2024 | 10 | 09 | 08 | 07 | 06 | 05 | 04 | 03 | 02 | 01 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
31 | 65 | 63 | 86 | 72 | 72 | 94 | 83 | 78 | 77 |
2023 | 12 | 11 | 10 | 09 | 08 | 07 | 06 | 05 | 04 | 03 | 02 | 01 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
84 | 73 | 85 | 58 | 69 | 69 | 79 | 85 | 78 | 106 | 69 | 91 |
2022 | 12 | 11 | 10 | 09 | 08 | 07 | 06 | 05 | 04 | 03 | 02 | 01 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
91 | 85 | 67 | 95 | 81 | 67 | 79 | 79 | 71 | 86 | 76 | 84 |
2021 | 12 | 11 | 10 | 09 | 08 | 07 | 06 | 05 | 04 | 03 | 02 | 01 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
75 | 93 | 90 | 70 | 71 | 70 | 69 | 76 | 80 | 90 | 88 | 98 |
2020 | 12 | 11 | 10 | 09 | 08 | 07 | 06 | 05 | 04 | 03 | 02 | 01 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
94 | 110 | 84 | 95 | 74 | 105 | 103 | 104 | 96 | 99 | 82 | 82 |
2019 | 12 | 11 | 10 | 09 | 08 | 07 | 06 | 05 | 04 | 03 | 02 | 01 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
98 | 101 | 102 | 102 | 89 | 94 | 91 | 106 | 79 | 86 | 81 | 94 |
2018 | 12 | 11 | 10 |
---|---|---|---|
56 | 10 | 3 |
2015 | 02 |
---|---|
1 |
Rozhodným údajem pro zařazení faktury do měsíce a roku je Datum plnění.
Není-li údaj vyplněn, faktury nejsou do statistiky zahrnuty.
Dodavatel | Účel platby | Položky | Částka bez DPH | Částka s DPH | Datum vystavení | Datum přijetí | Datum úhrady | Datum plnění |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Farma Cítov s.r.o. | STAPRO import - potraviny | 111 01000 - Pořízení zásob - kuchyně; celkem 3 749,76 Kč | 3 749,76 Kč | 3 749,76 Kč | 30.1.2024 | 30.1.2024 | 27.2.2024 | |
JK-Trading s.r.o. Praha | PZT | 132 01000 - léky; celkem 4 465,97 Kč 132 01000 - léky; celkem -0,08 Kč | 4 465,97 Kč | 5 001,89 Kč | 24.1.2024 | 30.1.2024 | 6.2.2024 | 24.1.2024 |
Pharmos, a.s. | Léky | 132 01000 - léky; celkem 154,95 Kč 132 01000 - léky; celkem 0,01 Kč | 154,95 Kč | 173,54 Kč | 29.1.2024 | 30.1.2024 | 8.2.2024 | 29.1.2024 |
Pharmos, a.s. | Léky | 132 01000 - léky; celkem 24 253,80 Kč 132 01000 - léky; celkem -0,01 Kč | 24 253,80 Kč | 27 164,26 Kč | 29.1.2024 | 30.1.2024 | 27.2.2024 | 29.1.2024 |
ANAG, spol. s r. o. | Odborné publikace pro mzdové apersonální oddělení | 501 10000 810 - knihy, učební pomůcky a časopisy,CD směrnice; celkem 2 257,00 Kč | 2 257,00 Kč | 2 257,00 Kč | 29.1.2024 | 30.1.2024 | 6.2.2024 | |
Bidfood Czech Republic s.r.o. | STAPRO import - potraviny | 111 01000 - Pořízení zásob - kuchyně; celkem 24 584,09 Kč 503 00000 740 - spotřeba jiných nesklad. dodávek - cenová odchylka; celkem 0,01 Kč | 24 584,10 Kč | 24 584,10 Kč | 30.1.2024 | 30.1.2024 | 14.2.2024 | |
Pharmos, a.s. | Léky | 132 01000 - léky; celkem 10 354,70 Kč 132 01000 - léky; celkem -0,06 Kč | 10 354,70 Kč | 11 597,26 Kč | 30.1.2024 | 31.1.2024 | 27.2.2024 | 30.1.2024 |
Alliance Healthcare s.r.o. | Léky | 132 01000 - léky; celkem 18 690,02 Kč | 18 690,02 Kč | 20 932,82 Kč | 30.1.2024 | 31.1.2024 | 29.2.2024 | 31.1.2024 |
GETA Centrum s.r.o. | BTK Thymatron DG včetně protokolu o BTK | 518 10012 212 - ostatní nevýrobní služby - revize a kontroly,STK; celkem 17 303,00 Kč | 17 303,00 Kč | 17 303,00 Kč | 22.1.2024 | 31.1.2024 | 6.2.2024 | |
BRADOP nábytek, s.r.o. | křesla čalouněná/ dřevo | 111 02000 - Pořízení zásob - sklad MTZ; celkem 57 586,00 Kč | 57 586,00 Kč | 57 586,00 Kč | 29.1.2024 | 1.2.2024 | 8.2.2024 | |
Démos trade, a.s. | zásuvkové zámky na stejný klíč | 111 02000 - Pořízení zásob - sklad MTZ; celkem 333,00 Kč | 333,00 Kč | 333,00 Kč | 29.1.2024 | 1.2.2024 | 27.2.2024 | |
LKQ CZ s.r.o. | alternátor, startér | 111 02000 - Pořízení zásob - sklad MTZ; celkem 6 677,00 Kč | 6 677,00 Kč | 6 677,00 Kč | 31.1.2024 | 1.2.2024 | 14.2.2024 | |
Nakladatelství FORUM s.r.o. | Weinář Registr smluv - Bc. Šámal | 549 03000 710 - školení a sjezdové poplatky; celkem 2 447,83 Kč | 2 447,83 Kč | 2 447,83 Kč | 25.1.2024 | 30.1.2024 | 8.2.2024 | |
COLORWAY | barvy, štětce, ředidlo, hroty, pásky, fermež | 111 02000 - Pořízení zásob - sklad MTZ; celkem 5 020,00 Kč 111 02000 - Pořízení zásob - sklad MTZ; celkem 1 770,00 Kč 111 02000 - Pořízení zásob - sklad MTZ; celkem 4 450,00 Kč | 11 240,00 Kč | 11 240,00 Kč | 31.1.2024 | 31.1.2024 | 14.2.2024 | |
HASAP Gastro Consulting, s.r.o. | revize stravovacího provozu 1/2024 | 518 10012 740 - ostatní nevýrobní služby - revize a kontroly,STK; celkem 4 130,22 Kč | 4 130,22 Kč | 4 130,22 Kč | 31.1.2024 | 31.1.2024 | 29.2.2024 | |
STAVMAT Mazourek, s. r. o. | Stavební materiál - šatny budova "C" | 042 07000 - NDHM stavební investice -stavební úpravy; celkem 3 137,31 Kč 416 02000 - FRIM - čerpání z vlastních zdrojů - stav. činnost; celkem 3 137,31 Kč | 3 137,31 Kč | 3 137,31 Kč | 31.1.2024 | 1.2.2024 | 14.2.2024 | |
Ordinace Dobromysl, s.r.o. | stomatologické služby 1/2024 | 518 10011 452 - ostatní nevýrobní služby - agregované výkony; celkem 1 000,00 Kč 518 10011 462 - ostatní nevýrobní služby - agregované výkony; celkem 500,00 Kč 518 10011 471 - ostatní nevýrobní služby - agregované výkony; celkem 500,00 Kč 518 10011 472 - ostatní nevýrobní služby - agregované výkony; celkem 500,00 Kč 518 10011 481 - ostatní nevýrobní služby - agregované výkony; celkem 3 500,00 Kč | 6 000,00 Kč | 6 000,00 Kč | 31.1.2024 | 31.1.2024 | 27.2.2024 | |
Filip Kašpar | Roční prohlídka tepelného čerpadla | 518 10012 782 - ostatní nevýrobní služby - revize a kontroly,STK; celkem 3 993,00 Kč | 3 993,00 Kč | 3 993,00 Kč | 31.1.2024 | 31.1.2024 | 14.2.2024 | |
Starý a partner s.r.o. | projekt - "Oprava fasády objektu zámku - levé křídlo" | 518 04010 799 - průzkumné a projektové práce; celkem 272 250,00 Kč | 272 250,00 Kč | 272 250,00 Kč | 29.1.2024 | 1.2.2024 | 29.2.2024 | |
ALIMPEX-LOUNY, S.R.O | STAPRO import - potraviny | 111 01000 - Pořízení zásob - kuchyně; celkem 18 851,17 Kč | 18 851,17 Kč | 18 851,17 Kč | 1.2.2024 | 1.2.2024 | 14.2.2024 | |
CZ-Hamico s.r.o. | STAPRO import - potraviny | 111 01000 - Pořízení zásob - kuchyně; celkem 8 894,01 Kč 503 00000 740 - spotřeba jiných nesklad. dodávek - cenová odchylka; celkem -0,01 Kč | 8 894,00 Kč | 8 894,00 Kč | 1.2.2024 | 1.2.2024 | 29.2.2024 | |
CZ-Hamico s.r.o. | STAPRO import - potraviny | 111 01000 - Pořízení zásob - kuchyně; celkem 97 101,23 Kč 503 00000 740 - spotřeba jiných nesklad. dodávek - cenová odchylka; celkem -0,23 Kč | 97 101,00 Kč | 97 101,00 Kč | 1.2.2024 | 1.2.2024 | 29.2.2024 | |
Citus, s.r.o. | STAPRO import - potraviny | 111 01000 - Pořízení zásob - kuchyně; celkem 5 409,60 Kč | 5 409,60 Kč | 5 409,60 Kč | 1.2.2024 | 1.2.2024 | 14.2.2024 | |
ASTUR-KA, s.r.o. | STAPRO import - potraviny | 111 01000 - Pořízení zásob - kuchyně; celkem 22 754,36 Kč 111 01000 - Pořízení zásob - kuchyně; celkem 19 832,29 Kč 111 01000 - Pořízení zásob - kuchyně; celkem 17 302,54 Kč 111 01000 - Pořízení zásob - kuchyně; celkem 19 158,44 Kč 111 01000 - Pořízení zásob - kuchyně; celkem 14 298,14 Kč | 93 345,77 Kč | 93 345,77 Kč | 1.2.2024 | 1.2.2024 | 29.2.2024 | |
Bidfood Czech Republic s.r.o. | STAPRO import - potraviny | 111 01000 - Pořízení zásob - kuchyně; celkem 11 474,18 Kč | 11 474,18 Kč | 11 474,18 Kč | 1.2.2024 | 1.2.2024 | 29.2.2024 | |
SVOBODA - velkoobchod - maloobchod - export - import spol. s r.o. | ZK579 - Činnost TDI 1/2024 - Vzduchotechnika budova S | 042 07000 - NDHM stavební investice -stavební úpravy; celkem 26 015,00 Kč | 26 015,00 Kč | 26 015,00 Kč | 31.1.2024 | 31.1.2024 | 29.2.2024 | |
SVOBODA - velkoobchod - maloobchod - export - import spol. s r.o. | Činnost TDI 1/2024 - Horní vrátnice v areálu PNHoB | 042 07000 - NDHM stavební investice -stavební úpravy; celkem 56 870,00 Kč | 56 870,00 Kč | 56 870,00 Kč | 31.1.2024 | 31.1.2024 | 29.2.2024 | |
SVOBODA - velkoobchod - maloobchod - export - import spol. s r.o. | Činnost TDI 1/2024 - Oprava fasády budova A1 | 518 10010 799 - ostatní nevýrobní služby; celkem 15 125,00 Kč | 15 125,00 Kč | 15 125,00 Kč | 31.1.2024 | 31.1.2024 | 29.2.2024 | |
SVOBODA - velkoobchod - maloobchod - export - import spol. s r.o. | ZK553 - Činnost TDI 1/2024 - Kompletace ZTI, malby, nátěry, podlahy budova C | 518 10010 799 - ostatní nevýrobní služby; celkem 40 535,00 Kč | 40 535,00 Kč | 40 535,00 Kč | 31.1.2024 | 31.1.2024 | 29.2.2024 | |
Phoenix | Léky | 132 01000 - léky; celkem 101 269,93 Kč 132 01000 - léky; celkem 3 857,02 Kč 132 01000 - léky; celkem -2,78 Kč | 105 126,95 Kč | 118 089,31 Kč | 31.1.2024 | 31.1.2024 | 29.2.2024 | 31.1.2024 |
Phoenix | Léky | 132 01000 - léky; celkem 1 482,69 Kč 132 01000 - léky; celkem -0,01 Kč | 1 482,69 Kč | 1 660,61 Kč | 31.1.2024 | 31.1.2024 | 29.2.2024 | 31.1.2024 |
Merck Sharp & Dohme s.r.o. | Léky | 132 01000 - léky; celkem 294,62 Kč | 294,62 Kč | 329,97 Kč | 31.1.2024 | 31.1.2024 | 29.2.2024 | 24.1.2024 |
Pharmos, a.s. | Léky | 132 01000 - léky; celkem 45 009,30 Kč 132 01000 - léky; celkem -0,10 Kč | 45 009,30 Kč | 50 410,42 Kč | 31.1.2024 | 1.2.2024 | 29.2.2024 | 31.1.2024 |
Alliance Healthcare s.r.o. | Léky | 132 01000 - léky; celkem 469,12 Kč | 469,12 Kč | 525,41 Kč | 31.1.2024 | 1.2.2024 | 29.2.2024 | 1.2.2024 |
Perfect Distribution a.s. | Dezinfekce | 132 01000 - léky; celkem 2 880,00 Kč | 2 880,00 Kč | 3 484,80 Kč | 31.1.2024 | 1.2.2024 | 14.2.2024 | 31.1.2024 |
Perfect Distribution a.s. | Dezinfekce | 132 01000 - léky; celkem 10 950,00 Kč | 10 950,00 Kč | 13 249,50 Kč | 31.1.2024 | 1.2.2024 | 14.2.2024 | 31.1.2024 |
Sloup Martin, Ing. | Poradenská a konzultační činnost 1/2024 - zdravotnické služby | 549 01010 901 - právní a poradenská činnost; celkem 10 000,00 Kč | 10 000,00 Kč | 10 000,00 Kč | 1.2.2024 | 2.2.2024 | 27.2.2024 | |
SEGAS-OIL s.r.o. | dodávka kotlových článků budova A | 511 03001 782 - ostatní údržba a opravy; celkem 209 394,00 Kč | 209 394,00 Kč | 209 394,00 Kč | 6.2.2024 | 7.2.2024 | 19.2.2024 | |
BIO-RAD spol.s r.o. | Qual Urine tox liq | 501 04020 520 - laboratorní materiál; celkem 14 983,19 Kč | 14 983,19 Kč | 14 983,19 Kč | 26.1.2024 | 7.2.2024 | 19.2.2024 | |
BioVendor - Laboratorní medicína a.s. | Kontrola pro Mythic | 501 04020 520 - laboratorní materiál; celkem 2 795,10 Kč | 2 795,10 Kč | 2 795,10 Kč | 5.2.2024 | 7.2.2024 | 19.2.2024 | |
BioVendor - Laboratorní medicína a.s. | Cannabinoids | 501 04020 520 - laboratorní materiál; celkem 12 705,00 Kč | 12 705,00 Kč | 12 705,00 Kč | 5.2.2024 | 7.2.2024 | 19.2.2024 | |
BioVendor - Laboratorní medicína a.s. | ARK Ethyl Glucuronide | 501 04020 520 - laboratorní materiál; celkem 27 442,80 Kč | 27 442,80 Kč | 27 442,80 Kč | 5.2.2024 | 7.2.2024 | 19.2.2024 | |
Avenier a.s. | vakcína TWINRIX ADULT INT 2ks | 501 02000 206 - spotřeba léčivých přípravků; celkem 3 338,00 Kč | 3 338,00 Kč | 3 338,00 Kč | 30.1.2024 | 31.1.2024 | 25.3.2024 | |
Martin Sovadina | instalatérský materiál | 111 02000 - Pořízení zásob - sklad MTZ; celkem 1 869,97 Kč 111 02000 - Pořízení zásob - sklad MTZ; celkem 12 768,84 Kč 111 02000 - Pořízení zásob - sklad MTZ; celkem 615,56 Kč 111 02000 - Pořízení zásob - sklad MTZ; celkem 1 945,97 Kč 503 00000 750 - spotřeba jiných nesklad. dodávek - cenová odchylka; celkem -0,34 Kč | 17 200,00 Kč | 17 200,00 Kč | 31.1.2024 | 31.1.2024 | 14.3.2024 | |
Profi DDD s.r.o. | Dezinsekce - stravovací provoz | 518 10010 740 - ostatní nevýrobní služby; celkem 2 722,50 Kč | 2 722,50 Kč | 2 722,50 Kč | 31.1.2024 | 31.1.2024 | 4.3.2024 | |
Pharmos, a.s. | Léky | 132 01000 - léky; celkem 3 670,20 Kč 132 01000 - léky; celkem -0,02 Kč | 3 670,20 Kč | 4 110,62 Kč | 5.2.2024 | 6.2.2024 | 4.3.2024 | 5.2.2024 |
Pharmos, a.s. | Léky | 132 01000 - léky; celkem 4 701,00 Kč 132 01000 - léky; celkem -0,10 Kč | 4 701,00 Kč | 5 265,12 Kč | 6.2.2024 | 7.2.2024 | 4.3.2024 | 6.2.2024 |
JKM Straškov, s.r.o. | betonářská ocel | 511 01001 799 - opravy a údržba stavební, malování; celkem 11 882,00 Kč | 11 882,00 Kč | 11 882,00 Kč | 6.2.2024 | 7.2.2024 | 4.3.2024 | |
Dräger Safety s.r.o. | Kalibrace Alcotest | 518 10012 481 - ostatní nevýrobní služby - revize a kontroly,STK; celkem 1 621,40 Kč | 1 621,40 Kč | 1 621,40 Kč | 4.3.2024 | 6.3.2024 | 26.3.2024 | |
Audit-web Shops | razítka se štočkem | 111 02000 - Pořízení zásob - sklad MTZ; celkem 878,00 Kč | 878,00 Kč | 878,00 Kč | 6.3.2024 | 7.3.2024 | 18.3.2024 | |
STRATOS.INF.CZ s.r.o. | Servisní činnost 02/2024 | 518 09020 810 - údržba softwaru,upgrade,webhosting; celkem 18 150,00 Kč | 18 150,00 Kč | 18 150,00 Kč | 6.3.2024 | 6.3.2024 | 18.3.2024 | |
KNĚPEK, s.r.o. | STAPRO import - potraviny | 111 01000 - Pořízení zásob - kuchyně; celkem 10 779,41 Kč 111 01000 - Pořízení zásob - kuchyně; celkem 7 949,76 Kč 111 01000 - Pořízení zásob - kuchyně; celkem 5 830,72 Kč 111 01000 - Pořízení zásob - kuchyně; celkem 21 957,23 Kč 111 01000 - Pořízení zásob - kuchyně; celkem 4 157,44 Kč 111 01000 - Pořízení zásob - kuchyně; celkem 4 734,24 Kč 111 01000 - Pořízení zásob - kuchyně; celkem 9 326,21 Kč 111 01000 - Pořízení zásob - kuchyně; celkem 5 964,00 Kč 503 00000 740 - spotřeba jiných nesklad. dodávek - cenová odchylka; celkem -0,01 Kč | 70 699,00 Kč | 70 699,00 Kč | 7.3.2024 | 7.3.2024 | 14.3.2024 | |
Bidfood Czech Republic s.r.o. | STAPRO import - potraviny | 111 01000 - Pořízení zásob - kuchyně; celkem 12 140,97 Kč | 12 140,97 Kč | 12 140,97 Kč | 7.3.2024 | 7.3.2024 | 25.3.2024 | |
Bidfood Czech Republic s.r.o. | STAPRO import - potraviny | 111 01000 - Pořízení zásob - kuchyně; celkem 6 149,17 Kč | 6 149,17 Kč | 6 149,17 Kč | 7.3.2024 | 7.3.2024 | 26.3.2024 | |
Bramborárna Bukovice, s.r.o. | STAPRO import - potraviny | 111 01000 - Pořízení zásob - kuchyně; celkem 2 962,40 Kč 111 01000 - Pořízení zásob - kuchyně; celkem 7 856,80 Kč 111 01000 - Pořízení zásob - kuchyně; celkem 5 023,20 Kč | 15 842,40 Kč | 15 842,40 Kč | 7.3.2024 | 7.3.2024 | 20.3.2024 | |
Univerzita Karlova | Kurz Psychomarmakologie 8.-10.4. MUDr. Cmárová | 549 03000 413 - školení a sjezdové poplatky; celkem 2 700,00 Kč | 2 700,00 Kč | 2 700,00 Kč | 6.3.2024 | 7.3.2024 | 20.3.2024 | |
STŘECHY VĚCHET s.r.o. | Oprava střechy budov M,C,D a montáž odvodnění haly centrálního parkoviště | 511 01001 799 - opravy a údržba stavební, malování; celkem 56 425,00 Kč 042 07000 - NDHM stavební investice -stavební úpravy; celkem 42 462,00 Kč | 119 653,27 Kč | 98 887,00 Kč | 6.3.2024 | 8.3.2024 | 25.3.2024 | 6.3.2024 |
STŘECHY VĚCHET s.r.o. | Oprava střechy budov M,C,D a montáž odvodnění haly centrálního parkoviště | 511 01001 799 - opravy a údržba stavební, malování; celkem 56 425,00 Kč 042 07000 - NDHM stavební investice -stavební úpravy; celkem 42 462,00 Kč | 119 653,27 Kč | 98 887,00 Kč | 6.3.2024 | 8.3.2024 | 25.3.2024 | 6.3.2024 |
Z S M spol. s r.o. | oprava zařízení MaR - kotelna C a ubytovna | 511 03001 782 - ostatní údržba a opravy; celkem 4 750,00 Kč | 5 747,50 Kč | 4 750,00 Kč | 14.3.2024 | 15.3.2024 | 25.3.2024 | 14.3.2024 |
Univerzita Palackého Olomouc | kurz Psychoterapie18.3.-22.3. MUDr. Přeučilová | celkem 6 000,00 Kč | 6 000,00 Kč | 6 000,00 Kč | 26.2.2024 | 26.2.2024 | 5.3.2024 | |
Univerzita Palackého Olomouc | kurz Psychoterapie 22.4.-26.4.2024. MUDr. Přeučilová | celkem 6 000,00 Kč | 6 000,00 Kč | 6 000,00 Kč | 26.2.2024 | 26.2.2024 | 25.3.2024 | |
Masarykova univerzita | kurz Elektrokonvulzivní terapie - MUDr. Otruba | celkem 1 100,00 Kč | 1 100,00 Kč | 1 100,00 Kč | 19.2.2024 | 28.2.2024 | 8.3.2024 | |
Masarykova univerzita | kurz Elektrokonvulzivní terapie - MUDr. Cmárová | celkem 1 100,00 Kč | 1 100,00 Kč | 1 100,00 Kč | 19.2.2024 | 29.2.2024 | 8.3.2024 | |
Pražská plynárenská, a.s. | vyúčtování spotřeby elektřiny 1/2024 - nemocnice | 502 01000 999 - spotřeba elektrické energie; celkem 594 000,62 Kč 314 01000 - poskytnuté zálohy - energie; celkem -559 752,07 Kč | 34 248,55 Kč | 41 440,75 Kč | 6.2.2024 | 7.2.2024 | 4.3.2024 | 6.2.2024 |
synlab czech s.r.o. | agregované výkony 1/2024 | 518 10011 432 - ostatní nevýrobní služby - agregované výkony; celkem 32,50 Kč 518 10011 452 - ostatní nevýrobní služby - agregované výkony; celkem 117,00 Kč 518 10011 453 - ostatní nevýrobní služby - agregované výkony; celkem 754,00 Kč 518 10011 461 - ostatní nevýrobní služby - agregované výkony; celkem 397,00 Kč 518 10011 491 - ostatní nevýrobní služby - agregované výkony; celkem 351,00 Kč 518 10011 413 - ostatní nevýrobní služby - agregované výkony; celkem 179,50 Kč | 1 831,00 Kč | 1 831,00 Kč | 7.2.2024 | 7.2.2024 | 5.3.2024 | |
Santé - zdravotní obuv, s.r.o. | obuv zdravotní OOPP | 111 02000 - Pořízení zásob - sklad MTZ; celkem 8 212,00 Kč | 8 212,00 Kč | 8 212,00 Kč | 6.2.2024 | 8.2.2024 | 4.3.2024 | |
BLACK STORM s.r.o. | likvidátor pachů | 111 02000 - Pořízení zásob - sklad MTZ; celkem 5 203,00 Kč | 5 203,00 Kč | 5 203,00 Kč | 6.2.2024 | 8.2.2024 | 4.3.2024 | |
Pharmos, a.s. | Léky | 132 01000 - léky; celkem 3 582,40 Kč 132 01000 - léky; celkem 0,10 Kč | 3 582,40 Kč | 4 012,29 Kč | 7.2.2024 | 8.2.2024 | 5.3.2024 | 7.2.2024 |
Psychiatrická nemocnice Bohnic | Zajištění klinickofarmaceutické péče 1/2024 | 518 10010 212 - ostatní nevýrobní služby; celkem 7 000,00 Kč | 7 000,00 Kč | 7 000,00 Kč | 7.2.2024 | 8.2.2024 | 4.3.2024 | |
Bidfood Czech Republic s.r.o. | STAPRO import - potraviny | 111 01000 - Pořízení zásob - kuchyně; celkem 5 760,52 Kč | 5 760,52 Kč | 5 760,52 Kč | 8.2.2024 | 8.2.2024 | 5.3.2024 | |
STAPRO s. r. o. | Servisní služby FONS Akord - DIET 01/2024 | 518 09020 740 - údržba softwaru,upgrade,webhosting; celkem 2 520,83 Kč | 2 520,83 Kč | 2 520,83 Kč | 8.2.2024 | 9.2.2024 | 5.3.2024 | |
Pharmos, a.s. | Léky | 132 01000 - léky; celkem 700,80 Kč | 700,80 Kč | 784,90 Kč | 28.2.2024 | 29.2.2024 | 14.3.2024 | 28.2.2024 |
Pharmos, a.s. | Léky | 132 01000 - léky; celkem 6 738,48 Kč 132 01000 - léky; celkem -0,02 Kč | 6 738,48 Kč | 7 547,10 Kč | 7.3.2024 | 7.3.2024 | 20.3.2024 | 6.3.2024 |
Pharmos, a.s. | Léky | 132 01000 - léky; celkem 23 263,10 Kč 132 01000 - léky; celkem -0,02 Kč | 23 263,10 Kč | 26 054,67 Kč | 6.3.2024 | 7.3.2024 | 26.3.2024 | 6.3.2024 |
COLORWAY | interiérové barvy, oprava budova C - sklep | 511 03001 799 - ostatní údržba a opravy; celkem 2 750,00 Kč | 2 750,00 Kč | 2 750,00 Kč | 6.3.2024 | 6.3.2024 | 18.3.2024 | |
STAVMAT Mazourek, s. r. o. | ZK587 - stavební materiál - zárubně, stavební úpravy 4A, budova G | 042 07000 - NDHM stavební investice -stavební úpravy; celkem 25 782,47 Kč 416 02000 - FRIM - čerpání z vlastních zdrojů - stav. činnost; celkem 25 782,47 Kč | 25 782,47 Kč | 25 782,47 Kč | 6.3.2024 | 7.3.2024 | 14.3.2024 | |
České Radiokomunikace a.s. | pevná linka, internet 2/2024 | 518 01011 999 - telefonní poplatky - pevná linka; celkem 2 266,98 Kč 518 01030 901 - výkony spojů - internet; celkem 16 940,00 Kč celkem 0,00 Kč | 19 206,98 Kč | 19 206,98 Kč | 1.3.2024 | 7.3.2024 | 25.3.2024 | |
ČESKÝ SERVIS OKEN A DVEŘÍ, s. r. o. | vertikální žaluzie | celkem 2 263,00 Kč | 2 263,00 Kč | 2 263,00 Kč | 29.2.2024 | 1.3.2024 | 4.3.2024 | |
Pražská plynárenská, a.s. | záloha na el. energii 3/2024 - V Sídlišti 144, vs 16 | celkem 200,00 Kč | 200,00 Kč | 200,00 Kč | 1.3.2024 | 1.3.2024 | 18.3.2024 | |
Pražská plynárenská, a.s. | záloha na el. energii 3/2024 - V Sídlišti 156, vs 17 | celkem 100,00 Kč | 100,00 Kč | 100,00 Kč | 1.3.2024 | 1.3.2024 | 18.3.2024 | |
Pražská plynárenská, a.s. | záloha na el. energii 3/2024 - V Sídlišti 157, vs 18 | celkem 100,00 Kč | 100,00 Kč | 100,00 Kč | 1.3.2024 | 1.3.2024 | 18.3.2024 | |
Pražská plynárenská, a.s. | záloha na el. energii 3/2024 - V Sídlišti 158, vs 19 | celkem 200,00 Kč | 200,00 Kč | 200,00 Kč | 1.3.2024 | 1.3.2024 | 18.3.2024 | |
Pražská plynárenská, a.s. | záloha na el. energii 3/2024 - V Sídlišti 159, vs 20 | celkem 200,00 Kč | 200,00 Kč | 200,00 Kč | 1.3.2024 | 1.3.2024 | 18.3.2024 | |
Pražská plynárenská, a.s. | záloha na el. energii 3/2024 - V Sídlišti 176, vs 21 | celkem 100,00 Kč | 100,00 Kč | 100,00 Kč | 1.3.2024 | 1.3.2024 | 18.3.2024 | |
Pražská plynárenská, a.s. | záloha na el. energii 3/2024 V Sídlišti 200, vs 22 | celkem 200,00 Kč | 200,00 Kč | 200,00 Kč | 1.3.2024 | 1.3.2024 | 18.3.2024 | |
Pražská plynárenská, a.s. | záloha na el. energii 3/2024- V Sídlišti 201, vs 23 | celkem 100,00 Kč | 100,00 Kč | 100,00 Kč | 1.3.2024 | 1.3.2024 | 18.3.2024 | |
STAPRO s. r. o. | Servisní služby dle smlouvy 01/2024 - FONS Openlims | 518 09020 520 - údržba softwaru,upgrade,webhosting; celkem 7 990,64 Kč | 7 990,64 Kč | 7 990,64 Kč | 8.2.2024 | 9.2.2024 | 5.3.2024 | |
MAPO medical s.r.o. | PZT | 132 01000 - léky; celkem 6 750,00 Kč 132 01000 - léky; celkem 15 930,80 Kč 132 01000 - léky; celkem -0,35 Kč | 22 680,80 Kč | 26 010,00 Kč | 6.2.2024 | 9.2.2024 | 4.3.2024 | 6.2.2024 |
Alliance Healthcare s.r.o. | Léky | 132 01000 - léky; celkem 32 685,93 Kč 132 01000 - léky; celkem 0,01 Kč | 32 685,93 Kč | 36 608,24 Kč | 8.2.2024 | 9.2.2024 | 5.3.2024 | 9.2.2024 |
Phoenix | Léky | 132 01000 - léky; celkem 136 588,60 Kč 132 01000 - léky; celkem 939,54 Kč 132 01000 - léky; celkem -3,41 Kč | 137 528,14 Kč | 154 116,07 Kč | 7.2.2024 | 9.2.2024 | 5.3.2024 | 8.2.2024 |
Merck Sharp & Dohme s.r.o. | Léky | 132 01000 - léky; celkem 1 810,47 Kč 132 01000 - léky; celkem -0,01 Kč | 1 810,47 Kč | 2 027,73 Kč | 7.2.2024 | 9.2.2024 | 5.3.2024 | 8.2.2024 |
Phoenix | Léky | 132 01000 - léky; celkem 1 546,90 Kč 132 01000 - léky; celkem -0,02 Kč | 1 546,90 Kč | 1 732,53 Kč | 7.2.2024 | 9.2.2024 | 5.3.2024 | 7.2.2024 |
BELA MOST s.r.o. | dveřní kování, pásky, plátno brusné | 111 02000 - Pořízení zásob - sklad MTZ; celkem 2 306,61 Kč | 2 306,61 Kč | 2 306,61 Kč | 7.3.2024 | 8.3.2024 | 20.3.2024 | |
INZEP CENTRUM, s.r.o. | Rukavice gumové, svářečské | 111 02000 - Pořízení zásob - sklad MTZ; celkem 1 650,00 Kč | 1 650,00 Kč | 1 650,00 Kč | 6.3.2024 | 8.3.2024 | 26.3.2024 | |
Podřipská nemocnice s poliklinikou | sterilizace 2/2024 | 518 10010 901 - ostatní nevýrobní služby; celkem 1 019,06 Kč | 1 019,06 Kč | 1 019,06 Kč | 29.2.2024 | 7.3.2024 | 25.3.2024 | |
MÚZO Praha s.r.o. | zpracování účetních výkazů | 518 09020 810 - údržba softwaru,upgrade,webhosting; celkem 358,16 Kč | 358,16 Kč | 358,16 Kč | 6.3.2024 | 7.3.2024 | 18.3.2024 | |
Perfect Distribution a.s. | PZT | 132 01000 - léky; celkem 24 260,00 Kč | 24 260,00 Kč | 29 354,60 Kč | 6.3.2024 | 8.3.2024 | 18.3.2024 | 6.3.2024 |
CZ-Hamico s.r.o. | STAPRO import - potraviny | 111 01000 - Pořízení zásob - kuchyně; celkem 85 418,65 Kč 503 00000 740 - spotřeba jiných nesklad. dodávek - cenová odchylka; celkem 0,35 Kč | 85 419,00 Kč | 85 419,00 Kč | 8.3.2024 | 8.3.2024 | 26.3.2024 | |
CZ-Hamico s.r.o. | STAPRO import - potraviny | 111 01000 - Pořízení zásob - kuchyně; celkem 9 868,83 Kč 503 00000 740 - spotřeba jiných nesklad. dodávek - cenová odchylka; celkem 0,17 Kč | 9 869,00 Kč | 9 869,00 Kč | 8.3.2024 | 8.3.2024 | 26.3.2024 | |
CZ-Hamico s.r.o. | STAPRO import - potraviny | 111 01000 - Pořízení zásob - kuchyně; celkem 18 564,50 Kč 503 00000 740 - spotřeba jiných nesklad. dodávek - cenová odchylka; celkem 0,50 Kč | 18 565,00 Kč | 18 565,00 Kč | 12.2.2024 | 12.2.2024 | 5.3.2024 |