob - kuchyně; celkem 4 645,54 Kč | 4 645,54 Kč | 4 645,54 Kč | 25.1.2024 | 25.1.2024 | 6.2.2024 | |
Farma Cítov s.r.o. | STAPRO import - potraviny | 111 01000 - Pořízení zásob - kuchyně; celkem 3 749,76 Kč | 3 749,76 Kč | 3 749,76 Kč | 25.1.2024 | 25.1.2024 | 23.2.2024 | |
Bidfood Czech Republic s.r.o. | STAPRO import - potraviny | 111 01000 - Pořízení zásob - kuchyně; celkem 3 943,39 Kč | 3 943,39 Kč | 3 943,39 Kč | 25.1.2024 | 25.1.2024 | 20.2.2024 |