2024 | 10 | 09 | 08 | 07 | 06 | 05 | 04 | 03 | 02 | 01 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
31 | 65 | 63 | 86 | 72 | 72 | 94 | 83 | 78 | 77 |
2023 | 12 | 11 | 10 | 09 | 08 | 07 | 06 | 05 | 04 | 03 | 02 | 01 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
84 | 73 | 85 | 58 | 69 | 69 | 79 | 85 | 78 | 106 | 69 | 91 |
2022 | 12 | 11 | 10 | 09 | 08 | 07 | 06 | 05 | 04 | 03 | 02 | 01 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
91 | 85 | 67 | 95 | 81 | 67 | 79 | 79 | 71 | 86 | 76 | 84 |
2021 | 12 | 11 | 10 | 09 | 08 | 07 | 06 | 05 | 04 | 03 | 02 | 01 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
75 | 93 | 90 | 70 | 71 | 70 | 69 | 76 | 80 | 90 | 88 | 98 |
2020 | 12 | 11 | 10 | 09 | 08 | 07 | 06 | 05 | 04 | 03 | 02 | 01 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
94 | 110 | 84 | 95 | 74 | 105 | 103 | 104 | 96 | 99 | 82 | 82 |
2019 | 12 | 11 | 10 | 09 | 08 | 07 | 06 | 05 | 04 | 03 | 02 | 01 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
98 | 101 | 102 | 102 | 89 | 94 | 91 | 106 | 79 | 86 | 81 | 94 |
2018 | 12 | 11 | 10 |
---|---|---|---|
56 | 10 | 3 |
2015 | 02 |
---|---|
1 |
Rozhodným údajem pro zařazení faktury do měsíce a roku je Datum plnění.
Není-li údaj vyplněn, faktury nejsou do statistiky zahrnuty.
Dodavatel | Účel platby | Položky | Částka bez DPH | Částka s DPH | Datum vystavení | Datum přijetí | Datum úhrady | Datum plnění |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
CZ-Hamico s.r.o. | STAPRO import - potraviny | 111 01000 - Pořízení zásob - kuchyně; celkem 80 094,47 Kč 503 00000 740 - spotřeba jiných nesklad. dodávek - cenová odchylka; celkem -0,47 Kč | 80 094,00 Kč | 80 094,00 Kč | 12.2.2024 | 12.2.2024 | 5.3.2024 | |
ASTUR-KA, s.r.o. | STAPRO import - potraviny | 111 01000 - Pořízení zásob - kuchyně; celkem 11 559,63 Kč 111 01000 - Pořízení zásob - kuchyně; celkem 14 140,23 Kč 111 01000 - Pořízení zásob - kuchyně; celkem 8 940,06 Kč 111 01000 - Pořízení zásob - kuchyně; celkem 7 476,16 Kč | 42 116,08 Kč | 42 116,08 Kč | 12.2.2024 | 12.2.2024 | 8.3.2024 | |
Bidfood Czech Republic s.r.o. | STAPRO import - potraviny | 111 01000 - Pořízení zásob - kuchyně; celkem 17 308,59 Kč 503 00000 740 - spotřeba jiných nesklad. dodávek - cenová odchylka; celkem 0,01 Kč | 17 308,60 Kč | 17 308,60 Kč | 12.2.2024 | 12.2.2024 | 5.3.2024 | |
Démos trade, a.s. | materiál na opravu nábytku | 111 02000 - Pořízení zásob - sklad MTZ; celkem 3 110,00 Kč | 3 110,00 Kč | 3 110,00 Kč | 7.2.2024 | 13.2.2024 | 5.3.2024 | |
ELDATA pražská s.r.o. | Místní šetření /certifikace optické sítě v PN HoB | 042 07000 - NDHM stavební investice -stavební úpravy; celkem 12 371,00 Kč 416 02000 - FRIM - čerpání z vlastních zdrojů - stav. činnost; celkem 12 371,00 Kč | 12 371,00 Kč | 12 371,00 Kč | 12.2.2024 | 12.2.2024 | 4.3.2024 | |
Bidfood Czech Republic s.r.o. | STAPRO import - potraviny | 111 01000 - Pořízení zásob - kuchyně; celkem 22 277,65 Kč | 22 277,65 Kč | 22 277,65 Kč | 8.3.2024 | 8.3.2024 | 26.3.2024 | |
TRIKVERTA s.r.o. | Servis UV lamp v areálu nemocnice dle servisní smlouvy | 518 10012 901 - ostatní nevýrobní služby - revize a kontroly,STK; celkem 116 046,26 Kč | 116 046,26 Kč | 116 046,26 Kč | 8.3.2024 | 8.3.2024 | 20.3.2024 | |
Zdravotní ústav v Ústí n. L. | Zkouška odpadní vody | 518 10012 799 - ostatní nevýrobní služby - revize a kontroly,STK; celkem 4 340,27 Kč | 4 340,27 Kč | 4 340,27 Kč | 7.3.2024 | 8.3.2024 | 25.3.2024 | |
FCC ČR,s.r.o.,Praha | Svoz a likvidace odpadu 2/2024 | 518 08000 799 - svoz a likvidace odpadu; celkem 97 552,62 Kč 518 08000 740 - svoz a likvidace odpadu; celkem 20 146,50 Kč | 117 699,12 Kč | 117 699,12 Kč | 29.2.2024 | 8.3.2024 | 25.3.2024 | |
Phoenix | Léky | 132 01000 - léky; celkem 2 481,98 Kč 132 01000 - léky; celkem -0,02 Kč | 2 481,98 Kč | 2 779,82 Kč | 7.3.2024 | 8.3.2024 | 26.3.2024 | 6.3.2024 |
Phoenix | Léky | 132 01000 - léky; celkem 71 882,69 Kč 132 01000 - léky; celkem 1 715,28 Kč 132 01000 - léky; celkem -2,41 Kč | 73 597,97 Kč | 82 584,10 Kč | 7.3.2024 | 8.3.2024 | 26.3.2024 | 8.3.2024 |
ANAG, spol. s r. o. | Účetnictví příspěvkové organizace 8. 3. 2024 - Ludvíková L. | 549 03000 810 - školení a sjezdové poplatky; celkem 2 490,00 Kč | 2 490,00 Kč | 2 490,00 Kč | 8.3.2024 | 8.3.2024 | 20.3.2024 | |
Lukáš Kulhánek | Vahařské práce dle přílohy | 518 10012 740 - ostatní nevýrobní služby - revize a kontroly,STK; celkem 2 541,00 Kč 518 10012 520 - ostatní nevýrobní služby - revize a kontroly,STK; celkem 2 178,00 Kč 518 10012 220 - ostatní nevýrobní služby - revize a kontroly,STK; celkem 8 833,00 Kč | 13 552,00 Kč | 13 552,00 Kč | 7.3.2024 | 8.3.2024 | 20.3.2024 | |
synlab czech s.r.o. | agregované výkony 2/2024 | 518 10011 442 - ostatní nevýrobní služby - agregované výkony; celkem 15,50 Kč 518 10011 452 - ostatní nevýrobní služby - agregované výkony; celkem 117,00 Kč 518 10011 453 - ostatní nevýrobní služby - agregované výkony; celkem 9,50 Kč | 142,00 Kč | 142,00 Kč | 7.3.2024 | 8.3.2024 | 26.3.2024 | |
Pharmos, a.s. | Léky | 132 01000 - léky; celkem 699,12 Kč 132 01000 - léky; celkem 0,01 Kč 132 01000 - léky; celkem -0,01 Kč | 699,13 Kč | 783,02 Kč | 8.3.2024 | 11.3.2024 | 20.3.2024 | 8.3.2024 |
Mevatec, s.r.o. | vložky do betonových košů | 111 02000 - Pořízení zásob - sklad MTZ; celkem 1 911,80 Kč | 1 911,80 Kč | 1 911,80 Kč | 11.3.2024 | 12.3.2024 | 25.3.2024 | |
Granimex CZ s.r.o. | pytle, motouz | 111 02000 - Pořízení zásob - sklad MTZ; celkem 3 121,80 Kč | 3 121,80 Kč | 3 121,80 Kč | 8.3.2024 | 12.3.2024 | 26.3.2024 | |
Kateřina Houdková | Dary odd. 3A - zvonkohra | 111 02000 - Pořízení zásob - sklad MTZ; celkem 1 669,00 Kč | 1 669,00 Kč | 1 669,00 Kč | 7.3.2024 | 12.3.2024 | 20.3.2024 | |
2kR s.r.o. | Oleje, filtry, struny, řetězy, svíčky | 111 02000 - Pořízení zásob - sklad MTZ; celkem 12 620,00 Kč | 12 620,00 Kč | 12 620,00 Kč | 11.3.2024 | 12.3.2024 | 25.3.2024 | |
BELA MOST s.r.o. | Štítky dveřní - oprava budova C sklep | 511 03001 461 - ostatní údržba a opravy; celkem 6 269,89 Kč | 6 269,89 Kč | 6 269,89 Kč | 7.3.2024 | 12.3.2024 | 20.3.2024 | |
ALIMPEX-LOUNY, S.R.O | STAPRO import - potraviny | 111 01000 - Pořízení zásob - kuchyně; celkem 21 251,90 Kč 111 01000 - Pořízení zásob - kuchyně; celkem 19 572,36 Kč | 40 824,26 Kč | 40 824,26 Kč | 11.3.2024 | 11.3.2024 | 20.3.2024 | |
Martin Růzha | STAPRO import - potraviny | 111 01000 - Pořízení zásob - kuchyně; celkem 3 447,27 Kč 503 00000 740 - spotřeba jiných nesklad. dodávek - cenová odchylka; celkem 0,01 Kč | 3 447,28 Kč | 3 447,28 Kč | 12.3.2024 | 12.3.2024 | 25.3.2024 | |
Bramborárna Bukovice, s.r.o. | STAPRO import - potraviny | 111 01000 - Pořízení zásob - kuchyně; celkem 8 131,20 Kč 111 01000 - Pořízení zásob - kuchyně; celkem 6 233,92 Kč 111 01000 - Pořízení zásob - kuchyně; celkem 9 486,40 Kč | 23 851,52 Kč | 23 851,52 Kč | 12.3.2024 | 12.3.2024 | 25.3.2024 | |
Pražská plynárenská, a.s. | záloha na el. energii 3/2024 - V Sídlišti 259, vs 24 | celkem 200,00 Kč | 200,00 Kč | 200,00 Kč | 1.3.2024 | 1.3.2024 | 18.3.2024 | |
Pražská plynárenská, a.s. | záloha na el. energii 3/2024 - V Sídlišti 261, vs 25 | celkem 100,00 Kč | 100,00 Kč | 100,00 Kč | 1.3.2024 | 1.3.2024 | 18.3.2024 | |
INZEP CENTRUM, s.r.o. | Rukavice gumové | 111 02000 - Pořízení zásob - sklad MTZ; celkem 675,00 Kč | 675,00 Kč | 675,00 Kč | 7.2.2024 | 13.2.2024 | 5.3.2024 | |
Zen systems s.r.o. | SFP transceivery | 511 03001 820 - ostatní údržba a opravy; celkem 4 262,83 Kč | 4 262,83 Kč | 4 262,83 Kč | 9.2.2024 | 12.2.2024 | 8.3.2024 | |
Pharmos, a.s. | Léky | 132 01000 - léky; celkem 14 034,50 Kč 132 01000 - léky; celkem 0,14 Kč | 14 034,50 Kč | 15 718,64 Kč | 13.2.2024 | 14.2.2024 | 14.3.2024 | 13.2.2024 |
Pharmos, a.s. | Léky | 132 01000 - léky; celkem 3 255,50 Kč 132 01000 - léky; celkem -0,05 Kč | 3 255,50 Kč | 3 646,16 Kč | 14.2.2024 | 15.2.2024 | 14.3.2024 | 14.2.2024 |
Ex-ka, s. r. o. | Chemikálie pro kotelní vodu | 501 07020 782 - čistící prostředky; celkem 30 170,00 Kč | 30 170,00 Kč | 30 170,00 Kč | 8.2.2024 | 9.2.2024 | 5.3.2024 | |
Bidfood Czech Republic s.r.o. | STAPRO import - potraviny | 111 01000 - Pořízení zásob - kuchyně; celkem 24 250,46 Kč | 24 250,46 Kč | 24 250,46 Kč | 15.2.2024 | 15.2.2024 | 14.3.2024 | |
Perfect Distribution a.s. | PZT | 132 01000 - léky; celkem 10 900,00 Kč | 10 900,00 Kč | 13 189,00 Kč | 14.2.2024 | 16.2.2024 | 4.3.2024 | 14.2.2024 |
Pharmos, a.s. | Léky | 132 01000 - léky; celkem 275,16 Kč 132 01000 - léky; celkem 0,01 Kč | 275,16 Kč | 308,18 Kč | 27.2.2024 | 29.2.2024 | 8.3.2024 | 27.2.2024 |
Alliance Healthcare s.r.o. | Léky | 132 01000 - léky; celkem 18 692,40 Kč 132 01000 - léky; celkem 0,01 Kč | 18 692,40 Kč | 20 935,49 Kč | 28.2.2024 | 29.2.2024 | 25.3.2024 | 29.2.2024 |
Krajská zdravotní, a.s. | agregované výkony rok 2023 | 389 00000 - dohadné účty pasivní; celkem 1 652,00 Kč | 1 652,00 Kč | 1 652,00 Kč | 27.2.2024 | 29.2.2024 | 8.3.2024 | |
Pražská plynárenská, a.s. | záloha na el. energii 3/2024 - V Sídlišti 262, v.s.26 OM43651 | celkem 300,00 Kč | 300,00 Kč | 300,00 Kč | 1.3.2024 | 1.3.2024 | 18.3.2024 | |
Pražská plynárenská, a.s. | záloha na el. energii 3/2024 - V Sídlišti 262, (plyn. kotelna) vs27 | celkem 8 100,00 Kč | 8 100,00 Kč | 8 100,00 Kč | 1.3.2024 | 1.3.2024 | 18.3.2024 | |
Pražská plynárenská, a.s. | záloha na el. energii 3/2024 - V Sídlišti 262, byt č.6, vs28 | celkem 1 100,00 Kč | 1 100,00 Kč | 1 100,00 Kč | 1.3.2024 | 1.3.2024 | 18.3.2024 | |
Pražská plynárenská, a.s. | záloha na el. energii 3/2024 - V Sídlišti 262, byt č. 9, v.s.29 OM42100 | celkem 100,00 Kč | 100,00 Kč | 100,00 Kč | 1.3.2024 | 1.3.2024 | 18.3.2024 | |
Pražská plynárenská, a.s. | záloha na el. energii 3/2024 - V Sídlišti 262, byt č.6, vs30 | celkem 100,00 Kč | 100,00 Kč | 100,00 Kč | 1.3.2024 | 1.3.2024 | 18.3.2024 | |
Severočeské vodovody a kanalizace, a.s. | vodné - 3/2024 nemocnice | celkem 140 000,00 Kč celkem 45 000,00 Kč | 185 000,00 Kč | 185 000,00 Kč | 1.3.2024 | 1.3.2024 | 18.3.2024 | |
Severočeské vodovody a kanalizace, a.s. | vodné 3/2024 byty 144/176 + 261 | celkem 33 920,00 Kč celkem 5 320,00 Kč | 39 240,00 Kč | 39 240,00 Kč | 1.3.2024 | 1.3.2024 | 18.3.2024 | |
Severočeské vodovody a kanalizace, a.s. | vodné -3/2024 byty 262 + 259 | celkem 10 500,00 Kč celkem 8 400,00 Kč | 18 900,00 Kč | 18 900,00 Kč | 1.3.2024 | 1.3.2024 | 18.3.2024 | |
GASTROZONE, spol. s r.o. | spony ubrusové | celkem 499,00 Kč | 499,00 Kč | 499,00 Kč | 5.3.2024 | 6.3.2024 | 8.3.2024 | |
Pharmos, a.s. | Léky | 132 01000 - léky; celkem 14 707,74 Kč | 14 707,74 Kč | 16 472,67 Kč | 15.2.2024 | 16.2.2024 | 14.3.2024 | 15.2.2024 |
LIMPA s.r.o. | Betonová směs | 511 01001 799 - opravy a údržba stavební, malování; celkem 26 834,00 Kč | 26 834,00 Kč | 26 834,00 Kč | 13.2.2024 | 16.2.2024 | 25.3.2024 | |
synlab czech s.r.o. | laboratorní vyšetření samoplátci | 518 10011 206 - ostatní nevýrobní služby - agregované výkony; celkem 1 413,00 Kč | 1 413,00 Kč | 1 413,00 Kč | 15.2.2024 | 15.2.2024 | 14.3.2024 | |
Phoenix | Léky | 132 01000 - léky; celkem 635,57 Kč 132 01000 - léky; celkem -0,01 Kč | 635,57 Kč | 711,84 Kč | 15.2.2024 | 19.2.2024 | 14.3.2024 | 15.2.2024 |
Phoenix | Léky | 132 01000 - léky; celkem 104 018,37 Kč 132 01000 - léky; celkem 2 440,17 Kč 132 01000 - léky; celkem -1,57 Kč | 106 458,54 Kč | 119 453,18 Kč | 15.2.2024 | 19.2.2024 | 14.3.2024 | 16.2.2024 |
CZ-Hamico s.r.o. | STAPRO import - potraviny | 111 01000 - Pořízení zásob - kuchyně; celkem 2 315,04 Kč 503 00000 740 - spotřeba jiných nesklad. dodávek - cenová odchylka; celkem -0,04 Kč | 2 315,00 Kč | 2 315,00 Kč | 19.2.2024 | 19.2.2024 | 14.3.2024 | |
CZ-Hamico s.r.o. | STAPRO import - potraviny | 111 01000 - Pořízení zásob - kuchyně; celkem 88 933,35 Kč 503 00000 740 - spotřeba jiných nesklad. dodávek - cenová odchylka; celkem 0,65 Kč | 88 934,00 Kč | 88 934,00 Kč | 19.2.2024 | 19.2.2024 | 14.3.2024 | |
Bidfood Czech Republic s.r.o. | STAPRO import - potraviny | 111 01000 - Pořízení zásob - kuchyně; celkem 6 314,87 Kč | 6 314,87 Kč | 6 314,87 Kč | 19.2.2024 | 19.2.2024 | 18.3.2024 | |
Granimex CZ s.r.o. | pytle odpadové, folie | 111 02000 - Pořízení zásob - sklad MTZ; celkem 35 554,64 Kč | 35 554,64 Kč | 35 554,64 Kč | 15.2.2024 | 20.2.2024 | 14.3.2024 | |
Multised, spol. s r.o. | křeslo kancelářské | 111 02000 - Pořízení zásob - sklad MTZ; celkem 6 837,00 Kč | 6 837,00 Kč | 6 837,00 Kč | 16.2.2024 | 20.2.2024 | 14.3.2024 | |
INZEP CENTRUM, s.r.o. | Obuv bezpečnostní | 111 02000 - Pořízení zásob - sklad MTZ; celkem 4 695,00 Kč | 4 695,00 Kč | 4 695,00 Kč | 16.2.2024 | 20.2.2024 | 14.3.2024 | |
VENCL, s r.o. | Ubrousky Tork | 111 02000 - Pořízení zásob - sklad MTZ; celkem 9 976,45 Kč | 9 976,45 Kč | 9 976,45 Kč | 16.2.2024 | 20.2.2024 | 14.3.2024 | |
ALFA Software s.r.o. | Modul pro elektronické vyplatní pásky - MDML A -1775 | 111 02000 - Pořízení zásob - sklad MTZ; celkem 14 574,45 Kč | 14 574,45 Kč | 14 574,45 Kč | 19.2.2024 | 19.2.2024 | 18.3.2024 | |
Ambulance Meditrans s.r.o. | Transport ambulancí RZP klienta dne 13.-14.2.2024 | 518 02000 901 - dopravné - přeprava osob i materiálu; celkem 92 800,00 Kč | 92 800,00 Kč | 92 800,00 Kč | 15.2.2024 | 19.2.2024 | 14.3.2024 | |
Pharmos, a.s. | Léky | 132 01000 - léky; celkem 3 754,53 Kč 132 01000 - léky; celkem -0,03 Kč | 3 754,53 Kč | 4 205,07 Kč | 19.2.2024 | 20.2.2024 | 4.3.2024 | 19.2.2024 |
PhDr. Jiří Broža | supervize Specializovaná péče 1 - Návykové nemoci 9. 2. 2024 | 549 03000 901 - školení a sjezdové poplatky; celkem 6 000,00 Kč | 6 000,00 Kč | 6 000,00 Kč | 9.2.2024 | 21.2.2024 | 4.3.2024 | |
GASTROPLUS LOUNY s.r.o. | ocet | 111 02000 - Pořízení zásob - sklad MTZ; celkem 4 142,00 Kč | 4 142,00 Kč | 4 142,00 Kč | 20.2.2024 | 22.2.2024 | 8.3.2024 | |
CHRISTEYNS s.r.o. | Prací prostředky | 111 02000 - Pořízení zásob - sklad MTZ; 111 02000 - Pořízení zásob - sklad MTZ; celkem 29 212,44 Kč | 29 212,44 Kč | 29 212,44 Kč | 15.2.2024 | 16.2.2024 | 14.3.2024 | |
Ing. Markéta Svobodová | Aktualizace dendrometrických parametrů stromů, pestební opatření v roce 2024 | 518 10010 799 - ostatní nevýrobní služby; celkem 39 000,00 Kč | 39 000,00 Kč | 39 000,00 Kč | 20.2.2024 | 21.2.2024 | 18.3.2024 | |
AROPRO společnost pro anestezii s.r.o. | anestezie ECT 1/2024 | 518 10014 212 - ostatní nevýrobní služby - ECT; celkem 119 520,00 Kč | 119 520,00 Kč | 119 520,00 Kč | 22.2.2024 | 22.2.2024 | 8.3.2024 | |
Pharmos, a.s. | Léky | 132 01000 - léky; celkem 226,50 Kč 132 01000 - léky; celkem 0,02 Kč | 226,50 Kč | 253,68 Kč | 20.2.2024 | 21.2.2024 | 4.3.2024 | 20.2.2024 |
Pharmos, a.s. | Léky | 132 01000 - léky; celkem 27 803,60 Kč 132 01000 - léky; celkem 0,02 Kč | 27 803,60 Kč | 31 140,03 Kč | 20.2.2024 | 21.2.2024 | 20.3.2024 | 20.2.2024 |
PANOP CZ s.r.o. | PZT | 132 01000 - léky; celkem 372,31 Kč | 372,31 Kč | 416,99 Kč | 20.2.2024 | 21.2.2024 | 4.3.2024 | 20.2.2024 |
Fiala Petr - velkoobchod s | Ručníky jednorázové papírové | 111 02000 - Pořízení zásob - sklad MTZ; celkem 11 844,45 Kč | 11 844,45 Kč | 11 844,45 Kč | 21.2.2024 | 22.2.2024 | 20.3.2024 | |
Václav Zoubek | STAPRO import - potraviny | 111 01000 - Pořízení zásob - kuchyně; celkem 3 255,08 Kč 503 00000 740 - spotřeba jiných nesklad. dodávek - cenová odchylka; celkem -0,08 Kč | 3 255,00 Kč | 3 255,00 Kč | 22.2.2024 | 22.2.2024 | 8.3.2024 | |
CZ-Hamico s.r.o. | STAPRO import - potraviny | 111 01000 - Pořízení zásob - kuchyně; celkem 16 151,52 Kč 503 00000 740 - spotřeba jiných nesklad. dodávek - cenová odchylka; celkem 0,48 Kč | 16 152,00 Kč | 16 152,00 Kč | 22.2.2024 | 22.2.2024 | 20.3.2024 | |
CZ-Hamico s.r.o. | STAPRO import - potraviny | 111 01000 - Pořízení zásob - kuchyně; celkem 84 195,30 Kč 503 00000 740 - spotřeba jiných nesklad. dodávek - cenová odchylka; celkem -0,30 Kč | 84 195,00 Kč | 84 195,00 Kč | 22.2.2024 | 22.2.2024 | 20.3.2024 | |
KNĚPEK, s.r.o. | STAPRO import - potraviny | 111 01000 - Pořízení zásob - kuchyně; celkem 17 922,24 Kč 111 01000 - Pořízení zásob - kuchyně; celkem 4 375,84 Kč 111 01000 - Pořízení zásob - kuchyně; celkem 9 993,74 Kč 111 01000 - Pořízení zásob - kuchyně; celkem 6 110,72 Kč 111 01000 - Pořízení zásob - kuchyně; celkem 6 333,60 Kč 111 01000 - Pořízení zásob - kuchyně; celkem 20 762,20 Kč 111 01000 - Pořízení zásob - kuchyně; celkem 4 093,60 Kč 111 01000 - Pořízení zásob - kuchyně; celkem 5 288,64 Kč | 74 880,58 Kč | 74 880,58 Kč | 22.2.2024 | 22.2.2024 | 4.3.2024 | |
Pražská plynárenská, a.s. | Plyn - nemocnice 3/2024 | 314 05000 - poskytnuté zálohy - plyn; celkem 1 553 347,11 Kč | 1 553 347,11 Kč | 1 879 550,00 Kč | 1.3.2024 | 1.3.2024 | 4.3.2024 | 1.3.2024 |
Pražská plynárenská, a.s. | Plyn - byty 3/2024 | 314 05000 - poskytnuté zálohy - plyn; celkem 139 958,68 Kč | 139 958,68 Kč | 169 350,00 Kč | 1.3.2024 | 1.3.2024 | 4.3.2024 | 1.3.2024 |
MANSWELT, a.s. | spojovací materiál | 111 02000 - Pořízení zásob - sklad MTZ; celkem 67,07 Kč 111 02000 - Pořízení zásob - sklad MTZ; celkem 518,03 Kč 111 02000 - Pořízení zásob - sklad MTZ; celkem 99,58 Kč | 684,68 Kč | 684,68 Kč | 29.2.2024 | 29.2.2024 | 14.3.2024 | |
LOBB & VERI GROUP, s.r.o. | STAPRO import - potraviny | 111 01000 - Pořízení zásob - kuchyně; celkem 8 214,58 Kč 111 01000 - Pořízení zásob - kuchyně; celkem 4 750,82 Kč 111 01000 - Pořízení zásob - kuchyně; celkem 5 207,44 Kč 111 01000 - Pořízení zásob - kuchyně; celkem 5 157,21 Kč | 23 330,05 Kč | 23 330,05 Kč | 29.2.2024 | 29.2.2024 | 14.3.2024 | |
CZ-Hamico s.r.o. | STAPRO import - potraviny | 111 01000 - Pořízení zásob - kuchyně; celkem 10 132,08 Kč 503 00000 740 - spotřeba jiných nesklad. dodávek - cenová odchylka; celkem -0,08 Kč | 10 132,00 Kč | 10 132,00 Kč | 29.2.2024 | 29.2.2024 | 25.3.2024 | |
CZ-Hamico s.r.o. | STAPRO import - potraviny | 111 01000 - Pořízení zásob - kuchyně; celkem 88 478,50 Kč 503 00000 740 - spotřeba jiných nesklad. dodávek - cenová odchylka; celkem 0,50 Kč | 88 479,00 Kč | 88 479,00 Kč | 29.2.2024 | 29.2.2024 | 25.3.2024 | |
ČESKÝ SERVIS OKEN A DVEŘÍ, s. r. o. | žaluzie 7 ks - budova Q | celkem 4 659,00 Kč | 4 659,00 Kč | 4 659,00 Kč | 6.3.2024 | 7.3.2024 | 8.3.2024 | |
ČESKÝ SERVIS OKEN A DVEŘÍ, s. r. o. | okenní sítě | celkem 2 786,00 Kč | 2 786,00 Kč | 2 786,00 Kč | 8.3.2024 | 12.3.2024 | 14.3.2024 | |
SPOJENÁ AKREDITAČNÍ | Program prevence a kontroly infekcí založený na datech - 5.6.2024 Bc. Cicáková A. | celkem 2 990,00 Kč | 2 990,00 Kč | 2 990,00 Kč | 18.3.2024 | 18.3.2024 | 25.3.2024 | |
Magoya, spol. s r.o. | Plexiskla | celkem 9 252,00 Kč | 9 252,00 Kč | 9 252,00 Kč | 22.3.2024 | 22.3.2024 | 26.3.2024 | |
Železářství Homolka s.r.o. | Vložky do zámku | 111 02000 - Pořízení zásob - sklad MTZ; celkem 636,00 Kč | 636,00 Kč | 636,00 Kč | 28.2.2024 | 28.2.2024 | 1.3.2024 | |
Železářství Homolka s.r.o. | Zámky dveřní | 111 02000 - Pořízení zásob - sklad MTZ; celkem 999,00 Kč | 999,00 Kč | 999,00 Kč | 28.2.2024 | 28.2.2024 | 1.3.2024 | |
Zásobování a.s. | Ubrousky proti zabarvení prádla | 111 02000 - Pořízení zásob - sklad MTZ; celkem 5 099,00 Kč | 5 099,00 Kč | 5 099,00 Kč | 5.3.2024 | 5.3.2024 | 7.3.2024 | |
Tomáš Kraupner-junior | Vložky do zámku sjednocené dle klíče | 111 02000 - Pořízení zásob - sklad MTZ; celkem 6 909,00 Kč | 6 909,00 Kč | 6 909,00 Kč | 13.3.2024 | 13.3.2024 | 15.3.2024 | |
Železářství Homolka s.r.o. | Štítky dveřní, těsnění na okna, tlumič nárazu | 111 02000 - Pořízení zásob - sklad MTZ; celkem 1 641,00 Kč | 1 641,00 Kč | 1 641,00 Kč | 13.3.2024 | 13.3.2024 | 15.3.2024 | |
Zásobování a.s. | zvon gumový, tavné pistole, tyčinky, semena, postřik, textilie, baterie | 111 02000 - Pořízení zásob - sklad MTZ; celkem 3 329,00 Kč | 3 329,00 Kč | 3 329,00 Kč | 15.3.2024 | 20.3.2024 | 21.3.2024 | |
Zásobování a.s. | Postřik | 111 02000 - Pořízení zásob - sklad MTZ; celkem 3 919,00 Kč | 3 919,00 Kč | 3 919,00 Kč | 20.3.2024 | 21.3.2024 | 25.3.2024 | |
ASTUR-KA, s.r.o. | STAPRO import - potraviny | 111 01000 - Pořízení zásob - kuchyně; celkem 11 642,39 Kč 111 01000 - Pořízení zásob - kuchyně; celkem 16 513,17 Kč 111 01000 - Pořízení zásob - kuchyně; celkem 12 003,83 Kč 111 01000 - Pořízení zásob - kuchyně; celkem 6 722,13 Kč | 46 881,52 Kč | 46 881,52 Kč | 29.2.2024 | 29.2.2024 | 25.3.2024 | |
Farma Cítov s.r.o. | STAPRO import - potraviny | 111 01000 - Pořízení zásob - kuchyně; celkem 3 749,76 Kč | 3 749,76 Kč | 3 749,76 Kč | 29.2.2024 | 29.2.2024 | 8.3.2024 | |
Bidfood Czech Republic s.r.o. | STAPRO import - potraviny | 111 01000 - Pořízení zásob - kuchyně; celkem 9 498,48 Kč | 9 498,48 Kč | 9 498,48 Kč | 29.2.2024 | 29.2.2024 | 25.3.2024 | |
STILUS TRADE spol. s r.o. | desky prospektové závěsné | 111 02000 - Pořízení zásob - sklad MTZ; celkem 1 234,20 Kč | 1 234,20 Kč | 1 234,20 Kč | 28.2.2024 | 1.3.2024 | 25.3.2024 | |
Tomáš Kraupner-junior | suterén budova C - vložky dveřní do zámků | 511 03001 461 - ostatní údržba a opravy; celkem 13 983,00 Kč | 13 983,00 Kč | 13 983,00 Kč | 28.2.2024 | 1.3.2024 | 4.3.2024 | |
HASAP Gastro Consulting, s.r.o. | revize stravovacího provozu 2/2024 | 518 10012 740 - ostatní nevýrobní služby - revize a kontroly,STK; celkem 4 130,22 Kč | 4 130,22 Kč | 4 130,22 Kč | 29.2.2024 | 29.2.2024 | 25.3.2024 | |
ALGECO s.r.o. | Pronájem konejneru budova A /horní vrátnice | 042 07000 - NDHM stavební investice -stavební úpravy; celkem 14 998,25 Kč 416 02000 - FRIM - čerpání z vlastních zdrojů - stav. činnost; celkem 14 998,25 Kč | 14 998,25 Kč | 14 998,25 Kč | 29.2.2024 | 1.3.2024 | 14.3.2024 | |
COLORWAY | barvy, fermež, pidtole výtlaková, ředidlo | 111 02000 - Pořízení zásob - sklad MTZ; celkem 4 700,00 Kč 111 02000 - Pořízení zásob - sklad MTZ; celkem 1 150,00 Kč | 5 850,00 Kč | 5 850,00 Kč | 29.2.2024 | 29.2.2024 | 14.3.2024 | |
Zen systems s.r.o. | Údržba a servis serverů a sítě 2/2024 | 518 09020 901 - údržba softwaru,upgrade,webhosting; celkem 36 300,00 Kč | 36 300,00 Kč | 36 300,00 Kč | 29.2.2024 | 1.3.2024 | 25.3.2024 | |
Perfect Distribution a.s. | PZT | 132 01000 - léky; celkem 5 400,00 Kč | 5 400,00 Kč | 6 534,00 Kč | 8.3.2024 | 12.3.2024 | 20.3.2024 | 8.3.2024 |
STAVMAT Mazourek, s. r. o. | stavební materiál - budova "C" 1. PP - zázemí OS | 416 02000 - FRIM - čerpání z vlastních zdrojů - stav. činnost; celkem 6 269,52 Kč 042 07000 - NDHM stavební investice -stavební úpravy; celkem 6 269,52 Kč | 6 269,52 Kč | 6 269,52 Kč | 12.3.2024 | 12.3.2024 | 20.3.2024 |