2024 | 10 | 09 | 08 | 07 | 06 | 05 | 04 | 03 | 02 | 01 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
31 | 65 | 63 | 86 | 72 | 72 | 94 | 83 | 78 | 77 |
2023 | 12 | 11 | 10 | 09 | 08 | 07 | 06 | 05 | 04 | 03 | 02 | 01 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
84 | 73 | 85 | 58 | 69 | 69 | 79 | 85 | 78 | 106 | 69 | 91 |
2022 | 12 | 11 | 10 | 09 | 08 | 07 | 06 | 05 | 04 | 03 | 02 | 01 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
91 | 85 | 67 | 95 | 81 | 67 | 79 | 79 | 71 | 86 | 76 | 84 |
2021 | 12 | 11 | 10 | 09 | 08 | 07 | 06 | 05 | 04 | 03 | 02 | 01 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
75 | 93 | 90 | 70 | 71 | 70 | 69 | 76 | 80 | 90 | 88 | 98 |
2020 | 12 | 11 | 10 | 09 | 08 | 07 | 06 | 05 | 04 | 03 | 02 | 01 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
94 | 110 | 84 | 95 | 74 | 105 | 103 | 104 | 96 | 99 | 82 | 82 |
2019 | 12 | 11 | 10 | 09 | 08 | 07 | 06 | 05 | 04 | 03 | 02 | 01 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
98 | 101 | 102 | 102 | 89 | 94 | 91 | 106 | 79 | 86 | 81 | 94 |
2018 | 12 | 11 | 10 |
---|---|---|---|
56 | 10 | 3 |
2015 | 02 |
---|---|
1 |
Rozhodným údajem pro zařazení faktury do měsíce a roku je Datum plnění.
Není-li údaj vyplněn, faktury nejsou do statistiky zahrnuty.
Dodavatel | Účel platby | Položky | Částka bez DPH | Částka s DPH | Datum vystavení | Datum přijetí | Datum úhrady | Datum plnění |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
BioVendor - Laboratorní medicína a.s. | Amphetamines, albumin, creatinine | 501 04020 520 - laboratorní materiál; celkem 22 116,38 Kč | 22 116,38 Kč | 22 116,38 Kč | 24.1.2024 | 25.1.2024 | 6.2.2024 | |
ALIMPEX-LOUNY, S.R.O | STAPRO import - potraviny | 111 01000 - Pořízení zásob - kuchyně; celkem 435,68 Kč | 435,68 Kč | 435,68 Kč | 24.1.2024 | 24.1.2024 | 6.2.2024 | |
Česká pošta, s.p. | Poštovné II. dekáda 1/2024 | 518 01020 901 - poštovné; celkem 2 625,00 Kč | 2 625,00 Kč | 2 625,00 Kč | 24.1.2024 | 26.1.2024 | 7.2.2024 | |
ALIMPEX-LOUNY, S.R.O | STAPRO import - potraviny | 111 01000 - Pořízení zásob - kuchyně; celkem 33 202,10 Kč 111 01000 - Pořízení zásob - kuchyně; celkem 14 298,08 Kč 503 00000 740 - spotřeba jiných nesklad. dodávek - cenová odchylka; celkem 0,01 Kč | 47 500,19 Kč | 47 500,19 Kč | 29.1.2024 | 29.1.2024 | 6.2.2024 | |
Linde Gas a.s. | kyslík Conoxia | 111 02000 - Pořízení zásob - sklad MTZ; celkem 9 022,72 Kč | 9 022,72 Kč | 9 022,72 Kč | 24.1.2024 | 26.1.2024 | 8.2.2024 | |
BOLA spol s.r.o. | oběhové čerpadlo Grundfos | 111 02000 - Pořízení zásob - sklad MTZ; celkem 5 125,00 Kč | 5 125,00 Kč | 5 125,00 Kč | 22.1.2024 | 26.1.2024 | 6.2.2024 | |
Salmon-gastro s.r.o. | nerezový stolní dvoudřez | 111 02000 - Pořízení zásob - sklad MTZ; celkem 14 233,00 Kč | 14 233,00 Kč | 14 233,00 Kč | 26.1.2024 | 30.1.2024 | 6.2.2024 | |
Hogrefe-Testcentrum,s.r.o. | školící kurz - kresba stromu, Hurdová Petra | 549 03000 312 - školení a sjezdové poplatky; celkem 4 360,00 Kč | 4 360,00 Kč | 4 360,00 Kč | 29.1.2024 | 29.1.2024 | 6.2.2024 | |
Nisa shop s.r.o. | oděvy OOPP | 111 02000 - Pořízení zásob - sklad MTZ; celkem 3 750,00 Kč | 3 750,00 Kč | 3 750,00 Kč | 25.1.2024 | 30.1.2024 | 6.2.2024 | |
Netfox s.r.o. | tiskárny Canon černobílé | 111 02000 - Pořízení zásob - sklad MTZ; celkem 27 684,80 Kč | 27 684,80 Kč | 27 684,80 Kč | 26.1.2024 | 30.1.2024 | 23.2.2024 | |
Alza.cz a.s. | nabíjecí svítilna | 111 02000 - Pořízení zásob - sklad MTZ; celkem 836,00 Kč | 836,00 Kč | 836,00 Kč | 23.1.2024 | 30.1.2024 | 6.2.2024 | |
STILUS TRADE spol. s r.o. | kancelářské potřeby | 111 02000 - Pořízení zásob - sklad MTZ; celkem 13 728,66 Kč | 13 728,66 Kč | 13 728,66 Kč | 22.1.2024 | 30.1.2024 | 20.2.2024 | |
Citus, s.r.o. | STAPRO import - potraviny | 111 01000 - Pořízení zásob - kuchyně; celkem 16 598,57 Kč | 16 598,57 Kč | 16 598,57 Kč | 29.1.2024 | 29.1.2024 | 6.2.2024 | |
ROFi s.r.o. | STAPRO import - potraviny | 111 01000 - Pořízení zásob - kuchyně; celkem 6 038,50 Kč | 6 038,50 Kč | 6 038,50 Kč | 29.1.2024 | 29.1.2024 | 8.2.2024 | |
HIPPO spol. s. r. o. | údržba aplikačního software 2/2024 | 518 09020 901 - údržba softwaru,upgrade,webhosting; celkem 120 996,37 Kč | 120 996,37 Kč | 120 996,37 Kč | 1.2.2024 | 2.2.2024 | 29.2.2024 | |
Marek Macák | Seminář psychologů 23.1.2024 | 549 03000 901 - školení a sjezdové poplatky; celkem 5 000,00 Kč | 5 000,00 Kč | 5 000,00 Kč | 26.1.2024 | 31.1.2024 | 23.2.2024 | |
Pharmos, a.s. | Léky | 132 01000 - léky; celkem 865,69 Kč 132 01000 - léky; celkem 0,02 Kč | 865,69 Kč | 969,57 Kč | 1.2.2024 | 2.2.2024 | 14.2.2024 | 1.2.2024 |
STAVMAT Mazourek, s. r. o. | drobné nářadí | 501 07100 799 - materiál na údržbu - spotřeba areál; celkem 2 339,86 Kč | 2 339,86 Kč | 2 339,86 Kč | 20.2.2024 | 22.2.2024 | 29.2.2024 | |
ISNA-MSE Z. S. | kurz Snoezelen v teorii a praxi - Nováková Tereza | 549 03000 312 - školení a sjezdové poplatky; celkem 5 600,00 Kč | 5 600,00 Kč | 5 600,00 Kč | 22.2.2024 | 23.2.2024 | 27.2.2024 | |
Leonardo z. s. | LT - zam. Pavel Richtar - syn Tobiáš Richtar | 412 02004 - FKSP - čerpání dětské a příměstské tábory; celkem 3 790,00 Kč | 3 790,00 Kč | 3 790,00 Kč | 5.2.2024 | 8.2.2024 | 27.2.2024 | |
Leonardo z. s. | LT - zam. Pavel Richtar - syn Matyáš Richtar | 412 02004 - FKSP - čerpání dětské a příměstské tábory; celkem 3 790,00 Kč | 3 790,00 Kč | 3 790,00 Kč | 5.2.2024 | 8.2.2024 | 27.2.2024 | |
ConSol, s.r.o. | Instalace IP kamer - oprava, výměna | 511 03001 901 - ostatní údržba a opravy; celkem 43 042,41 Kč | 52 081,32 Kč | 43 042,41 Kč | 28.12.2023 | 29.12.2023 | 20.2.2024 | 28.12.2023 |
Pavel Opelka | Malířské a podlahářské práce na bytě 262/3 | 511 01001 657 - opravy a údržba stavební, malování; celkem 55 854,00 Kč | 62 556,48 Kč | 55 854,00 Kč | 15.1.2024 | 15.1.2024 | 14.2.2024 | 15.1.2024 |
Elestor s.r.o. | dodávka a montáž stínící techníky v areálu Psychiatrické nemocnice Horní Beřkovice | 042 07000 - NDHM stavební investice -stavební úpravy; celkem 17 753,11 Kč | 21 481,27 Kč | 17 753,11 Kč | 22.1.2024 | 22.1.2024 | 20.2.2024 | 22.1.2024 |
Pharmos, a.s. | Léky | 132 01000 - léky; celkem 1 644,50 Kč 132 01000 - léky; celkem 0,14 Kč | 1 644,50 Kč | 1 841,84 Kč | 1.2.2024 | 2.2.2024 | 29.2.2024 | 1.2.2024 |
Pharmos, a.s. | Léky | 132 01000 - léky; celkem 322,14 Kč 132 01000 - léky; celkem -0,04 Kč | 322,14 Kč | 360,80 Kč | 1.2.2024 | 2.2.2024 | 29.2.2024 | 1.2.2024 |
Pharmos, a.s. | Léky | 132 01000 - léky; celkem 204,54 Kč 132 01000 - léky; celkem -0,04 Kč | 204,54 Kč | 229,08 Kč | 1.2.2024 | 2.2.2024 | 29.2.2024 | 1.2.2024 |
CGB - Consult,s.r.o. | Daňové poradenství a kontrola účetnictví 01/2024 | 549 01010 810 - právní a poradenská činnost; celkem 10 890,00 Kč | 10 890,00 Kč | 10 890,00 Kč | 31.1.2024 | 5.2.2024 | 29.2.2024 | |
Alza.cz a.s. | baterie alkalické | 111 02000 - Pořízení zásob - sklad MTZ; celkem 115,00 Kč | 115,00 Kč | 115,00 Kč | 5.2.2024 | 5.2.2024 | 14.2.2024 | |
LIMPA s.r.o. | betonová směs | 511 01001 799 - opravy a údržba stavební, malování; celkem 21 094,00 Kč | 21 094,00 Kč | 21 094,00 Kč | 1.2.2024 | 5.2.2024 | 29.2.2024 | |
O2 Czech Republic a.s. | Vyúčtování mob. hovorů 1/2024 | 518 01010 323 - telefonní poplatky - mobilní telefony; celkem 215,99 Kč 518 01010 100 - telefonní poplatky - mobilní telefony; celkem 275,64 Kč 518 01010 471 - telefonní poplatky - mobilní telefony; celkem 56,87 Kč 518 01010 312 - telefonní poplatky - mobilní telefony; celkem 47,19 Kč 518 01010 740 - telefonní poplatky - mobilní telefony; celkem 36,64 Kč 518 01010 732 - telefonní poplatky - mobilní telefony; celkem 30,25 Kč 518 01010 520 - telefonní poplatky - mobilní telefony; celkem 30,25 Kč 518 01010 612 - telefonní poplatky - mobilní telefony; celkem 30,25 Kč 518 01010 100 - telefonní poplatky - mobilní telefony; celkem 649,01 Kč 518 01010 710 - telefonní poplatky - mobilní telefony; celkem 49,61 Kč 518 01010 901 - telefonní poplatky - mobilní telefony; celkem 41,43 Kč 518 01010 810 - telefonní poplatky - mobilní telefony; celkem 47,19 Kč 518 01010 721 - telefonní poplatky - mobilní telefony; celkem 47,19 Kč 518 01010 710 - telefonní poplatky - mobilní telefony; celkem 266,20 Kč 518 01010 771 - telefonní poplatky - mobilní telefony; celkem 266,20 Kč 518 01010 721 - telefonní poplatky - mobilní telefony; celkem 47,19 Kč 518 01010 771 - telefonní poplatky - mobilní telefony; celkem 133,10 Kč 518 01010 750 - telefonní poplatky - mobilní telefony; celkem 53,24 Kč 518 01010 312 - telefonní poplatky - mobilní telefony; celkem 47,19 Kč 518 01010 710 - telefonní poplatky - mobilní telefony; celkem 266,20 Kč 518 01010 760 - telefonní poplatky - mobilní telefony; celkem 58,08 Kč 518 01010 777 - telefonní poplatky - mobilní telefony; celkem 266,20 Kč 518 01010 481 - telefonní poplatky - mobilní telefony; celkem 266,20 Kč 518 01010 321 - telefonní poplatky - mobilní telefony; celkem 110,11 Kč 518 01010 721 - telefonní poplatky - mobilní telefony; celkem 47,19 Kč 518 01010 312 - telefonní poplatky - mobilní telefony; celkem 47,19 Kč 518 01010 901 - telefonní poplatky - mobilní telefony; celkem 47,19 Kč 518 01010 481 - telefonní poplatky - mobilní telefony; celkem 266,20 Kč 518 01010 820 - telefonní poplatky - mobilní telefony; celkem 47,19 Kč 518 01010 810 - telefonní poplatky - mobilní telefony; celkem 361,79 Kč 518 01010 710 - telefonní poplatky - mobilní telefony; celkem 855,92 Kč 518 01010 761 - telefonní poplatky - mobilní telefony; celkem 47,19 Kč 518 01010 810 - telefonní poplatky - mobilní telefony; celkem 175,86 Kč 518 01010 220 - telefonní poplatky - mobilní telefony; celkem 266,20 Kč 518 01010 204 - telefonní poplatky - mobilní telefony; celkem 47,19 Kč 518 01010 810 - telefonní poplatky - mobilní telefony; celkem 415,20 Kč 518 01010 820 - telefonní poplatky - mobilní telefony; celkem 419,92 Kč 518 01010 730 - telefonní poplatky - mobilní telefony; celkem 55,66 Kč 518 01010 501 - telefonní poplatky - mobilní telefony; celkem 266,20 Kč 518 01010 491 - telefonní poplatky - mobilní telefony; celkem 47,19 Kč 518 01010 313 - telefonní poplatky - mobilní telefony; celkem 30,25 Kč 503 00000 901 - spotřeba jiných nesklad. dodávek - cenová odchylka; celkem -0,01 Kč | 6 780,94 Kč | 6 780,94 Kč | 5.2.2024 | 5.2.2024 | 23.2.2024 | |
Ing. František Záveský | Poradenská a konzultační činnost 01/2024 | 549 01010 710 - právní a poradenská činnost; celkem 26 337,50 Kč | 26 337,50 Kč | 26 337,50 Kč | 4.2.2024 | 5.2.2024 | 14.2.2024 | |
GRANT ADVISOR, spol. s r.o. | přístup ke službě monitoring dotací | 518 10010 710 - ostatní nevýrobní služby; celkem 6 266,18 Kč 381 01000 - náklady příštích období - z DOFA; celkem 6 766,74 Kč 381 01000 - náklady příštích období - z DOFA; celkem 519,08 Kč | 13 552,00 Kč | 13 552,00 Kč | 29.1.2024 | 30.1.2024 | 8.2.2024 | |
Knoblochová Olga, JUDr. | Právní služby 01/2024 | 549 01010 100 - právní a poradenská činnost; celkem 60 316,00 Kč | 60 316,00 Kč | 60 316,00 Kč | 5.2.2024 | 5.2.2024 | 14.2.2024 | |
Zen systems s.r.o. | Údržba a servis serverů a sítě 1/2024 | 518 09020 901 - údržba softwaru,upgrade,webhosting; celkem 36 300,00 Kč | 36 300,00 Kč | 36 300,00 Kč | 31.1.2024 | 5.2.2024 | 29.2.2024 | |
STRATOS.INF.CZ s.r.o. | Servisní činnost 01/2024 | 518 09020 810 - údržba softwaru,upgrade,webhosting; celkem 18 150,00 Kč | 18 150,00 Kč | 18 150,00 Kč | 5.2.2024 | 5.2.2024 | 14.2.2024 | |
Ivana Koudelková | práce dle smlouvy 01/2024 | 549 01010 901 - právní a poradenská činnost; celkem 15 000,00 Kč | 15 000,00 Kč | 15 000,00 Kč | 2.2.2024 | 5.2.2024 | 14.2.2024 | |
Severočeské vodovody a kanalizace, a.s. | Vyúčtování vodné - 1/2024 nemocnice | 314 08000 - poskytnuté zálohy - voda; celkem -125 000,00 Kč 502 02000 999 - spotřeba vody; celkem 278 369,86 Kč 503 00000 901 - spotřeba jiných nesklad. dodávek - cenová odchylka; celkem -0,24 Kč | 153 369,62 Kč | 171 774,00 Kč | 31.1.2024 | 5.2.2024 | 14.2.2024 | 31.1.2024 |
Severočeské vodovody a kanalizace, a.s. | Vyúčtování vodné - 1/2024 nemocnice | 502 02000 999 - spotřeba vody; celkem 67 993,15 Kč 314 08000 - poskytnuté zálohy - voda; celkem -40 178,57 Kč 503 00000 901 - spotřeba jiných nesklad. dodávek - cenová odchylka; celkem -0,33 Kč | 27 814,25 Kč | 31 152,00 Kč | 31.1.2024 | 5.2.2024 | 14.2.2024 | 31.1.2024 |
BioVendor - Laboratorní medicína a.s. | Alpha Amylase | 501 04020 520 - laboratorní materiál; celkem 4 991,25 Kč | 4 991,25 Kč | 4 991,25 Kč | 1.2.2024 | 2.2.2024 | 14.2.2024 | |
Česká pošta, s.p. | poplatek za transakce poštovní datové zprávy 1/2024 | 518 01020 901 - poštovné; celkem 410,00 Kč | 410,00 Kč | 410,00 Kč | 12.2.2024 | 13.2.2024 | 23.2.2024 | |
Bosch Termotechnika s.r.o. | náhradní díly na opravy kotle | 511 03001 782 - ostatní údržba a opravy; celkem 47 460,80 Kč | 47 460,80 Kč | 47 460,80 Kč | 5.2.2024 | 6.2.2024 | 14.2.2024 | |
Lukáš Záveský | Správa internetů a webových stránek 01/2024 - dle smlouvy | 518 09020 901 - údržba softwaru,upgrade,webhosting; celkem 20 000,00 Kč | 20 000,00 Kč | 20 000,00 Kč | 31.1.2024 | 6.2.2024 | 14.2.2024 | |
Lukáš Záveský | Realizační,poradenská a konzultační činnost 01/2024 | 549 01010 100 - právní a poradenská činnost; celkem 66 000,00 Kč | 66 000,00 Kč | 66 000,00 Kč | 31.1.2024 | 6.2.2024 | 14.2.2024 | |
LKQ CZ s.r.o. | startér | 111 02000 - Pořízení zásob - sklad MTZ; celkem 3 013,00 Kč | 3 013,00 Kč | 3 013,00 Kč | 5.2.2024 | 6.2.2024 | 14.2.2024 | |
Ivana Benedetta Prejzová | ZK587 - Rozpočet - Sádrokartonářské práce při opravě oddělení 4A budova G 1NP | 042 07000 - NDHM stavební investice -stavební úpravy; celkem 5 000,00 Kč 416 02000 - FRIM - čerpání z vlastních zdrojů - stav. činnost; celkem 5 000,00 Kč | 5 000,00 Kč | 5 000,00 Kč | 5.2.2024 | 6.2.2024 | 19.2.2024 | |
Ivana Benedetta Prejzová | ZK587 - Rozpočet elektroinstalace odd.4A budova G | 042 07000 - NDHM stavební investice -stavební úpravy; celkem 8 000,00 Kč 416 02000 - FRIM - čerpání z vlastních zdrojů - stav. činnost; celkem 8 000,00 Kč | 8 000,00 Kč | 8 000,00 Kč | 5.2.2024 | 6.2.2024 | 19.2.2024 | |
KNĚPEK, s.r.o. | STAPRO import - potraviny | 111 01000 - Pořízení zásob - kuchyně; celkem 4 233,60 Kč 111 01000 - Pořízení zásob - kuchyně; celkem 3 812,48 Kč 111 01000 - Pořízení zásob - kuchyně; celkem 12 750,06 Kč 111 01000 - Pořízení zásob - kuchyně; celkem 5 803,84 Kč 111 01000 - Pořízení zásob - kuchyně; celkem 6 698,72 Kč 111 01000 - Pořízení zásob - kuchyně; celkem 1 232,00 Kč 111 01000 - Pořízení zásob - kuchyně; celkem 26 417,42 Kč 111 01000 - Pořízení zásob - kuchyně; celkem 4 532,64 Kč 111 01000 - Pořízení zásob - kuchyně; celkem 5 333,44 Kč 111 01000 - Pořízení zásob - kuchyně; celkem 16 555,82 Kč 503 00000 740 - spotřeba jiných nesklad. dodávek - cenová odchylka; celkem -0,01 Kč | 87 370,01 Kč | 87 370,01 Kč | 6.2.2024 | 6.2.2024 | 14.2.2024 | |
TRIKVERTA s.r.o. | Oprava měřidla tepla v bytě p. Brůži | 511 03001 657 - ostatní údržba a opravy; celkem 1 735,00 Kč | 1 943,20 Kč | 1 735,00 Kč | 26.1.2024 | 26.1.2024 | 14.2.2024 | 26.1.2024 |
Výtahy Vaněrka , s.r.o. | Servis výtahů 01/2024 | 518 10012 999 - ostatní nevýrobní služby - revize a kontroly,STK; celkem 2 700,00 Kč | 3 267,00 Kč | 2 700,00 Kč | 31.1.2024 | 31.1.2024 | 29.2.2024 | 31.1.2024 |
Michal Bartko | Montáž SDK příčky v budově C | 042 07000 - NDHM stavební investice -stavební úpravy; celkem 24 470,00 Kč | 29 608,70 Kč | 24 470,00 Kč | 24.1.2024 | 29.1.2024 | 23.2.2024 | 24.1.2024 |
SEGAS-OIL s.r.o. | oprava kotlů budova A | 511 03001 782 - ostatní údržba a opravy; celkem 179 122,00 Kč | 216 737,62 Kč | 179 122,00 Kč | 1.2.2024 | 2.2.2024 | 14.2.2024 | 1.2.2024 |
SEGAS-OIL s.r.o. | oprava kotlů budova G a C | 511 03001 782 - ostatní údržba a opravy; celkem 21 065,00 Kč | 25 488,65 Kč | 21 065,00 Kč | 1.2.2024 | 2.2.2024 | 14.2.2024 | 1.2.2024 |
Medstav s.r.o. | zednické a pomocné stavební práce 1/2024 | 511 01001 453 - opravy a údržba stavební, malování; celkem 7 950,00 Kč 042 07000 - NDHM stavební investice -stavební úpravy; celkem 221 010,00 Kč 042 07000 - NDHM stavební investice -stavební úpravy; celkem 39 750,00 Kč 511 01001 799 - opravy a údržba stavební, malování; celkem 120 630,00 Kč | 471 101,40 Kč | 389 340,00 Kč | 31.1.2024 | 31.1.2024 | 29.2.2024 | 31.1.2024 |
Medstav s.r.o. | zednické a pomocné stavební práce 1/2024 | 511 01001 453 - opravy a údržba stavební, malování; celkem 7 950,00 Kč 042 07000 - NDHM stavební investice -stavební úpravy; celkem 221 010,00 Kč 042 07000 - NDHM stavební investice -stavební úpravy; celkem 39 750,00 Kč 511 01001 799 - opravy a údržba stavební, malování; celkem 120 630,00 Kč | 471 101,40 Kč | 389 340,00 Kč | 31.1.2024 | 31.1.2024 | 29.2.2024 | 31.1.2024 |
KOVOMONT Roudnice, s.r.o. | ZK579 - Dodávka a instalace vzduchotechniky budova "S" | 042 07000 - NDHM stavební investice -stavební úpravy; celkem 720 625,00 Kč | 871 956,25 Kč | 720 625,00 Kč | 28.1.2024 | 9.2.2024 | 23.2.2024 | 28.1.2024 |
Univerzita Palackého Olomouc | Kurz Psychoterapie a s nácvikem psychotrapeutických dovedností a supervizí MUDr. Přeučilová L. 5.-9. 2. 2024 | celkem 6 000,00 Kč | 6 000,00 Kč | 6 000,00 Kč | 29.1.2024 | 29.1.2024 | 6.2.2024 | |
Schindler Systems, s.r.o. | I-bezpecne.cz - rozšířená verze - Internetová kavárna | celkem 2 388,00 Kč | 2 388,00 Kč | 2 388,00 Kč | 29.1.2024 | 29.1.2024 | 8.2.2024 | |
Ing. Lenka Šíšová | kurz Úhrady zdravotní péče - Jitka Malá | celkem 2 407,90 Kč | 2 407,90 Kč | 2 407,90 Kč | 31.1.2024 | 31.1.2024 | 8.2.2024 | |
Univerzita Karlova | Kurz Základy psychiatrie 13.-15.2.24 MUDr. Špřinglová Asija | celkem 3 000,00 Kč | 3 000,00 Kč | 3 000,00 Kč | 31.1.2024 | 31.1.2024 | 8.2.2024 | |
F I L C, s.r.o. | dekorační a nábalová plsť | celkem 7 956,00 Kč | 7 956,00 Kč | 7 956,00 Kč | 5.2.2024 | 6.2.2024 | 8.2.2024 | |
Postelia s.r.o. | molitan | celkem 5 395,00 Kč | 5 395,00 Kč | 5 395,00 Kč | 7.2.2024 | 7.2.2024 | 8.2.2024 | |
AMCA spol. s.r.o. | Konference Novinky v péči o diabetika - Hrčkuláková Petra | celkem 300,00 Kč | 300,00 Kč | 300,00 Kč | 8.2.2024 | 13.2.2024 | 20.2.2024 | |
ezoocentrum s.r.o. | dary 461/6C - tapeta | celkem 1 139,00 Kč | 1 139,00 Kč | 1 139,00 Kč | 20.2.2024 | 20.2.2024 | 23.2.2024 | |
ezoocentrum s.r.o. | dary 461/6C - tapeta | celkem 1 139,00 Kč | 1 139,00 Kč | 1 139,00 Kč | 20.2.2024 | 20.2.2024 | 28.2.2024 | |
Houseland s. r. o Třinec | dary 461/6C - nalepovací hodiny | celkem 515,00 Kč | 515,00 Kč | 515,00 Kč | 21.2.2024 | 22.2.2024 | 27.2.2024 | |
EXKALIBR s.r.o. | Průmyslový vysavač, sada pro čištění | celkem 32 322,00 Kč | 32 322,00 Kč | 32 322,00 Kč | 21.2.2024 | 22.2.2024 | 27.2.2024 | |
Luzakaza s.r.o. | 3x zahradní domek | celkem 17 160,00 Kč | 17 160,00 Kč | 17 160,00 Kč | 26.2.2024 | 26.2.2024 | 27.2.2024 | |
Luboš Hlinecký | Trubice zářivková | 111 02000 - Pořízení zásob - sklad MTZ; celkem 336,30 Kč | 336,30 Kč | 336,30 Kč | 5.2.2024 | 5.2.2024 | 7.2.2024 | |
Farma Cítov s.r.o. | STAPRO import - potraviny | 111 01000 - Pořízení zásob - kuchyně; celkem 3 749,76 Kč | 3 749,76 Kč | 3 749,76 Kč | 6.2.2024 | 6.2.2024 | 14.2.2024 | |
Bidfood Czech Republic s.r.o. | STAPRO import - potraviny | 111 01000 - Pořízení zásob - kuchyně; celkem 9 118,47 Kč | 9 118,47 Kč | 9 118,47 Kč | 6.2.2024 | 6.2.2024 | 29.2.2024 | |
Cyklo Erben | plášť a duše na kárku | 111 02000 - Pořízení zásob - sklad MTZ; celkem 636,02 Kč | 636,02 Kč | 636,02 Kč | 5.2.2024 | 5.2.2024 | 6.2.2024 | |
Zásobování a.s. | hodiny, inbus klíče, zvonky bezdrátové, těsnění do oken, baterie | 111 02000 - Pořízení zásob - sklad MTZ; celkem 3 699,00 Kč | 3 699,00 Kč | 3 699,00 Kč | 2.2.2024 | 5.2.2024 | 7.2.2024 | |
Zásobování a.s. | Televize Samsung | 111 02000 - Pořízení zásob - sklad MTZ; celkem 17 619,00 Kč | 17 619,00 Kč | 17 619,00 Kč | 12.2.2024 | 12.2.2024 | 14.2.2024 | |
IKEA Česká republika, s.r.o. | Deska k pracovnímu stolu | 111 02000 - Pořízení zásob - sklad MTZ; celkem 3 990,00 Kč | 3 990,00 Kč | 3 990,00 Kč | 15.2.2024 | 15.2.2024 | 19.2.2024 | |
Stavebniny DEK a.s. | izolace, páska izolační | 111 02000 - Pořízení zásob - sklad MTZ; celkem 1 101,61 Kč | 1 101,61 Kč | 1 101,61 Kč | 26.2.2024 | 26.2.2024 | 27.2.2024 | |
Zásobování a.s. | konvektor teplovzdušný, konvice, lepidlo, tablety čistící, ventil, hadice kompresor | 111 02000 - Pořízení zásob - sklad MTZ; celkem 3 489,00 Kč | 3 489,00 Kč | 3 489,00 Kč | 23.2.2024 | 26.2.2024 | 28.2.2024 | |
Železářství Homolka s.r.o. | Vrtáky do železa | 111 02000 - Pořízení zásob - sklad MTZ; celkem 1 467,51 Kč | 1 467,51 Kč | 1 467,51 Kč | 23.2.2024 | 23.2.2024 | 26.2.2024 | |
Bidfood Czech Republic s.r.o. | STAPRO import - potraviny | 111 01000 - Pořízení zásob - kuchyně; celkem 6 977,36 Kč | 6 977,36 Kč | 6 977,36 Kč | 29.1.2024 | 29.1.2024 | 27.2.2024 | |
ACCOM Gastro s.r.o. | STAPRO import - potraviny | 111 01000 - Pořízení zásob - kuchyně; celkem 8 115,95 Kč 503 00000 740 - spotřeba jiných nesklad. dodávek - cenová odchylka; celkem 0,72 Kč | 8 116,67 Kč | 8 116,67 Kč | 2.2.2024 | 2.2.2024 | 14.2.2024 | |
ACCOM Gastro s.r.o. | STAPRO import - potraviny | 111 01000 - Pořízení zásob - kuchyně; celkem 23 033,77 Kč | 23 033,77 Kč | 23 033,77 Kč | 6.2.2024 | 6.2.2024 | 14.2.2024 | |
Bramborárna Bukovice, s.r.o. | STAPRO import - potraviny | 111 01000 - Pořízení zásob - kuchyně; celkem 7 728,00 Kč 111 01000 - Pořízení zásob - kuchyně; celkem 2 189,60 Kč 111 01000 - Pořízení zásob - kuchyně; celkem 4 508,00 Kč 111 01000 - Pořízení zásob - kuchyně; celkem 5 023,20 Kč 111 01000 - Pořízení zásob - kuchyně; celkem 644,00 Kč | 20 092,80 Kč | 20 092,80 Kč | 2.2.2024 | 2.2.2024 | 20.2.2024 | |
Pharmos, a.s. | Léky | 132 01000 - léky; celkem 421,50 Kč 132 01000 - léky; celkem 0,02 Kč | 421,50 Kč | 472,08 Kč | 5.2.2024 | 6.2.2024 | 19.2.2024 | 5.2.2024 |
DERMIA | Léky | 132 01000 - léky; celkem 4 760,40 Kč 132 01000 - léky; celkem 1 636,38 Kč 132 01000 - léky; celkem -0,06 Kč | 6 396,78 Kč | 7 311,67 Kč | 1.2.2024 | 6.2.2024 | 14.2.2024 | 1.2.2024 |
DERMIA | Léky | 132 01000 - léky; celkem 3 487,15 Kč 132 01000 - léky; celkem 885,78 Kč 132 01000 - léky; celkem -0,06 Kč | 4 372,93 Kč | 4 977,40 Kč | 1.2.2024 | 6.2.2024 | 14.2.2024 | 1.2.2024 |
Technoton | Tonery | 111 02000 - Pořízení zásob - sklad MTZ; celkem 15 647,72 Kč | 15 647,72 Kč | 15 647,72 Kč | 30.1.2024 | 2.2.2024 | 27.2.2024 | |
Ivana Benedetta Prejzová | Zpracování rozpočtu na akci "Oprava elektroinstalace v části budovy skladů u centrálního parkoviště v roce 2024" | 518 04010 799 - průzkumné a projektové práce; celkem 7 000,00 Kč | 7 000,00 Kč | 7 000,00 Kč | 22.1.2024 | 29.1.2024 | 8.2.2024 | |
Alliance Healthcare s.r.o. | Léky | 132 01000 - léky; celkem 18 692,40 Kč 132 01000 - léky; celkem 0,01 Kč | 18 692,40 Kč | 20 935,49 Kč | 24.1.2024 | 29.1.2024 | 23.2.2024 | 25.1.2024 |
ELKOV elektro a.s. | elektromateriál | 111 02000 - Pořízení zásob - sklad MTZ; celkem 12 476,00 Kč | 12 476,00 Kč | 12 476,00 Kč | 26.1.2024 | 26.1.2024 | 23.2.2024 | |
Perfect Distribution a.s. | PZT | 132 01000 - léky; celkem 7 315,50 Kč 132 01000 - léky; celkem 0,04 Kč | 7 315,50 Kč | 8 851,76 Kč | 24.1.2024 | 29.1.2024 | 6.2.2024 | 24.1.2024 |
Pharmos, a.s. | Léky | 132 01000 - léky; celkem 127,61 Kč 132 01000 - léky; celkem 0,02 Kč | 127,61 Kč | 142,92 Kč | 25.1.2024 | 29.1.2024 | 23.2.2024 | 25.1.2024 |
DERMIA | PZT | 132 01000 - léky; celkem 3 924,70 Kč 132 01000 - léky; celkem 885,78 Kč 132 01000 - léky; celkem -0,07 Kč | 4 810,48 Kč | 5 467,46 Kč | 23.1.2024 | 29.1.2024 | 6.2.2024 | 23.1.2024 |
MSM, spol. s r.o. | PZT | 132 01000 - léky; celkem 3 472,68 Kč 132 01000 - léky; celkem 0,03 Kč 503 00000 220 - spotřeba jiných nesklad. dodávek - cenová odchylka; celkem -0,40 Kč | 3 472,28 Kč | 3 889,00 Kč | 1.2.2024 | 7.2.2024 | 29.2.2024 | 1.2.2024 |
Pharmos, a.s. | Léky | 132 01000 - léky; celkem 378,82 Kč | 378,82 Kč | 424,28 Kč | 6.2.2024 | 7.2.2024 | 20.2.2024 | 6.2.2024 |
Pražská plynárenská, a.s. | Plyn - nemocnice 2/2024 | 314 05000 - poskytnuté zálohy - plyn; celkem 2 171 198,35 Kč | 2 171 198,35 Kč | 2 627 150,00 Kč | 1.2.2024 | 1.2.2024 | 8.2.2024 | 1.2.2024 |
Pražská plynárenská, a.s. | Plyn - byty 2/2024 | 314 05000 - poskytnuté zálohy - plyn; celkem 218 305,79 Kč | 218 305,79 Kč | 264 150,00 Kč | 1.2.2024 | 1.2.2024 | 8.2.2024 | 1.2.2024 |
Pražská plynárenská, a.s. | Elektrická energie - nemocnice 2/2024 | 314 01000 - poskytnuté zálohy - energie; celkem 491 280,99 Kč | 491 280,99 Kč | 594 450,00 Kč | 1.2.2024 | 1.2.2024 | 14.2.2024 | 1.2.2024 |
ČEZ ESCO, a.s. | energie 2/2024, RT /byt č.16 - 657 | 314 01000 - poskytnuté zálohy - energie; celkem 413,22 Kč | 413,22 Kč | 500,00 Kč | 5.2.2024 | 5.2.2024 | 14.2.2024 | 5.2.2024 |
ČEZ ESCO, a.s. | energie 2/2024, RT /byt č.4 - 657 | 314 01000 - poskytnuté zálohy - energie; celkem 454,54 Kč | 454,54 Kč | 550,00 Kč | 5.2.2024 | 5.2.2024 | 14.2.2024 | 5.2.2024 |
Pharmos, a.s. | Léky | 132 01000 - léky; celkem 73,05 Kč 132 01000 - léky; celkem -0,01 Kč | 73,05 Kč | 81,82 Kč | 29.1.2024 | 29.1.2024 | 27.2.2024 | 29.1.2024 |