Psychiatrická nemocnice Horní Beřkovice


Celkem faktur

20535

Stav doplněnosti faktur po měsících

2024 08 07 06 05 04 03 02 01
31 78 69 72 94 83 78 77
2023 12 11 10 09 08 07 06 05 04 03 02 01
84 73 85 58 69 69 79 85 78 106 69 91
2022 12 11 10 09 08 07 06 05 04 03 02 01
91 85 67 95 81 67 79 79 71 86 76 84
2021 12 11 10 09 08 07 06 05 04 03 02 01
75 93 89 70 71 70 69 76 80 90 88 98
2020 12 11 10 09 08 07 06 05 04 03 02 01
94 110 84 95 74 105 103 104 96 99 82 82
2019 12 11 10 09 08 07 06 05 04 03 02 01
98 101 102 102 89 94 91 106 79 86 81 94
2018 12 11 10
56 10 3
2015 02
1

Rozhodným údajem pro zařazení faktury do měsíce a roku je Datum plnění.
Není-li údaj vyplněn, faktury nejsou do statistiky zahrnuty.


Analytické účty

to
Rychlá volba: Rok 2018, Rok 2019

Zobrazeno 18 701-18 800 z 20 535 záznamů.
DodavatelÚčel platbyPoložkyČástka bez DPHČástka s DPHDatum vystaveníDatum přijetíDatum úhradyDatum plnění
CZ-Hamico s.r.o.STAPRO import - potraviny111 01000 - Pořízení zásob - kuchyně; celkem 80 094,47 Kč
503 00000 740 - spotřeba jiných nesklad. dodávek - cenová odchylka; celkem -0,47 Kč
80 094,00 Kč80 094,00 Kč12.2.202412.2.20245.3.2024
ASTUR-KA, s.r.o.STAPRO import - potraviny111 01000 - Pořízení zásob - kuchyně; celkem 11 559,63 Kč
111 01000 - Pořízení zásob - kuchyně; celkem 14 140,23 Kč
111 01000 - Pořízení zásob - kuchyně; celkem 8 940,06 Kč
111 01000 - Pořízení zásob - kuchyně; celkem 7 476,16 Kč
42 116,08 Kč42 116,08 Kč12.2.202412.2.20248.3.2024
Bidfood Czech Republic s.r.o.STAPRO import - potraviny111 01000 - Pořízení zásob - kuchyně; celkem 17 308,59 Kč
503 00000 740 - spotřeba jiných nesklad. dodávek - cenová odchylka; celkem 0,01 Kč
17 308,60 Kč17 308,60 Kč12.2.202412.2.20245.3.2024
Démos trade, a.s.materiál na opravu nábytku111 02000 - Pořízení zásob - sklad MTZ; celkem 3 110,00 Kč
3 110,00 Kč3 110,00 Kč7.2.202413.2.20245.3.2024
ELDATA pražská s.r.o.Místní šetření /certifikace optické sítě v PN HoB042 07000 - NDHM stavební investice -stavební úpravy; celkem 12 371,00 Kč
416 02000 - FRIM - čerpání z vlastních zdrojů - stav. činnost; celkem 12 371,00 Kč
12 371,00 Kč12 371,00 Kč12.2.202412.2.20244.3.2024
Bidfood Czech Republic s.r.o.STAPRO import - potraviny111 01000 - Pořízení zásob - kuchyně; celkem 22 277,65 Kč
22 277,65 Kč22 277,65 Kč8.3.20248.3.202426.3.2024
TRIKVERTA s.r.o.Servis UV lamp v areálu nemocnice dle servisní smlouvy518 10012 901 - ostatní nevýrobní služby - revize a kontroly,STK; celkem 116 046,26 Kč
116 046,26 Kč116 046,26 Kč8.3.20248.3.202420.3.2024
Zdravotní ústav v Ústí n. L.Zkouška odpadní vody518 10012 799 - ostatní nevýrobní služby - revize a kontroly,STK; celkem 4 340,27 Kč
4 340,27 Kč4 340,27 Kč7.3.20248.3.202425.3.2024
FCC ČR,s.r.o.,PrahaSvoz a likvidace odpadu 2/2024518 08000 799 - svoz a likvidace odpadu; celkem 97 552,62 Kč
518 08000 740 - svoz a likvidace odpadu; celkem 20 146,50 Kč
117 699,12 Kč117 699,12 Kč29.2.20248.3.202425.3.2024
PhoenixLéky132 01000 - léky; celkem 2 481,98 Kč
132 01000 - léky; celkem -0,02 Kč
2 481,98 Kč2 779,82 Kč7.3.20248.3.202426.3.20246.3.2024
PhoenixLéky132 01000 - léky; celkem 71 882,69 Kč
132 01000 - léky; celkem 1 715,28 Kč
132 01000 - léky; celkem -2,41 Kč
73 597,97 Kč82 584,10 Kč7.3.20248.3.202426.3.20248.3.2024
ANAG, spol. s r. o.Účetnictví příspěvkové organizace 8. 3. 2024 - Ludvíková L.549 03000 810 - školení a sjezdové poplatky; celkem 2 490,00 Kč
2 490,00 Kč2 490,00 Kč8.3.20248.3.202420.3.2024
Lukáš KulhánekVahařské práce dle přílohy518 10012 740 - ostatní nevýrobní služby - revize a kontroly,STK; celkem 2 541,00 Kč
518 10012 520 - ostatní nevýrobní služby - revize a kontroly,STK; celkem 2 178,00 Kč
518 10012 220 - ostatní nevýrobní služby - revize a kontroly,STK; celkem 8 833,00 Kč
13 552,00 Kč13 552,00 Kč7.3.20248.3.202420.3.2024
synlab czech s.r.o.agregované výkony 2/2024518 10011 442 - ostatní nevýrobní služby - agregované výkony; celkem 15,50 Kč
518 10011 452 - ostatní nevýrobní služby - agregované výkony; celkem 117,00 Kč
518 10011 453 - ostatní nevýrobní služby - agregované výkony; celkem 9,50 Kč
142,00 Kč142,00 Kč7.3.20248.3.202426.3.2024
Pharmos, a.s.Léky132 01000 - léky; celkem 699,12 Kč
132 01000 - léky; celkem 0,01 Kč
132 01000 - léky; celkem -0,01 Kč
699,13 Kč783,02 Kč8.3.202411.3.202420.3.20248.3.2024
Mevatec, s.r.o.vložky do betonových košů111 02000 - Pořízení zásob - sklad MTZ; celkem 1 911,80 Kč
1 911,80 Kč1 911,80 Kč11.3.202412.3.202425.3.2024
Granimex CZ s.r.o.pytle, motouz111 02000 - Pořízení zásob - sklad MTZ; celkem 3 121,80 Kč
3 121,80 Kč3 121,80 Kč8.3.202412.3.202426.3.2024
Kateřina HoudkováDary odd. 3A - zvonkohra111 02000 - Pořízení zásob - sklad MTZ; celkem 1 669,00 Kč
1 669,00 Kč1 669,00 Kč7.3.202412.3.202420.3.2024
2kR s.r.o.Oleje, filtry, struny, řetězy, svíčky111 02000 - Pořízení zásob - sklad MTZ; celkem 12 620,00 Kč
12 620,00 Kč12 620,00 Kč11.3.202412.3.202425.3.2024
BELA MOST s.r.o.Štítky dveřní - oprava budova C sklep511 03001 461 - ostatní údržba a opravy; celkem 6 269,89 Kč
6 269,89 Kč6 269,89 Kč7.3.202412.3.202420.3.2024
ALIMPEX-LOUNY, S.R.OSTAPRO import - potraviny111 01000 - Pořízení zásob - kuchyně; celkem 21 251,90 Kč
111 01000 - Pořízení zásob - kuchyně; celkem 19 572,36 Kč
40 824,26 Kč40 824,26 Kč11.3.202411.3.202420.3.2024
Martin RůzhaSTAPRO import - potraviny111 01000 - Pořízení zásob - kuchyně; celkem 3 447,27 Kč
503 00000 740 - spotřeba jiných nesklad. dodávek - cenová odchylka; celkem 0,01 Kč
3 447,28 Kč3 447,28 Kč12.3.202412.3.202425.3.2024
Bramborárna Bukovice, s.r.o.STAPRO import - potraviny111 01000 - Pořízení zásob - kuchyně; celkem 8 131,20 Kč
111 01000 - Pořízení zásob - kuchyně; celkem 6 233,92 Kč
111 01000 - Pořízení zásob - kuchyně; celkem 9 486,40 Kč
23 851,52 Kč23 851,52 Kč12.3.202412.3.202425.3.2024
Pražská plynárenská, a.s.záloha na el. energii 3/2024 - V Sídlišti 259, vs 24 celkem 200,00 Kč
200,00 Kč200,00 Kč1.3.20241.3.202418.3.2024
Pražská plynárenská, a.s.záloha na el. energii 3/2024 - V Sídlišti 261, vs 25 celkem 100,00 Kč
100,00 Kč100,00 Kč1.3.20241.3.202418.3.2024
INZEP CENTRUM, s.r.o.Rukavice gumové111 02000 - Pořízení zásob - sklad MTZ; celkem 675,00 Kč
675,00 Kč675,00 Kč7.2.202413.2.20245.3.2024
Zen systems s.r.o.SFP transceivery511 03001 820 - ostatní údržba a opravy; celkem 4 262,83 Kč
4 262,83 Kč4 262,83 Kč9.2.202412.2.20248.3.2024
Pharmos, a.s.Léky132 01000 - léky; celkem 14 034,50 Kč
132 01000 - léky; celkem 0,14 Kč
14 034,50 Kč15 718,64 Kč13.2.202414.2.202414.3.202413.2.2024
Pharmos, a.s.Léky132 01000 - léky; celkem 3 255,50 Kč
132 01000 - léky; celkem -0,05 Kč
3 255,50 Kč3 646,16 Kč14.2.202415.2.202414.3.202414.2.2024
Ex-ka, s. r. o.Chemikálie pro kotelní vodu501 07020 782 - čistící prostředky; celkem 30 170,00 Kč
30 170,00 Kč30 170,00 Kč8.2.20249.2.20245.3.2024
Bidfood Czech Republic s.r.o.STAPRO import - potraviny111 01000 - Pořízení zásob - kuchyně; celkem 24 250,46 Kč
24 250,46 Kč24 250,46 Kč15.2.202415.2.202414.3.2024
Perfect Distribution a.s.PZT132 01000 - léky; celkem 10 900,00 Kč
10 900,00 Kč13 189,00 Kč14.2.202416.2.20244.3.202414.2.2024
Pharmos, a.s.Léky132 01000 - léky; celkem 275,16 Kč
132 01000 - léky; celkem 0,01 Kč
275,16 Kč308,18 Kč27.2.202429.2.20248.3.202427.2.2024
Alliance Healthcare s.r.o.Léky132 01000 - léky; celkem 18 692,40 Kč
132 01000 - léky; celkem 0,01 Kč
18 692,40 Kč20 935,49 Kč28.2.202429.2.202425.3.202429.2.2024
Krajská zdravotní, a.s.agregované výkony rok 2023389 00000 - dohadné účty pasivní; celkem 1 652,00 Kč
1 652,00 Kč1 652,00 Kč27.2.202429.2.20248.3.2024
Pražská plynárenská, a.s.záloha na el. energii 3/2024 - V Sídlišti 262, v.s.26 OM43651 celkem 300,00 Kč
300,00 Kč300,00 Kč1.3.20241.3.202418.3.2024
Pražská plynárenská, a.s.záloha na el. energii 3/2024 - V Sídlišti 262, (plyn. kotelna) vs27 celkem 8 100,00 Kč
8 100,00 Kč8 100,00 Kč1.3.20241.3.202418.3.2024
Pražská plynárenská, a.s.záloha na el. energii 3/2024 - V Sídlišti 262, byt č.6, vs28 celkem 1 100,00 Kč
1 100,00 Kč1 100,00 Kč1.3.20241.3.202418.3.2024
Pražská plynárenská, a.s.záloha na el. energii 3/2024 - V Sídlišti 262, byt č. 9, v.s.29 OM42100 celkem 100,00 Kč
100,00 Kč100,00 Kč1.3.20241.3.202418.3.2024
Pražská plynárenská, a.s.záloha na el. energii 3/2024 - V Sídlišti 262, byt č.6, vs30 celkem 100,00 Kč
100,00 Kč100,00 Kč1.3.20241.3.202418.3.2024
Severočeské vodovody a kanalizace, a.s.vodné - 3/2024 nemocnice celkem 140 000,00 Kč
celkem 45 000,00 Kč
185 000,00 Kč185 000,00 Kč1.3.20241.3.202418.3.2024
Severočeské vodovody a kanalizace, a.s.vodné 3/2024 byty 144/176 + 261 celkem 33 920,00 Kč
celkem 5 320,00 Kč
39 240,00 Kč39 240,00 Kč1.3.20241.3.202418.3.2024
Severočeské vodovody a kanalizace, a.s.vodné -3/2024 byty 262 + 259 celkem 10 500,00 Kč
celkem 8 400,00 Kč
18 900,00 Kč18 900,00 Kč1.3.20241.3.202418.3.2024
GASTROZONE, spol. s r.o.spony ubrusové celkem 499,00 Kč
499,00 Kč499,00 Kč5.3.20246.3.20248.3.2024
Pharmos, a.s.Léky132 01000 - léky; celkem 14 707,74 Kč
14 707,74 Kč16 472,67 Kč15.2.202416.2.202414.3.202415.2.2024
LIMPA s.r.o.Betonová směs511 01001 799 - opravy a údržba stavební, malování; celkem 26 834,00 Kč
26 834,00 Kč26 834,00 Kč13.2.202416.2.202425.3.2024
synlab czech s.r.o.laboratorní vyšetření samoplátci518 10011 206 - ostatní nevýrobní služby - agregované výkony; celkem 1 413,00 Kč
1 413,00 Kč1 413,00 Kč15.2.202415.2.202414.3.2024
PhoenixLéky132 01000 - léky; celkem 635,57 Kč
132 01000 - léky; celkem -0,01 Kč
635,57 Kč711,84 Kč15.2.202419.2.202414.3.202415.2.2024
PhoenixLéky132 01000 - léky; celkem 104 018,37 Kč
132 01000 - léky; celkem 2 440,17 Kč
132 01000 - léky; celkem -1,57 Kč
106 458,54 Kč119 453,18 Kč15.2.202419.2.202414.3.202416.2.2024
CZ-Hamico s.r.o.STAPRO import - potraviny111 01000 - Pořízení zásob - kuchyně; celkem 2 315,04 Kč
503 00000 740 - spotřeba jiných nesklad. dodávek - cenová odchylka; celkem -0,04 Kč
2 315,00 Kč2 315,00 Kč19.2.202419.2.202414.3.2024
CZ-Hamico s.r.o.STAPRO import - potraviny111 01000 - Pořízení zásob - kuchyně; celkem 88 933,35 Kč
503 00000 740 - spotřeba jiných nesklad. dodávek - cenová odchylka; celkem 0,65 Kč
88 934,00 Kč88 934,00 Kč19.2.202419.2.202414.3.2024
Bidfood Czech Republic s.r.o.STAPRO import - potraviny111 01000 - Pořízení zásob - kuchyně; celkem 6 314,87 Kč
6 314,87 Kč6 314,87 Kč19.2.202419.2.202418.3.2024
Granimex CZ s.r.o.pytle odpadové, folie111 02000 - Pořízení zásob - sklad MTZ; celkem 35 554,64 Kč
35 554,64 Kč35 554,64 Kč15.2.202420.2.202414.3.2024
Multised, spol. s r.o.křeslo kancelářské111 02000 - Pořízení zásob - sklad MTZ; celkem 6 837,00 Kč
6 837,00 Kč6 837,00 Kč16.2.202420.2.202414.3.2024
INZEP CENTRUM, s.r.o.Obuv bezpečnostní111 02000 - Pořízení zásob - sklad MTZ; celkem 4 695,00 Kč
4 695,00 Kč4 695,00 Kč16.2.202420.2.202414.3.2024
VENCL, s r.o.Ubrousky Tork111 02000 - Pořízení zásob - sklad MTZ; celkem 9 976,45 Kč
9 976,45 Kč9 976,45 Kč16.2.202420.2.202414.3.2024
ALFA Software s.r.o.Modul pro elektronické vyplatní pásky - MDML A -1775111 02000 - Pořízení zásob - sklad MTZ; celkem 14 574,45 Kč
14 574,45 Kč14 574,45 Kč19.2.202419.2.202418.3.2024
Ambulance Meditrans s.r.o.Transport ambulancí RZP klienta dne 13.-14.2.2024518 02000 901 - dopravné - přeprava osob i materiálu; celkem 92 800,00 Kč
92 800,00 Kč92 800,00 Kč15.2.202419.2.202414.3.2024
Pharmos, a.s.Léky132 01000 - léky; celkem 3 754,53 Kč
132 01000 - léky; celkem -0,03 Kč
3 754,53 Kč4 205,07 Kč19.2.202420.2.20244.3.202419.2.2024
PhDr. Jiří Brožasupervize Specializovaná péče 1 - Návykové nemoci 9. 2. 2024549 03000 901 - školení a sjezdové poplatky; celkem 6 000,00 Kč
6 000,00 Kč6 000,00 Kč9.2.202421.2.20244.3.2024
GASTROPLUS LOUNY s.r.o.ocet111 02000 - Pořízení zásob - sklad MTZ; celkem 4 142,00 Kč
4 142,00 Kč4 142,00 Kč20.2.202422.2.20248.3.2024
CHRISTEYNS s.r.o.Prací prostředky111 02000 - Pořízení zásob - sklad MTZ; 111 02000 - Pořízení zásob - sklad MTZ; celkem 29 212,44 Kč
29 212,44 Kč29 212,44 Kč15.2.202416.2.202414.3.2024
Ing. Markéta SvobodováAktualizace dendrometrických parametrů stromů, pestební opatření v roce 2024518 10010 799 - ostatní nevýrobní služby; celkem 39 000,00 Kč
39 000,00 Kč39 000,00 Kč20.2.202421.2.202418.3.2024
AROPRO společnost pro anestezii s.r.o.anestezie ECT 1/2024518 10014 212 - ostatní nevýrobní služby - ECT; celkem 119 520,00 Kč
119 520,00 Kč119 520,00 Kč22.2.202422.2.20248.3.2024
Pharmos, a.s.Léky132 01000 - léky; celkem 226,50 Kč
132 01000 - léky; celkem 0,02 Kč
226,50 Kč253,68 Kč20.2.202421.2.20244.3.202420.2.2024
Pharmos, a.s.Léky132 01000 - léky; celkem 27 803,60 Kč
132 01000 - léky; celkem 0,02 Kč
27 803,60 Kč31 140,03 Kč20.2.202421.2.202420.3.202420.2.2024
PANOP CZ s.r.o.PZT132 01000 - léky; celkem 372,31 Kč
372,31 Kč416,99 Kč20.2.202421.2.20244.3.202420.2.2024
Fiala Petr - velkoobchod sRučníky jednorázové papírové111 02000 - Pořízení zásob - sklad MTZ; celkem 11 844,45 Kč
11 844,45 Kč11 844,45 Kč21.2.202422.2.202420.3.2024
Václav ZoubekSTAPRO import - potraviny111 01000 - Pořízení zásob - kuchyně; celkem 3 255,08 Kč
503 00000 740 - spotřeba jiných nesklad. dodávek - cenová odchylka; celkem -0,08 Kč
3 255,00 Kč3 255,00 Kč22.2.202422.2.20248.3.2024
CZ-Hamico s.r.o.STAPRO import - potraviny111 01000 - Pořízení zásob - kuchyně; celkem 16 151,52 Kč
503 00000 740 - spotřeba jiných nesklad. dodávek - cenová odchylka; celkem 0,48 Kč
16 152,00 Kč16 152,00 Kč22.2.202422.2.202420.3.2024
CZ-Hamico s.r.o.STAPRO import - potraviny111 01000 - Pořízení zásob - kuchyně; celkem 84 195,30 Kč
503 00000 740 - spotřeba jiných nesklad. dodávek - cenová odchylka; celkem -0,30 Kč
84 195,00 Kč84 195,00 Kč22.2.202422.2.202420.3.2024
KNĚPEK, s.r.o.STAPRO import - potraviny111 01000 - Pořízení zásob - kuchyně; celkem 17 922,24 Kč
111 01000 - Pořízení zásob - kuchyně; celkem 4 375,84 Kč
111 01000 - Pořízení zásob - kuchyně; celkem 9 993,74 Kč
111 01000 - Pořízení zásob - kuchyně; celkem 6 110,72 Kč
111 01000 - Pořízení zásob - kuchyně; celkem 6 333,60 Kč
111 01000 - Pořízení zásob - kuchyně; celkem 20 762,20 Kč
111 01000 - Pořízení zásob - kuchyně; celkem 4 093,60 Kč
111 01000 - Pořízení zásob - kuchyně; celkem 5 288,64 Kč
74 880,58 Kč74 880,58 Kč22.2.202422.2.20244.3.2024
Pražská plynárenská, a.s.Plyn - nemocnice 3/2024314 05000 - poskytnuté zálohy - plyn; celkem 1 553 347,11 Kč
1 553 347,11 Kč1 879 550,00 Kč1.3.20241.3.20244.3.20241.3.2024
Pražská plynárenská, a.s.Plyn - byty 3/2024314 05000 - poskytnuté zálohy - plyn; celkem 139 958,68 Kč
139 958,68 Kč169 350,00 Kč1.3.20241.3.20244.3.20241.3.2024
MANSWELT, a.s.spojovací materiál111 02000 - Pořízení zásob - sklad MTZ; celkem 67,07 Kč
111 02000 - Pořízení zásob - sklad MTZ; celkem 518,03 Kč
111 02000 - Pořízení zásob - sklad MTZ; celkem 99,58 Kč
684,68 Kč684,68 Kč29.2.202429.2.202414.3.2024
LOBB & VERI GROUP, s.r.o.STAPRO import - potraviny111 01000 - Pořízení zásob - kuchyně; celkem 8 214,58 Kč
111 01000 - Pořízení zásob - kuchyně; celkem 4 750,82 Kč
111 01000 - Pořízení zásob - kuchyně; celkem 5 207,44 Kč
111 01000 - Pořízení zásob - kuchyně; celkem 5 157,21 Kč
23 330,05 Kč23 330,05 Kč29.2.202429.2.202414.3.2024
CZ-Hamico s.r.o.STAPRO import - potraviny111 01000 - Pořízení zásob - kuchyně; celkem 10 132,08 Kč
503 00000 740 - spotřeba jiných nesklad. dodávek - cenová odchylka; celkem -0,08 Kč
10 132,00 Kč10 132,00 Kč29.2.202429.2.202425.3.2024
CZ-Hamico s.r.o.STAPRO import - potraviny111 01000 - Pořízení zásob - kuchyně; celkem 88 478,50 Kč
503 00000 740 - spotřeba jiných nesklad. dodávek - cenová odchylka; celkem 0,50 Kč
88 479,00 Kč88 479,00 Kč29.2.202429.2.202425.3.2024
ČESKÝ SERVIS OKEN A DVEŘÍ, s. r. o.žaluzie 7 ks - budova Q celkem 4 659,00 Kč
4 659,00 Kč4 659,00 Kč6.3.20247.3.20248.3.2024
ČESKÝ SERVIS OKEN A DVEŘÍ, s. r. o.okenní sítě celkem 2 786,00 Kč
2 786,00 Kč2 786,00 Kč8.3.202412.3.202414.3.2024
SPOJENÁ AKREDITAČNÍProgram prevence a kontroly infekcí založený na datech - 5.6.2024 Bc. Cicáková A. celkem 2 990,00 Kč
2 990,00 Kč2 990,00 Kč18.3.202418.3.202425.3.2024
Magoya, spol. s r.o.Plexiskla celkem 9 252,00 Kč
9 252,00 Kč9 252,00 Kč22.3.202422.3.202426.3.2024
Železářství Homolka s.r.o.Vložky do zámku111 02000 - Pořízení zásob - sklad MTZ; celkem 636,00 Kč
636,00 Kč636,00 Kč28.2.202428.2.20241.3.2024
Železářství Homolka s.r.o.Zámky dveřní111 02000 - Pořízení zásob - sklad MTZ; celkem 999,00 Kč
999,00 Kč999,00 Kč28.2.202428.2.20241.3.2024
Zásobování a.s.Ubrousky proti zabarvení prádla111 02000 - Pořízení zásob - sklad MTZ; celkem 5 099,00 Kč
5 099,00 Kč5 099,00 Kč5.3.20245.3.20247.3.2024
Tomáš Kraupner-juniorVložky do zámku sjednocené dle klíče111 02000 - Pořízení zásob - sklad MTZ; celkem 6 909,00 Kč
6 909,00 Kč6 909,00 Kč13.3.202413.3.202415.3.2024
Železářství Homolka s.r.o.Štítky dveřní, těsnění na okna, tlumič nárazu111 02000 - Pořízení zásob - sklad MTZ; celkem 1 641,00 Kč
1 641,00 Kč1 641,00 Kč13.3.202413.3.202415.3.2024
Zásobování a.s.zvon gumový, tavné pistole, tyčinky, semena, postřik, textilie, baterie111 02000 - Pořízení zásob - sklad MTZ; celkem 3 329,00 Kč
3 329,00 Kč3 329,00 Kč15.3.202420.3.202421.3.2024
Zásobování a.s.Postřik111 02000 - Pořízení zásob - sklad MTZ; celkem 3 919,00 Kč
3 919,00 Kč3 919,00 Kč20.3.202421.3.202425.3.2024
ASTUR-KA, s.r.o.STAPRO import - potraviny111 01000 - Pořízení zásob - kuchyně; celkem 11 642,39 Kč
111 01000 - Pořízení zásob - kuchyně; celkem 16 513,17 Kč
111 01000 - Pořízení zásob - kuchyně; celkem 12 003,83 Kč
111 01000 - Pořízení zásob - kuchyně; celkem 6 722,13 Kč
46 881,52 Kč46 881,52 Kč29.2.202429.2.202425.3.2024
Farma Cítov s.r.o.STAPRO import - potraviny111 01000 - Pořízení zásob - kuchyně; celkem 3 749,76 Kč
3 749,76 Kč3 749,76 Kč29.2.202429.2.20248.3.2024
Bidfood Czech Republic s.r.o.STAPRO import - potraviny111 01000 - Pořízení zásob - kuchyně; celkem 9 498,48 Kč
9 498,48 Kč9 498,48 Kč29.2.202429.2.202425.3.2024
STILUS TRADE spol. s r.o.desky prospektové závěsné111 02000 - Pořízení zásob - sklad MTZ; celkem 1 234,20 Kč
1 234,20 Kč1 234,20 Kč28.2.20241.3.202425.3.2024
Tomáš Kraupner-juniorsuterén budova C - vložky dveřní do zámků511 03001 461 - ostatní údržba a opravy; celkem 13 983,00 Kč
13 983,00 Kč13 983,00 Kč28.2.20241.3.20244.3.2024
HASAP Gastro Consulting, s.r.o.revize stravovacího provozu 2/2024518 10012 740 - ostatní nevýrobní služby - revize a kontroly,STK; celkem 4 130,22 Kč
4 130,22 Kč4 130,22 Kč29.2.202429.2.202425.3.2024
ALGECO s.r.o.Pronájem konejneru budova A /horní vrátnice042 07000 - NDHM stavební investice -stavební úpravy; celkem 14 998,25 Kč
416 02000 - FRIM - čerpání z vlastních zdrojů - stav. činnost; celkem 14 998,25 Kč
14 998,25 Kč14 998,25 Kč29.2.20241.3.202414.3.2024
COLORWAYbarvy, fermež, pidtole výtlaková, ředidlo111 02000 - Pořízení zásob - sklad MTZ; celkem 4 700,00 Kč
111 02000 - Pořízení zásob - sklad MTZ; celkem 1 150,00 Kč
5 850,00 Kč5 850,00 Kč29.2.202429.2.202414.3.2024
Zen systems s.r.o.Údržba a servis serverů a sítě 2/2024518 09020 901 - údržba softwaru,upgrade,webhosting; celkem 36 300,00 Kč
36 300,00 Kč36 300,00 Kč29.2.20241.3.202425.3.2024
Perfect Distribution a.s.PZT132 01000 - léky; celkem 5 400,00 Kč
5 400,00 Kč6 534,00 Kč8.3.202412.3.202420.3.20248.3.2024
STAVMAT Mazourek, s. r. o.stavební materiál - budova "C" 1. PP - zázemí OS416 02000 - FRIM - čerpání z vlastních zdrojů - stav. činnost; celkem 6 269,52 Kč
042 07000 - NDHM stavební investice -stavební úpravy; celkem 6 269,52 Kč
6 269,52 Kč6 269,52 Kč12.3.202412.3.202420.3.2024
Zobrazeno 18 701-18 800 z 20 535 záznamů.