Psychiatrická nemocnice Horní Beřkovice


Celkem faktur

21150

Stav doplněnosti faktur po měsících

2024 10 09 08 07 06 05 04 03 02 01
31 65 63 86 72 72 94 83 78 77
2023 12 11 10 09 08 07 06 05 04 03 02 01
84 73 85 58 69 69 79 85 78 106 69 91
2022 12 11 10 09 08 07 06 05 04 03 02 01
91 85 67 95 81 67 79 79 71 86 76 84
2021 12 11 10 09 08 07 06 05 04 03 02 01
75 93 90 70 71 70 69 76 80 90 88 98
2020 12 11 10 09 08 07 06 05 04 03 02 01
94 110 84 95 74 105 103 104 96 99 82 82
2019 12 11 10 09 08 07 06 05 04 03 02 01
98 101 102 102 89 94 91 106 79 86 81 94
2018 12 11 10
56 10 3
2015 02
1

Rozhodným údajem pro zařazení faktury do měsíce a roku je Datum plnění.
Není-li údaj vyplněn, faktury nejsou do statistiky zahrnuty.


Analytické účty

to
Rychlá volba: Rok 2018, Rok 2019

Zobrazeno 18 501-18 600 z 21 150 záznamů.
DodavatelÚčel platbyPoložkyČástka bez DPHČástka s DPHDatum vystaveníDatum přijetíDatum úhradyDatum plnění
BioVendor - Laboratorní medicína a.s.Amphetamines, albumin, creatinine501 04020 520 - laboratorní materiál; celkem 22 116,38 Kč
22 116,38 Kč22 116,38 Kč24.1.202425.1.20246.2.2024
ALIMPEX-LOUNY, S.R.OSTAPRO import - potraviny111 01000 - Pořízení zásob - kuchyně; celkem 435,68 Kč
435,68 Kč435,68 Kč24.1.202424.1.20246.2.2024
Česká pošta, s.p.Poštovné II. dekáda 1/2024518 01020 901 - poštovné; celkem 2 625,00 Kč
2 625,00 Kč2 625,00 Kč24.1.202426.1.20247.2.2024
ALIMPEX-LOUNY, S.R.OSTAPRO import - potraviny111 01000 - Pořízení zásob - kuchyně; celkem 33 202,10 Kč
111 01000 - Pořízení zásob - kuchyně; celkem 14 298,08 Kč
503 00000 740 - spotřeba jiných nesklad. dodávek - cenová odchylka; celkem 0,01 Kč
47 500,19 Kč47 500,19 Kč29.1.202429.1.20246.2.2024
Linde Gas a.s.kyslík Conoxia111 02000 - Pořízení zásob - sklad MTZ; celkem 9 022,72 Kč
9 022,72 Kč9 022,72 Kč24.1.202426.1.20248.2.2024
BOLA spol s.r.o.oběhové čerpadlo Grundfos111 02000 - Pořízení zásob - sklad MTZ; celkem 5 125,00 Kč
5 125,00 Kč5 125,00 Kč22.1.202426.1.20246.2.2024
Salmon-gastro s.r.o.nerezový stolní dvoudřez111 02000 - Pořízení zásob - sklad MTZ; celkem 14 233,00 Kč
14 233,00 Kč14 233,00 Kč26.1.202430.1.20246.2.2024
Hogrefe-Testcentrum,s.r.o.školící kurz - kresba stromu, Hurdová Petra549 03000 312 - školení a sjezdové poplatky; celkem 4 360,00 Kč
4 360,00 Kč4 360,00 Kč29.1.202429.1.20246.2.2024
Nisa shop s.r.o.oděvy OOPP111 02000 - Pořízení zásob - sklad MTZ; celkem 3 750,00 Kč
3 750,00 Kč3 750,00 Kč25.1.202430.1.20246.2.2024
Netfox s.r.o.tiskárny Canon černobílé111 02000 - Pořízení zásob - sklad MTZ; celkem 27 684,80 Kč
27 684,80 Kč27 684,80 Kč26.1.202430.1.202423.2.2024
Alza.cz a.s.nabíjecí svítilna111 02000 - Pořízení zásob - sklad MTZ; celkem 836,00 Kč
836,00 Kč836,00 Kč23.1.202430.1.20246.2.2024
STILUS TRADE spol. s r.o.kancelářské potřeby111 02000 - Pořízení zásob - sklad MTZ; celkem 13 728,66 Kč
13 728,66 Kč13 728,66 Kč22.1.202430.1.202420.2.2024
Citus, s.r.o.STAPRO import - potraviny111 01000 - Pořízení zásob - kuchyně; celkem 16 598,57 Kč
16 598,57 Kč16 598,57 Kč29.1.202429.1.20246.2.2024
ROFi s.r.o.STAPRO import - potraviny111 01000 - Pořízení zásob - kuchyně; celkem 6 038,50 Kč
6 038,50 Kč6 038,50 Kč29.1.202429.1.20248.2.2024
HIPPO spol. s. r. o.údržba aplikačního software 2/2024518 09020 901 - údržba softwaru,upgrade,webhosting; celkem 120 996,37 Kč
120 996,37 Kč120 996,37 Kč1.2.20242.2.202429.2.2024
Marek MacákSeminář psychologů 23.1.2024549 03000 901 - školení a sjezdové poplatky; celkem 5 000,00 Kč
5 000,00 Kč5 000,00 Kč26.1.202431.1.202423.2.2024
Pharmos, a.s.Léky132 01000 - léky; celkem 865,69 Kč
132 01000 - léky; celkem 0,02 Kč
865,69 Kč969,57 Kč1.2.20242.2.202414.2.20241.2.2024
STAVMAT Mazourek, s. r. o.drobné nářadí501 07100 799 - materiál na údržbu - spotřeba areál; celkem 2 339,86 Kč
2 339,86 Kč2 339,86 Kč20.2.202422.2.202429.2.2024
ISNA-MSE Z. S.kurz Snoezelen v teorii a praxi - Nováková Tereza549 03000 312 - školení a sjezdové poplatky; celkem 5 600,00 Kč
5 600,00 Kč5 600,00 Kč22.2.202423.2.202427.2.2024
Leonardo z. s.LT - zam. Pavel Richtar - syn Tobiáš Richtar412 02004 - FKSP - čerpání dětské a příměstské tábory; celkem 3 790,00 Kč
3 790,00 Kč3 790,00 Kč5.2.20248.2.202427.2.2024
Leonardo z. s.LT - zam. Pavel Richtar - syn Matyáš Richtar412 02004 - FKSP - čerpání dětské a příměstské tábory; celkem 3 790,00 Kč
3 790,00 Kč3 790,00 Kč5.2.20248.2.202427.2.2024
ConSol, s.r.o.Instalace IP kamer - oprava, výměna511 03001 901 - ostatní údržba a opravy; celkem 43 042,41 Kč
52 081,32 Kč43 042,41 Kč28.12.202329.12.202320.2.202428.12.2023
Pavel OpelkaMalířské a podlahářské práce na bytě 262/3511 01001 657 - opravy a údržba stavební, malování; celkem 55 854,00 Kč
62 556,48 Kč55 854,00 Kč15.1.202415.1.202414.2.202415.1.2024
Elestor s.r.o.dodávka a montáž stínící techníky v areálu Psychiatrické nemocnice Horní Beřkovice042 07000 - NDHM stavební investice -stavební úpravy; celkem 17 753,11 Kč
21 481,27 Kč17 753,11 Kč22.1.202422.1.202420.2.202422.1.2024
Pharmos, a.s.Léky132 01000 - léky; celkem 1 644,50 Kč
132 01000 - léky; celkem 0,14 Kč
1 644,50 Kč1 841,84 Kč1.2.20242.2.202429.2.20241.2.2024
Pharmos, a.s.Léky132 01000 - léky; celkem 322,14 Kč
132 01000 - léky; celkem -0,04 Kč
322,14 Kč360,80 Kč1.2.20242.2.202429.2.20241.2.2024
Pharmos, a.s.Léky132 01000 - léky; celkem 204,54 Kč
132 01000 - léky; celkem -0,04 Kč
204,54 Kč229,08 Kč1.2.20242.2.202429.2.20241.2.2024
CGB - Consult,s.r.o.Daňové poradenství a kontrola účetnictví 01/2024549 01010 810 - právní a poradenská činnost; celkem 10 890,00 Kč
10 890,00 Kč10 890,00 Kč31.1.20245.2.202429.2.2024
Alza.cz a.s.baterie alkalické111 02000 - Pořízení zásob - sklad MTZ; celkem 115,00 Kč
115,00 Kč115,00 Kč5.2.20245.2.202414.2.2024
LIMPA s.r.o.betonová směs511 01001 799 - opravy a údržba stavební, malování; celkem 21 094,00 Kč
21 094,00 Kč21 094,00 Kč1.2.20245.2.202429.2.2024
O2 Czech Republic a.s.Vyúčtování mob. hovorů 1/2024518 01010 323 - telefonní poplatky - mobilní telefony; celkem 215,99 Kč
518 01010 100 - telefonní poplatky - mobilní telefony; celkem 275,64 Kč
518 01010 471 - telefonní poplatky - mobilní telefony; celkem 56,87 Kč
518 01010 312 - telefonní poplatky - mobilní telefony; celkem 47,19 Kč
518 01010 740 - telefonní poplatky - mobilní telefony; celkem 36,64 Kč
518 01010 732 - telefonní poplatky - mobilní telefony; celkem 30,25 Kč
518 01010 520 - telefonní poplatky - mobilní telefony; celkem 30,25 Kč
518 01010 612 - telefonní poplatky - mobilní telefony; celkem 30,25 Kč
518 01010 100 - telefonní poplatky - mobilní telefony; celkem 649,01 Kč
518 01010 710 - telefonní poplatky - mobilní telefony; celkem 49,61 Kč
518 01010 901 - telefonní poplatky - mobilní telefony; celkem 41,43 Kč
518 01010 810 - telefonní poplatky - mobilní telefony; celkem 47,19 Kč
518 01010 721 - telefonní poplatky - mobilní telefony; celkem 47,19 Kč
518 01010 710 - telefonní poplatky - mobilní telefony; celkem 266,20 Kč
518 01010 771 - telefonní poplatky - mobilní telefony; celkem 266,20 Kč
518 01010 721 - telefonní poplatky - mobilní telefony; celkem 47,19 Kč
518 01010 771 - telefonní poplatky - mobilní telefony; celkem 133,10 Kč
518 01010 750 - telefonní poplatky - mobilní telefony; celkem 53,24 Kč
518 01010 312 - telefonní poplatky - mobilní telefony; celkem 47,19 Kč
518 01010 710 - telefonní poplatky - mobilní telefony; celkem 266,20 Kč
518 01010 760 - telefonní poplatky - mobilní telefony; celkem 58,08 Kč
518 01010 777 - telefonní poplatky - mobilní telefony; celkem 266,20 Kč
518 01010 481 - telefonní poplatky - mobilní telefony; celkem 266,20 Kč
518 01010 321 - telefonní poplatky - mobilní telefony; celkem 110,11 Kč
518 01010 721 - telefonní poplatky - mobilní telefony; celkem 47,19 Kč
518 01010 312 - telefonní poplatky - mobilní telefony; celkem 47,19 Kč
518 01010 901 - telefonní poplatky - mobilní telefony; celkem 47,19 Kč
518 01010 481 - telefonní poplatky - mobilní telefony; celkem 266,20 Kč
518 01010 820 - telefonní poplatky - mobilní telefony; celkem 47,19 Kč
518 01010 810 - telefonní poplatky - mobilní telefony; celkem 361,79 Kč
518 01010 710 - telefonní poplatky - mobilní telefony; celkem 855,92 Kč
518 01010 761 - telefonní poplatky - mobilní telefony; celkem 47,19 Kč
518 01010 810 - telefonní poplatky - mobilní telefony; celkem 175,86 Kč
518 01010 220 - telefonní poplatky - mobilní telefony; celkem 266,20 Kč
518 01010 204 - telefonní poplatky - mobilní telefony; celkem 47,19 Kč
518 01010 810 - telefonní poplatky - mobilní telefony; celkem 415,20 Kč
518 01010 820 - telefonní poplatky - mobilní telefony; celkem 419,92 Kč
518 01010 730 - telefonní poplatky - mobilní telefony; celkem 55,66 Kč
518 01010 501 - telefonní poplatky - mobilní telefony; celkem 266,20 Kč
518 01010 491 - telefonní poplatky - mobilní telefony; celkem 47,19 Kč
518 01010 313 - telefonní poplatky - mobilní telefony; celkem 30,25 Kč
503 00000 901 - spotřeba jiných nesklad. dodávek - cenová odchylka; celkem -0,01 Kč
6 780,94 Kč6 780,94 Kč5.2.20245.2.202423.2.2024
Ing. František ZáveskýPoradenská a konzultační činnost 01/2024549 01010 710 - právní a poradenská činnost; celkem 26 337,50 Kč
26 337,50 Kč26 337,50 Kč4.2.20245.2.202414.2.2024
GRANT ADVISOR, spol. s r.o.přístup ke službě monitoring dotací518 10010 710 - ostatní nevýrobní služby; celkem 6 266,18 Kč
381 01000 - náklady příštích období - z DOFA; celkem 6 766,74 Kč
381 01000 - náklady příštích období - z DOFA; celkem 519,08 Kč
13 552,00 Kč13 552,00 Kč29.1.202430.1.20248.2.2024
Knoblochová Olga, JUDr.Právní služby 01/2024549 01010 100 - právní a poradenská činnost; celkem 60 316,00 Kč
60 316,00 Kč60 316,00 Kč5.2.20245.2.202414.2.2024
Zen systems s.r.o.Údržba a servis serverů a sítě 1/2024518 09020 901 - údržba softwaru,upgrade,webhosting; celkem 36 300,00 Kč
36 300,00 Kč36 300,00 Kč31.1.20245.2.202429.2.2024
STRATOS.INF.CZ s.r.o.Servisní činnost 01/2024518 09020 810 - údržba softwaru,upgrade,webhosting; celkem 18 150,00 Kč
18 150,00 Kč18 150,00 Kč5.2.20245.2.202414.2.2024
Ivana Koudelkovápráce dle smlouvy 01/2024549 01010 901 - právní a poradenská činnost; celkem 15 000,00 Kč
15 000,00 Kč15 000,00 Kč2.2.20245.2.202414.2.2024
Severočeské vodovody a kanalizace, a.s.Vyúčtování vodné - 1/2024 nemocnice314 08000 - poskytnuté zálohy - voda; celkem -125 000,00 Kč
502 02000 999 - spotřeba vody; celkem 278 369,86 Kč
503 00000 901 - spotřeba jiných nesklad. dodávek - cenová odchylka; celkem -0,24 Kč
153 369,62 Kč171 774,00 Kč31.1.20245.2.202414.2.202431.1.2024
Severočeské vodovody a kanalizace, a.s.Vyúčtování vodné - 1/2024 nemocnice502 02000 999 - spotřeba vody; celkem 67 993,15 Kč
314 08000 - poskytnuté zálohy - voda; celkem -40 178,57 Kč
503 00000 901 - spotřeba jiných nesklad. dodávek - cenová odchylka; celkem -0,33 Kč
27 814,25 Kč31 152,00 Kč31.1.20245.2.202414.2.202431.1.2024
BioVendor - Laboratorní medicína a.s.Alpha Amylase501 04020 520 - laboratorní materiál; celkem 4 991,25 Kč
4 991,25 Kč4 991,25 Kč1.2.20242.2.202414.2.2024
Česká pošta, s.p.poplatek za transakce poštovní datové zprávy 1/2024518 01020 901 - poštovné; celkem 410,00 Kč
410,00 Kč410,00 Kč12.2.202413.2.202423.2.2024
Bosch Termotechnika s.r.o.náhradní díly na opravy kotle511 03001 782 - ostatní údržba a opravy; celkem 47 460,80 Kč
47 460,80 Kč47 460,80 Kč5.2.20246.2.202414.2.2024
Lukáš ZáveskýSpráva internetů a webových stránek 01/2024 - dle smlouvy518 09020 901 - údržba softwaru,upgrade,webhosting; celkem 20 000,00 Kč
20 000,00 Kč20 000,00 Kč31.1.20246.2.202414.2.2024
Lukáš ZáveskýRealizační,poradenská a konzultační činnost 01/2024549 01010 100 - právní a poradenská činnost; celkem 66 000,00 Kč
66 000,00 Kč66 000,00 Kč31.1.20246.2.202414.2.2024
LKQ CZ s.r.o.startér111 02000 - Pořízení zásob - sklad MTZ; celkem 3 013,00 Kč
3 013,00 Kč3 013,00 Kč5.2.20246.2.202414.2.2024
Ivana Benedetta PrejzováZK587 - Rozpočet - Sádrokartonářské práce při opravě oddělení 4A budova G 1NP042 07000 - NDHM stavební investice -stavební úpravy; celkem 5 000,00 Kč
416 02000 - FRIM - čerpání z vlastních zdrojů - stav. činnost; celkem 5 000,00 Kč
5 000,00 Kč5 000,00 Kč5.2.20246.2.202419.2.2024
Ivana Benedetta PrejzováZK587 - Rozpočet elektroinstalace odd.4A budova G042 07000 - NDHM stavební investice -stavební úpravy; celkem 8 000,00 Kč
416 02000 - FRIM - čerpání z vlastních zdrojů - stav. činnost; celkem 8 000,00 Kč
8 000,00 Kč8 000,00 Kč5.2.20246.2.202419.2.2024
KNĚPEK, s.r.o.STAPRO import - potraviny111 01000 - Pořízení zásob - kuchyně; celkem 4 233,60 Kč
111 01000 - Pořízení zásob - kuchyně; celkem 3 812,48 Kč
111 01000 - Pořízení zásob - kuchyně; celkem 12 750,06 Kč
111 01000 - Pořízení zásob - kuchyně; celkem 5 803,84 Kč
111 01000 - Pořízení zásob - kuchyně; celkem 6 698,72 Kč
111 01000 - Pořízení zásob - kuchyně; celkem 1 232,00 Kč
111 01000 - Pořízení zásob - kuchyně; celkem 26 417,42 Kč
111 01000 - Pořízení zásob - kuchyně; celkem 4 532,64 Kč
111 01000 - Pořízení zásob - kuchyně; celkem 5 333,44 Kč
111 01000 - Pořízení zásob - kuchyně; celkem 16 555,82 Kč
503 00000 740 - spotřeba jiných nesklad. dodávek - cenová odchylka; celkem -0,01 Kč
87 370,01 Kč87 370,01 Kč6.2.20246.2.202414.2.2024
TRIKVERTA s.r.o.Oprava měřidla tepla v bytě p. Brůži511 03001 657 - ostatní údržba a opravy; celkem 1 735,00 Kč
1 943,20 Kč1 735,00 Kč26.1.202426.1.202414.2.202426.1.2024
Výtahy Vaněrka , s.r.o.Servis výtahů 01/2024518 10012 999 - ostatní nevýrobní služby - revize a kontroly,STK; celkem 2 700,00 Kč
3 267,00 Kč2 700,00 Kč31.1.202431.1.202429.2.202431.1.2024
Michal BartkoMontáž SDK příčky v budově C042 07000 - NDHM stavební investice -stavební úpravy; celkem 24 470,00 Kč
29 608,70 Kč24 470,00 Kč24.1.202429.1.202423.2.202424.1.2024
SEGAS-OIL s.r.o.oprava kotlů budova A511 03001 782 - ostatní údržba a opravy; celkem 179 122,00 Kč
216 737,62 Kč179 122,00 Kč1.2.20242.2.202414.2.20241.2.2024
SEGAS-OIL s.r.o.oprava kotlů budova G a C511 03001 782 - ostatní údržba a opravy; celkem 21 065,00 Kč
25 488,65 Kč21 065,00 Kč1.2.20242.2.202414.2.20241.2.2024
Medstav s.r.o.zednické a pomocné stavební práce 1/2024511 01001 453 - opravy a údržba stavební, malování; celkem 7 950,00 Kč
042 07000 - NDHM stavební investice -stavební úpravy; celkem 221 010,00 Kč
042 07000 - NDHM stavební investice -stavební úpravy; celkem 39 750,00 Kč
511 01001 799 - opravy a údržba stavební, malování; celkem 120 630,00 Kč
471 101,40 Kč389 340,00 Kč31.1.202431.1.202429.2.202431.1.2024
Medstav s.r.o.zednické a pomocné stavební práce 1/2024511 01001 453 - opravy a údržba stavební, malování; celkem 7 950,00 Kč
042 07000 - NDHM stavební investice -stavební úpravy; celkem 221 010,00 Kč
042 07000 - NDHM stavební investice -stavební úpravy; celkem 39 750,00 Kč
511 01001 799 - opravy a údržba stavební, malování; celkem 120 630,00 Kč
471 101,40 Kč389 340,00 Kč31.1.202431.1.202429.2.202431.1.2024
KOVOMONT Roudnice, s.r.o.ZK579 - Dodávka a instalace vzduchotechniky budova "S"042 07000 - NDHM stavební investice -stavební úpravy; celkem 720 625,00 Kč
871 956,25 Kč720 625,00 Kč28.1.20249.2.202423.2.202428.1.2024
Univerzita Palackého OlomoucKurz Psychoterapie a s nácvikem psychotrapeutických dovedností a supervizí MUDr. Přeučilová L. 5.-9. 2. 2024 celkem 6 000,00 Kč
6 000,00 Kč6 000,00 Kč29.1.202429.1.20246.2.2024
Schindler Systems, s.r.o.I-bezpecne.cz - rozšířená verze - Internetová kavárna celkem 2 388,00 Kč
2 388,00 Kč2 388,00 Kč29.1.202429.1.20248.2.2024
Ing. Lenka Šíšovákurz Úhrady zdravotní péče - Jitka Malá celkem 2 407,90 Kč
2 407,90 Kč2 407,90 Kč31.1.202431.1.20248.2.2024
Univerzita KarlovaKurz Základy psychiatrie 13.-15.2.24 MUDr. Špřinglová Asija celkem 3 000,00 Kč
3 000,00 Kč3 000,00 Kč31.1.202431.1.20248.2.2024
F I L C, s.r.o.dekorační a nábalová plsť celkem 7 956,00 Kč
7 956,00 Kč7 956,00 Kč5.2.20246.2.20248.2.2024
Postelia s.r.o.molitan celkem 5 395,00 Kč
5 395,00 Kč5 395,00 Kč7.2.20247.2.20248.2.2024
AMCA spol. s.r.o.Konference Novinky v péči o diabetika - Hrčkuláková Petra celkem 300,00 Kč
300,00 Kč300,00 Kč8.2.202413.2.202420.2.2024
ezoocentrum s.r.o.dary 461/6C - tapeta celkem 1 139,00 Kč
1 139,00 Kč1 139,00 Kč20.2.202420.2.202423.2.2024
ezoocentrum s.r.o.dary 461/6C - tapeta celkem 1 139,00 Kč
1 139,00 Kč1 139,00 Kč20.2.202420.2.202428.2.2024
Houseland s. r. o Třinecdary 461/6C - nalepovací hodiny celkem 515,00 Kč
515,00 Kč515,00 Kč21.2.202422.2.202427.2.2024
EXKALIBR s.r.o.Průmyslový vysavač, sada pro čištění celkem 32 322,00 Kč
32 322,00 Kč32 322,00 Kč21.2.202422.2.202427.2.2024
Luzakaza s.r.o.3x zahradní domek celkem 17 160,00 Kč
17 160,00 Kč17 160,00 Kč26.2.202426.2.202427.2.2024
Luboš HlineckýTrubice zářivková111 02000 - Pořízení zásob - sklad MTZ; celkem 336,30 Kč
336,30 Kč336,30 Kč5.2.20245.2.20247.2.2024
Farma Cítov s.r.o.STAPRO import - potraviny111 01000 - Pořízení zásob - kuchyně; celkem 3 749,76 Kč
3 749,76 Kč3 749,76 Kč6.2.20246.2.202414.2.2024
Bidfood Czech Republic s.r.o.STAPRO import - potraviny111 01000 - Pořízení zásob - kuchyně; celkem 9 118,47 Kč
9 118,47 Kč9 118,47 Kč6.2.20246.2.202429.2.2024
Cyklo Erbenplášť a duše na kárku111 02000 - Pořízení zásob - sklad MTZ; celkem 636,02 Kč
636,02 Kč636,02 Kč5.2.20245.2.20246.2.2024
Zásobování a.s.hodiny, inbus klíče, zvonky bezdrátové, těsnění do oken, baterie111 02000 - Pořízení zásob - sklad MTZ; celkem 3 699,00 Kč
3 699,00 Kč3 699,00 Kč2.2.20245.2.20247.2.2024
Zásobování a.s.Televize Samsung111 02000 - Pořízení zásob - sklad MTZ; celkem 17 619,00 Kč
17 619,00 Kč17 619,00 Kč12.2.202412.2.202414.2.2024
IKEA Česká republika, s.r.o.Deska k pracovnímu stolu111 02000 - Pořízení zásob - sklad MTZ; celkem 3 990,00 Kč
3 990,00 Kč3 990,00 Kč15.2.202415.2.202419.2.2024
Stavebniny DEK a.s.izolace, páska izolační111 02000 - Pořízení zásob - sklad MTZ; celkem 1 101,61 Kč
1 101,61 Kč1 101,61 Kč26.2.202426.2.202427.2.2024
Zásobování a.s.konvektor teplovzdušný, konvice, lepidlo, tablety čistící, ventil, hadice kompresor111 02000 - Pořízení zásob - sklad MTZ; celkem 3 489,00 Kč
3 489,00 Kč3 489,00 Kč23.2.202426.2.202428.2.2024
Železářství Homolka s.r.o.Vrtáky do železa111 02000 - Pořízení zásob - sklad MTZ; celkem 1 467,51 Kč
1 467,51 Kč1 467,51 Kč23.2.202423.2.202426.2.2024
Bidfood Czech Republic s.r.o.STAPRO import - potraviny111 01000 - Pořízení zásob - kuchyně; celkem 6 977,36 Kč
6 977,36 Kč6 977,36 Kč29.1.202429.1.202427.2.2024
ACCOM Gastro s.r.o.STAPRO import - potraviny111 01000 - Pořízení zásob - kuchyně; celkem 8 115,95 Kč
503 00000 740 - spotřeba jiných nesklad. dodávek - cenová odchylka; celkem 0,72 Kč
8 116,67 Kč8 116,67 Kč2.2.20242.2.202414.2.2024
ACCOM Gastro s.r.o.STAPRO import - potraviny111 01000 - Pořízení zásob - kuchyně; celkem 23 033,77 Kč
23 033,77 Kč23 033,77 Kč6.2.20246.2.202414.2.2024
Bramborárna Bukovice, s.r.o.STAPRO import - potraviny111 01000 - Pořízení zásob - kuchyně; celkem 7 728,00 Kč
111 01000 - Pořízení zásob - kuchyně; celkem 2 189,60 Kč
111 01000 - Pořízení zásob - kuchyně; celkem 4 508,00 Kč
111 01000 - Pořízení zásob - kuchyně; celkem 5 023,20 Kč
111 01000 - Pořízení zásob - kuchyně; celkem 644,00 Kč
20 092,80 Kč20 092,80 Kč2.2.20242.2.202420.2.2024
Pharmos, a.s.Léky132 01000 - léky; celkem 421,50 Kč
132 01000 - léky; celkem 0,02 Kč
421,50 Kč472,08 Kč5.2.20246.2.202419.2.20245.2.2024
DERMIALéky132 01000 - léky; celkem 4 760,40 Kč
132 01000 - léky; celkem 1 636,38 Kč
132 01000 - léky; celkem -0,06 Kč
6 396,78 Kč7 311,67 Kč1.2.20246.2.202414.2.20241.2.2024
DERMIALéky132 01000 - léky; celkem 3 487,15 Kč
132 01000 - léky; celkem 885,78 Kč
132 01000 - léky; celkem -0,06 Kč
4 372,93 Kč4 977,40 Kč1.2.20246.2.202414.2.20241.2.2024
TechnotonTonery111 02000 - Pořízení zásob - sklad MTZ; celkem 15 647,72 Kč
15 647,72 Kč15 647,72 Kč30.1.20242.2.202427.2.2024
Ivana Benedetta PrejzováZpracování rozpočtu na akci "Oprava elektroinstalace v části budovy skladů u centrálního parkoviště v roce 2024"518 04010 799 - průzkumné a projektové práce; celkem 7 000,00 Kč
7 000,00 Kč7 000,00 Kč22.1.202429.1.20248.2.2024
Alliance Healthcare s.r.o.Léky132 01000 - léky; celkem 18 692,40 Kč
132 01000 - léky; celkem 0,01 Kč
18 692,40 Kč20 935,49 Kč24.1.202429.1.202423.2.202425.1.2024
ELKOV elektro a.s.elektromateriál111 02000 - Pořízení zásob - sklad MTZ; celkem 12 476,00 Kč
12 476,00 Kč12 476,00 Kč26.1.202426.1.202423.2.2024
Perfect Distribution a.s.PZT132 01000 - léky; celkem 7 315,50 Kč
132 01000 - léky; celkem 0,04 Kč
7 315,50 Kč8 851,76 Kč24.1.202429.1.20246.2.202424.1.2024
Pharmos, a.s.Léky132 01000 - léky; celkem 127,61 Kč
132 01000 - léky; celkem 0,02 Kč
127,61 Kč142,92 Kč25.1.202429.1.202423.2.202425.1.2024
DERMIAPZT132 01000 - léky; celkem 3 924,70 Kč
132 01000 - léky; celkem 885,78 Kč
132 01000 - léky; celkem -0,07 Kč
4 810,48 Kč5 467,46 Kč23.1.202429.1.20246.2.202423.1.2024
MSM, spol. s r.o.PZT132 01000 - léky; celkem 3 472,68 Kč
132 01000 - léky; celkem 0,03 Kč
503 00000 220 - spotřeba jiných nesklad. dodávek - cenová odchylka; celkem -0,40 Kč
3 472,28 Kč3 889,00 Kč1.2.20247.2.202429.2.20241.2.2024
Pharmos, a.s.Léky132 01000 - léky; celkem 378,82 Kč
378,82 Kč424,28 Kč6.2.20247.2.202420.2.20246.2.2024
Pražská plynárenská, a.s.Plyn - nemocnice 2/2024314 05000 - poskytnuté zálohy - plyn; celkem 2 171 198,35 Kč
2 171 198,35 Kč2 627 150,00 Kč1.2.20241.2.20248.2.20241.2.2024
Pražská plynárenská, a.s.Plyn - byty 2/2024314 05000 - poskytnuté zálohy - plyn; celkem 218 305,79 Kč
218 305,79 Kč264 150,00 Kč1.2.20241.2.20248.2.20241.2.2024
Pražská plynárenská, a.s.Elektrická energie - nemocnice 2/2024314 01000 - poskytnuté zálohy - energie; celkem 491 280,99 Kč
491 280,99 Kč594 450,00 Kč1.2.20241.2.202414.2.20241.2.2024
ČEZ ESCO, a.s.energie 2/2024, RT /byt č.16 - 657314 01000 - poskytnuté zálohy - energie; celkem 413,22 Kč
413,22 Kč500,00 Kč5.2.20245.2.202414.2.20245.2.2024
ČEZ ESCO, a.s.energie 2/2024, RT /byt č.4 - 657314 01000 - poskytnuté zálohy - energie; celkem 454,54 Kč
454,54 Kč550,00 Kč5.2.20245.2.202414.2.20245.2.2024
Pharmos, a.s.Léky132 01000 - léky; celkem 73,05 Kč
132 01000 - léky; celkem -0,01 Kč
73,05 Kč81,82 Kč29.1.202429.1.202427.2.202429.1.2024
Zobrazeno 18 501-18 600 z 21 150 záznamů.